BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penyusunan rencana strategis memadukan pendekatan teknokratis,
demokratis, partisipatif, politis, bottom – up dan top down process.Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Renstraatau
Rencana
Strategik
Bappeda
merupakan
dokumen
rencana resmi yang dipersyaratkan guna mengarahkan pelayanan Bappeda khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan
Dokumen
Renstra-BappedaKabupaten
Kotawaringin
Barat berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 20122016.Berdasarkan tugas dan fungsi maka Rencana strategis Bappeda disusununtuk
menerjemahkan,
mengoperasionalkan
dan
mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Capaian Program RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Kinerja penyelenggaraan
urusan
Bappedaakan
sangat
mempengaruhi
kinerja
pembangunan Daerah. Renstra-Bappeda
menjawab
3
pertanyaan
dasar,
(1)
kemana
pelayanan BAPPEDA akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak
dicapai
dalam
5
(lima)
tahun
mendatang
(2)
bagaimana
mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.Dalam konteks ini, adalah sangat penting dalam Renstra-Bappeda untuk mengklarifikasikan secara eksplisif Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ke dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Bappeda serta tolak ukur pencapaiannya. Seiring dengan tuntutan paradigma perubahan di segala bidang, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang layak dan memadai bagi segenap komponen Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
1
kepemerintahan, baik masyarakat, swasta dan komponen lainnya termasuk pemerintah itu sendiri.Oleh karena itu seiring dengan nafas dan semangat otonomi daerah,paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintahan kedepan mau tidak mau harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka pemerintahan kedepan adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi, kapabilitas, akuntabilitas dan responsivitas yang tinggi serta tanggap terhadap perubahan. Salahsatu tugas pemerintahan adalah untuk mengarahkan dan memfasilitasi seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah itu sendiri kepada suatu kondisi yang diinginkan pada saat ini maupun yang akan datang.Salah satu konsekuensi dari tuntutan tugas tersebut adalah perlunya suatu perencanaan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah yang telah diintegrasikan
dalam kerangka Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dengan kewajiban bagi setiap tingkatan pemerintahan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),Rencana Strategis (Renstra), sampai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) untuk masing-masing Perangkat Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Untuk itu dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban dalam Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, maka disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016. 1.2. Landasan Hukum Dalam
penyusunan
Rencana
Strategis
Bappeda
Kabupaten
Kotawaringin Barat ini, peraturan-peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain adalah : 1. Undang-Undang Undang-Undang
Nomor Darurat
27
Tahun Nomor
1959 3
tentang
Tahun
Penetapan
1953
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
2
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundangan-undangan
(Lembar
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Negara
Republik
3
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
Dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Daerah
(Lembaran
4
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 21. Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Pelaksanaan
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan (Berita
Evaluasi Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
5
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun
2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Yang
Menjadi
Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4);
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
6
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun
2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5); 25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor tentang
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
24 Tahun 2008
Bappeda
Kabupaten
Kotawaringin Barat (Berita daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 24)........ 26. Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 050/16/Bapp-I/2011 tentang uraian Tugas Pejabat Eselon II, III, IV dan Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. 1.3.
Maksud dan Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan
maksud memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra Bappeda
merupakan dokumen resmi yang berisikan visi,
misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, dan program prioritas Bappeda serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan
tujuan
penyusunan
Rencana
Strategis
Bappeda
pelayanan
Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain : -
Menjadi
alat
untuk
mengukur
kinerja
Kabupaten Kotawaringin Barat; -
Sebagai Dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD;
-
Sebagai dasar/acuan Bappeda untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
7
-
Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;
-
Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipasif di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
-
Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 ini disusundengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan
dan
Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda KabupatenKotawaringin Barat. BAB III
:ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi danProgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Kotawaringin Barat,Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan Visi, Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda, Strategi dan Kebijakan BAB V
:RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menunjukkan
rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaaan indikatif Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
8
BABVI
: INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN & SASARANRPJMD
Pada bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja yang akandicapai selama 5 (lima) tahun mendatang
untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No.19 Tahun 2008,mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di Bidang
Perencanaan
pembangunan
di
Daerah,
Penelitian
dan
Pengembangan Kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi : a. Penyusunan pola perencanaan
pembangunan daerah, menurut
tingkat dan tahapannya; b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan tahunan daerah; c. Penyusunan program - program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut; d. Koordinasi perencanaan antar lnstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain; e. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
rencana
pembangunan
jangka
panjang,
jangka
menengah dan jangka tahunan ; f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan lingkup daerah Kabupaten ; g. Kerjasama
antar
Pemerintah
Kabupaten
dengan
Pemerintah
Kabupaten lain, Kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri; h. Koordinasi penelitian dan pengembangan lingkup Kabupaten ; dan i. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, rumah tangga Bappeda. Organisasi dan Tata Kerja Bappeda
telah diatur berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 10
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan membawahi 1 Sekretaris , 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Sub Bidang dan 3 kepala Sub Bagian.Struktur organisasi Bappeda tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara rinci sebagai berikut : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Sekretaris membawahi 3 Kepala Sub Bagian meliputi : a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Perlengkapan; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pengendalian Program. 3. Kepala Bidang Statistik dan Litbang
membawahi 2
Kepala Sub
Bidang : a. Kepala Sub Bidang Statistik; b. Kepala Sub Bidang Litbang & Pelaporan; 4. Kepala Bidang Ekonomi membawahi 2 Kepala Sub Bidang : a. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan, Energi& Industri; b. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi & Pengembangan Dunia Usaha; 5. Kepala Bidang Pemerintahan & Kesra membawahi 2 Kepala Sub Bidang a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan & Aparatur b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 6. Kepala Bidang Sarana & Prasarana membawahi
2 Kepala Sub
Bidang : a. Kepala Sub Bidang Prasarana, Perhubungan & Infrastruktur; b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup & Pemanfaatan Ruang 7. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi sebagaimana pada bagan berikut :
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
11
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kasubag Umum Kepegawaian &Perlengkapan
Kasubag Keuangan
Kasubag Perencanaan&Pe ngendalian Program
KEPALA BIDANG EKONOMI
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
Kepala Sub Bidang Statistik
Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan, Energi dan Industri
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Kepala Sub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Infrastruktur
Kepala Sub Bidang Litbang dan Pelaporan
Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN LITBANG
2.2. Sumber Daya Bappeda Sampai denganper Desember Tahun 2011, di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat pegawai sebanyak 38 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah ini : a. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan : No. Uraian Akhir tahun 2011 1. S2 5 2. S1 23 3. Sarjana Muda 4 4. SLTA 6 5. SLTP 6. SD Jumlah 38 b. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan : Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
12
No 1.
2.
3.
4.
Uraian
Akhir Tahun 2011
Juru Muda(I/a) Juru Muda Tk. I (I/b) Juru(I/c) Juru Tk. I(I/d)
-
Jumlah Gol I
-
Pengatur Pengatur Pengatur Pengatur
Penata Penata Penata Penata
Muda (II/a) Muda Tk.I (II/b) (II/c) Tk. I (II/d)
2 2 2
Jumlah Gol II
6
Muda (III/a) Muda Tk.I (III/b) (III/c) Tk.I (III/d)
12 3 3 9
Jumlah Gol III
27
Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)
2 2 1
Jumlah Gol IV
5
c. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian Eselon I Eselon IIb Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IVa Fungsional Staf Jumlah
Akhir Tahun 2011 1 1 4 11 21 38
d. Data pegawai tidak tetap (honorer) : No. 1.
Uraian Pegawai Tidak Tetap Total
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Jumlah 8 8
13
Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2011dapat dilihat pada tabelberikut :
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
14
SARANA DAN PRASARANA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
8
9
10
Proyek
1996/1997
Spesifikasi Barang
Kode
Nama/jenis
Merk/
Barang
Reg
Barang
Type
2
3
4
No.
Bahan No.Chasis
Satuan
1 Bidang 1
Jumlah Ket
(B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
10.000 M²
Bidang
B
1
Rp
(P,S,D)
5
6
7
15
- Tanah 1
01.01.11.01.01
Tanah
15.06.01.04.4.00133
400.000.000
2
03.11.01.01.01
1
Bangunan Utama
Beton
Proyek
-
532 M²
Unit
B
1
Rp514.400.000,00
Thn. Neraca 2004
3
03.11.01.01.01
2
Bangunan II
Beton
Proyek
-
196 M²
Unit
B
1
Rp189.500.000,00
Thn. Neraca 2004
4
03.11.01.09.01
1
Bangunan Aula
Beton
Proyek
-
420 M²
Unit
B
1
Rp505.000.000,00
Thn. Neraca 2004
5
03.11.01.08.01
1
Bangunan Musholla
Beton
Proyek
2001
72 M²
Unit
B
1
Rp 44.100.000,00
Thn. Neraca 2004
6
03.01.01.27.01
1
Beton
Proyek
2001
42 M²
Unit
B
1
Rp 9.900.000,00
Thn. Neraca 2004
Beton
Proyek
2001
16 M²
B
1
Rp 66.100.000,00
Thn. Neraca 2004
Proyek
2005
Unit
B
1
Rp351.775.000,00
Thn. Neraca 2005
- BANGUNAN & GEDUNG
Bangunan Kamar Mandi & WC Bangunan Rumah 7
03.11.01.27.01
Unit
2 Penjaga Kantor
8
03.11.01.09.01
1
Rehab Aula
Beton
9
03.11.01.01.01
3
Gedung Kantor
Beton
Proyek
2007
Unit
B
1
Rp 91.699.000,00
Thn. Neraca 2007
10
Penyekat Ruangan
Beton
Pengadaan
2008
36.8 M²
Unit
B
1
Rp
73.200.000
Thn. Neraca 2008
11
Pembuatan Pintu Pagar
Besi
Pengadaan
2008
2 buah
Unit
B
1
Rp
29.350.000
Thn. Neraca 2008
B
1
Rp171.000.000,00
Thn. Neraca 2009
Unit
B
1
Rp 8.100.000,00
Thn. Neraca 2009
Bangunan Ruang 12
03.11.01.27.01
Unit
3
Beton
Proyek
2009
96 M²
2009
-
Makan 13
Perencanaan Tekhnis & Pengawasan Tekhnis
- PERALATAN & MESIN 14
02.03.01.02.04
1
Kendaraan Roda Empat
15
02.03.01.02.04
2
Toyota Besi
Bappeda
2009
Unit
B
1
Rp
199.500.000
Besi
-
1997
Unit
-
1
Rp
100.000.000
Besi
-
1989
Unit
B
1
Rp
2.700.000
Rush Daihatsu Sudah di DUM
Taft Kendaraan Roda Dua : 16
02.03.01.05.01
1
Honda Astrea
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
15
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Jumlah
Satuan
Barang
Reg
1
2
3
17
02.03.01.05.01
