Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Hoofdstuk
Financiering Ontwikkelingsplan
10
BELEID VOOR DE FINANCIERING VAN HET ONTWIKKELINGSPLAN De nationale planning wordt gestuurd door de nationale doelen. De planmatige voorbereiding dient er zorg voor te dragen dat deze doelen zo goed, zo gauw en zo duurzaam mogelijk bereikt worden. Financiering is het sluitstuk van het voorbereidingstraject van de planning en de verbinding naar uitvoering van beleid. Planning en financiering staan ten dienste van de centrale doelstelling, namelijk welvaartsverhoging met nadruk op welvaarts verhoging voor kansarmen. Financiële middelen zijn schaars en vereisen een doelmatige en doeltreffende inzet. De schaarste dwingt tot het bepalen van prioriteiten en het maken van keuzen. Financiering kan juist hierdoor als krachtig beleidsinstrument dien en in het ontwikkelingsproces. Tegelijkertijd blijkt in het proces van programmering en uitvoering, dat meer nog dan bij financiering, de beperkingen liggen in de sfeer van voorbereiding en uitvoering. Aandacht voor financiering blijft belangrijk, maar er is een zwaarder accent gewenst op beleidsvoorbereiding ( planning) en uitvoering. De financiering door Overheid, bedrijfsleven en donoren is een investering in de toekomst, om te bereiken dat na de programmeringscyclus 2001-2005 de randvoorwaarden voor een sociaal rechtvaardige samenleving zijn geschapen en mogelijkheden voor kansarmen substantieel zijn verbeterd om met een grote mate van zelfstandigheid aan de bevordering van hun welzijn te werken. Financieringsbronnen voor ontwikkeling De nationale ontwikkeling kan via de volgende kanalen gefinancierd worden: 1. de Staatsbegroting; 2. investeringen door het binnenlandse bedrijfsleven en directe buitenlandse investeringen en 3. schenkingen van donoren en leningen van multilaterale instellingen.
246
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
De Staatsbegroting zal meer instrumenteel ingezet worden voor investeringen in verbeteringen in met name de basistaken van de Overheid, door reserveringen voor dit doel. De huidige excessieve schuldenlast zal voor circa 25% (SRG 157 miljard per jaar of omgerekend NLG 180 mln) beslag leggen op de begrotingsmiddelen en deze onttrekken aan mogelijke ontwikkelingsfinanciering. Door herschikking van de schulden zal de druk op de staatsbegroting worden verminderd. Het herschikkingseffect wordt geschat op circa NLG 20 miljoen, wat jaarlijks aan het investeringsbudget kan worden toegevoegd. Daarnaast kan de winstbelasting van parastatale bedrijven en overige nog niet voorziene opbrengsten hieraan worden toegevoegd. Naarmate deze reservering voor de Ontwikkelingsdienst toeneemt, daalt ook de donorafhankelijkheid. Externe hulp wordt dan ook in financieel opzicht aanvullend op de nationale inspanningen. Onlosmakelijk hieraan zijn verbonden de herformulering van de taken van de Overheid, de aanvang van de hervorming van de publieke sector met een oriëntatie op output en efficiëntie, en de verdere reductie van verliezen van parastatale bedrijven door rationalisatie en commercialisatie . Investeringen
door
het
binnenlandse
bedrijfsleven
en
directe
buitenlandse
investeringen De nationale besparingen zijn te beperkt om snelle groei te financieren. Verder lekken binnenlandse besparingen weg naar het buitenland. Onder meer via vertrouwenwekkend beleid en garanties kan kapitaal aangemoedigd worden tot repatriëring en de Surinaamse particuliere sector tot deelname in de ontwikkelingsmogelijkheden worden uitgenodigd. Er is behoefte aan investeringen in zowel bestaande als nieuwe productie in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Substantieel effect op de economische ontwikkeling wordt verwacht van: §
herstel en modernisering van de thans verwaarloosde productiecapaciteit in de agrarische sector, inclusief benutting van de potenties van tuinbouw en sierteelt;
§
het in beheer brengen en ordenen van lopende en toekomstige activiteiten in productiesectoren die met geringe investeringen grote nationale effecten kunnen sorteren waaronder de visserij en de goudwinning en
§
het aantrekken van nieuwe directe buitenlandse investeringen onder andere in goud, aardolie en toerisme.
