LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER ANGGARAN APBN, APBD PROPINSI DAN APBD KABUPAEN BANDUNG TAHUN 2012 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
5 5
5
5
BELANJA DAERAH 1
1
1
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 01
Gaji dan Tunjangan
1 02
1 01 01
01
01
02
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
1,589,045,744,183
1,505,980,332,955
94.77
1,199,338,697,598
1,150,956,625,320
95.97
833,446,523,000
802,651,538,550
389,707,046,585
355,023,707,635
91.10
BELANJA LANGSUNG SKPD
7,711,995,430
7,537,145,822
97.73
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5,354,954,910
5,275,050,419
98.51
41,100,000
(8)
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
Terealiasinya pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilingkungan Disdikbud Kabupaten Bandung
95.19
41,100,000
Realisasi
(7)
PERMASALAJAN
96.31
348,305,086,770
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target
SASARAN /MANFAAT
Terealiasinya pembayaran gaji dan tunjangan pendidik 15.341 PNS gol I s/d 15.341 PNS gol I s/d IV dan tenaga IV menerima gaji dan menerima gaji dan Kabupaten Bandung kependidikan tunjangan selama 13 tunjangan selama 13 bulan dilingkungan bulan Disdikbud Kabupaten Bandung
365,892,174,598
Tambahan Penghasilan PNS
BELANJA LANGSUNG
1 01 01
Anggaran
LOKASI
100.00
Terealiasinya pembayaran u/ , sumber daya air dan listrik dilingkungan Disdikbud Kabupaten dan UPTD Pendidikan
15.341 PNS menerima Tambahan Penghasilan selama 12 bulan
15.341 PNS menerima Tambahan Penghasilan selama 12 bulan
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Tata Kelola/Terpenu hinya standar pembiayaan pendidik dan tenaga kependidikan sekabupaten bandung
APBD / DAU (PUSAT)
Tata Kelola/Terpenu hinya standar pembiayaan Kabupaten Bandung pendidik dan tenaga kependidikan sekabupaten bandung
APBD / DAU (PUSAT)
UPTD TK/SD Cikancung, Cimenyan, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibun, terealisasi 14 UPTD Kutawaringin, 14 UPTD yang yang menggunakan Margaasih, menggunakan Jasa Jasa Komunikasi SDA Margahayu, Komunikasi SDA dan Listrik dan Listrik Majalaya, Paseh, Pairjambu, Pangalengan, Rancabali, dan Soreang.
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
01
01
01
01
01
01
Penyediaan Jasa Jaminan Barang 05 Milik Daerah
07
08
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10 Penyediaan alat tulis Kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi 12 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
66,644,250
8,100,000
200,978,610
295,660,050
143,003,900
4,512,500
66,644,250
8,100,000
200,978,610
291,956,979
141,594,500
4,512,500
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Target
Realisasi
(7)
(8)
100.00
Terealiasinya pembayaran u/ , Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dilingkungan Disdikbud Kabupaten Bandung
1 Paket pemasangan jaringan internet; 5 Paket Belanja PHBN
Terealisasi 1 Paket pemasangan jaringan internet; 5 Paket Belanja PHBN
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
100.00
Terealiasinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dilingkungan Disdikbud Kabupaten Bandung
Belanja Meterai 6000= 500 bh; 3000=200bh; dan buku cek 50 bk
Terealisasi Belanja Meterai 6000= 500 bh; 3000=200bh; dan buku cek 50 bk
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
100.00
Terealiasinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdikbud Kabupaten Bandung
18 spek belanja alat Terealisasi 18 spek belanja kebersihan u/ Disdik alat kebersihan u/ Disdik Kab; 38 keg. Belanja Kab; 38 keg. Belanja alat alat kebersihan u/ kebersihan u/ UPTD; dan 4 UPTD; dan 4 set set laporan laporan
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
98.75
Terealiasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdikbud Kabupaten Bandung
38 spek ATK u/Disdik Kab; dan belanja ATK 38 UPTD
Terealiasi 38 spek ATK u/Disdik Kab; dan belanja ATK 38 UPTD
Kabupaten Bandung Pelayanan
99.01
Terealiasinya Penyediaan Barang Cetakan Kantor Disdikbud Kabupaten Bandung
12 spek Belanja Cetak u/Disdik Kab; Keg. belanja Cetak 38 UPTD; dan 4 set laporan
Terealisasi 12 spek Belanja Cetak u/Disdik Kab; Keg. belanja Cetak 38 UPTD; dan 4 set laporan
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
100.00
Terealiasinya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Disdikbud Kabupaten Bandung
6 spek belanja alat-alat listrik dan elektronik
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
Peningkatan
APBD KABUPATEN
Umum
Terealiasi 6 spek belanja alat-alat Kabupaten Bandung listrik dan elektronik
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
01
01
01
01
01
13
15
17
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 18 ke luar daerah
Kegiatan Penyediaan pendukung 19 administrasi / teknis dan perkantoran
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
424,907,500
12,000,000
581,486,600
982,750,000
192,000,000
420,957,500
12,000,000
581,486,600
982,134,195
186,000,000
Target
Realisasi
(7)
(8)
99.07
2 bh mesin penghancur kertas; 5 bh almari; 6 unit Terealiasinya ac; 7 note book; 1 printer; Penyediaan 20 bh meja biro;3 bh meja Peralatan dan 1/4; 8 kursi lipat; 2 set Perlengkapan Kantor kursi tamu; 1 bh rak buku; Disdikbud 1 bh k2 paket digital Kabupaten Bandung proyektor; dan 1 bh faximile
100.00
Terealiasinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kantor Disdikbud Kabupaten Bandung
12 bulan belanja media lokal dam nasional
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
Terealiasi pengadaan 2 bh mesin penghancur kertas; 5 bh almari; 6 unit ac; 7 note book; 1 printer; 20 bh meja Kabupaten Bandung biro;3 bh meja 1/4; 8 kursi lipat; 2 set kursi tamu; 1 bh rak buku; 1 bh k2 paket digital proyektor; dan 1 bh faximile
Terealisasi 12 bulan belanja media lokal dam nasional
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
Peningkatan
Kabupaten Bandung Administrasi
APBD KABUPATEN
publik
100.00
Terealiasinya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Disdikbud Kabupaten Bandung
Terealisasi 1920 Ok 1920 Ok makan dan 1920 makan dan 1920 snack u/ disdikbud kab.; snack u/ disdikbud Kabupaten Bandung dan 38 kegiatan makan kab.; dan 38 kegiatan minum u/ UPTD makan minum u/ UPTD
99.94
Terealiasinya Belanja Perjalanan 1282 OH perjalanan dinas Dinas u/ Rapat-rapat dlm prov; dan 434 OR koordinasi dan perjalanan dinas luar prov konsultasi ke luar u/ esselon II, IV Dan gol daerah pegawai IV, III, dan II Disdikbud Kab.Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
96.88
Terealiasinya Kegiatan Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran Disdikbud Kab.Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
120 hok tenaga kontrak kerja S1; dan 60 hok tenaga kerja kontrak SMA
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
01
1 01 01
02
1 01 01
02
Rapat-rapat koordinasi dan 20 konsultasi dalam daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
03 Pembangunan Gedung Kantor
1 01 01
02
04 Pengadaan mobil jabatan
1 01 01
02
22
1 01 01
02
24
1 01 01
02
1 01 01
05
42
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
2,401,811,500
2,337,585,285
97.33
1,595,520,520
1,500,575,403
94.05
300,000,000
272,780,000
90.93
330,000,000
272,637,500
82.62
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
519,413,240
519,413,240
100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
250,000,000
244,830,000
97.93
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
196,107,280
190,914,663
97.35
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
671,520,000
671,520,000
100.00