2
Honda Win
Besi
-
18
02.03.01.05.01
3
Honda Win
Besi
-
19
02.03.01.05.01
4
Honda Win
Besi
20
02.03.01.05.01
5
Suzuki TS 125
21
02.03.01.05.01
6
22
02.03.01.05.01
7
23
02.03.01.05.01
24 25
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
1991
Unit
B
1
Rp
1995
Unit
B
1
Rp
-
1995
Unit
B
1
Rp
Besi
-
1995
Unit
B
1
Rp
Honda Supra
Besi
-
2001
Unit
B
1
Rp
15.000.000
Honda Supra
Besi
-
2001
Unit
B
1
Rp
15.000.000
8
Honda Win
Besi
-
2001
Unit
B
1
Rp
15.000.000
02.03.01.05.01
9
Honda Supra
Besi
-
2002
Unit
B
1
Rp
15.000.000
02.03.01.05.01
10
Honda Besi
Bappeda
2007
Unit
B
1
Rp
14.925.000
Besi
Bappeda
1999
Unit
B
1
Rp
Besi
Bappeda
2011
Unit
B
1
Rp
13.900.000
Besi
Bappeda
2011
Unit
B
1
Rp
13.900.000
Besi
Bappeda
2011
Unit
B
1
Rp
13.900.000
Besi
Bappeda
2011
Unit
B
1
Rp
13.900.000
Besi
Bappeda
2011
Unit
B
1
Rp
13.900.000
Besi
Bappeda
2011
Unit
B
1
Rp
13.900.000
1 Bidang 4
5
(P,S,D) 6
10
15
Prima 1 1 4.000.000 1
Revo 26
02.03.01.05.01
11
Honda 1
Astrea 27
02.03.01.05.01
12
Yamaha Vega
28
02.03.01.05.01
13
Yamaha Vega
29
02.03.01.05.01
14
Yamaha Vega
30
02.03.01.05.01
15
Yamaha Vega
31
02.03.01.05.01
16
Yamaha Vega
32
02.03.01.05.01
17
Yamaha Vega
33
02.06.02.01.16
1
Meja Mesin Tik
-
Kayu
Pengadaan
1997
Buah
-
1
Rp
1
34
02.06.01.04.04
1,2
Filling Kabinet
Asahi
Besi
Pengadaan
1998
Buah
1-&1B
2
Rp
2
35
02.06.01.04.04
3
Filling Kabinet
Elite
Besi
Pengadaan
1998
Buah
B
1
Rp
1
36
02.06.01.04.01
1,2
Lemari Besi
Asahi
Besi
Pengadaan
1998
Buah
B
2
Rp
2
37
02.06.01.04.01
3,4,5
Lemari Besi
Asahi
Besi
Pengadaan
1998
Buah
B
3
Rp
3
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Tidak diketahui keberadaanya 1 Tidak diketahui keberadaanya
16
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Besi
Pengadaan
Besi
Pengadaan
Ichiban
Besi
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan
Barang
Reg
1
2
3
38
02.06.01.04.01
6,7,8
Lemari Besi
39
02.06.01.04.01
9,10,11,12
Lemari Besi
40
02.06.01.04.06
1
Brangkas
41
02.06.01.04.03
1
Rak Kayu Arsip
-
42
02.06.02.01.37
1,2,3
Meja Komputer
43
02.06.02.01.48
1,2
Meja 1/2 Biro
44
02.06.03.05.01
1
45
02.06.03.02.01
1,2,3
46
02.06.03.05.02
1,2
47
02.06.03.05.02
48 49
No.Chasis
Satuan
CPU Komputer
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
1998
Buah
B
3
Rp
1998
Buah
B
4
Rp
Pengadaan
1998
Buah
B
1
Rp
Kayu
Pengadaan
1998
Buah
-
1
Rp
1
-
Kayu
Pengadaan
1998
Buah
1- & 2 B
3
Rp
3
-
Kayu
Pengadaan
1998
Buah
-
2
Rp
2
1 Bidang 4
Jumlah
5 Asahi
(P,S,D) 6
10
15 3 4
1.000.000 Tidak diketahui keberadaanya 1 Tidak diketahui keberadaannya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
IBM
-
Pengadaan
1998
Buah
-
1
Rp
1
Zyrex
Besi/Plastik
Pengadaan
1998
Set
-
3
Rp
3
Monitor Komputer
Acer & Compaq
Besi/Plastik
Pengadaan
1998
Buah
RB
2
Rp
3.000.000
3,4
Monitor Komputer
Acer
Besi/Plastik
Pengadaan
98/99
Buah
-
2
Rp
3.000.000
02.06.01.01.03
1,2
Mesin Ketik Manual Langenwagon
Oliffeti
Besi
Pengadaan
1999
Buah
1 RR & 1 RB
2
Rp
1.800.000
02.06.01.01.03
3
Mesin Ketik Manual Langenwagon
Oliffeti
Besi
Pengadaan
1999
Buah
-
1
Rp
900.000
50
02.06.01.05.24
1
Pemotong Kertas
-
Besi
Pengadaan
1999
Buah
-
1
Rp
150.000
51
-
-
GPS ( Pengatur Tinggi dr Permukaan Laut )
Karmin
-
Pengadaan
1999
Unit
-
1
Rp
5.000.000
Tidak diketahui keberadaanya
52
02.06.02.07.01
1
Pemadam Kebakaran
Yamato
-
Pengadaan
1999
Buah
-
1
Rp
75.000
Tidak diketahui keberadaanya
53
02.06.03.05.03
1
Printer
Epson LQ 1170
Plastik
Pengadaan
1999
Buah
-
1
Rp
4.000.000
Tidak diketahui keberadaanya
54
02.06.02.06.12
1
Wireless
Toa
Besi
Pengadaan
1999
Buah
B
1
Rp
700.000
55
02.06.02.04.03
1,2
AC
National
Besi
Pengadaan
2000
Buah
B
1
Rp
8.000.000
56
02.06.01.04.01
13
Lemari Besi
Brother
Besi
Pengadaan
2000
Buah
B
1
Rp
1
57
02.06.01.04.04
4,5
Filling Kabinet
Lion
Besi
Pengadaan
2000
Buah
-
2
Rp
2
58
02.06.01.04.03
2,3
Rak Kayu Arsip Besar
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
B
2
Rp
2
59
-
-
Meja Biro
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
-
1
Rp
1
60
02.06.02.01.28
1,2
Vektor
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
1- & 1 RB
2
Rp
2
61
02.06.02.01.10
1 s/d 26
Meja Rapat
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
3 - & B 23
26
Rp
26
62
02.06.02.01.17
1
Meja Penerima Tamu
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
-
1
Rp
1
63
-
-
Meja Kecil
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
-
4
Rp
4
Komputer
Meja Kursi Tamu
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya 1 Tidak diketahui keberadaanya 3 bh Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
17
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No. Barang
Reg
2
3
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Satuan
1 Bidang 1
4
5
64
02.06.02.01.37
4
65
02.06.02.01.06
1 s/d 11
66
02.07.02.01.20
1
Telepon/Faximile
67
02.06.03.02.01
4
Komputer
68
02.06.03.05.03
2,3
Printer
Epson LQ 2170
69
02.06.03.05.03
4
Printer
Epson LQ 2170
70
-
-
Tripod Mix
71
-
-
Camera Digital
72
02.06.03.02.01
5
Komputer
73
-
-
Genset
Jumlah Ket
(B/RR/RB)
Barang
Harga
12
13
14
(P,S,D) 6
7
10
11
15 Tidak diketahui keberadaanya 10 bh Tidak diketahui keberadaanya
Meja Komputer
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
-
1
Rp
1
Kursi Kayu
-
Kayu
Pengadaan
2000
Buah
10- & 1 B
11
Rp
11
Panasonic KX-F580
Plastik
Pengadaan
2000
Buah
B
1
Rp
5.000.000
Pengadaan
2000
Set
RB
1
Rp
5.000.000
Plastik
Pengadaan
2000
Buah
-
2
Rp
9.000.000
Tidak diketahui keberadaanya
Plastik
Pengadaan
2000
Buah
-
1
Rp
4.000.000
Tidak diketahui keberadaanya
-
Pengadaan
2000
Buah
B
2
Rp
-
Pengadaan
2000
Buah
-
1
Rp
5.000.000
74
-
-
Tower & Pompa Air
75
02.06.02.04.03
3
AC
76
02.06.02.04.06
1
77
02.06.02.04.06
2
78
02.06.02.04.06
79 80
Galaxy
2
SCAN
Plastik
Pengadaan
2000
Buah
-
1
Rp
7.000.000
Yanmar / 75 KVA
Kayu/Plastik
Pengadaan
2001
Unit
RB
1
Rp
25.000.000
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
5.450.000
National
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
16.000.000
Kipas Angin Gantung
Alaska
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
300.000
Kipas Angin Gantung
Alaska
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
300.000
3
Kipas Angin Gantung
Alaska
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
300.000
02.06.02.04.06
4
Kipas Angin Gantung
Alaska
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
300.000
02.06.02.04.06
5
Kipas Angin Gantung
Alaska
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
300.000
81
02.06.02.04.06
6
Kipas Angin Gantung
Alaska
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
300.000
82
-
-
Teralis & Gorden
-
Besi & kain
Pengadaan
2001
Paket
B
1
Rp
20.000.000
83
02.06.01.03.02
1
Mesin Stensil Manual Double Folio
-
Besi
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
5.000.000
84
02.06.01.04.04
6
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
RB
1
Rp
1.000.000
85
02.06.01.04.04
7,8
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
-
2
Rp
2.000.000
86
02.06.01.04.04
9,10
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
1-&1B
2
Rp
2.000.000
87
02.06.01.04.04
11,12
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
88
02.06.01.04.04
13
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1.000.000
89
02.06.01.04.04
14,15
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya 1 Tidak diketahui keberadaanya
18
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Jumlah
Satuan
Barang
Reg
1
2
3
90
02.06.01.04.04
16,17
Filling Kabinet
Brother
Besi
Pengadaan
91
02.06.01.04.01
14,15
Lemari Besi
Brother
Besi
Pengadaan
92
02.06.01.04.01
16,17
Lemari Besi
Brother
Besi
93
02.06.01.04.01
18,19
Lemari Besi
Brother
94
02.06.01.04.01
20,21
Lemari Besi
95
02.06.01.04.01
22,23
96
02.06.01.04.01
24,25
97
-
-
98
02.06.02.01.01
1
99
02.06.01.04.03
100
02.06.01.04.03
101 102
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Lemari Besi
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Lemari Besi
Brother
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2.000.000
Papan Nama Muspida
-
-
Pengadaan
2001
Buah
RR
15
Rp
3.750.000
Lemari Kayu / Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
4,5
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
5.000.000
6
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
2.500.000
02.06.01.04.03
7
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
2.500.000
02.06.01.04.03
8,9
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
5.000.000
103
02.06.01.04.03
10,11
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
5.000.000
104
02.06.01.04.03
12,13
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
5.000.000
105
02.06.01.04.03
14,15
Rak Kayu Arsip
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
5.000.000
106
02.06.01.04.03
16
Rak Kayu Kaca
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
02.06.04.01.05
1
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
Meja B
1
Rp
1.475.000
02.06.04.03.05
1
Kursi Tidak diketahui keberadaanya
02.06.04.01.05
2
Pengadaan
2001
Buah
Meja B
1
Rp
1.475.000
02.06.04.03.05
2
Kursi Tidak diketahui keberadaanya
02.06.04.01.05
3
Pengadaan
2001
Buah
Meja B
1
Rp
1.475.000
02.06.04.03.05
3
Kursi Tidak diketahui keberadaanya
02.06.04.01.05
4
Pengadaan
2001
Buah
Meja B
1
Rp
1.475.000
02.06.04.03.05
4
Kursi Tidak diketahui keberadaanya
02.06.04.01.05
5
Pengadaan
2001
Buah
Meja B
1
Rp
1.475.000
02.06.04.03.05
5
Kursi Tidak diketahui keberadaanya
02.06.04.01.05
6
Pengadaan
2001
Set
-
1
Rp
1.475.000
02.06.04.03.05
6
Tidak diketahui keberadaanya
02.06.02.01.28
3,4
Pengadaan
2001
Set
B
2
Rp
8.000.000
1 Bidang
107
(P,S,D) 6
Anita &
Anita &
Kayu
Verona Anita &
Kayu
Verona Anita &
Kayu
Meja & Kursi Kerja Eselon III
112
1
Kayu
Meja & Kursi Kerja Eselon III
111
1
Verona Meja & Kursi Kerja Eselon III
110
15
Verona Meja & Kursi Kerja Eselon III
109
10
Anita & Meja & Kursi Kerja Eselon III
108
113
4
5
Verona Anita &
Kayu
Meja & Kursi Kerja Eselon III Verona Meja Kursi Tamu
Ligna
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Kayu
19
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Victor
Kayu
Pengadaan
-
Kayu
Pengadaan
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan
Barang
Reg
No.Chasis
1
2
3
114
02.06.02.01.10
27 s/d 34
Meja Rapat
115
02.06.02.01.10
35 s/d 47
Meja Rapat (1 set 12 buah)
116
02.06.02.01.10
48 s/d 53
Meja Rapat
Brother
Kayu
117
-
-
Meja Sound Sistem
-
Kayu
118
02.06.04.01.04
1
Meja Kerja Kepala
-
119
02.06.02.01.19
1,2,3,4,5
Meja Panjang
-
120
02.06.02.01.37
5
Meja Komputer
121
02.06.02.01.37
6
122
02.06.02.01.37
123
02.06.02.01.37 02.06.04.01.08
1,2,3,4
02.06.04.03.08
1,2,3,4
02.06.04.01.08
5 s/d 10
02.06.04.03.08
5 s/d 10
02.06.04.01.08
11 s/d 15
02.06.04.03.08
11 s/d 15
02.06.04.01.08
16 s/d 22
02.06.04.03.08
16 s/d 22
02.06.04.01.08
23 s/d 28
02.06.04.03.08
23 s/d 28
02.06.04.01.08
29 s/d 34
02.06.04.03.08
29 s/d 34
02.06.04.01.08
35 s/d 40
02.06.04.03.08
35 s/d 40
131
02.06.04.03.04
1
132
02.06.02.01.30
1 s/d 9
133
02.06.02.01.34
1 s/d 60
134
02.06.02.01.34
61 s/d 243
Jumlah
Satuan
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
2001
Buah
B
8
Rp
7.450.000
2001
Set
-
1
Rp
10.000.000
Pengadaan
2001
Buah
B
6
Rp
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
2.000.000
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1.000.000
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
5
Rp
3.750.000
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1
Meja Komputer
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1
7,8
Meja Komputer
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2
9,10
Meja Komputer
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2
Solid &
Kayu Pengadaan
2001
Set
B
4
Rp
3.800.000
Chitose
Besi
Meja Staf 1 tidak diketahui kebera-
Pengadaan
2001
Set
B
6
Rp
5.700.000
daannya & Kursi Staf 16 tidak di-
Pengadaan
2001
Set
B
5
Rp
4.750.000
1 Bidang
124
4
5
(P,S,D) 6
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
125
Solid &
Kayu
Chitose
Besi
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
126
Solid &
Kayu
Chitose
Besi
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
127
Solid &
Kayu
Chitose
Besi
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
128
Solid &
Kayu
Chitose
Besi
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
129
Solid &
Kayu
Chitose
Besi
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
130
10
15
6
Pengadaan
2001
Set
B
7
Rp
6.650.000
Pengadaan
2001
Set
B
6
Rp
5.700.000
Pengadaan
2001
Set
B
6
Rp
5.700.000
Pengadaan
2001
Set
B
6
Rp
5.700.000
1
Rp
1.500.000
Solid &
Kayu Besi
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
-
Kursi Putar
Veron
Besi Plastik
Pengadaan
2001
Buah
2- & 7 B
9
Rp
Kursi Lipat
Chitose
Besi
Pengadaan
2001
Buah
-
60
Rp
7.500.000
Kursi Lipat
Chitose
Besi
Pengadaan
2001
Buah
111- & 72 B
183
Rp
22.875.000
Kursi Kerja Kepala
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Tidak diketahui keberadaanya
ketahui keberadaannya.
Chitose
Meja dan Kursi Kerja Kasi / Staf
Tidak diketahui keberadaanya
9
Tidak diketahui keberadaanya 2 bh Tidak diketahui keberadaanya Kursi lipat 171 Tidak diketahui keberadaannya.
