PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
1
2
3
4
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT
Dana Terlaksananya Jasa Pelayanan Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya pelayanan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Rupiah Jenis
Dana Rupiah Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, Jenis cetak dan penggandaan persen
Dana
Rupiah
OUTPUT
Terlaksananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
Jenis
OUTCOME
Kelancaran pelayanan kinerja kesekretariatan dan kelembagaan BPMPDK persen Provinsi Sulawesi Selatan
INPUT
INPUT OUTPUT OUTCOME
Rp
Rp
Dana Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa Terpenuhinya dokumen, barang dan jasa lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
persen
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan bagi aparat
OUTCOME
Program dan Kegiatan
Rupiah Paket persen
1
Anggaran 6 731,900,000 230,100,000 5 100
2
Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
74,000,000 4 100
3
Pelayanan kesekretariatan, rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
379,200,000 2
100
4
Pelayanan unit layanan pengadaan (ULP) / panitia pengadaan barang dan jasa
48,600,000 16 100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
Satuan
Dana Rupiah Terlaksananya pengadaan peralatan gedung Jenis kantor dan perangkat kerja PNS Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung persen kantor
Target
Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 1 Pengadaan peralatan gedung dan mebeleur
100 2
Dana Rupiah Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala unit kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / persen operasional dan pelayanan jasa sopir
3
Dana
4
OUTPUT
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, unit surat kabar/majalah dan dokumentasi kantor
OUTCOME
Meningkatnya penataan dan penyediaan bahan bacaan perpustakaan
1,582,790,000 330,900,000 48
Dana Rupiah Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung/rumah dinas/lingkungan kebersihan Paket dan keamanan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aset persen pemerintah provinsi
Rupiah
Anggaran
Pemeliharaan rutin / berkala gedung / rumah dinas dan lingkungan kantor
297,000,000 4 100
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
419,500,000 29 100
Penataan dan penyediaan sarana dan pengelolaan perpustakaan kantor
51,000,000 1
persen
2
100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
OUTPUT
OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME
INPUT
Rp
Satuan
Dana Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan asset daerah
Rupiah
6
lokasi
15
Tertatanya pengadministrasian aset daerah
persen
100
Dana
Rupiah
OUTCOME
Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian yang baik, kapasitas persen sumberdaya aparatur yang semakin baik dan sumber daya aparatur
OUTPUT OUTCOME
Dana Terlaksananya pameran pembangunan terlaksananya pameran gelar karya pemberdayaan masyarakat Tersedianya informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Rupiah Stand persen
3
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Anggaran
5
Terlaksananya pembinaan SDM PMD, kelembagaan dan penataan administrasi orang kepegawaian dan pembinaan kinerja aparat
Rp
Program dan Kegiatan
Dana Rupiah Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, pakaian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, orang Pakaian KORPRI, Olahraga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya Terwujudnya Pelayanan dan kedisiplinan persen aparatur pemerintah
OUTPUT
INPUT
Target
105,715,000 85
100 Penataan penggunaan asset daerah (Pemprov)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1 Pembinaan kapasitas sumber daya manusia, organisasi dan kepegawaian
378,675,000
2,825,644,991 322,950,000 80
100
2
Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
325,580,000 2 100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
Dana
Satuan Rupiah
OUTPUT
Tersedianya dokumen PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA perubahan pokok Dokumen 2015, Renja 2016 dan terlaksananya asistensi dokumen anggaran
OUTCOME
