PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 (AUDITED)
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI PEKALONGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................... i LAPORAN ARUS KAS .................................................................................. iii NERACA ........................................................................................................ v CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................... 1
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 ......................................................... 5
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .................. 11 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.......................................................... 21 BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ................... 35 5.1. PENJELASAN POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................................... 35 A. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN DAERAH ..... 35 B. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH .............. 71 C. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN ...................... 177 D. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA) .................................................................. 186 5.2. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS .................................. 189 5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA ..................................... 217
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 ........................................................................ 270 BAB VII PENUTUP....................................................................................... 274
BUPATI PEKALONGAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Arus Kas; (c) Neraca; dan (d) Catatan
Atas
Laporan
Keuangan
Tahun
Anggaran 2014
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan
tersebut
telah
disusun berdasarkan
sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kajen,
================================================= Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen No. Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006 KAJEN 51161
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( Dalam Rupiah )
NO.
1 2
URAIAN
ANGGARAN 2014
REALISASI 2014
%
REALISASI 2013
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
3
Pendapatan Pajak Daerah
29.373.911.000,00
33.064.051.914,00
112,56
28.742.270.403,00
4
Pendapatan Retribusi Daerah
23.298.233.222,00
24.685.432.930,00
105,95
12.628.888.224,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.559.592.387,00
3.554.592.387,00
99,86
2.275.738.383,00
6
Lain-lain PAD Yang Sah
157.520.826.360,00
193.732.939.960,46
122,99
104.904.041.158,61
213.752.562.969,00
255.037.017.191,46
119,31
148.550.938.168,61
27.067.868.683,00
27.435.144.007,00
101,36
26.509.468.413,00
868.252.939,00
1.270.248.091,00
146,30
879.768.617,00
831.579.000.000,00
831.579.000.000,00
100,00
768.500.117.000,00
60.380.950.000,00
60.380.950.000,00
100,00
60.587.590.000,00
919.896.071.622,00
920.665.342.098,00
100,08
856.476.944.030,00
7
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
8 9
PENDAPATAN TRANSFER
10
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
11
Dana Bagi Hasil Pajak
12
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
13
Dana Alokasi Umum
14
Dana Alokasi Khusus
15
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMABANGAN
16 17
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18
Dana Otonomi Khusus
19
Dana Penyesuaian
20
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
0,00
0,00
0,00
0,00
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
155.205.424.000,00
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
155.205.424.000,00
55.870.507.136,00
60.910.102.000,00
109,02
45.407.705.996,00
0,00
0,00
0,00
4.877.311.668,00
45.287.241.000,00
45.274.259.088,00
99,97
27.621.947.840,00
21 22
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
23
Bagi Hasil Pajak
24
Bagi Hasil Lainnya
25
Bantuan Keuangan Lainnya
26
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
27
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER
101.157.748.136,00
106.184.361.088,00
104,97
77.906.965.504,00
1.213.667.735.758,00
1.219.463.619.186,00
100,48
1.089.589.333.534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.427.420.298.727,00
1.474.500.636.377,46
103,30
1.238.140.271.702,61
28 29
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
30
Hibah
31
Dana Darurat
32
Pendapatan Lainnya
33
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
34 35
JUMLAH PENDAPATAN
36 37
BELANJA DAERAH
38
BELANJA OPERASI
39
Belanja Pegawai
876.677.181.656,00
821.585.043.183,00
93,72
727.898.687.170,00
40
Belanja Barang
340.474.023.860,00
325.543.463.516,00
95,61
285.344.580.038,00
41
Bunga
67.260.000,00
46.576.748,00
69,25
67.258.638,00
42
Subsidi
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Hibah
10.060.000.000,00
9.969.000.000,00
99,10
12.674.500.000,00
44
Bantuan Sosial
7.102.050.000,00
6.328.720.000,00
89,11
9.243.350.000,00
45
Bantuan Keuangan 1.234.380.515.516,00
1.163.472.803.447,00
94,26
1.035.228.375.846,00
46 47
Jumlah Belanja Operasi
NO.
