KINERJA PDAM 2015
WILAYAH II PULAU JAWA
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
I
U M U M
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II
KATA PENGANTAR Laporan hasil evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikompilasi oleh Badan Pendukung Pegembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Evaluasi kinerja PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit. Buku laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini tidak akan tersusun tanpa bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Penilaian kinerja PDAM dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2015, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 368 PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2014 yang dilakukan oleh BPKP dan audit keuangan oleh Kantor akuntan Publik (KAP). Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir yaitu berdasarkan tahun buku 2012, 2013 dan 2014 dengan indikator penilaian yang sama. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja terhadap 368 PDAM tahun 2015 di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2015 Kategori
Jumlah PDAM
Prosentase
Sehat
196
53%
Kurang Sehat
100
27%
Sakit
72
20%
Dengan disusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PDAM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan peningkatan kinerja PDAM, sehingga PDAM kedepannya mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan. Jakarta,
Oktober 2015
Plt. Kepala BPPSPAM Ir. Sri Hartoyo, Dipl. SE, ME
i
DAFTAR SINGKATAN 1. BPPSPAM : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. BLU : Badan Layanan Umum 3. BPAM : Badan Pengelola Air Minum 4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 5. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 6. BPAB : Badan Pengelola Air Bersih 7. KAP : Kantor Akuntan Publik 8. KPAM : Kantor Pelayanan Air Minum 9. NRW : Non Revenue Water 10. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 11. Perpamsi : Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia 12. PT : Perseroan Terbatas 13. PDAB : Perusahaan Daerah Air Bersih 14. PERUSDA : Perusahaan Daerah 15. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 16. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah 17. UPP : Unit Pengelola Pengembangan SPAM
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Singkatan Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM A. Pendahuluan B. Indikator Penilaian Kinerja PDAM C. Keterangan Informasi Tambahan D. Tahapan Evaluasi Kinerja PDAM 1. Pemutakhiran Data 2. Verifikasi dan Validasi Data E. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM F. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Per Wilayah di Indonesia G. Hasil Evaluasi Kinerja Wilayah II H. Resume Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Periode 2015 I. Klasifikasi Kinerja PDAM dan Penjelasannya 1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR) 2. Kinerja PDAM dan Tingkat Non Revenue Water (NRW) 3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan 4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan 5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan J. Penutup Lampiran Hasil Evaluasi Kinerja Wilayah II 1. Provinsi Banten 2. Provinsi DKI Jakarta 3. Provinsi Jawa Barat 4. Provinsi Jawa Tengah 5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Provinsi Jawa Timur 7. Alamat PDAM Wilayah II
iii
HAL i ii iii iv iv 1 1 2 9 11 11 19 20 22 24 25 26 27 29 29 30 31 33
35 44 48 73 112 120 161
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11
HAL Rumus Perhitungan Kinerja PDAM 4 Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek 9 Daftar Rincian Jumlah Penyelenggara SPAM 12 Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2015 13 Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM 18 Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM 18 Daftar Kerjasama Operasi 19 Sumber Data Kinerja PDAM Periode 2013 - 2015 20 Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia 22 Daftar Kinerja PDAM Wilayah I 25 Resume Hasil Kinerja PDAM 26
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14
Sumber Data Kinerja Periode 2015 Kinerja 368 PDAM Periode 2015 Progress Kinerja PDAM Periode 2013 – 2015 Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR Kinerja PDAM dan Tarif FCR Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW Kinerja PDAM dan Tingkat NRW Kinerja PDAM dan Jumlah SR Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per pelanggan Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan
iv
HAL 18 19 19 22 25 25 26 27 28 28 29 29 30 30
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM A. PENDAHULUAN Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta laporan audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “laporan keuangan belum diaudit (unaudited)”. Sedangkan PDAM yang kinerjanya belum diaudit oleh BPKP diberi catatan kaki “Hasil Evaluasi BPPSPAM”. Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP tersebut didasarkan pada surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-Mn/09 tanggal 7 Januari 2015 perihal Evaluasi Kinerja PDAM. Di dalam surat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan permohonan kepada BPKP untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia sehingga diperoleh laporan kinerja yang akurat dan digunakan oleh BPPSPAM dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PDAM. Selanjutnya, BPKP memberikan laporan hasil evaluasi kinerja PDAM seluruh Indonesia melalui surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor S511/K/D5/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan hasil 350 PDAM telah diaudit, dengan hasil 184 PDAM berkinerja sehat, 97 PDAM berkinerja kurang sehat dan 69 PDAM berkinerja sakit. Untuk mengetahui trend perkembangan kinerja PDAM setiap tahunnya, pada laporan kinerja periode 2015 ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun buku 2012, 2013 dan 2014 dengan menggunakan indikator yang sama dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia. Sedangkan untuk informasi tambahan hanya menampilkan informasi di tahun 2014 saja. Agar mempermudah pembacaannya, laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini dibagi dalam 4 (empat) buku, yang masing-masing buku akan berisi hasil evaluasi kinerja dari PDAM yang ada di wilayah yang bersangkutan, yaitu: 1
1. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Sumatera: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Sumatera 2. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Jawa: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Jawa. 3. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. 4. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di Kabupaten dan Kota wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali. Selain hasil evaluasi kinerja PDAM, didalam buku ini juga ditampilkan pembahasan mengenai indikator kinerja PDAM, tahapan evaluasi kinerja PDAM, dan klasifikasi kinerja PDAM dan penjelasannya serta daftar penyelenggara SPAM Non PDAM. B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selain itu untuk detail evaluasi kinerja, masing-masing aspek dirinci kedalam beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit. Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip skor berimbang, dengan mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber daya manusia dengan bobot 15%. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM di Kabupaten dan PDAM di Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari ketiga aspek yang lain. 2
Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari: 1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi: a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM menciptakan keuntungan dan menjamin keberlanjutan. Penilaian aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek ini mencakup: Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Aspek ini mencakup: Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.Rasio ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aset. 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi; a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM. b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun. c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan dalam satu tahun. d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes. e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan. 3
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi. b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air. c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan. d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal. e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat ketelitian/akurasi meter air pelanggan. 4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi; a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. b. Ratio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. c. Ratio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai. Adapun tabel perhitungan masing-masing aspek, rumus perhitungan, bobot, nilai standar dan keterangan dapat dilihat dalam tabel 1.
4
Tabel 1. Rumus Perhitungan Kinerja PDAM
1. Perhitungan Aspek Keuangan No 1
Indikator Kinerja
b. Rasio Operasi
Standar
Nilai Standar
Keterangan
Laba bersih setelah pajak Jumlah equity
x 100%
0.055
0.055
Biaya Operasi Pendapatan Operasi
> 10 %
5
7 - < 10 (%)
4
3 - < 7 (%)
3
0 - < 3 (%)
2
< 0%
1
< 0.5
5
> 0.5 - 0.65
4
> 0.65 - 0.85
3
> 0.85 - 1.0
2
> 1.0
1
Return on Equity (ROE) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan Laba Bersihnya terhadap Jumlah Equitynya.
Rasio Operasi (RO) adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi / pengendalian biaya operasi dan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi.
Likuiditas a. Rasio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3
Bobot
Rentabilitas a. ROE
2
Rumus
Solvabilitas
Kas+Str Kas Utang Lancar
Jumlah penerimaan rek.Air Jumlah rek.Air
Jumlah aktiva Jumlah utang
x 100%
x 100%
x 100%
0.055
0.055
0.03
5
> 100 %
5
80 - < 100 (%)
4
60 - < 80 (%)
3
40 - < 60 (%)
2
< 40 (%)
1
> 90%
5
85 - < 90 (%)
4
80 - < 85 (%)
3
75 - < 80 (%)
2
< 75 (%)
1
> 200 (%)
5
170 - < 200 (%)
4
135 - < 170 (%)
3
100 - < 135 (%)
2
< 100 (%)
1
Rasio Kas, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana Kas PDAM mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Efektivitas Penagihan, adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana PDAM mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan PDAM. Solvabilitas adalah salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana PDAM mempunyai kemampuan aktiva/aset dalam menjamin kewajiban/hutang jangka panjangnya, atau rasio yang mampu menggambarkan seberapa besar beban hutang yang dapat ditanggung PDAM dibandingkan dengan jumlah aktiva/asetnya.
2. Aspek Pelayanan No Indikator Kinerja 1 Cakupan Pelayanan Teknis
2 Pertumbuhan Pelanggan (% per thn)
3 Tingkat Penyelesaian Aduan
4 Kualitas Air Pelanggan
5 Konsumsi Air Domestik
Rumus Jumlah Penduduk terlayani Jumlah penduduk wilayah pelayanan
(Jumlah Plgn Thn ini-Plgn Thn lalu) Jumlah pelanggan tahun lalu
Jumlah keluhan selesai Jumlah keluhan
Jumlah uji yang memenuhi syarat
Jumlah yang diuji
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
Jumlah air yang terjual domestik perbulan
Bobot
Standar
Nilai Standar
0.05
> 80%
5
60 - < 80 (%)
4
40 - < 60 (%)
3
20 - < 40 (%)
2
< 20 (%)
1
> 10 (%)
5
8 - < 10 (%)
4
6 - < 8 (%)
3
4 - < 6 (%)
2
< 4 (%)
1
> 80 (%)
5
60 - < 80 (%)
4
40 - < 60 (%)
3
20 - < 40 (%) < 20 (%)
2 1
0.05
0.025
0.075
0.05
Jumlah pelanggan domestik
6
> 80 (%)
5
60 - < 80 (%)
4
40 - < 60 (%)
3
20 - < 40 (%) < 20 (%)
2 1
3
> 30 (m /bln)
5
25 - < 30 (m3 /bln)
4
20 - < 25 (m3/bln)
3
15 - < 20 (m3/bln)
2
< 15 (m3/bln)
1
Keterangan Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya. Indikator ini adalah dapat menggambarkan aktivitas PDAM dalam berusaha menambah jumlah pelanggannya. Jika cakupan pelayanan diatas 80% maka pertumbuhan pelanggan dinilai 5
Indikator ini menggambarkan tingkat aktivitas manajemen PDAM dalam upaya menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan. Indikator ini akan menggambarkan sejauhmana PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas pelayanan air minum (3K) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam satu bulan dalam tahun yang bersangkutan, lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, hal ini penting mengingat pendekatan konsumsi minimal ( Basic Needs Approach/BNA) dengan membandingkan capaian PDAM terhadap BNA, maka terukurlah dimana posisi capaian yang telah dilakukan PDAM terhadap pelanggannya.
3. Aspek Operasional No 1
2
3
4
5
Indikator Kinerja Efisiensi Produksi
Kehilangan Air/Tidak Berekening
Jam Operasi Layanan
Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan
Penggantian/Ka librasi Meter Pelanggan
Rumus Realisasi Produksi (m
Bobot 3
Kapasitas terpasang (m
Distribusi air - Air terekening (m
Distribusi air
)
x 100%
3
)
3
)
x 100%
Waktu dist. air ke Plgn dalam 1 tahun 365 hari
Jumlah Plgn yg terlayani dgn tekanan > 0.7 bar Jumlah pelanggan
0.07
0.07
0.08
0.065 x 100%
Jumlah meter air diganti/dikalibrasi pada tahun
0.065
Jumlah pelanggan
7
Standar
Nilai Standar
> 90 (%)
5
80 - < 90 (%)
4
70 - < 80 (%)
3
60 - < 70 (%)
2
< 60 (%)
1
< 25 (%)
5
> 25 - 30 (%)
4
> 30 - 35 (%)
3
> 35 - 40 (%)
2
> 40 (%)
1
21 - 24 (jam)
5
18 - < 21 (jam)
4
16 - < 18 (jam)
3
12 - < 16 (jam)
2
< 12 (jam)
1
> 80 (%)
5
60 - < 80 (%)
4
40 - < 60 (%)
3
20 - < 40 (%)
2
< 20 (%)
1
> 20 (%)
5
15 - < 20 (%)
4
10 - < 15 (%)
3
5 - < 10 (%)
2
< 5 (%)
1
Keterangan Efisiensi Produksi adalah salah satu indikator yang menunjukan sejauhmana efisiensi PDAM dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya. Kehilangan Air/Tidak Berekening adalah salah satu indikator yang menunjukan sejauhmana manajemen PDAM mampu mengendalikan penjualan barang produknya yaitu air minum melalui sistem distribusi perpipaan
Jam Operasi Layanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya.
Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan merupakan indikator yang digunakan untuk melengkapi indikator Jam Operasi Layanan dan Indikator Kualitas Air dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya dengan kualifikasi Air Minum, dimana capaiannya harus memenuhi syarat 3K. Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian tekanan air PDAM pada rata-rata pipa pelanggannya. Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter atau melakukan kalibrasi meter pelanggannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar akurasi meter air pelanggan menjadi lebih terjamin.
4. Aspek SDM No Indikator Kinerja 1
Rumus
Bobot
Juml a h pega wa i Juml a h pel a ngga n/1000
Ra s i o juml a h pega wa i /1000 pel a ngga n
0.07
Nlai Standar
Standar Kota < 6 (org)
5
> 6 - 8 (org)
4
> 8 - 10 (org)
3
> 10 - 12 (org)
2
> 12 (org)
1
Keterengan Indi ka tor i ni di guna ka n untuk mengukur efi s i ens i pega wa i PDAM terha da p pel a ngga n.
ka bupa ten
2
3
Ra s i o Di kl a t pega wa i
Bi a ya Di kl a t terha da p Bi a ya Pega wa i
Juml a h pega wa i yg i kut di kl a t x 100% Juml a h pega wa i
Bi a ya Di kl a t Juml a h bi a ya pega wa i
x 100%
0.04
0.04
< 8 (org)
5
> 8 - 10 (org)
4
> 10 - 12 (org)
3
> 12 - 14 (org)
2
> 14 (org)
1
> 80 (%)
5
60 - < 80 (%)
4
40 - < 60 (%)
3
20 - < 40 (%)
2
< 20 (%)
1
> 10 %
5
7.5 - < 10 (%)
4
5 - < 7.5 (%)
3
2.5 - < 5 (%)
2
< 2,5 (%)
1
Indi ka tor i ni di guna ka n untuk meni l a i ti ngka t kompetens i pega wa i PDAM
Indi ka tor i ni untuk mengeta hui s eja uhma na ma na jemen PDAM mempunya i a pres i a s i da l a m mengupa ya ka n pega wa i nya a ga r kompeten.
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2014
Evaluasi kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan nilai kinerja yang membagi PDAM dalam tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai: 1) Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8. 2) Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2,2 – 2,8. 3) Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2,2. Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, skoring tertinggi dari setiap aspek dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek Aspek
Bobot
Nilai Maksimum
Skoring
Keuangan
0,25
5
1,25
Pelayanan
0,25
5
1,25
Operasional
0,35
5
1,75
Sumber Daya Manusia
0,15
5
0,75
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2014
8
C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN Keterangan informasi tambahan PDAM ditampilkan dalam lampiran hasil evaluasi kinerja masing-masing PDAM, dengan tujuan agar dapat menunjang kebutuhan analisa yang lebih mendalam. Adapun rincian informasi tambahan sebagai berikut: 1. Tarif Rata-rata (Rp/m3) Tarif rata-rata merupakan data yang diperoleh dari hasil pembagian antara total pendapatan penjualan air terhadap volume air terjual. Pendapatan penjualan air merupakan penjumlahan antara penjualan air dan non air (beban tetap dan administrasi). 2. Harga Pokok Produksi/Beban Dasar dengan NRW Standar (Rp/m3) Beban dasar dengan NRW standar diperoleh dari total beban usaha dibagi dengan volume air produksi yang dikurangi volume kehilangan air standar (sebesar 20%). 3. Harga Pokok Produksi/Beban Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) Beban dasar dengan NRW Riil diperoleh dari total beban usaha dibagi volume air produksi yang dikurangi volume kehilangan air riil. 4. Harga Pokok Produksi Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Beban Bunga (Rp/m 3) Beban dasar (diluar depresiasi/amortisasi dan beban bunga) dengan NRW Riil diperoleh dari total beban usaha diluar beban penyusutan dan beban bunga dibagi volume air produksi yang dikurangi volume kehilangan air riil. 5. Beban Bahan Kimia (Rp/m3) Besarnya beban bahan kimia yang dikeluarkan oleh PDAM untuk menghasilkan 1 (satu) m 3 air. 6. Beban Energi (Rp/m3) Beban energi yang dikeluarkan oleh PDAM untuk menghasilkan 1 (satu) m 3 air. Beban energi yang dimaksud berupa: beban listrik, solar, gas maupun bahan bakar lainnya. 7. Beban Pemeliharaan (Rp. 000) Besarnya beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PDAM selama 1 (satu) tahun. 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) Total aset tetap PDAM adalah nilai aset per tanggal neraca evaluasi. 9. Total Aset (Rp. 000) Total aset adalah nilai aset pada tanggal neraca yang terdiri dari aset lancar maupun aset tetap. 9
10. Asset Turnover Asset turnover adalah total pendapatan dibagi dengan total aset. 11. Profit Margin Profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan operasi. 12. Return on Asset (Rp. 000) Return on asset adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset. 13. Kewajiban Lancar (Rp. 000) Jumlah kewajiban jangka pendek PDAM yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. 14. Kewajiban Jangka Panjang (Rp. 000) Jumlah kewajiban jangka panjang PDAM lebih dari setahun. 15. Total Equity (Rp. 000) Jumlah ekuitas PDAM per tanggal neraca. 16. Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak (Rp. 000) Jumlah laba/rugi bersih setelah pajak yang diperoleh PDAM selama setahun. 17. Rasio Beban Administrasi Umum terhadap Jumlah Pendapatan (%) Rasio ini merupakan prosentase besarnya beban administrasi umum yang dikeluarkan PDAM terhadap total pendapatannya. 18. Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas terpasang merupakan kapasitas unit produksi PDAM yang terpasang sesuai dengan rencana (L/det). 19. Volume Produksi Riil (L/det) Volume produksi riil merupakan volume air yang diproduksi secara riil oleh PDAM dalam setahun yang dikonversi ke dalam satuan liter per detik (L/det). 20. Jumlah Pelanggan (Unit SR) Merupakan jumlah pelanggan domestik dan non domestik PDAM per tanggal neraca. 21. Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (Jiwa) Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah administrasi kabupaten/kota pada saat evaluasi.
10
22. Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (Jiwa) Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan teknis PDAM pada saat evaluasi. 23. Penduduk Terlayani (Jiwa) Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM pada saat evaluasi. 24. Jumlah Pegawai (Orang) Jumlah karyawan PDAM selama setahun. 25. Rata-rata Beban Pegawai (Rp/karyawan/bulan) Merupakan beban rata-rata pegawai yang dikeluarkan PDAM setiap bulannya. 26. Status Restrukturisasi Utang Status Restruktusisasi Utang PDAM berdasarkan Permenkeu Nomor 114/PMK.05/2012 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM. Adapun status Restrukturisasi Utang biasanya meliputi: status dalam proses, disetujui bersyarat, dalam penanganan PUPN, penghapusan mutlak.
D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM Dalam rangka memberikan hasil penilaian yang tepat dan akurat, ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja PDAM. Adapun tahapan tersebut yaitu: 1. Pemutakhiran Data Tahap pemutakhiran data PDAM dilakukan melalui dua hal, yaitu melakukan pemutakhiran data tentang status tahun laporan audit kinerja dan bentuk perusahaan terkini dari PDAM itu sendiri. Dari hasil pemutakhiran data didapatkan bahwa ada 14 PDAM yang datanya baru diaudit di tahun 2014, ada 1 PDAM yang statusnya naik dari UPTD menjadi PDAM di 2014 (PDAM Kota Dumai) dan ada 12 PDAM yang tidak beroperasi/masih belum operasi/turun menjadi BLUD sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi. Menurut data Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah - Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014) terdapat 542 daerah otonom di Indonesia, yang terbagi atas 34 propinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Adapun propinsi yang bertambah di data kinerja 2015 ini adalah Propinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Propinsi Kalimantan Timur. Dari 514 kabupaten/kota tersebut di atas, ada beberapa kabupaten/kota yang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan secara bersama meskipun telah ada pemekaran wilayah (misalnya PDAM Intan Banjar, PDAM Menang Mataram,dll) dan ada pula penyelenggaran SPAM PDAM yang dilakukan di tingkat propinsi (misal Prop. 11
Sumatera Utara melalui PDAM Tirta Nadi) dan ada pula daerah yang dikelola oleh Perusahaan Swasta (misal PT Adya Tirta Batam di Kota Batam). Data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menyatakan bahwa jumlah Anggota Biasa di 2015 adalah sebanyak 425 anggota, dengan rincian 386 PDAM, 21 berbentuk BLUD/UPTD/BPAM dan 18 berbentuk PT (via Konsesi). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya di 2013 sebanyak 383 PDAM dan di 2014 sebanyak 386 PDAM. Ada beberapa PDAM yang merupakan anggota baru antara lain adalah PDAM Kota Dumai, yang merupakan pengembangan dari UPTD dan PDAM Kab. Tana Tidung yang merupakan pengembangan daerah otonomi di Propinsi Kalimantan Utara serta PDAM Kab. Pati yang di tahun sebelumnya dikelola oleh PT Pragola Pati. BPPSPAM, Perpamsi dan BPKP telah mensinkronisasi data penyelenggara SPAM PDAM dan Non PDAM, sehingga diharapkan data yang ditampilkan pada buku ini sudah sama antar instansi. Tabel 3 Daftar Rincian Jumlah Penyelenggara SPAM Badan Hukum Penyelenggara 1 PDAM 2 PT 3 BDAM/BLUD/UPTD Total
NO
12
Jumlah 386 18 21 425
Adapun rincian 386 PDAM dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4. Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2015
No
PDAM
Propinsi
No
Propinsi
PDAM
1
Aceh
PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"
46
Sumatera Barat
PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"
2
Aceh
PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan"
47
Sumatera Barat
PDAM Kab Lima puluh kota
3
Aceh
PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"
48
Sumatera Barat
PDAM Kab. Solok
4
Aceh
PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"
49
Sumatera Barat
PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"
5 6
Aceh
50
Sumatera Barat
PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"
Aceh
PDAM Kab Aceh Selatan PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"
51
Sumatera Barat
PDAM Kab Pesisir Selatan
7
Aceh
PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"
52
Sumatera Barat
PDAM Kab. Pasaman Barat
Aceh
PDAM Kab Aceh Tengah
53
Sumatera Barat
PDAM Kab. Solok Selatan
PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"
54
Riau
PDAM Kab Indragiri Hilir
PDAM Kab Aceh Tenggara
55
Riau
PDAM Kab. Bengkalis
56
Riau
PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"
57
Riau
PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"
58
Riau
PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"
59 60
Riau
PDAM Kota Dumai
Kep. Riau
PDAM Kab. Bintan "Tanjung Uban"
61
Kep. Riau
PDAM Kabupaten Natuna
62
Kep. Riau
PDAM Tirta Kepri ( PDAM Tanjung Pinang)
63
Kep. Riau
PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"
64
Kep. Riau
PDAM Kab. Karimun
65
Jambi
PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"
66
Jambi
PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"
67
Jambi
PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"
68
Jambi
PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"
69
Jambi
PDAM Kab. Batanghari
70
Jambi
PDAM Kab. Tj.Jabung Barat
71 72 73
Jambi Jambi
PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana" PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro" PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"
74
Sumatera Selatan
PDAM Tirta Musi Palembang
75
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Musi Banyuasin 'Tirta Randik'
76
Sumatera Selatan
PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"
77
Sumatera Selatan
PDAM Kabupaten Ogan Ilir
78
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)
79
Sumatera Selatan
PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"
80
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"
81
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Ogan Komering Ulu
82
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
83
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Lahat
84
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"
85
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"
86
Sumatera Selatan
PDAM Kab. Empat Lawang
87
Bangka Belitung
PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"
Bangka Belitung Bangka Belitung
PDAM Kota Pangkal Pinang PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma" PDAM Kab. Bangka Barat
Bangka Belitung
PDAM Kab. Bangka Tengah
8 9 10 11 12
Aceh Aceh Aceh Aceh
PDAM Kab Aceh Tamiang PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"
13
Aceh
14
Aceh
PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"
15 16 17 18 19 20
Aceh
PDAM Kab. Simeulue "Tirta Fulawan" PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi" PDAM Kab. Gayo Lues "Tirta Sejuk" PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu" PDAM Kota Lhokseumaweh PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"
21
Sumatera Utara
22 23 24 25
Aceh Aceh Aceh Aceh Sumatera Utara
Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara
PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"
PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian" PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli" PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli" PDAM Kota Tanjung Balai " Tirta Kualo" PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"
26
Sumatera Utara
27
Sumatera Utara
PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"
28
Sumatera Utara
PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"
29 30 31
Sumatera Utara Sumatera Utara
PDAM Kota Binjai "Tirta Sari" PDAM Kab Nias "Tirta Umbu" PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"
32
Sumatera Utara
PDAM Kab Karo "Tirta Malem"
33
Sumatera Utara
PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"
34
Sumatera Utara
PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"
35
Sumatera Utara
PDAM Kota Padang Sidimpuan "Tirta Ayumi"
36
Sumatera Utara
PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"
37
Sumatera Utara
PDAM Kab. Mandailing Natal
38
Sumatera Barat
PDAM Kota Solok
39
Sumatera Barat
PDAM Kota Payakumbuh
40
Sumatera Barat
PDAM Kab. Pasaman
41
Sumatera Barat
PDAM Kota Padang Panjang
42
Sumatera Barat
PDAM Kota Bukit Tinggi
43
Sumatera Barat
PDAM Kota Sawahlunto
44
Sumatera Barat
PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"
88 89 90
45
Sumatera Barat
PDAM Kota Padang
91
Sumatera Utara
PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"
13
Jambi
Bangka Belitung
No
Propinsi
PDAM
92
Bangka Belitung
PDAM Kab. Belitung Timur
138
Jawa Barat
PDAM Kab. Kuningan
93
Bengkulu
PDAM Kab. Bengkulu Utara
139
Jawa Barat
PDAM Kab. Sumedang
94
Bengkulu
PDAM Kab. Kepahiang
140
Jawa Barat
PDAM Kota Sukabumi
95
Bengkulu
PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"
141
Jawa Barat
PDAM Kota Depok
96
Bengkulu
PDAM Kab. Rejang Lebong
142
Jawa Tengah
PDAM Kab. Klaten
97
Bengkulu
PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"
143
Jawa Tengah
PDAM Kab. Cilacap
98
Bengkulu
144
Jawa Tengah
99
PDAM Kota Salatiga
Bengkulu
PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas" PDAM Kab. Seluma "Tirta Seluma Berkah"
Jawa Tengah
100
PDAM Kab. Batang
Bengkulu
PDAM Kab. Kaur
145
PDAM Kabupaten Magelang
Bengkulu
PDAM Kab. Bengkulu Tengah
146
Jawa Tengah
101
Jawa Tengah
102
PDAM Kab. Kudus
Lampung
PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"
147
PDAM Kab. Pemalang
Lampung
PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"
148
Jawa Tengah
103 104
Jawa Tengah
PDAM Kab. Temanggung
Lampung
PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"
149
105
PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"
150
Jawa Tengah
PDAM Kab. Tegal
Lampung
106
Jawa Tengah
PDAM Kab. Wonogiri
Lampung
PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"
151
107
PDAM Kab. Lampung Tengah "Way Irang"
152
Jawa Tengah
PDAM Kab. Jepara
Lampung
108
Jawa Tengah
PDAM Kab. Sragen
Lampung
PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"
153
109
PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"
154
Jawa Tengah
Lampung
PDAM Kab. Kendal
110
PDAM Kabupaten Pringsewu
Jawa Tengah
Lampung
155
PDAM Kab. Karanganyar
111
PDAM Kab. Pesawaran
156
Jawa Tengah
Lampung
PDAM Kab. Wonosobo
112
DKI Jakarta
157
Jawa Tengah
PDAM Kota Pekalongan
113
Jawa Tengah
Banten
158
PDAM Kab. Banyumas
114
Banten
159
Jawa Tengah
PDAM Kab. Purworejo
115
Banten
160
Jawa Tengah
PDAM Kab. Sukoharjo
116
Banten
161
Jawa Tengah
PDAM Kab. Brebes
117
Banten
PDAM Kab. Serang
162
Jawa Tengah
PDAM Kota Tegal
118
Banten
PDAM Kab. Lebak
163
Jawa Tengah
PDAM Kab. Purbalingga
119
Jawa Barat
164
Jawa Tengah
PDAM Kab. Demak
120
PDAM Kota Bogor
Jawa Tengah
Jawa Barat
165
PDAM Kab. Boyolali
121
Jawa Barat
PDAM Kab. Garut
166
Jawa Tengah
PDAM Kab. Pati
122
Jawa Barat
PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"
167
Jawa Tengah
PDAM Kota Magelang
123
Jawa Barat
PDAM Kab. Karawang
168
Jawa Tengah
PDAM Kab. Kebumen
169
Jawa Tengah
PDAM Kab. Rembang
170
Jawa Tengah
PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"
171
Jawa Tengah
PDAM Kab. Semarang
172
Jawa Tengah
PDAM Kota Semarang "Tirta Moedal"
173
Jawa Tengah
PDAM Kab. Banjarnegara
174
Jawa Tengah
PDAM Kab. Pekalongan
175
Jawa Tengah
PDAM Kota Surakarta
Jawa Tengah
PDAM Kab. Grobogan PDAM Kab. Bantul
PDAM DKI Jakarta PDAM Kota Tangerang PDAM Kota Cilegon PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja" PDAM Kab. Pandeglang
PDAM Kota Cirebon
124
Jawa Barat
PDAM Kab. Subang
125
Jawa Barat
PDAM Kota Bandung
126
Jawa Barat
PDAM Kab. Bekasi
127
Jawa Barat
PDAM Kab. Indramayu
128
Jawa Barat
PDAM Kab. Majalengka
129
Jawa Barat
PDAM Kab. Purwakarta
130 131 132 133 134
Jawa Barat
PDAM Kab. Bogor
No.