Target
Realisasi
(7)
(8)
Terealiasinya Belanja Perjalanan 5.255 hok perjalanan Dinas u/ Rapat-rapat dinas dlm daerah gol. II, III, koordinasi dan DAN IV; dan 38 keg. konsultasi dalam perjalanan dinas dalam daerah pegawai daerah u/ UPTD Disdikbud Kab.Bandung
Terealiasinya Pembangunan Gedung Kantor UPTD TK/SD Kecamatan Katapang Kab.Bandung
1 Lokasi UPTD; 1 jasa perencanaan; 1 jasa pengawasan
Terealiasinya Pengadaan Mobil 1 bh angkutan darat Dinas Operasional minibus Disdikbud Kab.Bandung Terealiasinya Pemeliharaan 12 bln pemeliharaan rutin/berkala kantor disdikbud kab; dan gedung kantor 38 kegiatan pemeliharaan Disdikbud UPTD; 1 laporan Kabupaten dan UPTD Pendidikan Tk. Kecamatan Terealiasinya Pemeliharaan 12 Unit roda 4; dan 6 unit rutin/berkala roda 2; 12.000 ltr bensin kendaraan rora 4; 2400 solar roda 4; dinas/operasional dan 4.500 ltr bensin roda 2 Disdikbud Kab.Bandung Terealiasinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPTD TK/SD Kecamatan Soreang
1 Lokasi UPTD; 1 jasa perencanaan; 1 jasa pengawasan
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Kabupaten Bandung Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
UPTD TK/SD Kec. Katapang
Peningkatan Pelayanan Umum
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung; 31 UPTD Peningkatan Pelayanan TK/SD, 3 UPTD SMP, Umum dan 3 UPTD SMA
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Pelayanan Umum
APBD KABUPATEN
UPTD TK/SD Kec. Soreang
Peningkatan Pelayanan Umum
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
05
05
1 01 01
05
1 01 01
06
1 01 01
06
Bimbingan teknis implementasi 03 peraturan perundang-undangan
05
06
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Disdikbud
Rakerda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
BELANJA LANGSUNG PROGRAM 1 01 01
1 01 01
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
15
15
18
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
Anggaran
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
300,000,000
168,020,000
300,000,000
168,020,000
100.00
Target
Realisasi
(7)
(8)
106 or (212 hok ) Bintek Bendaharawan; dan 106 org (212 hok ) Sosialisasi Teknis PNS
100.00
Terlaksananya Rapat Kerja Daerah 130 orang dari seluruh di lingkungan unit sistem Disdikbud Disdikbud Kabupten dan Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2012
203,500,000
100.00
90,000,000
90,000,000
100.00
90,000,000
90,000,000
100.00
381,995,051,155
347,486,561,813
90.97
2,517,830,242
2,460,969,125
97.74
647,659,125
(6) Terealiasinya Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi peraturan perundangundangan Aparat Disdikbud Kab.Bandung Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah melalui workshop pegawai Disdikbud
203,500,000
673,270,242
Uraian
96.20
Terealiasinya Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Disdikbud Kab.Bandung
Terealiasinya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD
114 orang Aparatur Disdikbud Kabupten dan Kecamatan
25 buku Laproran Semester I dan II
30 Lembaga Kober dan 1 Pos PAUD penerima APE LUAR; dan 9 Pos PAUD, 20 Lembaga Kober, 4 TK, dan 1 Bambim penerima APE DALAM
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Terlampir I
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum dan Administrasi publik
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana PAUD
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
15
57
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 01
15
Penyelenggaraan Pendidikan 59 Anak Usia Dini
1 01 01
15
Pengembangan Kurikulum 62 Bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD
1 01 01
15
1 01 01
16
1 01 01
1 01 01
16
16
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
228,448,000
197,198,000
86.32
1,451,300,000
1,451,300,000
100.00
114,812,000
114,812,000
100.00
Penyelenggaraan koordinasi dan 63 kerjasama pendidikan anak usia dini
50,000,000
50,000,000
100.00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
316,948,452,413
292,844,083,408
92.39
01
Pembangunan gedung sekolah (luncuran 2010)
Pembangunan rumah dinas 02 kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
3,282,425,000
480,000,000
2,934,150,600
432,224,000
89.39
90.05
Terlaksananya pelatihan Kompentensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Target
Realisasi
(7)
(8)
Tersedianya rumah dinas bagi kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
(9)
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pendidik serta tenaga kependidikan PAUD
APBD KABUPATEN
Terlampir II
Peningkatan Akses dan standarisasi pengelolaan PAUD
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Isi PAUD
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum PAUD
APBD KABUPATEN
2 lokasi Bantuan Konstruksi; 1 Lokasi Tanah USB; 1 pkt konsultan pengawas; dan 1 paket tanah u/ USB SMP
SD Ciaro I dan IV; SD Ciaro 4; dan SMP Banjaran
Peningkatan Akses dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN DAN APBD PROVINSI
5 Rumah Dinas Penjaga SD; 1 Paket Kons.Pengawas dan 1 pkt Kons.Perencana
SDN Sukapura 2 Dayeuhkolot; SDN Muara Ciwidey Katapang; SDN Nyalindung Nagreg; SDN Pamujaan Nager; dan SDN Patengan Rancabali.
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum Dikdas
APBD KABUPATEN
165 orang peserta, dan 10 Panitia Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD dari 31 kec.
6 Lembaga Rintisan Program PAUD; 880 anak penerima BOP PAUD; 24 Lembaga penerima Bantuan Parenting PAUD; dan 50 Lembaga penerima Bantuan kelembagaan PAUD
434 orang Tenaga Terwujudnya Pendidik dan Pengembangan Kependidikan PAUD dari Kurikulum, Bahan 31 Kec mengikuti pelatihan ajar dan Model Pembelajaran PAUD Terlaksananya Penyelenggaraan 1 kegiatan pelatihan; dan koordinasi dan 1 kegiatan kerjasama penyelenggaraan HAN pendidikan anak usia dini
Tersedianya Lahan Tanah u/ Unit Sekolah Baru Gedung Sekolah
LOKASI
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
16
16
03 Penambahan ruang kelas sekolah
07
09
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
1,633,346,600
65,000,000
1,736,406,500
1,032,729,600
-
1,736,406,500
63.23
0.00
100.00
Terlaksananya Penambahan ruang kelas sekolah
Target
Realisasi
(7)
(8)
10 SD; 1 Paket Kons.Pengawas dan 1 pkt Kons.Perencana
Terlaksananya 1 Paket pemb. Sarana pembangunan prasarana bermain; 1 sarana dan paket kons. Perencanaan prasarana bermain dan 1 paket kons. pada sekolah jenjang Pengawasan pendidikan dasar Terlaksananya Pembangunan 34 SDN Dari 17 Kecamatan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SDN Mekarsari BE, SDN Sapan I Bojongsoang, SDN Rancalongong II Solokanjeruk, SDN Padaulun Majalaya, SDN Ciririp Cimaung, SDN Lebakwangi I Nagreg, SDN Balekambang 3 Majalaya, SDIT Qordova Rancaekek, Cangkuang 4 Dayeuhkolot, dan Rancamanyar VI BE
Peningkatan Akses dan Standar Sarana/ prasarana Dikdas
Terlampir III
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Terlampir IV
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
Program kurang efektif di Bidang Sekolah Dasar
Dana tidak diserap
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
16
Pembangunan perpustakaan 12 sekolah (Luncuran DAK SD dan SMP)
1 01 01
16
14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD
1 01 01
16
15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Luncuran)
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
88,481,941,400
272,090,000
1,243,640,000
76,278,196,500
86.21
247,590,000
91.00
1,188,139,000
95.54
Terlaksananya Pembangunan gedung perpustakaan sekolah DAK u/ SD dan SMP (luncuran)
Target
Realisasi
