RENCANA KERJA 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2014. Rencana Kerja ini mengacu pula kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Parepare Tahun 2013-2018. 1.2.
LANDASAN HUKUM
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, 5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota, 6. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare ini dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Parepare dan RENSTRA Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2014. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014. DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
1
RENCANA KERJA 2015 2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
2
RENCANA KERJA 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1. terlampir. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan capaian RENSTRA SKPD dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
3
RENCANA KERJA 2015 Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Program pelayanan administrasi Perkantoran
Target dan Realisasi Kinerja Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Tingkat Renja SKPD Realisasi Tahun 2014 (%)
Perkiraan Realisasi Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
600,798,000
573,949,221
95.53
600,798,000
573,949,221
95.53
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100
100
55,000,000
54,999,775
100.00
55,000,000
54,999,775
100.00
100
100
118,598,000
102,745,949
86.63
118,598,000
102,745,949
86.63
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100
100
30,000,000
30,000,000
100.00
30,000,000
30,000,000
100.00
100
100
8,200,000
5,535,200
67.50
8,200,000
5,535,200
67.50
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
100
106,200,000
98,400,000
92.66
106,200,000
98,400,000
92.66
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100
100
60,000,000
59,997,475
100.00
60,000,000
59,997,475
100.00
100
100
22,500,000
22,498,540
99.99
22,500,000
22,498,540
99.99
100
100
11,800,000
11,760,000
99.66
11,800,000
11,760,000
99.66
Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/ perkantoran
100
100
20,000,000
19,999,150
100.00
20,000,000
19,999,150
100.00
100
100
117,500,000
117,193,200
99.74
117,500,000
117,193,200
99.74
100
100
21,000,000
20,999,932
100.00
21,000,000
20,999,932
100.00
Penunjang kegiatan rapat Kesekretariatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
100
30,000,000
29,820,000
99.40
30,000,000
29,820,000
99.40
737,107,000
730,935,800
99.16
737,107,000
730,935,800
99.16
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 4
RENCANA KERJA 2015
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100
100
155,021,400
154,992,500
99.98
155,021,400
154,992,500
99.98
100
100
361,971,600
356,629,300
98.52
361,971,600
356,629,300
98.52
100
100
10,000,000
10,000,000
100.00
10,000,000
10,000,000
100.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
100
100
5,000,000
5,000,000
100.00
5,000,000
5,000,000
100.00
Pengadaan papan izin Mendirikan bangunan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan dan per lengkapan kantor (utang 2013) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100
100
119,640,000
119,640,000
100.00
119,640,000
119,640,000
100.00
100
100
54,200,000
53,400,000
98.52
54,200,000
53,400,000
98.52
100
100
31,274,000
31,274,000
100.00
31,274,000
31,274,000
100.00
20,000,000
19,500,000
97.50
20,000,000
19,500,000
97.50
Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100
20,000,000
19,500,000
97.50
20,000,000
19,500,000
97.50
24,300,000
24,299,920
100.00
24,300,000
24,299,920
100.00
100
100
2,900,000
2,899,920
100.00
2,900,000
2,899,920
100.00
Penyusunan anggaran SKPD
100
100
5,400,000
5,400,000
100.00
5,400,000
5,400,000
100.00
Penyusunan renstra SKPD
100
100
10,000,000
10,000,000
100.00
10,000,000
10,000,000
100.00
Penyusunan renja SKPD
100
100
6,000,000
6,000,000
100.00
6,000,000
6,000,000
100.00
4,233,566,00 0
4,154,167,00 0
98.12
4,233,566,00 0
4,154,167,00 0
98.12
100
Program pemeliharaan jalan umum Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan
100
100
873,105,000
873,103,000
100.00
873,105,000
873,103,000
100.00
Pendataan dan penomoran lampu jalan
100
100
40,000,000
39,997,000
99.99
40,000,000
39,997,000
99.99
Pengadaan dan pemasangan lampu hias
100
100
500,000,000
488,700,000
97.74