Tersedianya dokumen PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA perubahan pokok persen 2015, Renja 2016 dan terlaksananya asistensi dokumen anggaran
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT
OUTCOME
Rp
Dana Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan penataan administrasi keuangan Tersusunnya laporan dan penataan administrasi keuangan kantor
Rupiah
Target
Program dan Kegiatan 3
Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan
100
4
Penyusunan laporan keuangan / penataan administrasi keuangan
657,139,991 12
persen
4
344,525,000
5
Dokumen
Dana Rupiah Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi BPMPDK Provinsi Sulawesi Jenis Selatan Termanfaatkannya layanan sistem informasi berbasis online dan website BPMPDK persen Provinsi Sulawesi Selatan
Anggaran
100 5
Pemeliharaan sistem informasi
138,250,000 4
100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
Dana
Satuan Rupiah
OUTPUT
Terlaksananya konsultasi dan monev program, terlaksananya evaluasi program pemberdayaan masyarakat pemerintahan Dokumen desa dan kelurahan, terlaksananya rakor evaluasi program kerjasama NGO dan Non NGO, terlaksananya rakor
OUTCOME
Tersedianya informasi kinerja melalui website, tersusunnya laporan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat, terwujudnya kerjasama program NGO dan Non NGO dan pihak Provinsi
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME
Rp
Target
Program dan Kegiatan 6
Peningkatan kinerja konsultasi dan monev
Rupiah
Dana Terlaksananya kegiatan workshop forum SKPD Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan Provinsi dan Kebupaten/Kota
Rupiah
624,775,000
2
persen
Dana Terlaksananya sosialisasi pelaporan keuangan Terpahaminya pelaporan akuntansi dan perpajakan
Anggaran
100
7
Sosialisasi penata usahaan keuangan dan laporan
59,575,000
orang
80
persen
100 8
Workshop program pemberdayaan masyarakat
239,750,000
Orang
150
persen
100
5
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi masyarakat miskin
Satuan
Dana Rupiah Terlaksananya Study perbandingan Dokumen tatakelola program dan kegiatan Meningkatnya pemahaman aparat terhadap program PDT dan UU No.6 Tahun 2014 persen Tentang Desa
Jumlah RTM yang mengelola SDA dan memanfaatkan TTG
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME
INPUT
Rp
Target 9
Rupiah
Dana
Rupiah
Study kerja program pemberdayaan masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1
Pelaksanaan Gelar teknologi tepat guna Provinsi/Nasional
OUTCOME
Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan posyantek ditingkat kecamatan dan wartek ditingkat Desa/Kelurahan
persen
6
2,563,100,000
497,670,200 1
persen
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan orang Warung Teknologi (Wartek)
113,100,000
100
Kegiatan
OUTPUT
Anggaran
1
850 RTM
Dana Terselenggaranya pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional Terwujudnya keberdayaan industri kecil menengah berbasis TTG di Sulawesi Selatan
Program dan Kegiatan
100
2
Pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) dan teknologi (wartek)
127,800,000 50
100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
OUTPUT
OUTCOME
INPUT
Rp
Dana Terlaksananya Bimtek Aplikasi TTG bagi pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal
Satuan Rupiah
INPUT
Dana
Rupiah
OUTPUT OUTCOME
4
Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG
100
5
Pengembangan desa mandiri energi (DME) berbasis biogas terintegrasi
persen
Dana Rupiah Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah Orang RT berbasis TTG Terpahaminya tatacara pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai persen ekonomis
7
114,425,000 9
persen
Dana Rupiah Terlaksanya pengembangan DME berbasis orang biogas terintegrasi Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan biogas energi mandiri
Rp
421,400,000
100
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis TTG
OUTCOME
Bimtek aplikasi TTG dalam pengelolaan usaha masyarakat berbasis sumberdaya lokal
Terpahaminya para pokmas nelayan dan petani dalam mengelola potensi sumberdaya persen lokal untuk kesejahteraan keluarga
OUTCOME
OUTPUT
3
Anggaran
120
Terlaksananya bimtek peningkatan Orang kompotensi aparatur bidang SDA dan TTG
Rp
Program dan Kegiatan
Orang
OUTPUT
INPUT
Target