(7) Belanja 2 keg jasa 2 konsultansi RKB DAK SMP belanja 2 keg.Jasa ;2010 konsultansi Rehab. DAK .SMP 2010; belanja 2 keg jasa konsultansi RKB DAK belalanja 2 keg.Jasa;2011 Konsultansi Rehab.DAK DAK SMP 2011; 17 SDN Menerima Paket Buku Pengayaan dan Buku Referensi (DAK 2010); 209 SDN menerima Rehabilitasi Ruang Kelas ; 172 SDN)DAK 2011( menerima Pemb.gedung Perpustakaan dan Mebeulair Perpustakaan ; 172 SDN)DAK 2011( menerima Buku, Alat Peraga dan TIK (DAK SMP menerima 15 ;)2011 RKB (DAK 2010); 28 SMP menerima Rehabilitasi Ringan/Sedang (DAK SMP menerima 41 ;)2010 ;)DAK 2010(Alat Kesenian
(8)
Terlaksanya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD
7 SDN dari 6 Kecamatan menerima konstruksi jaringan air bersih/air minum
TerlaksananyaPenga daan buku-buku dan alat tulis siswa (Buku raport) u/ seluruh tingkat pendidikan
Raport TK=17.000 ; SD=70.000; SMP=45.000; SMA=14.000; dan SMK=15.000 buku
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Terlampir V
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
DAK APBN PUSAT
SDN mekarsari BE, SDN Dayeuhkolot 2 Dayeuhkolot, SDN Cangkuang 12 Dayeuhkolot, SDN Cijagra 1 Katapang, SDN Bojong Pacet, SDN Kutawaringin Pasirjambu, SDN Solokangarut Solokanjeruk
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN
Terlampir VI
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum Pendidikan
Sisa lelang
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
16
16
16
18
19
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD
Pengadaan Mebeulair sekolah (SD)
Pemeliharaan rutin/berkala 23 bangunan Sekolah (DAK SD) APBN dan Pendamping
Pembangunan RKB, Rehabilitasi, 25 dan Alat Pendidikan (DAK 2012 SMP) Penunjang
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
190,750,000
640,990,000
115,833,421,000
501,797,900
185,645,000
615,112,000
114,435,356,000
445,297,900
97.32
95.96
98.79
88.74
Target
Realisasi
(7)
(8)
Terlaksananya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa u/ tingkat SD
5 SDN dari 5 Kec. Menerima Alat Praktek dan Peraga Siswa
Terlaksananya Pengadaan Mebeulair sekolah (SD)
42 SD di 15 Kecamatan atau 45 Paket Paket Mebeulair
DAK APBN 2012 : 1181 lokal rahbilitasi Ruang Kelas; 140 lokal Peralatan Pendidikan matematika; 140 lokal peralatan Pendidikan IPA; 140 lokal Peralatan Pendidikan IPS; 140 lokal peralatan Terlaksananya pendidikan Bahasa; 140 Pemeliharaan lokal peralatan pendidikan rutin/berkala jasmani, OR, dan bangunan Sekolah Kesehatan; 140 lokal Dasar bersumber peralatan pendidikan seni Dana Alokasi Khusus budaya dan (DAK) dan Dana keterampilan;1 lokal Pendamping peralatan penjasorkes; 139 lokal pembangunan ruang perpustakaan; 139 lokal perabot perpustakaan; DAK Pendamping APBD: 150 lokal Rehabilitasi Ruang Kelas; 1 lokal Ruang Perpustakaan; dan 1331 Terlaksananya 1 Dokmen Perencanaan; 1 Pembangunan RKB, Dokumen Pengawasan; 1 Rehabilitasi, dan Alat Dokumen Pengawasan; 1 Pendidikan SMP Dokumen Manajemen bersumber Dana Konstruksi Alokasi Khusus (DAK u/pembangunan RKB, 2012) dan Dana Rehabilitasi DAK Penunjang
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
Peningkatan SDN Panghegar Mutu dan Cimaung; SDN Standarisasi Patengan Rancabali; Sarana serta SDN Toblong I prasarana Dikdas Majalaya; SDN
Sisa lelang
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
Pasirbitung Ibun; SDN Soreang IV Soreang
Terlampir VII
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Terlampir VIII
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Sisa lelang
DAK APBN PUSAT
DAK APBN PUSAT
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
16
16
Rehabilitasi sedang/berat rumah 42 dinas kepala sekolah, guru,Penjaga Sekolah SD
Rehabilitasi sedang/berat ruang 44 kelas Sekolah SD dan SMP (Luncuran)
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
90.82
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru,Penjaga Sekolah SD
6 SDN(6 unit) dari 4 Kecamatan menerima rehabilitasi Rumah Dinas Kepsek, Guru dan PenjagaSekolah; 6 Dok hasil perencanaan, dan 6 Dok hasil pengawasan
99.21
37 SDN dari 14 Terlaksananya kecamatan menerima 98 Rehabilitasi lokal; dan 1 SMPNdari 1 sedang/berat ruang kec. menerima 6 lokal kelas Sekolah SD dan rehabilitasi ruang kelas; 37 SMP (Luncuran) Dokmen hasil konsultan pengawasan Terlaksananya Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD
130,702,100
4,658,596,070
118,702,100
4,621,596,070
1 01 01
16
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD
76,100,000
76,100,000
100.00
1 01 01
16
58
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
70,000,000
70,000,000
100.00
1 01 01
16
61 Pembinaan SMP Terbuka
15,000,000
15,000,000
100.00
16
Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan 63 SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
1 01 01
LOKASI
21,986,368,693
21,983,078,823
99.99
Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP Terlaksananya Pembinaan SMP Terbuka
Terlaksananya Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
(9) SDN Solokanjeruk VI Solokanjeruk,N Rancabolang Pasirjambu, SDN Sukanagara II Katapang, SDN Sekepeuris katapang, SDN Baleendah I Baleendah, SDN Baleendah II Baleendah
Terlampir IX
100 Kepala Sekolah TK; dan 100 Kepala Sekolah SD
Disdikbud Kab. Bandung
1104 OK atau masingmasing 4 orang siswa dari 276 sekolah
Disdikbud Kab. Bandung
32 orang Guru Pamong mendapat Bintek
Disdikbud Kab. Bandung
416.710 siswa dari 1.412 SD dan 151 MI; serta 152.147 Siswa dari 295 SMP dan 148 MTs mendapat BOS Kabupaten
Disdikbud Kab. Bandung
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(10)
(11)
(12)
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tk. Dikdas Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tk. Dikdas Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengelolaan Dikdas
PeningkatanAks es dan Mutu serta standarisasi pembiayaan Dikdas
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
Penyediaan dana 66 Pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Penyelenggaraan Paket A setara SD
16
67
16
Penyelenggaraan Paket B setara 68 SMP
16
16
16
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 69 penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
70
79
Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jenjang SD / MI /SDLB Negeri
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
500,000,000
141,962,000
697,050,000
1,348,844,000
463,289,000
-
500,000,000
138,247,000
696,960,810
1,108,399,000
463,103,000
-
100.00
Terlaksananya Penyediaan dana Pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTs
LOKASI
Target
Realisasi
(7)
(8)
RSBI SD = 1 sek; SMP= 2 sek; SMPN Satu Atap =3 sek; SMA=1 sek; dan 1 SMK.
(9) SD Negeri Percobaan, SMPN 2 Cileunyi, SMPN 1 Margahayu, SMPN SATAP Babakan, SMPN SATAP Cikoneng Cileunyi, SMPN SATAP Cibanteng Cimenyan, SMAN 1 Baleendah, SMKN 1 Katapang
97.38
Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A setara SD
27 Kelompok Belajar Paket A Setara SD
99.99
Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B setara SMP
111 Kelompok Belajar Paket B Setara SMP
82.17
Terlaksananya 228 SMP atau 39.327 Pembinaan siswa kelembagaan dan menyelenggarakan/melaks manajemen sekolah anakan ujian sekolah; 40 dengan penerapan guru mendapat Bintek Manajemen Berbasis Mata Pelajaran; 8 Bidang Sekolah (MBS) di Studi, RSSN, Sekolah Satuan Pendidikan Potensial, SBL, PPDB, dan Dasar Bintek PKS Kurikulum
Disdikbud Kab. Bandung
99.96
1 keg. Lomba calistung; 1 Terlaksananya kegiatan OSN; 1 kegiatan Pembinaan Minat O2SN; 1 kegiatan FLS2N; 1 bakat dan kreativitas Kegiatan lomba Imtaq; dan siswa SD 1 kegiatan pelatihan Pemimpin regu
Disdikbud Kab. Bandung
#DIV/0!
Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jenjang SD / MI /SDLB Negeri
378.497 siswa SD/MI/SDLB Negeri mendapat BOS Provinsi
Terlampir X
Terlampir XI
Disdikbud Kab. Bandung
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Peningkatan Mutu dan standarisasi pembiayaan Dikdas
Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan Dikdas Jalur PNF Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan Dikdas Jalur PNF Peningkatan Mutu dan standarisasi pembiayaan Dikdas
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
Peningkatan Mutu dan standarisasi proses Dikdas
Peningkatan Mutu dan standarisasi pembiayaan Dikdas
APBD KABUPATEN
APBD PROVINSI
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
Pembinaan Minat Bakat dan 80 Kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
16
81 Pembinaan Sekolah Model SD
16
Ujian Nasional SD , Pembinaan gugus dan perpustakaan, 82 Bantuan siswa miskin serta sosialisasi kurikulum PLH dan PKBL
16
83
Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
16
85
16
Pengadaan Sarana Air bersih dan 86 Sanitasi
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
150,000,000
336,000,000
655,050,000
26,190,923,000
3,159,093,300
116,610,000
150,000,000
326,450,000
652,528,400
25,887,996,600
2,590,603,300
104,610,000
LOKASI
Target
Realisasi
(7)
(8)
(9)
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(10)
(11)
(12)
Peningkatan Mutu dan standarisasi proses Dikdas
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
100.00
1 kegiatan Lomba Telaksananya Dongeng Sejarah; 1 Pembinaan Minat kegiatan lomba Bakat dan Kreativitas Sosiodrama, dan1 kegiatan siswa bidang sejarah lomba lukis cerita gambar dan purbakala
Disdikbud Kab. Bandung
97.16
Terlaksananya Pembinaan Sekolah Model SD
Peningkatan mutu RSN=84 orang; Pembinaan SD Model PLH=60 orang; Pembinaan SD Model IPA=62 orang; Pembinaan SD Model Matematika=62 orang; SD Model IPPOR=62 orang; dan Pembinaan SD Inklusi=60 orang
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pengelolaan Dikdas
APBD KABUPATEN
99.62
61.093 siswa SD dan 2.907 Terlaksananya Ujian siswa MI mengikuti UN; 1 Nasional SD , keg. Sosialisasi BSM; 1 keg. Pembinaan gugus PKBL; 1 keg pembinaan dan perpustakaan, gugus TK; 1 keg Bantuan siswa pembinaan gugus SD, dan miskin serta 1 keg. Pembinaan sosialisasi kurikulum Perpustakaan SD PLH dan PKBL
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pengelolaan Dikdas
APBD KABUPATEN
98.84
233 lokal ruang kelas SMP terehabilitasi; Alat Terlaksananya Laboratorium Bahasa= 13 Rehabilitasi Ruang Sekolah; Alat laboratorium Kelas dan Pengadaan IPA= 61 Sekolah Alat Pendidikan SMP
82.00
89.71
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD
Terlaksananya Pengadaan Sarana Air bersih dan Sanitasi
1 Dokumen Hasil Konsultan Perencanaan; 2 SMPN mendapat Konstruksi Jariangan Air Bersih/Air minum
Terlampir XII
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Kab. Standarisasi Bandung Sarana serta prasarana Dikdas Peningkatan Mutu dan SMPN 2 Rancaekek; Standarisasi SMPN 1 Sarana serta Solokanjeruk prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
16
16
87
Pengadaan Mebeulair sekolah SMP
Pengadaan Tanah SD dan SMP 88 tahun 2012
89
Pembangunan perpustakaan sekolah SD
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
274,710,000
1,374,000,000
873,608,300
255,885,000
1,227,569,000
848,653,300
93.15
89.34
97.14
Terlaksananya Pengadaan Mebeulair sekolah SMP
Terlaksananya Pengadaan Tanah SD dan SMP tahun 2012
Terlaksananya Pembangunan perpustakaan sekolah SD
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
7 SMPN dan 3 SMPS (20 ruang); 1 Dokumen Hasil Konsultan Perencanaan
SMPN 4 Rancaekek; SMPN 2 Cicalengka; SMPN 3 Paleendah; SMPN 2 Pasirjambu; SMPN 1 Solokanjeruk; SMPN 2 Rancaekek; SMPS Karyabudi; SMPS KP Ciparay; SMPS Bina Taruna
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN
5 SD , dan 1 SMP; 3 Dokumen Kajian Tim Apresial
SDN Setragalih 1 & 2 Cangkuang; SDN Bojong Emas Solokanjeruk; SDN Hegarmanah Paseh; SMPN 3 Cileunyi; Dokumen Kajian Tim Apresial SDN Bojong Emas Solokanjeruk, SDN Hegarmanah Paseh, dan Hasil Kajian Tim Apresial SDN Sirnagalih Cicalengka, serta SMPN 3 Cileunyi
Peningkatan Akses dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
DAK APBN
2 Paket Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas; 2Paket dokumen Perencanaan pemb.gedung perpustakaan; 2 Paket Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas; 2Paket dokumen Pengawasan pemb.gedung perpustakaan
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
Pembangunan Taman, Lapangan 91 Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP
16
Festival lomba seni dan 92 olimpiade olah raga siswa Nasional
16
Penyelenggaraan Pendidikan 93 Ekstrakurikuler
16
Pengadaan buku dan alat tulis 94 siswa TK/SD dan SMP
16
16
Pengadaan alat pembelajaran ala cinema edutainment, eschool dan cloud computing 95 system concept untuk SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bangub)
96
Pengadaan perangkat penunjang uji coba ujian SMP,
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
954,093,500
523,625,000
250,000,000
1,000,000,000
9,000,000,000
11,000,000,000
933,093,500
510,249,000
250,000,000
976,136,700
8,734,287,000
10,563,980,000
Target
Realisasi
(7)
(8)
7 SMPN penerima rehabilitasi Taman,Lapup dan fasilitas farkir; 7 Dokumen perencanaan; dan 7 dokumen pengawasan
97.80
Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP
97.45
1 kegiatan O2SN dan 1 Terselenggarakannya Kegiatan FLS2N Tk. Festival, lomba seni Kabupaten dan Tk. dan olimpiade olah Provinsi dengan 11 Cabang raga siswa Nasional Olahraga dan 9 Cabang Seni
100.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler
1 Kegiatan Bintek PKS Kesiswaan
97.61
Terlaksananya 15.254 Exp Buku Raport Pengadaan buku dan TK, 65.490 Exp Buku alat tulis siswa Raport SD, dan 42.513 Exp TK/SD dan SMP Buku Raport SMP
97.05
Terlaksananya Pengadaan alat pembelajaran ala cinema edutainment, eschool dan cloud computing system concept untuk SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bangub)
70 SMP Negeri menerima Alat Pembelajaran Ala Cinema Edutainment
96.04
Terlaksananya Pengadaan perangkat penunjang uji coba ujian SMP,
73 SMP Negeridan 35 SMP Swasta menerima Alat Uji Coba Ujian SMP
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
SMPN 1 Katapang; SMPN 1 Cangkuang; SMPN 2 Cileunyi; SMPN 2 Cilengkrang; SMPN 1 Cimenyan; SMPN 2 Kertasari; dan SMPN 2 Pameungpeuk
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN
495 Siswa Peserta O2SN, dan 243 Siswa peserta FLS2N SMP di lingkungan Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi proses serta pencitraan publik Dikdas
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi proses serta pencitraan publik Dikdas
APBD KABUPATEN
Seluruh TK/SD/SMP Negeri dan Swasta di lingkungan Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum Dikdas
APBD KABUPATEN
Terlampir XIII
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
Terlampir XIV