500,000,000
488,700,000
97.74
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 5
RENCANA KERJA 2015
Pemantauan dan pengawasan Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU
100
100
40,000,000
40,000,000
100.00
40,000,000
40,000,000
100.00
100
100
30,000,000
29,000,000
96.67
30,000,000
29,000,000
96.67
Pengadaan jaringan dan lampu jalan Pengadaan dan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum
100
100
2,000,000,00 0
1,961,250,00 0
98.06
2,000,000,00 0
1,961,250,00 0
98.06
100
100
200,000,000
187,790,000
93.90
200,000,000
187,790,000
93.90
Validasi meterisasi lampu PJU
100
100
25,397,000
25,397,000
100.00
25,397,000
25,397,000
100.00
Penyediaan jasa pemeliharaan lampu PJU Pengadaan lampu penerangan pintu gerbang perbatasan kota Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU (utang 2013) Rehabilitasi jaringan bawah tanah (utang 2013) Pengadaan lampu jalan dengan sistem solar cell (utang 2013)
100
100
311,459,000
311,375,000
99.97
311,459,000
311,375,000
99.97
100
100
40,000,000
36,450,000
91.13
40,000,000
36,450,000
91.13
100
100
76,430,000
76,430,000
100.00
76,430,000
76,430,000
100.00
100
100
25,150,000
25,150,000
100.00
25,150,000
25,150,000
100.00
100
100
13,490,000
13,490,000
100.00
13,490,000
13,490,000
100.00
Pengadaan tiang lampu jalan(utang 2013) Pengadaan, pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum (utang 2013) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan bengkel (workshop) PJU (utang 2013) Pengadaan, pemasangan dan re kondisi lampu penerangan jalan umum (lanj. 2012) (utang 2013) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (utang 2013)
100
100
9,735,000
9,735,000
100.00
9,735,000
9,735,000
100.00
100
100
22,625,000
22,625,000
100.00
22,625,000
22,625,000
100.00
100
100
6,510,000
4,610,000
70.81
6,510,000
4,610,000
70.81
100
100
7,650,000
-
0.00
7,650,000
-
0.00
100
100
9,065,000
9,065,000
100.00
9,065,000
9,065,000
100.00
Rehabilitasi jaringan bawah(utang 2011)
100
100
2,950,000
-
0.00
2,950,000
-
0.00
158,128,000
147,408,000
93.22
158,128,000
147,408,000
93.22
4,650,000
-
0.00 98.50
4,650,000
-
0.00 98.50
Program lingkungan sehat pe rumahan Pembuatan sumur umum dan MCK (Lanjutan Tahun 2010) utang 2011 Monitoring dan evaluasi lingkungan kumuh
100 100
100 100
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 6
RENCANA KERJA 2015 18,028,000
17,758,000
18,028,000
17,758,000
Pembuatan sumur umum dan MCK Pembuatan sumur umum dan MCK (Utang 2011) Program peningkatan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan permukiman
100
100
130,000,000
129,650,000
99.73
130,000,000
129,650,000
99.73
100
100
5,450,000
-
0.00
5,450,000
-
0.00
193,614,000
192,994,000
99.68
193,614,000
192,994,000
99.68
Pemantauan/penertiban bangunan dalam kota Tindak lanjut pendataan bangunan dalam kota parepare Operasionalisasi up dating pendataan perumahan dan permukiman Sosialisasi perda retribusi IMB baru, perda bangunan dan perda RTRW Monev ketersediaan PSU yang layak pada kawasan perumahan
100
100
36,870,000
36,870,000
100.00
36,870,000
36,870,000
100.00
100
100
58,450,000
58,300,000
99.74
58,450,000
58,300,000
99.74
100
100
24,800,000
24,400,000
98.39
24,800,000
24,400,000
98.39
100
100
41,500,000
41,500,000
100.00
41,500,000
41,500,000
100.00
100
100
31,994,000
31,924,000
99.78
31,994,000
31,924,000
99.78
1,675,979,50 0
1,656,794,60 0
98.86
1,675,979,50 0
1,656,794,60 0
98.86
Program peningkatan perumahan dan permukiman Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (lanjutan 2012) (utang 2013) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (utang 2013) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (utang 2011) Pemanfaatan ruang Finalisasi peta administrasi, peta struktur ruang dan peta pola ruang RTRW kota parepare Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kota parepare Pengawasan survey rooling tiap lokasi IMB Operasional tindak lanjut penataan titik reklame
100
100
4,899,000
-
0.00
4,899,000
-
0.00
100
100
1,661,293,80 0
1,656,794,60 0
99.73
1,661,293,80 0
1,656,794,60 0
99.73
100
100
9,786,700
-
0.00
9,786,700
-
0.00
808,372,700
415,717,743
51.43
808,372,700
415,717,743
51.43
30
30
120,000,000
119,513,575
99.59
120,000,000
119,513,575
99.59
100
100
569,500,000
178,331,468
31.31
569,500,000
178,331,468
31.31
100
100
17,239,200
16,239,200