247
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Schenkingen en leningen van donoren en multilaterale instellingen Schenkingen en later ook leningen, hebben een vooruitgeschoven rol gespeeld in de ontwikkelingsfinanciering. Hierbij neemt de relatie met Nederland nog steeds een prominente positie in. Op de Staatsbegroting wordt voor de extern gefinancierde ontwikkelingsinvesteringen een aparte dienst opgevoerd, namelijk de Ontwikkelingsdienst, naast de Gewone
en de
Buitengewone Dienst. Dit geeft te veel de indruk alsof slechts met donorfinanciering de ontwikkeling ter hand wordt genomen en de Overheid zelf marginaal fondsen reserveert voor ontwikkelingsdoeleinden. In deze regeerperiode zal de begroting meer geïntegreerd opgemaakt worden. In de relatie met de donoren zijn de volgende accenten merkbaar: §
De relatie ontwikkelt zich toenemend in de richting van handelsbevordering en afnemend in de richting van directe hulp;
§
Hulp verschuift in de richting van programmahulp ten koste van projecthulp. De steun komt hierbij het beleid van de sector ten goede en wordt via de begroting beschikbaar gesteld, waardoor de totale sector wordt ondersteund;
§
Voor wat betreft initiatieven en voorbereiding is een duidelijke verschuiving merkbaar van de donor naar de ontvanger.
Het beleid naar donoren met betrekking tot financiering zal de volgende uitgangspunten hebben: §
Diversificatie van de ontwikkelingssamenwerking. Opheffing van de eenzijdige afhankelijkheid van de financierdersrol die Nederland speelt, door de eigen financiering meer in beeld te brengen en andere donoren een belangrijkere rol te doen spelen. Hierbij wordt gedacht aan de EU en de IDB. Maar ook met andere bilaterale ontwikkelingspartners zoals China, India, Japan, België, Frankrijk, Canada alsmede met multilaterale instellingen waaronder UNDP, UNICEF, OAS en de Islamic Development Bank, zal intensiever worden samengewerkt.
248
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
§
Financiering Ontwikkelingsplan
De donorfinanciering zal bestemd worden voor voorwaardenscheppend beleid en transformatie van verschillende sectoren, op weg naar een meer moderne samenleving. Financiering in productieve sectoren zal zoveel als mogelijk indirect plaatsvinden, dus via ondersteuning van financieringsfondsen.
§
Donorfinancieringen zullen zo min mogelijk de reguliere marktwerking verstoren; ze zullen juist ondersteunend worden ingezet.
§
Donorcoördinatie. Suriname coördineert de samenwerking met de diverse donoren, waardoor er geen verspilling van capaciteit en concurrentie tussen fondsen optreedt. Hierin bepaalt Suriname duidelijker de vorm van samenwerking met individuele donoren en kan de inzet van donorfondsen efficiënter geschieden.
10.1 GERESERVEERDE EXTERNE FONDSEN Volgens informatie verkregen van onze ontwikkelingspartners, waaronder Nederland, China, Japan en de multilaterale organisaties IDB, EU, IsDB en UNDP is het totaal aan gereserveerde fondsen per juni 2001 ca. SRG 672 .396 mln (305.635.000 USD). Van de gereserveerde fondsen is verdeeld naar financieringsmodaliteit, 82 % schenking en 18% lening ( zie tabel 9.1). De grootste bijdrage zal uit de Nederlandse Hulpallocatie aan Suriname (NHAS) komen (ca. 65,5 %), terwijl de reserveringen via de IDB ca. 14,4 % zullen bedragen. Hierna volgen de bijdragen van de EU, UNDP, IsDB, en China met resp. 8,6%, 5% , 3,8% en 2,1%. De ontwikkelingsrelatie met Japan ontwikkelt zich eveneens gunstig en deze zal in deze beleidsperiode ca. 0,7 % van de totaal gereserveerde fondsen bijdragen. Voor wat de GPSI-sectoren betreft, zal het grootste deel (42,1% ) van de per 1 juni 2001 gereserveerde fondsen voor investeringen in de sociale sectoren worden besteed. Daarnaast zullen ca. 25% uit de gereserveerde middelen naar investeringen voor de infrastructuur worden gekanaliseerd, 16,6% naar governance en 16,4 naar productie. Een nadere uitwerking van de gereserveerde fondsen naar investeringscategorie geeft aan dat ca. 47,3% zal worden besteed aan kap itaalsinvesteringen, ca. 19,9% zal worden uitgegeven aan noodzakelijke inputs, terwijl voor institutionele versterking van daarvoor in aanmerking komende diensten en kerninstituten voor ca. 17,3% in de totaal gereserveerde fondsen is voorzien. Ca. 7,5% zal worden besteed aan onderzoeksprogrammas, terwijl voor