URAIAN
48
BELANJA MODAL
49
Belanja Tanah
50
Belanja Peralatan dan Mesin
51
Belanja Gedung dan Bangunan
52
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
53 54 55
ANGGARAN 2014
REALISASI 2014
%
REALISASI 2013
355.000.000,00
300.914.000,00
84,76
0,00
51.986.477.400,00
42.756.792.539,00
82,25
37.793.745.363,00
34.896.492.124,00
30.577.767.502,00
87,62
91.516.050.805,00
108.515.450.000,00
104.181.519.300,00
96,01
36.628.860.100,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.483.072.130,00
2.454.517.788,00
44,77
2.528.515.336,00
Belanja Modal BLUD
9.096.131.850,00
7.600.955.745,00
83,56
15.853.053.500,00
210.332.623.504,00
187.872.466.874,00
89,32
184.320.225.104,00
4.145.788.000,00
1.186.575.000,00
28,62
3.621.082.300,00
4.145.788.000,00
1.186.575.000,00
28,62
3.621.082.300,00
1.448.858.927.020,00
1.352.531.845.321,00
93,35
1.223.169.683.250,00
42.113.850,00
42.113.850,00
100,00
42.276.800,00
42.113.850,00
42.113.850,00
100,00
42.276.800,00
JUMLAH BELANJA MODAL
56 57 58 59
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA
60 61
JUMLAH BELANJA
62 63
TRANSFER
64 65
TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
66
Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi
67
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
68 69
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
70
Bagi Hasil Pajak
71
Bagi Hasil Retribusi
72
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
73
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
74 75
TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
76
Bagi Hasil Retribusi Ke Pihak Ketiga
77
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
78 79
BANTUAN KEUANGAN KE DESA
80
Bantuan Penghasilan Aparat Desa
19.163.392.700,00
18.890.234.000,00
98,57
18.338.716.600,00
81
Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
18.870.000.000,00
18.869.999.792,00
100,00
16.646.715.000,00
82
Bantuan Keuangan Pembangunan Fisik
1.745.147.000,00
1.745.147.000,00
100,00
1.363.667.000,00
83
Bantuan Keuangan Lainnya
2.891.500.000,00
2.891.500.000,00
100,00
6.963.340.000,00
42.670.039.700,00
42.396.880.792,00
99,36
43.312.438.600,00
935.052.600,00
935.052.600,00
100,00
826.286.500,00
935.052.600,00
935.052.600,00
100,00
826.286.500,00
43.647.206.150,00
43.374.047.242,00
99,37
44.181.001.900,00
1.492.506.133.170,00
1.395.905.892.563,00
93,53
1.267.350.685.150,00
84
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KE DESA
85 86
BANTUAN KEUANGAN PARPOL
87
Bantuan Keuangan Partai Politik JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL
88 89 90
JUMLAH TRANSFER
91 92
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
93 94
SURPLUS / (DEFISIT)
(65.085.834.443,00)
78.594.743.814,46
(120,76)
(29.210.413.447,39)
71.763.239.443,00
71.763.239.443,61
100,00
102.932.346.047,00
0,00
425.933.556,00
100,00
3.221.730.230,00
0,00 71.763.239.443,00
26.262.487,00 72.215.435.486,61
100,00 100,63
19.000.000,00 106.173.076.277,00
95 96
PEMBIAYAAN DAERAH
97 98 99 100 101 102 103
PENERIMAAN PEMBIYAAN Penggunaan SiLPA Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN
NO.
URAIAN
104
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan
105
Dana Cadangan Penyertaan Modal
106
Pemerintah Daerah
107
Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo
108 109 110
ANGGARAN 2014
REALISASI 2014
REALISASI 2013
%
6.503.800.000,00
6.503.800.000,00
100,00
2.850.000.000,00
173.605.000,00
173.604.902,00
100,00
2.349.423.386,00
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
0,00
0,00
Pembayaran Utang Kepada BLUD
0,00
0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIYAAN
6.677.405.000,00
6.677.404.902,00
100,00
5.199.423.386,00
65.085.834.443,00
65.538.030.584,61
100,69
100.973.652.891,00
0,00
144.132.774.399,07
100,00
71.763.239.443,61
111 112
PEMBIAYAAN NETTO
113 114
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
115
Kajen, BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( Dalam Rupiah ) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Pusat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pusat Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi Penerimaan Bantuan Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bagi Hasil Pihak Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa Bantuan Partai Politik Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BLUD Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Jumlah Arus Masuk Kas
TAHUN 2014
TAHUN 2013
