BUPATI SEMARANG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Dr. MUNDJIRIN ES,Sp.OG
Jabatan
: BUPATI SEMARANG
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Ungaran , 26 Maret 2015 BUPATI SEMARANG Dr. MUNDJIRIN ES,Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
DHARM OTTAM A SATYA PRAJA
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG No 1 1
Tujuan 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama 3 4 Terpenuhinya jaminan Cakupan pelayanan kesehatan bagi kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin masyarakat miskin Prosentase pelayanan Jamkesmas Prosentase Pelayanan Jamkesda Prosentase Pelayanan Puskesmas kepada Maskin Meningkatnya akses Rasio posyandu (per satuan kesehatan masyarakat balita) terhadap pelayanan Rasio puskesmas, poliklinik, kesehatan yang pustu (per satuan berkualitas penduduk) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter (persatuan penduduk) Rasio tenaga medis (persatuan penduduk) Cakupan pelayanan
Target 5
Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Anggaran 11.990.332.000
30.75 4.164 43.28 22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.38 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0.004 0.3 0.3 136.84
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
1
32.230.794.000 2.219.376.000
No
Tujuan
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama puskesmas Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Prosentase jumlah indicator kinerja SPM Pelayanan Kesehatan yang memenuhi target RPJMD Terwujudnya pola hidup Rata rata Angka Harapan bersih dan sehat pada Hidup (pertahun) masyarakat Rata Rata Angka Kematian Bayi (per Kh) Rata Rata Angka Kematian Ibu (per Kh) Rata Rata Angka Kematian Balita (per Kh) Cakupan Desa Siaga Aktif Meningkatnya sanitasi Prosentase rumah tangga lingkungan dan yang menggunakan air terpenuhinya kebutuhan bersih air bersih Persentase penduduk berakses air minum Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum
Target
Program
Anggaran
100
100 72.5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 102 Masyarakat Program Perbaikan Gizi 9.5 Masyarakat
2.483.635.000 642.803.000
192.070.000
80 Program Pengembangan 90,01 Lingkungan Sehat 83,12
73,25
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
2
211.976.000
No
Tujuan
Sasaran Daerah
Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita serta anak sekolah dasar
Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera
Indikator Kinerja Utama Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase luas permukiman yang tertata Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Rasio Akseptor Keluarga Berencana (per Keluarga) Rata rata jumlah anak (per keluarga) Prosentase Sejahtera Kat. I
2
Keluarga
Prosentase Keluarga Pra Sejahtera Terwujudnya sarana dan prosentase tahapan prasarana kesehatan di pendirian Rumah Sakit wilayah selatan Mewujudkan Meningkatnya akses Angka Partisipasi PAUD masyarakat cerdas, pelayanan pendidikan Kreatif, berbudaya, yang berkualitas dan
Target 76.23
Program
Anggaran
49,5 100 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100
110
Program Keluarga Berencana
3,22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 23.2 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri Pelayanan Kontrasepsi 22.1
192.070.000
2.030.731.000
221.209.000
96.000.000
2.540.000
100 40.92 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
3
4.092.644.000
No
Tujuan berkarakter menguasai pengetahuan teknologi Ketaqwaan
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama dan berdaya saing pada Angka Partisipasi Murni ilmu semua jenjang (APM) pendidikan SD/MI dan SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs
Target
Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 93.13 Program Pendidikan 81.84 Menengah 40.1
104.98 96.04 52.91 99.97 99.60 99.04 0.11 0.21 0.75
0.78 0.31 0.15 92
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
4
Anggaran 379.034.000
3.542.595.000
No
Tujuan
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf usia > 15 th Guru yang berpendidikan S1/D-IV TK/RA, SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Meningkatnya jumlah Prosentase Ruang kelas dan kualitas pendidikan sekolah dasar yang sesuai baik formal maupun non standar ketentuan formal Prosentase Ruang kelas Sekolah menengah yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan
Target
Program
Anggaran
69 99.98
52.00 90.00 97.00 1154 1 10 5 34 90 Program Formal 90 41
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
5
Pendidikan
Non
264.518.000
No
Tujuan
Sasaran Daerah
Tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependididkan yang memenuhi kompetensi yang memiliki intellengence quotient (daya tangkap), emotional quotient (kecerdasan emosional), spiritual quotient (kecerdasan spiritual) Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta
Indikator Kinerja Utama Kejuruan yang sesuai standar ketentuan Prosentase Angka Kelulusan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Prosentase Guru bersertifikat pendidik SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat
Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Target
Program
Anggaran
99.05 99.98 99.65 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 84 Kependidikan 86 89 6.901
100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
679.703.000
15.404.529.000
100 48 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
6
510.741.000
No
Tujuan
Sasaran Daerah memiliki daya saing Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga social kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama
3
Meningkatnya kegiatan Usaha Daerah Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Local
Indikator Kinerja Utama Jumlah industri Rumah Tangga Jumlah Industri Kecil Menengah Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan kesenian Cakupan pembinaan organisasi kesenian Jumlah Organisasi Kepemudaaan Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah pencapaian prestasi olahraga tingkat provinsi Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional Jumlah UMKM yang aktif Jumlah sentra /klaster skala UMKM
Terwujudnya sentra/klaster usaha skala umkm dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing Terwujudnya kawasan Jumlah Kawasan Industri industry yang menyerap (lokasi) tenaga kerja lokal Prosentase Penyerapan
Target
Program
Anggaran
10.368 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 1.505 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 102.534
163.006.000.000
1 Program Pengembangan Nilai Budaya
270.250.000
12000 Program pengelolaan kekayaan budaya 18 Program Perkembangan keragaman Budaya Daerah 150 12
77.200.000 163.500.000
6 26.561 Program Pengembangan 8.302 Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3 21.25
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
7
410.662.000
No
Tujuan
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama Tenaga Kerja Lokal Prosentase peningkatan produksi Petani Jumlah ketersediaan GAPOKTAN yang aktif Prosentase peningkatan produksi padi palawija dan holtikultura Padi Palawija Holtikultura Kontribusi PDRB Pertanian Jumlah agrobisnis, agrowisata & agro industri Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Jumlah Pengembangan Produk Industri Local
Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian, menuju agrobisnis, agroindustri dan agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sector pertanian Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industry local Berkembangnya industry Prosentase peningkatan pariwisata yang jumlah kunjungan wisata berbasis masyarakat dan Kontribusi PDRB Pariwisata budaya local Jumlah promosi budaya
Target
Program
0,56 Penanganan pasca panen dan pengelohan hasil pertanian, 234 Peningkatan produksi pangan
Anggaran 80.000.000
196.400.000
227.231 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 139.871 1.876.055 pertanian /perkebunan 183.901,54 4
205.000.000
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 52,5
732.740.000
10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.654.095 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9 Program Pengembangan Kemitraan
1.222.506.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
8
382.813.000 337.165.000
No
4
Tujuan
Sasaran Daerah Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab social perusahaan ( corporate social responsibility ) Mewujudkan Meningkatnya disiplin, pelaksanaan kompetensi dan pemerintahan, profesionalisme aparatur pelayanan pemerintah, sehingga masyarakat dan redponsif terhadap pembangunan yang perubahan paradigma efektif efesien dan pemerintahan akuntabel
Indikator Kinerja Utama Jumlah peningkatan kelompok usaha petani melalui program CSR
Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya
Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS Prosentase menurunnya kasus pelanggaran oleh PNS Meningkatanya kapasitas Rata Rata skor evaluasi kelembagaan dan lakip SKPD 2014 ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Terciptanya transparansi Jumlah media informasi dan pelaksanaan pembangunan dan
Target
Program 40 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
100 Program Program penataan Kelembagaan ,Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur daerah 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004 Program Perencanaan
Anggaran 2.450.000.000
145.000.000
210.000.000 20.000.000
CC Program Peningkatan disiplin Aparatur
172.180.000,-
4 Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
2.386.164.000,-
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
9
No
Tujuan
Sasaran Daerah pembangunan
Indikator Kinerja Utama pemerintahan Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya Prosentase SKPD yang kemampuan manajemen mengakomodir pemerintahan dan penganggaran yang pembangunan melalui responsive gender perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara Prosentase penerapan optimal system pengendalian intern pemerintah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, system manajemen dan kelembagaan
Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah Prosentase SKPD yang menerapkan SPM
Target
Program
2500 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintah daerah
Anggaran 73.100.000,-
100 10,97 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
15.000.000,46.000.000,-
65.000.000,1.806.928.000
WTP 24,6 Program Kerjasama Pembangunan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
10
35.635.000
No
5
Tujuan
Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Terwujudnya pelayanan Prosentase SKPD yang masyarakat yang menerapkan standar bermutu pelayanan Publik Prosentase SKPD yang memperoleh skor baik penilaian IKM Tersedianya Dokumen Jumlah ketersediaan Tata Ruangan sebagai dokumen penataan ruang Acuan Pemanfaatan Ruang Meningkatanya pelayana perijinan yang tertib,tepat waktu transparan dan akuntabel Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum
Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu
Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Prosentase Penurunan pelanggaran ketertiban Tersedianya regulasi dan Jumlah Kebijakan yang promosi yang mendukung iklim usaha mendukung investasi Jumlah promosi yang
Target Program 100 Program Program penataan Kelembagaan ,Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur daerah 100 Program Kerjasama Pembangunan Daerah 2 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 100 Investasi
100 Program Penataan Peraturan Perundang undangan Program Penataan Peraturan Perundang undangan 0,102 Program Penyelesaian perkara peradilan 2 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2 Program peningkatan promosi
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
11
Anggaran 320.000.000,-
35.635.000,26.000.000 120.000.000 303.871.000
699.000.000,91.000.000,25.000.000,382.500.000 382.500.000
No
6
Tujuan
Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama mendukung investasi
Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan merata
Jumlah Angkutan umum yang layak jalan Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik Prosentase Jembatan dalam kondisi baik
Tersedianya jaringan Rasio jaringan irigasi dalam irigasi dan sumber air kondisi baik untuk pertanian Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi Tersedianya prasarana Prosentase penyediaan olahraga, ruang public Luasan Ruang Terbuka dan ruang terbuka hijau Hijau untuk publik diperkotaan Jumlah sarana olahraga Tersedianya sarana dan Prosentase rumah tangga
Target
Program dan kerjasama investasi Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1028 Program Peningkatan Pelayanan angkutan 100 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Anggaran 303.871.000 363.570.000 320.320.000
100 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan 75 fasilitas LLAJ
2.301.786.000
Pmebangunan 75 Program sarana dan prasarana perhubungan 70.39 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 100 Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 7.3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.960.000.000,-
19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 83.12 Program Lingkungan Sehat
419.000.000
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
12
21.964.692.000
4.450.000.000
24.107.351.000
No
7
Tujuan
Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama prasarana air bersih yang menggunakan air yang memadai bersih Jumlah instalasi PDAM Tersedianya rumah layak Prosentase rumah tangga huni dan rumah layak huni bersanitasi Prosentase rumah tangga bersanitasi Tersedianya saran dan Rasio ketersediaan tempat prasarana pengelolaan pembuangan sampah (Per sampah 1.000 penduduk) Prosentase Penanganan sampah Terpenuhinya kebutuhan Prosentase Rumah tangga energi listrik pengguna listrik Jumlah instalasi listrik PLN Terpenuhinya sarana Jumlah pasar tradisional dan prasarana yang memenuhi standar perdagangan Jumlah pasar modern yang memenuhi standar Meningkatnya peran Jumlah usulan serta dan partisipasi pembangunan dalam masyarakat dalam musrenbang proses pembangunan Jumlah kegiatan daerah pembangunan swadaya oleh masyarakat
Target
Program Perumahan Program Perencanaan Wilayah dan 35.640 Prasarana 82.5 Sumber Daya Alam 85.44 Program Pengembangan Perumahan 0.80 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 89.50
100 Program pembinaan dan pengembangan bidang 253.380 ketenagalistrikan,Energi dan Migas 33 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan 89 perdagangan 1.700 Program Kerjasama Pembangunan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
13
Anggaran
90.000.000 300.000.000 7.676.857.000
28.322.808.000
1.992.718.000
141.000.000 140.000.000
No
Tujuan gender dengan memperhatikan hak-hak anak
Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Prosentase Partisipasi pemberdayaan angkatan kerja perempuan perempuan dan penyandang masalah Prosentase Partisipasi social dalam proses perempuan dilembaga pembangunan disegala Pemerintah bidang guna Prosentase Partisipasi peningkatan kualitas perempuan di lembaga hidup swasta Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya Prosentase tenaga kerja pemenuhan kebutuhan dibawah umur terhadap hak hak anak melalui sinergitas Prosentase penyelesaian pemerintah masyarakat pengaduan perlindungan dan swasta perempuan dan anak Meningkatnya Jumlah PKK aktif
Target
Program Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam membangun desa Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 60,88 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 5,44 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
Anggaran 200.000.000 25.000.000
152.733.000 70.000.000 90.000.000
28,18 50 0,93 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0,03 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan 8001 Peningkatan Keberdayaan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
14
245.902.000 563.353.000 139.000.000
No
8
Tujuan
Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama pemberdayaan kelembagaan desa dan Jumlah Posyandu Aktif masyarakat Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif Diterapkannya teknologi Jumlah penerapan tehnologi tepat guna dalam upaya tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya pelestarian SDA alam Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan
Target
Program Masyarakat Pedesaan 1400 Peningkatan Keberdayaan 235 Masyarakat Pedesaan
Anggaran 20.000.000
3
Jumlah penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan lingkungan
5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
732.740.000
Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin Cakupan pantauan pencemaran lingkungan
100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 6 LH program Perlindungan dan 100 Konservasi SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA 7.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH program peningkatan pengendalian pencemaran
5.898.906.000
Terwujudnya konservasi Prosentase pengembangan lahan melalui hutan rakyat pengembangan hutan rakyat
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
15
No
Tujuan
Sasaran Daerah Meningkatnya penggunaan pupuk organic dalam pengembangan usaha pertanian Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata Ruang
Indikator Kinerja Utama Rata rata Penyediaan pupuk per tahun Prosentase pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani Prosentase optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi Rasio Bangunan ber IMB
Target Program 43.681 Peningkatan Produksi Pangan 100 45.870 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 153 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ungaran, Maret 2015 BUPATI SEMARANG
Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
16
Anggaran 4.420.635.000 26.000.000
120.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG No 1 1
Sasaran Daerah 2 Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Indikator Kinerja Utama 3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase pelayanan Jamkesmas Prosentase Pelayanan Jamkesda Prosentase Pelayanan Puskesmas kepada Masyarakat Miskin Meningkatnya Akses Rasio posyandu masyarakat terhadap Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu pelayanan kesehatan yang Rasio Rumah Sakit berkualitas Rasio dokter Rasio tenaga medis
Target 4
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
Program 5
17
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah 2
Terwujudnya Pola Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masyarakat (Upaya Promotif Dan Preventif Kesehatan Di Masyarakat) Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Dan Terpenuhinya
Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Dan Menyusui, Anak Balita Serta Anak Sekolah Dasar Terwujudnya Norma Keluarga Kecil Yang Berkualitas Dan Sejahtera
Indikator Kinerja Utama 3 Cakupan Pelayanan Puskesmas Prosentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rata rata Angka Harapan Hidup Rata Rata Angka Kematian Bayi Rata Rata Angka Kematian Ibu Rata Rata Angka Kematian Balita Cakupan Desa Siaga Aktif Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Persentase penduduk berakses air minum Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana,Sarana dan Utilitas umum Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase luas permukiman yang tertata Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Rasio Akseptor Keluarga Berencana Rata rata jumlah anak Prosentase Keluarga kategori Keluarga
Target 4
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
Program 5
18
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah 2
Terwujudnya Sarana Prasarana Kesehatan Diwilayah Selatan
Indikator Kinerja Utama 3 Sejahtera Kat. I Prosentase Keluarga Kategori Pra Keluarga Sejahtera Prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit
Target 4
Program 5
Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berdaya saing Pada Semua Jenjang Pendidikan