20
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Jumlah
Satuan
Barang
Reg
1
2
3
135
02.06.02.01.34
244 s/d 276
Kursi Lipat
Chitose
Besi
Pengadaan
136
02.06.02.01.34
277 s/d 282
Kursi Lipat
Chitose
Besi
Pengadaan
137
02.06.02.01.34
283 s/d 287
Kursi Lipat
Chitose
Besi
138
02.06.02.01.34
288 s/d 289
Kursi Lipat
Chitose
139
02.06.02.01.34
290 s/d 291
Kursi Lipat
140
02.06.02.01.34
292 s/d 295
141
02.06.02.01.34
296 s/d 300
142
-
-
143
-
144
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
2001
Buah
B
33
Rp
4.125.000
2001
Buah
B
6
Rp
750.000
Pengadaan
2001
Buah
B
5
Rp
625.000
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
250.000
Chitose
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
250.000
Kursi Lipat
Chitose
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
4
Rp
500.000
Kursi Lipat
Chitose
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
5
Rp
625.000
Karpet
-
-
Pengadaan
2001
Buah
B
2
Rp
2
-
Karpet Sejadah
-
-
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
02.06.02.06.40
1
Podium
-
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
2.500.000
145
02.06.02.06.32
1
Tiang dan Bendera Merah Putih
-
Besi Kain
Pengadaan
2001
set
B
1
Rp
1.750.000
146
02.06.02.04.01
1
Lemari Es Mini
Nasional
Besi
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
500.000
147
02.06.02.06.07
1
Mesin Potong Rumput Dorong
-
Besi
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
2.500.000
148
02.06.02.06.07
2
Mesin Potong Rumput gendong
-
Besi
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
6.500.000
149
-
-
GPS ( Pengatur Tinggi dr Permukaan Laut )
Garmin
-
Pengadaan
2001
Unit
-
1
Rp
25.000.000
150
02.06.02.06.28
1
Garuda
-
-
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1
151
-
-
Cermin
-
Kaca
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1
152
-
-
Cermin
-
kaca
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1
153
-
-
Bak Sampah Plastik
-
Plastik
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
1
154
-
-
Figura
-
-
Pengadaan
2001
Buah
B
3
Rp
3
155
-
-
Vas Bunga
-
-
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
1
156
-
-
Receiver Digital
Winersat
-
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
1
1 Bidang 4
5
(P,S,D) 6
10
15
1
157
-
-
Meja Pimpong
Buterfly
Kayu
Pengadaan
2001
Buah
RB
1
Rp
158
02.06.03.05.04
1
Scanner Umax
Softare 3.2
-
Pengadaan
2001
Buah
RB
1
Rp
2.355.000
159
02.07.02.01.08
1
Sound Sistem Lengkap
Bell
-
Pengadaan
2001
Set
B
1
Rp
19.850.000
160
-
-
Camera Biasa
Nicom FN 10
-
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
3.750.000
161
02.06.02.06.22
1
Camera Film
Yasica
-
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
700.000
162
02.06.02.06.49
1
Handycam
-
-
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
15.000.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya
1
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
21
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No. Barang
Reg
2
3
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Satuan
1 Bidang 1
4
5
Jumlah Ket
(B/RR/RB)
Barang
Harga
12
13
14
(P,S,D) 6
7
10
11
15
163
02.06.03.02.01
6
Komputer
ARC VIEU GIS
Besi/Plastik
Pengadaan
2001
Unit
-
1
Rp
164
02.06.03.02.01
7
Komputer
Casper
Besi/Plastik
Pengadaan
2001
Set
-
1
Rp
21.705.000
165
02.06.03.02.01
8
Komputer
GIS / Acer
Besi/Plastik
Pengadaan
2001
Set
-
1
Rp
17.900.000
166
02.06.03.02.01
9
Komputer
LG
Besi/Plastik
Pengadaan
2001
Set
RB
1
Rp
17.000.000
167
02.06.03.05.03
5
Printer
Canon BJC 6500
Plastik
Pengadaan
2001
Buah
-
1
Rp
6.000.000
168
02.06.03.05.03
6
Printer
Epson LQ 2180
Plastik
Pengadaan
2001
Buah
RR
1
Rp
4.500.000
169
02.06.03.05.03
7
Printer
Epson LQ 2180
Plastik
Pengadaan
2001
Buah
RR
1
Rp
4.500.000
170
02.06.03.02.03
1
Notebook
Compaq Prasario
-
Pengadaan
2001
Unit
-
1
Rp
28.475.000
171
02.06.02.06.03
1
TV
LG
-
Pengadaan
2001
Buah
B
1
Rp
172
02.06.02.04.03
4,5,6,7
AC
Thosiba
Besi
Pengadaan
2002
Unit
B
4
Rp
173
02.06.02.04.06
7
Kipas Angin
Living
Besi
Pengadaan
2002
Buah
B
1
Rp
174
02.06.01.01.03
4
Mesin Ketik Manual Standar
Olympia
Besi
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
2.500.000
175
02.06.01.01.03
5
Mesin Ketik Manual Standar
Olympia
Besi
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
2.500.000
176
02.06.01.05.07
1
Papan Pengumuman
177
02.07.01.01.03
1
Over Head Proyektor Manual
178
02.07.01.01.03
1
179
02.06.02.01.01
180 181
1
Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya
1 32.000.000 1
-
Kayu
Pengadaan
2002
Buah
B
1
Rp
1.500.000
3M 2660
-
Pengadaan
2002
Buah
B
1
Rp
4.000.000
Layar OHP
-
-
Pengadaan
2002
Buah
B
1
Rp
1
2
Lemari Kayu / Sound Sistem
-
Kayu
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
1
02.06.02.01.13
1
Meja Telepon
-
Kayu
Pengadaan
2002
Buah
B
1
Rp
1
02.06.02.01.37
11,12
Meja Komputer
-
Kayu
Pengadaan
2002
Buah
B
2
Rp
2
182
02.06.02.02.03
1
Jam Dinding
Maspion
Plastik
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
50.000
183
02.06.02.02.03
2
Jam Dinding
Seiko
Plastik
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
50.000
184
02.06.02.02.03
3
Jam Dinding
Seiko
Plastik
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
50.000
185
-
-
VCD
Sharp
-
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
1
186
02.06.02.06.39
1
Dispenser
Konic
Plastik
Pengadaan
2002
Buah
-
1
Rp
187
02.07.01.01.03
2
Multi Media Proyektor
3M MP 7630 AV
-
Pengadaan
2002
Unit
B
1
Rp
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
1
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
51.525.000
22
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Jumlah
Satuan
Barang
Reg
1
2
3
188
02.06.03.02.01
10
Komputer
LG
Besi/Plastik
Pengadaan
189
02.06.03.02.01
11,12
Komputer
LG
Besi/Plastik
Pengadaan
190
02.06.03.05.03
8
Printer
-
Plastik
191
02.06.02.00.00
1
Alat Rumah Tangga
-
192
02.06.01.02.11
1,2,3,4
Kalkulator
-
193
02.06.03.05.03
9
Printer
194
02.06.03.05.03
10
195
02.06.03.02.02
196 197
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
2002
set
RB
1
Rp
17.500.000
2002
Set
-
2
Rp
35.000.000
Pengadaan
2003
Buah
-
1
Rp
650.000
-
Pengadaan
2003
set
-
1
Rp
8.355.000
-
Pengadaan
2004
Buah
-
4
Rp
994.000
Epson LQ 2180
Plastik
Pengadaan
2004
Unit
RR
1
Rp
5.500.000
Printer
Canon 1000
Plastik
Pengadaan
2004
Unit
-
1
Rp
1.244.250
1
Laptop
-
Besi
Pengadaan
2004
Unit
-
1
Rp
13.000.000
02.07.01.01.52
6
UPS
Prolink
Pengadaan
2005
Buah
-
1
Rp
2.352.500
02.06.02.04.06
08 s/d 10
Kipas Angin Berdiri
Miyako
pengadaan
2005
Buah
-
3
Rp
2.117.250
198
02.06.02.04.06
11 s/d 12
Kipas Angin Gantung
Extend
Pengadaan
2005
Buah
1- & 1B
2
Rp
1.411.500
199
02.06.02.06.07.
3
Mesin Pemotong Rumput Dorong
Yard Machines
Pengadaan
2005
Buah
RB
1
Rp
5.646.000
200
02.06.02.06.07.
4
Mesin Pemotong Rumput Gendong
Katana
Pengadaan
2005
Buah
RB
1
Rp
2.823.000
201
02.06.03.05.02
5
Monitor Komputer
Samsung
Pengadaan
2005
Buah
RB
1
202
02.06.03.05.01
2
CPU Komputer Pentium IV
Simbada
Pengadaan
2005
Buah
-
1 Rp
16.396.925
1 Bidang 4
5
203
02.06.03.05.03
16
Printer Komputer
204
02.06.02.04.03
8
AC
-
205
-
-
Meja Kursi
206
02.06.01.04.04
18 s/d 22
207
02.06.02.06.03
2
TV,
208
-
-
209
-
210 211
Filling Kabinet
(P,S,D) 6
HP laserjet 1020
10
Pengadaan
2005
Buah
RB
1
-
Pengadaan
2005
Unit
B
1
Rp
9.401.000
-
Kayu
Pengadaan
2005
Buah
-
10
Rp
4.705.000
Pengadaan
2005
Buah
B
5
Rp
5.646.000
Pengadaan
2005
Set
B
1
Rp
4.243.500
Brother
Besi
Panasonic /
-
Digital Receiver & Parabola
Goldsat
-
-
Alat Audio
Yamaha
-
Pengadaan
2005
Set
B
1
Rp
25.925.000
02.07.01.01.03
3
Portable Multimedia LDP Projector / Infocus Multimedia
Paramount
-
Pengadaan
2005
Buah
B
1
Rp
30.000.000
02.07.01.01.03
3
Layar Projector
New Mark
-
Pengadaan
2005
Buah
B
1
Rp
10.000.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
15
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya
Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya Tidak diketahui keberadaanya 1 Tidak diketahui keberadaannya
CPU Tidak diketahui keberadaannya
Tidak diketahui keberadaanya
23
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Satuan
Barang
Reg
1
2
3
212
02.07.02.01.09
1
PABX
Panasonic
-
Pengadaan
213
02.06.03.02.02
2
Laptop
Travel Met
-
Pengadaan
214
02.06.03.02.02
3
Laptop
Travel Met
-
215
-
-
Camera Digital
-
216
02.07.01.01.52
1,2,3,4,5
Prolink
217
02.06.03.02.02
4
218
02.06.02.04.03
9 s/d 14
219
02.06.03.02.01
13,14
220
02.06.02.01.49
1,2
Sofa
221
02.06.03.02.03
2,3
222
02.06.02.06.39
223 224 225
02.06.02.06.12
2,3
226
02.06.02.04.03
15 s/d 19
AC
227
02.06.03.02.01
15 s/d 20
228
02.06.03.02.03
4,5,6,7
229
02.07.01.01.52
5
Laptop untuk data GIS Kobar
230
02.06.03.05.03
11
231
-
232
4
UPS Laptop
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
2005
Buah
RB
1
Rp
23.525.000
2005
Unit
RB
1
Rp
15.560.000
Pengadaan
2005
Unit
RB
1
Rp
15.000.000
-
Pengadaan
2006
Buah
RB
1
Rp
5.000.000
-
Pengadaan
2006
Buah
B
5
Rp
10.450.000
1 Bidang 5
Jumlah
(P,S,D) 6
10
-
-
Pengadaan
2006
Unit
RB
1
Rp
17.500.000
Changhong
Besi
Pengadaan
2007
Unit
B
6
Rp
36.000.000
Philips
Besi/Plastik
Pengadaan
2007
Unit
B
2
Rp
28.000.000
-
-
Pengadaan
2007
Set
B
2
Rp
10.000.000
Notebook
Thosiba
-
Pengadaan
2007
Unit
B
2
Rp
33.950.000
2
Dispenser
Sanken
Plastik
Pengadaan
2007
Buah
B
1
Rp
1.700.000
02.06.02.05.05
1
Gelas / mangkok
-
Kaca
Pengadaan
2007
Set
B
1
Rp
830.000
02.07.01.01.03
4,5,6,7
Thosiba
-
Pengadaan
2008
Unit
B
4
Rp
67.600.000
AC Komputer
Proyektor LCD
Toa
-
Pengadaan
2008
Buah
B
2
Rp
14.270.000
Changhong
Besi
Pengadaan
2008
Unit
B
5
Rp
35.000.000
Komputer
-
Besi/Plastik
Pengadaan
2008
Unit
B
6
Rp
82.200.000
Notebook
Thosiba
-
Pengadaan
2008
Unit
B
4
Rp
57.120.000
Sony
-
Pengadaan
2008
Unit
B
1
Rp
27.000.000
Printer Dote Matrik Double Folio
-
Plastik
Pengadaan
2008
Buah
B
1
Rp
6.680.000
-
Kembang
-
-
Pengadaan
2008
Set
B
1
Rp
1.250.000
-
-
Rak Piring
-
Stenlis
Pengadaan
2008
Buah
B
1
Rp
1.125.000
233
02.06.02.06.37
1
Tangga
-
Besi
Pengadaan
2008
Buah
RB
1
Rp
1.000.000
234
-
-
GPS
-
-
Pengadaan
2008
Buah
B
1
Rp
14.000.000
235
02.06.02.01.49
3
Sofa
-
-
Pengadaan
2008
Set
B
1
Rp
5.500.000
236
02.06.04.03.05
7 s/d 12
Kursi Kerja Eselon III
-
Besi/Plastik
Pengadaan
2008
Buah
B
6
Rp
15.000.000
237
02.06.02.01.10
54
Meja Rapat
-
Kayu
Pengadaan
2008
Set
B
1
Rp
39.500.000
238
-
-
Buku Masterplan Kelurahan Raja Seberang
-
Kertas
Pengadaan
2008
Paket
B
1
Rp
146.587.500
Buku Masterplan Kelurahan Mendawai Seberang
239
-
-
240
02.06.02.06.03
3,4
241
-
-
Wireless
TV 21 Inc Rak TV
-
Kertas
Pengadaan
2008
Paket
B
1
Rp
146.587.500
LG LCD TV
-
Pengadaan
2009
Buah
B
2
Rp
7.600.000
-
Kayu
Pengadaan
2009
Buah
B
1
Rp
1.000.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
15
24
Nomor
Ukuran
Keadaan
Perolehan
Asal/ Cara Tahun
Barang/
Barang
Barang
Perolehan
Konstruksi
7
8
9
Spesifikasi Barang
Kode No.