33.064.051.914,00 24.685.672.930,00 3.554.592.387,00 13.024.630.946,00 27.435.144.007,00 1.270.248.091,00 831.579.000.000,00 60.380.950.000,00 0,00 192.613.916.000,00 60.910.102.000,00 0,00 45.274.259.088,00 0,00 0,00 0,00 1.293.792.567.363,00
28.742.270.403,00 12.628.888.224,00 2.275.738.383,00 11.254.834.179,00 26.509.468.413,00 879.768.617,00 768.500.117.000,00 60.587.590.000,00 0,00 155.205.424.000,00 45.407.705.996,00 4.877.311.668,00 27.621.947.840,00 0,00 0,00 0,00 1.144.491.064.723,00
770.535.238.783,00 244.005.228.211,00 46.576.748,00 0,00 9.969.000.000,00 6.328.720.000,00 1.186.575.000,00 0,00 0,00 0,00 42.113.850,00 42.396.880.792,00 935.052.600,00 1.075.445.385.984,00 218.347.181.379,00
720.651.232.574,00 208.757.021.962,00 67.258.638,00 0,00 12.674.500.000,00 9.243.350.000,00 3.621.082.300,00 0,00 0,00 0,00 42.276.800,00 43.312.438.600,00 826.286.500,00 999.195.447.374,00 145.295.617.349,00
0,00 446.550.000,00 85.600.000,00 0,00 29.575.000,00 764.092.520,00 1.325.817.520,00
0,00 177.800.000,00 61.800.000,00 0,00 37.175.000,00 1.401.418.000,00 1.678.193.000,00
300.914.000,00 41.104.667.139,00 30.577.767.502,00 104.181.519.300,00 2.454.517.788,00 0,00 178.619.385.729,00 (177.293.568.209,00)
0,00 37.793.745.363,00 91.516.050.805,00 36.628.860.100,00 2.528.515.336,00 2.731.245.400,00 171.198.417.004,00 (169.520.224.004,00)
0,00 0,00 425.933.556,00 26.262.487,00 452.196.043,00
0,00 0,00 3.221.730.230,00 19.000.000,00 3.240.730.230,00
NO. 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
URAIAN Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang Kepada BLUD Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
76 77 78 79 80 81
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Sisa UP Tahun Lalu Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga UP Tahun Berjalan Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
82 83 84 85 86 87 88
A. Kenaikan/Penurunan Kas B. Saldo Awal Kas di BUD C. Saldo Akhir Kas di BUD D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran E. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan F.Saldo Awal Kas di BLUD
89 90 91
G.Kenaikan/Penurunan Kas BLUD H.Saldo Akhir Kas di BLUD (F + G) I.Saldo Awal Kas Kas di Puskesmas
92 93 94
J.Kenaikan/Penurunan Kas di Puskesmas K.Saldo Akhir Kas di Puskesmas (I + J) I. Saldo Akhir Kas ( C+D+E+H + K)
TAHUN 2014
0,00 6.503.800.000,00 173.604.902,00 0,00 0,00 6.677.404.902,00 (6.225.208.859,00)
TAHUN 2013
0,00 2.850.000.000,00 173.604.902,00 2.175.818.484,00 0,00 5.199.423.386,00 (1.958.693.156,00)
117.865.277.571,00 4.580.111,00 117.869.857.682,00
99.185.726.830,00 10.424.460,00 99.196.151.290,00
117.865.277.571,00 0,00 117.865.277.571,00 4.580.111,00
99.185.736.244,00 4.580.111,00 99.190.316.355,00 5.834.935,00
34.832.984.422,00 69.323.788.870,00 104.156.773.292,00 68.750,00 2.111.000,00 2.455.773.764,61
(26.177.464.876,00) 95.501.253.746,00 69.323.788.870,00 4.882.919,00 22.751.342,00 7.420.677.255,00
34.537.415.820,46 36.993.189.585,07 0,00
(4.964.903.490,39) 2.455.773.764,61 0,00
3.005.679.894,00 3.005.679.894,00 144.157.822.521,07
0,00 0,00 71.807.196.895,61
Kajen, BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA DAERAH
Per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013 Uraian
Naik/Turun
31 Desember 2014
31 Desember 2013
(Rp)
(Rp)
Jumlah
104.156.773.292,00
69.323.788.870,00
34.832.984.422,00
50,25
2.111.000,00
22.751.342,00
(20.640.342,00)
(90,72)
%
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Umum Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLU Kas di Puskesmas
68.750,00
4.882.919,00
(4.814.169,00)
(98,59)
36.993.189.585,07
2.455.773.764,61
34.537.415.820,46
1.406,38 100,00
3.005.679.894,00
0,00
3.005.679.894,00
Investasi Jangka Pendek
0,00
0,00
0,00
0,00
Asuransi dibayar dimuka
498.207.150,00
339.333.000,00
158.874.150,00
46,82
Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah Aset Lancar
4.645.814.308,00
2.630.063.309,00
2.015.750.999,00
76,64
11.723.809.507,60
25.033.016.184,09
(13.309.206.676,49)
(53,17)
438.599.680,00
472.579.470,00
(33.979.790,00)
(7,19)
60.460.600.073,31
21.562.859.848,46
38.897.740.224,85
180,39
221.924.853.239,98
121.845.048.707,16
100.079.804.532,82
82,14
709.653.423,00
743.811.034,00
(34.157.611,00)
(4,59)
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi dalam Pinjaman Dana Bergulir Investasi dalam Bantuan Modal Bergulir Investasi dalam Perguliran Ternak
0,00
0,00 (8,66)
704.940.000,00
771.765.000,00
(66.825.000,00) 0,00
0,00
1.414.593.423,00
1.515.576.034,00
(100.982.611,00)
(6,66)