249
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
het formuleren
Financiering Ontwikkelingsplan
van wettelijke maatregelen ca. 0,03% is uitgetrokken. Een schematisch
overzicht van de gereserveerde fondsen wordt in de tabellen 8 en 9 weergegeven. Tabel 8
Gereserveerde fondsen 2001-2005 naar GPSI-categorie per donor x SRG mln ( peildatum juni 2001)
Governance
Productie
Infrastructuur
Sociaal
Totaal
xUSD 1000
%
Donor CHINA
0
4068
5302
4506
13876
6307
2,1
JAPAN
0
0
4627
0
4627
2103
0,7
89909
77583
104258
168462
440212
200096
65,5
EOF
3892
2627
50966
58
57543
26156
8,6
IDB
17312
25874
1734
52056
96972
44080
14,4
0
0
0
25390
25390
11541
3,8
506
0
422
32844
33772
15351
5,0
111619 16,6
110152 16,4
167309 24,9
283316 42.1
672396 100
305635
100.00
NHAS
IsDB UNDP Totaal %
Bron:Stichting Planbureau Suriname
Figuur 2
Gereserveerdse fondsen naar GPSI en donor
300000 250000 UNDP IsDB
200000
IDB EOF
150000
NHAS 100000
JAPAN CHINA
50000 0 Governance
Productie
Infra structuur
250
Sociaal
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Tabel 9 Gereserveerde externe fondsen per investeringscategorie (peildatum juni 2001) X SRG mln
X USD 1000
%
Betalingsbalanssteun Inputs Institutionele versterking
53950 133750 116485
24523 60795 52948
8,02 19,89 17,33
Investeringen Onderzoek Wettelijke maatregelen
317630 50378 202
144378 22899 92
47,24 7,49 0.03
672395
305635
100.00
Investeringscategorie
Totaal Bron:Stichting Planbureau Suriname
Figuur 3
Gereserveerde fondsen naar investeringscategorie
0%
7%
8% 20%
48% 17%
Betalingsbalanssteun
Inputs
Institutionele versterking
Investering
Onderzoek
Wettelijke maatregel
251
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Tabel 9.1 Donor
Financiering Ontwikkelingsplan
Gereserveerde externe fondsen naar financieringsmodaliteit x SRG mln Lening
CHINA
%
6629
Schenking
Totaal
%
47.8
7247
52..2
13876
100.0
0.0
57543
100.0
57543
100.0
8153
8.4
96976
100.0
0.0
25390
100.0
EOF IDB
88823
91.6
IsDB
25390
100.0
JAPAN
0.0
4627
100.0
4627
100.0
NHAS
0.0
440212
100.0
440212
100.0
UNDP
0.0
33772
100.0
33772
100.0
18.0
551569
82.0
672396
100.0
TOTAAL
10.2
%
120842
BEGROTING MEERJAREN ONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005
De begroting voor de uitvoering van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001 t/m 2005 wordt in tabel 10 naar beleidsgebied gepresenteerd. Deze begroting betreft slechts investeringen voor
de
Kapitaaldienst
(Ontwikkelingsdienst
en
Buitengewone
Dienst)
van
de
Overheidsbegroting. De totaal benodigde investeringen voor de uitvoering van het Meerjaren Ontwikkelingsplan bedragen SRG
2.021.132 mln. De beleidsgebieden Decentralisatie en
Regionale ontwikkeling, Macro-economische planning en monitoring en Nutsvoorzieningen vertegenwoordigen
samen
ca.
60%
van
de
begroting
voor
het
Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma. De dekking van de ontwikkelingsbegroting voor 2001 t/m 2005 zal uitgaande van bekende reserveringen
per juni 2001
voor 33% (SRG 672.325 mln ) uit externe fondsen
plaatsvinden. Het financieringstekort bedraagt SRG 1.348.807 mln (67% ). In tabel 11 en figuur 4 wordt een overzicht gepresenteerd van de totaal beschikbare fondsen uit externe bronnen en de ontwikkelingsbegroting per ministerie voor de periode 2001 t/m 2005. De ministeries met de grootste ontwikkelingsbegroting zijn de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën, met een aandeel van resp. 26,8%, 21,9% en 18,9%. over de periode van vijf jaren. Tabel 12 toont de fasering van de begroting per ministerie in drie perioden t.w; 2000-2001, 2002-2003 en 2004-2005, terwijl tabel 13 een overzicht geeft van de programma's per beleidsgebied. In tabel 14 worden de programma's per ministerie gepresenteerd.