Nama/jenis
Merk/
Barang
Type
Bahan No.Chasis
Satuan
Barang
Reg
1
2
3
242
02.06.04.07.05
1
Lemari Buku
-
Kayu
Pengadaan
243
02.06.01.04.12
1
Lemari Kaca
-
Kayu
Pengadaan
244
-
-
Taplak Meja Makan
-
Kain
Pengadaan
2009
245
-
-
Tiang Umbul-umbul
-
Besi
Pengadaan
246
-
-
Kamera Digital
Tepy ES 15
-
247
02.06.02.06.49
2
Handycam
Sony Tepy DCRHC52E
Gorden
4
248
-
-
249
02.06.03.02.03
8,9
250
02.06.03.02.01
21,22
251
02.06.03.01.01
1
252
02.06.03.05.03
12,13,14,15
253
02.07.01.01.03
8
LCD + Layar
254
02.06.02.01.27
1 s/d 100
Kursi Rapat
Ket (B/RR/RB)
Barang
Harga
11
12
13
14
2009
Buah
B
1
Rp
2.100.000
2009
Buah
B
1
Rp
2.100.000
Set
B
1
Rp
9.900.000
2009
Buah
B
20
Rp
2.000.000
Pengadaan
2009
Buah
B
1
Rp
3.400.000
-
Pengadaan
2009
Buah
RB
1
Rp
4.000.000
1 Bidang 5
Jumlah
(P,S,D) 6
10
50 M
-
kain
Pengadaan
2011
Set
B
1
Rp
16.830.000
Notebook
Acer
-
Pengadaan
2011
Unit
B
2
Rp
15.760.000
P.C. Unit Komputer
Acer
Besi/Plastik
Pengadaan
2011
Unit
B
2
Rp
11.820.000
Dell
Besi/Plastik
Pengadaan
2011
Paket
B
1
Rp
18.600.000
Canon
Plastik
Pengadaan
2011
Unit
B
4
Rp
3.940.000
Epson
-
Pengadaan
2011
Unit
B
1
Rp
19.700.000
Frontline
Besi
Pengadaan
2011
Buah
B
100
Rp
43.300.000
Komputer Mainframe
( Server ) & Monitor LCD
Printer
Jumlah
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
75 M
15
Rp 4.727.880.054
25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian program Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
26
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Target Renstra SKPD Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke -
Rasio Capaian pada Tahun ke -
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
1
Jumlah RPJM yang diperdakan
1
2
Jumlah RKPD yang diperkadakan
1
3
Jumlah RPJP Review yang diperdakan
1
4
Jumlah Aplikasi (SIPPD)
1
5
Jumlah penelitian yang dihasilkan
6
Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
5
3
3
2
2
500
300
300
200
200
3
4
4
4
4
5
3
3
2
2
166,67
75,00
75,00
50,00
50,00
Jumlah rapat BKPRD
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100
100
100
100
100
Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
3
2
2
2
2
0
1
2
2
1
0
50
100
100
50
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
27
Target Renstra SKPD Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke -
Rasio Capaian pada Tahun ke -
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah rapat evaluasi bulanan
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
10
Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
11
Jumlah Rapat evaluasi tahunan dan rencana anggaran tahun berikutnya
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
12
Jumlah LKPJ
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
13
Jumlah Rakor DAK dan TP
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
14
Jumlah Rakor PM2L
3
3
3
3
3
3
100
0
0
0
0
15
Jumlah Rakor Penanggulangan Kemiskinan
3
3
3
3
3
3
100
0
0
0
0
16
Jumlah Rakor MDGs
2
2
2
2
2
2
100
0
0
0
0
9
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
1
1
1
1
1
28
Target Renstra SKPD Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke -
Rasio Capaian pada Tahun ke -
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
100
0
0
0
0
17
Jumlah Rakor Desa Tertinggal
2
2
2
2
2
18
Jumlah Rakor Pengendalian Inflasi
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
19
Jumlah Rakor makro dan Mikro
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
20
Jumlah Rakor Bidang Ekonomi
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
21
Jumlah Rakor Bidang Sarana prasarana
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
22
Jumlah Rakor Pemkesra
4
4
4
4
4
100
0
0
0
0
23
Jumlah Rapat internal Bappeda
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
24
Jumlah Monev Pembangunan daerah
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
4
29
Target Renstra SKPD Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke -
Rasio Capaian pada Tahun ke -
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
70%
80%
90%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
25
Prosentase Program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD
26
Jumlah Kerjasama antar daerah
1
2
2
2
2
27
Jumlah Musrenbang Kecamatan
6
6
6
6
6
28
Jumlah Forum Bappeda
1
1
1
1
1
29
Jumlah Musrenbang kabupaten
1
1
1
1
1
30
Jumlah Koordinasi penanaman modal
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
31
Jumlah pegawai yang terlatih
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
32
Jumlah SOP yang tersusun
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
30
Target Renstra SKPD Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke -
Rasio Capaian pada Tahun ke -
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
33
Jumlah Anggaran
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
31
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
2
Rata-rata Pertumbuhan
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
519.445.000
852.695.000
580.615.000
551.399.357
653.784.610
454.314.353
772.684.571
489.644.722
524.704.989
567.760.819
87,46
90,62
84,33
95,16
86,84
11,45
12,20
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000
1.982.000
2.000.000
1.710.000
840.000
995.000
2.000.000
816.000
150.000
49,75
-
100
47,72
17,86
-16,34
2
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.300.000
54.099.500
59.600.000
61.379.500
64.469.110
35.104.553
41.144.152
54.701.126
57.538.263
72,68
-
69,03
89,12
89,25
7,55
3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.162.600
51.285.000
84.912.000
86.384.000
-
35.629.800
73.390.500
78.112.000
-
77,18
-
86,43
90,42
-
-5,40
4
Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
910.000
970.000
900.000
250.000
10.440.000
-
149.000
-
5.938.000
-
-
16,56
-
56,88
1000,79
30.100.000
31.300.000
31.300.000
39.650.000
39.600.000
28.575.000
28.920.000
39.503.000
37.248.000
94,93
-
92,40
99,63
94,06
7,63
-
-
0
-
85.801.000
-
0
-
77.796.750
-
90,67 94,54
5 6 7
Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
20.500.000
16.700.000
18.700.000
21.655.000
18.300.000
9.875.000
18.700.000
19.215.000
17.300.000
48,17
-
100
88,73
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33.572.000
33.572.000
30.000.000
35.167.500
41.619.500
33.572.000
30.000.000
35.164.250
41.619.500
100,00
-
100
99,99
100
6,23
29.750.000
27.212.500
20.000.000
25.000.000
25.000.000
28.220.000
20.000.000
23.540.000
24.975.000
94,86
-
100
94,16
99,90
-2,51
7.366.000
4.048.000
34.048.000
10.000.000
9.850.000
811.000
2.570.000
9.257.500
9.850.000
11,01
-
7,55
92,58
100
155,98
63.000.000
279.818.000
15.000.000
-
85.000.000
61.950.000
15.000.000
-
73.238.000
98,33
-
100
-
86,16
8.594.056
7.844.000
7.000.000
1.800.000
1.800.000
5.544.000
7.000.000
1.800.000
1.800.000
64,51
-
100
100
100
5.000.000
5.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
0
-
-
100,00
-
-
-
-
-
-
-
85,62
91,92
81,79
11 12 13 14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.520.000
-
0
-
-
630.000
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
48.684.000
45.305.000
49.620.000
64.656.000
64.675.000
36.346.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
-
-
0
-
-
25,00
42.483.000
59.432.000
52.899.000
74,66
32
-1,56
-23,44
8,23
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
2 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
172.986.344
293.559.000
222.535.000
203.747.357
206.390.000
172.062.000
208.288.070
203.164.113
167.408.306
99,47
-
93,60
99,71
81,11
9,59
-
-
82,97
93,87
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pembangunan rumah jabatan
-
-
-
-
2
Pembangunan rumah dinas
-
-
-
-
3
Pembangunan gedung kantor
-
-
4
Pengadaan mobil jabatan
-
-
-
98,16
-
-
-
95,31
5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Rata-rata Pertumbuhan
253.525.000
96.000.000
445.900.000
107.100.000
568.199.000
79.262.000
247.728.190
230.724.000,00
-
251.637.500
96.000.000
419.464.649
465.875.000
65.766.000
179.100.000,00
-
15.000.000
1.500.000
201.500.000,00
84.960.000
55.500.000
12.000.000,00
63.088.190
14.925.000
201.000.000,00
83.400.000
37.500.000
10.000.000
69.500.000
15.000.000,00
21.550.000
11.900.000,00
60.130.000
52.000.000
36.000.000
-
10.000.000
41.500.000
98.000.000
35.000.000,00
40.000.000,00
77,63
99,50
-
99,75
100
-
99,17
0
98,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,58
-
-
-
85,89
69,16
-
0
40.987.500
39.900.000,00
23.900.000
-
51.220.000
100
-
-
100
-
-
98,77
-
-
99,75
-
24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas /Operasional
25
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
-
-
-
-
26
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
20.800.000
22.150.000
16.575.000,00
35.262.000
32.080.000
27
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
20.800.000
16.575.000,00
30.286.000
22.185.750
57,45
-
-
24.000.000
-
81,99
-
46.900.000
100
94,07
-
36.000.000
99,26
-
21.550.000
232.535.750
100
-
100
33
-15,76
21,26
61,36
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
2 28 29 40 41 42 43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10.675.000
7.750.000
17.400.000,00
20.000.000
15.600.000
9.375.000
17.400.000,00
11.580.000
15.600.000
87,82
-
100
57,90
100
22,51
-
2.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.000.000
44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
30.600.000
7.350.000
29.325.000
6.900.000
95,83
93,88
1
Pengadaan mesin/kartu absensi
-
-
-
-
-
-
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
-
-
-
-
-
3
Pengadaan pakaian kerja lapangan
30.600.000
-
29.325.000
-
95,83
-
4
Pengadaan pakaian KORPRI
-
-
-
-
-
-
5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
7.350.000
-
6.900.000
-
93,88
-
-
IV
Program fasilitas pindah/purna Tugas PNS
-
-
1
Pemulangan pegawai yang pensiun
-
-
2
Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
-
-
3
Pemindahan tugas PNS
-
-
-
-
100
71,81
V
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 2
Rata-rata Pertumbuhan
11.000.000
11.000.000
-
50.000.000
10.500.000
10.500.000
13.500.000
13.500.000,00
6.500.000
2.000.000
6.500.000
2.000.000,00
64.263.000
80.000.000
-
-
11.589.000
36.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal
-
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
-
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
9.500.000
9.500.000
-
27.302.000
10.000.000
10.000.000
12.000.000
12.000.000
6.500.000
-
6.500.000
0
16.274.400
56.696.000
-
86,36
86,36
95,24
95,24
100
-
88,89
88,89
-
100
54,60
25,32
70,87
11.589.000
25.851.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
18,68
23,29
12,67
17,41
44,54
62,87
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
2 3
VI
1 2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
VII
1
2
3
4 5
VIII
1
Program Pengembangan Data / Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Profile Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rata-rata Pertumbuhan
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
50.000.000
64.263.000
80.000.000
11.589.000
36.000.000
27.302.000
56.696.000
11.589.000
25.851.500
54,60
-
70,87
100
71,81
44,54
-
-
4.500.000
1.000.000
3.500.000
1.051.760.800
7.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-
-
1.000.000
1.000.000
3.500.000
1.000.000
3.500.000
100
91,21
100
100
100
-
100
100
100
-
100
100
100
-
-
100
100
100
-
-
86,53
99,46
64,24
-
-
99,46
64,24
-
-
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-
-
1.000.000
1.000.000
100
-
99,33
87,08
1.000.000
100
177.675.400
1.044.677.800
261.254.000
192.533.700
205.391.550
114.142.218
-
-
-
-
-
-
-
206.500.000
177.675.400
173.926.800
192.533.700,00
205.391.550
114.142.218
-
-
-
-
-
-
93.180.000
-
-
91.480.000
-
-
-
-
98,18
-
-
784.200.000
-
-
779.271.000
-
-
-
-
99,37
-
-
-
-
300.000.000
222.498.500
6.385.000
206.500.000
174.380.800
300.000.000
1.000.000
4.500.000
222.498.500,00
239.400.000
690.106.000
682.250.000
326.640.000
680.960.000
236.920.000
239.400.000
690.106.000
682.250.000
326.640.000
680.960.000
236.920.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
680.843.800
99,74
-
86,53
-0,40
0,00
-17,86
-29,61
34,76
6,26
665.620.000
319.772.940
629.162.220
98,96
98,66
97,56
97,90
92,39
60,87
665.620.000
319.772.940
629.162.220
98,96
-
97,56
97,90
92,39
60,87
-
-
35
-2,78
57,48
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
2 IX 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
2
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
3
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Rata-rata Pertumbuhan
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
110.000.000
298.536.000
124.250.000
-
59.559.000
90.265.000
86.988.700
86.022.000
-
53.841.400
82,06
29,14
69,23
-
90,40
110.000.000
187.236.000
80.000.000
-
-
90.265.000
47.017.000
-
-
82,06
-
58,77
-
-
-
-
-
-
59.559.000
-
53.841.400
19,25
20,63
111.300.000
44.250.000
39.005.000
88,15
-
90,40
X
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
510.619.200
810.000.000
535.482.000
190.000.000
1.061.045.650
574.169.000
-
464.412.000
654.021.900
428.237.100
1.010.990.105
405.569.675
-
-
-
90,95
80,74
79,97
95,28
70,64
-
2
Penyusunan Rancangan RPJPD
-
-
-
-
3
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
-
-
-
-
4
Penetapan RPJPD
-
-
-
-
5
Penyusunan Rancangan RPJMD
409.540.000
-
389.030.000
-
6
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
-
-
-
-
7
Penetapan RPJMD
-
-
-
-
8
Penyusunan Rancangan RKPD
22.800.000
25.000.000
25.000.000
29.800.000
24.716.000
22.799.000
24.928.000
29.146.500
19.828.000
100
-
99,71
97,81
80,22
2,95
9
Penyelenggaraan Musenbang RKPD
275.756.200
250.000.000
243.000.000
212.235.000
156.366.400
231.739.000
198.542.900
204.027.955
141.476.000
84,04
-
81,70
96,13
90,48
-12,78
10
Penetapan RKPD
48.809.000
35.000.000
30.070.000
20.160.000
21.505.000
48.735.000
25.560.000
20.160.000
18.383.000
99,85
-
85,00
100
85,48
-17,17
11
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
30.000.000
30.000.000
-
-
0
-
-
-
-
30.000.000
30.000.000
199.840.000
52.983.000
28.049.200
195.975.000
37.192.900
-
93,50
98,07
70,20
250.000.000
177.412.000
189.470.650
318.598.600
151.157.000
172.650.650
188.689.775
-
85,20
91,12
59,22
12
13
14
Koordinasi Penyusunanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
163.254.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
161.139.000
94,99
98,70
36
24,76
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
Rata-rata Pertumbuhan
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
XI
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
99.400.000
140.000.000
28.811.500
39.525.000
119.562.800
98.400.000
133.638.000
17.268.700
35.540.000
100.492.425
98,99
95,46
59,94
89,92
84,05
50,28
59,32
1
Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.525.000
119.562.800
35.540.000
100.492.425
59,94
89,92
84,05
89,79
98,88
85,62
68,71
74,62
98,88
91,93
2 3
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
99.400.000
98.400.000
4
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
25.000.000
5
Penyusunan tabel input output daerah
115.000.000
-
-
-
-
6
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
-
-
-
-
7
Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
-
-
-
-
8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
-
-
-
84.200.000
145.211.000
83.255.474
124.326.175
XII 1 2 3
4
Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Master Plan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
114.400.000
60.000.000
28.811.500
249.731.000
114.400.000
17.268.700
113.694.500
47.698.000
224.221.000
113.694.500
60.000.000
98,99
99,38
79,50
99,38
198.628.000
84.200.000
104.711.000
182.628.000
83.255.474
96.261.175
91,94
51.103.000
-
40.500.000
41.593.000
-
28.065.000
81,39
69,30
XIII
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
-
-
-
-
145.000.000
-
-
-
-
142.235.425
98,09
1
Koordinasi Perencanaan Master plan Prasarana Perhubungan Daerah
-
-
-
-
145.000.000
-
-
-
-
142.235.425
98,09
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
37
Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Uraian
2 XIV
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Jumlah
Rata-rata Pertumbuhan
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Anggar an
Reali sasi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
123.909.000
30.000.000
39.825.000
47.869.000
-
113.660.000