Prosentase Angka Partisipasi PAUD Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Meningkatnya Jumlah Dan Prosentase Ruang kelas sekolah dasar Kualitas Pendidikan Baik Formal yang sesuai standar ketentuan Maupun Non Formal Prosentase Ruang kelas Sekolah Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
19
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah 2
Indikator Kinerja Utama 3 menengah yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan Kejuruan yang sesuai standar ketentuan Prosentase minat baca masyarakat Prosentase Angka Kelulusan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Prosentase Guru bersertifikat pendidik SD SMP SMA/SMK Prosentase Guru bersertifikat pendidik SD SMP SMA/SMK
Target 4
Program 5
Tersediannya Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Kependididkan Yang Memenuhi Kompetensi Yang Memiliki Intellengence Quotient (Daya Tangkap),Emotional Quotient ( Kecerdasan Emosional),Spiritual Quotient ( Kecerdasan Spiritual) Tersedianya Sekolah Sekolah Prosentase kurikulum pendidikan Kejuruan Yang Sinergi Dengan kejuruan yang berbasis industri Kebutuhan Dunia Usaha Dan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
20
Anggaran 6
No 1
3
Sasaran Daerah 2 Dunia Industri Tersediannya Tenaga Kerja Terampil Dan Berkualitas Sesuai Kebutuhan Serta Memiliki Daya Saing
Indikator Kinerja Utama 3
Target 4
Program 5
Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tumbuhnya Sikap Dan Perilaku Rasio Penduduk yang bekerja Kewirausahaan Masyarakat Prosentase Pencari kerja terdaftar yang Sehingga Mampu Menciptakan ditempatkan Lapangan Kerja Terwujudnya sinergitas antara Cakupan Ketersedian Sarana dan pemerintah, lembaga sosial Prasarana pertunjukan kesenian kemasyarakatan dan Cakupan pembinaan organisasi keagamaan dalam pendidikan kesenian budi pekerti, budaya dan Jumlah Organisasi Kepemudaan agama. Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat provinsi Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional Prosentase pengembangan lembaga sosial keagamaan yang terfasilitasi Terwujudnya Sentra/Klaster Jumlah UMKM yang aktif Usaha Skala UMKM Dengan Jumlah sentra /klaster skala UMKM Produk Khas Daerah Yang Memiliki Daya Saing Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
21
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah 2 Terwujudnya Kawasan Industry Yang Menyerap Tenaga Kerja Local Meningkatnya Akses Petani Terhadap Sarana Produksi,Modal Dan Pemasaran Terwujudnya Diversifikasi Usaha Pertanian Menuju Agrobisnis, Agroindustri Dan Agro Wisata Dalam Rangka Meningktkan Nilai Tambah Produk Dan Daya Tarik Usaha Sector Pertanian
Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah Kawasan Industri Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang terserap Prosentase peningkatan ketersediaan bahan pangan utama Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian Prosentase Jumlah peningkatan produksi padi palawija holtikultura Kontribusi PDRB Pertanian Jumlah agrobisnis,agrowisata dan agro industry Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Jumlah Pengembangan Produk Industri Local
Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Jenisdan Kualitas Produk Industry Local Berkembangnya Industry Prosentase peningkatan Pariwisata Yang Berbasis kunjungan wisata Masyarakat Dan Budaya Local Kontribusi PDRB Pariwisata Jumlah Promosi budaya
Target 4
Program 5
jumlah
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
22
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama 2 3 Tumbuhkembangnya Kelompok Jumlah peningkatan kelompok usaha Usaha Produktif Badan Usaha petani melalui program CSR Milik Petani Dan Lembaga Keuangan Mikro Antara Lain Melalui Kemitraan Bisnis Dan Pengembangan Program Tanggungjawab Social Perusahaan (Corporate Social
Target 4
Program 5
Responsibility) 4
Mantapnya Adminsitrasi Pemerintahan Dalam Penerapan Informastion Communication And Technology ( ICT ) Melalui Electronic Government Dalam Rangka Peningkatan Kualitas,Pemerataan Pelayanan Public Dan Pembangunan System Data(Data Base) Meningkatnya Disiplin,Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah,Sehingga Responsif Terhadap Perubahan Paradigma Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas
Jumlah ketersediaan sistem informasi manajemen
Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya Prosentase penurunan kasus pelanggaran oleh PNS Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS Prosentase SKPD yang berkinerja baik Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
23