94.20
17,239,200
16,239,200
94.20
100
100
24,975,000
24,975,000
100.00
24,975,000
24,975,000
100.00
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 7
RENCANA KERJA 2015 Pembangunan pintu gerbang(lanjutan 2011) (utang 2013)
100
100
45,658,500
45,658,500
100.00
45,658,500
45,658,500
100.00
Penataan titik reklame (utang 2013)
100
100
31,000,000
31,000,000
100.00
31,000,000
31,000,000
100.00
2,502,777,45 0
2,391,891,94 0
95.57
2,502,777,45 0
2,391,891,94 0
95.57
Peningkatan kawasan perkotaan Peningkatan kawasan permukiman Peningkatan kawasan pesisir laut/kawasan bermain lamario(lanjutan tahun 2010) utang 2011 Peningkatan kawasan permukiman (utang 2013)
100
100
500,000,000
496,650,000
99.33
500,000,000
496,650,000
99.33
100
100
1,250,000
-
0.00
1,250,000
-
0.00
100
100
46,180,000
32,950,000
71.35
46,180,000
32,950,000
71.35
Perbaikan kawasan perumahan dan permukiman (utang 2013) Peningkatan lingkungan kaw san perumahan dan permukiman (utang 2013) Peningkatan kualitas lingkungan kawasan perumahan (lanjutan2013) Peningkatan kawasan permukiman (lanjutan 2012)(utang 2013)
100
100
125,325,000
122,556,250
97.79
125,325,000
122,556,250
97.79
100
100
46,130,000
41,109,000
89.12
46,130,000
41,109,000
89.12
100
100
746,315,200
701,201,750
93.96
746,315,200
701,201,750
93.96
100
100
10,189,750
-
0.00
10,189,750
-
0.00
Penataan dan peningkatan kualitas lorong Peningkatan kawasan permukiman (utang 2011) Pengadaan tanggul kawasan pesisir laut/kawasan bermain lamario (utang 2011) Peningkatan kawasan permu kiman (lanjutan 2010)(utang 2011)
100
100
1,000,000,00 0
997,424,940
99.74
1,000,000,00 0
997,424,940
99.74
100
100
19,820,000
-
0.00
19,820,000
-
0.00
100
100
2,700,000
-
0.00
2,700,000
-
0.00
100
100
4,867,500
-
0.00
4,867,500
-
0.00
504,937,500
489,270,000
96.90
504,937,500
489,270,000
96.90
369,000,000
368,535,000
99.87 99.76
369,000,000
368,535,000
99.87 99.76
Penataan dan rehab lingkungan permukiman kumuh Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan Penataan dan rehabilitasi lingkungan
100 100
100 100
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 8
RENCANA KERJA 2015 perumahan permukiman kumuh perkotaan
95,000,000
94,775,000
95,000,000
94,775,000
Pembangunan GAPURA Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan (utang 2013) Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan (utang 2013)
100
100
15,000,000
13,650,000
91.00
15,000,000
13,650,000
91.00
100
100
5,627,500
5,627,500
100.00
5,627,500
5,627,500
100.00
100
100
6,682,500
6,682,500
100.00
6,682,500
6,682,500
100.00
Rehabilitasi jalan setapak (utang2011) Rehabilitasi jalan setapak (lanjutan tahun 2010)(utang 2011)
100
100
11,147,500
-
0.00
11,147,500
-
0.00
100
100
2,480,000
-
0.00
2,480,000
-
0.00
19,450,000
19,450,000
100.00
19,450,000
19,450,000
100.00
19,450,000
19,450,000
100.00
19,450,000
19,450,000
100.00
28,095,000
25,570,000
91.01
28,095,000
25,570,000
91.01
28,095,000
25,570,000
91.01
28,095,000
25,570,000
91.01
11,507,125,150
10,841,948,224
11,507,125,150
10,841,948,224
Peningkatan dan pelayanan perizinan Penyusunan data base kawasan permukiman Peningkatan perumahan dan permukiman Operasionalisasi bantuan stimulan perumahan swadaya
100
100
100
100
94.22
94.22
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 9
RENCANA KERJA 2015
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada table berikut. Tabel 2.2 ANALISIS KINERJA TAHUN 2014 Sasaran
Indikator
Target
Realisasi
Persentase
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang
Persentase aparat yang diikutkan diklat
18,18 %
13,63 %
74,97 %
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
10
RENCANA KERJA 2015 Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu
Tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan
Jumlah jenis dokumen penataan ruang
1 jenis
-
Jumlah peta analog dan digital RTRW Kota Parepare Panjang jalan lingkungan
5 peta
8 peta
3.500 m
1.500,90 m
42.88 %
Rasio rumah layak huni per 1000 penduduk
227,25 unit
225,40 unit
99,19 %
0,24 % Persentase lingkungan kumuh Jumlah IMB yang diterbitkan
Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri Terpenuhinya pelayanan Jumlah titik lampu lampu penerangan jalan penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2014
Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2014
2.3.