107,125,000 30 100
6
Bimtek pengelolaan limbah rumah tangga berbasis TTG
246,229,800 120 100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
OUTPUT
OUTCOME
INPUT
Rp
Dana Terlaksananya bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan
Satuan Rupiah
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa INPUT OUTPUT OUTCOME INPUT
100
Dana
Rupiah
OUTPUT OUTCOME
Dana Rupiah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan SDA dan Kegiatan Teknologi Perdesaan Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang pemberdayaan persen SDA dan TTG
Jumlah usaha ekonomi produktif masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya Rp Dana Rupiah Terlaksananya pembinaan dan orang pengembangan kelembagaan BUMDES Terkoordinasikannya perkembangan persen kelembagaan BUMDES Rp
510,300,000
persen
Terwujudnya kesatuan arah kegiatan dalam persen pengelolaan PAMSIMAS
OUTCOME
Bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan
Terwujudnya pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, Terwujudnya sarana peralatan praktek bimbingan teknis
OUTCOME
OUTPUT
7
Anggaran
30
Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pengelolaan air minum Orang dan sanitasi berbasis masyarakat
Rp
Program dan Kegiatan
orang
OUTPUT
INPUT
Target
Dana Terlaksananya Inventarisasi melalui perlombaan BUMDES Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa dangan baik
Rupiah Kegiatan persen
8
8
Pembinaan/pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
288,375,000 230
100 9
Monev. Program pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan
249,775,000 1
100
50 BUMDes Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1
Rakernis pembinaan dan pengembangan kelembagaan bumdes
2,309,000,000
218,175,000 80 100
2
Inventarisasi dan Identifikasi bumdes
182,925,000 1 100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME
Rp
Satuan
Dana Terlaksananya bimtek bagi pengelola bumdes yang terbina Terpahaminya jenis-jenis usaha bumdes bagi pengelola BUMDES
Rupiah
Dana Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan pasar desa Meningkatkan pemahaman tatacara pengelolaan pasar desa
Rupiah
Dana Terlaksananya bimbingan teknis usaha ekonomi keluarga Meningkatnya pengetahuan kelompok tentang usaha ekonomi keluarga
Rupiah
Target
Program dan Kegiatan
3
Bimtek jenis usaha bumdes
Anggaran
458,962,500
orang
160
persen
100 4
Bimtek pasar desa
84,987,500
orang
30
persen
100 5
Bimtek usaha ekonomi keluarga
566,950,000
orang
150
persen
100
Dana Rupiah Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi orang pengelola BUMDES Terbinanya Badan Usaha Milik Desa di persen Kabupaten
6
Dana Rupiah Terlaksananya penyebaran informasi / expo Laporan ekonomi kreatif tingkat nasional Terpublikasikannya kegiatan ekonomi persen kreatif Provinsi Sulawesi Selatan
7
Dana Terlaksananya bimbingan teknis kemitrausahaan Terwujudnya kerjasama diantara para pelaku usaha
8
Rupiah
Pendamping desa (FPD) bumdes pada lokasi percontohan bumdes
327,000,000 30 100
Ekspo ekonomi kreatif tingkat nasional
80,000,000 1 100
Bimtek kemitrausahaan
195,000,000
Orang
60
persen
100
9
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
Dana Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan BUMDes Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes
Satuan Rupiah
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT
OUTCOME INPUT
OUTPUT
OUTCOME
Rp
Program dan Kegiatan 9
Bimtek pengelolaan kelembagaan bumdes
Anggaran 195,000,000
orang
60
persen
100
Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa INPUT
Target
rata-rata 1 klp binaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1
Dana Terlaksananya workshop kelembagaan masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya)
Rupiah orang
120
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat
persen
100
Dana Terlaksananya pelatihan pemanfaatan potensi lokal (Nakerdes) Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Rupiah
2
Pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat (KPM,LPM,Pokmas adat / budaya)
2,550,000,000
Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat
384,600,000
848,375,000
Orang
330
persen
100