21.035.000
35.808.100
41.853.428
91,73
70,12
89,91
87,43
123.909.000
30.000.000
39.825.000
47.869.000
113.660.000
21.035.000
35.808.100
41.853.428
91,73
70,12
89,91
87,43
3.809.409.000
3.120.337.000
2.433.586.007
2.897.869.000
3.209.413.020
2.662.153.222
2.325.143.158
2.447.671.035
84,25
85,32
95,54
84,46
1,88
-2,41
2.964.050.000
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
2.795.623.153
94,32
38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsife, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk pengembangan terwujudnya perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik di Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bidang Ekonomi, Bidang Statistik dan Litbang dan Bidang Sarana Prasarana melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Tantangan dan
peluang merupakan faktor yang menjadi perhatian
sungguh-sungguh bagi Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. . Adapun beberapa Tantangan dan peluang yang harus menjadi perhatian Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : a. Tantangan 1. Belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk pelaksanaan tupoksi Bappeda dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monev pembangunan yang lebih baik dan inovatif, dan belum ditunjang sistem informasi perencanaan yang handal. 2. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra BAPPEDA, RKPD, RKA & RAPBD. 3. Belum Bappeda
terwujudnya Kabupaten
sinergis
perencanaan
Kotawaringin
Barat
pembangunan dan
oleh
Perencanaan
Program/Kegiatan BAPPEDA 4. Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta melalui orientasi dari pelaksanaan tupoksi yang ada dilingkungan Bappeda 5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan Pemerintah secara cepat. 6. Belum optimalnya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. 7. Adanya pelaksanaan program kegiatan yang tergantung dengan penjadwalan dari Pusat (Provinsi, Bappenas) Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
39
b. Peluang a. Memiliki Pedoman/acuan standarisasi perencanaan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dapat terarah, terukur, efektif, efisiensi, akuntabel & berkelanjutan. b. Meningkatkan
peran
serta
dan
keterlibatan
stakeholders
pembangunan sampai dengan tingkat pemerintahan yang terendah dalam proses dan mekanisme perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang sisitematis, koordinatif dan partisipatif c. Bappeda lebih berperan secara responsive sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan pembangunan daerah secara makro d. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelengaraan Diklat Penjenjangan baik struktural maupun teknis fungsional. e. Adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. f.
Adanya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
g. Adanya mutasi dan promosi pegawai dilingkungan Bappeda sebagai upaya penyegaran dan motivasi peningkatan kinerja pegawai.
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Penetapan Tugasdan Fungsi Bappeda telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bappeda, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan pola perencanaan
pembangunan daerah, menurut
tingkat dan tahapannya; b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan tahunan daerah; c. Penyusunan program - program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut; d. Koordinasi perencanaan antar lnstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain; e. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
rencana
pembangunan
jangka
panjang,
jangka
menengah dan jangka tahunan; f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan lingkup daerah Kabupaten; g. Kerjasama
antar
Pemerintah
Kabupaten
dengan
Pemerintah
Kabupaten lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri; h. Koordinasi penelitian dan pengembangan lingkup Kabupaten; dan i. Melaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, rumah tangga Bappeda.
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
41
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bappeda mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai : a. Perencanaan pembangunan daerah pada skala Kabupaten; b. Pengelolaan
kawasan
dan
lingkungan
perkotaan
skala
Kabupaten; c. Pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten; d. Manajemen
dan
kelembagaan
pengembangan
wilayah
dan
kawasan skala Kabupaten; e. Pelayanan perkotaan skala Kabupaten; f. Pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten. 2. Pelaksanaan : a. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; b. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten; c. Kerjasama antara Kabupaten dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah; d. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten; e. Penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; f. Petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten; g. Petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten; h. Pedoman
dan
standar
pengembangan
pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten. 3. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulaupulau kecil skala Kabupaten; 4. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten; 5. Koordinasi
dan
konsultasi
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten; 6. Konsultasi
pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah
dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
42
7. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan, pelaksanaandan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten; 8. Monitoring dan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten; 9. Kebijakan penanaman modal skala Kabupaten; 10. Kebijakan statistik umum. 11. Sensus, survey antar sensus, survey berskala internasional, survey sosial dan ekonomi statistik dasar. 12. Koordinasi statistik antar sektoral. 13. Pengembangan jejaring statistik khusus. 14. Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. 15. Kebijakan bidang pemerintahaan dan kesra meliputi pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan rakyat 16. Kebijakan bidang ekonomi meliputi pertanian, pertambangan, energi, industri, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha 17. Kebijakan
bidang
sarana
dan
prasarana
meliputi
prasarana
perhubungan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup dan penataan ruang. Secara umum identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsipelayanan Bappeda adalah sebagai berikut : a. Belum memiliki Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Tata Ruang,Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ekonomi, Sarana dan Prasarana yang berbasis teknologi informasi. b. Penyajian Data dan Informasi Pembangunan Daerah belum optimal c. Belum
optimalnya
konsistensi
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan daerah d. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah. e. Belum optimalnya penanganan perencanaan dibidang penanaman modal. f. Belum
optimalnya
pelaksaan
tugas
dan
fungsi
penelitian
pengembangan pembangunan daerah
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
43
g. Sumber daya aparatur dan jabatan fungsional yang ada di Bappeda masih kurang dalam hal jumlah dan pengisian formasi. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode Tahun 2012-2016, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN JAYA” Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: a. Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu dan teknologi. b. Keadilan Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara arif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa indonesia masyarakat Kotawaringin Barat Khususnya. c. Jaya Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis,berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta hak azasi manusia. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: a. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan b. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang c. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat Dalam
mewujudkan
Visi
dan
Misi
pembangunan
2012-2016,
ditetapkan 4 (empat) Agenda Program Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
44
1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkelanjutan a. Bidang Perencanaan Pembangunan b. Bidang Pertanian c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah d. Bidang Kelautan dan Perikanan e. Bidang Kehutanan f.
Bidang Ketahanana Pangan
g. Bidang Perdagangan h. Bidang Industri i.
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
j.
Bidang Penanaman Modal
k. Bidang Pekerjaan Umum l.
Bidang Perhubungan
m. Bidang Lingkungan Hidup n. Bidang Penataan Ruang o. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa p. Bidang Komunikasi dan Informatika q. Bidang Pertanahan r.
Bidang Ketenagakerjaan
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan a. Bidang
Pemerintahan
Umum,
Adminitrasi
Keuangan
Daerahperangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3. Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
secara
Inklusif
dan
Berkeadilan a. Bidang Pendidikan b. Bidang Perpustakaan c. Bidang Kearsipan d. Bidang Kesehatan e. Bidang Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak f.
Bidang Sosial
g. Bidang Kepemudaan dan Pemasyarakatan Olahraga h. Bidang Perumahan i.
Bidang Ketransmigrasian
j.
Bidang Kebudayaan
k. Bidang KB dan Keluarga Sejahtera Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
45
4. Penegakan Pilar Demokrasi a. Bidang Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah b. Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian c. Bidang penataan adminitrasi kependudukan d. Bidang kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi a. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dasar acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan
Renstra K/L
dan Renstra Provinsi
adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode Tahun
2012-2016
kelembagaan,
sangat
ditentukan
ketatalaksanaan,
SDM
oleh
kesiapan
dan
sumber
pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf. Dalam menerapkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan
Nomor
penyusunan,
8
Tahun
pengendalian
2008 dan
Tentang
evaluasi
Tahapan,
Tatacara
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerahsebagai acuan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah. Indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian K/L dan Bappeda provinsi. Renstra K/L dan Bappeda provinsi harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di K/L dan Bappenda provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. b. Standart Pelayanan Minimal Standart pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh kementrian menjadiArahan Standar Pelayanan Minimal dibidang Penataan Ruang yang perlu mendapat perhatian antara lain:
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
46
1) Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100% untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan 90% untuk Kelurahan, sampai dengan 2014 Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang sebesar 100% sampai dengan 2014. 2) Izin Pemanfaatan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai denganPeraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota
beserta
rencana
rincinya
sebesar
100%
sampai dengan 2014. 3) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggarandi bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebesar 100% sampai dengan 2014 untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan 4) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/
kawasan
perkotaan
sebesar
25%
sampai
dengan
2014Guna mewujudkan standar pelayanan minimal bidang pentaan ruang, Bappeda akan bekerjasama dengan dinas Pekerjaan Umum melalui rapat koordinasi BKPRD untuk sinkronisasi pencapaian SPM dimaksud 3.4. Telaahan
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan
Hidup
Strategis Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untukmentransformasikan ruang yang ada serta Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
47
tendensinya
menuju
ke
arah
suatu
struktur
ruang
dan
pola
pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dansasaran pembangunan.Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok
pemanfaatan
ruang
wilayah,
mewujudkan
keterpaduan,
keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dari kecenderungan
sisi
pengembangan
yang
terjadi
di
wilayah,
perkembangan
Kabupaten
Kotawaringin
dan Barat
memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perKotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah. Tujuan dari program Tata Ruang adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbanganpembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Guna mewujudkan program prioritas dimaksud Bappeda akan menyusun sistem informasi tata ruang daerah melalui teknologi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu peran BKPRD dalam penataan ruang wilayah akan ditingkatkan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 1. Optimalnya
peran
dokumen
perencanaan
pembangunan
(RPJP,RPJM, RKPD )daerah sebagai pedoman dalam penyusunan penganggaran RPJP,RPJM, RKPD 2. Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah belum optiamal 3. Dokumen tata ruang belum sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4. Belum oprimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksaan pembangunan daerah 5. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. 6. Belum optimalnya koordinasi perencaan penanaman modal Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Bappeda Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.Visi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas” Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan perubahan global dalam menghasilkan suatu perencanaan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkualitas, sinergis dan terintegrasi untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju dan sejahtera. Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Yang
Berkualitas,
mengandung pengertian bahwa sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat menjadi alternatif solusi terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria dalam kerangka mencapai visi tersebut diatas dengan kriteria sebagi berikut : a. Berbasis Kondisi Lokal; Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal yang bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mengakomodir terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat. b. Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional; Harus ada sinergi antara pusat dan daerah terhadap kerangka dan arah perencanaan pembangunan, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional ; Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
49
c. Mengakomodir Perubahan Global Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka pikir global yang bertindak untuk kepentingan lokal. Hal ini dimaksudkan
agar
perencanaan
pembangunan
daerah
dapat
memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan daerah dan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi Guna mewujudkan visi Bappeda 2012 – 2016 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Misi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 adalah :
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Mewujudkan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
yang
Berkualitas Misi Pertama, merupakan pernyataan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yang Profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel. Misi
Kedua,
merupakan
pernyataan
untuk
meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistim penganggaran pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik secara teknokratik, politik, partisipatif, top down maupun buttom up Misi
Ketiga,
Kotawaringin
Barat
merupakan untuk
pernyataan
mewujudkan
Bappeda
Kabupaten
terbangunnya
sistim
pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Menggunakan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
untuk
meningkatkan manfaat pengendalian dalam manajemen pembangunan daerah. sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan.