252
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Tabel 10
Financiering Ontwikkelingsplan
INVESTERINGSPROGRAMMA MEERJAREN ONTWIKKELINGSPLAN 2001 T/M 2005 BELEIDSGEBIED
X SRG mln
USD1000
--
--
5302
2410
--
--
X
1
GOOD GOVERNANCE
2
INTERNATIONAAL KADER
3
ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE
4
DUURZAME ARMOEDEBESTRIJDING
5,36
108415
49280
5
DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT
4,51
91165
41439
20,47 0.01
413699 -140
188045 -64
2,22 1,46 4,61
44816 29558 93230
20371 13435 42377
0,26
6 6.1 6.2 6.3
HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR Macro-economische Planning en Monitoring Rationalisatie Overheidsapparaat Rationalisatie Staatsbedrijven
7 7.1 7.2 7.3
BELEID VOOR SOCIALE SECTOREN Onderwijshervorming en Volksontwikkeling Hervorming Gezondheidszorg Verbetering Sociale Bescherming
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
SECTORAAL PRODUCTIEBELEID Delfstoffenproductie en –verwerking Agrarische Productie en Agro-industrie Bosbouw en Houtverwerking Overige Industrie Handel en Toerisme Transport en Communicatie Nutsvoorzieningen
0.24 2,91 1,76 0,19 0,52 0,15 16,43
4893 58740 35670 3741 10402 3086 332029
2224 26700 16214 1700 4728 1403 150922
BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT Milieumanagement Grondbeleid Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling Monitoring Groot-Paramaribo Ontwikkeling Binnenland
0,21 0,23 24,04 2,54 11,8 8
4258 4710 485811 51370 240097
1935 2141 220823 23350 109135
2021132
918696
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Totaal
253
100.00
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Tabel 11
Ministerie
Dekking begroting MOP 2001 t/m 2005 Gereserveerde externe fondsen x SRG mln*
Additionele fondsen uit NHAS **
Totaal beschikbaar x SRG mln
Begroting MOP 2001 t/m 2005
(1)
(2)
(3) = (1+2)
(4)
Financieringstekort X SRG mln
(5) = (4- 3 )
%
ATM
0
2797
2797
17029
14232
16%
BIZA
18954
3782
22736
23025
289
99%
BUZA
5302
0
5302
5302
0
100%
0
10545
10545
64196
53651
16%
50548
62901
113449
382940
269491
30%
HI
0
1617
1617
9843
8226
16%
JUS
0
9694
9694
59019
49325
16%
LVV
3599
10353
13952
63030
49078
22%
NH
67290
72712
140002
442672
302670
32%
MINOV
25514
16784
42298
82466
40168
51%
OW
15280
68
15348
15348
0
100%
6014
1842
7856
11216
3360
70%
RO
49459
88828
138287
540783
402496
26%
SOZA
26202
27167
53369
165394
112025
32%
TCT
35946
10301
46247
62711
16464
74%
VG
36317
12510
48827
76158
27331
64%
340425
331900
672325
2021132
1348807
33%
DEF FIN
PLOS
Totaal
•
Financiering Ontwikkelingsplan
Op basis van verdeling NHAS restfondsen naar rato van de departementale investeringsbehoefte voor de periode 2001 t/m 2005 en MINOV aangevuld met positieve verschillen.
254
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Figuur 4 Dekking begroting MOP 2001 t/m 2005 ( Peildatum juni 2001)
x SRG mld
600
400
200
0
'
Atm
Buza Biza
Fin Def
Jus Hi
Nh Lvv
Ow Minov
X-Axis beschikbare middelen
Ro Plos
Tct Soza
Vg
financieringstekort
Bron: Stichting Planbureau Suriname
Tabel 12
Fasering Begroting MOP 2001 t/m 2005 per ministerie
Ministerie
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Totaal
Aandeel
Arbeid, technologie en milieu Binnenlandse zaken Buitenlandse zaken Defensie Financien Handel en industrie Justitie Landbouw, veeteelt en visserij Natuurlijke hulpbronnen Onderwijs Openbare werken Planning en ontwikkeling Regionale ontwikkeling Sociale zaken Transport,communicatie en toerisme Volksgezondheid
7991 20126 5302 19331 780 4885 29214 35911 153617 43273 3750 5638 192414 160437 4077 37513
8501 1294 0 24864 381755 3360 22133 24824 132745 17293 6098 2789 118163 3886 37691 37699
537 1604 0 20002 405 1599 7672 2295 156310 21900 5500 2789 230206 1071 20943 946
17029 23024 5302 64197 382940 9844 59019 63030 442672 82466 15348 11216 540783 165394 62711 76158
0.84 1.14 0.26 3.18 18.95 0.49 2.92 3.12 21.90 4.08 0.76 0.55 26.76 8.18 3.10 3.77
Totaal
724259
823095
473779
202113
100
Bron.Stichting Planbureau Suriname
255
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
TABEL 13 PARTICIPATIE VAN MINISTERIES IN PROGRAMMA'S per BELEIDSGEBIED BELEIDSGEBIED
MINISTERIE PROGRAMMA
INVESTERING X SRG mln
Buitenlands beleid
BUZA
Institutionele versterking Ministerie
Subtotaal Armoedebestrijding
NH SOZA ATM ATM ATM BIZA RO ATM ATM
Vergroting toegang tot grond Welzijnsverbetering kwetsbare groepen Verruiming financierings mogelijkheden voor kansarmen Training en scholing ter vergroting weerbaarheid kansarmen Opzetten van werkloosheidsprogramma's Stimulering genderevenwicht Versterking lokale gemeenschappen Evaluatie en monitoring van de armoedesituatie Stimulering Coöperatiewezen
J&P
J&P
J&P
5302
2410
5302
2410
4400 73664
2000 33484
4972
2260
6930
3150
1771
805
3082 10340
1401 4700
2442
1110
814 108415
370 49280
Herstel democratische rechtsstaat: wettelijke maatregelen Herstel democratische rechtsstaat: institutionele maatregelen Criminaliteitsbestrijding
442
201
176
80
Corruptieb estrijding Vergroting veiligheidsgevoel gemeenschap Bestrijding illegale drugs Institutionele en infrastructurele versterking KPS Bestrijding grensoverschrijdende misdaad Verbetering en vergroting effectiviteit gevangeniswezen Speciale bescherming vrouwen en kinderen tegen geweld Brandbeveiliging
5 40
2 18
400 5201
182 2364
299
136
4420
2009
4763
2165
Subtotaal Democratie en Rechtsstaat
USD 1000
256
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Versterking brandweerorganisatie
9934
4515
Toerusting in geval van zware rampen en ongevallen Nationale veiligheid
1289
586
Herstructurering Defensieorganisatie Human resource management Defensie Rehabilitatie infrastructuur Defensie
979
445
25080
11400
38137
17335
91165
41439
380600
173000
660
300
880 660 8030 2926 18183
400 300 3650 1330 8265
1760 413699
800 188045
Verbetering administratiefrechtelijk verkeer Reorganisatie ambtenaren apparaat Professionalisering Overheidsapparaat
--,--
--,--
--,--
--,--
--,--
--,--
45 30
21 14
Fin.