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama 2 3 Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terciptanya Transparansi Jumlah Media informasi pembangunan Dalam Pelaksanaan dan pemerintahan Pembangunan Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya Kemampuan Prosentase SKPD yang mengakomodir Manajemen Pemerintahan Dan penganggaran yang responsive gender Pembangunan Melalui Prosentase Jumlah SKPD yang Perencanaan Dan menerapkan Sistem Pengendalian Penganggaran Yang Intern Pemerintah Responsive Gender Dan Berbasis Data Dan Arah Kebijakan Prioritas Yang Didukung Pengendalian Dan Pengawasan Secara Optimal Terwujudnya Tata Kelola Opini BPK tentang pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Keuangan daerah Meliputi SDM Aparatur,System Prosentase SKPD yang menerapkan Manajemen Dan Kelembagaan SPM Prosentase penerapan reformasi
Target 4
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
Program 5
24
Anggaran 6
No 1
5
6
Sasaran Daerah 2
Indikator Kinerja Utama 3 birokrasi pemerintah daerah Terwujudnya Pelayanan Prosentase SKPD yang menerapkan Masyarakat Yang Bermutu standar pelayanan Publik Prosentase SKPD yang memperoleh skor kategori baik dalam survey penilaian IKM Tersedianya Dokumen Tata Jumlah ketersediaan dokumen Rungan Sebagai Acuan penataan Ruang Pemanfaatan Ruang Meningkatanya Pelayanan Prosentase penerbitan perijinan yang Perijinan Yang Tertib,Tepat tepat waktu Waktu Transparan Dan Akuntabel Meningkatnya keamanan dan Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan budaya tertib masyarakat, Prosentase penyelesaian pelanggaran penegakan keadilan serta K3 (ketertiban, ketentraman dan supremasi hukum keindahan) Prosentase penurunan angka kriminalitas Tersedianya Regulasi Dan Jumlah peraturan daerah yang Promosi Yang Mendukung mendukung iklim usaha Investasi Jumlah promosi yang mendukung investasi Tersedianya Sarana Prasarana Prosentase pemenuhan sarana Transportasi Yang Berkualitas prasarana kelengkapan pelayanan Dan Merata terminal angkutan
Target 4
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
Program 5
25
Anggaran 6
No 1
Sasaran Daerah 2
Tersedianya Jaringan Irigasi Dan Sumber Sumber Air Untuk Pertanian
Indikator Kinerja Utama 3 Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik Prosentase Jembatan dalam kondisi baik Jumlah Angkutan umum yang layak jalan Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi Prosentase penyediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik Jumlah sarana olahraga
Tersedianya Prasarana Olahraga,Ruang Public Dan Ruang Terbuka Hijau Diperkotaan Tersedianya Sarana Dan Prosentase rumah tangga Prasarana Air Bersih Yang menggunakan air bersih Memadai
Target 4
Program 5
yang
Tersedianya Rumah Layak Huni Dan Rumah Bersanitasi Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpenuhinya
Prosentase Rumah layak huni Prosentase rumah tangga bersanitasi Prosentase Ketersediaan tempat pembuangan sampah Prosentase Penanganan sampah Kebutuhan Prosentase Rumah tangga pengguna Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
26
Anggaran 6
No 1
7
Sasaran Daerah 2 Energi Listrik Terpenuhinya Sarana Prasarana Perdagangan
Indikator Kinerja Utama 3 Dan
Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Masalah Social Dalam Proses Pembangunan Disegala Bidang Guna Peningkatan Kualitas Hidup
Target 4
Program 5
listrik Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar Jumlah pasar modern yang memenuhi standar Jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang Jumlah kegiatan pembangunan swadaya oleh masyarakat Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase tenaga kerja dibawah umur Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Hak Hak Anak Melalui Sinergitas Pemerintah Masyarakat Dan Swasta Meningkatnya Pemberdayaan Jumlah PKK aktif Kelembagaan Desa Dan Jumlah Posyandu Aktif Masyarakat Jumlah lembaga Pemberdayaan
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
27
Anggaran 6
No 1 8
Sasaran Daerah 2
Indikator Kinerja Utama 3 Masyarakat yang aktif Diterapkannya Teknologi Tepat Jumlah teknologi tepat guna dalam Guna Dalam Upaya Pelestatian rangka upaya pelestarian SDA Sumber Daya Alam
Target 4
Program 5
Terwujudnya Jejaring Jumlah Penerapan kerjasama Kerjasama Dalam Pengelolaan pengelolaan SDA dan Lingkungan Sumber Daya Alam Dari Lingkungan Yang Berkelanjutan Terkendalinya Pengelolaan Prosentase peningkatan jumlah DAS Sumber Daya Alam Dan yang terlindungi Kerusakan Lingkungan Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin Cakupan Pantauan Pencemaran lingkungan Meningkatnya Penggunaan Rata rata Penyediaan pupuk per masa Pupuk Organic Dalam tanam Pengembangan Usaha Prosentase pemenuhan kebutuhan Pertanian pupuk untuk petani Terkendalinya Pemanfaatan Prosentase optimalisasi pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan dan penggunaan lahan untuk Ekonomi Dan Investasi Daerah pembangunan ekonomi dana investasi Yang Sesuai Dengan RTRW yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Dan RDTR
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
28
Anggaran 6
Ungaran , Maret 2015 BUPATI SEMARANG
Dr. H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
29
Ungaran, Maret 2014 BUPATI SEMARANG
Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG
Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015|
DHARM OTTAM A SATYA PRAJA
1