Dana Rupiah Terlaksananya pelatihan pencegahan KDRT masyarakat perdesaan, terlaksananya Orang pelatihan lansia, terlaksananya monev peran perempuan Meningkatkan peranan perempuan dalam persen pembangunan
3
Dana Rupiah Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong tingkat masyarakat tingkat provinsi, Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong orang Royong tingkat Nasional, Terlaksananya pembinaan pelaksanaan BBGRM Tk. Kab/Kota Meningkatnya Partisipasi Masyarakat persen
4
10
Workshop peningkatan keterampilan pokmas perempuan
152,375,000 70
100 Pelaksanaan peringatan BBGRM dan HKG PKK tingkat Nasional dan Provinsi
254,625,000
2,000
100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Dana
Rupiah
OUTPUT
Terselenggaranya lomba gotong royong terbaik masyarakat, Terlaksananya pembinaan gotong royong masyarakat
Kab/Kota
OUTCOME
Meningkatnya keswadayaan masyarakat desa
persen
INPUT
Rp
Satuan
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME
INPUT
Rp
Dana Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan kader pemberdayaan masyarakat Meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam membangun desa
Rupiah
Dana Terlaksananya peningkatan kader pemberdayaan masyarakat
Rupiah
Target
Program dan Kegiatan 5
Lomba gotong royong terbaik masyarakat
Anggaran 121,825,000 12
100 6
Peningkatan keterampilan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)
456,700,000
Orang
150
persen
100 7
Peningkatan kader pemberdayaan masyarakat
186,500,000
Orang
80
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan persen kader pemberdayaan masyarakat
100
Dana
Rupiah
OUTPUT
Terlaksananya penguatan kelembagaan dan orang keswadayaan gotong royong masyarakat
OUTCOME
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa
persen
11
8
Penguatan keswadayaan gotong royong masyarakat
145,000,000 60
100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Mengkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
Satuan
Persentase desa berstatus swasembada
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT
Rp
Rp
OUTPUT OUTCOME Rp
OUTPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME
Dana Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi Terwujudnya nominasi juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi
OUTCOME
INPUT
Program dan Kegiatan
700 aparat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa yang Desa ditingkatkan kapasitasnya
Rupiah
1
Orang
Bimtek pengelolaan penyusunan profil desa dan kelurahan
Tersusunnya data profil desa dan kelurahan Persen
OUTPUT
INPUT
Dana Terlaksananya Bimtek pengelolaan penyusunan profil desa dan kelurahan
Target
Rp
Rupiah
2
Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi
Persen
Rupiah
Dana Terlaksananya Study kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / lurah yang berprestasi Meningkatnya SDM aparat desa dan kelurahan
Rupiah
4,293,460,000
1,137,349,900 250 100
Hadiah
Dana Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional Terpilihnya Nominasi juara lomba tingkat Nasional
Anggaran
1,404,314,000 12 100
3
Kegiatan
Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional
Persen
189,175,000 1 100
4
Study kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / lurah yang berprestasi
436,016,100
Orang
65
Persen
100
Dana Rupiah Terlaksananya bimtek penataan asset / Orang sumber pendapatan desa Terpahaminya tatakelola penataan asset dan Persen sumber pendapatan desa
12
5
Bimtek penataan asset / sumber pendapatan desa
244,175,000 110 100
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT
Rp
Satuan
Target
Program dan Kegiatan
Dana Terlaksananya study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa Terpahaminya tatacara pengelolaan keuangan desa
Rupiah
Dana
Rupiah
OUTPUT
Terlaksananya bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
Orang
63
OUTCOME
Terpahaminya tatacara pengelolaan keuangan desa
Persen
100
OUTPUT OUTCOME INPUT
INPUT
Rp
Rp
OUTPUT OUTCOME Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
Rp
Persen
100
INPUT OUTPUT OUTCOME
7
8
Sosialisasi undang-undang tentang desa
Dana Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan workshop bagi pokja Meningkatnya keterampilan dan swadaya gotong royong pokja
Rupiah
111,405,000
Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan
2,347,000,000
1
1,635,050,000
Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga
4,325
Jumlah persentase kelompok binaan PKK, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga aktif persen dan posyandu aktif Rp
179,505,000
100
rata-rata 1 klp binaan Rupiah
Bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
110
Terlaksananya penguatan fungsi sekretariat orang pemberdayaan kesejahteraan keluarga
OUTCOME
591,520,000 70
Dana Rupiah Terlaksananya sosialisasi undang-undang orang tentang desa Terpahaminya pelaksanaan undang-undang Persen desa
Dana
Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa
Orang
Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa INPUT OUTPUT
6
Anggaran
100
2
Pembinaan kebangsaan dan gotong royong
144,850,000
orang
600
persen
100
13
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT
Rp
OUTCOME
INPUT OUTPUT
Rp
3
Dana
4
Rupiah
Rp
Dana Terlaksananya pembinaan pelatihan dan workshop bagi kelompok kerja kesejahteraan keluarga Meningkatnya keterampilan kelompok TPPKK kab/kota
OUTCOME
Rp
Dana Terlaksananya sosialisasi KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan terlaksananya pembuatan modul Dipahaminya konsep KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lahirnya modul pelatihan
Peningkatan derajat kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
Rupiah
Anggaran 196,750,000 600
100
Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga
164,500,000 444
persen
100 5
Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan
205,850,000
orang
940
persen
100
Jumlah aparat desa dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
INPUT OUTPUT
Program dan Kegiatan
Dana Rupiah Terlaksananya workshop pengenalan faktorfaktor kecacatan anak dan pembinaan orang keluarga Meningkatnya kemampuan kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga persen kab/kota
Meningkatnya kemampuan kelompok TPPKK kab/kota
OUTCOME
Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan
Target
Terlaksananya pemenuhan pangan, sandang, orang perumahan serta tatalaksana rumah tangga
OUTCOME
INPUT OUTPUT
Satuan
Rupiah
11 Pelatihan Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Terstandaris Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa asi dan 2 Modul Tersertifikas i 1 Sosialisasi pembentukan komite standar pelatihan (KSP) dan penyusunan modul
4,378,000,000
426,450,000
orang
55
persen
100
14
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT
Rp
OUTCOME
INPUT
Rp
OUTPUT OUTCOME
INPUT OUTPUT
Rp
OUTCOME
INPUT OUTPUT
OUTCOME
Rp
Satuan
Target
Program dan Kegiatan
Dana Rupiah Terlaksananya penataan kesekretariatan gedung UPTB BP2MDK Provinsi Sulawesi Tahun Selatan Terwujudnya fungsi pelayanan sekretariat UPTB BP2MDK BPMPDK Provinsi persen Sulawesi Selatan
2
Dana Terlaksananya pelatihan peningkatan BPD dan Lansia Meningkatnya pengetahuan pengurus BPD dan pengetahuan Lansia
Rupiah
3
Dana Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi masyarakat Terpahaminya jenis usaha ekonomi masyarakat
Rupiah
Dana Terlaksananya pengembangan kapasitas pemdeskel dan penyusunan profil desa dan kelurahan Terpahaminya pengelolaan pemerintahan desa
Rupiah
Penataan UPTB BP2MDK
Anggaran 679,000,000 1
100
Orang
Pelatihan peningkatan BPD dan peningkatan kapasitas lansia
persen
880,525,000 330 100
4
orang
Pelatihan usaha ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat
Persen
839,725,000 320 100
5
Pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, penyusunan profil desa dan kelurahan
761,450,000
orang
720
Persen
100
15
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja INPUT OUTPUT
OUTCOME
Rp
Satuan
Dana
Rupiah
Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa, Terlaksananya pelatihan tata kelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat
orang
Target
Program dan Kegiatan 6
Pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, usaha ekonomi rumah tangga
Anggaran 790,850,000
230
Terpahaminya pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa, Terpahaminya tatakelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi Persen masyarakat yang berorientasi kepariwisataan
100
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001
16