Tegengaan monopolie Toepassing overzichtelijk privatiseringsproces Voorbereiding rationalisering
65 140
30 65
Hervorming Onderwijs en Volksontwikkeling
MINOV
Aanpassing onderwijsbestuur
3200
1455
Onderwijs
MINOV
Vergroting bereikbaarheid onderwijs
11840
5382
Onderwijs
MINOV MINOV
Vergroting effectiviteit onderwijs Hoger Onderwijs, Onderzoek en Ontwikkeling
10200 7600
4636 3455
DEF
Subtotaal Macro-economische planning en monitoring
Fin
Management Overheidsbegroting
Fin
Institutionele versterking Financiën en relevante financiële instituten Optimalisering Staatsinkomsten Transparant maken fiscaal regiem Structurering planningsraamwerk Aanpak dataproblematiek Verbetering burgeradministratie en demografische data Rehabilitatie archiefwezen
Fin Fin PLOS PLOS BIZA BIZA Subtotaal Rationalisatie Overheidsapparaat
BIZA BIZA BIZA
Rationalisatie Staatsbedrijven Fin. Fin.
Subtotaal
257
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Cultuur
MINOV
Implementatie cultuurbeleid
5280
2400
Sport
MINOV
Implementatie sportbeleid
2800
1273
Jeugd
MINOV
Implementatie beleid mbt jeugd en jongeren
3896
1771
44816
20371
5
2
3960
1800
22000
10000
220
100
2878
1308
473
215
22
10
29558
13435
70010
31823
Totaal Hervorming Gezondheidszorg
VG VG
VG VG
Gezondheidszorg
Reorganisatie Ministerie van Volksgezondheid Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg Verbetering geestelijke gezondheidszorg
VG
Verbetering preventieve gezondheidszorg
VG
Institutionele versterking en uitbreiding faciliteiten voor behandeling/begeleiding SOA/HIV Rationalisatie intramurale zorg
VG Subtotaal Sociale bescherming
SOZA
Veiligstelling pensioenen en Algemene Oudedagsvoorziening
SOZA
Verbetering zorg senioren burgers
18
8
VG
Ziektekostenverzekering, medische voorzieningen Operationalisering rechten van personen met handicap Sanering bestand rechthebbenden en aanpassing financiële bijstand Opvoeren hulpverlening dak- en thuislozen
1500
682
3502
1592
15606
7094
41
19
31
14
2460
1118
3
1
59
27
93230
42378
SOZA SOZA SOZA
Huisvesting
SOZA SOZA SOZA SOZA
Vergroting effectiviteit en efficiëntie van de organisatie met betrekking tot huisvesting Opheffing woningnood geïdentificeerde doelgroep en Sanering bouwkosten volkshuisvesting Verbetering toewijzing woningen en huurbescherming
Subtotaal
258
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Delfstoffenproductie
NH
Financiering Ontwikkelingsplan
4428
2013
95 370
43 168
4893
2224
5352
2433
5050 10402
2295 4728
43076
19580
4097 37
1862 17
1276
580
5247
2385
143
65
2849
1295
LVV
Vergroting bijdrage aan nationale economie Ontwikkeling rijstsector Verbetering concurrentiepositie bacovensector Stimulering investeringen in palmoliesector Verbetering efficiency voor concurrentiepositie Op gang brengen sierteeltproductie Stimulering veeproductie en vergroting efficiency Actualisering regelgeving
2015 58740
916 26700
Bosbouwbeleid Subtotaal
NH
Ordening Bosbouwsector
35670 35670
16214 16214
Industrie Subtotaal Nutsvoorzieningen
HI
Stimulering industriesector
3741 3741
1700 1700
Energievoorziening
NH
Verbetering energievoorziening
289398
131545
Watervoorziening Subtotaal
NH
Verbetering watervoorziening
42631 332029
19378 150923
Transport en communicatie
TCT
Verbetering openbaar vervoer en transport in de lucht, te water en over de weg
2826
1285
TCT
Verbetering dienstverlening telecommunicatie
260
118
3086
1403
30
14
350
159
100
46
NH NH
Vergroting buitenlandse investeringen Ordening goudsector Stimulering exploitatie bouwmaterialen
Subtotaal Handel en Toerisme
HI TCT
Verbetering exportfaciliteiten handelssector Ontwikkelen toerisme
Subtotaal Agrarische productie
LVV LVV LVV LVV LVV LVV LVV
Subtotaal
Subtotaal Milieumanagement
LVV NH
Milieumanagement
ATM
Aanpassen nationale regelgeving aan internationale verplichtingen Aanp assing nationale regelgeving aan internationale verplichtingen Aanpassing nationale regelgeving
259
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Minov
aan internationale verplichtingen Aanpassing nationale regelgeving aan internationale verplichtingen