0%
160 %
96 %
0,25 % 1.200 IMB
1.304 IMB
108,67 %
5.300 titik
5.300 titik
100 %
: Rp. 11.507.125.150,: Rp. 10.841.948.224,-
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Terdapat beberapa permasalahan utama yang berpengaruh berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare yang meliputi antara lain : 1.
Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan
secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik. DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
11
RENCANA KERJA 2015 2.
Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.
3.
Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi tekhnologi.
4.
Permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.
Berikut ini adalah isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, antara lain : 1. Wilayah Kota Parepare belum seluruhnya memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sehingga belum optimal dalam pengendalian pemanfaatan ruang 2. Perlunya penyediaan informasi penataan ruang tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk penyebaran informasi penataan dan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy dan dalam bentuk system informasi berbasis Web maupun berbasis spasial/GIS. 3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. 4. Kebijakan
pembangunan
kawasan
perumahan
belum
optimal
khususnya
perumahan vertical 5. Pembangunan perumahan dan tempat usaha masih banyak yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
12
RENCANA KERJA 2015
6. Peran aparat terkait pengendalian pemanfaatan ruang belum optimalnya karena belum adanya tenaga PPNS di Kota Parepare 7. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam tertib penataan dan pemanfaatan ruang 8. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan lingkungan/akses jalan (lorong) 9. Masih perlunya kajian perencanaan tata ruang wilayah pesisir yang berpotensi berkembangnya pembangunan dan budidaya Pencapaian terhadap isu gender harus senantiasa menjadi bahan bagi perencanaan dan penganggaran. 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
13
RENCANA KERJA 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Visi dan Misi Kementerian Perumahan Rakyat VISI Visi yang ingin diwujudkan Kementerian Perumahan Rakyat adalah :
Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni
MISI Dalam mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perumahan Rakyat memiliki Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman secara optimal. 5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
Visi dan Misi Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yaitu : VISI Visi yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum adalah :
Terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis penataan ruang DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
14
RENCANA KERJA 2015
MISI Dalam mewujudkan Visi tersebut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memiliki Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah; 2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang;
3. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten.
3.2.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan Renca Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan adalah sebagai berikut: 1.
Mewujudkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur serta peningkatan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan di bidangnya.
2.
Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan yang akuntabel.
3.
Mewujudkan penataan ruang yang lebih dinamis dan antisipatif.
4.
Meningkatkan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas dasar permukiman.
5.
Meningkatkan penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan.
6.
Meningkatkan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan secara berkelanjutan.
7.
Mengoptimalkan penertiban pemanfaatan lahan dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.
Meningkatkan pelayanan, pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum.
9.
Mengoptimalkan pelayanan tanggap dan cepat kebutuhan penerangan jalan umum.
10. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu
Terwujudnya penataan kawasan pesisir
Tersedianya fasilitas PSU di kawasan perumahan dan permukiman DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
15
RENCANA KERJA 2015
Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan.
Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri.
Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare.
Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan
Tersedianya wadah/sarana penyaluran aspirasi dari masyarakat
3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3.1. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare adalah sebagai berikut : No.