PDAM
Propinsi
Jawa Barat
PDAM Kota Bekasi
176
Jawa Barat
PDAM Kota Banjar
177
D. I. Yogyakarta
Jawa Barat
PDAM Kab. Ciamis
178
D. I. Yogyakarta
PDAM Tirta Marta-Yogyakarta
Jawa Barat
PDAM Kab. Tasikmalaya
179
D. I. Yogyakarta
PDAM Kab. Kulonprogo
D. I. Yogyakarta
PDAM Kab. Sleman
135
Jawa Barat
PDAM Kab. Cianjur
180
136
Jawa Barat
PDAM Kab. Cirebon
181
D. I. Yogyakarta
PDAM Kab. Gunung Kidul
137
Jawa Barat
PDAM Kab. Sukabumi
182
Jawa Timur
PDAM Kota Madiun
14
No. 183
PDAM
Propinsi Jawa Timur
PDAM Kota Surabaya
184
Jawa Timur
PDAM Kab. Madiun
185
Jawa Timur
PDAM Kab. Sidoarjo
186
Jawa Timur
PDAM Kab. Magetan
187
Jawa Timur
PDAM Kab. Banyuwangi
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"
239
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Manggarai Barat
240
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"
241
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Rote Ndao
242
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Timor Tengah Selatan
243
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Ngada
244
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Timor Tengah Utara
245
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Belu
246
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Sikka
247
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kabupaten Ende "Tirta Kelimutu"
248
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kota Kupang
249
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Flores Timur
250 251
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
PDAM Kabupaten Lembata PDAM Kabupaten Kupang
252
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kabupaten Sumba Barat
253
Kalimantan Barat
PDAM Kota Pontianak
254
Kalimantan Barat
PDAM Kab. Sintang
255
Kalimantan Barat
PDAM Kab. Kapuas Hulu
256
Kalimantan Barat
PDAM Kabupaten Bengkayang
257
Kalimantan Barat
PDAM Kab.Sanggau
258
Kalimantan Barat
PDAM Kab. Ketapang
259
Kalimantan Barat
PDAM Kab. Mempawah
260
Kalimantan Barat
PDAM Kab. Sambas
261 262 263 264
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
PDAM Kab. Melawi PDAM Kota Singkawang PDAM Kabupaten Landak PDAM Kabupaten Kubu Raya
265
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Kota Waringin Timur
Kalimantan Tengah
PDAM Kab.Klungkung PDAM Kab.Gianyar PDAM Kab. Karangasem PDAM Kabupaten Badung
266 267 268 269 270
Kalimantan Tengah
PDAM Kab Pulang Pisau PDAM Kota Palangkaraya PDAM Kab. Barito Utara PDAM Kab. Murung Raya PDAM Kab. Kota Waringin Barat
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Lamandau
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Barito Selatan
192
Jawa Timur
PDAM Kab. Situbondo
193
Jawa Timur
PDAM Kab. Pasuruan
194
Jawa Timur
PDAM Kota Kediri
195
Jawa Timur
PDAM Kab. Gresik
196
Jawa Timur
PDAM Kab. Jombang
197
Jawa Timur
PDAM Kab. Tuban
198
Jawa Timur
PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Batu
200
Jawa Timur
PDAM Kabupaten Nganjuk
201
Jawa Timur
PDAM Kab. Bojonegoro
202
Jawa Timur
PDAM Kab. Trenggalek
203
Jawa Timur
PDAM Kota Probolinggo PDAM Kab. Pamekasan PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"
206
Jawa Timur
PDAM Kab. Probolinggo
207
Jawa Timur
PDAM Kab. Bondowoso
208
Jawa Timur
PDAM Kab. Lumajang
209
Jawa Timur
PDAM Kab. Pacitan
210
Jawa Timur
PDAM Kab. Tulungagung
211
Jawa Timur
PDAM Kota Mojokerto
212
Jawa Timur
PDAM Kab. Blitar PDAM Kab. Kediri PDAM Kab. Sumenep
215
Jawa Timur
PDAM Kab. Ngawi
216
Jawa Timur
PDAM Kab. Lamongan
217
Jawa Timur
PDAM Tunojoyo Sampang
218
Jawa Timur
219 220 221
Jawa Timur
PDAM Kota Blitar PDAM Kab. Ponorogo PDAM Kab. Buleleng PDAM Kota Denpasar
222 223 224 225
Bali Bali Bali Bali
PDAM Kab. Lombok Tengah
238
PDAM Kab. Jember
Bali
Nusa Tenggara Barat
PDAM Kab. Sumba Timur
Jawa Timur
Bali
232 233
PDAM Kabupaten Sumbawa Barat
191
Jawa Timur
PDAM Kab. Dompu
Nusa Tenggara Timur
PDAM Kab. Mojokerto
214
PDAM Kab. Lombok timur
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur
Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat
231
237
190
213
230
236
PDAM Kab. Malang
Jawa Timur
PDAM Giri Menang Mataram
PDAM Kab. Lombok Utara
Jawa Timur
205
PDAM Kab. Jembrana
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
189
Jawa Timur
Bali
235
PDAM Kota Malang
204
228 229
234
Jawa Timur
Jawa Timur
PDAM
Propinsi
PDAM Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat PDAM Kab. Bima
188
199
No
226
Bali
PDAM Kab. Tabanan
271
227
Bali
PDAM Kab.Bangli
272
15
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
No
PDAM
Propinsi
No
Propinsi
PDAM
273
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Katingan
320
Gorontato
PDAM Kabupaten Bone Bolanga
274
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Gunung Mas
321
Sulaw esi Tengah
PDAM 'Ogo Malane" Kab Toli Toli
275
Kalimantan Tengah
PDAM Kabupaten Seruyan
322
Sulaw esi Tengah
PDAM Kab Banggai
276
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Barito Timur
323
Sulaw esi Tengah
PDAM Kabupaten Poso
277
Kalimantan Tengah
PDAM Kab. Kapuas
324
Sulaw esi Tengah
PDAM Kota Palo
278
Kalimantan Tengah
PDAM Kabupaten Sukamara
325
Sulaw esi Tengah
PDAM Kab Donggala
279
Kalimantan Selatan
PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"
326
Sulaw esi Tengah
PDAM 'Motanang" Kab Buol
280
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)
327
Sulaw esi Tengah
PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan
281
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah
328
Sulaw esi Tengah
PDAM kabupaten Morow ali
282
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Tabalong
329
Sulaw esi Setatan
PDAM Kab. Bantaeng
283
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Balangan
330
Sulaw esi Setatan
PDAM Kab Takalar
284
Kalimantan Selatan
PDAM Kab Hulu Sungai Utara
331
Sulaw esi Setatan
PDAM Kota Pare-Pare
285
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
332
Sulaw esi Setatan
PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"
286
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Barito Kuala
333
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Gow a
287
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Kotabaru
334
Sulaw esi Selatan
PDAM Kota Palopo
288
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Tapin
335
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Sinjai
289
Kalimantan Selatan
PDAM Kab Tanah Bumbu
336
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Barru
290
Kalimantan Selatan
PDAM Kab. Tanah Laut
337
Sulaw esi Setatan
PDAM Kab Bone
291
Kalimantan Timur
PDAM Kota Balikpapan
338
Sulaw esi Setatan
PDAM Kota Makassar
292
Kalimantan Timur
PDAM Kota Samarinda
339
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab.Sidendreng Rappeng
293
Kalimantan Timur
PDAM Kota Bontang
340
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Jeneponto
294
Kalimantan Timur
PDAM Kab. Kutai Kartanegara 'Tirta Mahakam"
341
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab. Wajo
295
Kalimantan Timur
PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"
342
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab. Bulukumba
296
Kalimantan Timur
PDAM Kab. Kutai Timur
343
Sulaw esi Selatan
PDAM Kabupaten Tana Toraja
297
Kalimantan Timur
PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"
344
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab. Selayar
298
Kalimantan Timur
PDAM Kab. Kutai Barat
345
Sulaw esi Setatan
PDAM Kab. Pinrang
299
Kalimantan Timur
PDAM Kab. Penajam Paser Utara
346
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Pangkajene Kepulauan
300
Kalimantan Utara
PDAM Kota Tarakan
347
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Soppeng
301
Kalimantan Utara
PDAM Kabupaten Nunukan
348
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Luw u
302
Kalimantan Utara
PDAM Kabupaten Malinau
349
Sulaw esi Selatan
PDAM Kab Utara
303
Kalimantan Utara
PDAM Kab. Bulungan
350
Sulaw esi Setatan
PDAM Kab Luw u Timur
304
Kalimantan Utara
PDAM Kab. Tana Tidung
351
Sulaw esi Setatan
PDAM Kabupaten Maros
305
Sulawesi Utara
PDAM Kab Talaud
352
Sulaw esi Setatan
PDAM Kabupaten Bombana
306
Sulawesi Utara
PDAM Kota Bitung
353
Sulaw esi Setatan
PDAM Toraja Utara
307
Sulawesi Utara
PDAM Kepulauan Sangihe
354
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kab Buton
308
Sulawesi Utara
PDAM Kab Tomohon
355
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kota Bau-bau
309
Sulawesi Utara
PDAM Kab Bolaang Mongondow
356
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kab. Kolaka Utara
310
Sulawesi Utara
PDAM Kab Minahasa
357
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kab. Kolaka
311
Sulawesi Utara
PDAM Kab Minahasa Utara
358
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kab Muna
312
Sulawesi Utara
PDAM Kab Minahasa Selatan
359
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kota Kendari
313
Sulawesi Utara
PDAM Kabupaten Sitaro
360
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kabupaten Konaw e
314
Sulawesi Utara
PDAM Kota Manado
361
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kolaka Timur
315
Sulawesi Utara
PDAM Kab. Minahasa Tenggara
362
Sulaw esi Tenggara
PDAM Kab. Konaw e Selatan
316
Gorontalo
PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato
363
Sulaw esi Barat
PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"
317
Gorontalo
PDAM Kota Gorontalo
364
Sulaw esi Barat
PDAM Kab Majene
318
Gorontalo
PDAM Kab Gorontalo
365
Sulaw esi Barat
PDAM Kab Mamasa
319
Gorontalo
PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"
366
Sulaw esi Barat
PDAM Kab Polew ali Mandar
16
No
Propinsi
PDAM
367
Sulaw esi Barat
PDAM Kab Mamuju Utara
368
Maluku
PDAM Kab. Maluku Tengah
369
Maluku
PDAM Kab. Buru
370
Maluku
PDAM Kab Maluku Tenggara Barat
371
Maluku
PDAM Kabupaten Kepulauan Aru
372
Maluku
PDAM Kab Maluku Tenggara
373
Maluku
PDAM Kota Ambon
374
Maluku Utara
PDAM Kab Halmahera Selatan
375
Maluku Utara
PDAM Kota Ternate
376
Maluku Utara
PDAM Kab Halmahera Barat
377
Maluku Utara
PDAM Kota Tidore Kepulauan
378
Maluku Utara
PDAM Kabupaten Halmahera Utara
379
Maluku Utara
PDAM Kabupaten Kepulauan Sula
380
Maluku Utara
PDAM Kab. Morotai
381
Papua Barat
PDAM Kab Fak-Fak
382
Papua Barat
PDAM Kabupaten Manokw ari
383
Papua
PDAM Kab Kepulauan Yapen
384
Papua
PDAM Kab. Jayapura
385
Papua
PDAM Kab Nabire
386
Papua
PDAM Kab Jayaw ijaya
17
Sedangkan untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPPSPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5. Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
Badan Hukum PT BDAM BLUD BLU SPAM UPTD BPAM BPAB PDAB TOTAL
Jumlah 18 1 3 1 10 2 3 1 39
Sumber data :Data Perpamsi diolah, Tahun 2015
Adapun rincian data penyelenggara SPAM Non PDAM dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6. Daftar Penyelenggara SPAM Non PDAM KOTA/KAB.
PDAM/PERUSAHAAN
BADAN HUKUM UPTD BLUD
NO
PROVINSI
1 2
Aceh Aceh
Kota Subulussalam Kab. Aceh Jaya
UPT Kota Subulussalam BLUD SPAM Tirta Mon Mata
3 4
Aceh Aceh
Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya
BLUD SPAM Nagan Raya BDAM Abdya
BLUD BDAM
5 6 7
Riau Riau Riau
Kab. Rokan Hilir Kab. Pelalawan Pangk. Kerinci Kab. Kuantan Singingi
BPAM Rokan Hilir BPAB Pelalawan Pangk.Kerinci BPAM Kuantan Singingi
BPAM BPAB BPAM
8
Riau
Kab. Siak
BPAB Sri Indrapura
BPAB
9
Riau
Kab. Rokan Hulu
BPAB Rokan Hulu
BPAB
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kepulauan Riau Bengkulu Jambi Kalimantan Barat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Kep Bangka Belitung Lampung Lampung DKI Jakarta DKI Jakarta
Kota Batam Kab. Mukomuko Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Kayong Utara Kota Pagaralam Kab. Musi Rawas Kab. Bangka Selatan Kota Metro Kab. Way Kanan DKI Jakarta DKI Jakarta
PT Adhya Tirta Batam UPP-SPAM Tirta Selagan UPT Tanjung Jabung Timur UPTD Kab. Kayong Utara UPTD PAM Kota Pagaralam BLU-SPAM Musirawas UPT Bangka Selatan UPT PAM Dinas PU Metro UPT Way Kanan PT Aetra Air Jakarta PT PAM Lyonnaise Jaya
PT UPTD UPTD UPTD UPTD BLU UPTD UPTD UPTD PT PT
18
NO
PROVINSI
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten D.I Yogyakarta Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Papua Papua Papua Barat Papua Barat
KOTA/KAB.
PDAM/PERUSAHAAN
Kota Serang Kota Cilegon
PDAB Tirta Madani PT Krakatau Tirta Industri PT. Sarana Tirta Rejeki PT. Sauh Bahtera Samudera PT. Jakartabaru Cosmopolitan PT. Jaya Real Property PT. Bumi Serpong Damai PT. Jaya Mitra Sarana PT. AETRA Air Tangerang PT. Sentra Asritama Reality Dev. PT. Alfa Real Property PT Anindya PD Arga Jasa PT Air Manado BLU SPAM Gorontalo Utara UPTD Kab. Halmahera Tengah PT Wedu Merauke PT War Besrendi UPTD Kab. Kaimana PT Tirta Remu
Kota Tangerang Kota Tangerang Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota
Sleman Manado Gorontalo Utara Halmahera Tengah Merauke Biak Numfor Kaimana Sorong
BADAN HUKUM PDAB PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT BLUD UPTD PT PT UPTD PT
Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2015
Sampai dengan akhir tahun 2014, 15 PDAM mengadakan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan air minum. Rincian dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Daftar Kerjasama Operasi (KSO) NO
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7
Sumatera Utara Bangka Belitung Jambi Lampung Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur
8 9
Jawa Timur Jawa Barat
PDAM Kab Gresik PDAM Kab Tangerang
10
Jawa Barat
PDAM Kota Tangerang
11
Jawa Barat
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi
12 13 14 15
NTT Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Maluku
Sumber: Data BPKP, 2015
KOTA/KAB.
MITRA
PDAM Tirta Silaupisa Kab. Asahan PDAM Kota Pangkalpinang PDAM Kota Jambi PDAM Kab Lampung Selatan PDAM Kab Semarang PDAM Kota Semarang PDAM Kab Sidoarjo
PDAM Kab Timor Tengah Utara PDAM Kota Samarinda PDAM Intan Banjar PDAM Kota Ambon
19
PT Majapahit Kontraktor PT Darco Indonesia PT Noviantama Corporation PT Bangun Tirtatama Sarana Mulya PT Sarana Tirta Ungaran PT Tirta Gajah Mungkur PT Taman Tirta Sidoarjo PT Hanarida Tirta Bhirawa PT Drupadi Agung Lestari PT Tirta Cisadane PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri PT Tangerang Tirta Manunggal PT Moya Indonesia Konsorsium PT Bekasi Putra Jaya - PT Moya Indonesia PT Timor MutisQua Indonesia PT Wahana Abadi Tirtateknik Sejati PT Drupadi Agung Lestari Indowater BV/PT Dream Sukses Airindo
Dalam perkembangannya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada tahun 2012, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 328 PDAM, pada tahun 2013 BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM, tahun 2014 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 359 PDAM dan pada tahun 2015 BPPSPAM mengevaluasi 368 PDAM (95% dari total 386 PDAM di seluruh Indonesia). Adapun sumber data evaluasi kinerja PDAM tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel 8 dan gambar 1 Tabel 8 Sumber Data Kinerja Periode 2012–2015 Sumber Laporan
laporan tahun buku 2009 laporan tahun buku 2010 laporan tahun buku 2011 laporan tahun buku 2012 laporan tahun buku 2013 laporan tahun buku 2014 Jumlah Yang Dievaluasi
Evaluasi Kinerja Th.2012
Evaluasi Kinerja Th.2013
Evaluasi Kinerja Th.2014
Evaluasi Kinerja Th.2015
17
-
-
-
32
3
-
-
279
3
1
-
344
25
6
-
-
333
15
-
-
-
347
328
350
359
368
Gambar 1 Sumber Data Kinerja Periode 2015 6 Buku (2%) 15 Buku (4%)
347 Buku (94%)
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015 201
laporan tahun buku 2012 laporan tahun buku 2013 laporan tahun buku 2014
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
BPPSPAM belum bisa melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan laporan audit PDAM yang diterima oleh BPPSPAM terutama data audit keuangan. Apabila PDAM menggunakan data keuangan yang belum diaudit maka akan dicantumkan di catatan kaki di bawah laporan kinerja “unaudited”. Sedangkan untuk data kinerja, BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan Panduan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM. 2. Rekonsiliasi data Kegiatan rekonsiliasi data merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan dan suatu informasi. Rekonsiliasi data sangat diperlukan sehingga hasil analisis data akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan bila data yang ada adalah data yang akurat. Kegunaan rekonsiliasi data dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kesalahan dalam penuangan data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam tahapan ini, BPPSPAM melakukan kegiatan verifikasi terutama terhadap data-data non keuangan yang bersifat relatif. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data-data non keuangan yang terdapat dalam laporan PDAM. Pengecekan ulang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja dengan data-data pendukung yang ada. Selain itu, kegiatan rekonsiliasi dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung terhadap PDAM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran dan konsistensi data dalam rangka penilaian kinerja PDAM. 20
E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM Setelah dilakukan tahapan pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data terhadap laporan audit kinerja PDAM, maka BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus indikator kinerja BPPSPAM. Kegiatan ini menghasilkan daftar PDAM yang masuk dalam kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Adapun rincian hasil evaluasi kinerja terhadap 368 PDAM tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 2. Gambar2. 2. Kinerja Kinerja 368 368 PDAM Periode Gambar Periode 2015 2015 196 PDAM (53%) 100 PDAM (27%)
SEHAT
KURANG SEHAT
72 PDAM (20%)
SAKIT
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah PDAM yang sehat sebesar 53% dari 368 PDAM, sedangkan prosentase PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat yaitu sebesar 27% dan PDAM dengan kinerja sakit sebesar 20%. Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja oleh BPPSPAM selama tiga tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2013, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 350 PDAM menghasilkan 176 PDAM sehat, 104 PDAM kurang sehat dan 70 PDAM sakit. Selanjutnya di tahun 2014, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 359 PDAM menghasilkan 182 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat, dan 74 PDAM sakit. Dan pada tahun 2015, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 368 PDAM dengan 196 PDAM sehat, 100 PDAM kurang sehat dan 72 PDAM sakit. Adapun progress kinerja PDAM tahun 2013, 2014 dan 2015 dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar Kinerja PDAM PDAMPeriode Periode2013 2013- 2015 - 2015 Gambar 3. 3. Progress Progress Kinerja
SEHAT
KURANG SEHAT
196 PDAM (53%)
182 PDAM (51%)
176 PDAM (50%)
104 PDAM (30%) 70 PDAM (20%)
2013 Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
SAKIT
103 PDAM (29%) 74 PDAM (21%)
2014 21
100 PDAM (27%) 72 PDAM (20%)
2015
F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja PDAM terbagi dalam empat wilayah, yaitu wilayah I (Sumatera) terdiri dari 100 PDAM, wilayah II (Jawa) sebanyak 108 PDAM, wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) sebanyak 110 PDAM, dan wilayah IV (Bali, NTT, NTB, Papua) sebanyak 50 PDAM. Adapun sebaran PDAM dan status kinerjanya secara detail dapat dilihat pada tabel 9. Tabel 9. Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia
Wilayah I
Provinsi
SEHAT
KURANG SEHAT
SAKIT
JUMLAH
Aceh
3
6
6
15
Sumatera Utara
6
6
6
18
Sumatera Barat
7
7
2
16
Riau
1
3
2
6
Kep. Riau
2
1
0
3
Jambi
2
6
1
9
Sumatera Selatan
4
4
5
13
Bangka Belitung
0
2
4
6
Bengkulu
1
3
3
7
Lampung
1
3
3
7
27
41
32
100
27.00%
41.00%
32.00%
100.00%
DKI Jakarta
1
0
0
1
Banten
6
0
0
6
Jawa Barat
21
2
0
23
Jawa Tengah
34
1
0
35
5
0
0
5
Jawa Timur
29
5
4
38
JUMLAH (WILAYAH II)
96
8
4
108
88.89%
7.41%
3.70%
100.00%
JUMLAH (WILAYAH I) PROSENTASE (WILAYAH I) II
D. I. Yogyakarta
PROSENTASE (WILAYAH II)
22
Wilayah III
Provinsi
SEHAT
KURANG SEHAT
SAKIT
JUMLAH
Kalimantan Barat
1
6
6
13
Kalimantan Tengah
8
5
1
14
Kalimantan Selatan
11
1
0
12
Kalimantan Timur
7
2
0
9
Kalimantan Utara
4
0
0
4
Gorontalo
1
3
1
5
Sulawesi Tengah
4
3
1
8
Sulawesi Selatan
10
5
8
23
Sulawesi Barat
1
2
0
3
Sulawesi Utara
0
5
4
9
Sulawesi Tenggara
0
4
6
10
47
36
27
110
JUMLAH (WILAYAH III) PROSENTASE (WILAYAH III) IV
42.73%
32.73%
24.55%
100.00%
Bali
8
1
0
9
Nusa Tenggara Barat
4
3
1
8
Nusa Tenggara Timur
7
5
3
15
Maluku
3
1
2
6
Maluku Utara
2
3
1
6
Papua
2
1
1
4
Papua Barat JUMLAH (WILAYAH IV) PROSENTASE (WILAYAH IV) JUMLAH (NASIONAL) PROSENTASE (NASIONAL)
0
1
26
15
52.00%
30.00%
196
100
53.26%
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
23
27.17%
1 9
2 50
18.00%
100.00%
72
368
19.57%
100.00%
Secara sederhana, hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2015 yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia dan prosentase sebarannya dapat dilihat pada gambar 4. Gambar 4. Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah SEHAT
96 PDAM (89%)
KURANG SEHAT SAKIT
41 PDAM 32 PDAM (41%) (32%) 27 PDAM (27%)
47 PDAM (43%) 36 PDAM (33%) 27 PDAM (25%)
8 PDAM (7%) 4 PDAM (4%)
WILAYAH I (Pulau Sumatera) WILAYAH II (Pulau Jawa)
WILAYAH III (Kalimantan & Sulawesi)
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
24
26 PDAM (52%) 15 PDAM 9 PDAM (30%) (18%)
WILAYAH IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali)
G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH II Untuk melihat daftar PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit khusus untuk wilayah II dapat dilihat dalam tabel 10. Tabel 10 Daftar Kinerja PDAM Wilayah II 1. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Daftar Kinerja PDAM Sehat Propinsi
Banten Banten Banten Banten Banten Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
2.
PDAM Kota Tangerang PDAM Kota Cilegon PDAM Kabupaten Tangerang "Tirta Kerta Raharja" PDAM Kabupaten Pandeglang PDAM Kabupaten Serang PDAM Kabupaten Lebak PDAM DKI Jakarta "PAM Jaya" PDAM Kota Cirebon PDAM Kota Bogor PDAM Kabupaten Garut PDAM Kabupaten Bandung "Tirta Raharja" PDAM Kabupaten Subang PDAM Kabupaten Bekasi PDAM Kabupaten Indramayu PDAM Kabupaten Majalengka PDAM Kabupaten Purwakarta PDAM Kabupaten Bogor PDAM Kota Bekasi PDAM Kabupaten Ciamis PDAM Kabupaten Tasikmalaya PDAM Kabupaten Cianjur PDAM Kabupaten Cirebon PDAM Kabupaten Sukabumi PDAM Kabupaten Kuningan PDAM Kabupaten Sumedang PDAM Kabupaten Karawang PDAM Kota Bandung PDAM Kota Depok PDAM Kabupaten Klaten PDAM Kabupaten Cilacap PDAM Kota Salatiga PDAM Kabupaten Batang PDAM Kabupaten Magelang PDAM Kabupaten Kudus PDAM Kabupaten Pemalang PDAM Kabupaten Temanggung PDAM Kabupaten Tegal PDAM Kabupaten Wonogiri PDAM Kabupaten Jepara PDAM Kabupaten Sragen PDAM Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Karanganyar PDAM Kabupaten Wonosobo PDAM Kota Pekalongan PDAM Kabupaten Banyumas PDAM Kabupaten Purworejo PDAM Kabupaten Sukoharjo PDAM Kabupaten Brebes
No 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Propinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur
PDAM PDAM Kota Tegal PDAM Kabupaten Purbalingga PDAM Kabupaten Demak PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Kota Magelang PDAM Kabupaten Kebumen PDAM Kabupaten Rembang PDAM Kabupaten Blora "Tirta Amerta" PDAM Kabupaten Semarang PDAM Kota Semarang "Tirta Moedal" PDAM Kabupaten Pekalongan PDAM Kota Surakarta PDAM Kabupaten Grobogan PDAM Kabupaten Pati PDAM Kabupaten Bantul PDAM Tirta Marta-Yogyakarta PDAM Kabupaten Kulonprogo PDAM Kabupaten Sleman PDAM Kabupaten Gunung Kidul PDAM Kota Madiun PDAM Kota Surabaya PDAM Kabupaten Madiun PDAM Kabupaten Sidoarjo PDAM Kabupaten Magetan PDAM Kabupaten Banyuwangi PDAM Kota Malang PDAM Kabupaten Malang PDAM Kabupaten Jember PDAM Kabupaten Situbondo PDAM Kabupaten Pasuruan PDAM Kota Kediri PDAM Kabupaten Gresik PDAM Kabupaten Jombang PDAM Kabupaten Tuban PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Batu PDAM Kabupaten Nganjuk PDAM Kabupaten Bojonegoro PDAM Kabupaten Trenggalek PDAM Kota Probolinggo PDAM Kabupaten Bangkalan "Sumber Pocong" PDAM Kabupaten Probolinggo PDAM Kabupaten Bondowoso PDAM Kabupaten Lumajang PDAM Kabupaten Tulungagung PDAM Kabupaten Sumenep PDAM Kabupaten Ngawi PDAM Trunojoyo Sampang
Kinerja Tahun Buku 2014 SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT
Daftar Kinerja PDAM Kurang Sehat
No 1 2 3 4 5 6 7 8
3.
Kinerja Tahun Buku 2014 SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT
PDAM
Propinsi Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa
Barat Barat Tengah Timur Timur Timur Timur Timur
PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM
Kota Sukabumi Kota Banjar Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Mojokerto Kabupaten Pacitan (2012) Kota Mojokerto Kabupaten Blitar Kabupaten Kediri
Kinerja Tahun Buku 2014 KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT
Daftar Kinerja PDAM Sakit No 1 2 3 4
Propinsi Jawa Jawa Jawa Jawa
Timur Timur Timur Timur
PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM
Kabupaten Pamekasan Kabupaten Lamongan (2012) Kota Blitar Kabupaten Ponorogo
25
25
Kinerja Tahun Buku 2014 SAKIT SAKIT SAKIT SAKIT
H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2015 Resume hasil evaluasi kinerja PDAM merupakan hasil kompilasi gambaran kinerja 368 PDAM di Indonesia dengan menampilkan jumlah/rata-rata setiap parameter penilaian dalam indikator kinerja PDAM. Kompilasi penilaian tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Adapun resume hasil evaluasi kinerja 368 PDAM dapat dilihat dalam tabel 11. Tabel 11. Resume Hasil Kinerja PDAM RESUME HASIL KINERJA PDAM TAHUN 2015 NO
PARAMETER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Nilai Kinerja Tahun Buku 2014 Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata² - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Biaya Energi (Rp/m3) Biaya Pemeliharaan (Rp 000) Biaya Pemeliharaan (Rp/m3) Biaya Pemeliharaan + Energi & Kimia (Rp/m3) Total Aset Tetap (Rp.000) * Total Aset (Rp.000) * Hutang Lancar (Rp.000) * Hutang Jangka Panjang (Rp.000) * Hutang Lain-lain (Rp.000) * Total Equity (Rp.000) * Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) * Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan Total Kapasitas Terpasang (L/det) * Total Kapasitas Produksi (L/det) * Jumlah Pelanggan (Unit SL) * Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) * Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) * Penduduk Terlayani (jiwa) * Jumlah Pegawai (orang) * Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) ROE Ratio Operasi Ratio Kas Efektivitas Penagihan Cakupan Pelayanan Pertumbuhan Pelanggan Tingkat Penyelesaian Pengaduan Kualitas Air Pelanggan (PERMENKES 492 THN 2010) Konsumsi Air Domestik (m3/plg/bln) Effisiensi Produksi Tingkat Kehilangan air Jam Operasi Layanan / hari Tekanan Sambungan Pelanggan (≥0,7 BAR) Penggantian Meter Air (% dari jumlah pelanggan) Rasio juml peg /1000 plg Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Pendapatan Air (Rp.000) * Pendapatan Operasi (Rp.000) * Total Pendapatan (Rp.000) * Biaya Operasi (Rp.000) * Rasio Aset per SR (Rp/SR) (Rp.000) Aset Turnover Profit Margin Return on Asset
TOTAL / RATA-RATA 2.79 4,342 3,660 4,336 3,669 683 7 674 86 326 1,945,080 171 583 14,006,495,464 21,747,717,528 4,989,569,646 2,582,113,873 982,228,693 13,157,998,536 562,098,669 53% 182,300 132,741 9,828,054 232,670,949 149,380,197 64,155,423 53,137 6,090,420 4.27% 0.96 0.73 94.05% 42.95% 6.16% 91.65% 97.16% 18.87 72.81% 32.47% 19.22 46.52% 7.48% 5.41 32.86% 1.40% 11,752,091,109 12,793,754,831 13,073,118,832 12,256,555,745 2,213 0.60 4.6% 0.03
Sumber data :BPPSPAM, Tahun 2015
26
SEHAT 3.25 4,419 3,683 4,276 3,297 736 143 1,122 84 312 3,317,638 177 574 11,046,944,780 17,889,533,427 3,707,067,686 2,318,674,961 929,991,950 10,906,049,079 832,826,207 43% 147,927 116,288 8,459,866 172,477,927 116,384,801 55,181,460 39,212 7,100,578 7.64% 0.92 0.93 95.07% 47.41% 5.96% 93.82% 97.60% 19.51 78.61% 31.10% 11.42 47.73% 8.18% 4.64 40.08% 1.45% 10,757,389,421 11,685,053,922 11,913,044,230 10,805,376,090 2,115 0.67 7.7% 0.05
KATEGORI PDAM KURANG SEHAT 2.50 3,560 3,547 4,801 3,654 13 (1,241) (94) 110 392 470,512 136 638 1,935,866,303 2,430,289,003 685,893,668 181,326,157 19,240,435 1,537,286,286 (159,923,425) 60% 20,096 10,494 877,361 36,572,600 19,184,533 5,746,841 8,400 3,557,650 -10.40% 1.31 0.18 85.78% 29.96% 8.08% 93.61% 69.65% 15.39 52.22% 40.89% 4.58 48.97% 3.82% 9.57 15.04% 1.37% 638,586,823 717,538,334 757,107,254 939,087,204 2,770 0.31 -17.0% (0.07)
SAKIT 1.94 3,844 3,406 5,039 4,647 438 (1,195) (802) 88 479 267,938 108 675 1,023,684,382 1,427,895,097 596,608,292 82,112,755 32,996,309 714,663,171 (110,804,114) 68% 14,276 5,959 490,827 23,620,422 13,810,863 3,227,122 5,525 2,771,857 -15.50% 1.31 0.08 77.81% 23.37% 6.15% 70.41% 77.27% 13.75 41.74% 45.92% 3.22 21.40% 1.90% 11.26 8.72% 0.64% 356,114,865 391,162,576 402,967,347 512,092,451 2,909 0.28 -21.6% (0.08)
I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA 1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR) Sebagaimana dipahami bersama, tarif FCR (Pemulihan Biaya Penuh) bermakna bahwa tarif rata-rata PDAM mampu memenuhi biaya dasar atau minimal sama dengan biaya dasar PDAM. Tarif FCR menjadi salah satu aspek utama bagi PDAM dalam rangka menciptakan perusahaan yang sustainable dan going concern.Adapun gambaran jumlah PDAM dan informasi tentang tarif FCR dapat dilihat pada gambar 5. Gambar 5. Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR
26% 96 PDAM
FCR Non-FCR
74% 272 PDAM
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 74 % PDAM belum menerapkan tarif FCR, sedangkan sisanya 26 % sudah menerapkan tarif FCR, artinya bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia belum menerapkan tarif FCR. Untuk melihat korelasi antara tarif FCR dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 6 Gambar 6. Kinerja PDAM dan Tarif FCR 118 PDAM 89 PDAM
78 PDAM
11 PDAM SEHAT
FCR : 96 PDAM Non-FCR : 272 PDAM 65 PDAM
7 PDAM
KURANG SEHAT
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
27
SAKIT
Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan yaitu: a. Dari 196 PDAM yang memiliki kinerja sehat, 118 diantaranya belum FCR. Data tersebut menunjukkan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja sehat, tarif FCR belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja PDAM. Hal tersebut dimungkinkan sehatnya kinerja PDAM dipengaruhi oleh aspek lain dalam indikator kinerja. Namun demikian, jika PDAM terus menerus menerapkan tarif dibawah HPP maka lambat laun akan mengganggu keberlangsungan perusahaan tersebut. b. Dari 100 PDAM yang kurang sehat, 89 diantaranya memiliki tarif belum FCR, dan dari 72 PDAM yang sakit, 65 PDAM diantaranya belum FCR. Data tersebut mengindikasikan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit, tarif cukup berpengaruh terhadap kinerja PDAM. 2. Kinerja PDAM dan Tingkat Air Tak Berekening (ATR)/ Non Revenue Water (NRW) Kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) telah menjadi permasalahan umum bagi PDAM di Indonesia. Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan permasalahan lain seperti diantaranya berkurangnya volume suplai air ke pelanggan, hingga pemasalahan tekanan yang merugikan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM. Adapun gambaran tingkat NRW PDAM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7.
