PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON
1/1/15
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Drs. Nasrudin Azis, SH.
Jabatan
: Walikota Cirebon
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Cirebon,
Maret 2015
Walikota Cirebon,
Drs. Nasrudin Azis, SH.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KOTA CIREBON No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.1.1
Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan
75%
1.2.1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan
1.2.2
Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masingmasing
Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi
1.2.3
2.1.1
Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional
Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama
Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun
2.1.2
Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD
80%
Peringkat 7 tingkat provinsi 0 kasus
75%
5 kasus/1000 PNS
Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%
100%
Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%
WDP
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
2.1.3
Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah
2.1.4
Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan
2.1.5
Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan
2.2.1
Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD
2.3.1
Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis
2.3.2
2.4.1
3.1.1
3.2.1
3.3.1
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95% Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon
TARGET 14/70
100 berkas
80 poin
PMA (280 M) PMDN (475 M)
Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90% jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja perintah sebesar 95%
80 poin
Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon
Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%
0 titik
Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%
Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan
Menurunnya tingkat pelanggaran perda
Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%
5%
80 poin
88% (1 peraturan egovernment)
38 sistem yang terbangun
0 kasus
22%
40 titik
9 kasus
No.
SASARAN STRATEGIS
3.4.1
Terwujudnya RW K-3
3.5.1
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
3.6.1
Tertatanya sektor informal
3.7.1
Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
4.1.1
Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan
INDIKATOR KINERJA Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana
Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun Rata-rata lama sekolah (13 tahun) Angka harapan hidup 71,1
4.2.1.
Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat
4.2.2.
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS
4.3.1.
Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi
Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018
4.4.1.
Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan
Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)
4.5.1.
Meningkatnya indeks daya beli masyarakat
TARGET 20%
9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan 50%
Tingkat waktu kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari 13 tahun di tahun 2011 11,5 tahun 2011 70,13 tahun 2011 66%
11 besar tingkat provinsi 35%
74 jenis
Indeks daya beli masyarakat Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018
391.567
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota Jumlah kasus
TARGET
4.6.1.
Menurunnya jumlah KK miskin
28,14%
4.7.1.
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4.8.1.
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
Penurunan PMKS 5% di tahun 2018
29.919 orang
4.9.1.
Terpenuhinya kesetaraan gender
Rasio gender di atas 30% perempuan
34%
5.1.1.
Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan
Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)
2,9%
5.1.2.
Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW
Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW
5%
6.1.1.
Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat
Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018
9,88%
26 kasus
Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun
68%
6.1.2.
Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman
Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha
0,4 Ha
6.1.3.
Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup
Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi
Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi
6.1.4.
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA
Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkatan persampahan sebanyak 80%
74%
Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%
5%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
6.2.1.
Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%
94%
6.2.2.
Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim
Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik
16 titik
6.2.3.
Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
Cakupan pelayanan air limbah domestik Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)
TARGET 98,10%
94% 69,58%
6.2.4.
Tersedianya sistem pengelolaan air minum
Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%
74%
6.3.1.
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus
6.4.1.