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
1
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang
Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan formal/nonformal
2
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu
Jumlah dokumen RDTR, PZ dan Perda Jumlah peta analog dan peta digital Jumlah dokumen revisi RTRW Jumlah dokumen RTBL
3
Tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman
4
Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan
Panjang jalan lingkungan/setapak, Panjang drainase Panjang plat penutup saluran/duiker Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi berupa peningkatan kualitas dan pembangunan baru Jumlah dokumen data
Penjelasan
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
16
RENCANA KERJA 2015
5
Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri
6
Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare Terwujudnya Peningkatan Akses dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Tersedianya Wadah/Sarana Penyaluran Aspirasi dari Masyarakat
7
8
survey lingkungan dan peta lingkungan kumuh Jumlah MCK Luas lingkungan kumuh yang tertatangani Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penertiban bangunan Jumlah bangunan berIMB Jumlah pelanggaran bangunan yang ditindak lanjuti Jumlah titik lampu yang dipelihara Jumlah lampu yg dimeterisasi Jumlah stakeholder/masyarakat yang dilatih
Ketersediaan Peta Analog' Peta Digital tingkat kota, kec., kel., dan Ketersediaan Sistem Informasi Penataan Ruang (Web dan SIG)
3.3.2. Rencana Kinerja Tahunan 2015 Untuk mendukung misi pembangunan daerah disusun Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut: No.
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
1
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang
Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan formal/nonformal
2
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu
Jumlah dokumen RDTR, PZ dan Perda Jumlah peta analog dan peta digital Jumlah dokumen revisi RTRW
Target
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
17
RENCANA KERJA 2015 Jumlah dokumen RTBL 3
Tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman
4
Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan
5
Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri
6
Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare Terwujudnya Peningkatan Akses dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Tersedianya Wadah/Sarana Penyaluran Aspirasi dari Masyarakat
7
8
Panjang jalan lingkungan/setapak, Panjang drainase Panjang plat penutup saluran/duiker Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi berupa peningkatan kualitas dan pembangunan baru Jumlah dokumen data survey lingkungan dan peta lingkungan kumuh Jumlah MCK Luas lingkungan kumuh yang tertatangani Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penertiban bangunan Jumlah bangunan berIMB Jumlah pelanggaran bangunan yang ditindak lanjuti Jumlah titik lampu yang dipelihara Jumlah lampu yg dimeterisasi Jumlah stakeholder/masyarakat yang dilatih
Ketersediaan Peta Analog' Peta Digital tingkat kota, kec., kel., dan Ketersediaan Sistem Informasi Penataan Ruang (Web dan SIG)
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
18
RENCANA KERJA 2015 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : PENATAAN RUANG SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE CAPAIAN PROGRAM NO
KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
DINAS TATA RUANG DAN 01.05 PENGAWASAN BANGUNAN
11.442.620.000
Program palayanan Peningkatan 01.01 Administrasi Perkantoran Kualitas 20% 1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Tersedianya jasa surat – Administras menyurat i Kantor Dinas Tata Ruang & Wasbang 2 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa jaminan PNS
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
PAGU INDIKATIF
TARGET
1 Tahun Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi persuratan kantor Meningkatnya sumber daya air dan lsitrik kinerja pegawai dengan dukungan komunikasi, energi listrik dan air yang 1 Tahun memadai Tersedianya jasa jaminan Adanya jaminan kesehatan PNS 33 kesehatan dan Orang keselamatan kerja Tersedianya jasa pemeliharaan Meningkatnya dan perizinan kendaraan dinas / mobilitas pegawai operasional 17 Motor 6 mobil
708.350.000
100%
12.500.000 150.000.000
100%
100%
32.000.000 25.000.000
100%
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 19
RENCANA KERJA 2015 5
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8
Penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor
9
Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan
10 Penyedaiaan bahan logistik
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/perkantoran 13 Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Meningkatnya pengelolaan administrasi 1 Tahun keuangan Tersedianya jasa kebersihan Meningkatnya kantor kebersihan kantor 1 Tahun & lingkungannya Tersedianya komponen instalasi 4 Meningkatnya listrik / penerangan bangunan Triwula sarana prasarana kantor n instalasi listrik kantor Tersedianya peralatan kantor dan Terpeliharanya perlengkapan kantor peralatan kantor dan perlengkapan 1 Tahun kantor Tersedianya bahan bacaan dan 1 Tahun Meningkatnya peralihan perundang-undangan wawasan dan pengetahuan pegawai Tersedianya bahan logistik kantor 4 Terpenuhinya Triwula bahan logistik n pegawai Terlaksananya Rapat-rapat 1 Tahun Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar upaya koordinasi daerah dan konsultasi Tersedianya opersional 1 Tahun Meningkatnya admisnitrasi kesekretariatan / pelayanan perkantoran administrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan rapat 1 Tahun Meningkatnya kesekretariatan koordinasi antar bidang dalam lingkungan pekerjaan
100%
224.550.000
100%
15.000.000 17.500.000
100%
100%
11.800.000
100%
100%
20.000.000 130.000.000
100% 45.000.000 100% 25.000.000
100%
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 20
RENCANA KERJA 2015
01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Meningkatn ya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor
20% 684.320.000 Tersedianya kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
4
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur Pengadaan papan izin mendirikan bangunan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor Tersedianya papan IMB
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
5
6 7
8
0
-
600 M2 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 23 Meningkatnya Motor mobilitas pegawai 7 mobil 1 Tahun Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 6 Komputer, Terpeliharanya 6 laptop, 8 AC, 1 peralatan gedung dispenser kantor 1 Tahun Terpeliharanya mebeleur kantor 1500 Peningkatan papan pelayanan IMB adminitrasi IMB 2 Laptop,3 Meningkatnya print,1 set komputer PC, kuantitas sarana 2 GPS, 3 TV, 16 kursi kerja perkantoran
2 unit 100%
30.000.000 100% 401.320.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 3.000.000 100% 105.000.000 100% 28.000.000
direksi, 50 Kursi kerja, Meja rapat
9.