PMPD pada Perusahaan Daerah / BUMD
12.917.318.446,06
10.523.633.722,55
2.393.684.723,51
22,75
PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank
21.934.280.543,90
18.153.954.266,01
3.780.326.277,89
20,82
2.996.548.686,08
2.458.209.418,66
538.339.267,42
21,90
37.848.147.676,04
31.135.797.407,22
6.712.350.268,82
21,56
39.262.741.099,04
32.651.373.441,22
6.611.367.657,82
20,25
Tanah
782.144.849.135,78
784.431.277.637,78
(2.286.428.502,00)
(0,29)
Peralatan dan Mesin
336.657.532.736,78
278.005.656.940,50
58.651.875.796,28
21,10
Gedung dan Bangunan
676.969.462.906,69
629.971.205.796,31
46.998.257.110,38
7,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan
586.331.662.798,54
486.317.400.633,73
100.014.262.164,81
20,57
Aset Tetap Lainnya
77.283.197.541,20
71.889.619.535,40
5.393.578.005,80
7,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan
13.550.203.349,31
5.439.841.070,29
8.110.362.279,02
149,09
2.472.936.908.468,30
2.256.055.001.614,01
216.881.906.854,29
9,61
167.550.000,00
169.550.000,00
(2.000.000,00)
(1,18)
Investasi dalam Pinjaman Modal Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen
PMPD pada Lembaga Keuangan - Non Bank PMPD pada Perusahaan Swasta Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang
0,00
ASET TETAP
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Aset tidak berwujud
3.076.128.300,00
0,00
3.076.128.300,00
0,00
Aset Lain-Lain
7.898.434.181,53
71.861.972.470,35
(63.963.538.288,82)
(89,01)
11.142.112.481,53
72.031.522.470,35
(60.889.409.988,82)
(84,53)
2.745.266.615.288,85
2.482.582.946.232,74
262.683.669.056,11
10,58
Jumlah Aset Lainnya UMLAH ASET J
Uraian
31 Desember 2014
31 Desember 2013
(Rp)
(Rp)
Naik/Turun Jumlah
%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Pajak Utang Bunga Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Utang BLUD Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
0,00
0,00
0,00
0,00
68.750,00
0,00
68.750,00
100,00 (44,40)
25.894.858,85
46.576.748,40
(20.681.889,55)
173.604.901,86
173.604.901,86
0,00
0,00
7.358.468.217,00
19.709.500.699,57
(12.351.032.482,57)
(62,67)
546.254.640,00
506.930.518,00
39.324.122,00
7,76
8.104.291.367,71
20.436.612.867,83
(12.332.321.500,12)
(60,34)
Kewajiban Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang
5.212.969,36
31.107.828,21
(25.894.858,85)
(83,24)
86.802.450,93
260.407.352,79
(173.604.901,86)
(66,67)
Utang kepada Pemerintah Pusat - PDAM
0,00
0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya
0,00
0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat - P3KT
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
92.015.420,29
291.515.181,00
(199.499.760,71)
(68,44)
8.196.306.788,00
20.728.128.048,83
(12.531.821.260,83)
(60,46)
144.132.774.399,07
71.763.239.443,61
72.369.534.955,46
100,84
24.979.372,00
43.957.452,00
(18.978.080,00)
(43,17)
0,00
0,00
498.207.150,00
339.333.000,00
158.874.150,00
46,82
Cadangan Piutang
16.808.223.495,60
28.135.658.963,09
(11.327.435.467,49)
(40,26)
Cadangan Persediaan
60.460.600.073,31
21.562.859.848,46
38.897.740.224,85
180,39
Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek
(8.078.327.758,86)
(20.436.612.867,83)
12.358.285.108,97
(60,47)
213.846.456.731,12
101.408.435.839,33
112.438.020.891,79
110,88
39.262.741.099,04
32.651.373.441,22
6.611.367.657,82
20,25
Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap
2.472.936.908.468,30
2.256.055.001.614,01
216.881.906.854,29
9,61
Diinvestasikan daiam Aset Lainnya
11.142.112.481,53
72.031.522.470,35
(60.889.409.988,82)
(84,53)
Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Investasi Jangka Pendek Cadangan Asuransi dibayar dimuka
Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Dana Pelunasan Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi
(117.910.279,14)
(291.515.181,00)
173.604.901,86
(59,55)
2.523.223.851.769,73
2.360.446.382.344,58
162.777.469.425,15
6,90
2.737.070.308.500,85
2.461.854.818.183,91
275.215.490.316,94
11,18
2.745.266.615.288,85
2.482.582.946.232,74
262.683.669.056,11
10,58
Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I PENDAHULUAN
Paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tersebut. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala
Daerah
BAB I Pendahuluan
atas
pelaksanaan
APBD
TA
2014,
meliputi
Neraca
1
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (comparability), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014 disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013. 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut : a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan
informasi
mengenai
ketaatan
realisasi
terhadap
anggarannya; e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan
hukum
penyusunan
laporan
keuangan
sebagaimana
diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
BAB I Pendahuluan
2
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
d. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera h sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.3 SISTEMATIKA
PENULISAN
CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2014 sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. BAB II : GAMBARAN
UMUM
KABUPATEN
PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014 Memuat dasar hukum pembentukan Kabupaten Pekalongan, letak geografis, visi dan misi, dan organisasi dan personalia. BAB III : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi. BAB I Pendahuluan
3
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, meliputi; pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas non anggaran, aset, kewajiban dan ekuitas dana. BAB VI : INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Memuat rincian informasi dan pengungkapan – pengungkapan tugas pembantuan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diperlukan sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan. BAB VII : PENUTUP Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan- kesimpulan penting tentang laporan keuangan.
BAB I Pendahuluan
4
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 2.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.2 Letak Geografis Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan tetap di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Kajen, Jawa Tengah, Kode Pos 51161. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak diantara 109º49”-109º 78” Bujur Timur dan 6º83”-7º23” Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan ± 836,13 km², terbagi menjadi 19 Kecamatan meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan. Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah Selatan, Kota
Pekalongan
dan
Kabupaten Batang disebelah Timur, serta Kabupaten Pemalang disebelah Barat.
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014
5
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari tanah sawah 30.69 %, tanah tegalan/kebun 13.89%, hutan rakyat 2.86%, tanah pekarangan
14.38%,
perkebunan
negara/swasta
21.78%,
tambak/kolam/rawa 0.86%, dan tadah hujan 15.54 %. Wilayah dataran rendah (0-50 m dpl), meliputi Kecamatan Wonokerto, Sragi, Siwalan, Kedungwuni, Tirto, Karangdadap, Wiradesa, Wonopringgo, dan Buaran. Wilayah dataran sedang (50 – 400 m dpl), meliputi Kecamatan Bojong, Karanganyar, Kesesi, Doro, Kajen, dan Talun. Sedangkan wilayah dataran tinggi ( > 400 m dpl), meliputi Kecamatan Kandangserang, Lebakbarang, Paninggaran, dan Petungkriyono. Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki pegunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran rendah, dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai dengan 1.294 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai terletak di bagian utara, wilayah dataran rendah terletak di bagian barat, tengah dan timur, wilayah pegunungan berada di bagian selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan, yaitu sebagai berikut : TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PER KECAMATAN NO
KECAMATAN
LUAS (Km²)
DESA/KELURAHAN
1
Kandangserang
60,55
14
2
Paninggaran
92,99
15
3
Lebakbarang
58,20
11
4
Petungkriyono
73,58
9
5
Talun
58,57
10
6
Doro
68,45
14
7
Karanganyar
63,48
15
8
Kajen
75,15
25
9
Kesesi
68,52
23
10
Sragi
32,40
17
11
Siwalan
25,91
13
12
Bojong
40,06
22
13
Wonopringgo
18,80
14
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014
6
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 NO
KECAMATAN
LUAS (Km²)
DESA/KELURAHAN
14
Kedungwuni
22,94
19
15
Karangdadap
20,99
11
16
Buaran
9,54
10
17
Tirto
17,39
16
18
Wiradesa
12,71
16
19
Wonokerto
15,90
11
836,13
285
JUMLAH
2.3 Visi dan Misi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2014 mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 yang merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dearah
(RPJMD)
Kabupaten
Pekalongan Tahun 2011
- 2016. Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi berupa ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” serta implementasi dari misi Kabupaten Pekalongan yakni : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik; 2. Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur
yang
berbasis
kepada
pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan; 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal; 4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan; 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah; 6. Mewujudkan perlindungan rasa aman dan adil kepada masyarakat; dan 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014
7
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2.4 Organisasi dan Personalia A. Organisasi Pemerintah Daerah Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi 34 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 26 Bidang Urusan Wajib dan 8 Bidang Urusan Pilihan, meliputi 48 Unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut : 1. Urusan dan Bidang No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan dan Bidang Urusan Wajib Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Bidang Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Penanaman Modal Bidang Pemuda dan Olahraga Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan 13 Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 II 1 2 3 4 5 6 7 8
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan Bidang Perpustakaan Bidang Kearsipan Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Kebudayaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Bidang Ketenagakerjaan Bidang Pelayanan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Penataan Ruang Bidang Perumahan Rakyat Bidang Pertahanan Urusan Pilihan Bidang Pertanian Bidang Pariwisata Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ketransmigrasian Bidang Perindustrian Bidang Kehutanan Bidang Perdagangan
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014
8
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2. Unit Organisasi (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Unit Organisasi (SKPD) Din as Pen did ikan dan Kebudayaan Dinas Kes ehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Dinas Pekerjaan Umum Badan Peren can aan Pemb ang un an Daerah Dinas Perhubungan,Komunikas i d an Informatika Kan tor Lin gku ngan Hidup Din as Kepen dud ukan dan Pen catatan Sipil Dinas Sos ial Tenaga Kerja dan Trans migras i Badan Pen an g g ulan g an Ben can a Daerah Dinas Perindus trian, Perdag an gan, Koperas i d an Us ah a Mikro,Kecil dan Menengah Badan Pen an aman Mo d al d an Pelay an an Perizin an Terpadu Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwis ata Kan tor Kes atuan Bangs a d an Politik Kan tor Satuan Polis i Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah d an W akil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Din as Pend apatan dan Peng elolaan Keu an gan Daerah Kecamatan Kajen Kecamatan Sragi Kecamatan W irades a Kecamatan Kedungwuni Kecamatan Buaran Kecamatan Tirto Kecamatan Bojong Kecamatan W onopring go Kecamatan Karanganyar Kecamatan Doro Kecamatan Talun Kecamatan Lebakbarang Kecamatan Kandangs erang Kecamatan Paninggaran Kecamatan Kes es i Kecamatan Petungkriyono Kecamatan W onokerto Kecamatan Siwalan Kecamatan Karangdadap Badan Ketahanan Pan gan dan Penyuluhan Badan Pemb erday aan Mas yarakat, Peremp u an d an Kelu arg a Berencana Kan tor Perpus takaan dan Ars ip Daerah Din as Pertanian, Perkeb un an dan Kehutanan Din as Pen g elolaan Su mb er Day a Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Din as Kelau tan , Perikanan d an Peternakan
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014
9
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 B. Pejabat Pemerintah Daerah 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 45 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) h)
NAMA Dra. Hj. Hindun, M.Si H. Riswadi, SH Nunung Sugiantoro, ST Hj. Nurbalistik H. Kundarto, SE Saeful Bahri, S.Ag Herri Triyono Sabdo, SH HM. Kholis Jazuli
JABATAN Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Ketua Komisi A Ketua Komisi B Ketua Komisi C Ketua Komisi D
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (KDh/WKDh) Pada Tanggal
1
Mei
2011 Kabupaten
Pekalongan telah
melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (KDh) dan Wakil Kepala Daerah (WKDh) untuk Periode 2011-2016. Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih untuk masa jabatan 2011-2016 dijabat oleh Drs. H. Amat Antono, M.Si sebagai Bupati Pekalongan dan Fadia Arafiq sebagai Wakil Bupati Pekalongan.
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014
10