Gambar 7. Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW 9% (34 PDAM) 24% (87 PDAM) 38% (139 PDAM)
<20% 20%-30% 30%-40% >40%
29% (108 PDAM)
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PDAM yang memiliki tingkat NRW diatas 40% sebanyak 87 PDAM, sedangkan PDAM dengan tingkat NRW antara 20% - 40% mencapai 247 PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia memiliki tingkat NRW antara 20% - 40%.Untuk melihat korelasi tingkat NRW dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 8.
28
Gambar 8. Kinerja PDAM dan Tingkat NRW <20% 20%-30% 30%-40% >40%
97
: 34 PDAM : 139 PDAM : 108 PDAM : 87 PDAM
54 27
18
32
31 6
SEHAT
38
31 1
KURANG SEHAT
11
22
SAKIT
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
Dari gambar tersebut, ada beberapa informasi yaitu: a) Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM. b) PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20 – 30%. c) Tingkat NRW diatas 40 % sebagian besar merupakan PDAM yang memiliki kinerja sakit.
3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan Sebagai perusahaan pelayanan masyarakat di bidang air minum, jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagus atau tidaknya kinerja PDAM. Berdasarkan data yang ada, sebagian PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai.Adapun gambaran jumlah pelanggan PDAM dan korelasinya dengan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10
29
Gambar 9 Kinerja PDAM dan Jumlah SR : 154 PDAM <10.000 10.000-50.000 : 174 PDAM 50.000-100.000 : 25 PDAM >100.000 : 15 PDAM
123
65 33
Gambar 10 Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR
25
SEHAT
47% (174 PDAM)
7% (25 PDAM) 4% (15 PDAM) 42% (154 PDAM)
56 35
15
16 0
0
KURANG SEHAT
0
<10.000 10.000-50.000 50.000-100.000 >100.000
0
SAKIT
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: a. Seluruh PDAM yang memiliki jumlah pelanggan diatas 50.000 SR merupakan PDAM berkinerja sehat. b. Sebagian besar PDAM sehat memiliki jumlah pelanggan antara 10.000 – 50.000. c. PDAM yang kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki pelanggan dibawah 50.000. d. PDAM dengan jumlah pelanggan dibawah 10.000 mencapai 154 PDAM atau 42% dari total PDAM. Sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan antara 10.000-50.000 mencapai 174 PDAM atau 47% dari total PDAM. e. Skala ekonomi ikut menentukan sehat atau tidaknya sebuah PDAM. 4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan Efektivitas penagihan menjadi salah satu komponen penilaian tingkat kinerja PDAM yang dapat menggambarkan efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. Semakin tinggi efektivitas penagihan yang dimiliki PDAM, artinya PDAM tersebut mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air (piutang pelanggan) sehingga menjadi penerimaan air PDAM. Adapun gambaran efektivitas penagihan PDAM dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.
30
Gambar 11 Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan <70% 70%-80% 80%-90% >90%
139
42
3
SEHAT
Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan
: 38 PDAM
: 42 PDAM
38 PDAM 11%
200 PDAM 54%
: 88 PDAM
: 200 PDAM
42 PDAM 11%
41 12 18
12
Gambar 12
29
KURANG SEHAT
23
12
17 20
88 PDAM 24%
<70%
SAKIT
70%-80%
80%-90%
>90%
Sumber data: BPPSPAM, Tahun 2015
Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: a. PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki efektivitas penagihan diatas 90%. b. PDAM kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki efektivitas penagihan dibawah 90%. c. Efektivitas penagihan ikut mempengaruhi kondisi finansial dan kinerja PDAM. 5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan Rasio pegawai per pelanggan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja PDAM yang menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Dari kondisi di lapangan, PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran rasio pegawai per pelanggan dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14.
31
Gambar 13 Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai/pelanggan
<6 6-10 10-14 >14
102
Gambar 14 Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai/pelanggan 40 PDAM (11%)
: 109 PDAM : 161 PDAM : 58 PDAM : 40 PDAM
109 PDAM (29%)
58 PDAM (16%)
84 56 29 8
SEHAT
2
4
21 21 27 11
KURANG SEHAT
161 PDAM (44%)
3
<6
SAKIT
6-10
10-14
>14
Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2015
Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: a) PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki rasio pegawai per pelanggan dibawah 10. b) Inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM.
32
J. PENUTUP Dengan tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2015 ini, dapat memberikan informasi kondisi kinerja PDAM dengan kategori sehat, kurang sehat dan sakit. a. PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM dengan nilai kinerja di atas 2,8. Nilai kinerja tertinggi pada tahun 2015 adalah PDAM Kab. Temanggung dengan nilai 4,17 (dari skala 1 – 5). Di dalam pengukuran kinerja PDAM sehat, terbagi menjadi PDAM sehat mandiri dan PDAM sehat yang belum mandiri. PDAM dikategorikan sehat mandiri apabila PDAM mampu menciptakan laba dan mengefisienkan kegiatan operasionalnya (tercermin pada aspek keuangan), kemudian PDAM mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya, memiliki perspektif operasional yang baik, serta memiliki SDM yang efisien, efektif dan kompeten pada bidangnya. Sedangkan PDAM sehat yang belum mandiri, tercermin dari skor kinerja dalam batas bawah sehat (2,81 – 3,00), kemudian tarif belum FCR, NRW masih di atas rata - rata Nasional, rasio operasi di atas 1,2, belum laba, dan kualitas air masih rendah. b. PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM dengan nilai kinerja antara 2,2 – 2,8. Di dalam pengukuran kinerja PDAM sehat terbagi atas PDAM kurang sehat menuju PDAM sehat yaitu PDAM dengan skor di atas 2,75 yang diharapkan ke depannya mampu menjadi PDAM sehat. Secara umum, PDAM kurang sehat memiliki rasio operasi di atas 1 yang menceminkan bahwa PDAM belum mampu mengelola secara efektif dan efisien, nilai NRW masih di atas rata – rata Nasional, kemudian tarif belum FCR, belum laba dan kualitas air masih rendah serta SDM yang kurang kompeten, belum efektif dan belum efisien. c. PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM dengan nilai kinerja di bawah 2,2 yang belum dapat memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang belum mampu menunjang kegiatan operasi secara efektif dan efisien serta kondisi SDM yang tidak kompeten , tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, PDAM sakit adalah akibat dari pemekaran wilayah kota/kabupaten yang berdampak pada pembagian asset PDAM yang tidak jelas, PDAM merupakan transisi dari BLUD sehingga belum mampu beroperasi secara mandiri, kondisi PDAM mengalami akumulasi kerugian selama bertahun – tahun, serta berkurangnya suplai sumber air. Dengan diperolehnya informasi terkait hasil evaluasi kinerja PDAM, diharapkan masing masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM dengan kinerja sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik, dan terus memperluas cakupan pelayanan. Untuk PDAM yang dengan kinerja kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah selaku pemilik perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM. Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2015 diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menentukan strategi pengembangan SPAM maupun peningkatan kinerja PDAM sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan, terjangkau dan berkelanjutan. Mengingat begitu strategisnya hasil penilaian kinerja PDAM, BPPSPAM setiap tahunnya terus berupaya melakukan penilaian kinerja seluruh PDAM di Indonesia secara tepat, aktual dan dengan data yang akurat, serta mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.
33
LAMPIRAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH II
34 34
Provinsi Banten
35
36
PDAM Kota Tangerang TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
Nilai
2014 Kondisi
Nilai
0.7% 1.0
2 2
5.2% 0.9
3 2
8.1% 0.8
4 3
198.7% 97.3% 819.5% 0.92
5 5 5
276.5% 99.6% 1215.5% 0.98
5 5 5
559.1% 99.4% 1598.9% 1.09
5 5 5
7.4% 8.6% 99.9% 85.0% 20.1 0.90
1 4 5 5 3
7.9% 8.1% 100.0% 88.5% 19.9 0.85
1 4 5 5 2
14.4% 3.9% 96.2% 92.7% 21.3 0.80
1 1 5 5 3
87.7% 20.6% 24 46.0% 1.3% 1.29
4 5 5 3 1
94.2% 23.3% 24 54.9% 1.5% 1.36
5 5 5 3 1
94.7% 23.5% 24 55.4% 2.1% 1.40
5 5 5 3 1
14.8 46.3% 1.4% 0.23
1 3 1
17.5 10.1% 0.3% 0.15
1 1 1
9.1 46.8% 1.1% 0.37
3 3 1
Total Kinerja
3.34
3.34
3.57
Kategori
Sehat
Sehat
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 6,174 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,836 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,058 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,146 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1,339 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1,117 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 2,028 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 70,830,291 123,280,479 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 6,231,268 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 1,478,869 115,570,342 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 9,304,726 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 74,580,298 15. Profit Margin 12.7% 16. Asset T urnover 0.60
17. Return on Asset 0.08 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4,478,692 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 156 20. Biaya Energi (Rp/m3) 462 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 205 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 36% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 530 24. Volume Produksi Riil (L/det) 502 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 27,526 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,999,894 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,178,377 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 169,104 29. Jumlah Pegawai (orang) 250 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 6,698,306 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak ada pengajuan restrukturisasi (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
37
PDAM Kota Cilegon TABEL KATEGORI KINERJA 2012 Kondisi Nilai
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja
Kondisi
2014 Kondisi Nilai
10.5% 0.8
5 3
10.2% 0.8
5 3
12.0% 0.81
5 3
229.6% 69.8% 910.6%
5 1 5
568.3% 63.1% 1618.0%
5 1 5
268.8% 74.2% 717.8%
5 1 5
0.92
0.92
0.92
40.5% 7.3% 80.6% 0.0% 21.9 0.65
3 3 5 1 3
25.0% 5.2% 80.7% 100.0% 22.4 0.85
2 2 5 5 3
25.8% 3.5% 86.7% 37.5% 22.6 0.60
2 1 5 2 3
100.0% 40.8% 16 65.0% 0.0% 0.99
5 1 3 4 1
82.9% 33.8% 22 85.6% 0.0% 1.28
4 3 5 5 1
79.7% 27.2% 22 0.0% 0.0% 1.00
3 4 5 1 1
4.2 24.6% 1.0% 0.47
5 2 1
4.2 11.9% 1.7% 0.43
5 1 1
4.0 5.2% 0.5%
5 1 1
3.03 Sehat
Kategori
2013 Nilai
3.48 Sehat
0.43
2.95 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,220 4,086 4,492 3,862 134 (272) 357 18,703,268 40,771,503 5,680,181 35,091,322 4,222,690 24,527,932 17.9% 0.60
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
38
0.10 2,778,107 201 33% 232 185 14,676 398,304 398,304 102,720 58 6,863,523
PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja" TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN
Kondisi
A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja
Nilai
Nilai
2014 Kondisi
Nilai
62.3% 0.8
5 3
42.4% 0.8
5 3
35.6% 0.8
5 3
87.1% 99.3% 129.6% 1.00
4 5 2
97.9% 98.8% 146.8% 1.03
4 5 3
113.4% 96.6% 167.4% 1.08
5 5 3
30.9% 4.9% 96.5% 100.0% 19.1 0.80
2 2 5 5 2
58.9% 3.8% 100.0% 75.0% 18.6 0.73
3 1 5 4 2
54.6% 5.4% 100.0% 96.8% 18.1 0.90
3 2 5 5 2
97.1% 11.1% 24 100.0% 11.7% 1.62
5 5 5 5 3
96.4% 12.7% 24 75.1% 10.2%
5 5 5 4 3
95.6% 13.2% 20 53.0% 3.8%
5 5 4 3 1
3.4 24.5% 0.6% 0.47
5 2 1
1.56
3.89 Sehat
Kategori
2013 Kondisi
3.1 1.6% 0.1%
1.28 5 1 1
3.1 37.9% 0.8%
0.43
0.47
3.74
3.68 Sehat
Sehat
5 2 1
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,000 2,413 2,413 2,269 587 587 731 155,329,366 582,322,727 316,449,128
234,357,111
83,339,586 436,052,531
20.3% 0.75
17. Return on Asset 0.14 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4,576,857 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 10 20. Biaya Energi (Rp/m3) 69 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 64 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 19% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 5,112 24. Volume Produksi Riil (L/det) 4,889 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 127,232 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 3,270,707 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 3,544,443 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 1,935,006 29. Jumlah Pegawai (orang) 393 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 13,606,624 31. Status Restrukturisasi Hutang Disetujui oleh Menteri Keuangan tanggal 27 Oktober 2010 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
39
PDAM Kab. Pandeglang TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN
Kondisi
A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Nilai
Kondisi
Nilai
3 2
2.1% 1.0
2 2
2.4% 1.0
2 2
0.0% 81.4% 0.0% 0.87
5 3 5
4350.4% 77.4% 13393.4%
5 2 5
0.0% 74.0% 0.0% 0.70
5 1 5
32.6% 4.2% 100.0% 76.9% 20.3 0.78
2 2 5 4 3
32.0% 7.9% 100.0% 83.3% 19.0 0.85
2 3 5 5 2
34.0% 8.3% 100.0% 76.9% 19.0 0.80
2 4 5 4 2
86.3% 24.1% 13 85.8% 14.0%
4 5 2 5 3
78.4% 25.1% 17 82.3% 2.5%
3 4 3 5 1
89.0% 26.1% 19 81.4% 0.7%
4 4 4 5 1
0.76
1.30
1.12
6.8 62.9% 1.5% 0.55
Kategori
2014
Nilai
4.7% 0.9
1.31
Total Kinerja
2013 Kondisi
5 4 1
5.8 34.8% 2.2% 0.47
5 2 1
5.6 64.9% 1.8% 0.55
3.50
3.20
3.35
Sehat
Sehat
Sehat
5 4 1
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,879 3,627 3,927 3,295 252 (48) 585 17,693,333 30,061,361 30,061,361 721,291 17,497,774 4.3% 0.58
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
40
0.02 1,806,681 17 209 193 66% 205 182 16,639 1,220,285 296,060 100,536 94 7,034,898
PDAM Kab. Serang
TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN
Kondisi
A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja
Nilai
Nilai
2014 Kondisi
Nilai
4.0% 0.9
3 2
2.6% 1.0
2 2
3.1% 0.9
3 2
66.6% 75.2% 642.1% 0.70
3 2 5
27.1% 79.3% 992.3% 0.54
1 2 5
43.7% 76.3% 1180.8% 0.65
2 2 5
31.9% 2.0% 100.0% 86.0% 16.6 0.75
2 1 5 5 2
33.6% 4.9% 100.0% 90.5% 18.4 0.80
2 2 5 5 2
35.5% 5.8% 100.0% 91.7% 16.0 0.80
2 2 5 5 2
67.1% 19.8% 18 28.3% 1.2% 1.01
2 5 4 2 1
66.0% 19.1% 22 35.2% 0.9% 1.09
2 5 5 2 1
50.1% 28.9% 22 44.6% 0.8% 1.00
1 4 5 3 1
6.8 7.3% 3.1% 0.47
5 1 2
6.4 61.1% 2.3% 0.55
5 4 1
5.8 43.3% 1.2% 0.51
5 3 1
2.93
Kategori
2013 Kondisi
2.97
Sehat
Sehat
2.97 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,147 4,021 4,522 4,006 126 (375) 141 29,127,860 66,243,109 5,610,005 60,633,104 1,891,475 33,288,417 5.7% 0.50
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
41
0.03 2,137,564 201 479 90 46% 701 351 30,990 2,028,972 736,079 261,205 180 4,586,036
PDAM Kab. Lebak
TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN
Kondisi
A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)
Nilai
2013 Kondisi
Total Kinerja Kategori
Kondisi
Nilai
-5.5% 1.1
1 1
-7.6% 1.2
1 1
-5.9% 1.2
1 1
6.3% 96.0% 222.6%
1 5 5
13.6% 97.8% 238.4%
1 5 5
17.6% 82.2% 244.2%
1 3 5
0.59
1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
2014
Nilai
0.59
0.48
36.1% 3.0% 100.0% 95.7% 16.7 0.75
2 1 5 5 2
42.7% 1.5% 100.0% 97.8% 16.2 0.80
3 1 5 5 2
40.7% 21.4% 100.0% 97.0% 14.0 0.95
3 5 5 5 1
80.4% 36.8% 19 63.3% 0.4% 1.07
4 2 4 4 1
77.6% 42.1% 18 78.9% 0.0% 0.93
3 1 4 4 1
71.8% 39.9% 20 74.1% 3.0% 1.00
3 2 4 4 1
9.1 45.8% 2.6% 0.48
4 3 2
9.8 21.8% 4.1% 0.44
4 2 2
8.0 46.4% 3.2% 0.55
5 3 2
2.89
2.76
2.98
Sehat
Kurang Sehat
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,251 3,543 4,717 4,324 707 (467) (73) 63,716,974 73,625,838 23,866,852 6,285,477 43,473,509 (2,584,564) 17,318,619 -15.0% 0.24
17. Return on Asset -0.04 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,496,336 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 213 20. Biaya Energi (Rp/m3) 694 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 148 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 47% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 310 24. Volume Produksi Riil (L/det) 223 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 21,058 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,249,541 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 310,600 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 126,348 29. Jumlah Pegawai (orang) 168 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,764,912 31. Status Restrukturisasi Hutang Dalam Proses pengajuan dan belum disetujui (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
42
43
Provinsi DKI JAKARTA
44
45
PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA" TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014
Nilai
Kondisi
Nilai
-5.7% 1.0
1 2
-4.7% 1.0
1 2
-4.9% 0.9
1 2
24.6% 100.0% 42.5% 0.53
1 5 1
36.4% 99.0% 37.9%
1 5 1
9.9% 96.6% 38.8% 0.53
1 5 1
60.3% -0.3% 83.5% 99.6% 26.8 0.95
4 1 5 5 4
3 1 5 5 3
61.4% 1.2% 90.9% 99.9% 28.0 0.95
4 1 5 5 4
84.9% 42.3% 12 39.3% 6.9% 0.77
4 1 2 2 2
93.3% 41.5% 24 46.1% 7.1%
5 1 5 3 2
96.3% 41.5% 24 42.0% 23.0% 1.34
5 1 5 3 5
3.7 173.0% 3.3% 0.63
5 5 2
3.5 100.0% 1.3%
5 5 1
3.4 102.0% 1.3% 0.59
5 5 1
0.53 59.0% 0.4% 98.0% 96.2% 22.6 0.85
2.88 Sehat
1.15
0.59
3.11 Sehat
3.41 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 7,794 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,119 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,264 7,185 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2,676 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 530 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 609 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 91,362,617 9. T otal Aset (Rp.000) 825,351,176 10. Hutang Lancar (Rp.000) 1,126,493,816 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 942,319,317 12. T otal Equity (Rp.000) (1,300,541,364) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 63,217,414 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 2,557,194,305 15. Profit Margin 3% 16. Asset T urnover 3.10
17. Return on Asset 0.08 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,014,748 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 4% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 18,050 24. Volume Produksi Riil (L/det) 17,382 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 813,356 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 9,424,208 9,424,208 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 5,788,057 29. Jumlah Pegawai (orang) 2,763 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 13,938,642 Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu 31. Status Restrukturisasi Hutang dan Perubahan Tanggal Jatuh Tempo (sesuai Permen Keu) Pinjaman
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
46
47
Provinsi JAWA BARAT
48
49
PDAM Kota Cirebon TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
0.9% 1.0
2 1
252.1% 91.4% 281.3% 0.87
5 5 5
75.6% 0.7% 100.0% 95.8% 24.2 0.90
2013 Kondisi Nilai
2014 Nilai
5 2
6.4% 1.0
3 2
156.3% 94.9% 242.4% 1.09
5 5 5
38.1% 96.8% 175.0% 0.73
1 5 4
4 1 5 5 3
86.4% 2.5% 100.0% 81.6% 20.9 1.15
5 5 5 5 3
92.6% 3.6% 100.0% 96.2% 20.7 1.20
5 5 5 5 3
89.8% 33.7% 17 46.3% 1.3% 0.99
4 3 3 3 1
93.7% 42.6% 17 45.2% 12.6% 1.05
5 1 3 3 3
89.6% 40.6% 18 27.0% 12.4% 0.90
4 1 3 2 3
5.0 6.2% 0.1% 0.43
5 1 1
4.5 47.1% 0.7% 0.51
5 3 1
4.5 35.1% 0.7% 0.47
5 2 1
3.19 Sehat
15.6% 0.9
Kondisi
3.80 Sehat
3.26 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,604 2,674 3,605 3,334 930 (0) 270 44,459,741 66,963,342 15,995,169 22,263,034 28,705,138 1,828,774 67,279,811 2.7% 1.00
17. Return on Asset 0.03 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,151,978 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 5 20. Biaya Energi (Rp/m3) 10 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 214 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 56% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 1,061 24. Volume Produksi Riil (L/det) 950 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 58,129 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 399,581 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 331,464 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 306,851 29. Jumlah Pegawai (orang) 262 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 12,764,622 31. Status Restrukturisasi Hutang Belum Mengikuti Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
50
PDAM Kota Bogor
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
13.7% 0.8
5 3
192.2% 88.6% 340.6% 1.09
5 4 5
66.5% 8.0% 94.1% 99.9% 21.1 1.00
2013 Kondisi Nilai
5 3
12.8% 0.8
5 3
249.0% 89.4% 279.3% 1.09
5 4 5
332.5% 89.0% 290.9% 1.09
5 4 5
4 3 5 5 3
74.5% 5.6% 92.8% 99.6% 20.4 0.95
4 2 5 5 3
78.4% 9.2% 85.8% 90.9% 19.6 1.00
4 4 5 5 2
93.8% 32.7% 24 98.5% 17.0% 1.55
5 3 5 5 4
80.9% 35.3% 24 93.2% 0.3% 1.21
4 2 5 5 1
82.8% 33.1% 24 100.0% 6.4% 1.30
4 3 5 5 2
3.6 80.6% 1.3% 0.59
5 5 1
3.3 51.5% 1.1% 0.51
5 3 1
4.3 43.1% 1.8% 0.51
5 3 1
4.22 Sehat
13.8% 0.8
2014 Kondisi Nilai
3.76 Sehat
3.94 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,057 3,454 4,131 3,238 1,603 926 1,818
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 279,000,592 24. Volume Produksi Riil (L/det) 428,763,440 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 32,456,503 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 94,380,105 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 281,367,322 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 35,983,298 29. Jumlah Pegawai (orang) 196,963,840 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 18.3% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.46 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
51
0.08 3,314,908 132 48 161 41% 2,052 1,699 129,344 856,760 956,670 750,153 562 7,420,408 Belum mengajukan Restrukturisasi
PDAM Kab. Garut
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
2.0% 0.9
2 2
1.8% 1.0
2 2
1.9% 0.9
2 2
13.9% 83.3% 474.3% 0.59
1 3 5
17.0% 82.8% 507.8% 0.59
1 3 5
67.2% 82.1% 538.5% 0.70
3 3 5
45.1% 9.2% 100.0% 100.0% 14.6 0.90
3 4 5 5 1
44.7% 12.5% 100.0% 66.7% 13.6 0.88
3 5 5 4 1
49.1% 10.5% 100.0% 79.7% 13.1 0.90
3 5 5 4 1
48.4% 26.0% 24 89.9% 3.5% 1.14
1 4 5 5 1
49.2% 29.3% 24 90.1% 0.0% 1.14
1 4 5 5 1
48.3% 27.2% 24 0.3% 0.3% 0.90
1 4 5 1 1
10.1 5.3% 0.4% 0.29
3 1 1
9.6 6.0% 0.5% 0.36
4 1 1
8.9 4.3% 0.5% 0.36
4 1 1
2.92 Sehat
2.97 Sehat
2.82 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,539 3,271 3,596 2,906 268 (58) 633 59,042,250 74,753,714 9,245,213 1,927,719 60,870,663 1,148,963 29,279,611 3.9% 0.39
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
52
0.02 1,688,663 26 397 99 31% 687 332 44,268 2,526,168 706,055 346,604 393 2,457,345
Disetujui
PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja" TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
4.9% 0.9
3 2
3.4% 0.9
3 2
3.2% 0.9
3 2
131.2% 99.0% 399.9% 0.98
5 5 5
98.4% 99.4% 466.9% 0.92
4 5 5
168.9% 94.6% 581.7% 0.98
5 5 5
18.0% 9.7% 98.7% 100.0% 14.3 0.80
1 4 5 5 1
18.9% 7.8% 99.8% 100.0% 14.4 0.75
1 3 5 5 1
15.5% 6.8% 100.0% 100.0% 14.7 0.80
1 3 5 5 1
75.9% 34.0% 23 99.2% 6.1% 1.28
3 3 5 5 2
83.1% 33.2% 24 95.7% 4.1% 1.28
4 3 5 5 1
73.5% 31.9% 23 97.5% 4.3% 1.20
3 3 5 5 1
4.7 25.4% 1.3% 0.47
5 2 1
4.5 59.2% 0.9% 0.51
5 3 1
4.2 85.4% 1.2% 0.59
5 5 1
3.52 Sehat
3.46 Sehat
3.53 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,953 3,507 4,119 3,187 446 (166) 766 134,438,499 169,226,776
8,100,508 20,990,078 140,136,191
4,473,857 74,731,992 6.0% 0.44
17. Return on Asset 0.03 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,213,359 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 80 20. Biaya Energi (Rp/m3) 129 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 178 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 49% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 1,050 24. Volume Produksi Riil (L/det) 772 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 76,457 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 5,544,260 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 3,916,867 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 607,638 29. Jumlah Pegawai (orang) 323 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 6,546,373 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak Termasuk PDAM yang Mendapat Fasilitas Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
53
PDAM Kab. Subang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
0.5% 1.0
2 2
0.5% 1.0
2 2
1.2% 1.0
2 2
73.7% 96.8% 338.6% 0.81
3 5 5
81.8% 93.4% 372.3% 0.87
4 5 5
71.6% 94.7% 389.3% 0.81
3 5 5
45.9% 7.3% 100.0% 99.9% 14.7 0.85
3 3 5 5 1
46.9% 8.4% 100.0% 100.0% 14.3 0.90
3 4 5 5 1
49.4% 12.1% 100.0% 100.0% 13.7 1.00
3 5 5 5 1
81.6% 21.7% 18 69.5% 6.5% 1.34
4 5 4 4 2
63.1% 23.0% 19 67.2% 3.7% 1.14
2 5 4 4 1
59.7% 22.7% 20 66.0% 1.9% 1.10
1 5 4 4 1
6.6 77.1% 1.7% 0.55
5 4 1
6.0 39.1% 1.4% 0.47
5 2 1
5.3 39.7% 1.2% 0.47
5 2 1
3.55 Sehat
3.37 Sehat