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%
6.4.2.
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah
15.056 rumah
6.4.3.
Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum
84%
26%
Program
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 45,353,961,565.00 Rp 35,963,609,896.00 Rp 2,703,462,100.00 Rp 1,688,146,025.00 Rp 7,898,113,272.00
Program
Anggaran
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp 1,540,123,300.00 Rp 37,816,412,216.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp 21,542,988,268.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp
260,000,000.00
Rp Rp Rp
1,606,492,000.00 322,499,900.00 1,490,096,250.00
Rp
360,727,024.00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
Rp
45,050,000.00
Rp
104,999,950.00
Rp Rp
37,789,900.00 7,481,803,500.00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp 13,863,856,500.00 Rp 177,500,000,000.00 Rp 652,645,000.00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir
Rp
191,450,000.00
Rp
3,618,577,000.00
Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum
Rp Rp Rp
150,753,500.00 5,310,861,000.00 1,759,488,500.00
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
Rp
1,771,137,000.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Rp
2,350,122,500.00
Rp 26,011,426,550.00 Rp 455,230,000.00 Rp 872,584,750.00 Rp Rp
1,537,805,594.00 1,180,000,000.00
Rp 16,617,362,000.00 Rp 610,000,000.00
Rp 21,260,471,655.00 Rp 14,225,467,000.00
Program
Anggaran
Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran Program Peningkatan Pelayanan UPTD Program Peningkatan Pelayanan Parkir Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Rp 39,477,769,500.00 Rp 3,353,860,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
404,000,000.00 88,045,000.00 60,500,000.00 606,480,000.00 188,625,000.00 240,470,000.00 234,540,000.00
Rp Rp Rp
1,874,497,100.00 491,608,000.00 1,459,604,000.00
Rp
75,000,000.00
Rp
309,075,000.00
Rp
239,336,500.00
Rp
148,720,000.00
Rp
50,000,000.00
Rp Rp Rp
249,040,000.00 986,820,000.00 51,780,000.00
Rp Rp Rp Rp
1,256,910,000.00 390,000,000.00 664,757,500.00 5,280,085,007.00
Rp Rp Rp
3,212,372,800.00 3,023,917,000.00 200,000,000.00
Rp
38,685,000.00
Rp
235,100,000.00
Rp
815,028,000.00
Rp
245,779,000.00
Program
Anggaran
Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum
Rp
5,000,000,000.00
Program Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Rp Rp
1,098,937,000.00 407,755,000.00
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Keluarga Berencana
Rp Rp Rp
480,162,800.00 744,051,000.00 115,331,000.00
Rp
62,285,000.00
Rp
113,315,000.00
Rp
308,705,000.00
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Rp
950,000,000.00
Rp
659,800,000.00
Rp
150,000,000.00
Rp
50,000,000.00
Rp
75,000,000.00
Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp
100,000,000.00
Rp
2,293,953,600.00
Rp
85,762,000.00
Rp
128,112,450.00
Rp
217,590,000.00
Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penataan dan Pelayanan Perijinan Program Pengembangan Nilai Budaya
Rp
249,999,900.00
Rp Rp
658,132,000.00 49,400,000.00
Rp Rp
710,678,800.00 340,985,000.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp Rp Rp
98,423,000.00 547,940,000.00 198,275,500.00
Rp
556,463,250.00
Program
Anggaran
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp
154,765,750.00
Rp Rp Rp
1,456,381,000.00 1,105,000,000.00 798,258,400.00
Rp
226,042,450.00
Rp Rp
55,532,500.00 240,803,000.00
Rp
259,439,250.00
Rp
264,380,000.00
Rp Rp
1,308,279,500.00 2,772,726,525.00
Rp
196,917,400.00
Rp
4,422,434,500.00
Rp
693,003,000.00
Rp
51,640,000.00
Rp
63,019,500.00
Rp Rp
686,899,200.00 2,092,768,400.00
Program penataan kelembagaan Program Pembinaan Pemerintahan Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat Program Pembinaan Administrasi Umum Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Program Kerukunan Umat Beragama Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Rp Rp Rp
718,348,500.00 470,646,000.00 2,326,390,500.00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,535,085,500.00 27,080,500.00 260,922,300.00 1,812,747,100.00 1,029,252,900.00 147,187,000.00
Rp
5,404,026,612.00
Rp
223,440,000.00
Program
Anggaran
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD Program Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program RW Bersih Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
104,140,000.00
Rp Rp Rp Rp
1,244,353,300.00 1,168,518,500.00 4,286,770,500.00 2,779,368,800.00
Rp
1,239,373,000.00
Rp
1,243,901,000.00
Rp
633,815,000.00
Rp Rp
372,260,000.00 3,166,955,580.00
Rp
2,843,697,000.00
Rp
1,214,941,000.00
Rp
140,994,000.00
Rp
1,571,955,450.00
Rp Rp
4,285,694,140.00 1,502,673,300.00
Rp Rp
424,533,500.00 405,997,200.00
Rp
389,326,000.00
Rp
151,264,450.00
Rp
81,200,950.00
Rp Rp
71,374,600.00 1,336,679,900.00
Rp
190,000,000.00
Rp
72,032,000.00
Rp Rp Rp
80,707,500.00 1,362,000,000.00 339,362,200.00
Rp
472,395,000.00
Program
Anggaran
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Program Pencegahan Penyakit Hewan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,113,336,500.00 2,315,013,000.00 225,708,500.00 314,833,500.00 414,245,000.00 160,745,500.00 177,253,250.00 454,712,500.00 4,797,202,000.00
Rp
599,073,000.00
Rp
72,855,000.00
Rp Rp Rp
138,820,000.00 63,016,000.00 259,560,000.00
Walikota Cirebon,
Drs. Nasrudin Azis, SH.