150
68
LVV
Bevorderen duurzaam gebruik
500
227
NH
Formulering van regelgeving M.B.T. klimaatsverandering
250
114
OW
Optimalisering afvalverwerking
1348
613
NH
Formulering van regelgeving t.v. duurzame exploitatie natuurlijke hulpbronnen
1230
559
RO
Stimulering participatie lokale gemeenschappen bij kennisoverdracht
300
136
4258
1936
4710 4710
2141 2141
4494
2043
400
182
2650
1204
25000
11364
225
102
11848
5385
30
14
10
5
510
232
424044
192747
10000
4545
6500
2955
65
30
SubTotaal Grond Subtotaal
NH NH
Effectieve benutting grond Effectieve benutting grond
Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
RO
Versterking regionaal bestuursapparaat, relevante instituten en evaluatiebestel van DC Opvang en begeleiding ontheemde jongeren Opvang en begeleiding ontheemde jongeren Inkomstengenererende en budgettaire mogelijkheden voor de districten scheppen Inkomstengenererende en budgettaire mogelijkheden voor de districten scheppen Inkomstengenererende en budgettaire mogelijkheden voor de districten scheppen Stimulering efficiënte bestuursvoering Zelfvoorzieningsprogramma voor bevolking in de districten Zelfvoorzieningsprogramma voor bevolking in de districten Verbetering woon- en leefklimaat in de districten Verbetering woon- en leefklimaat in de districten Verbetering woon- en leefklimaat in de districten Formuleren van plannen met lokale gemeenschappen
MINOV LVV NH
PLOS
RO
RO NH LVV RO NH OW RO
260
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
PLOS SubTotaal Monitoring GrootParamaribo
TCT Minov HI NH TCT OW OW RO
Financiering Ontwikkelingsplan
lokale gemeenschappen Form uleren van plannen met lokale gemeenschappen Optimalisering scheepvaartverkeer en havenoperatie Behoud gebouwd erfgoed Stimulering productieonderzoek Stimulering leefklimaat Stimulering leefklimaat Stimulering leefklimaat Afremmen groei Paramaribo Afremmen groei Paramaribo
SubTotaal Binnenland
35
16
485811 18475
220824 8398
22000 750 45 100 350 7150 2500
10000 341 21 46 159 3250 1136
51370
23351
LVV
Veiligstelling voedselvoorziening
600
273
MINOV
Veiligstelling voedselvoorziening
100
45
MINOV
Aanpassing onderwijssysteem
15000
6818
VG
Verbetering volksgezondheid
45100
20500
RO
Optimalisering infrastructuur
70152
31887
TCT
Optimalisering infrastructuur
36000
16364
NH
Optimalisering energievoorziening
22045
10020
RO
Optimalisering drinkwatervoorziening Tegengaan kwikvervuiling van drinkwater Bestrijding van criminaliteit
17010
7732
2040
927
32050
14568
240097
109135
NH J en P SubTotaal
GENERAAL TOTAAL
2021132 918696
261
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Tabel 13 ONTWIKKELINGSPROGRAMMA' s NAAR MINISTERIE BELEIDSGEBIED MINISTERIE
Armoedebestrijding
Verruiming financieringsmogelijkheden voor kansarmen
4972
2260
ATM
Stimulering Coöperatiewezen
814
370
ATM
Training en scholing ter vergroting weerbaarheid kansarmen
6930
3150
ATM
Opzetten van werklooshei dsprogramma's Evaluatie en monitoring van de armoedesituatie Aanpassing aan internationale milieuregelgeving
1771
805
2442
1110
100
46
17029
7740
--,--
--,--
3082 18183
1401 8265
1760 --,--
800 --,--
--,--
--,--
23025
10466
5302
2410
--,--
--,--
5302
2410
979
445
ATM ATM Totaal BIZA BIZA BIZA
BIZA BIZA BIZA
Buitenlands beleid
BIZA Totaal BUZA BUZA
Democratie en Rechtsstaat
INVESTERING X SRG USD mln 1000
ATM
ATM
Rationalisatie Overheidsapparaat
PROGRAMMA
Verbetering administratiefrechtelijk verkeer. Stimulering genderevenwicht Verbetering burgeradministratie en demografische data Rehabilitatie archiefwezen Reorganisatie ambtenaren apparaat Professionalisering Overheidsapparaat
Institutionele versterking Ministerie Optimale benutting regionale verbanden
BUZA Total DEF DEF
Nationale veiligheid Herstructurering Defensieorganisatie
262
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
DEF DEF
Macro-economische Planning en Monitoring
Rationalisatie Staatsbedrijven
Financiering Ontwikkelingsplan
Human resource management Defensie Rehabilitatie infrastructuur Defensie
DEF Totaal Fin
