INDIKATOR KINERJA UTAMA Nama SKPD Tugas Pokok
: RSUD PARIAMAN : RSUD Pariaman mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan berdasarkan Perda no. 6 th. 2010 dan Pergub no. 4 th. 2011
Fungsi
: a. b. c. d. e. f. g.
Penyelenggaraan pelayanan medis Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis Penyelengaraan pelayanan dan asuhan keperawatan Penyelenggaraan pelayanan rujukan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN NO 1 1
2
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya utilisasi RS
Meningkatnya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan profesional
INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA 3
SUMBER DATA
TARGET 2015
5
6
a. Bed Occupancy Rate (BOR)
Laporan RL 1
80%
b. Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat.
Survei IKM
85%
Laporan SPM
75%
Laporan RL 1
≤ 4/1000
Laporan RL 1
≤ 2,4/1000
Laporan RL 1
≤ 4/1000
c. Persentase Pemenuhan Standar PONEK
3
: RSUD PARIAMAN : 2015
Menurunnya Angka d. Angka kematian di IGD Kematian di rumah sakit e. Angka Kematian Rawat Inap (NDR) f.
Angka kematian Kasar (GDR)
Pariaman,
Maret 2015
DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA NIP. 19680622 200003 2002
PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : TAHUN ANGGARAN : NO 1 1
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya utilisasi RS
RSUD Pariaman 2015 INDIKATOR KINERJA 3
a.
Bed Ocupacy Rate (BOR)
TARGET 4 80%
PROGRAM KEGIATAN 4 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b.
Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat
75%
Persentase Pemenuhan Standar PONEK
75%
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
d.
Angka kematian di IGD (GDR)
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR)
≤ 4/1000 ≤ 2,4/1000
834.600.000 2.315.350.000 815.700.000
Pengadaan Obat Generik untuk Pasien Miskin
803.033.750
Pengadaan Bahan / alat kesehatan Habis pakai untuk Pasien Miskin
696.616.250
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RS PARU/RS MATA
Pengadaan Peralatan Kesehatan Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Teraphy +Shelter RSUD Pariaman
3
834.600.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin
Penyediaan sarana perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)
c.
ANGGARAN 5
Pengadaan peralatan BDRS dan Alat Kesehatan (DAK) Pembangunan Bank Darah RSUD Pariaman (DAK) Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Areal Rumah Sakit sesuai standard type C
16.820.050.000
1.000.000.000
2.600.050.000 6.750.000.000 440.000.000 1.030.000.000 5.000.000.000
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TARGET 4
PROGRAM KEGIATAN 4 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA Pemeliharaan Gedung Kantor
4
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
f.
g.
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM
GUBERNUR SUMATERA BARAT
IRWAN PRAYITNO
: :
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
Rp 5 buah
80%
40%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD RSUD PARIAMAN Kegiatan Pelayanan BLUD
48.320.000.000
Pariaman, Februari 2015 Direktur RSUD Pariaman
dr. Lila Yanwar, MARS NIP. 19720330 200212 2 001
ANGGARAN 5 350.000.000
350.000.000
28.000.000.000
28.000.000.000
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN NO 1
: :
SASARAN STRATEGIS 2
RSUD Pariaman 2015 INDIKATOR KINERJA 3
TARGET 4
REALISASI
% 4
78%
66,7%
86%
75%
78,45%
105%
75%
85%
105%
≤ 4/1000
4,53/1000
87,5%
≤ 2,4/1000
2.04/1000
112,5%
1
Meningkatnya utilisasi RS
a.
Bed Ocupacy Rate (BOR)
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b.
Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat Persentase Pemenuhan Standar PONEK
3
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
c. d.
Angka kematian di IGD
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR) Angka Kematian Kasar (GDR)
f.
4
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
g.
h.
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
≤ 4/1000
80%
4,2/1000
95%
95%
118,75%
7%
28%
40%
REALISASI
%
KET
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
:
Rp834.600.000
Rp706.440.000
84,64%
APBD
2
Program Pelayanan Penduduk Miskin
:
Rp2.014.100.000
Rp1.857.168.905
92,21%
APBD
3
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp18.482.650.000
Rp15.950.751.583
86,30%
APBD & DAK
4
Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp350.000.000
Rp328.487.000
93,85%
APBD
Progran Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Pariaman
:
Rp50.204.776.736
Rp46.433.620.632
92,49%
BLUD
PROGRAM
5
ANGGARAN
Pariaman Januari 2016 DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA Nip 19680622 200003 2002
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEMESTER II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN NO 1
: :
SASARAN STRATEGIS 2
RSUD Pariaman 2015 INDIKATOR KINERJA 3
TARGET 4
REALISASI
% 4
78%
61,36%
78,67 %
75%
78,45%
105%
75%
75%
100%
1
Meningkatnya utilisasi RS
a.
Bed Ocupacy Rate (BOR)
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b.
Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat Persentase Pemenuhan Standar PONEK
3
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
c. d.
Angka kematian di IGD
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR) Angka Kematian Kasar (GDR)
f.
4
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
g.
h.