Pengadaan mebeleur
Program Peningkatan 01.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
Meningkatn ya kualitas sumber
20%
10 x 12 Peningkatan M2 sarana dan prasarana perkantoran
36.000.000
100% 60.000.000
25.000.000 DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 21
RENCANA KERJA 2015 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal daya aparatur
01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
Penyusunan anggaran SKPD
3
Penyusunan Renja SKPD
04.15
Program Pengembangan Perumahan
1
Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
2
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu/BSPS
Tersedianya anggaran 1 tahun Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Formal kualitas SDM aparatur
100% 25.000.000
Peningkatan sistem pelaporan kemajuan 20% kinerja fisik Terlaksananya penyusunan dan laporan capaian kinerja dan keuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.500.000
1 Peningkatan 100% Dokum pelaporan kinerja en fisik dan keuangan SKPD Peningkatan 100% 2 kualitas Terlaksananya penyusunan Dokum penyusunan anggaran SKPD en anggaran Peningkatan 100% kualitas 1 penyusunan Terlaksananya penyusunan renja Dokum rencana kerja SKPD en tahunan
Tersedianya Dana 25% Operasional 1 Meningkatnya Bantuan Terlaksananya Bantuan Stimulan Kegiata hunian layak huni Stimulan, Perumahan Swadaya (BSPS) n Terlaksananya 20 unit Meningkatnya Fasilitasi hunian layak huni MBR, Monev PSU Perumahan Terlaksananya Pembangunan dan Perumahan Masyarakat Kurang Penyusunan Mampu/BSPS
3.500.000
6.000.000
6.000.000
150.000.000 100% 120.000.000 100%
30.000.000
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 22
RENCANA KERJA 2015 FS Rusunawa
Program Lingkungan Sehat 04.16 Perumahan 1 Monev Lingkungan kumuh
2
3
Pemetaan Lingkungan Kumuh Perkotaan Pembanguan dan Rehabilitasi MCK dan Sumur Umum
Program Pemberdayaan 04.17 Komunitas Tata Ruang dan Perumahan Permukiman 1
Koordinasi Pemenuhan RTH Kawasan Pengembangan Perumahan
Program Peningkatan 05.18 Kawasan Perkotaan 1 Peningkatan Kawasan Permukiman
2
Terlaksananya monitoring dan evaluasi titik - titik / lingkungan kumuh di Kota Parepare Tersedianya Peta Lingkungan Kumuh Perkotaan Terlaksananya Pembangunan MCK
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meningkatn ya RTH Kawasan Perumahan Permukiman 25%
20.000.000 Terlaksananya Koordinasi Pemenuhan RTH Kawasan Pengembangan Perumahan
Meningkatn ya 20% prasarana, sarana, utilitas kawasan Tersedianya jalan lingkungan perumahan (paving blok, rabat, jalan permukiman lingkungan, drainase) Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan (paving / rabat)
1 Meningktanya Kegiata persentase RTH n perumahan
20% 20.000.000
5.678.740.000 19 Paket Meningkatnya fasilitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman 10 Meningkatnya Paket fasilitas Keg prasarana, sarana
100% 2.478.740.000
100% 200.000.000
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 23
RENCANA KERJA 2015 dan utilitas permukiman 3
Penataan dan peningkatan Kualitas Lorong
Peningkatan kenyamanan dan keamanan lorong-lorong di Kota Parepare (Program Peduli Lorong)
04.19 Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman Kumuh
1
Penataan dan Rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan
Program Peningkatan Pengendalian dan 04.21 Pengawasan Permukiman
1
Pemantauan dan Penertiban Bangunan Dalam Kota
2
100% 3.000.000.000
20% Meningkatn ya hunian yang layak huni dan menurunnya kawasan kumuh
Meningkatn ya pemantauan /pengawasa n dan pertiban bangunan
100.000.000
Terlaksananya rehab lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan
5 ha
Meningkatnya penyediaan hunian yang lebih layak serta 18,25% mengurangi lingkungan kumuh perkotaan
20%
100.000.000
110.000.000 Terlaksananya Pemantauan dan Penertiban Bangunan Dalam Kota
Terlaksananya Pendataan Bangunan Dalam Kota Tindak Lanjut Pendataan Bangunan Dalam Kota
100 % Meningkatnya kenyamanan dan keamanan loronglorong di Kota Parepare (Program Peduli Lorong) 4 Kecamatan
250 Unit
Meningkatnya pengedalian dan pengawasan bangunan dalam kota Meningkatnya ketersediaan data/informasi bangunan dalam
100% 50.000.000
100% 40.000.000
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 24
RENCANA KERJA 2015 kota
3
Peningkatan ketersediaan data/informasi bangunan dalam kota
Penyusunan Data Base IMB Permukiman
Program Perencanaan Tata 05.15 Ruang 1
Menigkatny a sistem perencanaa n tata ruang
05.16 1
2
Terlaksanan ya Bintek Penataan Ruang dan Survey Rooling Operasional Penunjang Planning IMB, serta Tersedianya Gallery Kota Parepare Peta RTRW dan RDTR
20.000.000
124.750.000 25 Meningkatnya Dokum perencanaan, Tersedianya Ranperda RDTR en pemanfaatan dan dan Paraturan Zonasi Kota pengendalian Parepare ruang Meningkatnya kepedulian dan 4 partisipasi Terlaksananya Sosialisasi Perda Kecama masyarakat Bangunan dan Gedung tan penataan ruang
Sosialisasi Perda Bangunan dan Gedung
Program Pemanfaatan Ruang Bimbingan Teknis Penataan Ruang
100%
20%
Penyusunan Ranperda RDTR dan Paraturan Zonasi Kota Parepare
2
Tersedianya data/informasi bangunan dalam kota
100%
65.000.000 50%
20%
59.750.000
115.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis 25 Meningkatnya 50% Penataan Ruang Peserta Kualitas SDM Aparat tentang Penataan Ruang Terlaksananya Operasional 1 Paket Meningkatnya 100% Penunjang Planning Gallery Kota Keg. Pelayanan kepada Parepare stakeholder yang membutuhkan informasi penataan ruang
10.000.000
35.000.000
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 25
RENCANA KERJA 2015 3
5
Penyediaan Peta Analog dan Digital RTRW Kota Parepare Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya Peta Analog dan Digital RTRW Kota Parepare Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pendataan dan Survey Rooling Tiap Lokasi IMB
Terlaksananya Pendataan dan Survey Rooling Tiap Lokasi IMB
Program Pemeliharaan Jalan Umum 03.31 Pemeliharaan rutin lampu jalan umum 1 2
Sosialisasi Penerangan Jalan Umum di Media Cetak dan Elektronik
Peningkatan pelayanan, sarana dan 20% prasarana Terlaksananya pemeliharaan penerangan rutin lampu jalan umum jalan umum Terlaksananya Sosialisasi Penerangan Jalan Umum di Media Cetak dan Elektronik
3
4
Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu PJU
Tersedianya Tiang dan Lampu PJU
Validasi materisasi lampu penerangan jalan umum
Tersedianya data dan informasi terkini tentang materisasi lampu penerangan jalan umum
Meningkatnya ketersediaan data/informasi penataan ruang kepada masyarakat Meningkatnya pengawasan dan penertiban 30 Kali pemanfaatan ruang dan bangunan 30 Peta Analog RTRW dan 30 Peta Digital RTRW
100% 20.000.000
100% 50.000.000
3.710.960.000 Terpeliharanya 100% 5.000 lampu penerangan Titik jalan umum Meningkatnya efisiensi 12 pembiayaan PJU bulan Meningkatnya pelayanan penyediaan penerangan jalan umum kpd 62 Titik masyarakat Meningkatnya 12 kualitas jaringan 27.000. Bulan penerangan jalan 000 umum
868.300.000
15.000.000 195.000.000
27.000.000
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 26
RENCANA KERJA 2015 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lampu PJU
6
Penataan dan Pengadaan Lampu Penerangan dan aksesoris Jembatan Sumpang