3.30 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,053 3,850 3,983 3,335 203 69 718 42,702,571 53,541,104 5,252,177 1,682,593 39,788,238 496,823 33,428,156 1.5% 0.62
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
54
0.009 1,422,830 91 458 361 48% 563 336 37,630 1,509,556 485,684 239,692 199 4,597,595 Telah disetujui
PDAM Kab. Bekasi
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
17.7% 0.8
5 3
12.6% 0.9
5 2
10.4% 0.9
5 2
297.7% 87.6% 281.8%
5 4 5
451.0% 97.9% 441.5%
5 5 5
256.1% 95.0% 501.2%
5 5 5
1.09 32.0% 7.9% 93.7% 74.1% 17.1
1.09 2 3 5 4 2
0.78
43.8% 6.8% 100.0% 95.1% 16.7
1.09 3 3 5 5 2
40.7% 6.3% 100.0% 88.3% 16.9
0.90
3 3 5 5 2
0.90
78.6% 34.1% 24 0.0% 11.3% 1.08
3 3 5 1 3
73.2% 25.6% 20 0.0% 11.8% 1.07
3 4 4 1 3
73.7% 27.8% 21 30.4% 20.0% 1.30
3 4 4 2 5
3.1 22.8% 0.4% 0.47
5 2 1
3.2 39.0% 1.2% 0.47
5 2 1
3.0 52.7% 0.9% 0.51
5 3 1
3.41 Sehat
3.53 Sehat
3.76 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
6,747 5,183 5,747 5,303 1,564 1,000 1,444 229,704,240 372,896,051
10,313,691 64,086,498 298,522,861
31,106,038 301,315,489
10.8% 0.81
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
55
0.08 1,979,741 155 405 353 43% 2,725 2,010 188,356 5,192,316 3,049,526 1,241,150 571 13,158,969 Telah disetujui
PDAM Kab. Indramayu TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
17.5% 0.9
5 2
1.4% 1.0
2 2
1.4% 1.0
2 2
40.4% 99.6% 162.1% 0.86
2 5 3
36.3% 97.7% 231.7% 0.70
1 5 5
36.5% 96.3% 246.7% 0.70
1 5 5
45.9% 8.2% 100.0% 74.5% 16.7 0.88
3 4 5 4 2
48.4% 8.6% 100.0% 100.0% 16.2 0.95
3 4 5 5 2
42.8% 6.4% 100.0% 100.0% 16.6 0.90
3 3 5 5 2
89.9% 23.8% 23 0.0% 6.1% 1.23
4 5 5 1 2
75.9% 24.4% 24 0.2% 4.3% 1.09
3 5 5 1 1
80.8% 24.6% 24 0.6% 4.3% 1.20
4 5 5 1 1
5.0 5.6% 0.5% 0.43
5 1 1
4.8 8.8% 0.5% 0.43
5 1 1
4.6 24.8% 1.1% 0.47
5 2 1
3.39 Sehat
3.17 Sehat
3.23 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,241 4,125 4,378 3,705 116 (136) 536 93,653,078
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 121,854,998 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,287,602 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 72,451,468 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 1,038,839 29. Jumlah Pegawai (orang) 84,992,666 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 1.2% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.70 (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
56
0.01 1,392,549 482 606 226 30% 985 796 87,505 1,711,987 1,080,693 462,605 404 5,919,201 Telah disetujui
PDAM Kab. Majalengka TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
8.9% 0.9
4 2
191.4% 84.9% 437.5% 0.92
5 3 5
34.6% 10.4% 100.0% 100.0% 15.5 0.95
2013 Kondisi Nilai
Nilai
5 2
3.6% 1.0
3 2
208.1% 91.3% 481.1% 1.09
5 5 5
66.6% 85.1% 373.0% 0.81
3 4 5
2 5 5 5 2
37.0% 7.4% 100.0% 100.0% 15.4 0.85
2 3 5 5 2
38.0% 4.3% 100.0% 99.3% 16.4 0.80
2 2 5 5 2
59.9% 20.8% 21 47.1% 2.1% 1.08
1 5 5 3 1
59.6% 21.2% 21 57.1% 2.1% 1.08
1 5 5 3 1
79.1% 31.2% 21 54.8% 4.9% 1.10
3 3 5 3 1
8.0 14.6% 0.5% 0.43
5 1 1
7.6 15.5% 1.0% 0.43
5 1 1
8.4 17.5% 0.3% 0.36
4 1 1
3.38 Sehat
11.3% 0.9
2014 Kondisi
3.45 Sehat
3.05 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,583 3,117 3,626 3,093 465 (43) 490 12,100,739 17,937,188
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,757,057 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,016,133 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 13,128,523 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 474,088 29. Jumlah Pegawai (orang) 16,577,822 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2.9% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.92 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
57
0.03 885,350 134 201 26 65% 257 203 20,260 1,236,378 319,918 121,560 171 3,600,650 Belum disetujui
PDAM Kab. Purwakarta TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi
Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
6.5% 0.9
3 2
6.4% 0.9
3 2
3.6% 1.0
3 2
96.8% 96.3% 203.2% 0.92
4 5 5
188.0% 95.9% 221.5% 0.98
5 5 5
88.6% 95.2% 275.4% 0.92
4 5 5
63.9% 4.4% 100.0% 100.0% 19.2 0.90
4 2 5 5 2
61.9% 9.3% 100.0% 100.0% 18.5 1.00
4 4 5 5 2
66.5% 9.5% 100.0% 100.0% 16.1 1.00
4 4 5 5 2
55.5% 22.9% 23 87.7% 1.6% 1.21
1 5 5 5 1
56.3% 23.6% 23 87.1% 2.2% 1.21
1 5 5 5 1
53.7% 23.7% 23 79.6% 2.0% 1.10
1 5 5 4 1
8.1 7.1% 0.2% 0.36
4 1 1
7.7 9.5% 1.3% 0.43
5 1 1
6.7 14.4% 0.4% 0.43
5 1 1
3.39 Sehat
3.62 Sehat
3.50 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,139 3,872 4,060 3,685 267 79 454 25,349,152 36,890,414 2,751,481 5,433,566 23,494,102 857,056 22,573,876 3.9% 0.61
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
58
0.02 1,536,652 111 258 266 55% 407 219 24,007 887,016 296,661 197,418 160 4,179,547 Telah disetujui
PDAM Kab. Bogor TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
11.6% 0.8
5 3
355.7% 99.8% 833.6% 1.14
5 5 5
22.8% 5.6% 100.0% 99.0% 18.8 0.80
2013 Kondisi Nilai
5 3
11.8% 0.8
5 3
487.6% 98.8% 783.0% 1.14
5 5 5
412.2% 95.8% 834.1% 1.14
5 5 5
2 2 5 5 2
23.3% 5.0% 100.0% 100.0% 18.7 0.80
2 2 5 5 2
23.1% 6.0% 100.0% 100.0% 18.3 0.80
2 2 5 5 2
85.2% 29.9% 24 70.4% 14.8% 1.42
4 4 5 4 3
80.6% 29.3% 24 80.9% 11.3% 1.48
4 4 5 5 3
80.2% 27.9% 24 79.7% 20.0% 1.50
4 4 5 4 5
4.8 20.4% 0.6% 0.47
5 2 1
4.5 11.1% 0.3% 0.43
5 1 1
4.3 61.4% 0.8% 0.55
5 4 1
3.83 Sehat
10.5% 0.8
2014 Kondisi Nilai
3.85 Sehat
4.04 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,368 3,829 4,247 3,468 539 121 900
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 303,891,242 24. Volume Produksi Riil (L/det) 441,715,095 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 21,856,266 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 31,099,904 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 388,758,925 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 45,835,924 29. Jumlah Pegawai (orang) 256,901,090 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 18.1% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.58 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
59
0.10 2,869,920 83 484 188 36% 2,532 2,031 153,912 6,549,374 4,897,521 1,131,314 656 8,880,158 Belum mengajukan Restrukturisasi
PDAM Kab. Ciamis
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014
Nilai
1.0% 1.0
2 2
2.0% 1.0
2 2
0.1% 1.0
2 1
260.4% 95.2% 339.1% 0.92
5 5 5
206.8% 94.7% 407.9% 0.92
5 5 5
105.8% 97.6% 479.5% 0.87
5 5 5
33.0% -0.5% 100.0% 60.6% 13.7 0.63
2 1 5 4 1
32.1% 5.1% 99.6% 90.4% 13.5 0.75
2 2 5 5 1
44.3% 6.9% 100.0% 98.4% 13.7 0.90
3 3 5 5 1
62.9% 28.0% 21 47.4% 1.5% 1.00
2 4 4 3 1
55.4% 28.6% 22 45.1% 20.2% 1.27
1 4 5 3 5
60.1% 29.5% 21 42.2% 8.0% 1.10
2 4 5 3 2
7.2 10.1% 0.1% 0.43
5 1 1
6.6 81.8% 1.1% 0.59
5 5 1
6.0 91.4% 0.6% 0.59
5 5 1
2.98 Sehat
3.53 Sehat
3.45 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,144 3,781 4,288 3,489 363 (144) 655 58,828,977 80,001,239 4,408,586 9,225,982 63,316,406 87,260 18,301,828 0.5% 0.23
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
60
0.001 3,470,619 208 288 183 56% 316 190 23,051 1,768,532 443,990 196,680 139 4,428,233 Telah disetujui
PDAM Kab. Tasikmalaya TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
16.3% 0.8
5 3
502.3% 87.7% 653.4% 1.09
5 4 5
24.5% 4.7% 100.0% 84.2% 14.6 0.75
2013 Kondisi Nilai
5 3
16.9% 0.9
5 2
314.5% 88.0% 241.4% 1.09
5 4 5
97.9% 87.6% 253.8% 0.98
4 4 5
2 2 5 5 1
27.0% 2.5% 100.0% 93.3% 13.6 0.70
2 1 5 5 1
34.1% 10.8% 100.0% 88.6% 12.8 0.90
2 5 5 5 1
94.6% 30.5% 22 0.0% 5.5% 1.16
5 3 5 1 2
95.5% 33.7% 24 40.5% 3.5% 1.22
5 3 5 3 1
91.1% 35.0% 22 33.6% 2.2% 1.20
5 3 5 2 1
7.3 29.3% 2.0% 0.47
5 2 1
7.4 80.9% 1.9% 0.59
5 5 1
6.5 80.2% 0.7% 0.59
5 5 1
3.46 Sehat
25.2% 0.8
2014 Kondisi Nilai
3.60 Sehat
3.57 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,109 17. Return on Asset 0.10 3,650 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 797,335 4,490 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 13 3,962 20. Biaya Energi (Rp/m3) 106 1,459 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 167 619 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 65% 1,148 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 382 22,182,996 24. Volume Produksi Riil (L/det) 348 30,719,717 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 38,528 2,351,012 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 2,256,475 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 706,736 30,719,717 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 240,856 3,150,785 29. Jumlah Pegawai (orang) 252 36,948,891 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5,683,556 8.6% 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak Mengajukan Restrukturisasi Hutang 1.20 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
61
PDAM Kab. Cianjur
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
0.6% 1.0
2 2
0.5% 1.0
2 1
0.2% 1.0
2 2
264.9% 96.4% 398.0% 0.92
5 5 5
109.8% 98.8% 583.1% 0.87
5 5 5
159.5% 96.8% 942.8% 0.92
5 5 5
59.9% 2.9% 100.0% 82.0% 16.9 0.80
3 1 5 5 2
62.5% 5.8% 100.0% 85.6% 15.2 0.90
4 2 5 5 2
63.9% 9.6% 100.0% 90.6% 14.6 1.00
4 4 5 5 1
45.2% 32.2% 22 77.4% 4.1% 1.01
1 3 5 4 1
42.1% 29.9% 22 51.1% 10.1% 1.14
1 4 5 3 3
41.3% 29.1% 22 53.3% 20.5% 1.30
1 4 5 3 5
9.7 4.4% 0.8% 0.36
4 1 1
9.6 6.4% 1.5% 0.36
4 1 1
9.8 4.1% 0.4% 0.36
4 1 1
3.09 Sehat
3.27 Sehat
3.50 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,350 4,460 5,033 4,715 890 317 635 53,216,741 68,550,002 1,675,314 5,595,627 61,279,061 127,178 36,966,473 0.3% 0.54
17. Return on Asset 0.002 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,822,799 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 27 20. Biaya Energi (Rp/m3) 232 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 142 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 73% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 788 24. Volume Produksi Riil (L/det) 326 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 37,607 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 2,455,339 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 426,000 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 272,079 29. Jumlah Pegawai (orang) 370 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5,237,518 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak Mengajukan Program Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
62
PDAM Kab. Cirebon TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
-6.3% 1.1
1 1
-11.7% 1.1
1 1
-1.7% 1.0
1 1
8.7% 94.7% 171.7% 0.56
1 5 4
14.0% 97.2% 160.7% 0.53
1 5 3
15.8% 94.3% 189.6% 0.56
1 5 4
31.0% 5.7% 100.0% 66.9% 13.6 0.68
2 2 5 4 1
31.7% 4.0% 100.0% 76.7% 13.9 0.63
2 1 5 4 1
33.0% 4.8% 100.0% 85.2% 14.7 0.80
2 2 5 5 1
66.9% 21.7% 22 62.9% 6.9% 1.28
2 5 5 4 2
85.5% 28.6% 22 83.9% 1.6% 1.35
4 4 5 5 1
75.1% 26.4% 21 81.1% 1.7% 1.30
3 4 5 5 1
8.3 4.9% 1.2% 0.36
4 1 1
8.4 20.1% 0.5% 0.40
4 2 1
8.1 8.8% 0.2% 0.36
4 1 1
2.88 Sehat
2.91 Sehat
2.95 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,902 5,170 5,619 4,645 732 284 1,257 41,120,126 59,215,830 12,016,286 717,699 27,976,354 (465,310) 39,118,571 -1.2% 0.66
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
63
-0.01 1,823,821 268 245 281 51% 406 305 32,468 2,293,397 810,785 267,882 262 4,998,161 Telah disetujui
PDAM Kota Sukabumi TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi
Nilai
23.1% 1.0
5 2
21.9% 1.0
5 2
13.4% 1.0
5 2
6.7% 89.7% 104.3%
1 4 2
2.3% 76.5% 105.2%
1 2 2
7.5% 85.8% 111.4%
1 4 2
0.72
0.61
0.72
42.9% -1.6% 100.0% 83.7% 15.8 0.80
3 1 5 5 2
24.9% -1.5% 100.0% 93.5% 15.2 0.75
2 1 5 5 2
31.0% 2.4% 100.0% 93.5% 14.6 0.70
2 1 5 5 1
63.5% 61.4% 19 0.0% 2.6% 0.66
2 1 4 1 1
55.6% 58.9% 21 31.4% 3.6% 0.66
1 1 4 2 1
73.1% 68.8% 22 34.7% 2.3% 0.90
3 1 5 2 1
12.3 7.4% 0.5% 0.15
1 1 1
12.5 7.9% 0.2% 0.15
1 1 1
9.9 12.2% 0.2% 0.29
3 1 1
2.33 Kurang Sehat
2.17 Sakit
2.59 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,828 1,931 4,955 4,656 2,897 (127) 172 31,203,604 47,853,282 42,756,744 91,455 4,907,114 659,283 19,957,389 3.3% 0.42
17. Return on Asset 0.01 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,416,710 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 10 20. Biaya Energi (Rp/m3) 78 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 60 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 69% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 551 24. Volume Produksi Riil (L/det) 403 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 19,801 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 510,660 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 473,249 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 146,728 29. Jumlah Pegawai (orang) 197 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,078,157 31. Status Restrukturisasi Hutang Belum ada persetujuan dari Menteri Keuangan (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
64
PDAM Kab. Kuningan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
-8.7% 1.1
1 1
1.6% 1.0
2 2
7.8% 1.0
4 2
118.2% 97.9% 151.7% 0.75
5 5 3
41.8% 94.5% 133.9% 0.67
2 5 2
64.3% 97.4% 140.9% 0.86
3 5 3
39.6% 8.3% 100.0% 75.5% 14.2 0.78
2 4 5 4 1
41.7% 16.4% 100.0% 77.9% 13.9 0.88
3 5 5 4 1
42.9% 8.6% 100.0% 83.7% 13.9 0.90
3 4 5 5 1
59.6% 32.4% 24 100.0% 3.6% 1.07
1 3 5 5 1
65.6% 32.1% 24 100.0% 0.5% 1.14
2 3 5 5 1
63.2% 31.9% 24 95.0% 0.1% 1.10
2 3 5 5 1
6.3 12.4% 0.3% 0.43
5 1 1
5.8 6.9% 0.5% 0.43
5 1 1
5.5 8.7% 0.7% 0.43
5 1 1
3.03 Sehat
3.11 Sehat
3.33 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,491 2,990 3,511 2,766 (499) (1,020) (275) 29,423,846 40,171,739 8,840,580 11,659,960 913,783 28,651,353 3.2% 0.71
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
65
0.023 1,133,003 51 85 148 59% 575 363 35,456 1,119,509 496,647 213,206 195 5,587,900 Telah disetujui
PDAM Kab. Sukabumi TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
1.5% 1.0
2 2
1.7% 1.0
2 2
0.8% 1.0
2 2
90.3% 93.6% 668.3%
4 5 5
108.7% 93.3% 627.4%
5 5 5
389.5% 93.0% 1064.2%
5 5 5
0.92
0.92
0.87 33.8% 15.1% 100.0% 84.3% 17.1
2 5 5 5 2
27.6% 10.9% 100.0% 84.3% 16.9
2 5 5 5 2
29.3% 11.8% 86.0% 94.8% 15.6
0.95
0.95 63.8% 33.0% 24 70.0% 0.9%
2 3 5 4 1
52.5% 30.9% 21 86.4% 0.9%
1.00 1 3 4 5 1
45.1% 22.4% 22 84.5% 6.1%
0.99
1.08 6.7 46.9% 0.3%
5 3 1
0.51
3.40 Sehat
6.1 8.6% 0.2% 0.43
2 5 5 5 2
1 5 5 5 2
1.30 5 1 1
5.3 14.0% 0.1% 0.43
3.29 Sehat
5 1 1
3.58 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
6,328 5,758 5,934 4,888 570 394 1,440 103,101,860 122,751,178 1,810,661 111,216,924 899,927 43,949,834 2.1% 0.36
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
66
0.01 4,118,338 199 441 494 47% 647 292 29,806 2,422,113 925,342 271,318 157 5,640,622 Telah disetujui
PDAM Kab. Sumedang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
5.8% 1.0
3 2
0.2% 1.0
2 2
1.0% 1.0
2 2
17.5% 95.3% 272.2% 0.76
1 5 5
2.1% 90.3% 268.3% 0.70
1 5 5
2.1% 90.2% 278.3% 0.70
1 5 5
32.7% 0.2% 99.8% 66.3% 13.3 0.63
2 1 5 4 1
30.8% 3.2% 100.0% 63.3% 13.1 0.63
2 1 5 4 1
33.6% 2.9% 100.0% 90.9% 13.7 0.70
2 1 5 5 1
40.5% 27.3% 22 87.8% 11.0% 1.27
1 4 5 5 3
38.3% 29.2% 21 85.1% 10.0% 1.27
1 4 5 5 3
38.3% 27.4% 21 82.6% 10.0% 1.30
1 4 5 5 3
10.6 37.7% 0.7% 0.33
3 2 1
10.5 63.8% 0.5% 0.41
3 4 1
13.0 88.2% 2.5% 0.42
2 5 2
2.98 Sehat
3.01 Sehat
3.09 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,474 4,113 4,533 4,188 361 (59) 285 15,759,824 30,584,673 10,349,823 639,642 19,595,209 191,296 23,611,185 0.8% 0.77
17. Return on Asset 0.01 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,118,106 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 468 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 136 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 57% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 589 24. Volume Produksi Riil (L/det) 226 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 27,354 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,068,929 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 593,183 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 199,374 29. Jumlah Pegawai (orang) 355 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,779,841 31. Status Restrukturisasi Hutang Masih Dalam Proses Penilaian Komite Teknis (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
67
PDAM Kota Banjar
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi
Nilai
0.4% 1.0
2 2
-1.7% 1.1
1 1
-2.4% 1.1
1 1
56.0% 93.2% 1953.9% 0.76
2 5 5
4.5% 91.1% 1791.9% 0.59
1 5 5
7.5% 84.6% 1417.8% 0.54
1 3 5
36.9% 6.0% 100.0% 78.3% 16.4 0.78
2 3 5 4 2
39.5% 5.0% 100.0% 100.0% 15.0 0.80
2 2 5 5 2
38.2% 1.1% 100.0% 94.7% 15.0 0.70
2 1 5 5 2
71.2% 33.5% 22 13.4% 2.1% 0.95
3 3 5 1 1
80.0% 31.1% 22 27.7% 2.3% 1.02
3 3 5 2 1
73.1% 34.5% 21 29.3% 1.9% 1.00
3 3 4 2 1
7.8 5.3% 0.5% 0.36
4 1 1
7.6 0.0% 0.0% 0.36
4 1 1
7.8 8.9% 0.6% 0.36
4 1 1
2.84 Sehat
2.77 Kurang Sehat
2.53 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,164 3,471 4,237 3,755 693 (73) 409 25,866,974 42,752,258 1,884,239 1,131,085 39,736,934 (940,135) 10,584,122 -8.9% 0.25
17. Return on Asset -0.02 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4,203,762 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 260 20. Biaya Energi (Rp/m3) 572 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 113 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 35% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 180 24. Volume Produksi Riil (L/det) 132 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,170 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 190,845 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 155,234 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 59,314 29. Jumlah Pegawai (orang) 79 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,944,870 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
68
PDAM Kab. Karawang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
6.0% 0.9
3 2
5.7% 0.9
3 2
8.1% 0.9
4 2
374.6% 93.7% 699.5% 0.98
5 5 5
306.6% 94.2% 760.0% 0.98
5 5 5
112.5% 77.8% 679.6% 0.87
5 2 5
40.6% 5.7% 96.5% 97.8% 18.9 0.85
3 2 5 5 2
41.2% 6.2% 94.9% 81.5% 19.6 0.90
3 3 5 5 2
36.4% 2.7% 96.0% 98.6% 18.5 0.80
2 1 5 5 2
72.1% 32.6% 22 71.9% 2.8% 1.15
3 3 5 4 1
87.5% 31.3% 22 44.6% 3.5% 1.15
4 3 5 3 1
81.9% 27.8% 23 60.1% 5.3% 1.40
4 4 5 4 2
5.2 6.4% 0.6% 0.43
5 1 1
4.7 13.8% 1.4% 0.43
5 1 1
5.2 40.1% 2.0% 0.51
5 3 1
3.40 Sehat
3.46 Sehat
3.48 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,117 3,316 3,675 3,011 801 442 1,106 88,475,093 113,984,056
5,002,565 11,768,973 97,212,518 7,839,118 71,339,752 11.1% 0.63
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
69
0.07 1,794,572 194 447 124 40% 879 720 63,516 2,280,990 1,099,706 400,562 332 5,793,561 Telah disetujui
PDAM Kota Bandung TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
-0.8% 1.0
1 2
-17.3% 0.9
1 2
-25.0% 0.9
1 2
26.8% 88.0% 53.1% 0.47
1 4 1
55.3% 88.9% 63.4% 0.53
2 4 1
58.9% 88.1% 73.7% 0.53
2 4 1
72.2% -1.9% 95.7% 72.1% 16.9 0.78
4 1 5 4 2
76.2% -0.3% 95.4% 78.4% 16.4 0.78
4 1 5 4 2
71.1% 1.4% 99.1% 82.6% 17.3 0.90
4 1 5 5 2
80.2% 35.0% 17 24.4% 11.9% 1.06
4 3 3 2 3
80.4% 33.0% 16 22.1% 11.9% 1.06
4 3 3 2 3
82.3% 32.2% 17 21.8% 13.9% 1.10
4 3 3 2 3
5.0 40.9% 1.3% 0.51
5 3 1
5.2 49.7% 0.9% 0.51
5 3 1
4.4 86.4% 1.6% 0.59
5 5 1
2.81 Sehat
2.87 Sehat
3.02 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
6,136 4,007 4,730 4,327 2,129 1,406 1,809
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 131,130,673 24. Volume Produksi Riil (L/det) 292,675,223 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 81,459,470 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 311,614,710 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) (104,230,190) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 26,064,514 29. Jumlah Pegawai (orang) 272,701,153 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 9.7% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.93 (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
70
0.09 1,914,900 222 92 487 44% 2,764 2,274 152,841 2,514,409 2,442,321 1,735,357 678 11,257,053 Telah disetujui
PDAM Kota Depok
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi
Nilai
-12.6% 1.5
1 1
-8.3% 1.4
1 1
176.0% 83.3% 2200.1% 0.70
5 3 5
243.6% 77.7% 1495.4% 0,5
5 2 5
7.1% 100.0% 100.0% 100.0% 17.9 0.90 . 100.0% 29.3% 24 81.3% 32.5% 1.68
1 5 5 5 2
21.1% 15.2% 100.0% 96.3% 16.5 1.00 . 100.0% 30.4% 24 79.9% 21.2% 1.50
2 5 5 5 2
6.5 87.0% 3.3% 0.56
4 5 2
7.0 98.2% 2.5% 0.56
4 5 2
5 4 5 5 5
3.84 Sehat
5 3 5 4 5
3.70 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,679 7,857 9,036 6,593 (2,178) (3,357) (914) 29,977,630 43,471,081 2,776,239 40,818,221 (3,379,088) 12,188,969 -30.6% 0.28
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
71
-0.08 5,356,880 60 58% 78 78 8,115 2,033,508 867,525 183,365 57 5,426,588
PDAM Kota Bekasi TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
2.5% 0.9
2 2
1.4% 1.0
2 2
0.8% 1.0
2 2
357.4% 92.3% 1503.6%
5 5 5
67.2% 98.8% 1886.9%
3 5 5
161.6% 96.7% 2778.3%
5 5 5
0.92
0.81
0.92
27.2% 39.4% 92.6% 91.4% 16.5 0.95
2 5 5 5 2
21.8% 22.0% 49.7% 98.8% 16.4 0.90
2 5 3 5 2
23.1% 13.7% 22.4% 98.8% 16.9 0.90
2 5 2 5 2
82.1% 21.0% 24 37.7% 1.8% 1.23
4 5 5 2 1
87.0% 11.4% 24 51.6% 1.5% 1.29
4 5 5 3 1
93.0% 14.5% 24 42.2% 8.1% 1.40
5 5 5 3 2
9.7 7.9% 0.7% 0.29
3 1 1
8.3 69.9% 1.5% 0.41
3 4 1
7.3 72.8% 2.0% 0,48
4 4 1
3.39 Sehat
3.41 Sehat
3.70 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,748 3,754 3,754 2,965 (6) (6) 783 115,679,051 131,742,402 4,563,822 127,00,659 1,054,279 43,879,577 2.4% 0.33
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
72
0.01 5,573,569 240 418 120 55% 450 419 23,637 840,835 612,687 141,822 173 7,561,165
73
Provinsi JAWA TENGAH
74
75
PDAM Kab. Klaten
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
4.7% 0.9
3 2
5.4% 0.9
3 2
7.6% 0.9
4 2
3352.4% 99.1% 453.2% 0.98
5 5 5
2485.2% 97.8% 468.2% 0.98
5 5 5
1352.7% 86.1% 518.4% 0.98
5 4 5
55.9% 5.2% 100.0% 85.0% 16.4 0.85
3 2 5 5 2
54.5% 7.7% 100.0% 92.9% 15.9 0.90
3 3 5 5 2
39.6% 6.1% 110.8% 0.0% 15.9 0.60
2 3 5 1 2
65.5% 27.2% 24 98.7% 13.5% 1.34
2 4 5 5 3
67.5% 26.7% 24 98.5% 11.6% 1.34
2 4 5 5 3
75.2% 29.7% 24 85.8% 8.9% 1.30
3 4 5 5 2
5.0 24.1% 4.5% 0.51
5 2 2
4.7 21.5% 3.9% 0.51
5 2 2
4.3 29.1% 3.2% 0.51
5 2 2
3.68
3.73
3.38
Sehat
Sehat
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,807 3,072 3,498 2,800 735 309 1,007 38,264,075 70,603,734 1,833,314 57,860,294 4,390,955 34,249,840 13.4% 0.49
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
76
0.06 1,904,554 11 125 120 45% 494 371 37,071 1,316,907 688,188 272,858 158 4,771,484
PDAM Kab. Cilacap
TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
6.0% 0.9
3 2
5.0% 0.9
3 2
4.7% 0.9
3 2
619.1% 99.5% 709.3% 0.98
5 5 5
627.6% 98.8% 823.7% 0.98
5 5 5
925.5% 87.8% 855.3% 0.98
5 4 5
31.1% 4.1% 100.0% 83.3% 13.5 0.75
2 2 5 5 1
33.2% 6.9% 100.0% 90.1% 13.6 0.80
2 3 5 5 1
34.4% 5.0% 100.0% 0.0% 13.8 0.50
2 2 5 1 1
85.9% 23.3% 23 33.4% 11.7% 1.36
4 5 5 2 3
71.8% 23.7% 23 67.6% 4.8% 1.29
3 5 5 4 1
71.9% 23.7% 22 92.5% 3.3% 1.40
3 5 5 5 1
4.0 18.7% 1.5% 0.43
5 1 1
3.7 30.6% 0.6% 0.47
5 2 1
3.4 42.9% 0.3% 0.51
5 3 1
3.51 Sehat
3.53 Sehat
3.23 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,839 4,330 4,538 3,747 509 302 1,093 108,041,431
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 128,936,198 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,224,720 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 9,446,385 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 113,861,434 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 5,315,137 29. Jumlah Pegawai (orang) 67,935,781 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 7.9% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.53 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
77
0.04 1,929,258 142 594 342 36% 765 550 66,832 1,774,515 1,567,654 538,540 226 7,243,154 Telah disetujui
PDAM Kota Salatiga TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
11.8% 0.8
5 3
351.0% 97.2% 670.3% 1.14
5 5 5
78.7% 4.0% 100.0% 88.4% 18.9 0.85
2013 Kondisi Nilai
5 3
13.0% 0.8
5 3
440.5% 97.8% 607.8% 1.14
5 5 5
615.2% 92.8% 677.4% 1.14
5 5 5
4 1 5 5 2
86.6% 3.3% 100.0% 81.9% 19.0 1.10
5 5 5 5 2
77.3% 2.9% 95.3% 77.6% 18.6 0.80
4 1 5 4 2
89.9% 24.7% 21 6.0% 14.9% 1.21
4 5 4 1 3
87.1% 24.4% 19 21.0% 14.0% 1.28
4 5 4 2 3
87.3% 24.0% 19 25.5% 17.6% 1.30
4 5 4 2 4
5.7 27.5% 0.7% 0.47
5 2 1
5.3 31.2% 0.2% 0.47
5 2 1
5.1 100.0% 1.3% 0.59
5 5 1
3.67 Sehat
12.8% 0.8
2014 Kondisi Nilai
3.99 Sehat
3.85 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,951 2,644 2,782 2,340 307 169 611 15,551,324 27,725,599 1,197,103 23,632,557 3,062,633 22,797,048 13.7% 0.82
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
78
0.11 1,038,062 14 349 25 41% 318 278 26,709 202,332 202,332 156,404 136 5,038,051
PDAM Kab. Batang
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
15.2% 0.7
5 3
15.7% 0.7
5 3
14.7% 0.7
5 3
185.0% 88.6% 474.8% 1.09
5 4 5
1629.4% 94.6% 578.7% 1.14
5 5 5
10806.3% 97.4% 678.0% 1.14
5 5 5
59.4% 10.2% 100.0% 97.3% 16.1 1.00
3 5 5 5 2
64.6% 10.4% 100.0% 87.9% 16.2 1.05
4 5 5 5 2
61.3% 16.7% 100.0% 100.0% 15.4 1.05
4 5 5 5 2
57.1% 20.9% 24 92.6% 6.0% 1.28
1 5 5 5 2
60.3% 20.1% 24 56.3% 6.6% 1.22
2 5 5 3 2
70.5% 19.7% 24 57.7% 5.9% 1.30