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
≤ 4/1000 ≤ 2,4/1000 ≤ 4/1000
100% 40%
0.005/1000
198,8%
2.04/1000
112,5%
4,2/1000
95%
belum bisa diukur
-
belum bisa diukur
-
REALISASI
%
KET
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
:
Rp834.600.000
Rp623.968.500
74,76%
APBD
2
Program Pelayanan Penduduk Miskin
:
Rp2.014.100.000
Rp1.680.850.135
83,45%
APBD
3
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp18.482.650.000
Rp5.780.451.954
31,28%
APBD & DAK
4
Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp350.000.000
Rp25.385.000
7,25%
APBD
Progran Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Pariaman
:
Rp50.204.776.736
Rp40.956.711.345
81,58%
BLUD
PROGRAM
5
ANGGARAN
Pariaman Desember 2015 DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA Nip 19680622 200003 2002
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN NO 1
: :
SASARAN STRATEGIS 2
RSUD Pariaman 2015 INDIKATOR KINERJA 3
TARGET 4
REALISASI
% 4
78%
62,33%
79,91%
1
Meningkatnya utilisasi RS
a.
Bed Ocupacy Rate (BOR)
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b.
Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat Persentase Pemenuhan Standar PONEK
3
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
c. d.
Angka kematian di IGD
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR) Angka Kematian Kasar (GDR)
f.
4
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
g.
h.
PROGRAM
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
75%
belum diukur 75%
100%
≤ 4/1000
3,7/1000
107,5%
≤ 2,4/1000
2,2/1000
108,34%
≤ 4/1000
4,5/1000
87,50%
100% 40%
belum diukur
-
belum diukur
-
KET
REALISASI
%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
:
Rp834.600.000
Rp360.795.000
43,23%
APBD
2
Program Pelayanan Penduduk Miskin
:
Rp2.315.350.000
Rp133.128.179
5,75%
APBD
3
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp16.820.050.000
Rp11.944.000
0,07%
APBD & DAK
4
Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp350.000.000
Rp0
0%
APBD
Progran Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Pariaman
:
Rp28.000.000.000
Rp14.468.482.769
51,67%
BLUD
1
5
ANGGARAN
75%
Pariaman Juli 2015 DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA Nip 19680622 200003 2002
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN I SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN NO 1
: :
SASARAN STRATEGIS 2
RSUD Pariaman 2015 INDIKATOR KINERJA 3
1
Meningkatnya utilisasi RS
a.
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b. Persentase Indeks Kepuasan c. Persentase Pemenuhan Standar PONEK
3
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
REALISASI
78% 75% 75%
60,85% belum diukur belum diukur
% 4 78,02% -
d.
Angka kematian di IGD
≤ 4/1000
3,7/1000
107,5%
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR) Angka Kematian Kasar (GDR)
≤ 2,4/1000
2,3/1000
104%
≤ 4/1000
4,8/1000
80%
f.
4
Bed Ocupacy Rate (BOR)
TARGET 4
g.
h.
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
ANGGARAN
PROGRAM
100% 40%
belum diukur
-
belum diukur
-
KET
REALISASI
%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
:
Rp834.600.000
Rp145.896.000
17,48%
APBD
2
Program Pelayanan Penduduk Miskin
:
Rp2.315.350.000
Rp33.149.000
1,43%
APBD
3
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp16.820.050.000
Rp2.073.000
0,01%
APBD & DAK
4
Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp350.000.000
Rp0
0%
APBD
:
Rp28.000.000.000
Rp8.331.336.739
29,75%
BLUD
1
5
Progran Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Pariaman
Pariaman Juli 2015 DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA Nip 19680622 200003 2002
PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : TAHUN ANGGARAN : NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
RSUD Pariaman 2015 INDIKATOR KINERJA 3
TARGET 4
1
Meningkatnya utilisasi RS
a.
Bed Ocupacy Rate (BOR)
78%
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b. Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat c. Persentase Pemenuhan Standar PONEK
75%
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
d.
Angka kematian di IGD
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR) Angka Kematian Kasar (GDR)
3
f.
4
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
g.
h.
PROGRAM
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
ANGGARAN
75% ≤ 4/1000 ≤ 2,4/1000 ≤ 4/1000
100% 40%
KET
Rp834.600.000
APBD
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
:
2
Program Pelayanan Penduduk Miskin
:
Rp2.315.350.000
APBD
3
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp16.820.050.000
APBD & DAK
4
Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp350.000.000
APBD
:
Rp28.000.000.000
BLUD
5
Progran Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Pariaman
GUBERNUR SUMATERA BARAT
IRWAN PRAYITNO
Pariaman April 2015 DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA Nip 19680622 200003 2002
PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : RSUD Pariaman TAHUN ANGGARAN : 2015 NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TARGET 4
1
Meningkatnya utilisasi RS
a.
Bed Ocupacy Rate (BOR)
80%
2
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional
b.
Persentase Indeks Kepuasan Pasien/masyarakat Persentase Pemenuhan Standar PONEK
75%
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit
d.
Angka kematian di IGD (GDR)
e.
Angka Kematian Rawat Inap (NDR)
Meningkatnya Kemandirian keuangan RS
f.
Persentase kemampuan RS membiayai biaya operasional (CRR) Pertumbuhan pendapatan (Sales Growth Rate/SGR)
3
4
c.
g.
PROGRAM Program Upaya Kesehatan Masyarakat
:
Rp834.600.000
2
Program Pelayanan Penduduk Miskin
:
Rp2.315.350.000
3
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp16.820.050.000
4
Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
:
Rp350.000.000
Progran Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Pariaman
:
Rp28.000.000.000
GUBERNUR SUMATERA BARAT
IRWAN PRAYITNO
≤ 4/1000 ≤ 2,4/1000
80% 40%
ANGGARAN
1
5
75%
Pariaman Maret 2015 DIREKTUR RSUD PARIAMAN
dr.INDRIA VELUTINA Nip 19680622 200003 2002