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP /Bangub
16
97
16
Pengembangan Pembelajaran 98 Pendidikan Karakter Bangsa (SMP)-Bangub
16
Pemberdayaan TK/SD Satu Atap 99 (Bangub)
16
Pemberdayaan SMP Satu Atap 100 (Bangub)
16
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 101 Provinsi Jenjang SMP/MTs/Salafiah/Whusta Negeri
16
Bantuan Penyelenggaraan SMP 102 Terbuka
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
3,381,400,000
70,000,000
40,000,000
24,000,000
-
407,600,000
3,056,322,655
70,000,000
-
24,000,000
90.39
100.00
0.00
100.00
Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Karakter Bangsa (SMP)
Terlaksananya Pemberdayaan TK/SD Satu Atap (Bangub)
Terlaksanakannya Pemberdayaan SMP Satu Atap (Bangub)
Realisasi
(7)
(8)
90.16
Terlaksananya Bantuan Penyelenggaraan SMP Terbuka
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
13 SMP Negeri menerima RKB, masing-masing 2 lokal RKB
SMP Negeri 1 Cimaung, 1 Bojongsoang, 1 Solokanjeruk, 1 Arjasari, 2 Arjasari, 1 Ciwidey, 3 Ciwidey, 2 Ibun, SATAP Cikoneng, 1 Majalaya, 2 Cileunyi, 2 Cilengkarang, dan 2 Rancaekek
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
4 SMP melaksanakan Bintek Pembelajaran Karakter
SMPN 2 Rancaekek; SMPN 2 Dayeuhkolot; SMPN 1 Cicalengka; SMPS KP Ciparay
Peningkatan Mutu dan Standarisasi isi Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
4 TK-SD Satu Atap
TTK-SD SATAP Sri Rahayu Cikancung;TK-SD SATAP SATAP SDN Baleendah I Baleendah; TK-SD SATAP Pangguh Ibun; TK-SD SATAP Pasirhuni Pacet
Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
3 SMP Satu Atap
SMP SATAP Babakan; SMP SATAP Cikoneng; SMP SATAP Cibanteng
Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pembiayaan Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
Terlaksananya Penyediaan Bantuan 71.917 Siswa Operasional Sekolah SMP/MTs/Salafiah/Whusta (BOS) Provinsi Negeri Jenjang SMP/MTs/Salafiah/W husta Negeri
-
367,490,000
Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP /Bangub
Target
LOKASI
252 OB Pengelola SMP Induk Terbuka, 12 OB Tim Teknis SMP Terbuka, dan 804 OB Guru Pamong dan Pesuruh TBK Reguler di 16 SMP Terbuka dapat honorarium
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
16
16
16
Pengembangan Pembelajaran 103 Karakter Bangsa SD (Bangub)
Rehabilitasi Ruang Kelas SD 104 (Bangub)
105
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)
1 01 01
16
106 Penambahan ruang kelas baru SD
1 01 01
16
107
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SMP
1 01 01
16
108
Pengadaan Penunjang Pembelajaran IPA melalui Pengembangan Bidang Astronomi SMP
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
45,000,000
1,000,000,000
81,750,000
45,000,000
-
3,925,000
Realisasi
(7)
(8)
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
3 Sekolah Dasar Negeri Model di 3 (tiga) Kecamatan Pelaksanaan Pendidikan kaakter
SDN Cikawao Pacet; SDN Taman Kopo Indah Margahayu; SDN Srirahayu cikancung
Peningkatan Mutu dan Standarisasi isi Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
0.00
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SD
25 Lokal Ruang Kelas dari 12 SD Negeri di 10 (sepuluh) Kecamatan
SDN Batukarut III Arjasari; SDN Cangkring I BE; SDN Banjaran I Banjaran; SDN Dahniar Cangkuang; SDN Tanjunglaya I Cikancung; SDN Yasahidi Cileunyi; SDN Sukarasa Cileunyi; SDN Arcamanik 2 Cimenyan; SDN Dayeuhkolot II Dayeuhkolot; SDN Ciaro III Nagreg; SDN Lebakwangi II Nagreg; SDN Sukahji majalaya
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD PROVINSI (BANGUB)
4.80
Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)
1 Paket Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP; 13 Dokumen Perencanaan Pembangunan RKB SMP
Peningkatan Mutu dan SMPN 2 Cilengkrang Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
APBD KABUPATEN
Terlaksananya Penambahan ruang kelas baru SD
5 SD Negeri dari 5 (lima) Kecamatan dapat RKB; 1 Dokumen Perencanaan; dan 1 Dokumen Pengawasan SD
SDN Ciaro Nagreg; SDN Cipagalo III Bojongsoang; SDN Baros II Arjasari; SDN Margaluyu BE; dan SDN Cigentur Banjaran
APBD KABUPATEN
100.00
1,111,269,050
1,059,561,050
95.35
480,000,000
-
0.00
5,000,000,000
-
0.00
Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD (Bangub)
Target
LOKASI
Terlaksananya Pembangunan ruang kelas sekolah SMP Terlaksananya Pengadaan Penunjang Pembelajaran IPAAstronomi SMP
Peningkatan Akses dan Standarisasi Sarana serta prasarana Dikdas
2 Sekolah (4 lokal) di 2 SMP
APBD KABUPATEN
48 sekolah SMP
APBD PROVINSI (BANGUB)
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
16
1 01 01
17
109
Pengadaan PSBK (Percobaan Saint Berbasis Komputer)
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1 01 01
17
Pembangunan Gedung Sekolah 01 (Pengadaan lahan Tanah SMK Luncuran 2011)
1 01 01
17
03
1 01 01
17
Penambahan ruang kelas Sekolah (Luncuran)
Pembangunan laboratorium dan 05 ruang praktikum sekolah (Lab Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll)
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
5,000,000,000
4,883,709,000
97.67
32,181,202,500
22,108,345,022
68.70
Terlaksananya Pengadaan PSBK (Percobaan Saint Berbasis Komputer)
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
APBD PROVINSI (BANGUB)
43 sekolah
Peningkatan Akses dan Standarisasi SMKN 3 Baleendah Sarana serta prasarana Pendidikan Menengah Peningkatan Akses dan SMAN 1 Katapang; Standarisasi SMAN 2 Majalaya; Sarana serta SMAN 1 Cicalengka prasarana Pendidikan Menengah
1,069,925,000
1,065,293,003
99.57
Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Luncuran 2011)
1,500,000,000
1,500,000,000
100.00
Terlaksananya Penambahan ruang kelas Sekolah (Luncuran)
100.00
Terlaksananya 4 Pembagnaunan Lab. IPA; Pembangunan 1 Lokal RKB; 1 lokal laboratorium dan Pembangunan Lab. ruang praktikum Bahasa; dan 1 lokal sekolah (Lab Bahasa, Pembangunan Komputer, IPA, IPS Perpustakaan dari 7 SMAN dll) di 7 (tujuh) Kecamatan
SMAN 2 Majalaya, SMAN 1 Margaasih, SMAN 1 Soreang, SMAN 1 Ciwidey, SMAN 1 Katapang, SMAN 1 Cileunyi, dan SMAN 1 Cikancung
SMKS Muthia Harapan; SMAN 1 Cicalengka
810,000,000
810,000,000
1 (satu) lokasi lahan tanah SMKN
10 Lokal Ruang Kelas sekolah dari 3 SMAN di 3 (tiga) Kecamatan
1 01 01
17
09
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
220,000,000
220,000,000
100.00
Terlaksananya Pembangunan 1 SMK Swasta, dan 1 SMA taman, lapangan Negeri upacara, dan fasilitas parkir SMA/SMK
1 01 01
17
12
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
180,000,000
180,000,000
100.00
Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1 lokal Pembangunan Perpustakaan SMA Negeri
SMA Negeri 1 Bojongsoang
17
Pengadaan buku-buku dan alat 15 tulis siswa
99.07
Terlaksananya Pengadaan bukubuku dan alat tulis siswa (Buku Raport SMA dan SMK)
16.000 Buku Raport SMA; dan 20.077 Buku Raport SMK
Seluruh SMA/SMK Negeri dan Swasta di lingkungn Disdikbud Kab. Bandung
1 01 01
280,000,000
277,407,519
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah Peningkatan Tata kelola, Pelayanan Umum Pendidikan Menengah
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD PROVINSI (BANGUB)