3 5 5 3 2
3.6 11.9% 1.0% 0.43
5 1 1
3.5 11.2% 1.5% 0.43
5 1 1
3.3 22.2% 1.6% 0.47
5 2 1
3.79 Sehat
3.84 Sehat
3.95 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,189 2,457 2,457 2,069 732 732 1,120 24,428,680 48,173,139
107,134 3,384,294 41,067,587
6,023,228 27,760,869 22.3% 0.58
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
79
0.13 1,340,526 39 391 37% 454 320 35,936 715,115 361,207 221,350 117 5,982,655
PDAM Kab. Magelang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
9.9% 0.8
4 3
8.8% 0.9
4 2
10.7% 0.8
5 3
188.1% 99.5% 870.8% 1.09
5 5 5
585.8% 100.9% 926.9% 1.03
5 5 5
1904.7% 94.1% 1113.7% 1.14
5 5 5
25.1% 7.7% 98.0% 78.7% 18.1 0.78
2 3 5 4 2
46.9% 5.3% 100.0% 79.7% 18.7 0.78
3 2 5 4 2
48.5% 3.3% 100.0% 0.0% 19.3 0.50
3 1 5 1 2
87.7% 20.8% 24 17.8% 8.1% 1.23
4 5 5 1 2
81.0% 20.8% 22 45.2% 9.8% 1.36
4 5 5 3 2
71.3% 35.6% 23 45.0% 10.9% 1.10
3 2 5 3 3
3.8 11.1% 0.7% 0.43
5 1 1
3.5 12.7% 0.2% 0.43
5 1 1
3.4 53.4% 3.0% 0.55
5 3 2
3.52 Sehat
3.59 Sehat
3.33 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
1,953 1,563 1,942 1,663 390 11 290 28,144,816 47,196,354 770,167 42,958,565 4,590,375 30,630,800 15.5% 0.65
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
80
0.10 976,463 1 52 183 39% 874 623 48,334 1,251,956 583,355 283,205 163 4,707,651
PDAM Kab. Kudus
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
Kondisi
2013
Nilai
2014 Kondisi Nilai
3.9% 0.9
3 2
4.8% 0.9
3 2
5.1% 0.9
3 2
206.2% 92.3% 694.2%
5 5 5
169.6% 91.3% 769.1%
5 5 5
93.1% 97.0% 700.7%
4 5 5
0.98
0.98
0.92
23.5% 9.3% 100.0% 62.1% 15.9 0.83
2 4 5 4 2
35.1% 7.3% 100.0% 73.1% 15.9 0.78
2 3 5 4 2
36.3% 9.7% 100.0% 85.6% 15.5 0.90
2 4 5 5 2
67.7% 25.7% 23 97.5% 15.3% 1.41
2 4 5 5 4
73.0% 24.0% 24 97.8% 10.8% 1.48
3 5 5 5 3
69.4% 19.6% 24 99.3% 5.3% 1.30
2 5 5 5 2
4.1 82.1% 2.2% 0.59
5 5 1
3.8 50.4% 0.2% 0.51
5 3 1
3.6 52.2% 0.4% 0.51
5 3 1
3.80 Sehat
3.74 Sehat
3.68 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,917 3,951 3,951 2,862 (34) (34) 1,056 42,891,495 53,952,518 3,715,984 3,983,399 46,253,135 2,342,367 28,046,381 8.4% 0.52
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
81
0.04 1,671,909 4 461 125 41% 360 250 32,270 786,231 510,555 185,504 115 5,266,806
PDAM Kab. Pemalang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
8.5% 0.8
4 3
8.4% 0.8
4 3
12.3% 0.7
5 3
120.6% 99.1% 680.9% 1.09
5 5 5
137.1% 99.2% 695.3% 1.09
5 5 5
110.8% 98.0% 621.3% 1.14
5 5 5
32.0% 13.5% 100.0% 91.9% 14.4 0.90
2 5 5 5 1
35.5% 12.8% 100.0% 73.1% 14.7 0.83
2 5 5 4 1
39.8% 14.9% 100.0% 91.9% 14.2 0.90
2 5 5 5 1
45.3% 22.7% 23 100.0% 3.9% 1.21
1 5 5 5 1
35.9% 20.3% 24 88.4% 2.7% 1.21
1 5 5 5 1
41.3% 26.5% 21 87.8% 1.6% 1.10
1 4 4 5 1
3.4 14.7% 3.3% 0.47
5 1 2
3.1 23.6% 1.4% 0.47
5 2 1
2.7 52.8% 1.8% 0.51
5 3 1
3.67 Sehat
3.59 Sehat
3.61 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,696 2,665 2,900 2,332 1,032 796 1,364 53,406,866
17. Return on Asset 0.10 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,763,767 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 10 20. Biaya Energi (Rp/m3) 46 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 353 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 44% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 723 24. Volume Produksi Riil (L/det) 298 68,832,783 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 39,026 4,389,699 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,433,202 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 745,776 57,753,269 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 296,748 7,127,486 29. Jumlah Pegawai (orang) 106 29,538,851 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5,395,675 24.7% 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak Mengajukan Restrukturisasi Utang 0.43 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
82
PDAM Kab. Temanggung TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
16.6% 0.7
5 3
17.0% 0.7
5 3
15.5% 0.7
5 3
723.1% 98.7% 547.2% 1.14
5 5 5
2617.2% 98.8% 676.2% 1.14
5 5 5
614.7% 100.0% 8449.1% 1.14
5 5 5
39.4% 5.7% 99.6% 98.1% 21.1 0.85
2 2 5 5 3
29.2% 6.5% 99.2% 98.1% 21.4 0.90
2 3 5 5 3
28.0% 5.8% 99.6% 91.5% 20.8 0.90
2 2 5 5 3
93.5% 19.1% 23 83.5% 27.4% 1.75
5 5 5 5 5
95.6% 21.0% 23 80.0% 20.7% 1.75
5 5 5 5 5
93.7% 21.5% 23 96.6% 20.1% 1.80
5 5 5 5 5
3.3 15.3% 1.3% 0.43
5 1 1
3.1 18.8% 0.7% 0.43
5 1 1
2.9 7.2% 0.3% 0.43
5 1 1
4.17 Sehat
4.22 Sehat
4.17 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
1,547 1,816 1,851 1,491 (269) (304) 56 28,311,997 33,003,182 390,611 32,612,571 5,052,693 23,589,681 22.0% 0.71
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
83
0.15 997,557 6 61 91 41% 397 372 33,084 739,873 654,297 183,310 97 8,843,549
PDAM Kab. Tegal
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
9.4% 0.8
4 3
9.4% 0.8
4 3
11.2% 0.8
5 3
44.2% 86.4% 2522.0% 0.87
5 4 5
337.0% 87.1% 2288.3% 1.03
5 4 5
313.3% 95.0% 1466.4% 1.14
5 5 5
20.1% 11.6% 100.0% 0.0% 14.6 0.60
2 5 5 1 1
10.9% 32.9% 100.0% 100.0% 12.7 0.85
1 5 5 5 1
12.2% 27.7% 100.0% 100.0% 12.1 0.90
1 5 5 5 1
71.5% 30.8% 24 100.0% 2.2% 1.21
3 3 5 5 1
77.4% 27.1% 24 99.5% 5.1% 1.35
3 4 5 5 2
60.6% 25.8% 24 99.2% 4.4% 1.20
2 4 5 5 1
7.2 24.3% 3.5% 0.51
5 2 2
5.7 25.7% 1.2% 0.47
5 2 1
4.8 24.0% 3.3% 0.51
5 2 2
3.19 Sehat
3.70 Sehat
3.71 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,393 5,909 6,373 5,396 (516) (980) (4) 29,153,851 50,626,413 3,452,529 47,173,883 5,306,766 34,342,367 15.7% 0.68
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
84
0.10 2,014,180 36 316 42% 295 178 25,135 1,439,048 1,217,431 148,561 121 6,757,762
PDAM Kab. Wonogiri "Giri Tirta Sari" TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
-4.7% 1.1
1 1
-5.2% 1.1
1 1
-7.4% 1.1
1 1
153.1% 100.0% 1206.7% 0.81
5 5 5
98.9% 89.6% 1002.9% 0.70
4 4 5
100.6% 89.2% 1269.4% 0.76
5 4 5
54.6% 12.3% 100.0% 69.6% 16.2 0.93
3 5 5 4 2
56.8% 6.5% 100.0% 74.5% 16.1 0.83
3 3 5 4 2
25.1% 9.1% 161.8% 66.8% 15.9 0.80
2 4 5 4 2
48.7% 23.0% 21 100.0% 3.4% 1.21
1 5 5 5 1
50.7% 20.7% 24 100.0% 4.3% 1.21
1 5 5 5 1
50.5% 18.8% 24 100.0% 3.3% 1.20
1 5 5 5 1
10.1 8.6% 3.9% 0.33
3 1 2
9.9 3.2% 0.5% 0.36
4 1 1
9.6 4.1% 0.4% 0.36
4 1 1
3.28 Sehat
3.10 Sehat
3.15 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,619 4,140 4,140 3,704 (521) (521) (85) 21,915,968 30,154,121 2,375,505 27,778,615 (2,061,317) 24,533,167 -8.4% 0.81
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
85
-0.07 975,451 630 300 47% 496 250 30,913 946,241 721,812 181,386 296 3,616,414
PDAM Kab. Jepara
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
3.6% 0.9
3 2
2.6% 0.9
2 2
4.1% 0.9
3 2
563.2% 83.7% 2541.7% 0.87
5 3 5
1752.1% 77.7% 3531.0% 0.76
5 2 5
1818.6% 76.2% 2749.1% 0.81
5 2 5
16.9% 8.1% 100.0% 81.1% 17.1 0.85
1 4 5 5 2
17.2% 3.6% 100.0% 87.1% 16.9 0.70
1 1 5 5 2
17.0% 5.6% 100.0% 88.5% 16.8 0.80
1 2 5 5 2
74.8% 20.8% 18 63.9% 2.7% 1.21
3 5 4 4 1
68.7% 20.5% 21 59.8% 1.8% 1.07
2 5 4 3 1
70.5% 20.7% 20 16.2% 1.7% 1.00
3 5 4 1 1
4.0 8.0% 0.2% 0.43
5 1 1
3.7 97.2% 2.3% 0.59
5 5 1
3.5 24.1% 0.8% 0.47
5 2 1
3.35 Sehat
3.12 Sehat
3.04 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,039 2,653 2,676 1,984 386 363 1,055 21,011,909 58,934,081 782,019 56,790,288 2,307,714 22,780,740 10.4% 0.39
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
86
0.04 1,936,264 1 553 105 27% 421 296 30,437 1,153,025 1,089,794 184,902 108 5,179,513
PDAM Kab. Sragen
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
13.2% 0.9
5 2
7.7% 0.9
4 2
6.6% 0.9
3 2
334.9% 98.4% 3070.3% 1.09
5 5 5
2915.7% 89.5% 3836.8% 0.98
5 4 5
1640.9% 100.1% 3405.9% 0.98
5 5 5
37.8% 11.4% 98.0% 100.0% 15.7 0.95
2 5 5 5 2
57.0% 14.3% 100.0% 55.8% 14.4 0.80
3 5 5 3 1
68.1% 8.9% 100.0% 80.8% 14.9 1.00
4 4 5 5 1
56.3% 27.2% 24 0.9% 5.2% 0.95
1 4 5 1 2
68.6% 28.4% 24 97.6% 4.1% 1.21
2 4 5 5 1
60.0% 33.5% 20 80.0% 2.3% 1.00
1 3 4 5 1
3.7 18.2% 0.6% 0.43
5 1 1
4.2 29.6% 0.5% 0.47
5 2 1
4.2 16.4% 0.5% 0.43
5 1 1
3.41 Sehat
3.46 Sehat
3.35 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,469 2,747 3,307 2,822 722 162 647 38,850,951 50,255,449 358,930 213,679 48,779,908 3,211,952 38,302,650 8.5% 0.76
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
87
0.06 934,029 6 413 177 45% 809 486 53,805 900,503 466,587 317,688 226 4,220,617 Telah disetujui
PDAM Kab. Kendal
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014 Nilai
2.2% 1.0
2 2
2.4% 1.0
2 2
-0.9% 1.0
1 1
103.4% 98.5% 789.8% 0.92
5 5 5
123.2% 94.1% 985.1% 0.92
5 5 5
115.2% 93.3% 1098.9% 0.81
5 5 5
33.3% 6.1% 100.0% 100.0% 13.4 0.80
2 3 5 5 1
52.3% 9.2% 100.0% 100.0% 13.1 0.90
3 4 5 5 1
52.4% 5.9% 100.0% 98.1% 13.5 0.80
3 2 5 5 1
77.0% 27.7% 24 80.0% 3.2% 1.28
3 4 5 5 1
72.5% 29.5% 23 77.0% 1.1% 1.22
3 4 5 4 1
77.2% 28.2% 23 78.0% 2.6% 1.20
3 4 5 4 1
3.4 83.9% 1.8% 0.59
5 5 1
3.1 74.1% 1.2% 0.55
5 4 1
3.7 9.1% 1.4% 0.43
5 1 1
3.59 Sehat
3.59 Sehat
3.26 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,025 4,132 4,602 3,604 (107) (578) 420 44,293,782 59,463,439 4,600,066 54,424,857 (495,601) 45,231,167 -1.1% 0.76
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
88
-0.01 1,009,069 601 307 47% 561 433 58,929 955,949 653,630 342,526 219 3,949,491
PDAM Kab. Karanganyar TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
Kondisi
2012
Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi
Nilai
4.6% 0.9
3 2
5.0% 0.9
3 2
8.1% 0.9
4 2
103.7% 90.3% 792.0% 0.98
5 5 5
134.1% 82.9% 948.0% 0.87
5 3 5
183.9% 90.4% 991.3% 1.03
5 5 5
33.4% 5.8% 100.0% 40.4% 16.6 0.65
2 2 5 3 2
32.7% 5.3% 100.0% 56.5% 16.4 0.65
2 2 5 3 2
36.0% 5.0% 99.6% 53.0% 16.5 0.70
2 2 5 3 2
78.0% 21.7% 22 0.0% 1.2% 1.09
3 5 5 1 1
78.5% 21.2% 22 0.0% 1.5% 1.09
3 5 5 1 1
76.9% 21.2% 22 0.0% 1.2% 1.10
3 5 5 1 1
6.7 14.2% 1.2% 0.43
5 1 1
6.3 13.5% 0.7% 0.43
5 1 1
6.0 27.9% 1.7% 0.47
5 2 1
3.15 Sehat
3.04 Sehat
3.24 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,102 17. Return on Asset 2,967 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,011 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2,539 20. Biaya Energi (Rp/m3) 135 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 91 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 563 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 33,583,414 24. Volume Produksi Riil (L/det) 42,290,433 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,373,665 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 38,024,140 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 3,085,244 29. Jumlah Pegawai (orang) 32,374,695 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 9.5% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.77 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
89
0.07 955,802 11 144 261 45% 490 377 44,246 861,845 720,683 259,724 265 3,414,584
PDAM Kab. Wonosobo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
149.1% 0.9
5 2
35.4% 0.9
5 2
18.5% 0.9
5 2
7444.8% 88.3% 105.8% 0.94
5 4 2
2605.3% 88.2% 122.9% 0.94
5 4 2
0.2% 95.6% 146.9% 0.81
1 5 3
87.0% 5.4% 100.0% 93.1% 14.4 1.05
5 5 5 5 1
84.0% 1.4% 100.0% 91.9% 14.6 1.05
5 5 5 5 1
87.0% 7.9% 100.0% 96.3% 13.8 1.10
5 5 5 5 1
60.7% 37.8% 24 97.9% 4.1% 1.07
2 2 5 5 1
56.7% 37.3% 24 97.9% 8.0% 1.07
1 2 5 5 2
56.3% 35.7% 24 98.1% 4.6% 1.00
1 2 5 5 1
4.5 100.0% 2.2% 0.59
5 5 1
4.4 32.1% 1.0% 0.47
5 2 1
4.1 72.8% 0.0% 0.55
5 4 1
3.65 Sehat
3.53 Sehat
3.41 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,878 2,313 2,877 2,527 565 1 351 40,566,751 78,286,574 30,624,408 25,004,701 4,632,250 49,216,392 9.7% 0.63
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
90
0.06 1,016,854 10 275 45% 1,297 730 76,989 769,318 494,047 429,728 316 5,376,174 Telah disetujui
PDAM Kota Pekalongan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
15.1% 0.9
5 2
206.4% 99.2% 255.2% 1.09
5 5 5
50.7% 6.4% 99.2% 86.3% 17.3 0.90
2013 Kondisi
Kondisi
Nilai
5 2
3.5% 1.0
3 2
163.1% 93.4% 255.3% 1.09
5 5 5
260.1% 91.5% 346.0% 0.98
5 5 5
3 3 5 5 2
55.3% 12.1% 92.7% 76.6% 16.7 0.93
3 5 5 4 2
52.6% 9.8% 92.5% 72.8% 15.8 0.90
3 4 5 4 2
53.0% 35.6% 17 11.3% 6.8% 0.65
1 2 3 1 2
60.4% 38.7% 19 10.0% 7.7% 0.80
2 2 4 1 2
65.6% 39.6% 22 18.2% 2.5% 0.80
2 2 5 1 1
5.0 38.2% 2.2% 0.47
5 2 1
4.5 19.4% 0.4% 0.43
5 1 1
4.1 8.8% 0.6% 0.43
5 1 1
3.10 Sehat
13.3% 0.9
2014 Nilai
3.24 Sehat
3.09 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,287 2,935 3,889 3,422 351 (602) (135) 19,782,336 28,711,611 1,212,398 6,424,101 20,412,640 709,029 21,561,386 3.5% 0.75
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
91
0.02 1,140,889 31 456 93 54% 421 276 25,166 327,043 327,043 172,094 102 5,412,300 telah dsetujui
PDAM Kab. Banyumas TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
11.0% 0.8
5 3
9.5% 0.8
4 3
7.4% 0.9
4 2
223.6% 90.8% 863.6% 1.14
5 5 5
822.3% 99.8% 1360.7% 1.09
5 5 5
689.8% 86.0% 3328.5% 0.98
5 4 5
24.0% 3.6% 100.0% 89.3% 19.4 0.75
2 1 5 5 2
24.4% 2.8% 100.0% 82.9% 19.3 0.75
2 1 5 5 2
24.4% 5.7% 70.7% 72.4% 19.0 0.70
2 2 4 4 2
66.8% 26.5% 23 81.6% 17.2% 1.41
2 4 5 5 4
60.9% 21.6% 23 81.3% 4.0% 1.28
2 5 5 5 1
65.2% 24.1% 23 76.9% 3.8% 1.20
2 5 5 4 1
3.2 75.2% 4.7% 0.59
5 4 2
3.0 17.8% 3.3% 0.47
5 1 2
4.4 57.9% 5.2% 0.59
5 3 3
3.89 Sehat
3.59 Sehat
3.48 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,823 17. Return on Asset 2,588 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,728 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2,379 20. Biaya Energi (Rp/m3) 235 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 95 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 444 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 58,013,792 24. Volume Produksi Riil (L/det) 86,972,924 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,613,012 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 81,245,948 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 6,010,265 29. Jumlah Pegawai (orang) 46,292,813 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 13.3% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.53 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
92
0.07 1,562,631 9 161 141 50% 901 587 55,658 1,591,893 1,257,364 307,082 247 4,244,036
PDAM Kab. Purworejo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
4.8% 0.9
3 2
4.8% 0.9
3 2
4.8% 1.0
3 2
709.9% 97.6% 2265.2% 0.98
5 5 5
1076.5% 99.5% 1835.1% 0.98
5 5 5
1226.5% 98.7% 1763.5% 0.98
5 5 5
66.1% 4.2% 100.0% 100.0% 16.9 0.90
4 2 5 5 2
67.0% 3.7% 100.0% 0.0% 16.9 0.55
4 1 5 1 2
70.2% 4.2% 100.0% 0.0% 17.0 0.60
4 2 5 1 2
70.1% 33.3% 24 73.3% 11.3% 1.28
3 3 5 4 3
71.7% 32.6% 24 89.9% 9.9% 1.28
3 3 5 5 2
74.1% 31.4% 24 83.1% 11.3% 1.30
3 3 5 5 3
6.1 29.6% 0.7% 0.47
5 2 1
5.7 28.6% 0.7% 0.47
5 2 1
5.5 53.8% 0.7% 0.51
5 3 1
3.62 Sehat
3.27 Sehat
3.43 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,070 2,794 3,257 2,840 277 (186) 230 11,655,938 25,954,404 990,003 24,482,614 1,175,040 15,491,172 8.0% 0.60
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
93
0.05 1,363,581 70 312 165 38% 268 199 19,034 708,624 199,162 139,745 104 5,204,808
PDAM Kab. Sukoharjo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
3.9% 0.9
3 2
264.6% 90.1% 9116.8% 0.98
5 5 5
920.3% 96.6% 12969.4% 0.98
5 5 5
628.4% 96.9% 26692.7% 0.98
5 5 5
33.8% 5.5% 100.0% 91.9% 18.1 0.80
2 2 5 5 2
43.5% 11.7% 100.0% 88.2% 16.7 1.00
3 5 5 5 2
46.4% 12.2% 100.0% 88.2% 16.4 1.00
3 5 5 5 2
50.8% 28.5% 23 100.0% 2.2% 1.14
1 4 5 5 1
61.6% 30.6% 23 16.4% 2.4% 0.88
2 3 5 1 1
55.1% 27.7% 23 18.3% 1.4% 0.88
1 4 5 1 1
7.1 6.2% 0.2% 0.43
5 1 1
6.4 34.2% 1.1% 0.47
5 2 1
5.9 52.1% 2.0% 0.51
5 3 1
3.35 Sehat
4.4% 0.9
3 2
3.9% 0.9
3.33 Sehat
3 2
3.37 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,172 3,768 4,167 3,412 404 5 760 47,843,600 54,787,606 205,253 54,582,353 2,145,007 20,283,091 10.7% 0.37
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
94
0.04 2,736,234 177 640 72 34% 334 184 20,023 857,421 361,961 167,868 119 3,975,452
PDAM Kab. Brebes
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
2.7% 1.0
2 2
3.2% 0.9
3 2
3.9% 0.9
3 2
90.9% 68.8% 1092.4% 0.65
4 1 5
93.6% 93.4% 729.3% 0.92
4 5 5
250.0% 94.8% 870.2% 0.98
5 5 5
6.9% 4.0% 96.7% 100.0% 15.2 0.75
1 2 5 5 2
7.8% 7.1% 99.5% 100.0% 15.6 0.80
1 3 5 5 2
9.6% 8.0% 100.0% 100.0% 17.9 0.90
1 4 5 5 2
57.3% 31.7% 20 0.0% 1.6% 0.73
1 3 4 1 1
56.4% 30.5% 18 19.9% 11.6% 0.86
1 3 4 1 3
57.6% 30.9% 20 18.4% 10.8% 0.90
1 3 4 1 3
8.1 34.2% 2.4% 0.40
4 2 1
7.9 4.6% 0.4% 0.43
5 1 1
7.7 12.6% 2.3% 0.43
5 1 1
2.53 Kurang Sehat
3.01 Sehat
3.12 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,108 2,745 3,178 2,799 1,363 930 1,309 22,310,211 38,929,802 1,800,079 34,456,188 1,337,812 22,225,975 6.2% 0.57
17. Return on Asset 0.03 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,877,492 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 256 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 152 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 41% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 510 24. Volume Produksi Riil (L/det) 293 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 20,735 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,774,124 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,476,606 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 141,314 29. Jumlah Pegawai (orang) 159 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,957,987 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
95
PDAM Kota Tegal
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2014
2013 Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
-0.1% 1.0
1 2
-9.6% 1.1
1 1
12.8% 0.9
5 2
655.0% 97.4% 2626.9% 0.87
5 5 5
328.8% 96.9% 1695.3%
5 5 5
347.6% 96.5% 1453.0%
5 5 5
43.3% -1.4% 100.0% 80.2% 12.5 0.75
3 1 5 5 1
41.7% 4.7% 80.1% 80.6% 12.8 0.80
3 2 5 5 1
43.1% 12.8% 89.1% 83.0% 14.7 1.00
3 5 5 5 1
98.6% 57.6% 21 0.0% 2.6% 0.95
5 1 5 1 1
96.4% 53.9% 21 18.5% 4.2% 0.95
5 1 5 1 1
87.7% 52.0% 21 24.8% 9.1% 1.00
4 1 5 2 2
8.3 32.8% 1.3% 0.33
3 2 1
9.5 38.1% 1.0% 0.33
3 2 1
9.2 83.8% 1.7% 0.45
3 5 1
0.81
2.90 Sehat
1.09
2.89 Sehat
3.50 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,311 3,287 5,482 5,185 2,024 (172) 126 5,536,891 13,676,596 941,294 12,735,302 1,632,229 18,511,258 8.9% 1.35
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
96
0.12 926,913 22 315 37% 225 197 14,755 244,998 227,114 97,808 136 4,833,493
PDAM Kab. Purbalingga TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi
Nilai
Kondisi
2014 Nilai
8.9% 0.8
4 3
8.4% 0.8
4 3
8.7% 0.8
4 3
110.0% 91.5% 256.2% 1.09
5 5 5
183.4% 98.2% 619.8% 1.09
5 5 5
174.1% 98.8% 533.6% 1.09
5 5 5
27.5% 6.6% 100.0% 80.7% 19.6 0.85
2 3 5 5 2
30.6% 15.6% 100.0% 96.0% 18.3 0.95
2 5 5 5 2
33.2% 11.2% 97.6% 89.7% 17.7 1.00
2 5 5 5 2
44.7% 26.1% 24 0.0% 1.7% 0.88
1 4 5 1 1
43.6% 24.0% 24 100.0% 1.7% 1.21
1 5 5 5 1
39.8% 24.2% 24 97.5% 0.6% 1.20
1 5 5 5 1
4.5 11.6% 0.6% 0.43
5 1 1
4.2 5.7% 0.1% 0.43
5 1 1
4.1 27.9% 1.2% 0.47
5 2 1
3.25 Sehat
3.68 Sehat
3.72 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,617 2,336 2,467 2,031 282 151 586 35,866,313 64,324,484 11,775,714 52,268,854 4,545,730 27,621,218 17.6% 0.43
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2013 (Keuangan Audited oleh KAP)
97
0.07 1,729,990 3 4 79 42% 922 367 37,182 893,800 661,450 219,608 154 6,793,270 Telah disetujui
PDAM Kab. Demak
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2014
2013 Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
3.8% 0.9
3 2
1.6% 1.0
2 2
5.6% 0.9
3 2
211.2% 98.7% 1436.0% 0.98
5 5 5
290.3% 95.0% 1696.9% 0.92
5 5 5
252.9% 98.1% 1434.7% 0.98
5 5 5
51.1% 6.9% 86.0% 100.0% 14.6 0.85
3 3 5 5 1
64.6% 3.3% 95.6% 88.8% 15.0 0.80
4 1 5 5 1
33.1% 4.3% 98.8% 92.0% 14.9 0.80
2 2 5 5 1
70.6% 26.5% 23 92.9% 1.3% 1.28
3 4 5 5 1
75.3% 27.3% 23 15.2% 1.6% 1.02
3 4 5 1 1
83.4% 30.2% 19 60.0% 0.9% 1.10
4 3 4 3 1
4.2 4.6% 0.5% 0.43
5 1 1
4.1 7.8% 0.6% 0.43
5 1 1
3.8 19.7% 0.7% 0.43
5 1 1
3.54 Sehat
3.17 Sehat
3.23 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,590 2,378 2,728 2,443 212 (138) 148 20,163,864 27,374,862 1,019,482 25,466,870 1,415,554 23,384,110 6.1% 0.85
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
98
0.05 701,668 590 120 29% 430 359 39,014 1,094,472 697,484 230,588 147 3,919,058
PDAM Kab. Boyolali TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
2.0% 0.9
2 2
2.1% 0.9
2 2
2.2% 0.9
2 2
197.1% 89.5% 1732.3% 0.87
5 4 5
255.3% 96.6% 1887.0% 0.92
5 5 5
169.3% 89.4% 2018.0% 0.87
5 4 5
73.7% 9.3% 99.9% 96.4% 14.6
4 4 5 5 1
21.0% 17.9% 99.9% 99.0% 13.1
2 5 5 5 1
43.5% 12.6% 100.0% 100.0% 13.1
3 5 5 5 1
0.95
0.90
80.1% 25.5% 21 62.0% 2.2%
4 4 4 4 1
1.21
84.4% 32.5% 20 40.9% 2.1%
1.00 4 3 4 3 1
89.2% 29.9% 20 39.3% 0.1%
1.07
5.6 69.5% 1.2% 0.55
5 4 1
3.57 Sehat
5.0 75.9% 7.9% 0.67
4 4 4 2 1
1.10 5 4 4
4.9 94.9% 1.7% 0.59
3.56 Sehat
5 5 1
3.48 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,403 4,148 4,731 3,867 255 (328) 536 87,811,000 101,577,672 3,095,663 1,566,687 96,544,215 2,104,732 33,384,786 6.4% 0.33
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
99
0.02 2,797,204 73 667 171 34% 328 293 36,314 963,839 455,353 198,302 178 5,924,997
PDAM Kota Magelang TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
Kondisi
2014
Nilai
17.1% 0.9
5 2
15.5% 0.9
5 2
16.4% 0.9
5 2
206.2% 97.7% 404.3%
5 5 5
290.6% 100.0% 448.3%
5 5 5
483.7% 101.1% 1142.3%
5 5 5
1.09 73.3% 1.0% 93.5% 59.3% 19.5
1.09
4 1 5 3 2
0.70
74.2% 2.3% 99.6% 0.0% 17.6
1.09 4 1 5 1 2
76.3% 3.0% 99.9% 0.0% 17.4
0.55
4 1 5 1 2
0.60
80.2% 39.8% 18 38.9% 11.0% 1.07
4 2 4 2 3
79.1% 41.0% 20 21.8% 2.2% 0.80
3 1 4 2 1
77.8% 42.3% 20 45.1% 3.5% 0.90
3 1 4 3 1
4.8 8.7% 1.7% 0.43
5 1 1
4.4 11.9% 1.8% 0.43
5 1 1
4.3 5.9% 0.3% 0.43
5 1 1
3.28 Sehat
2.86 Sehat
2.93 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,175 2,090 2,896 2,692 1,085 279 483 15,893,703 20,641,723 981,590 825,365 18,834,769 3,098,027 28,189,004 11.1% 1.37
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
100
0.15 743,926 13 315 219 44% 585 455 27,747 131,688 131,668 100,416 119 7,516,912
PDAM Kab. Kebumen TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
8.5% 0.9
4 2
6.6% 0.9
3 2
4.8% 0.9
3 2
1187.9% 96.3% 2276.7% 1.03
5 5 5
1541.2% 98.5% 2935.2% 0.98
5 5 5
109.9% 99.2% 4130.0% 0.96
5 5 5
16.2% 2.1% 0.0% 94.6% 17.2 0.60
1 1 1 5 2
17.1% 5.8% 97.6% 20.8% 16.3 0.53
1 2 5 2 2
16.4% 10.6% 100.0% 0.0% 15.6 0.60
1 5 5 1 2
72.1% 34.8% 22 52.4% 1.4% 1.08
3 3 5 3 1
72.8% 34.9% 22 30.0% 0.7% 1.02
3 3 5 2 1
69.0% 32.7% 22 44.4% 2.1% 1.00
2 3 5 3 1
6.8 6.6% 1.0% 0.43
5 1 1
6.2 3.4% 0.7% 0.43
5 1 1
5.5 27.0% 0.2% 0.47
5 2 1
3.14 Sehat
2.95 Sehat
3.06 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,933 2,700 3,207 2,797 233 (274) 136 15,933,843 31,182,548 346,809 30,427,522 1,453,485 15,823,224 9.6% 0.51
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
101
0.05 1,480,793 130 465 82 38% 300 207 21,058 1,142,557 822,149 134,902 115 3,363,622
PDAM Kab. Rembang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
-12.5% 0.9
1 2
-42.2% 0.9
1 2
38.9% 98.9% 67.3% 0.53
5 5 1
87.5% 98.0% 90.1% 0.69
4 5 1
392.4% 101.5% 100.1% 1.00
5 5 2
3 2 5 5 2
45.0% 2.6% 100.0% 98.5% 15.6
3 1 5 5 2
46.0% 4.6% 100.0% 87.7% 14.7
3 2 5 5 1
0.80
44.6% 5.0% 100.0% 96.1% 15.9
2375.4% 1.0
5 2
0.80
0.85
15.0% 30.5% 21 95.1% 10.1% 1.20
1 3 5 5 3
77.3% 30.7% 23 74.0% 11.6% 1.28
3 3 5 4 3
69.2% 29.3% 19 82.1% 6.2% 1.20
2 4 4 5 2
5.8 7.0% 0.7% 0.43
5 1 1
5.4 79.6% 0.8% 0.55
5 4 1
5.1 74.7% 1.0% 0.55
5 4 1
2.96 Sehat
3.37 Sehat
3.54 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,788 3,620 4,099 3,339 168 (311) 449 19,926,975 25,303,851 518,650 21,373 507,695 15,554,652 3.3% 0.61
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
102
0.02 1,420,846 195 520 413 34% 238 165 17,809 616,901 324,777 146,194 91 4,578,388 Telah disetujui
PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta" TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
-6.4% 1.1
1 1
0.3% 1.0
2 1
-3.3% 1.1
1 1
230.3% 89.6% 537.4% 0.76
5 4 5
246.9% 97.7% 472.5% 0.87
5 5 5
468.7% 89.2% 487.1% 0.76
5 4 5
29.4% 5.3% 85.5% 100.0% 13.2 0.75
2 2 5 5 1
15.6% 12.8% 100.0% 100.0% 12.9 0.85
1 5 5 5 1
33.0% 5.8% 100.0% 61.5% 13.7 0.70
2 2 5 4 1
54.8% 45.8% 19 84.6% 2.3% 0.85
1 1 4 5 1
60.0% 47.3% 20 99.5% 4.0% 0.92
2 1 4 5 1
62.1% 42.4% 21 80.5% 2.3% 1.00
2 1 5 5 1
7.2 27.7% 0.6% 0.47
5 2 1
6.7 86.2% 0.6% 0.59
5 5 1
6.7 81.3% 0.6% 0.59
5 5 1
2.83 Sehat
3.23 Sehat
3.02 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,806 3,249 4,407 3,582 557 (601) 224 9,154,441 12,114,409 217,895 2,268,981 9,627,533 (319,964) 10,502,504 -3.1% 0.87
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
103
-0.026 886,139 197 566 313 35% 218 135 13,671 979,244 287,110 94,716 91 2,954,361 Telah disetujui
PDAM Kab. Semarang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
2013
2014
Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
-251.1% 0.8
1 3
251.3% 0.9
5 2
27.4% 0.9
5 2
168.3% 97.2% 95.8% 0.80
5 5 1
123.6% 97.6% 103.0% 1.00
5 5 2
233.3% 100.0% 125.8% 1.00
5 5 2
47.7% 7.7% 100.0% 67.5% 16.9 0.83
3 3 5 4 2
48.8% 9.8% 100.0% 72.3% 16.1 0.88
3 4 5 4 2
26.2% 8.3% 100.0% 86.1% 15.9 0.90
2 4 5 5 2
75.3% 34.7% 23 59.5% 16.6% 1.28
3 3 5 3 4
73.4% 34.1% 23 64.1% 14.1% 1.28
3 3 5 4 3
73.9% 31.9% 21 70.9% 0.5% 1.10
3 3 5 4 1
4.8 21.9% 2.5% 0.47
5 2 1