Kualitas
perencanaan
sangat
bergantung
pada
kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
50
komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan
kapasitas
masing-masing
dalam
individu
dalam
organisasi.
mengemban
Peningkatan
beban
tugas
profesionalisme
merupakan upaya peningkatan kinerja berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tujuan
disusunnya
mengoptimalkan
peran
Rencana
fungsi
Strategis
perencanaan
adalah
dalam
untuk
pembangunan
daerah, meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan selama lima tahun kedepan. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukan suatu kondisi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran atau objectives organisasi merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi,
sehingga
harus
disusun
secara
konsisten
dengan
perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya
dengan
pencapaian
kinerja
yang
diinginkan.
Sasaran
merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang akan ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga telah tercapai.
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
51
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Bappeda No 1
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah
1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP,RPJM, RKPD ) sebagai acuan penyusunan penganggaran
1. Jumlah RPJM yang diperdakan 2. Jumlah RKPD yang diperkan 3. Jumlah RPJP Review yang diperdakan 4. Jumlah aplikasi (SIPPD)
Target Kinerja sasaran pada tahun ke 1 2 3 4 5 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 1
2
3
4
Terlaksananya penelitian dan pengembanga n pembangunan daerah
2. penelitian dan pengembangan pembangunan daerah belum optimal
1. Jumlah penelitian yang dihasilkan
Terlaksanaany a tata ruang daerah
3. dokumen tata ruang belum sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro dan mikro
1. Jumlah rapat evaluasi bulanan 4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi 2. Jumlah penyelenggaraan rapat perencanaan dan koordinasi triwulan pelaksaan pembangunan 3. Jumlah Rapat evaluasi tahunan daerah
2. Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan 1. Jumlah rapat BKPRD 2. Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
dan rencana anggaran tahun berikutnya
4. Jumlah LKPJ Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
52
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
1
12
1
1
2
2
2
2
70%
80%
90%
100%
100%
1
2
2
2
2
2.Jumlah Musrenbang Kecamatan
6
6
6
6
6
3.Jumlah Forum BAPPEDA
1
1
1
1
1
5. Jumlah Rakor DAK dan TP 6. Jumlah Rakor PM2L 7. Jumlah Rakor penanggulangan Kemiskinan 8. Jumlah Rapat MDGs 8. Jumlah Rakor Desa tertinggal 10.Jumlah Rakor pengendalian Inflasi daerah 11.Jumlah Rakor Makro dan mikro 12.Jumlah Rakor Bidang Ekonomi 13.Jumlah rakor Bidang sarana prasarana 14.Jumlah Rakor Pemkesra 1.
Jumlah Rapat Internal Bappeda
Jumlah Monev pembangunan daerah 3. Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD 1. Jumlah kerjasama antar daerah 2.
5
Terlaksananya integrasi perencanaan sektoral antar kabupaten,
5. maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
53
propinsi Nasional 6
7
dan
Terlaksananya koordinasi perencanaan penanaman Modal tingkat kabupaten dan provinsi Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda
4.Jumlah musrenbang Kabupaten
1
1
1
1
1
optimalisasikoordinasi perencaan penanaman modal
1. Jumlah koordinasi penanaman modal
2
2
2
2
2
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda
1. Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi 2. Jumlah pegawai yang terlatih 3. Jumlah SOP yang tersusun 4. Jumlah Anggaran
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
54
1.3 Strategi dan Kebijakan Strategi
merupakan
langkah-langkah
yang
diambil
untuk
mencapai tujuan pelayananBAPPEDA. Perumusan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
didasarkan pada tujuan dan sasaran pelayanan
BAPPEDA dengan menggunakan analisis SWOT atau Force Field Analysis. Tabel 4.3. Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL NO. S1 S2 S3
NO. O1
KEKUATAN – S a. Struktur Organisasi yang jelas b. Sarana/Prasarana kerja yangcukup memadai c. Motivasi bekerja yang kuat
KELEMAHAN – W
d. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM Perencana W2 e. Kuantitas SDM yang kurang W3 memadai W4 f. Suasana kerja yang belum kondusif W5 g. Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang W6 h. Belum adanya sistem pengelolaan data base perencanaan i. Lemahnya pelaksanaan evaluasi FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG - O 1. Kesempatan pendidikan
O2
NO.
NO.
mengikuti dan
W1
T1
pelatihan
TANTANGAN – T 6. Kurangnya
pemahaman
masyarakat
(Bintek)
tentang
sistem
dan mekanisme perencanaan
2. Dukungan
data
Base
T2
pembangunan partisipatif
O3
keuangan dari DPKD
7. Tuntutan
dan
aspirasi
O4
3. Perkembangan Teknologi
semakin
beragam
dengan
4. Kerjasama dengan pihak lain
berbagai
kepentingan
dalam bidang perencanaan, penganggaran, O5
monitoring,
evaluasi dan penataan ruang 5. Komitmen
BAPPEDA
lain
untuk melaksanakan sistem perencanaan
T3
yang
semuanya harus ditampung dan diperhatikan
T4 T5
8. Sering berubahnya peraturan perundangan 9. Kurangnya koordinasi antar BAPPEDA 10. perbedaan
Adanya persepsi
mekanisme
tentang
perencanaan
pembangunan
antara
legislative dan eksekutif
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
55
Perumusan strategi Bappeda dalam pencapaian visi misi Bappeda antara lain: 1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berkualitas 2. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah yang terintergrasi antara pusat propinsi dan kabupaten didukung oleh data dan informasi yang akurat, falid serta perencanaan tataruang yang baik 3. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial, sarana prasarana, ekonomi dan tata ruang 4. Menyelenggarakan
penelitian
dan
pengembangan
pembangunan daerah. Perumusan kebijakan didasarkan pada hasil perumusan strategi. Penjabaran Sasaran, Kebijakan dan Program Pembagunan dapat diuraikan dalam matriks berikut ini : Tabel : Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan dan Program Sasaran Uraian Indikator (5) (6) Meningkatnya Jumlah koordinasi perencanaan Koordinasi pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah
Kebijakan (7) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sesuai dinamika permasalahan daerah
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Program (8) 1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4.Program Perencanaan Sosial dan Budaya
56
Terwujudnya kualitas pengembangan data dan informasi Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Pelaporan
Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan
1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan; 2. Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan
Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Jumlah Data, dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Pelaporan
Mengembangkan Sistem Informasi Teknologi dalam Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Pelaporan
Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti jenjang Pendidikan dan Latihan Formal / Non Formal Perencanaan Jumlah sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stekeholder;
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanan pembangunan
a. Meningkatkan sarana prasarana kantor dan komponen pendukung kelancaran operasional b. Mengembangkan sistem data base perencanaan
Tingkat ketersediaan Data Base perencanaan pembangunan 1.Rata-rata koordinasi evaluasi pembangunan pertahun 2.Rata-rata pelaksanaan Rakordal pembangunan pertahun 3.Rata-rata pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan pertahun
Melaksanakan koordinasi antar komponen pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
a.Program Perencanaan Pembangunan Daerah b.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.Program Pengembangan Data/Informasi a.Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan b.Program Perencanaan Pembangunan daerah
57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Deskripsi Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional selanjutnya adalah menuangkan strategi yang telah ditetapkanke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian
tujuan
yang
dapat
menggambarkan
skala
atau
tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut : I.
Sasaran
Strategis
:Meningkatnya
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah antara lain : A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan antara lain : 1. Penyusunan Rancangan RPJMD 2. Penyusunan Rancangan RKPD 3. Penyelenggaraan Musrenbang 4. Penetapan RKPD 5. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 6. Monitoring,
Evaluasidan
Pelaporan
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
58
B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan antara lain : 1. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh C. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan antara lain : 1. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi D. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan antara lain : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan E. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan darat II. Sasaran Strategis :Terwujudnya Kualitas Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Pelaporan antara lain : A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan antara lain : 1. Penyusunan Rancangan RPJMD 2. Penyusunan Rancangan RKPD 3. Penyelenggaraan Musrenbang 4. Penetapan RKPD 5. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 6. Monitoring,
Evaluasidan
Pelaporan
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan antara lain : 1. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
59
III. Sasaran
Strategis
:Terselenggaranya
Capacity
Building
SDMPerencanaan Pembangunan antara lain : A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan antara lain: 1. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan 2. Studi Komparasi Pembangunan Daerah 3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAPPEDA B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : 1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perencana Keuangan dan Manajemen Arsip Keuangan 2. Studi
Kebijakan
dan
Optimalisasi
Pengembangan
Teknologi
Informasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dan pembangunan e-Government C. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra-BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah 3. Studi
Assesment
kelembagaan
dan
komunitas
di
Kab
Kotawaringin Barat 4. Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Perencana
Kabupaten
Kotawaringin Barat 5. Bintek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPM-Des) IV. Kelompok sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi Perencanaan Pembangunan antara lain : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
60
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14. Penyediaan
Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu V. Kelompok
sasasaran
Meningkatkan
Basis
Data
PerencanaanPembangunan antara lain : A. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian kegiatan antara lain adalah : 1. Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen
Perencanaan
Pembangunan Daerah berbasis Website 2. Pendataan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) & Hand Book Perencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat 4. Pembentukkan Mapping Studio dan Pelatihan Teknis 5. Pembuatan Buku Saku/Pintar dan Visualisasi Pembangunan Daerah
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
61
6. Pengembangan
sistem
informasi
wilayah
perdesaan
Kab.
Kotawaringin Barat 7. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2006 – 2010 8. Identifikasi Kawasan Kumuh 9. Penyusunan Peta (basis data grafis) Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat 10. Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah 11. Pembuatan
Peta
Pembangunan
Dasar
Sistem
Digital
Informasi
dan
Photo
Geografis
Udara
(GIS)
dalam
Kabupaten
Kotawaringin Barat 12. Sistem Informasi Pelayanan Publik 13. Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil Usaha) Sektor Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 15. Inventarisasi dan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Listrik 16. Pengembangan Pendapatan
Sistem dan
Informasi
Belanja
Manajemen
Daerah
untuk
Anggaran Perencanaan
Pembangunan Daerah 17. Penyusunan PDRB Kabupaten dan Kecamatan, serta Analisis Potensi Ekonomi Kecamatan 18. Survey dan Analisis Statistik Sektoral 19. Up Dating Data Base SIM Jaringan Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat 20. Pembangunan studio Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 21. Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 22. Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 23. Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang Fisik berbasis Web 24. Penyusunan Informasi Bidang Perencanaan Ekonomi 25. Perencanaan Pengembangan ICT (Information and Communication Technology) 26. Penyusunan
Profil
Kelembagaan
P3A
dan
Kapasitas
Pengembangan Sumberdaya Air Kabupaten Kotawaringin Barat 27. Inventarisasi Perumahan Kumuh
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
62
28. Penyusunan
Sistem
Informasi
Sumber
Daya
Alam
dan
Lingkungan Kab.Kotawaringin Barat 29. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang/Aset BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat 30. Pengelolaan Tata Kearsipan dan Penyusunan Sistem Informasi Administrasi Umum VI. Kelompok
sasaran
Meningkatkan
koordinasi
monitoring
dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah antara lain : A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pembangunan 2. Penyusunan
Buku
Biru
(Evaluasi
Progam
Pembangunan
Perdesaan) 3. Visualisasi Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
63
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program dan Program Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (5)
(6)
Data Capaia n pada Tahun-1 Tahun Awal Perenc Rp anaan target (7)
(8)
(9)
1
642.192.900, 00
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
targe t
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra BAPPEDA Penanggun BAPPEDA g-jawab target Rp (18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
Program Tujuan 1 Tersusunnya perencanaan pembanguna n daerah
Sasaran 1 Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP,RPJM, RKPD ) sebagai acuan penyusunan penganggaran
....... 1.Jumlah RPJM yang diperdakan 2.Jumlah RKPD yang diperkan
06012 1
01.21. 08
01.21. 3.Jumlah RPJP 09 Review yang diperdakan 01.21. 12 01.21. 13 01.21. 13
01.21. 14 4.Jumlah
Program perencanaa n Daerah Kegiatan: 1.Penyusun an RKPD 2.Penyeleng garaan musrenban g BAPPEDA 3. Penetapan RKPD 4. Koordinasi Penyusunan LKPJ 5. Monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaa n rencana Pembangun an Daerah 6.Pemelihar aan Dan Pengemban gan Sistem Informasi Perencanaa n Daerah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23.341.600,0 0 1 189.473.700, 00 22.661.500,0 0 36.203.300,0 0 170.512.800, 00
1
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
200.000.000, 00
64
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
aplikasi (SIPPD) 06.01. 15
01.15. 02
Terlaksanany a penelitian dan pengembang an pembanguna n daerah
Optimalisasi Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Program dan Program Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (5)
(6)
Data Capaia n pada Tahun-1 Tahun Awal Perenc Rp anaan target (7)
(8)
Program pengemban gan data/inform asi Kegiatan: Penyusunan dan pengumpula n data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaa n
(9)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
targe t
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra BAPPEDA Penanggun BAPPEDA g-jawab target Rp (18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
171.021.200, 00
171.021.200, 00
1. jumlah Penelitian yang dihasilkan
3
2. Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dlm perencanaan
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2. 3. Terlaksanaan Mensinergikan ya tata ruang dokumen tata daerah ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
1. Jumlah rapat BKPRD
01.18. Program 02 Perencanaan Pengembang an Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
2. Jumlah dokumen tataruang yang 01.18. Kegiatan: 02 tersusun Koordinasi penetapan rencana Pengembang an Wilayah Strategis dan cepat
4
3
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
947.175.480, 00
947.175.480, 00
65
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program dan Program Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (5)
(6)
Data Capaia n pada Tahun-1 Tahun Awal Perenc Rp anaan target (7)
(8)
(9)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
targe t
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra BAPPEDA Penanggun BAPPEDA g-jawab target Rp (18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
tumbuh Terlaksanany a pengendalian dan evaluasi perencanaan pembanguna n makro dan mikro
optimalisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
1. Jumlah rapat evaluasi bulanan 2. Jumlah penyelenggaraa n Rakor triwulanan 3. Jumlah rapat evaluasi tahunan dan rencana 01.21. anggaran 13 tahun berikutnya 4. Jumlah LKPJ
Koordinasi Penyusunan LKPJ
Koordinasi perencanaan pembanguna n bidang sosial dan budaya
8
8
8
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3 2
3 2
3 2
3 2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3 3
01.22. 04
01.24. 01
36.203.300,0 0
Koordinasi perencanaa n pembangun an bidang ekonomi Koordinasi penyusunan
103.661.400, 00
2 2
2
8. Jumlah Rapat MDGs 9. Jumlah Rapat Desa Tertinggal 10. Jumlah rakor pengendaliaan inflasi daerah 11. Jumlah rakor makro dan mikro
8
3
Koordinasi perencanaan 01.23. pembanguna 5.Jumlah 03 n bidang Rakor DAK dan sosial dan TP budaya 6. Jumlah rakor PM2L 7. Jumlah rakor Penanggulanga n kemiskinan
8
103.661.400, 00
1 4
4
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
66
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
14.Jumlah rakor pemkesra
15 jumlah rapat internal Bappeda
(5)
(6)
Data Capaia n pada Tahun-1 Tahun Awal Perenc Rp anaan target (7)
01.23. 03
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
targe t
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
140.096.700, 00
4
4
4
4
1
12
1
1
2
2
2
2
80%
90%
100%
100%
2
2
2
2
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
(8)
master plan prasarana perhubunga n daerah
12. Jumlah rakor bidang ekonomi 13, Jumlah rakor bidang sarana prasarana
Indikator Kinerja Program dan Program Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra BAPPEDA Penanggun BAPPEDA g-jawab target Rp (18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
4
Koordinasi perencanaa n pembangun an bidang sosial dan budaya
12 103.661.400, 00
01.21. Monitoring, 13 evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembanguna n daerah
70%
Program Peningkatan Kerjasama Antar 01.06. Pemerintah 01 Daerah
1
16. jumlah monev pembangunan daerah 17 prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD Terlaksanany a Integrasi perencanaan sektoral antar Kabupaten, Propinsi dan Nasional
Maksimalisasi koordinasi sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional
1. kerjasama antar daerah
2. Jumlah musrenbang kecamatan 3. Jumlah
1.