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
17
17
17
18
20
44
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan perlengkapan Sekolah
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
900,000,000
1,780,000,000
1,230,000,000
898,994,000
1,774,180,000
1,230,000,000
99.89
99.67
100.00
Terlaksananya Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
9 SMK, dan 1 SMA Swasta
SMKS KP Baros, KP Margahayu, YP 79, LPPM RI 2, Guna Dharma Nusantara, Al Hidayah Sutam Ciparay, Muthia Harapan, Bhakti Kencana Soreang, Banjar Asri Cimaung; dan SMA Swasyta Al Wafa
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah
APBD PROVINSI (BANGUB)
16 SMA Swasta
SMA Swasta Plus Merdeka, Soreang Putra, Mutiara Sandhi BE, YAPPI Al Husaini, Terpadu Ibun, Terpadu Baiturahman Ciparay, Taman Siswa Rancaekek, KP Baros Arjasari, KP Pasirjambu, Majalaya Putra, Manggala Pacet, AsSyujaiyah Ciwidey, Al Qona'ah BE, Bakti Mulya banjaran, Assalam Cibaduyut, dan KP Margahayu
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah
APBD PROVINSI (BANGUB)
16 Lokal RKB di 1 SMK, 4 SMA, 1 SMP, 1 MTs, 1 SDLB, dan 2 SDN
SMKN 7 BE; SMAN 1 Banjaran; SMAN 1 Margahayu; SMAS PGRI Rancaekek; SMAN 1 Nagreg; SMPN 2 Kertasari; MTs Yakpi Wasilatul Huda; SDLB Aditya; SDN Sapan (RKB), dan SDN Sapan (Mebeulair)
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah
APBD PROVINSI (BANGUB)
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
17
58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
17
Penyediaan Bantuan 62 Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
17
Penyelenggaraan Paket C setara 63 SMA
17
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 64 penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
17
Penyebarluasan dan sosialisasi 67 berbagai informasi pendidikan menengah
17
Penyelenggaraan akreditasi 68 Sekolah menengah
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
550,000,000
8,334,600,000
914,718,000
1,107,650,000
170,000,000
37,360,000
513,270,000
8,334,600,000
914,226,000
1,107,650,000
169,015,000
37,360,000
93.32
100.00
99.95
100.00
99.42
100.00
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C setara SMA
Target
Realisasi
(7)
(8)
804 Guru mengikuti 4 kegiatan Bintek, yaitu : 1. Bintek Penyusunan Sistemb Pengujian dan penyusunan Master Soal SMA/SMK; 2. Penyusunan KTSP; 3. Evaluasi dan Validasi KTSP; 4. Sosialisasi Ujian Nasional SMA/SMK 2012
(9)
Disdikbud Kab. Bandung
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(10)
(11)
(12)
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Pendidikan Memengah
8.243 Siswa Keluarga Tidak Mampu dari 19 SMAN; 8 SMKN; 86 SMAS; 79 SMKS dapat Beasiswa Rintisan Wajar 12 Tahun
Peningkatan Mutu dan standarisasi Disdikbud Kab. Bandung (Terlampir) pembiayaan Pendidikan Menengah
105 Kelompok Belajar Paket C Setara SMA
Disdikbud Kab. standarisasi Bandung (Terlampir) pengelolaan
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
Peningkatan Akses dan
APBD KABUPATEN
Pendidikan Menengah
1270 Guru mengikuti 4 kegiatan Bintek, yaitu : 1. Bintek Penyusunan RKAS Terlaksananya SMA/SMK; 2. Bintek RSKM Pembinaan dan RSBI; 3. Implementasi kelembagaan dan Program MGMP manajemen sekolah SMA/SMK; 4. In House dengan penerapan training Pengembangan 8 Manajemen Berbasis SNP SMA/SMK Sekolah (MBS) 1 Dokumen Terlaksananya KajianPenelitian DED Penyebarluasan dan Pengembangan sosialisasi berbagai Pendidikan Vokasional; 1 informasi Dokumen RAD pendidikan Pengembangan menengah Pendidikan Vokasional Terlaksananya Penyelenggaraan akreditasi Sekolah menengah
LOKASI
2 kegiatan Bintek Penyelenggaraan Akreditasi Dikmen
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Kab. standarisasi Bandung (Terlampir) pengelolaan Pendidikan Menengah
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pengelolaan Pendidikan Menengah
APBD PROVINSI (BANGUB)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pengelolaan Pendidikan Menengah
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
17
17
70
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
71 Pembinaan Anggota Paskibraka
17
Pemberian Hadiah Dana 72 Stimulan Juara Vokasional 2010 (Bangub)
17
Pembangunan Gedung Sekolah 73 (Tanah u/ USB SMK)
17
Rehabilitasi sedang/berat ruang 74 kelas sekolah SMA/SMK
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
500,000,000
386,949,500
700,000,000
300,000,000
1,200,000,000
500,000,000
376,349,500
700,000,000
300,000,000
1,200,000,000
Target
Realisasi
(7)
(8)
100.00
1690 Siswa mengikuti 8 kegiatan Kompetisi, yaitu : 500 Siswa mengikuti LKS SMK; 50 siswa mengikuti Terlaksananya LPKS; 650 siswa mengikuti Penyuluhan dan Olimpiade Sains; 80 siswa sosialisasi berbagai mengikuti O2SN; 100 informasi pendidikan siswa mengikuti LKIR; 100 siswa mengikuti LDBI; dan 150 siswa mengikuti Gala Aksi Siswa
97.26
Terlaksananya Pembinaan Anggota Paskibraka
100.00
Terlaksananya Pemberian Hadiah Dana Stimulan Juara Vokasional 2010
100.00
Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Tanah u/ USB SMK)
1 Lokasi SMK Negeri
100.00
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA/SMK
23 lokal Ruang Kelas dari 3 SMA dan 1 SMK mendapat Rehabilitasi Ringan/Berat
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pengelolaan Pendidikan Menengah
APBD KABUPATEN
1 Tim Paskribaka Kabupaten Bandung
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi pengelolaan Pendidikan Menengah
APBD KABUPATEN
15 Kompetensi SMK; Dana untuk peserta magang 5 orang; dan 400 orang mengikuti bintek kompetensi keahlian SMK, Bintek Bursa Kerja SMK, dan Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis WEB (e-learning)
Disdikbud Kab. Bandung
Peningkatan Mutu dan standarisasi Isi Pendidikan Menengah
Peningkatan Akses dan standarisasi PEngelolaan Pendidikan Menengah Peningkatan SMAN 1 Baleendah; Mutu dan SMKN 2 Baleendah; Standarisasi SMAS Soreang Sarana serta Putera; SMAS Bina prasarana Muda Cicalengka Pendidikan Memengah
SMK Negeri 3 Baleendah
APBD PROVINSI (BANGUB)
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Peningkatan SMAN 1 Baleendah; Akses dan Standarisasi 1 Banjaran; 1 Sarana serta Cicalengka; 1 prasarana Cileunyi; 1 Ciparay; Pendidikan 1 Ciwidey; 1 Memengah
1 01 01
17
1 01 01
17
1 01 01
18
1 01 01
75
Pembangunan Ruang Kelas bagi SMAN
Pembangunan Ruang Kelas 76 Sekolah bagi SMKN
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
5,980,000,000
4,030,000,000
4,622,322,000
-
-
4,578,692,350
0.00
100.00
Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
100.00
Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
01
18
Pembinaan Pendidikan Kursus 03 dan Kelembagaan
1 01 01
18
Pengembangan Pendidikan 04 Keaksaraan
1,026,126,000
1,024,985,350
99.89
1 01 01
18
05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
375,000,000
375,000,000
100.00
1 01 01
485,000,000
485,000,000
Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Sekolah bagi SMKN
46 lokal atau 18 SMA Negeri mendapat RKB Bangub
31 lokal atau 7 SMK Negeri mendapat RKB Bangub