4.6 14.0% 1.0% 0.43
5 1 1
4.1 26.3% 2.1% 0.47
5 2 1
3.37 Sehat
Kondisi
3.58 Sehat
Nilai
3.51 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,576 3,073 3,609 2,932 504 (33) 644 33,990,908 55,504,021 4,341,678 39,764,061 11,398,281 3,122,048 32,786,159 9.5% 0.59
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
104
0.06 1,491,963 20 203 118 45% 501 370 37,202 955,481 904,490 236,960 152 4,992,925 Telah disetujui
PDAM Kota Semarang " Tirta Moedal" TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
-3.2% 1.0
1 2
-1.9% 1.0
1 1
-3.1% 1.0
1 1
19.0% 92.4% 75.7% 0.53
1 5 1
19.3% 93.6% 72.1% 0.47
1 5 1
20.4% 91.5% 72.1% 0.47
1 5 1
58.6% -13.3% 100.0% 94.6% 22.2 0.85
3 1 5 5 3
61.1% 2.3% 100.0% 94.6% 23.0 0.90
4 1 5 5 3
64.2% 5.0% 100.0% 96.3% 22.4 1.00
4 2 5 5 3
82.8% 49.3% 18 61.0% 10.7% 1.05
4 1 3 4 3
87.1% 49.8% 16 43.1% 7.9% 0.92
4 1 3 3 2
72.4% 46.0% 19 42.7% 7.6% 0.90
3 1 4 3 2
3.9 52.3% 0.3% 0.51
5 3 1
3.8 69.2% 0.3% 0.55
5 4 1
3.5 51.5% 0.7% 0.51
5 3 1
2.93 Sehat
2.84 Sehat
2.86 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,854 2,741 4,061 3,393 1,113 (207) 461 186,830,752 355,498,304 469,001,921
23,734,875 (137,584,621)
4,224,615 196,344,687
2.2% 0.55
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
105
0.01 2,338,589 143 366 161 32% 3,837 2,778 152,014 1,590,198 1,590,198 1,021,262 534 9,700,789 Telah disetujui
PDAM Kab. Pekalongan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
7.6% 0.9
4 2
7.4% 0.9
4 2
5.8% 0.9
3 2
43.9% 93.2% 1167.2% 0.87
5 5 5
42.3% 91.6% 1394.1% 0.87
2 5 5
16.6% 91.4% 1478.5% 0.76
1 5 5
20.8% 11.9% 96.1% 75.0% 17.3 0.88
2 5 5 4 2
21.6% 10.2% 97.9% 59.3% 16.5 0.80
2 5 5 3 2
25.0% 10.8% 95.4% 93.1% 17.4 1.00
2 5 5 5 2
83.9% 24.6% 21 0.0% 1.7% 1.16
4 5 5 1 1
65.2% 23.6% 20 33.1% 3.3% 1.01
2 5 4 2 1
70.9% 20.3% 21 22.6% 2.7% 1.20
3 5 5 2 1
6.2 37.3% 1.8% 0.47
5 2 1
5.7 9.6% 0.5% 0.43
5 1 1
5.9 11.7% 0.9% 0.43
5 1 1
3.37 Sehat
3.10 Sehat
3.29 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,565 2,672 2,682 2,124 (107) (117) 441 10,514,473 15,080,602 924,325 95,684 14,060,593 813,976 7,452,803 11.3% 0.49
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
106
0.05 1,492,095 276 141 46% 135 96 10,107 909,639 311,531 77,938 60 3,268,479
PDAM Kota Surakarta TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
14.8% 0.9
5 2
5.8% 0.9
3 2
4.6% 0.9
3 2
28.9% 83.3% 153.0% 0.70
5 3 3
20.7% 94.9% 204.5% 0.76
1 5 5
69.2% 93.5% 239.4% 0.87
3 5 5
78.4% 2.3% 93.0% 76.9% 19.5 0.78
4 1 5 4 2
79.6% 2.7% 88.8% 76.9% 18.9 0.78
4 1 5 4 2
80.9% 5.1% 95.2% 80.5% 19.8 1.10
5 5 5 5 2
90.8% 41.6% 22 92.0% 8.1% 1.28
5 1 5 5 2
79.8% 39.6% 22 92.0% 8.6% 1.21
3 2 5 5 2
80.3% 33.5% 23 20.6% 12.5% 1.20
4 3 5 2 3
6.9 27.2% 1.6% 0.40
4 2 1
6.2 22.2% 1.4% 0.40
4 2 1
6.3 14.8% 1.4% 0.36
4 1 1
3.15 Sehat
3.14 Sehat
3.54 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,209 3,173 3,815 3,330 1,036 394 879 86,356,369 147,463,689
16,754,149 21,020,800 85,859,127 3,943,638 69,699,415 5.7% 0.47
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
107
0.03 2,410,443 114 313 253 45% 929 746 61,177 507,626 507,626 410,862 386 5,633,654 Telah disetujui
PDAM Kab. Banjarnegara TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
-8.1% 1.1
1 1
-5.0% 1.1
1 1
-7.9% 1.1
1 1
45.8% 99.3% 578.1% 0.65
5 5 5
30.6% 78.7% 532.7% 0.43
1 2 5
9.7% 78.6% 441.1% 0.43
1 2 5
26.8% 4.2% 100.0% 80.0% 15.8 0.80
2 2 5 5 2
23.3% 1.5% 100.0% 0.0% 15.8 0.45
2 1 5 1 2
23.7% 1.4% 100.0% 0.0% 15.0 0.50
2 1 5 1 2
50.5% 34.2% 20 100.0% 2.1% 0.99
1 3 4 5 1
58.2% 33.0% 18 98.7% 0.2% 0.99
1 3 4 5 1
56.3% 33.3% 21 84.3% 2.0% 1.10
1 3 5 5 1
8.9 2.5% 0.1% 0.36
4 1 1
9.5 1.2% 0.0% 0.36
4 1 1
8.7 11.4% 0.4% 0.36
4 1 1
2.80 Kurang Sehat
2.23 Kurang Sehat
2.31 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,066 1,972 2,367 2,191 93 (301) (126) 2,844,065 7,146,649 1,620,182 5,526,467 (439,143) 3,960,107 -11.1% 0.55
17. Return on Asset -0.06 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 786,29619. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 80 20. Biaya Energi (Rp/m3) 364 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 68 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 50% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 157 24. Volume Produksi Riil (L/det) 88 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,089 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 892,447 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 268,878 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 63,746 29. Jumlah Pegawai (orang) 79 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,032,662 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
108
PDAM Kab. Grobogan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
21.7% 1.0
5 2
3.9% 1.0
3 2
0.1% 1.0
2 1
420.8% 98.8% 148.6% 1.03
5 5 3
77.5% 100.0% 3279.4% 0.87
3 5 5
306.9% 100.0% 5963.3% 0.87
5 5 5
9.2% 17.1% 100.0% 90.5% 14.4 0.85
1 5 5 5 1
10.3% 13.3% 100.0% 85.7% 13.6 0.85
1 5 5 5 1
12.0% 9.9% 99.7% 85.7% 13.5 0.80
1 4 5 5 1
60.8% 29.6% 22 0.0% 4.2% 0.95
2 4 5 1 1
56.7% 38.2% 16 62.1% 2.9% 0.70
1 2 2 4 1
57.3% 36.9% 18 76.8% 2.9% 0.90
1 2 4 4 1
7.2 11.5% 2.7% 0.47
5 1 2
9.7 17.4% 2.7% 0.40
4 1 2
8.5 18.4% 6.3% 0.44
4 1 3
3.30 Sehat
2.81 Sehat
2.96 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,634 3,983 5,047 4,503 651 (413) 131 28,475,015 36,102,812 605,413 35,497,399 24,436 23,693,588 0.1% 0.66
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
109
0.0006 1,420,755 179 515 41 56% 409 234 25,411 1,344,844 1,252,363 149,754 217 2,885,325 Telah disetujui
PDAM Kab. Pati
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2014 Kondisi Nilai
-3.7% 1.0
1 1
24.2% 99.0% 62.7% 0.47
1 5 1
53.3% 5.3% 100.0% 100.0% 15.6 0.90
3 2 5 5 2
69.1% 24.1% 22 61.3% 2.6% 1.20
2 5 5 4 1
7.1 19.0% 0.5% 0.43
5 1 1
2.97 Sehat INFORMASI TAMBAHAN
1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,953 5,159 5,436 4,516 (207) (484) 437 6,036,074 16,375,904 26,099,016 (9,723,111) 362,259 28,725,255 1.3% 1.75
17. Return on Asset 0.02 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 663,825 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 131 20. Biaya Energi (Rp/m3) 1,109 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 196 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 51% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 315 24. Volume Produksi Riil (L/det) 218 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 24,669 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,260,617 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 572,411 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 305,346 29. Jumlah Pegawai (orang) 174 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,354,273 31. Status Restrukturisasi Hutang sudah mengajukan namun belum ada persetujuan (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
110
111
Provinsi D.I YOGYAKARTA
112
113
PDAM Kab. Bantul
TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN
Kondisi
A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Nilai
2014
Nilai
Kondisi
Nilai
2.3% 1.0
2 2
0.7% 1.0
2 2
1.8% 1.0
2 2
413.7% 97.8% 2417.2%
5 5 5
174.6% 96.2% 2514.5%
5 5 5
101.0% 90.3% 2016.6%
5 5 5
0.92
Total Kinerja Kategori
2013 Kondisi
0.92
0.92
27.9% 6.6% 100.0% 95.1% 13.4 0.80
2 3 5 5 1
21.4% 12.6% 100.0% 94.1% 13.5 0.90
2 5 5 5 1
48.4% 1.6% 100.0% 0.0% 13.8 0.45
3 1 5 1 1
56.3% 39.1% 22 9.4% 0.4% 0.74
1 2 5 1 1
59.7% 38.5% 23 15.6% 0.8% 0.74
1 2 5 1 1
67.9% 39.0% 22 40.0% 0.5% 0.94
2 2 5 3 1
6.8 3.4% 0.1% 0.43
5 1 1
6.0 3.5% 0.1% 0.43
5 1 1
5.7 40.2% 0.8% 0.51
5 3 1
2.89 Sehat
2.99 Sehat
2.82 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,211 3,378 4,428 3,947 834 (217) 265 12,903,472 21,829,807 1,082,486 20,747,321 370,860 16,652,630 2.2% 0.76
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan Audited oleh KAP)
114
0.02 1,116,843 772 833 44% 279 190 19,546 940,779 423,351 204,908 112 3,521,864
PDAM Tirta Marta-Yogyakarta TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
Nilai
2014 Kondisi
Nilai
7.2% 0.9
4 2
6.2% 0.9
3 2
6.3% 1.0
3 2
326.7% 96.3% 327.0% 1.03
5 5 5
188.6% 95.8% 304.5% 0.98
5 5 5
150.9% 94.6% 280.9% 0.92
4 5 5
45.4% -0.1% 99.2% 91.8% 20.3 0.85
3 1 5 5 3
46.2% 0.3% 99.8% 75.5% 19.5 0.73
3 1 5 4 2
45.5% -0.1% 97.5% 75.0% 17.4 0.70
3 1 5 4 2
64.5% 36.2% 24 16.7% 10.2% 0.94
2 2 5 1 3
67.3% 36.2% 24 20.0% 3.3% 0.88
2 2 5 2 1
81.6% 37.0% 24 17.1% 12.0% 1.10
4 2 5 1 3
6.6 16.2% 1.0% 0.36
4 1 1
6.6 83.3% 2.4% 0.52
4 5 1
7.1 66.0% 2.1% 0,48
4 4 1
3.18 Sehat
3.10 Sehat
3.26 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,497 3,018 3,830 3,454 2,479 1,667 2,043 21,479,898 42,596,183 5,353,915 27,434,051 1,725,501 45,772,911 3.9% 1.07
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan Audited oleh KAP)
115
0.04 1,261,548 32 233 104 59% 678 554 33,765 400,467 400,467 182,292 241 9,603,175
PDAM Kab. Kulonprogo TABEL KATEGORI KINERJA 2012 Kondisi
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Nilai
2014 Kondisi Nilai
0.6% 1.0
2 2
0.9% 1.0
2 2
2.1%
2
1.0
2
1032.3% 97.4% 5750.3%
5 5 5
7888.1% 98.1% 15255.8%
5 5 5
2003.8%
5
0.92
Total Kinerja Kategori
2013 Kondisi Nilai
97.1%
5
11037.7%
5
0.92
0.92
57.8% 7.6% 100.0% 78.1% 12.0 0.78
3 3 5 4 1
63.2% 13.9% 100.0% 100.0% 11.8 1.00
4 5 5 5 1
39.9% 24.0% 22 78.3% 3.9% 1.15
1 5 5 4 1
42.9% 23.9% 21 85.8% 2.5% 1.13
6.7 85.9% 1.6% 0.59
5 5 1
5.7 13.5% 0.6% 0.43
62.0%
4
9.6%
4
100.0%
5
0.0%
1
12.7
1
1 5 4 5 1
47.5%
1
23.8%
5
5 1 1
0.65
23
5
89.9%
5
2.7%
1
6.0 86.4% 2.0%
5 1
1.21
0.59
3.43
3.48
3.37
Sehat
Sehat
Sehat
5
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,905 3,859 4,051 3,599 47 (146) 306 9,534,783 16,292,698 108,651 16,145,089 342,056 12,701,476 2.7% 0.78
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan Audited oleh KAP)
116
0.02 885,376 225 685 140 41% 267 127 18,402 405,222 242,747 150,415 110 2,874,203
PDAM Kab. Sleman TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
5.0% 1.0
3 2
6.0% 1.0
3 2
5.4% 1.0
3 2
364.8% 95.8% 165.1% 0.92
5 5 3
216.7% 100.0% 179.5% 0.95
5 5 4
297.3% 98.0% 203.8% 0.98
5 5 5
16.3% 6.9% 100.0% 67.1% 13.7 0.68
1 3 5 4 1
17.6% 8.6% 100.0% 80.0% 13.7 0.80
1 4 5 5 1
15.9% 6.7% 100.0% 0.0% 14.3 0.45
1 3 5 1 1
60.6% 32.3% 23 79.0% 1.8% 1.08
2 3 5 4 1
51.7% 36.9% 23 93.3% 1.3% 1.00
1 2 5 5 1
63.4% 31.1% 24 92.1% 1.0% 1.14
2 3 5 5 1
8.1 3.8% 0.4% 0.36
4 1 1
7.4 9.3% 0.6% 0.43
5 1 1
6.9 19.6% 0.7% 0.43
5 1 1
3.03 Sehat
3.18
Sehat
3.00 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,728 3,096 3,596 3,099 632 133 629 28,684,722 37,573,187 1,691,451 19,136,723 1,040,246 19,842,743 5.3% 0.53
17. Return on Asset 0.03 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,439,917 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 24 20. Biaya Energi (Rp/m3) 355 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 109 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 36% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 380 24. Volume Produksi Riil (L/det) 241 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26,094 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,091,333 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,077,214 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 171,130 29. Jumlah Pegawai (orang) 179 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,284,597 31. Status Restrukturisasi Hutang Menunggu penetapan presiden (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan Audited oleh KAP)
117
PDAM Kab. Gunung Kidul TABEL KATEGORI KINERJA 2012 Kondisi
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air
Nilai
2014 Kondisi
Nilai
-2.5% 1.1
1 1
0.5% 1.0
2 2
1.0% 1.0
2 2
799.8% 86.9% 6765.0%
5 4 5
468.6% 98.9% 4843.8%
5 5 5
320.2% 98.8% 3714.3%
5 5 5
0.76 53.3% 1.9% 100.0% 0.0% 12.3
0.92 3 1 5 1 1
0.45 42.6% 33.5% 9 51.2% 4.2%
Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
2013 Kondisi Nilai
3 1 5 3 1
58.3% 9.1% 100.0% 0.0% 14.8 0.60
3 4 5 1 1
1 4 4 3 2
44.6% 25.2% 19 61.7% 9.9%
1 4 4 4 2
0.60 1 3 1 3 1
0.62 3.9 8.2% 0.2% 0.43
53.9% -6.3% 100.0% 42.4% 14.0
0.92
38.8% 25.7% 18 56.7% 5.6% 1.00
5 1 1
4.9 7.6% 0.4% 0.43
Total Kinerja
2.26
2.95
Kategori
Kurang Sehat
Sehat
1.06 5 1 1
4.4 36.5% 0.4% 0.47
5 2 1
3.05 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,799 4,070 4,352 4,104 (271) (553) (305) 39,515,263 47,513,036 1,279,199 46,233,837 462,269 31,761,293 1.5% 0.67
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan Audited oleh KAP)
118
0.01 1,247,684 0 1,559 153 26% 683 305 38,081 683,735 548,292 319,666 167 9,848,401
119
Provinsi JAWA TIMUR
120
121
PDAM Kota Madiun
TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
14.1% 0.7
5 3
14.0% 0.8
5 3
18.0% 0.7
5 3
1385.8% 96.5% 1393.4% 1.14
5 5 5
2042.3% 96.8% 1313.8% 1.14
5 5 5
1157.0% 96.8% 968.9% 1.14
5 5 5
96.6% 5.0% 100.0% 98.3% 18.6 1.10
5 5 5 5 2
99.4% 2.5% 100.0% 100.0% 19.1 1.10
5 5 5 5 2
98.1% 2.0% 100.0% 100.0% 19.9 1.10
5 5 5 5 2
90.2% 20.0% 24 97.7% 3.6% 1.49
5 5 5 5 1
51.3% 17.0% 24 45.0% 12.1% 1.21
1 5 5 3 3
51.3% 15.5% 24 61.9% 8.3% 1.20
1 5 5 4 2
4.8 100.0% 0.8% 0.59
5 5 1
4.5 100.0% 2.5% 0.59
5 5 1
4.3 100.0% 0.9% 0.59
5 5 1
4.32 Sehat
4.04 Sehat
4.04 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,204 2,508 2,508 1,984 695 695 1,219 24,238,864 40,130,068 1,048,083 35,988,422 6,469,961 30,942,393 21.4% 0.77
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
122
0.16 1,123,211 3 253 92 38% 656 337 35,728 210,999 210,999 207,030 155 5,694,581
PDAM Kota Surabaya TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi
Nilai
17.7% 0.7
5 3
532.0% 97.2% 468.4% 1.14
5 5 5
93.8% 5.8% 97.1% 81.4% 27.5 1.20
2013 Kondisi Nilai
2014 Nilai
5 3
19.5% 0.7
5 3
623.5% 97.2% 584.8% 1.14
5 5 5
597.1% 99.6% 607.1% 1.14
5 5 5
5 5 5 5 4
96.9% 4.6% 96.3% 88.9% 27.5 1.20
5 5 5 5 4
98.6% 3.8% 88.0% 54.7% 27.9 1.10
5 5 5 3 4
85.7% 33.0% 23 11.7% 4.1% 1.02
4 3 5 1 1
84.1% 29.0% 23 11.1% 5.8% 1.16
4 4 5 1 2
86.2% 26.8% 23 18.0% 4.7% 1.10
4 4 5 1 1
2.4 48.2% 1.7% 0.51
5 3 1
2.2 50.4% 1.5% 0.51
5 3 1
2.1 75.9% 1.5% 0.55
5 4 1
3.87 Sehat
18.0% 0.7
Kondisi
4.01 Sehat
3.83 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,860 1,934 2,114 1,764 925 746 1,096
17. Return on Asset 0.16 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,472,775 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 86 20. Biaya Energi (Rp/m3) 336 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 101 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 17% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 10,830 436,537,998 24. Volume Produksi Riil (L/det) 9,339 1,302,381,018 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 526,688 132,794,790 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 3,204,860 81,722,378 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 3,204,860 1,087,863,851 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 3,160,128 211,957,708 29. Jumlah Pegawai (orang) 1,124 727,970,199 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 8,761,471 31.4% 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak masuk dalam program restrukturisasi 0.56 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
123
PDAM Kab. Madiun
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2014 Kondisi
Nilai
4.3% 0.9
3 2
5.5% 0.8
3 3
56.1% 97.1% 447.5% 0.81
2 5 5
367.0% 99.2% 533.2% 1.03
5 5 5
54.3% 10.2% 100.0% 98.3% 17.1 1.00
3 5 5 5 2
60.1% 8.0% 100.0% 100.0% 16.8 1.00
4 3 5 5 2
51.5% 20.0% 24 100.0% 23.8% 1.47
1 5 5 5 5
51.4% 19.2% 24 94.0% 21.6% 1.50
1 5 5 5 5
4.4 9.6% 1.3% 0.43
5 1 1
4.1 133.3% 3.6% 0.63
5 5 2
3.71 Sehat
4.08 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,815 17. Return on Asset 2,538 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,538 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1,889 20. Biaya Energi (Rp/m3) 277 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 277 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 926 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 44,213,978 24. Volume Produksi Riil (L/det) 52,105,312 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,470,886 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 42,333,591 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 2,344,723 29. Jumlah Pegawai (orang) 19,570,195 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 12.0% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.38 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
124
0.04 1,707,643 29 392 94 40% 496 255 30,513 714,122 471,986 283,846 126 3,476,777 Telah disetujui
PDAM Kab. Sidoarjo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
5.0% 0.9
3 2
5.3% 0.9
3 2
223.6% 95.6% 680.5% 0.98
5 5 5
141.6% 98.7% 621.2% 0.98
5 5 5
35.3% 3.1% 94.7% 33.7% 16.9 0.53
2 1 5 2 2
35.0% 4.1% 100.0% 55.8% 17.0 0.65
2 2 5 3 2
77.8% 30.2% 23 50.0% 19.9% 1.28
3 3 5 3 4
78.2% 28.3% 24 3.3% 13.1% 1.15
3 4 5 1 3
4.5 7.6% 0.2% 0.43
5 1 1
4.4 20.3% 0.2% 0.47
5 2 1
Total Kinerja
3.21
3.25
Kategori
Sehat
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
5,362 4,563 5,092 4,503 799 269 859
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 161,667,009 24. Volume Produksi Riil (L/det) 251,773,405 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 23,980,164 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 211,241,615 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 11,285,108 29. Jumlah Pegawai (orang) 149,374,623 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 7.7% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.59 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2013 (Keuangan Audited oleh KAP)
125
0.04 2,306,378 82 412 178 23% 1,485 1,161 109,164 2,090,619 1,873,009 654,984 482 4,964,843
PDAM Kab. Magetan TABEL KATEGORI KINERJA 2012 Kondisi Nilai
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi
Nilai
16.3% 0.7
5 3
7.4% 0.8
4 3
2.2% 0.9
2 2
310.2% 99.6% 455.8% 1.14
5 5 5
197.4% 98.2% 488.5% 1.09
5 5 5
1092.4% 99.8% 639.6% 0.92
5 5 5
83.2% 16.9% 100.0% 42.9% 14.1 0.90
5 5 5 3 1
85.7% 1.6% 100.0% 61.5% 14.2 0.98
5 5 5 4 1
72.4% 3.0% 100.0% 100.0% 1.3 0.80
4 1 5 5 1
82.3% 36.2% 24 25.0% 9.0% 1.08
4 2 5 2 2
84.1% 36.2% 24 25.0% 6.9% 1.08
4 2 5 2 2
84.5% 37.8% 24 100.0% 2.6% 1.21
4 2 5 5 1
4.2 6.7% 0.6% 0.43
5 1 1
4.1 8.9% 0.0% 0.43
5 1 1
3.8 13.6% 0.8% 0.43
5 1 1
3.55 Sehat
3.57 Sehat
3.36 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,373 1,848 2,376 1,685 525 (3) 688 68,463,831 80,685,862 626,314 11,987,810 68,071,737 1,509,744 30,502,506 5.0% 0.38
Sumber data : Laporan PDAM (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
126
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
0.02 1,266,237 11 80 193 41% 775 655 63,721 695,562 695,562 503,868 242 3,723,157
PDAM Kab. Banyuwangi TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
32.8% 0.6
5 4
23.5% 0.7
5 3
23.4% 0.7
5 3
165.1% 96.0% 2187.9% 1.20
5 5 5
100.1% 89.2% 1973.5% 1.09
5 4 5
103.8% 97.2% 1167.1% 1.14
5 5 5
43.2% 4.6% 99.3% 80.5% 19.3 0.85
3 2 5 5 2
65.5% 6.5% 100.0% 100.0% 19.1 1.00
4 3 5 5 2
49.9% 7.1% 100.0% 100.0% 19.1 0.90
3 3 5 5 2
33.2% 9.7% 24 81.2% 1.3% 1.21
1 5 5 5 1
73.1% 23.4% 24 100.0% 0.5% 1.40
3 5 5 5 1
76.7% 26.9% 24 100.0% 22.8% 1.50
3 4 5 5 5
4.1 7.9% 0.5% 0.43
5 1 1
3.7 9.6% 1.3% 0.43
5 1 1
3.3 21.2% 0.6% 0.47
5 2 1
3.69 Sehat
3.82 Sehat
4.05 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
1,849 1,553 1,700 1,442 296 149 406 17,961,112 25,743,659 1,681,239 23,537,901 5,510,521 25,908,583 21.3% 1.01
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
127
0.21 563,874 12 130 62 34% 624 479 45,655 1,582,704 566,331 282,484 151 4,259,700
PDAM Kota Malang
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
13.7% 0.7
5 3
9.3% 0.8
4 3
10.2% 0.9
5 2
209.0% 96.9% 820.7% 1.14
5 5 5
136.8% 89.2% 741.7% 1.03
5 4 5
50.5% 130.5% 467.9% 0.92
2 5 5
82.6% 9.0% 88.5% 95.8% 16.2 1.10
5 5 5 5 2
90.1% 8.1% 93.8% 92.3% 16.1 1.10
5 5 5 5 2
94.3% 7.2% 93.7% 108.1% 1.5 1.05
5 5 5 5 1
76.7% 34.6% 24 100.0% 4.0% 1.21
3 3 5 5 1
77.2% 35.3% 24 95.7% 18.0% 1.34
3 2 5 5 4
81.8% 12.8% 24 100.9% 11.5% 1.55
4 5 5 5 3
3.5 61.4% 1.4% 0.55
5 4 1
3.2 22.9% 0.8% 0.47
5 2 1
2.8 27.2% 0.8% 0.47
5 2 1
Total Kinerja
4.00
3.94
3.99
Kategori
Sehat
Sehat
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,938 3,527 3,665 2,684 411 273 1,254
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 170,175,071 24. Volume Produksi Riil (L/det) 229,003,802 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,686,601 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 23,648,142 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 180,057,526 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 18,365,697 29. Jumlah Pegawai (orang) 146,518,894 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 13.6% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.64 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
128
0.08 1,700,986 4 415 356 1,660 1,357 134,630 856,516 807,780 382 9,085,147 Dalam proses
PDAM Kab. Malang
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
12.5% 0.9
5 2
24.9% 88.7% 479.7% 0.81
1 4 5
28.4% 7.3% 100.0% 19.7% 16.9 0.55
2013 Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
5 2
12.5% 0.9
5 2
46.5% 88.6% 549.0% 0.87
2 4 5
37.6% 96.0% 562.6% 0.87
1 5 5
2 3 5 1 2
30.7% 5.6% 100.0% 14.1% 17.1 0.50
2 2 5 1 2
78.6% 4.8% 100.0% 98.2% 1.6 0.85
4 2 5 5 1
100.0% 30.7% 24 11.2% 5.4% 1.16
5 3 5 1 2
91.6% 30.1% 22 0.0% 11.0% 1.22
5 3 5 1 3
100.0% 29.7% 0 91.0% 9.0% 1.17
5 4 1 5 2
6.5 31.2% 3.5% 0.51
5 2 2
6.2 44.4% 1.1% 0.51
5 3 1
5.7 35.7% 4.0% 0.51
5 2 2
3.03 Sehat
12.7% 0.9
2014
3.10 Sehat
3.39 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,849 2,523 2,871 2,527 326 (22) 322 36,893,624 55,652,483 9,198,383 45,759,653 5,737,265 9.0% -
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
129
0.10 627,261 27 69 299 880 880 88,723 677,301 532,338 504 2,431,258 Dalam proses
PDAM Kab. Mojokerto TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
9.4% 0.8
4 3
131.7% 92.2% 1057.6% 1.09
5 5 5
27.0% 16.4% 98.8% 51.6% 13.9 0.75
2013 Kondisi
Kondisi
Nilai
5 3
-3.7% 1.1
1 1
95.0% 95.7% 987.3% 1.09
4 5 5
708.1% 96.9% 591.0% 0.81
5 5 5
2 5 5 3 1
31.2% 10.5% 100.0% 0.0% 13.2 0.60
2 5 5 1 1
34.7% 3.2% 100.0% 0.0% 13.4 0.40
2 1 5 1 1
54.3% 21.5% 18 66.4% 7.0% 1.13
1 5 4 4 2
50.3% 26.4% 19 92.9% 3.9% 1.06
1 4 4 5 1
63.1% 34.4% 19 63.5% 3.2% 1.00
2 3 4 4 1
5.4 88.1% 0.8% 0.59
5 5 1
4.6 44.3% 0.8% 0.51
5 3 1
4.4 45.5% 0.5% 0.51
5 3 1
3.56 Sehat
12.1% 0.8
2014 Nilai
3.26 Sehat
2.72 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,255 3,307 4,030 3,339 (52) (775) (84) 13,962,238 22,207,540 614,530 2,255,353 18,450,136 (688,786) 12,161,883 -5.7% 0.55
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
130
-0.03 1,259,074 247 159 63% 244 154 17,638 1,084,060 304,668 105,828 77 8,236,124 Telah Disetujui
PDAM Kab. Jember
TABEL KATEGORI KINERJA 2012 Kondisi Nilai
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2014 Kondisi Nilai
1.8% 1.0
2 2
3.5% 1.0
3 2
156.5% 84.5% 359.5% 0.81
5 3 5
109.9% 87.6% 281.4% 0.92
5 4 5
39.4% 5.9% 100.0% 91.9% 17.1 0.80
2 2 5 5 2
43.3% 3.6% 100.0% 93.4% 17.2 0.80
3 1 5 5 2
65.9% 23.0% 24 80.5% 27.5% 1.54
2 5 5 5 5
73.2% 22.6% 24 94.0% 4.0% 1.35
3 5 5 5 1
4.6 6.7% 1.0% 0.43
5 1 1
4.7 41.5% 0.6% 0.51
5 3 1
3.58 Sehat
3.58 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,326 1,942 2,654 2,036 1,384 672 1,290 41,744,443 49,704,333 3,359,766 14,300,562 32,044,005 1,113,772 25,423,253 4.4% 0.51
Sumber data : Laporan PDAM (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
131
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
0.02 1,595,235 144 522 56 391 286 31,158 2,398,000 703,112 304,363 147 4,729,852
PDAM Kab. Situbondo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
8.4% 0.9
4 2
9.1% 0.9
4 2
6.7% 0.9
3 2
510.7% 96.6% 1975.7% 1.03
5 5 5
292.5% 95.7% 1135.2% 1.03
5 5 5
418.9% 95.4% 1316.3% 0.98
5 5 5
36.7% 3.3% 97.5% 68.4% 21.5 0.73
2 1 5 4 3
35.8% 16.6% 95.5% 0.0% 18.6 0.70
2 5 5 1 2
36.3% -8.5% 82.6% 84.8% 20.5 0.80
2 1 5 5 3
64.0% 27.2% 22 0.0% 2.4% 0.95
2 4 5 1 1
66.5% 32.1% 19 31.8% 5.0% 0.90
2 3 4 2 2
58.2% 28.0% 23 80.0% 3.3% 1.10
1 4 5 4 1
4.4 7.4% 0.5% 0.43
5 1 1
3.6 8.9% 0.9% 0.43
5 1 1
4.4 12.9% 0.5% 0.43
5 1 1
3.14 Sehat
3.04 Sehat
3.28 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,545 2,192 2,436 2,003 353 108 542 18,023,791 25,823,839 918,383 23,861,995 1,604,917 16,956,718 9.5% 0.66
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
132
0.06 1,121,995 396 88 39% 463 269 23,016 663,609 469,305 170,440 101 5,252,012
PDAM Kab. Pasuruan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
46.4% 0.9
5 2
24.8% 90.1% 126.0% 0.78
1 5 2
18.6% 3.0% 100.0% 0.0% 17.2 0.40
2013 Kondisi Nilai
5 2
-15.7% 0.9
1 2
20.0% 88.8% 118.2% 0.72
1 4 2
43.0% 88.8% 73.1% 0.53
2 4 1
1 1 5 1 2
31.7% 4.2% 96.1% 73.9% 17.0 0.73
2 2 5 4 2
28.4% 3.3% 95.9% 100.0% 16.6 0.75
2 1 5 5 2
46.9% 29.4% 23 68.1% 4.8% 1.08
1 4 5 4 1
55.2% 29.4% 22 55.7% 3.8% 1.01
1 4 5 3 1
51.6% 25.0% 18 72.8% 3.4% 0.99
1 5 3 4 1
7.5 8.3% 0.7% 0.43
5 1 1
6.9 17.9% 0.4% 0.43
5 1 1
6.5 69.4% 0.5% 0.55
5 4 1
2.68 Kurang Sehat
33.7% 0.9
2014 Kondisi Nilai
2.89 Sehat