Pemantauan dan pengawasan 7 8 Pengadaan Lampu Penerangan Taman Mattirotasi I & II
9
10
11
Pengadaan Lampu Penerangan pada Kebun Raya Jompie
Pemasangan Lampu Penerangan Lapangan A. Makkasau
Rehabilitasi ringan gedung kantor/workshop PJU
Meningkatnya ketersediaan Penerangan Jalan Umum untuk masyarakat Meningkatnya Tertatanya dan Tersedianya penyebaran 1 Lampu Penerangan dan Lokasi informasi aksesoris Jembatan Sumpang penerangan jalan umum Meningkatnya kualitas sarana 1 tahun prasarana Terlaksananya rehabilitasi panel penerangan jalan penerangan jalan umum Tersedianya lampu jalan dengan 5 Titik Meningkatnya sistem solar cell ketersediaan Penerangan Jalan Umum untuk masyarakat Meningkatnya kualitas sarana 4 Titik prasarana Terlaksananya Pengadaan dan penerangan jalan Rehabilitasi Lampu Taman Kota umum Tersedianya Kap dan Lampu Meningkatnya LED kualitas sarana 52 tiang, prasarana 104 titik penerangan jalan lampu umum 30 titik Meningkatnya Tersedianya Tiang dan Lampu tiang ketersediaan PJU dan Penerangan Jalan lampu Umum untuk Tersedianya Jasa Pemeliharaan Lampi PJU
10 org PNS & 22 Non PNS
362.400 .000
362.400.000
150.000 .000
150.000.000
50.000. 000
50.000.000
75.000. 000
75.000.000
75.000. 000
75.000.000
100.000 .000
100.000.000
-
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 27
-
RENCANA KERJA 2015 masyarakat 12 Pengadaan Mebeleur kantor PJU
13
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU
Tersedianya data dan informasi terkini tentang materisasi lampu penerangan jalan umum
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Lampi PJU
78 titik meteran lampu PJU
Meningkatnya pelayanan penyediaan Penerangan Jalan Umum untuk masyarakat 10 org Meningkatnya PNS & kinerja aparat 23 Non UPTD PJU
100%
-
100% -
PNS
14 Pengadaan dan perlengakapan kantor PJU
15
Pemeliharaan operasional Sistem Pengaduan PJU
16 Pengadaan tiang, lampu jalan dan lampu hias sepanjang jalan Mattirotasi 17
Meterisasi lampu penerangan jalan
18 Pengadaan Tiang Lampu PJU
19 Pengadaan, Pemasangan dan rekondisi Lampu Penerangan
Tertatanya dan Tersedianya Meningkatnya Lampu Penerangan dan ketersediaan 2 aksesoris Jembatan Sumpang & Penerangan Jalan Lokasi Jembatan Penyeberangan Rujab Umum untuk Walikota masyarakat Meningkatnya Tersedianya Master Plan Lampu sistem Penerangan Jalan Umum dan perencanaan PJU Lampu Hias 1 Paket dan lampu hias Terlaksananya pemantauan dan 1 tahun Meningkatnya pengawasan PJU pengendalian penerangan jalan umum Tersedianya lampu penerangan 25 titik Meningkatnya pada taman kota @ ketersediaan 5.000 penerangan pada watt taman kota Tersedianya tiang lampu PJU 1 paket Meningkatnya ketersediaan tiang lampu PJU Tersedianya lampu penerangan 1 paket Meningkatnya jalan umum ketersediaan
-
100% 1.198.000.000 50 % 200.000.000
195.260.000 200.000.000
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 28
RENCANA KERJA 2015 Jalan Umum
lampu penerangan jalan umum
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN | 29
RENCANA KERJA 2015
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2015, disusun setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Parepare sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Renja - SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare ini dapat menjadi suatu dokumen sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peranserta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja SKPD tahunan. Dengan demikian, diharapkan Renja - SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Tahun 2015 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Parepare.
Parepare, 10 Juni 2014
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN |
30