562.100,00
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
67
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3) forum BAPPEDA
4.Jumlah Musrenbang kabupaten Terlaksanany a koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat kabupaten dan provinsi
Optimalisasi koordinasi perencanaan penanaman modal
Meningkatny a kapasitas kelembagaan Bappeda
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda
Jumlah koordinasi penanaman modal
1. Jumlah sarana prasarana yang terpenuhi 2. Jumlah pegawai yang terlatih 3. Jumlah SOP yang tersusun 4. Jumlah anggaran
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program dan Program Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (5)
(6)
Data Capaia n pada Tahun-1 Tahun Awal Perenc Rp anaan target (7)
(8)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA 06.01. Program 15 Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi Kegiatan: 01.15. Koordinasi 05 perencanaan dan pengembanga n penanaman modal
(9)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2
Tahun-4
Tahun-5
targe t
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
1
2
Tahun-3
1
77.295.800,0 2 0
1
1
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir periode Renstra BAPPEDA Penanggun BAPPEDA g-jawab target Rp (18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
1
2
2
2
77.295.800,0 0
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
68
5.2. Matriks Uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Matrik Program dan
Kegiatan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Bappeda
Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016berikut :
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
69
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakanuntuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapaitujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikanrambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yangdiukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai denganyang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkaninformasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebihmenggambarkan mengenai kinerja organisasi. Dengan adanya indikator kinerja,perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakanuntuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapatdicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerjaakan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindaripenetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikansecara objektif keberhasilannya. Indikator
Kinerja
Utama
Bappeda
dalam
rangka
mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yaitu:
No
Indikator Kinerja
Target Kinerja sasaran pada tahun ke
1 1
2 -
3 -
4 -
5 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah penelitian yang dihasilkan
3
1
1
1
1
Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan 3. Jumlah rapat BKPRD
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
1
2
4.
Jumlah RPJM yang diperdakan Jumlah RKPD yang diperkan Jumlah RPJP Review yang diperdakan Jumlah aplikasi (SIPPD)
Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun Jumlah rapat evaluasi bulanan Jumlah
1
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tersedianya dokumen perencanaan Jangka menengah daerah periode PJP II
Perencanaan teknokratik berbasis penelitian
yang hasil
Penataan Ruang yang optimal Menjamin perwujudan perencanaan pada tingkat implementasi
70
penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan Jumlah Rapat evaluasi tahunan dan rencana anggaran tahun berikutnya Jumlah LKPJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
12
1
1
2
2
2
2
70%
80%
90%
100%
100%
1
2
2
2
2
Jumlah Musrenbang 6 Kecamatan Jumlah Forum SKPD 1
6
6
6
6
1
1
1
1
Jumlah musrenbang Kabupaten
1
1
1
1
1
Jumlah koordinasi penanaman modal Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah pegawai yang terlatih Jumlah SOP yang tersusun Jumlah Anggaran
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
3 Jumlah Rakor DAK dan TP 3 Jumlah Rakor PM2L 3 Jumlah Rakor penanggulangan Kemiskinan 2 Jumlah Rapat MDGs 2 Jumlah Rakor Desa tertinggal 2 Jumlah Rakor pengendalian Inflasi daerah 1 Jumlah Rakor Makro dan mikro 4 Jumlah Rakor Bidang Ekonomi 4 Jumlah rakor Bidang sarana prasarana 4 Jumlah Rakor Pemkesra 12
5.
6 7.
Jumlah Rapat Internal Bappeda Jumlah Monev pembangunan daerah Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD Jumlah kerjasama antar daerah
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
sesuai target Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Terwujudnya perencanaan berkualitas
yang
Meningkatnya jumlah investasi daerah
71
Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas dirinci dalam 5 (lima) unit organisasi yakni sebagai berikut: 1. SEKRETARIAT a. Tugas Melaksanakan sebagian tugas Bappeda daerah lingkup kesekretariatan(Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Keuangan dan Perencanaan serta Pengendalian Program) b.
Fungsi 1. Pelaksanaan penyusunan rencanakerja kegiatan kesekretariatan 2. Pelaksanaan kesekretariat Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan perencanaan serta pengendalian program. 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, program,evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan 4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
c.
Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional dan tepat waktu 2. Jumlah dokumen administrasi umum, perkantoran, kepegawaian, keuangan di lingkungan Bappeda yang disusun secara baik dan tepat waktu 3. Rasio jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis dengan peningkatan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 4. Jumlah rapat-rapat koordinasi internal Bappeda dalam rangka penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja serta laporan keuangan.
2. BIDANG SARANA DAN PRASARANA a. Tugas menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sarana Prasarana Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup b.
Fungsi 1. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan; 3. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi;
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
72
4. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang; 5. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. c.
Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan bidang perencanaan bidang sarana dan prasarana yang disusun secara jelas, komprensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 2. Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana
kota/desa
yang
disusun
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan dan kaidah-kaidah akademik. 3. Jumlah
konsep
(draft)
pedoman/panduan/petunjuk
teknis
perencanaan yang menjadi rujukan BAPPEDA yang terkait dengan lingkup tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota/desa dalam menyusun berbagai sektor perencanaan 4. Jumlah BAPPEDA dalam lingkup tata ruang, sumber daya alamdan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota/desa yang mampu menyusun
Rencana strategik dan
Rencana Kerja secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 5. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan BAPPEDA dalam lingkup tata
ruang
infrastruktur
,sumber dan
daya
alam
prasarana
dan
lingkup
kota/desa
hidup
dalam
serta rangka
penyusunan penyusunan berbagai sektor perencanaan.
3. BIDANG EKONOMI a. Tugas Menyusunbahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang
Pertanian,
Perikanan/Kelautan,
Kehutanan,
Industri,
Pertambangan dan Energi, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan/Pajak, dan Pariwisata.
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
73
b.
Fungsi 1. Perumusan
dan
pedoman/petunjuk pembangunan
di
penyiapan
dan
kebijakan
Bidang
Kehutanan, Industri,
bahan
penyusunan
teknis
Pertanian,
perencanaan
Perikanan/Kelautan,
Pertambangan dan Energi, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia
Usaha,
Investasi/Penanaman
Modal,
Keuangan,
Pendapatan/Pajak, dan Pariwisata. 2. Pengoordinasian
penyusunan
perencanaan
pembangunan
di
daerah di Bidang Pertanian dan Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan,
Pertambangan
dan
Sinergi,
Industri
dan
Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan
Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal,
Keuangan, Pendapatan/Pajak dan Pariwisata. 3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di Bidang Pertanian
dan
Peternakan,
Perikanan/Kelautan,
Kehutanan,
Pertambangan dan Energi, Industri dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan/Pajak dan Pariwisata. 4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas. c.
Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan bidang perencanaan
bidang
ekonomi
yang
disusun
secara
jelas,
komprensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 2. Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup Pertanian dan Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Industri dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan
Dunia Usaha, Investasi/
Penanaman
Pendapatan/Pajak
Modal,
Pariwisata.yang
disusun
Keuangan,
berdasarkan
peraturan
dan
perundang-
undangan dan kaidah-kaidah akademik. 3. Jumlah
konsep
(draft)
pedoman/panduan/petunjuk
teknis
perencanaan yang menjadi rujukan BAPPEDA yang terkait Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
74
dengan lingkup Pertanian dan Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan,
Pertambangan
dan
Energi,
Industri
dan
Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan
Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal,
Keuangan, Pendapatan/Pajak dan
Pariwisata dalam menyusun
berbagai sektor perencanaan. 4. Jumlah BAPPEDA dalam lingkup bidang ekonomi yang mampu menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kerja secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 5. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan BAPPEDA dalam lingkup bidang ekonomi dalam rangka penyusunan penyusunan berbagai sektor perencanaan 4. BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Tugas Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerahbidang Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat. b.
Fungsi 1. Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan; 2. Menyusun
kebijakan
perencanaan
kebijakan
pembangunan
pembangunan
aparatur
daerah; 3. Menyusun
di
Bidang
Kesehatan,
Pendidikan, Ketentraman, Kependudukan dan Mental Spiritual. c.
Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan bidang perencanaan bidang pemerintahan , aparatur dan kesejahteraan rakyat yang disusun secara jelas, komprensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 2. Jumlah
konsep
(draft)
kebijakan
teknis
dalam
lingkup
pemerintahan ,aparaturdan kesejahteraan rakyat yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah akademik. 3. Jumlah
konsep
(draft)
pedoman/panduan/petunjuk
teknis
perencanaan yang menjadi rujukan BAPPEDA yang terkait Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
75
dengan lingkup pemerintahan aparatur dan kesejahteraan rakyat dalam menyusun berbagai sektor perencanaan 4. Jumlah BAPPEDA dalam lingkup bidang pemerintahan,aparatur dan kesejahteraan rakyat yang mampu menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kerja secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 5. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan BAPPEDA dalam lingkup bidang pemerintahan ,aparaturdan kesejahteraan rakyatdalam rangka penyusunan penyusunan berbagai sektor perencanaan 5. BIDANG STATISTIK DAN LITBANG a. Tugas Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang statistik, sensus, survey berskala nasional, survey sosial dan ekonomi koordinasi statistik antar sektoral dan pengembangan jejaring statistik khusus serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan pembangunan daerah. b.
Fungsi 1. Pengembangan statistik skala Kabupaten dan jejaringnya; 2. Melaksanakan statistik dasar dan survey antar sensus skala kabupaten, survey berskala nasional, survey sosial dan ekonomi; 3. Mengkoordinasikan statistik sektoral skala Kabupaten; 4. Melakukan
dan
mengkoordinasikan
penelitian
dan
pengembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya c.
Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan bidang statistik,
pelaporan
dan
litbangyang
disusun
secara
jelas,
komprensif, terpadu, rasional dan tepat waktu. 2. Jumlah konsep (draft) kebijakan teknis dalam lingkup statistik, pelaporan dan litbang yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah akademik. 3. Jumlah
konsep
(draft)
pedoman/panduan/petunjuk
teknis
perencanaan yang menjadi rujukan BAPPEDA yang terkait Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
76
dengan lingkup statistik, pelaporan dan litbang dalam menyusun berbagai sektor perencanaan 4. Jumlah BAPPEDA dalam lingkup bidang statistik dan pelaporan yang mampu menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan yang ,komprehensif, terpadu, rasional dan tepat waktu, yang berkaitan dengan substansi materi statistik dan tata cara pelaporan. 5. Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan BAPPEDA dalam lingkup bidang statistik, pelaporan dan litbang dalam rangka penyusunan berbagai perencanaan yang berkaitan dengan materi statistik dan tata cara pelaporan
Pangkalan Bun,
Februari 2012
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs. W A H Y U D I, M. Si NIP 19630923 199003 1 010
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
77
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN KERANGKA PENDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TARGET KINERJA PROGRA
NO 1 1.