Dayeuhkolot; 1 Katapang; 1 Kertasari; 1 Majalaya; 1 Margaasih; 1 Margahayu; 1 Pangalengan; 1 Rancaekek; 1 Soreang; 2 Majalaya; 1 Cikancung; dan 1 Nagreg
SMKN 1 Katapang; 1 Majalaya; 1 Rancaekek; 2 Baleendah; 3 Baleendah; 5 pangalengan; dan 7 panglaengan
APBD PROVINSI (BANGUB)
Peningkatan Akses dan Standarisasi Sarana serta prasarana Pendidikan Memengah
99.06
18
1,375,500,000
1,375,500,000
0.00
Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas bagi SMAN
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
27 PKBM, dan 31 TBM
Terlampir XV
32 Lembaga Kursus dan Pelatihan
Terlampir XVI
400 Kelompok Belajar KF (4000 Warga Belajar KF); 1 kegiatan Hari Aksara Nasional
Terlampir XVII
25 PKBM
Terlampir XVIII
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pengelolaan PNF Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan PNF Peningkatan Akses dan Standarisasi Pengelolaan PNF
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
18
06
1 01 01
18
Pengembangan Kurikulum 09 bahan ajar dan model pembelajaran
1 01 01
20
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
20
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
20
04
20
Pendidikan lanjutan bagi 07 pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
20
Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan 08 dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Anggaran
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
1,285,000,000
1,242,511,000
96.69
75,696,000
75,696,000
100.00
4,641,716,000
4,618,608,000
99.50
102,805,000
180,000,000
914,382,500
300,095,500
102,805,000
180,000,000
894,382,500
300,095,500
100.00
Uraian (6) Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Terlaksananya Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran
Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
100.00
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
97.81
Terlaksananya Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
100.00
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Target
Realisasi
(7)
(8)
1 Dokumen Perencanaan, 1 Dokumen Pengawasan, dan kegiatan Pemagaran UPTD SKB
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
Peningkatan Mutu dan UPTD SKB BE Standarisasi Kabupaten Bandung Sarana serta prasarana PNF
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
Peningkatan Mutu dan
98 orang Penilik mengikuti sosialisasi kursus, dan 155 orang Penyelenggara Kursus mengikuti rakor
Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Proses PNF
APBD KABUPATEN
2567 Guru SD dan TK dapat Sosialisasi Sertifikasi Guru
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
KKG Kecamatan Kertasari, Kutawaringin, Margaasih, Nagreg, Paseh, Pasirjambu, Solokanjeruk Bojongsoang, Cangkuang, Cikancung, Cilengkrang, Cimenyan, Ciwidey, Ibun,
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Terlampir XIX
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Pembinaan 14 KKG Sekolah Dasar; 1 Rapat Kerja Teknis KKPS
110 orang Guru SD dan 23 Guru TK melanjutkan ke S1
orang; terseleksi Calon Kepala Sekolah 310 orang
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
20
20
20
20
Pengambangan sistem 10 penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Pengembangan Manajemen 14 Guru dan Kepala Sekolah (Bangub)
15 Lesson study SMP dan SMA/SMK
16
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK
Anggaran
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
1,014,000,000
674,460,000
642,000,000
36,232,500
1,014,000,000
674,460,000
642,000,000
36,232,500
100.00
100.00
100.00
100.00
Uraian (6) Terlaksananya Pengambangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Guru Non PNS SD/MI 30 orang; dan Guru Non PNS SPM 24 orang
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Terlaksananya Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah
Sertifikasi Guru= 500 orang; Bintek Calon Kepsek= 30 orang; Bintek Penyusunan PTK= 108 orang; Rakor/Sosialisasi Kepsek= 298 orang; Pembinaan Guru Mata Pelajaran=145 orang; Pemberian Bantuan Kualifikasi Pendidikan= 39 orang; Bintek Manajemen Kepsek= 86 orang; Sosialisasi Calon Kepsek= 82 orang; Lomba Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi = 95 orang
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Disdikbud Pengelolaan Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Terlaksananya Lesson study SMP dan SMA/SMK
2 kegiatan sosialisasi lesson study; pelatiahn lesson study kepsek dan pengawas =110 orang; pelatihan fasilitator LSMGMP dan LSBS= 42 orang; pelatihan fasilitator LSMGMP dan LBS untuk pengawas= 50 orang; Implementasi Lesson Study Berbasis MGMP (SMP)= 5 orang; Implementasi Lesson Study Berbasis Sekolah (SMA/SMK)= 100 orang
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Proses Pelaksanaan Pembelajaran
APBD KABUPATEN
Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMA/SMK
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Terselenggarakannya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
20
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan 18 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SD
20
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan 19 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP
20
20
1 01 01
20
1 01 01
22
1 01 01
22
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan 20 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMA/SMK
21
22
Seleksi Kepala, Pengawas, dan Guru berprestasi SMA/SMK
Operasional dan insentif Tim Teknis Guru Daerah Terpencil
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Anggaran
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
474,430,000
102,972,500
72,597,500
95,267,000
473,222,000
102,872,500
72,597,500
93,467,000
99.75
99.90
100.00
98.11
Terealisasikannya Operasional dan insentif Tim Teknis Guru Daerah Terpencil
32,473,500
100.00
1,775,000,000
1,745,505,600
98.34
215,000,000
(6) Terlaksanakannya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SD Terlaksanakannya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP Terlaksanakannya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMA/SMK Terlaksanakannya Seleksi Kepala, Pengawas, dan Guru berprestasi SMA/SMK
32,473,500
215,000,000
Uraian
100.00
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKB)=1420 orang Guru TK/SD
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Penilaian Kinerja Kepala SMP 140 HOK dari 70 SMP
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMA/SMK 190 orang
Peningkatan Mutu dan Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Perprestasi SMA/SMK 136 orang
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Disdikbud Pengelolaan Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
1 Kegiatan
Peningkatan Mutu dan Standarisasi Disdikbud Pengelolaan Kabupaten Bandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
APBD KABUPATEN
12 Dok. Laporan Bulanan ; 4 Dok. Laporan Triwulan; 1 Terlaksanakannya Dokumen laporan Pelaksanaan evaluasi Tahunan; Dokumen LAKIP; hasil kinerja bidang 7 Laporan Hasil Evaluasi pendidikan Pelkayanan Bidang Pendidikan.
Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Disdikbud Transparansi Kabupaten Bandung kinerja bidang pendidikan
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
22
Pelaksanaan Kerjasama secara 02 kelembagaan dibidang pendidikan
1 01 01
22
Sosialisasi dan Advokasi 04 berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
1 01 01
22
07
22
sinergitas penyusunan rencana 10 dan program pembangunan pendidikan
1 01 01
1 01 01
1 01 01
22
1 17 01
15
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Survey /Pendataan/Penilaian 11 Kondisi fisik sarana dan Prasarana SD
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
220,000,000
220,000,000
100.00
295,000,000
295,000,000
100.00
310,000,000
310,000,000
100.00
220,000,000
220,000,000
100.00
515,000,000
485,505,600
94.27
14,965,391,000
14,834,917,943
99.13
Terlaksanakannya Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Terlaksanakannya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Terlaksanakannya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Target
Realisasi
(7)
(8)
25 eks Dok. Buku Rangkuman Data Sekolah; 40 Eks Dok. Buku Statistik Sekolah; 40 Eks Dok.Buku Profil Pendidikan; 700 Eks Buku Saku
2 Kegiatan
1 Kegiatan Pameran; 1 kegiatan Sosialisasi NISN; dan 1 Kegiatan Sosialisasi NUPTK
Terlaksanakannya 1 Kegiatan Bintek sinergitas Penyusunan Perencanaan penyusunan rencana dan Program Pendidikan dan program TA.2013 pembangunan pendidikan 1 Kegiatan Sosialisasi 31 Kecamatan (186 OK); 1 Terlaksanakannya dokumen Hsl. Jasa Survey Konsultan Penelitian di /Pendataan/Penilaia 1414 Sekolah; 1 Dokumen n Kondisi fisik sarana hsl Kons. Perencanaan; 2 dan Prasarana SD Buah Note Book; dan 2 Buah Printer
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas Disdikbud dan Kabupaten Bandung Transparansi kinerja bidang pendidikan Peningkatan Mutu dan standarisasi Disdikbud Kabupaten Bandung kinerja tenaga kependidikan bidang pendidikan Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas Disdikbud Kabupaten Bandung dan Transparansi kinerja bidang pendidikan Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas Disdikbud dan Kabupaten Bandung Transparansi kinerja bidang pendidikan
Peningkatan Mutu dan Tata Kelola serta Disdikbud Standarisasi Kabupaten Bandung Pengelolaan Sarana Prasarana pendidikan
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 17 01
1 17 01
15
15
1 17 01
15
1 17 01
16
Pelestarian dan aktualisasi adat 01 budaya daerah
06
Pembangunan Gedung Kesenian (Luncuran)
08 Pembangunan Gedung Kesenian
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
1,225,000,000
39,875,000
1,216,591,691
39,875,000
99.31
100.00
13,700,516,000
13,578,451,252
99.11
3,575,000,000
3,558,734,900
99.55
Terlaksanakannya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Target
Realisasi
(7)
(8)
6 Kegiatan Budaya, yaitu : Kegiatan Binojakrama, Penghargaan Budaya, pasanggiri, Paduan Suara, Alat Musik Tradisional Suunda, kaulinan Barudak Lembur; 4 Paket Pengadaan Alat Tradisional Sunda meliputi : Alat Kesenian Reog, Alat Kesenian pencak Silat, Alat Kesenian Calung, dan Alat kesenian Gamelan Salendro
Terlaksanakannya Pembangunan Gedung Kesenian (Luncuran)
1 Kegiatan LS
Terlaksanakannya Pembangunan Gedung Kesenian
1 Lokasi Konstruksi Gedung Kesenian Tahap 2 Tahun 2012; 1 Dokumen AMDAL; 1 Dokumen Konsultan MK; 1 Dokumen Jasa Pengawasan; dan 1 Dokumen hsl. Kajian Keandalan Pembangunan Gedung
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
Tata Kelola / Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
tidak ada
tidak ada
APBD KABUPATEN
Terealiasi 6 Kegiatan Budaya, yaitu : Kegiatan Binojakrama, Penghargaan Budaya, pasanggiri, Disdikbud Paduan Suara, Kabupaten Bandung Pembuatan CD lagu dan macam-macam kaulinan Barudak Lembur serta workshop;
Peningkatan Akses seniman dan Disdikbud budayawan Kabupaten Bandung daeah / pengembangan nilai budaya Terealiasinya 1 kegiatan Konstruksi Gedung Kesenian Tahap 2 Tahun 2012; 1 Dokumen AMDAL; Disdikbud 1 Dokumen Kabupaten Bandung Konsultan MK; dan 1 Dokumen hsl. Kajian Keandalan Pembangunan Gedung
Peningkatan Akses seniman Terdapat sisa dan lelang sebesar Rp. budayawan 122.064.748 dari 4 daeah / kegiatan pengembangan nilai budaya
APBD KABUPATEN
SILPA
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
1 17 01
16
Fasilitasi partisipasi 01 masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 17 01
16
Pelestarian fisik dan kandungan 02 bahan pustaka termasuk naskah kuno
1 17 01
16
04
16
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peningkatan sejarah 05 purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1 17 01
16
Pengembangan nilai dan 07 geografis sejarah
1 17 01
16
09
1 17 01
16
12
1 17 01
16
Pengembangan Partisipasi 14 Masyarakat dalam Pengelolaan Sejarah dan Kepurbakalaan
1 17 01
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
50,000,000
46,817,400
93.63
80,000,000
71,075,000
88.84
70,000,000
69,625,000
99.46
1,000,000,000
999,281,500
Terlaksanakannya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terlaksanakannya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Terlaksanakannya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Terlaksanakannya
Target
Realisasi
(7)
(8)
1 Situs, yaitu : Ki Darma Wayang Golek Purwasah
460 Buah Buku Naskah Kuno
75 orang Juru Pelihara Kabupaten Bandung
99.93
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
4 kegiatan, yaitu : Pengadaan Plang nama situs, Pengadaan Buku Sejarah Pemertintahan kab. Bandung, Buku Sejarah Bupati Bandung, Buku Perjuangan Moh. Toha
Terlaksanakannya Pengembangan nilai dan geografis sejarah
Diklat Guru Sejarah = 90 orang; Kegiatan Napak Tilas= 300 orang Siswa
175,000,000
174,500,000
99.71
Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala
1,570,000,000
1,568,385,925
99.90
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
330,000,000
329,278,075
99.78
300,000,000
299,772,000
99.92
Terlaksananya kurikulum sejarah lokal daerah dan Diklat Guru Terlakasananya Dokumentasi dan penyebarluasan buku sejarah Terlaksananya diklat juru pelihara dan kasi sosbud kecamatan
LOKASI
1300 guru sejarah mengikuti Diklat
8695 buku
150 juru pelihara dan kasi sosbud
SASARAN /MANFAAT
(9)
(10) Tata Kelola Pengelolaan Kekayaan Kmp. Babakan budaya Sukamulya /Peningkatan Rt.03/Rw13 Desa partisipasi Cinunuk Kec. masyarakat Cileunyi dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan pelestarian fisik dan Tata Disdikbud Kelola Bahan Kabupaten Bandung pustaka termasuk naskah kuno Peninkatan Tata Kelola Disdikbud Kekayaan Kabupaten Bandung budaya lokal daerah Peninkatan Tata Kelola Sejarah Disdikbud purbakala, Kabupaten Bandung museum dan peninggalan bawah air
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
APBD KABUPATEN
Peninkatan Tata Kelola Disdikbud nilai dan Kabupaten Bandung geografis sejarah
APBD KABUPATEN
Peninkatan Disdikbud Mutu Pendidik Kabupaten Bandung Bidang Sejarah
APBD KABUPATEN
Peninkatan Disdikbud Tata Kelola Kabupaten Bandung nilai sejarah
APBD KABUPATEN
Peninkatan Disdikbud Mutu Tenaga Kabupaten Bandung Bidang Sejarah
APBD KABUPATEN
KELUARAN/OUT PUT Jumlah
ALOKASI BIAYA (Rp.) KODE REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
(1) 1 17 01
1 17 01
1 17 01
1 17 01
1 17 01
(2) PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
17
17
Pengembangan kesenian dan 01 kebudayaan daerah
17
Fasilitasi Penyelenggaraan 05 Festival Budaya Daerah
17
Revitalisasi dan Reaktualisasi 05 Budaya Lokal
17
08
Festival/Pagelaran seni tradisional
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
(3)
(4)
(5)
(6)
768,137,000
375,000,000
10,000,000
200,000,000
183,137,000
736,705,465
343,568,465
10,000,000
200,000,000
183,137,000
Target
Realisasi
(7)
(8)
LOKASI
SASARAN /MANFAAT
PERMASALAJAN
TINDAK LANJUT/ PEMECAHAN MASALAH
(9)
(10)
(11)
(12)
SUMBER ANGGARAN (DAK/BANGUB/ DPO/BAGI HASIL (13)
95.91
91.62
100.00
100.00
100.00
Terlaksanakannya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksanakannya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
25 orang dari 25 Sekolah Pengembangan Model Sekolah Kesenian
Peningkatan mutu kesenian Disdikbud dan Kabupaten Bandung kebudayaan daerah
APBD KABUPATEN
3 Grup Lingkung Seni
Peningkatan mutu Disdikbud Penyelenggara Kabupaten Bandung an festival budaya daerah
APBD KABUPATEN
Disdikbud Kabupaten Bandung
APBD KABUPATEN
Peningkatan mutu Disdikbud festival/pagelar Kabupaten Bandung an seni tradisional
APBD KABUPATEN
Terlaksananya pemberian penghargaan kepada budayawan dan pengembangan budaya Terselenggarakannya Festival/Pagelaran Seni Festival/Pagelaran Tradisional Tk. Kabupaten seni tradisional dan Tk. Provinsi