Management Overheidsbegroting
11400
38137
17335
64196 380600
29180 173000
Fin
Institutionele versterking Financiën en relevante financiële instituten
660
300
Fin Fin
Optimalisering Staatsinkomsten Transparant maken fiscaal regiem Tegengaan monopolie
880 660
400 300
45
21
Toepassing overzichtelijk privatiseringsproces Voorbereiding rationalisering
30
14
65 382940
30 174064
5352
2433
3741 750
1700 341
9843
4474
Fin. Fin. Fin. Fin. Totaal
Handel en Toerisme
HI
Industrie Monitoring GrootParamaribo
HI HI
Verbetering exportfaciliteiten handelssector Stimulering industriesector Stimulering productieonderzoek
HI Totaal
Democratie en Rechtsstaat
25080
J&P
Criminaliteitsbestrijding
J&P
Vergroting veiligfheidsgevoel van de gemeenschap
40
18
J&P
Corruptiebestrijding
5
2
J&P
Bestrijding illegale drugs
400
182
J&P
Institutionele en infrastructurele versterking KPS
5201
2364
J&P
Bestrijding grensoverschrijdende misdaad
299
136
J&P
Verbetering en vergroting effectiviteit gevangeniswezen
4420
2009
263
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
J&P
Speciale bescherming vrouwen en kinderen tegen geweld
4763
2165
J&P
176
80
442
201
32050
14568
9934
4515
1289
586
59019
26827
Vergroting bijdrage aan nationale economie Veiligstelling voedselvoorziening Zelfvoorzieningsprogramma voor bevolking in de districten
43076
19580
600
273
510
232
Aanpassing nationale regelgeving aan internationale verplichtingen Bevordering duurzame teeltmethoden
30
14
500
227
Binnenland
J &P
Herstel democratische rechtsstaat: institutionele maatregelen Herstel democratische rechtsstaat: wettelijke maatregelen Bestrijding van criminaliteit
Democratie en Rechtsstaat
J&P
Brandbeveiliging
J&P
Versterking brandweerorganisatie Toerusting in geval van zware rampen en ongevallen
J&P
J&P
J en P Totaal
Agrarische productie
LVV
Binnenland
LVV
Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
LVV
Milieumanagement
LVV LVV LVV LVV
Ontwikkeling rijstsector Verbetering concurrentiePositie bacovensector
4097 37
1862 17
LVV
Stimulering investeringen in palmoliesector
1276
580
LVV
Verbetering efficiency voor concurrentiepositie
5247
2385
LVV
Op gang brengen sierteeltproductie
143
65
LVV
Stimulering veeproductie en vergroting efficiency Actualisering regelgeving Training en begeleiding ontheemde jongeren
2849
1295
2015 2650
916 1204
63030 100
28650 45
LVV LVV
Binnenland
LVV Totaal MINOV
Veiligstelling voedselvoorziening
264
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Binnenland Cultuur Jeugd
MINOV MINOV MINOV
Monitoring GrootParamaribo Onderwijshervorming
MINOV
Financiering Ontwikkelingsplan
Aanpassing onderwijssysteem Implementatie cultuurbeleid Implementatie beleid mbt jeugd en jongeren Behoud gebouwd erfgoed
15000 5280 3896
6818 2400 1771
22000
10000
Vergroting bereikbaarheid onderwijs Vergroting effectiviteit onderwijs
11840
5382
10200
4636
MINOV
Hoger onderwijs, Onderzoek en Ontwikkeling
7600
3455
MINOV
Aanpassing onderwijsbestuur
3200
1455
MINOV MINOV
Implementatie sportbeleid Aanpassing nationale regelgeving aan internationale verplichtingen
2800 150
1273 68
MINOV
Opvang en begeleiding ontheemde jongeren
400
182
82466
37485
Vergroting toegang tot grond Optimalisering energievoorziening Tege ngaan kwikvervuiling van drinkwater Ordening bosbouwsector Zelfvoorzieningsprogramma voor bevolking in de districten
4400 22045
2000 10020
2040
927
35670 10
16214 5
MINOV MINOV
Armoedebestrijding Binnenland
MINOV Totaal NH NH
Binnenland
NH
Bosbouwbeleid Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
NH NH
Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
NH
Verbetering woon- en Leefklimaat in de districten
10000
4545
Delfstoffen- productie
NH
Vergroting buitenlandse investeringen Ordening goudsector Stimulering exploitatie bouwmaterialen Verbetering energievoorziening Verbetering watervoorziening Formulering van regelgevingt.b.v. duurzame exploitatie natuurlijke hulpbronnen
4428
2013
95 370
43 168
289398 42631 1230
131545 19378 559
250
114
4710
2141
NH NH Nutsvoorziening Milieumanagement