2.81 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,057 2,823 3,007 2,670 234 50 386 8,634,262 15,022,813 8,504,177 12,041,631 (5,522,996) 866,077 16,928,374 5.1% 1.13
17. Return on Asset 0.06 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 664,050 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 3 20. Biaya Energi (Rp/m3) 220 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 74 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 58% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 427 24. Volume Produksi Riil (L/det) 220 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 22,623 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,577,034 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 477,364 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 135,692 29. Jumlah Pegawai (orang) 147 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5,116,390 31. Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui Kemenkeu (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
133
PDAM Kab. Gresik
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
4.2% 1.0
3 2
-5.0% 1.1
1 1
6.4% 1.0
3 2
52.1% 86.4% 254.9% 0.76
2 4 5
37.1% 85.8% 263.7% 0.54
1 4 5
81.6% 87.3% 281.7% 0.87
4 4 5
51.1% 3.5% 73.8% 43.8% 16.2 0.63
3 1 4 3 2
54.9% 5.5% 86.8% 68.8% 17.5 0.78
3 2 5 4 2
56.3% 6.6% 89.5% 100.0% 18.5 0.90
3 3 5 5 2
82.2% 23.0% 18 35.7% 1.0% 1.15
4 5 4 2 1
77.0% 30.9% 21 47.3% 1.4% 1.08
3 3 5 3 1
72.3% 28.5% 24 38.8% 1.7% 1.10
3 4 5 2 1
3.8 9.0% 0.4% 0.43
5 1 1
3.5 6.5% 0.3% 0.43
5 1 1
3.3 100.0% 1.3% 0.59
5 5 1
2.96 Sehat
2.82 Sehat
3.44 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,381 4,112 4,599 4,076 269 (218) 304
17. Return on Asset 0.04 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,534,457 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 56 20. Biaya Energi (Rp/m3) 909 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 79 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 21% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 1,314 97,906,920 24. Volume Produksi Riil (L/det) 950 121,737,715 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 79,336 14,812,191 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,341,774 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 806,809 78,521,189 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 453,980 5,000,999 29. Jumlah Pegawai (orang) 263 103,760,791 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 6,070,912 4.8% 31. Status Restrukturisasi Hutang Restrukturisasi telah disetujui dengan amandemen (sesuai Permen Keu) 0.85
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
134
PDAM Kab. Jombang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
Nilai
11.7% 0.8
5 3
1.6% 1.0
2 2
80.3% 83.8% 235.3% 0.98
4 3 5
100.5% 87.0% 399.2% 0.87
5 4 5
36.2% 5.1% 100.0% 96.0% 14.8 0.75
2 2 5 5 1
39.6% 3.1% 97.6% 87.5% 14.5 0.70
2 1 5 5 1
58.6% 29.5% 24 100.0% 1.4% 1.14
1 4 5 5 1
50.0% 27.3% 24 100.0% 3.4% 1.14
1 4 5 5 1
4.3 31.4% 1.3% 0.47
5 2 1
4.6 48.7% 1.9% 0.51
5 3 1
3.34 Sehat
3.22 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,825 2,398 2,637 1,929 427 188 896 32,446,730 44,826,156 10,373,421 854,505 33,598,230 547,554 9,496,414 5.9% 0.21
17. Return on Asset 0.01 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,646,172 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1 20. Biaya Energi (Rp/m3) 579 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 94 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 29% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 296 24. Volume Produksi Riil (L/det) 148 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,940 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,419,137 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 311,153 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 123,072 29. Jumlah Pegawai (orang) 78 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,697,816 31. Status Restrukturisasi Hutang Telah Mendapatkan Persetujuan Bersyarat (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2013 (Keuangan Audited oleh KAP)
135
PDAM Kab. Tuban
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
3,1% 0,9
3 2
3598,5% 88,8% 1298,2% 0,92
5 4 5
20,5% 5,9% 100,0% 95,5% 18,9 0,80
2013 Kondisi
Kondisi
Nilai
2 2
3,9% 0,9
3 2
20894,4% 98,0% 1298,0% 0,92
5 5 5
1007,7% 96,8% 1046,5% 0,98
5 5 5
2 2 5 5 2
19,0% 8,0% 100,0% 100,0% 18,7 0,85
1 4 5 5 2
20,1% 6,8% 100,0% 68,3% 18,5 0,80
2 3 5 4 2
94,3% 26,5% 23 82,5% 4,2% 1,42
5 4 5 5 1
51,8% 23,8% 22 85,8% 4,7% 1,21
1 5 5 5 1
82,2% 24,2% 23 76,7% 3,7% 1,40
4 5 5 4 1
4,7 16,8% 0,8% 0,43
5 1 1
4,3 10,5% 0,2% 0,43
5 1 1
4,1 22,4% 1,2% 0,47
5 2 1
3,57 Sehat
3,0% 0,9
2014 Nilai
3,41 Sehat
3,58 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3.174 2.851 3.008 2.487 323 166 687 58.303.721 75.765.785 935.369 68.525.617 2.697.788 24.963.004 10,9% 0,33
17. Return on Asset 0,04 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.485.673 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 697 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 147 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 28% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 361 24. Volume Produksi Riil (L/det) 297 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 30.481 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1.291.665 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 979.592 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 197.092 29. Jumlah Pegawai (orang) 125 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5.285.697 Telah melunasi utang pokok 31. Status Restrukturisasi Hutang dan non pokok (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
136
PDAM Kota Pasuruan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
5.2% 0.9
3 2
5.2% 0.9
3 2
1.4% 1.0
2 2
60.4% 89.6% 253.7% 0.81
3 4 5
115.8% 80.5% 273.4% 0.87
5 3 5
109.2% 91.9% 274.8% 0.92
5 5 5
70.0% 5.4% 94.9% 100.0% 17.7 0.90
4 2 5 5 2
70.4% 1.8% 94.2% 56.9% 18.2 0.70
4 1 5 3 2
99.8% 1.6% 96.6% 100.0% 1.8 1.05
5 5 5 5 1
79.4% 30.5% 18 0.0% 22.7% 1.05
3 3 3 1 5
80.2% 30.2% 24 12.4% 18.8% 1.22
4 3 5 1 4
80.0% 12.9% 24 12.3% 0.0% 1.16
4 5 5 1 1
6.5 54.5% 1.6% 0.44
4 3 1
6.5 42.3% 1.5% 0.44
4 3 1
5.9 66.4% 1.9% 0.55
5 4 1
3.20 Sehat
3.22 Sehat
3.68 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,150 2,872 3,296 2,312 278 (146) 838 50,761,147 56,840,503 2,057,688 36,157,508 513,705 15,698,102 3.3% 0.28
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
137
0.01 2,985,164 4 478 150 0% 263 210 19,041 144,448 144,448 144,168 113 4,065,258 Telah disetujui
PDAM Kota Batu
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
9.3% 0.9
4 2
11.0% 0.9
5 2
9.7% 0.8
4 3
371.6% 92.1% 1135.6% 1.03
5 5 5
383.1% 95.3% 1479.0% 1.09
5 5 5
735.4% 95.8% 2064.7% 1.09
5 5 5
46.1% 4.3% 91.0% 0.0% 20.3 0.60
3 2 5 1 3
47.0% 4.4% 90.3% 0.0% 20.2 0.60
3 2 5 1 3
48.0% 3.3% 92.0% 27.5% 20.9 0.60
3 1 5 2 3
71.5% 23.7% 24 89.2% 4.3% 1.35
3 5 5 5 1
69.4% 25.2% 24 89.0% 9.1% 1.28
2 4 5 5 2
63.8% 21.1% 24 88.7% 6.2% 1.30
2 5 5 5 2
8.1 16.9% 0.4% 0.29
3 1 1
7.7 12.0% 1.2% 0.36
4 1 1
7.2 31.3% 1.1% 0.40
4 2 1
3.27 Sehat
3.32 Sehat
3.46 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,270 17. Return on Asset 2,206 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,238 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1,946 20. Biaya Energi (Rp/m3) 64 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 32 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 324 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 8,484,128 24. Volume Produksi Riil (L/det) 11,357,453 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 186,649 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 363,430 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 10,807,373 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 1,048,799 29. Jumlah Pegawai (orang) 8,635,523 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 12.2% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.76 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
138
0.09 1,022,365 2 71 41% 200 128 11,109 213,140 129,523 62,128 80 4,147,257
PDAM Kab. Nganjuk TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
-52.1% 0.9
1 2
-35.8% 1.0
1 2
8.0% 1.0
4 2
9.3% 79.6% 91.5% 0.36
1 2 1
176.5% 93.1% 92.9% 0.75
5 5 1
446.0% 92.7% 133.2% 0.94
5 5 2
23.6% 3.0% 99.4% 60.0% 14.2 0.63
2 1 5 4 1
22.6% 5.7% 100.0% 77.8% 14.7 0.68
2 2 5 4 1
24.5% 9.5% 100.0% 74.3% 14.2 0.80
2 4 5 4 1
37.0% 21.1% 19 75.1% 16.1% 1.26
1 5 4 4 4
39.4% 20.4% 19 99.4% 12.9% 1.26
1 5 4 5 3
39.8% 20.6% 19 99.6% 20.1% 1.40
1 5 4 5 5
7.8 7.5% 0.1% 0.43
5 1 1
7.4 15.1% 0.7% 0.43
5 1 1
6.6 10.6% 0.2% 0.43
5 1 1
2.68 Kurang Sehat
3.11 Sehat
3.54 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,921 3,096 3,118 2,760 (175) (197) 161 10,317,889 16,320,175 747,832 4,068,199 323,595 9,032,531 3.6% 0.55
17. Return on Asset 0.02 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,037,058 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 4 20. Biaya Energi (Rp/m3) 381 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 199 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 48% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 280 24. Volume Produksi Riil (L/det) 111 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 15,737 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,025,515 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 409,001 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 100,344 29. Jumlah Pegawai (orang) 104 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,528,589 31. Status Restrukturisasi Hutang proses persetujuan Presiden (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
139
PDAM Kab. Bojonegoro TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
3.9% 0.9
3 2
2.5% 0.9
2 2
2.7% 0.9
2 2
52.7% 90.9% 408.4% 0.81
2 5 5
889.6% 93.6% 524.5% 0.92
5 5 5
4215.0% 90.0% 512.2% 0.92
5 5 5
18.3% 7.3% 100.0% 28.9% 19.7 0.58
1 3 5 2 2
19.7% 9.7% 100.0% 95.7% 19.1 0.85
1 4 5 5 2
19.9% 9.5% 100.0% 85.7% 18.3 0.85
1 4 5 5 2
45.3% 19.8% 24 0.0% 3.4% 0.95
1 5 5 1 1
70.9% 24.5% 24 74.3% 5.7% 1.35
3 5 5 4 2
70.7% 24.4% 0 75.7% 5.5% 1.03
3 5 1 4 2
5.5 5.8% 0.3% 0.43
5 1 1
5.3 7.9% 0.4% 0.43
5 1 1
4.6 28.1% 1.2% 0.47
5 2 1
2.77 Kurang Sehat
3.55 Sehat
3.27 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,087 3,144 3,414 2,525 (57) (327) 562 39,734,629 47,706,023 116,667 38,392,415 1,049,432 21,923,345 4.8% 0.46
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
140
0.02 1,818,827 63 494 220 0% 365 258 26,229 1,408,089 749,035 149,428 121 3,930,024 Telah disetujui
PDAM Kab. Trenggalek TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
2013 Nilai
2014
Nilai
Kondisi
-7.1% 1.8
1 1
-11.4% 2.5
1 1
-9.1% 1.9
1 1
2638.6% 89.0% 5324.3% 0.76
5 4 5
1518.3% 98.3% 5450.0% 0.81
5 5 5
42278.1% 91.8% 6688.6% 0.81
5 5 5
8.0% 22.6% 100.0% 22.2% 13.6 0.63
1 5 5 2 1
8.2% 20.6% 100.0% 50.0% 13.6 0.70
1 5 5 3 1
18.9% 24.2% 98.9% 50.0% 15.3 0.75
1 5 5 3 2
12.8% 28.8% 17 100.0% 1.3% 0.98
1 4 3 5 1
14.8% 26.1% 16 100.0% 3.3% 0.98
1 4 3 5 1
29.1% 29.7% 20 89.5% 3.6% 1.06
1 4 4 5 1
13.0 11.8% 0.5% 0.22
2 1 1
10.3 15.1% 1.1% 0.29
3 1 1
8.7 22.4% 1.7% 0.40
4 2 1
2.58 Kurang Sehat
Kondisi
2.78 Kurang Sehat
Nilai
3.02 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,959 5,219 5,938 2,077 (2,261) (2,979) 882 41,450,215 50,033,399 9,938 738,104 49,285,357 (4,501,925) 5,186,145 -86.8% 0.10
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
141
-0.09 5,696,618 51 227 237 57% 256 75 8,783 853,513 377,288 71,330 76 2,442,409
PDAM Kota Probolinggo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
2.7% 0.9
2 2
4.5% 1.0
3 2
5.7% 0.9
3 2
231.1% 95.3% 1028.7% 0.92
5 5 5
227.5% 87.7% 1287.9% 0.92
5 4 5
365.3% 87.1% 936.5% 0.92
5 4 5
47.7% 4.4% 100.0% 0.0% 17.9 0.55
3 2 5 1 2
56.8% 3.1% 100.0% 100.0% 18.1 0.80
3 1 5 5 2
57.2% 1.3% 100.0% 100.0% 17.8 0.80
3 1 5 5 2
40.9% 30.5% 23 36.5% 5.3% 0.94
1 3 5 2 2
38.8% 24.9% 24 22.7% 4.2% 1.02
1 5 5 2 1
39.1% 24.7% 24 2.7% 5.5% 1.00
1 5 5 1 2
4.6 26.9% 0.4% 0.47
5 2 1
4.4 13.0% 0.4% 0.43
5 1 1
4.1 36.5% 0.1% 0.47
5 2 1
2.88 Sehat
3.17 Sehat
3.21 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,340 3,028 3,217 2,916 312 123 424 13,000,228 19,942,788 458,411 17,813,174 1,016,395 15,763,376 6.5% 0.79
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
142
0.05 1,118,308 8 588 114 49% 480 188 17,833 220,878 211,063 120,704 74 6,204,120 Telah lunas
PDAM Kab. Pamekasan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN
2013 Kondisi
A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai
Total Kinerja Kategori
2014 Kondisi Nilai
0.2% 1.2
2 1
1.2% 1.0
2 2
57.1% 48.9% 219.9% 0.48
2 1 5
25.3% 78.4% 239.1% 0.54
1 2 5
26.5% 6.4% 100.0% 78.3% 18.3 0.78
2 3 5 4 2
28.3% 6.4% 100.0% 80.0% 17.4 0.90
2 3 5 5 2
47.7% 32.9% 13 12.1% 0.3% 0.57
1 3 2 1 1
37.4% 33.5% 12 0.0% 0.7% 0.60
1 3 2 1 1
1 1 1
14.5 8.4% 1.5%
1 1 1
15.9 3.8% 0.3%
Bobot Kinerja - Aspek SDM
Nilai
0.51
0.15
1.98 Sakit
2.11 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,917 4,553 5,479 5,040 364 (561) (123) 11,843,255 23,308,306 9,749,552 13,558,754 166,905 13,519,025 1.2% 0.58
17. Return on Asset 0.007 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,190,424 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 769 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 379 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 40% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 309 24. Volume Produksi Riil (L/det) 116 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,641 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 827,400 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 448,681 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 126,938 29. Jumlah Pegawai (orang) 154 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,615,519 31. Status Restrukturisasi Hutang Restrukturisasi telah disetujui (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
143
PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong" TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
1.3% 1.0
2 2
1.5% 1.0
2 2
0.7% 1.0
2 2
108.0% 85.2% 528.8% 0.87
5 4 5
87.7% 86.6% 547.5% 0.81
4 4 5
815.4% 88.1% 830.5% 0.87
5 4 5
14.7% 6.2% 98.6% 100.0% 17.0 0.80
1 3 5 5 2
15.2% 5.0% 99.0% 55.6% 16.9 0.60
1 2 5 3 2
15.8% 6.4% 99.7% 87.5% 16.9 0.80
1 3 5 5 2
37.9% 41.1% 8 68.1% 5.3% 0.61
1 1 1 4 2
65.5% 25.4% 18 64.8% 4.8% 1.07
2 4 4 4 1
56.6% 35.3% 18 60.9% 4.4% 0.90
1 2 4 4 1
10.0 26.8% 3.2% 0.44
4 2 2
9.7 7.2% 2.9% 0.40
4 1 2
8.9 5.5% 0.6% 0.36
4 1 1
Total Kinerja
2.72
2.88
2.88
Kategori
Kurang Sehat
Sehat
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,963 2,868 3,548 2,601 2,095 1,416 2,362 32,915,832 41,221,539 342,534 77,208 36,258,035 264,860 19,131,293 1.4% 0.46
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
144
0.01 2,246,895 6 702 22 32% 461 261 18,346 1,095,177 695,655 110,064 163 3,731,362 Sudah disetujui
PDAM Kab. Probolinggo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi
Nilai
-9.9% 1.3
1 1
-7.5% 1.2
1 1
-13.5% 1.2
1 1
7.8% 87.8% 257.6% 0.54
1 4 5
5.9% 83.1% 243.3% 0.48
1 3 5
7.0% 92.9% 224.0% 0.59
1 5 5
33.9% 8.0% 83.8% 100.0% 13.8 0.80
2 3 5 5 1
39.8% 8.5% 99.4% 100.0% 13.0 0.85
2 4 5 5 1
39.7% 8.3% 100.0% 100.0% 11.0 0.90
2 4 5 5 1
28.5% 31.2% 21 93.3% 3.8% 1.07
1 3 5 5 1
29.9% 32.9% 22 88.2% 2.4% 1.07
1 3 5 5 1
30.2% 31.6% 21 98.3% 5.0% 1.10
1 3 4 5 2
7.9 28.7% 0.5% 0.47
5 2 1
7.8 9.7% 0.6% 0.43
5 1 1
7.6 34.0% 0.2% 0.47
5 2 1
2.88 Sehat
2.83 Sehat
2.97 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,054 4,675 5,470 4,006 (620) (1,416) 48 38,469,798 44,804,773 20,003,294 19,444,659 24,801,479 (3,340,296) 13,867,061 -24.1% 0.31
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
145
-0.07 2,221,908 1 1,155 353 32% 483 146 20,165 1,230,319 330,583 131,367 153 2,328,486 Belum disetujui
PDAM Kab. Bondowoso TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
Nilai
2013 Kondisi
2014 Nilai
Kondisi
Nilai
-2.4% 1.0
1 1
-0.1% 1.0
1 1
0.1% 1.0
2 1
737.6% 86.8% 1368.2% 0.76
5 4 5
965.8% 94.6% 1644.1% 0.81
5 5 5
530.6% 94.3% 2.1% 0.87
5 5 5
32.5% 2.1% 100.0% 60.0% 13.3 0.63
2 1 5 4 1
31.9% 14.4% 100.0% 76.9% 11.9 0.83
2 5 5 4 1
36.7% 6.1% 100.0%
2 3 5 1 1
86.6% 15.5% 23 96.7% 7.8% 1.49
4 5 5 5 2
76.9% 17.7% 22 79.9% 16.4% 1.48
3 5 5 4 4
79.7% 17.9% 23 98.6% 3.7% 1.40
3 5 5 5 1
7.7 9.5% 1.3% 0.43
5 1 1
6.6 8.7% 1.9% 0.43
5 1 1
6.4 26.2% 1.1% 0.47
5 2 1
3.30 Sehat
11.7 0.50
3.55 Sehat
3.19 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,260 3,978 3,978 3,174 (718) (718) 87 10,259,702 20,703,931 461,284 420,606 19,696,791 21,400 10,102,771 0.2% 0.49
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
146
0.001 1,243,629 6 477 220 53% 122 97 16,648 756,779 312,623 114,828 107 3,661,930
PDAM Kab. Lumajang TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
2014
2013
Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
-12.4% 1.0
1 1
-62.9% 1.1
1 1
-39.5% 1.1
1 1
10.6% 81.8% 94.9% 0.36
1 3 1
12.7% 82.5% 87.5% 0.36
1 3 1
20.1% 98.4% 88.8% 0.47
1 5 1
22.9% 9.0% 100.0% 0.0% 15.4 0.60
2 4 5 1 2
23.4% 7.2% 100.0% 43.5% 15.9 0.70
2 3 5 3 2
24.1% 5.0% 100.0% 97.2% 18.1 0.80
2 2 5 5 2
67.2% 23.1% 24 67.0% 12.6% 1.35
2 5 5 4 3
73.8% 22.5% 24 69.2% 9.8% 1.35
3 5 5 4 2
72.2% 22.4% 24 71.2% 4.3% 1.29
3 5 5 4 1
6.5 6.6% 0.7% 0.43
5 1 1
6.0 3.3% 0.2% 0.43
5 1 1
5.8 15.9% 0.3% 0.43
5 1 1
2.74 Kurang Sehat
2.84 Sehat
2.99 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,810 3,342 3,445 2,583 (532) (635) 227 15,241,267 27,743,494 30,890,637 347,855 (3,494,997) (1,379,411) 17,518,287 -7.9% 0.63
17. Return on Asset -0.05 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,058,831 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2 20. Biaya Energi (Rp/m3) 458 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 107 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 326 24. Volume Produksi Riil (L/det) 235 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26,202 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,035,000 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 720,157 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 173,226 29. Jumlah Pegawai (orang) 151 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,557,235 Menunggu penetapan persetujuan 31. Status Restrukturisasi Hutang pengahapusan Non pokok dan (sesuai Permen Keu) penjadw alan kembali hutang pokok
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
147
PDAM Kab. Pacitan
TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
Kondisi
-6.4% 1.2
Nilai
1 1
4605.9% 93.3% 98082.0% 0.81
5 5 5
18.9% 7.4% 100.0% 66.7% 13.9 0.68
1 3 5 4 1
34.4% 24.8% 16 0.0% 2.9% 0.71
1 5 2 1 1
7.2 9.4% 0.5% 0.43
5 1 1
2.63 Kurang Sehat INFORMASI TAMBAHAN
1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,390 17. Return on Asset -0.06 3,861 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,637,660 4,264 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 32 3,253 20. Biaya Energi (Rp/m3) 725 (471) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 139 (874) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 41% 137 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 262 17,508,297 24. Volume Produksi Riil (L/det) 90 19,445,578 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,874 19,826 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 586,276 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 453,075 19,425,754 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 85,626 (1,239,157) 29. Jumlah Pegawai (orang) 85 7,488,199 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,057,769 -16.5% 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah 0.36 (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)
148
PDAM Kab. Tulungagung TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
-2.9% 1.1
1 1
-1.6% 1.0
1 1
-0.7% 1.0
1 1
49.3% 83.6% 307.0% 0.54
2 3 5
40.2% 82.0% 309.3% 0.54
2 3 5
71.3% 82.0% 326.4% 0.59
3 3 5
39.4% 8.2% 100.0% 83.3% 12.5 0.85
2 4 5 5 1
42.7% 1.2% 100.0% 100.0% 12.7 0.75
3 1 5 5 1
22.1% 4.0% 100.0% 100.0% 14.1 0.80
2 2 5 5 1
30.0% 28.3% 22 57.1% 5.8% 1.08
1 4 5 3 2
63.7% 26.4% 23 64.0% 9.9% 1.21
2 4 5 4 2
59.2% 23.4% 24 69.8% 26.1% 1.40
1 5 5 4 5
7.7 38.5% 1.6% 0.47
5 2 1
7.7 46.2% 0.2% 0.51
5 3 1
8.0 38.1% 1.3% 0.47
5 2 1
2.93 Sehat
3.01 Sehat
3.22 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,525 3,505 3,659 2,575 19 (134) 950 38,476,977 51,386,340 4,162,702 11,579,064 35,644,574 (263,671) 13,186,448 -2.0% 0.26
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
149
-0.01 2,566,36681 133 75 57% 256 152 20,023 1,053,276 623,011 137,602 160 3,488,408 Telah disetujui
PDAM Kota Mojokerto TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
2013
Nilai
-14.5% 1.5
1 1
-18.5% 1.7
1 1
20.5% 19.2
5 1
1.9% 95.4% 554.2% 0.59
1 5 5
114.2% 93.2% 1306.0% 0.81
5 5 5
676.2% 93.3% 1724.0% 1.03
5 5 5
22.1% 2.0% 100.0% 100.0% 14.8 0.70
2 1 5 5 1
20.8% -0.5% 99.8% 100.0% 13.9 0.70
2 1 5 5 1
20.9% 3.0% 99.2% 0.0% 14.3 0.40
2 1 5 1 1
32.4% 56.5% 10 0.0% 0.2% 0.35
1 1 1 1 1
30.8% 58.3% 14 26.5% 0.8% 0.50
1 1 2 2 1
39.0% 53.9% 14 51.5% 0.7% 0.56
1 1 2 3 1
9.8 6.8% 0.1% 0.29
3 1 1
9.6 69.8% 1.3% 0.41
3 4 1
8.9 41.5% 0.7% 0.37
4 3 1
1.93 Sakit
Kondisi
2014
Kondisi
Nilai
2.42 Kurang Sehat
Kondisi
Nilai
2.36 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,438 2,789 5,311 2,261 (350) (2,873) 178 10,933,905 10,897,405 632,098 10,301,807 2,107,752 925.0% -
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
150
0.19 2,370,547 252 649 99 150 59 4,597 132,247 132,247 27,583 41 2,441,571
PDAM Kab. Blitar
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
-22.1% 1.1
1 1
-56.8% 0.9
1 2
-468.1% 0.8
1 3
16.0% 84.6% 91.8%
1 3 1
8.5% 96.0% 94.9%
1 5 1
15.4% 97.6% 98.1%
1 5 1
0.36
0.53
0.58
9.3% 7.7% 100.0% 0.0% 14.4 0.45
1 3 5 1 1
6.4% 7.6% 100.0% 0.0% 16.1 0.50
1 3 5 1 2
7.1% 7.4% 100.0% 0.0% 16.9 0.50
1 3 5 1 2
24.9% 30.9% 14 92.0% 6.8% 0.90
1 3 2 5 2
28.8% 28.0% 15 85.5% 20.5% 1.16
1 4 2 5 5
37.6% 37.2% 15 87.6% 30.9% 1.00
1 2 2 5 5
12.6 9.0% 0.1% 0.22
2 1 1
11.5 10.8% 0.3% 0.29
3 1 1
10.4 4.3% 0.1% 0.29
3 1 1
1.93 Sakit
2.48 Kurang Sehat
2.39 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,333 2,488 3,169 2,447 845 164 886 16,267,195 19,309,182 8,260,509 (366,971) 1,717,830 9,585,593 17.9% 0.50
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
151
0.09 1,723,111 258 153 37% 333 125 11,206 1,136,000 996,493 70,902 117 2,622,212 Telah disetujui
PDAM Kab. Kediri
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012
2013
Nilai
204.9% 1.2
1 1
-62.6% 1.2
1 1
-9.5% 1.2
1 1
17.9% 89.0% 96.7% 0.42
1 4 1
34.7% 97.5% 91.1% 0.47
1 5 1
31.7% 97.5% 164.2% 0.53
1 5 3
34.9% 4.5% 100.0% 53.8% 11.1 0.60
2 2 5 3 1
35.1% 1.2% 100.0% 66.7% 11.3 0.63
2 1 5 4 1
37.3% 8.1% 100.0% 81.8% 12.3 0.90
2 4 5 5 1
39.4% 34.5% 20 89.2% 5.2% 1.06
1 3 4 5 2
41.5% 34.4% 20 89.5% 5.3% 1.06
1 3 4 5 2
41.7% 33.1% 20 90.2% 1.7% 1.00
1 3 4 5 1
8.8 33.3% 0.8% 0.40
4 2 1
8.4 20.4% 1.3% 0.40
4 2 1
7.6 11.5% 0.8% 0.43
5 1 1
2.47 Kurang Sehat
Kondisi
2014
Kondisi
Nilai
2.55 Kurang Sehat
Kondisi
Nilai
2.80 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,676 3,013 3,603 2,430 (337) (927) 246 17,848,294 21,018,890 7,434,975 8,221,406 (784,132) 5,804,744 -14.2% 0.28
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
152
-0.04 1,662,755 16 307 97 44% 207 87 12,641 1,615,865 208,327 77,632 96 2,144,324 Belum disetujui
PDAM Kab. Sumenep TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
5.1% 0.9
3 2
-7.2% 1.0
1 2
-2.8% 1.0
1 2
772.9% 91.4% 176.9% 0.95
5 5 4
698.6% 92.3% 125.0% 0.78
5 5 2
478.3% 92.5% 123.8% 0.78
5 5 2
48.1% 5.4% 100.0% 100.0% 17.4 0.85
3 2 5 5 2
49.4% 1.9% 100.0% 100.0% 17.1 0.80
3 1 5 5 2
49.7% -0.5% 100.0% 100.0% 17.2 0.80
3 1 5 5 2
45.3% 48.1% 21 94.9% 2.0% 0.85
1 1 4 5 1
46.1% 47.2% 20 88.6% 2.3% 0.85
1 1 4 5 1
41.8% 44.3% 19 89.1% 3.0% 0.90
1 1 4 5 1
6.9 28.2% 1.7% 0.47
5 2 1
6.7 14.3% 1.0% 0.43
5 1 1
6.5 9.9% 0.8% 0.43
5 1 1
3.12 Sehat
2.86 Sehat
2.86 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,743 2,370 3,403 2,978 374 (659) (235) 7,633,406 13,052,319 465,099 10,076,329 2,510,891 (69,391) 9,516,213 -0.7% 0.73
17. Return on Asset -0.01 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,051,673 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 0.16 20. Biaya Energi (Rp/m3) 680 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 52 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 36% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 369 24. Volume Produksi Riil (L/det) 154 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,411 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,058,635 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 206,673 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 102,703 29. Jumlah Pegawai (orang) 81 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,119,203 31. Status Restrukturisasi Hutang Diserahkan PUPN (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
153
PDAM Kab. Ngawi
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
11.5% 0.9
5 2
9.2% 0.9
4 2
2.8% 1.0
2 2
2.2% 98.7% 184.7% 0.84
1 5 4
31.4% 97.1% 165.0% 0.75
1 5 3
2.6% 86.7% 161.1% 0.59
1 4 3