TUJUAN 2 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda
SASARAN 3 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
Target/ Output
Waktu (Bulan)
6
7
8
9
2012
2013 Target/ Output
Waktu (Bulan)
10 645.787.020,00
11
12
Rp.
2014 Target/ Output
Waktu (Bulan)
13 617.558.200,00
14
15
16 681.839.751,0
Rp.
Rp.
4 1.06.1.06.01.01
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Surat - Surat Bappeda Secara Keseluruhan dan 2 Orang Tenaga Administrasi
100 %
12 bulan
12 bulan
23.940.000,00
12 bulan
12 Bulan
30.474.000,00
12 bulan
12 Bulan
33.521.400,0
1.06.1.06.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya Komunikasi Listrik, Media Informasi Bagi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
100 %
12 Bulan
12 bulan
80.280.000,00
12 Bulan
12 bulan
90.960.000,00
12 Bulan
12 bulan
80.500.000,0
1.06.1.06.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya STNK dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua
100 %
1 mobil 17 motor
12 Bulan
19.731.500,00
1 mobil 17 motor
12 Bulan
35.700.000,00
1 mobil & 17 motor
12 Bulan
35.700.000,0
1.06.1.06.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jasa Administrasi Kantor dan Bank
100 %
12 Bulan
12 Bulan
41.990.000,00
12 Bulan
12 Bulan
80.642.000,00
12 Bulan
12 Bulan
88.706.200,0
1.06.1.06.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tenaga Cleaning Service, Tukang Kebun dan Belanja Peralatan Kebersihan
100 %
12 Bulan
12 Bulan
64.016.000,00
12 Bulan
12 Bulan
58.256.500,00
12 Bulan
12 Bulan
70.577.640,0
1.06.1.06.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pemeliharaan : Mesin Tik, Komputer,Note Book,dan Belanja Modal Jaringan Simkada
100 %
12 Bulan
12 Bulan
16.700.000,00
12 Bulan
12 Bulan
21.700.000,00
12 Bulan
12 Bulan
23.870.000,0
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
78
1.06.1.06.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis Kantor
100 %
12 Bulan
12 bulan
45.797.350,00
12 Bulan
12 bulan
57.033.500,00
12 Bulan
12 bulan
62.736.850,0
1.06.1.06.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 %
12 Bulan
12 Bulan
23.571.000,00
12 Bulan
12 Bulan
21.050.000,00
12 Bulan
12 Bulan
28.520.910,0
1.06.1.06.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Cetak Amplop Dinas, Kertas Kop, Spanduk dan Buku NCR Pembelian Alat Listrik dan Elektronik
100 %
12 Bulan
12 Bulan
9.850.000,00
12 Bulan
12 Bulan
10.000.000,00
12 Bulan
12 Bulan
11.918.500,0
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100 %
22 Unit
12 Bulan
134.156.500,00
21 Buah
12 bulan
18.172.200,00
24 Unit / Buah
12 bulan
30.000.000,0
0
12 Bulan
12 Bulan
2.861.251,0
1.06.1.06.01.01.13 1.06.1.06.01.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
100 %
12 Bulan
12 Bulan
2.364.670,00
1.06.1.06.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makan dan Minum Rapat
100 %
12 Bulan
12 Bulan
6.000.000,00
12 Bulan
12 Bulan
15.570.000,00
12 Bulan
12 Bulan
17.127.000,0
1.06.1.06.01.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi
100 %
12 Bulan
12 Bulan
177.390.000,00
12 Bulan
12 Bulan
178.000.000,00
12 Bulan
12 Bulan
195.800.000,0
1.06.1.06.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.1.06.01.02.03
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor
1.06.1.06.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas Operasional
100 %
6 Unit Roda Dua
1.06.1.06.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor
100 %
1.06.1.06.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
100 %
1.06.1.06.01.02.10
Pengadaan mebeleur
Terpenuhinya Perlengkapan Kantor
1.06.1.06.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
100 %
88 M2 / Tahun
1.06.1.06.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BBM/Gas dan Pelumas Kendaraan roda 4 (empat)
100 %
12 Bulan
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
456.800.000,00
1.214.722.000,00
0
0
1 Unit
6 Bulan
1.000.000.000,0
12 Bulan
90.000.000,00
0
1 mobil & 4 motor
9 Bulan
264.000.000,0
122 Buah
12 Bulan
175.900.000,00
0
20 Buah
12 Bulan
5 Buah AC Blower
3 Bulan
100.000.000,00
9 Buah
6 Bulan
121.000.000,0
100.000.000,0
0%
4.003.359.000,0
82.500.000,0
2 Unit
6 Bulan
3.000.000,00
0
77 Buah
12 Bulan
84.200.000,00
200 Buah
9 Bulan
12 Bulan
40.000.000,00
12 Bulan
12 Bulan
44.000.000,00
12 Bulan
12 Bulan
48.400.000,0
12 Bulan
33.000.000,00
12 Bulan
12 Bulan
65.800.000,00
12 Bulan
12 Bulan
65.800.000,0
0%
79
dan roda 2 (dua) 1.06.1.06.01.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.06.1.06.01.03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.06.1.06.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pakaian Dinas Harian
100 %
1.06.1.06.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian Adat Daerah
0%
1.06.1.06.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.05.02
Pemeliharaan Jaringan Air, Instalasi listrik, Instalasi telpon AC, mesin Potong Rumput, Tv Rehab Gedung Kantor
100 %
12 Bulan
12 Bulan
5.800.000,00
12 Bulan
12 Bulan
6.500.000,00
12 Bulan
12 Bulan
7.018.000,0
100 %
12 Bulan
12 Bulan
12.100.000,00
12 Bulan
12 Bulan
11.222.000,00
12 Bulan
12 Bulan
14.641.000,0
1 Unit
9 Bulan
1 Unit
9 Bulan
0%
0 19.600.000,00 49 Stel
3 Bulan
1.000.000.000,00 36.800.000,00
2.300.000.000,0
39.840.000,0
19.600.000,00
46 Stel
9 Bulan
18.400.000,00
49 Stel
9 Bulan
19.600.000,0
0
46 Stel
6 Bulan
18.400.000,00
46 Stel
6 Bulan
20.240.000,0
92.000.000,00
64.000.000,00 0
Terlatihnya Aparat Perencanaan
100 %
12 Bulan
12 Bulan
56.000.000,00
Bimtek Untuk Pegawai Bappeda
100 %
4 Orang/Tahun
12 Bulan
36.000.000,00
8 Orang/Tahun
12 Bulan
1.06.1.06.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
1.06.1.06.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06.1.06.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan Penyusunan LAKIP SKPD BAPPEDA
100 %
3 Eksemplar
12 Bulan
562.100,00
3 Eksemplar
12 Bulan
1.000.000,00
3 Eksemplar
12 Bulan
1.100.000,0
1.06.1.06.01.06.02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Laporan Keuangan Semesteran
100 %
3 Eksemplar
12 Bulan
549.250,00
3 Eksemplar
12 Bulan
251.000,00
3 Eksemplar
12 Bulan
251.000,0
1.660.600,00
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
64.000.000,00
70.400.000,0
8 Orang/Tahun
12 Bulan
2.251.000,00
70.400.000,0
2.561.000,0
80
2.
3.
4.
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksanaanya tata ruang daerah
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro dan mikro
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP,RPJM, RKPD ) Sebagai Acuan Penyusunan Penganggaran
Mensinergikan Dokumen Tata Ruang Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06.1.06.01.15
Program Pengembangan data/informasi
1.06.1.06.01.15.02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.1.06.01.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.01.18.02
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.01.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.04
Penetapan RPJPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 %
3 Eksemplar
12 Bulan
549.250,00
3 Eksemplar
12 Bulan
171.021.200,00
Tersedianya Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kab. Ktw Barat Hasil Kerja Sama Dengan BPS : Kobar Dalam Angka, Penduduk Kobar, PDRB Kobar, Distribusi Pendapatan Penduduk dan Profil Desa.
100 %
500 Buku
12 Bulan
171.021.200,00
100 %
4 Paket
12 Bulan
947.175.480,00
400 Buku
12 Bulan
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
0%
0
12 Bulan
131.794.700,00
4 Dokumen
12 Bulan
750.000.000,00
500 Buku
12 Bulan
12 Bulan
171.021.200,0
825.000.000,0
5 Dokumen
12 Bulan
972.168.110,00
1 Dokumen
1.210.000,0
171.021.200,0
750.000.000,00
642.192.900,00
Dokumen Revisi RPJPD Kab. Ktw Barat Tahun 2006 2025
3 Eksemplar
131.794.700,00
947.175.480,00
Dokumen Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kab. Ktw Barat, Dokumen Perda RTRWP, dan Dokumen RDTRWK
1.000.000,00
825.000.000,0
965.053.409,0
100.634.000,00
81
1.06.1.06.01.21.05
Penyusunan rancangan RPJMD
Tersusunnya Rancangan RPJMD Bupati Baru Terpilih
0%
1.06.1.06.01.21.08
Penyusunan rancangan RKPD
Dokumen Rancangan RKPD
100 %
50 Eksemplar
12 Bulan
23.341.600,00
50 Eksemplar
12 Bulan
25.675.760,00
50 Eksemplar
12 Bulan
28.243.336,0
1.06.1.06.01.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terlaksananya Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten
100 %
3 Kegiatan
12 Bulan
189.473.700,00
3 Kegiatan
12 Bulan
183.622.000,00
3 Kegiatan
12 Bulan
229.263.177,0
1.06.1.06.01.21.10
Penetapan RKPD
Dokumen RKPD
100 %
100 Buku
12 Bulan
22.661.500,00
100 Buku
12 Bulan
24.927.650,00
100 Buku
12 Bulan
27.420.415,0
1.06.1.06.01.21.12
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati
100 %
1 Paket
12 Bulan
36.203.300,00
1 Paket
12 Bulan
36.308.700,00
1 Paket
12 Bulan
43.805.993,0
1.06.1.06.01.21.13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Monitoring Pengendalian Pembangunan, Rekap Keg. Pembangunan, dan Sistem Informasi Pelaporan Daerah
100 %
3 Kegiatan
12 Bulan
170.512.800,00
2 Kegiatan
12 Bulan
171.000.000,00
2 Kegiatan
12 Bulan
206.320.488,0
1.06.1.06.01.21.14
Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi
Efektifitas Pengendalian Pembangunan
100 %
1 Set
6 Bulan
200.000.000,00
1 Set
9 Bulan
430.000.000,00
1 Set
9 Bulan
430.000.000,0
1.06.1.06.01.22.01
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Terciptanya Desa Mina Bisnis Yang mempunyai produk unggulan dan kawasan yang berimbang antara mina bisnis dan pemukiman yang serasi
1.06.1.06.01.22.02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Tersusunnya Buku Indikator di Bidang Ekonomi
0%
1.06.1.06.01.22.04
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Tercapainya Koordinasi dan Sinergi Perencanaan Pertanian Arti luas, Perdagangan, Koperasi, Industri, Pertambangan, Dunia Usaha
100 %
1.06.1.06.01.22
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
100 %
0
1 Paket
12 Bulan
275.809.800,00
304.787.800,00
210.862.300,00
0
1 Paket
12 Bulan
250.000.000,0
1 Paket
12 Bulan
165.929.170,0
rakor, ratek
12 bulan
59.400.000,0
0 rakor, ratek
12 bulan
0
64.947.500,00
150 Buku
12 Bulan
150.844.700,00
rakor, ratek
12 bulan
54.000.000,00
585.266.580,0
82
1.06.1.06.01.22.05
Penyusunan tabel input output daerah
1.06.1.06.01.23
Program perencanaan pembangunan sosial budaya
1.06.1.06.01.23.03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Rekap Kegiatan PM2L dan Kemiskinan
100 %
2 Kegiatan
12 Bulan
103.661.400,00
1.06.1.06.01.23.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengendalian Permasalahan Sosial, Rekap Keg. Pemb. dan Evaluasi Pemb. Sosial dan Budaya
100 %
2 Kegiatan
12 Bulan
40.584.100,00
1.06.1.06.01.24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
1.06.1.06.01.24.01
5.
Terlaksananya koordinasi perencanaan penanaman Modal tingkat kabupaten dan provinsi
Optimalisasi Koordinasi Perencaan Penanaman Modal
1.16.1.06.01.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.1.06.01.15.05
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Tersusunnya Buku Tabel Input Output Kab. Ktw Barat
0%
0
100 Buku
12 Bulan
144.245.500,00
100 %
1 Paket
12 Bulan
140.096.700,00
JUMLAH
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016
100 %
1 Dokumen
12 bulan
77.295.800,00
3.613.685.000,00
12 Bulan
109.937.410,0
163.134.301,0
2 Kegiatan
12 Bulan
103.661.400,00
2 Kegiatan
12 Bulan
114.027.540,0
12 Bulan
12 Bulan
42.100.900,00
2 Kegiatan
12 Bulan
49.106.761,0
54.000.000,00 1 Paket
12 Bulan
77.295.800,00
Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal
1 paket
145.762.300,00
140.096.700,00 Kampanye, Advokasi, Edukasi dan Pendampingan PPSP, Pengembangan Lembaga dan Peraturan PPSP dan Penyusunan Rencana Strategis PPSP Kobar
99.943.100,00
54.000.000,00
100.000.000,0 1 Paket
12 Bulan
68.486.200,00
2 Kegiatan
12 bulan
68.486.200,00
100.000.000,0
77.295.800,0
2 Kegiatan
12 bulan
4.362.330.310,00
77.295.800,0
7.684.771.041,0
83