NH NH NH
Milieumanagement
NH
Grond
NH
Formulering van regelgeving m.b.t. klimaatsverandering Effectieve benutting grond
265
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Monitoring Groot Paramaribo Milieumanagement
NH
Stimulering leefklimaat
45
21
NH
350
159
Decentralisatie en regionale ontwikkeling
NH
Aanpassing nationale regelgeving Inkomstengenererende en budgettaire mogelijkheden voor de districten scheppen
25000
11364
442672 6500
201215 2955
Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
NH Totaal OW
Verbetering woon- en Leefklimaat in de districten
Milieumanagement
OW
Optimalisering afvalverwerking
1348
613
Monitoring GrootParamaribo Monitoring GrootParamaribo
OW
Stimulering leefklimaat
350
159
OW
Afremmen groei Paramaribo
7150
3250
15348 225
6977 102
OW Totaal Decentralisatie en PLOS Regionale Ontwikkeling
Macroeconomische Planning en Monitoring
Inkomstengenererende en budgettaire mogelijkheden voor de districten scheppen
PLOS
Formuleren en plannen ten behoeve van lokale gemeenschappen
35
16
PLOS
Structurering planningsraamwerk
8030
3650
PLOS
Aanpak dataproblematiek
2926
1330
11216
5098
PLOS Totaal Binnenland Binnenland
RO RO
Optimalisering infrastructuur Optimalisering drinkwatervoorziening binnenland
70152 17010
31887 7732
Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
RO
Versterking regionaal bestuursapparaat, relevante instituten en evaluatiebestel van DC
4494
2043
Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling
RO
Verbetering woon- en Leefklimaat in de districten
424044
192747
Milieumanagement
RO
Stimulering participatie lokale gemeenschappen in kennisoverdracht
300
136
Monitoring GrootParamaribo
RO
Afremmen groei Paramaribo
2500
1136
RO
Versterking lokale gemeenschappen
10340
4700
266
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
RO
Inkomstengenererende en budgettaire mogelijkheden voor de districten scheppen
11848
5385
RO
Stimulering efficiënte bestuursvoering Formuleren en plannen met lokale gemeenschappen
30
14
65
30
540792 31
245815 14
RO
Huisvesting
RO Totaal SOZA
Sociale bescherming
SOZA
Veiligstelling pensioenen en Algemene Oudedagsvoorziening
70010
31823
SOZA
Verbetering zorg senioren burgers
18
8
Verbetering zorg personen met een handicap SOZA Welzijnsverbetering kwetsbare groepen
3598
1635
73664
33484
Vergroting effectiviteit en efficiëntie organisatie met betrekking tot huisvesting
SOZA
SOZA
Operationalisering rechten van personen met handicap
3502
1592
SOZA
Sanering bestand rechthebbenden en aanpassing financiële bijstand
15606
7094
SOZA
Opvoeren hulpverlening daken thuislozen
41
19
SOZA
Opheffing woningnood geïdentificeerde doelgroepen Sanering bouwkosten volkshuisvesting Verbetering toewijzing woningen en huurbescherming
2460
1118
3
1
59
27
165394
75179
Optimalisering infrastructuur Optimalisering scheepvaa rt
36000 18475
16364 8398
TCT
Verbetering openbaar vervoer en transport in de lucht, te water en over de weg
2806
1285
TCT TCT
Ontwikkelen toerisme Verbetering dienstverlening telecommunicatie Stimulering leefklimaat
5050 260
2295 118
100
46
62711
28505
SOZA SOZA
Binnenland Monitoring GrootParamaribo Transport en Communicatie
Monitoring GrootParamaribo
SOZA Totaal TCT TCT
TCT TCT Totaal
267
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001t/m 2005
Financiering Ontwikkelingsplan
Binnenland Gezondheidszorg
VG VG
Verbetering volksgezondheid Verbetering preventieve gezondheidszorg
45100 2878
20500 1308
Hervorming Gezondheidszorg
VG
Reorganisatie Ministerie van Volksgezondheid
5
2
VG
Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg
3960
1800
VG
Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg
22000
10000
VG
Verbetering geestelijke gezondheidszorg
220
100
VG
Institutionele versterking en uitbreiding faciliteiten voor behandeling/begeleiding SOA/HIV Veiligstelling geneesmiddelenvoorziening Rationalisatie intramurale zorg Ziektekostenverzekering, medische voorzieningen
473
215
--,--
--,--
22 1500
10 682
76158
34617
VG VG VG VG Totaal
GENERAALTOTAAL
2021132 918696
268