22.3% 12.8% 100.0% 100.0% 16.6 0.95
2 5 5 5 2
22.4% 9.1% 100.0% 93.5% 18.1 0.90
2 4 5 5 2
24.6% 12.6% 100.0% 93.8% 16.4 0.95
2 5 5 5 2
34.5% 39.5% 18 94.9% 1.7% 0.92
1 2 4 5 1
57.2% 37.6% 24 87.0% 3.6% 1.00
1 2 5 5 1
49.1% 49.5% 20 94.7% 0.2% 0.85
1 1 4 5 1
9.1 1.3% 0.1% 0.36
4 1 1
9.7 3.7% 0.1% 0.36
4 1 1
9.9 100.0% 1.9% 0.52
4 5 1
3.07 Sehat
3.01 Sehat
2.91 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,476 1,642 2,602 2,442 835 (126) 35 34,611,447 37,244,163 16,960,941 6,157,746 14,125,476 393,066 19,413,855 2.0% 0.52
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPPPSAM Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
154
0.01 1,187,216 0.27 213 18 935 459 31,371 772,269 190,298 310 2,453,001
PDAM Kab. Lamongan TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
-34.2% 1.3
1 1
6.5% 84.2% 79.1%
1 3 1
0.36 13.9% -1.4% 100.0% 0.0% 19.2
1 1 5 1 2 0.40
50.0% 31.1% 21 0.0% 6.4%
1 3 4 1 2 0.80
8.9 7.4% 0.0%
4 1 1
0.36
1.92 Sakit INFORMASI TAMBAHAN
1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,698 2,765 3,612 2,818 (67) (915) (120) 20,133,307 24,823,625 28,485,326 413,755 (6,560,740) (2,241,168) 8,685,767 -25.8% 0.33
17. Return on Asset -0.09 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,046,128 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 155 20. Biaya Energi (Rp/m3) 728 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 59 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 43% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 315 24. Volume Produksi Riil (L/det) 157 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,132 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,185,692 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 497,169 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 68,976 29. Jumlah Pegawai (orang) 108 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 1,797,903 31. Status Restrukturisasi Hutang Proses Pengajuan Restrukturisasi Utang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)
155
Laba & Equitas negatif
PDAM Tunojoyo Sampang TABEL KATEGORI KINERJA 2012 Kondisi Nilai
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
2.8% 1.0
2 2
1.6% 1.0
2 2
0.9% 1.0
2 2
75.7% 84.6% 821.1% 0.70
3 3 5
120.5% 86.3% 1533.4% 0.87
5 4 5
21.4% 86.3% 793.0% 0.65
1 4 5
10.4% 1.4% 100.0% 85.7% 17.7 0.70
1 1 5 5 2
16.6% 2.5% 100.0% 85.7% 15.6 0.70
1 1 5 5 2
40.0% -4.4% 100.0% 100.0% 15.9 0.80
2 1 5 5 2
44.9% 26.8% 6 66.7% 17.0% 0.95
1 4 1 4 4
44.5% 32.2% 12 63.5% 16.2% 0.96
1 3 2 4 4
62.2% 29.5% 15 64.7% 15.2% 1.10
2 4 2 4 4
12.5 43.6% 2.6% 0.34
2 3 2
11.7 48.4% 0.6% 0.37
3 3 1
12.0 54.4% 1.0% 0.37
3 3 1
2.69 Kurang Sehat
2.90 Sehat
2.87 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
4,230 3,395 3,851 3,539 836 379 691 7,253,525 24,275,738 1,682,803 1,378,625 21,214,310 180,539 9,622,491 1.9% 0.40
17. Return on Asset 0.01 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,326,599 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 784 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 112 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 51% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 177 24. Volume Produksi Riil (L/det) 110 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,434 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 900,947 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 160,063 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 64,014 29. Jumlah Pegawai (orang) 125 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,549,513 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak ada hutang kepada pemerintah pusat (sesuai Permen Keu)
Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
156
PDAM Kota Blitar
TABEL KATEGORI KINERJA 2012
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2013
2014
Kondisi
Nilai
Kondisi
Nilai
-58.7% 1.4
1 1
-48.8% 2.4
1 1
25.1% 1.9
1 1
8.1% 89.6% 86.0% 0.42
1 4 1
9.8% 83.9% 59.7% 0.36
1 3 1
670.2% 84.6% 50.1% 0.36
1 3 1
26.7% 0.6% 95.7% 54.2% 12.7 0.55
2 1 5 3 1
26.1% -0.8% 100.0% 100.0% 12.3 0.70
2 1 5 5 1
26.2% 0.7% 99.7% 87.5% 12.4 0.70
2 1 5 5 1
50.3% 44.2% 18 58.4% 2.9% 0.64
1 1 3 3 1
54.7% 47.6% 19 67.0% 1.7% 0.79
1 1 4 4 1
54.1% 47.9% 24 78.2% 0.4% 0.90
1 1 4 4 1
11.0 4.6% 0.1% 0.22
2 1 1
10.4 7.9% 0.3% 0.22
2 1 1
10.0 4.9% 0.2% 0.22
2 1 1
1.83 Sakit
Kondisi
2.07 Sakit
Nilai
2.15 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,270 3,527 5,414 3,228 (1,256) (3,144) (958) 8,360,265 10,121,375 12,693,278 410,435 (10,090,215) (2,532,673) 2,968,842 -88.6% 0.29
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan Audited oleh KAP)
157
0.29 1,665,248 2 343 44 99% 114 62 6,078 146,602 146,602 38,348 61 3,020,230 Sudah disetjui
PDAM Kab. Ponorogo TABEL KATEGORI KINERJA
KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
-4.1% 1.0
1 2
-3.6% 1.0
1 2
46.7% 96.2% 59.4% 0.58
2 5 1
50.0% 82.6% 59.3% 0.47
2 3 1
19.2% 0.8% 100.0% 0.0% 14.2 0.35
1 1 5 1 1
18.3% 1.4% 75.2% 0.0% 13.5 0.33
1 1 4 1 1
58.9% 30.6% 19 6.8% 2.2% 0.73
1 3 4 1 1
55.4% 32.0% 19 6.7% 3.3% 0.73
1 3 4 1 1
7.8 11.9% 0.5% 0.43
5 1 1
7.3 8.3% 0.3% 0.43
5 1 1
2.09 Sakit
1.96 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
2,854 2,519 2,962 2,695 336 (108) 159 6,468,696 13,008,009 9,640,410 (8,942,450) 323,598 8,546,519 3.9% 0.66
17. Return on Asset 0.02 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 789,944 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 451 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 110 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 42% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 233 24. Volume Produksi Riil (L/det) 129 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,467 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 833,146 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 767,939 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 140,911 29. Jumlah Pegawai (orang) 120 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,017,448 31. Status Restrukturisasi Hutang Proses Pengajuan Restrukturisasi Utang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2013 (Keuangan Audited oleh KAP)
158
PDAM Kota Kediri
TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM
Total Kinerja Kategori
2012 Kondisi Nilai
2013 Kondisi Nilai
2014 Kondisi Nilai
2.8% 1.0
2 2
1.9% 1.0
2 2
2.2% 1.0
2 2
1136.4% 98.1% 3920.5% 0.92
5 5 5
4141.2% 80.3% 5667.4% 0.81
5 3 5
3108.9% 91.4% 4620.9% 0.92
5 5 5
25.9% 1.9% 99.0% 86.7% 14.3 0.70
2 1 5 5 1
30.7% 1.6% 97.9% 53.3% 13.9 0.55
2 1 5 3 1
30.0% 1.6% 93.9% 66.7% 14.6 0.60
2 1 5 4 1
53.0% 46.9% 24 0.0% 2.5% 0.67
1 1 5 1 1
65.5% 46.9% 24 99.6% 1.8% 1.00
2 1 5 5 1
68.4% 52.3% 24 73.7% 6.8% 1.00
2 1 5 4 2
7.7 7.7% 0.5% 0.36
4 1 1
7.8 0.0% 0.0% 0.36
4 1 1
7.8 26.6% 1.7% 0.40
4 2 1
2.65 Kurang Sehat
2.72 Kurang Sehat
2.95 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover
3,947 2,398 4,026 3,541 1,549 (79) 406 10,153,223 24,451,237 334,059 23,922,091 521,018 12,017,925 4.6% 0.49
17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
159
0.02 1,759,082 340 106 50% 272 186 13,900 278,072 278,072 83,400 109 3,857,583
ALAMAT PDAM WILAYAH II
160
No 1 Banten
Provinsi
Kabupaten/Kota Kota Serang
Nama PDAB Tirta Madani
Alamat PDAM Alamat Jl. Jenderal Sudirman No.05, Serang
Kode Pos Telepon 42118 0254 - 201117 021 - 5587234 / Jl. Komp. PU Prosida, Bendungan Pasar Baru, Tangerang 15129 5538865 Jl. Nuri No. 1 Perumnas Cibeber Kota Cilegon - 0254 - 378112 Jl. Kisamaun No. 204 Tangerang 15118 021 - 5523338 Jl. Raya Serang KM 2,5 Pandeglang 42251 0253 - 201297 Jl. Raden Tumenggung Hardiwinangun No.2, 42312 0252 - 201860 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak
2 Banten
Kota Tangerang
PDAM Tirta Benteng
3 Banten 4 Banten 5 Banten
Kota Cilegon Kabupaten Tangerang Kabupaten Pandeglang
PDAM Cilegon Mandiri PDAM Tirta Kerta Raharja PDAM Kabupaten Pandeglang
6 Banten
Kabupaten Lebak
PDAM Tirta Multatuli
1 DKI Jakarta
DKI Jakarta
PAM DKI Jaya
Jl. Penjernihan II, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan tanah Abang, Jakarta Pusat
10210 021 - 5704250
1 Jawa Barat
Kota Bandung
PDAM Tirta Wening
Jl. Badaksinga No.10 Bandung
40132
2 Jawa Barat 3 Jawa Barat
Kota Cirebon Kota Bogor
PDAM Kota Cirebon PDAM Tirta Pakuan
4 Jawa Barat
Kota Bekasi
PDAM Tirta Patriot
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kota Sukabumi Kota Banjar Kabupaten Kuningan Kabupaten Bekasi Kabupaten Ciamis Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Garut Kabupaten Bandung Kabupaten Karawang Kabupaten Subang Kabupaten Majalengka Kabupaten Sukabumi Kabupaten Indramayu Kabupaten Purwakarta
PDAM Tirta Bumi Wibawa PDAM Tirta Anom PDAM Tirta Kamuning PDAM Tirta Bhagasasi PDAM Tirta Galuh PDAM Tirta Sukapura PDAM Tirta Dharma PDAM Tirta Raharja PDAM Tirta Tarum PDAM Tirta Rangga PDAM Kabupaten Majalengka PDAM Tirta Jaya PDAM Tirta Darma Ayu PDAM Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Cirebon
PDAM Kabupaten Cirebon
Jl. Tuparev No. 25, Cirebon Jl. Siliwangi No.121 Jl. Perjuangan No. 99, Kel. Margamulya, Kec. Bekasi Utara Jl. Bhayangkara No.207 Sukabumi Jl. Perintis Kemerdekaan No.29 Banjar Jl. RE. Martadinata No. 527, Ancaran Jl. KH. Noer Alie Kav. 1 Bekasi Jl. Mr. Iwa Kusuma Somantri, Ciamis Jl. Jend. AH. Nasution Km. 8, Cibanjaran - Tasikmalaya Jl. Raya Garut - Bayongbong Km. 4 Garut Jl. Kol. Masturi Km.3 Cimahi Jl. Surotokunto No. 205, Rwagabus - Karawang Jl. Terminal Baru No.2 Subang Jl. Raya KH. Abdul Halim No. 27 Jl. Cireundeu No.5 Cibadak, Sukabumi Jl. Letjend. Suprapto No. 25 E Jl. Letnan Jenderal Basuki Rahmat No.120 Jl. Sunan Drajat No.12 Sumber (Komplek Perkantoran Pemda)
Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat
19 Jawa Barat 20 Jawa Barat
Kabupaten Bogor
PDAM Tirta Kahuripan
Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong
21 Jawa Barat 22 Jawa Barat
Kabupaten Cianjur Kabupaten Sumedang
PDAM Tirta Mukti PDAM Tirta Medal
Jl. Siliwangi No. 34 Jl. Raya Sumedang-Cirebon Km. 4,5, Sumedang
1 2 3 4
Kota Semarang Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Magelang
PDAM Tirta Moedal PDAM Kota Salatiga PDAM Kota Surakarta PDAM Kota Magelang
5 Jawa Tengah
Kota Tegal
PDAM Kota Tegal
6 7 8 9 10 11 12 13
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Kota Pekalongan Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Kendal Kabupaten Boyolali Kabupaten Magelang Kabupaten Klaten Kabupaten Pati
PDAM Kota Pekalongan PDAM Kabupaten Grobogan PDAM Kabupaten Demak PDAM Tirto Panguripan PDAM Kabupaten Boyolali PDAM Tirta Gemilang PDAM Kabupaten Klaten PDAM Tirta Bening
14 Jawa Tengah
Kabupaten Semarang
PDAM Kabupaten Semarang
Jl. Kelud Raya No. 60 Jl. Letjen. Sukowati No. 66 - 70 Salatiga Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta Jl. Veteran No. 8, Magelang Jl. Hang Tuah No. 29, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Jl. Pembangunan No. 1, Pekalongan Jl. Gajah Mada No.3, Purwodadi Jl. Sunan Kalijogo No. 64 Demak Jl. Pemuda No. 62 Kendal Jl. Kartini No. 1 Boyolali Jl. Letnan Tukiyat No. 2, Kota Mungkid Jl. Tentara Pelajar, Gayamprit, Klaten Selatan Jl. Raya Pati Juwana Km. 4, Pati Jl. Gatot Subroto No. 2 Ungaran, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
15 16 17 18 19 20
Kabupaten Wonogiri Kabupaten Temanggung Kabupaten Kebumen Kabupaten Pekalongan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Tegal
PDAM Kabupaten Wonogiri PDAM Tirta Agung PDAM Kabupaten Kebumen PDAM Tirta Kajen PDAM Kabupaten Purbalingga PDAM Kabupaten Tegal
21 Jawa Tengah
Kabupaten Rembang
PDAM Kabupaten Rembang
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonosobo Kabupaten Brebes Kabupaten Jepara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Sragen Kabupaten Pemalang Kabupaten Blora Kabupaten Kudus Kabupaten Cilacap
PDAM Tirta Lawu PDAM Tirta Aji PDAM Kabupaten Brebes PDAM Kabupaten Jepara PDAM Kabupaten Banyumas PDAM Kabupaten Batang PDAM Kabupaten Sragen PDAM Tirta Mulia PDAM Tirta Amerta PDAM Kabupaten Kudus PDAM Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Jl. Instalasi No. 1, Wonogiri Jl. Suyoto No. 3 B, Temanggung Jl. Aroengbinang No. 12, Kebumen Jl. Singosari No. 732, Kajen Jl. S. Parman No. 62, Purbalingga Jl. Dr. Sutomo No. 1 B, Slawi Jl. Pemuda Km.3, Kelurahan Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Jl. Komp. Perkantoran Cangakan, Karanganyar Jl. Tirta Aji 2 Wonosobo Jl. Taman Siswa No. 3, Brebes Jl. Shima No. 12 A, Jepara Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 Jl. Dr. Wahidin No. 50 Jl. Ronggowarsito No. 18 Jl. Gatot Subroto No. 30, Pemalang Jl. Raya Rembang Km. 3,7 Blora Jl. Mejobo No. 34, Kudus Jl. Tembaga No. 2, Cilacap
161
Fax 0254 - 202810
0254 - 384327 021 - 5521594 0253 - 201297
Email ahmad.fi
[email protected] / a_fi
[email protected] [email protected] [email protected]
0252 - 201860
[email protected]
021 - 57111796
[email protected]
021 - 55799287
022 - 2509030 / 022 - 2508063 2506581 45131 0231 - 204800 / 202594 0231 - 207508 18142 0251 - 8324111 0251 - 8321575
[email protected] [email protected] [email protected]
17142 021 - 88966161
021 - 88961608
[email protected]
43114 46311 45514 17136 46211 46181 44162 40511 41313 41212 45418 45214 41111
0260 - 221248 0265 743987 0232 - 873927 021 - 88954815 0265 - 774477 0265 - 330921 0262 - 541048 022- 6654298 0267 - 402862 0260 - 412301 0266 - 535334 0234 - 272744 0264 - 214461
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
0231 - 321714
[email protected]
021 - 87915278
[email protected]
0263 - 265037 -
[email protected] -
024 - 8314078 0298 - 326708 0271 - 723648 / 712536 0293 - 363511
[email protected] [email protected] [email protected]
0266 – 221172 / 221728 0265 - 743987 0232 - 871190 / 873927 021 - 8840708 0265 - 772094 0265 - 330921 0262 - 2248250 022 - 6654184 0267 - 402861 0260 - 412052 0233 - 283 900 0266 - 532408 0234 - 271311 0264 - 200001
45611 0231 - 321457 021 - 87915270 / 16913 87915273 43286 0263 - 270600 45353 0261 - 202627 50237 50724 57145 56117
024 - 8315514 0298 - 326708 / 321314 0271 - 712465 0293 - 362838
52111 0283 - 356175
0283 - 358496
-
51117 58111 59511 51314 57316 56511 57423 59111
0285 - 432009 / 421558 0292 - 421331 0291 - 685525 0294 - 381165 0276 - 321411 0293 - 788096 / 788097 0272 - 321834 0295 - 382259 024 - 6924335 / 50517 6924336
0285 - 430029 0292 - 421331 0291 - 686095 0294 - 381165 0276 - 322372 0293 - 788927 0272 - 320507 0295 - 384102
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] -
024 - 6924337
[email protected]
56217 54311 51161 52419
0273 - 325277 0293 - 491006 0287 - 384354 0285 - 381704 0281 - 895534 0283 - 6195315
[email protected] [email protected] [email protected]
0273 - 321135 0293 - 491006 / 491948 0287 - 381489 0285 - 381704 0281 - 891706 0283 - 491682
59215 0295 - 6998092
0295 - 6998092
[email protected]
57712 56311 52212 53114 51215 57214 52319 59319 53221
0271 - 495614 0286 - 321810 0283 - 671696 0291 - 593677 0281 - 641554 0285 - 391382 0271 - 890027 0284 - 325941 0291 - 439232 0282 - 545772
[email protected] [email protected] taufi
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] -
0271 - 495211 0286 - 321584 / 321810 0283 - 671696 0291 - 591498 / 593677 0281 - 632324 0285 - 391382 0271 - 891590 / 890423 0284 - 321907 / 325942 0296 - 532500 0291 - 439232 0282 - 545772
No 15 16 17 18 19 20
Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Kabupaten/Kota Kabupaten Wonogiri Kabupaten Temanggung Kabupaten Kebumen Kabupaten Pekalongan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Tegal
Nama PDAM Kabupaten Wonogiri PDAM Tirta Agung PDAM Kabupaten Kebumen PDAM Tirta Kajen PDAM Kabupaten Purbalingga PDAM Kabupaten Tegal
21 Jawa Tengah
Kabupaten Rembang
PDAM Kabupaten Rembang
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonosobo Kabupaten Brebes Kabupaten Jepara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Sragen Kabupaten Pemalang Kabupaten Blora Kabupaten Kudus Kabupaten Cilacap
PDAM Tirta Lawu PDAM Tirta Aji PDAM Kabupaten Brebes PDAM Kabupaten Jepara PDAM Kabupaten Banyumas PDAM Kabupaten Batang PDAM Kabupaten Sragen PDAM Tirta Mulia PDAM Tirta Amerta PDAM Kabupaten Kudus PDAM Kabupaten Cilacap
1 D.I Yogyakarta
D.I. Yogyakarta
PDAM Tirta Marta
2 D.I Yogyakarta
Kabupaten Gunung Kidul
PDAM Tirta Handayani
3 D.I Yogyakarta
Kabupaten Sleman
PDAM Kabupaten Sleman
4 D.I Yogyakarta
Kabupaten Kulon Progo
PDAM Tirta Binangun
5 D.I Yogyakarta
Kabupaten Bantul
PDAM Tirta Dharma
1 Jawa Timur
Kota Surabaya
PDAM Surya Sembada
2 Jawa Timur 3 Jawa Timur
Kota Malang Kota Batu
PDAM Kota Malang PDAM Kota Batu
4 Jawa Timur
Kota Madiun
PDAM Kota Madiun
5 Jawa Timur
Kota Mojokerto
PDAM Kota Mojokerto
6 Jawa Timur 7 Jawa Timur 8 Jawa Timur
Kota Blitar Kota Probolinggo Kota Kediri
PDAM Kota Blitar PDAM Kota probolinggo PDAM Kota Kediri
9 Jawa Timur
Kota Pasuruan
PDAM Tirta Dharma
11 Jawa Timur
Kabupaten Probolinggo
PDAM Kabupaten Probolinggo
12 Jawa Timur 14 Jawa Timur
Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Jember
PDAM Kabupaten Bojonegoro PDAM Kabupaten Jember
15 Jawa Timur
Kabupaten Gresik
PDAM Kabupaten Gresik
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Alamat PDAM Alamat Jl. Instalasi No. 1, Wonogiri Jl. Suyoto No. 3 B, Temanggung Jl. Aroengbinang No. 12, Kebumen Jl. Singosari No. 732, Kajen Jl. S. Parman No. 62, Purbalingga Jl. Dr. Sutomo No. 1 B, Slawi Jl. Pemuda Km.3, Kelurahan Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Jl. Komp. Perkantoran Cangakan, Karanganyar Jl. Tirta Aji 2 Wonosobo Jl. Taman Siswa No. 3, Brebes Jl. Shima No. 12 A, Jepara Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 Jl. Dr. Wahidin No. 50 Jl. Ronggowarsito No. 18 Jl. Gatot Subroto No. 30, Pemalang Jl. Raya Rembang Km. 3,7 Blora Jl. Mejobo No. 34, Kudus Jl. Tembaga No. 2, Cilacap Jl. W. Monginsidi No. 3, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Jl. Ki Ageng Giring No. 12, Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Jl. Parasamya No. 18, beran, Sleman Jl. Masjid agung No. 1, Kelurahan Wates, Kecamtan Wates, Kabupaten Kulon Progo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 83, Bantul
16 Jawa Timur
Kabupaten Kediri
PDAM Kabupaten Kediri
17 Jawa Timur 18 Jawa Timur 19 Jawa Timur
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Banyuwangi
PDAM Delta Tirta PDAM Kabupaten Tulungagung PDAM Kabupaten Banyuwangi
20 Jawa Timur
Kabupaten Bondowoso
PDAM Kabupaten Bondowoso
21 Jawa Timur
Kabupaten Tuban
PDAM Kabupaten Tuban
22 Jawa Timur
Kabupaten Pamekasan
PDAM Kabupaten Pamekasan
23 24 25 26 27
Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur
Kabupaten Sampang Kabupaten Situbondo Kabupaten Malang Kabupaten Nganjuk Kabupaten Lumajang
PDAM Trunojoyo PDAM Kabupaten Situbondo PDAM Kabupaten Malang PDAM Kabupaten Nganjuk PDAM Kabupaten Lumajang
Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Kelurahan Gubeng, Surabaya Jl. Terusan Danau Sentani No. 100, Malang Jl. Kartini No. 10 Batu Jl. Sulawesi No. 18, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Jl. Pahlawan No. 40, Kelurahan Kranggan, KecamatanPrajurit Kulon, Kota Mojokerto Jl. Kalimantan No.18, Blitar Jl. Hayam Wuruk No. 5, Probolinggo Jl. Jend. A. Yani No. 2, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri Jl. Erlangga No. 4, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Jl. Bantaran No. 154, Kelurahan Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo Jl. Rajakwesi No. 11, Bojonegoro Jl. Trunojoyo No. 73, Jember Jl. Raya Permata No.7 Perum Bunder Asri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jl. P. Polim No.7, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Jl. Pahlawan no. 1, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo Jl. P. Sudirman No. 12, Tulungagung Jl. Adi Sucipto No. 44 Banyuwangi Jl. Mastrip No. 193 A, Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 34, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jl. Pengadilan Negeri No. 1, Kelurahan Bugim, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Jl. Rajawali No. 38 Sampang Jl. Pb. Sudirman No. 2 Situbondo Jl. Raya Kebon Agung No. 115, Malang Jl. Dermojoyo No. 65 Nganjuk Jl. A. Yani No. 21 Lumajang
28 Jawa Timur
Kabupaten Bangkalan
PDAM Sumber Pocong
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 26, Bangkalan
29 Jawa Timur
Kabupaten Mojokerto
PDAM Tirta Maja
30 Jawa Timur
Kabupaten Trenggalek
PDAM Kabupaten Trenggalek
31 Jawa Timur
Kabupaten Sumenep
PDAM Kabupaten Sumenep
Jl. Pahlawan No. 4 Mojosari, Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Jl. Dr. Sutomo No. 2A, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Jl. DR. Cipto No. 1, Kelurahan Kolor, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep
Kode Pos 56217 54311 51161 52419
Telepon 0273 - 321135 0293 - 491006 / 491948 0287 - 381489 0285 - 381704 0281 - 891706 0283 - 491682
Fax 0273 - 325277 0293 - 491006 0287 - 384354 0285 - 381704 0281 - 895534 0283 - 6195315
Email
[email protected] [email protected] [email protected]
59215 0295 - 6998092
0295 - 6998092
[email protected]
57712 56311 52212 53114 51215 57214 52319 59319 53221
0271 - 495211 0286 - 321584 / 321810 0283 - 671696 0291 - 591498 / 593677 0281 - 632324 0285 - 391382 0271 - 891590 / 890423 0284 - 321907 / 325942 0296 - 532500 0291 - 439232 0282 - 545772
0271 - 495614 0286 - 321810 0283 - 671696 0291 - 593677 0281 - 641554 0285 - 391382 0271 - 890027 0284 - 325941 0291 - 439232 0282 - 545772
[email protected] [email protected] taufi
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] -
55233
0274 - 513605 / 55605 / 0274 - 515870 55075
[email protected]
55813 0274 - 391185
0274 - 392605
[email protected]
55611 0274 - 868667
0274 - 865838
[email protected]
55611 0274 - 773908
0274 - 773908
[email protected]
55711 0274 - 367524
0274 - 368292
[email protected]
031 - 5039373 / 5039676 651387 0341 - 715103 65314 0341 - 591034
031 - 5030100
-
0341 - 715107 0341 - 512977
[email protected] [email protected]
63116 0351 - 464205
0351 - 454958
[email protected]
61632 0321 - 329011
0321 - 329011
-
60131
66131 0342 - 802617 0342 - 802617 67217 0335 - 427272 0355 - 422245 64124 0354 - 682653 / 682654 0354 - 681979
[email protected]
67115 0343 - 410411
0343 - 410411
[email protected]
67273 0335 - 680788
336 - 680788
62113 0353 - 881253 0353 - 885253 68137 0331 - 483509 / 485421 0331 - 425462 031 - 3956337 / 031 - 3956353 61122 3956338
[email protected] [email protected]
64215 0354 - 391559
0364 - 395589
[email protected]
61234 031 - 8942886 66219 0355 - 321875 68418 0333 - 421525
031 - 8962670 0355 - 323875 0333 - 423685
[email protected] [email protected]
68219 0332 - 427017
0332 - 427017
[email protected]
62315 0356 - 327241 / 321478 0356 - 324829
[email protected]
69316 0324 - 333077
0324 - 329970
-
69214 68312 65153 64418 67311
0323 - 324799 0336 - 672925 0341 - 806420 0358 - 324632 0334 - 882988
[email protected] [email protected] -
031 - 3092552
-
0323 - 321005 0338 - 672022 / 674554 0341 - 801155 0358 - 322950 0334 - 882123 031 – 3095175 / 69111 3097148 / 3095184
61382 0321 – 594505 / 594506 0321 - 594506
[email protected]
66312 0355 - 796419
0355 - 791333
-
69417 0328 - 662148
0328 - 672413
[email protected]
32 Jawa Timur
Kabupaten Lamongan
PDAM Kabupaten Lamongan
Jl. Lamongrejo No. 96, Kelurahan Sidokumpul, Lamongan 62213 0322 – 321571 / 324015 0322 - 324015
[email protected]
33 Jawa Timur 34 Jawa Timur
Kabupaten Pacitan Kabupaten Magetan
PDAM Kabupaten Pacitan PDAM Kabupaten Magetan
[email protected]
35 Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan
PDAM Kabupaten Pasuruan
36 Jawa Timur
Kabupaten Blitar
PDAM Tirta Darma
37 Jawa Timur
Kabupaten Madiun
PDAM Kabupaten Madiun
38 Jawa Timur
Kabupaten Ngawi
PDAM Kabupaten Ngawi
Jl. Suryo Pranoto No.2, Pacitan Jl. Tripandita No. 5, Kelurahan Sukowinangun, Magean Jl. Patimura No. 7, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Gajah Mada No. 87A, Wlingi, Blitar Jl. P. Sudirman, Kelurahan Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun Jl. Jend. S. Parman No. 1, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi
162
63514 0357 - 881393 0357 - 886034 6331 0351 - 895313 / 892483 0351 - 892483 67156 0343 - 631930
0343 - 631929
[email protected]
66184 0342 - 691847
0342 - 694055
[email protected]
63153 0351 - 383294 / 385777 0351 - 388322
[email protected]
63215 0351 - 749227 / 747261 0351 - 747261
[email protected]
Penanggung Jawab Ir. Emah Sudjimah, MT Narasumber Ir. Sri Hartoyo, Dipl, SE, ME Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. Monhilal, Dipl. SE Ir. M. Aulawi Dzin Nun, Msc Ir. Syamsul Hidayat Ir. Setio Djuwono Dr. Ir. Syaiful, D.E.A Tim Pelaksana Evaluasi Eliza Bhakti Amelia, ST, M.SE Blandina Mandiangan, SE Ir. Budi Sutjahjo, MT Drs. Engkus Kusnadi, Ak Drs. Rifqie Basri, M.Si Magdalena Lely. P, ST Agus Salim Siregar, SE Riski Aditya Surya, S.I.A Nur Iman, ST Heni Heriyani, SE, M. Ak, CPA Dimas Yogi Aditya, S.Ab Heru Mulyono, Amd Retno Fujiyanti, Amd Sekertariat Zahlia, SE Tatang Rasidi, S.Ap Emanuel Emar
163
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM K E M E N T E R IAN PE K E R JAAN U M U M DAN PE R U MAHAN RAKYAT Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126 - Fax. (021) 7260520