Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012 2012 Gemeente Glabbeek (NIS 24137) Grotestraat 33 3380 Glabbeek
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-1: Open communicatie De gemeente zorgt voor een duidelijke en open communicatie met alle inwoners en belanghebbenden. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-84: Duidelijke en open communicatie Een duidelijke en open communicatie voeren met alle inwoners. Zij moeten op de hoogte zijn van het gevoerde beleid. De burger moet weten welke keuzes er worden gemaakt en voor welke opties niet wordt gekozen. Belangrijke maar vooral vernieuwende initiatieven zetten we graag extra in de verf door ze ook kenbaar te maken via persberichten. Op regelmatige tijdstippen zullen we de burger informeren over langlopende en/of complexe dossiers zodat onze inwoners de stand van zaken kunnen opvolgen. De Glabbeklap, het informatieblad, zal de belangrijkste informatiebron voor de burger blijven. Het is een uitgelezen kanaal om beleidsthema's aan te halen. Actieplan AP-1: aankoopbeleid voor drukwerken Instellen van een kostprijsbewust aankoopbeleid voor drukwerken en Glabbeklap Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 20.000,00
0,00
Saldo -20.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-89: nieuwe website Een nieuwe website lanceren om een grotere én betere dienstverlening te bieden aan de bezoekers. Actieplan AP-10: nieuwe website Nieuwe website laten ontwerpen, met jaarlijkse uitbreidingen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.000,00
0,00
Saldo -3.000,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
1 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-2: Public Relations De gemeente verzorgt haar relatie met inwoners, verenigingen, personeel en mandatarissen Korte termijn beleidsdoelstelling KD-85: ontvangst van inwoners, personeel, mandatarissen Het gemeentebestuur ontvangt regelmatig gasten en vaak vinden er in de gemeente ook plechtige gelegenheden plaats zoals ontvangsten (huwelijks)jubilarissen, nieuwe inwoners, de ontvangst ter gelegenheid van het nieuwe jaar voor personeel en mandatarissen. Voor deze gelegenheden voorzien we een receptie. Ook voor occasionele gelegenheden dringt een eigentijds geschenk zich op (bekers, boeketten, geboortegeschenk, ...) Actieplan AP-2: ontvangst Organisatie van jaarlijkse ontvangst van nieuwe inwoners, van jubilarissen en van personeelsleden en mandatarissen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 7.000,00
0,00
Saldo -7.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-3: occasionele geschenken Aanbieden van occasionele geschenken naar aanleiding van speciale gebeurtenissen of evenmenten in de gemeente Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo -2.000,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
2 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-3: investeren in mensen De gemeente zorgt voor degelijke en aangepaste vormingen en opleiding voor het personeel en zorgt voor het aantrekken van deskundigen. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-86: vorming en opleiding Een efficiënt werkende organisatie door te investeren in gemotiveerd en goed opgeleid personeel. Ook moderne en vernieuwende werkmethoden worden door het personeel vlot overgenomen. In de toekomst moeten we daarom blijven investeren in opleidingen. Afhankelijk van de noodwendigheid, vacante plaatsen invullen via de vastgelegde selectieprocedure. Het juiste aantal mensen inzetten, met de juiste competenties, in de juiste functies, op het juiste moment, met de juiste inschatting van de kost. Actieplan AP-4: beroepsopleiding en vorming Voorzien van vorming en opleiding van het personeel Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo -2.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-5: inrichten examens Deskundigheid aantrekken door zorgvuldige afweging van competenties. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 5.000,00
0,00
Saldo -5.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-94: opleiding personeel opleiding personeel verbeteren van de kennis, het juiste gebruik van de machines en op de hoogte blijven van veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van machines. Actieplan AP-15: opleiding personeel Het volgen van opleidingen, studiedagen en deelnemen aan beurzen om op de hoogte te blijven van nieuwe technieken, machines, enz. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
0,00
Saldo -1.500,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
3 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-4: investeren in middelen De gemeente zorgt dat alle betrokkenen over voldoende middelen en logistieke ondersteuning beschikken. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-87: investering in middelen Investeren in (moderne) middelen in een moderne omgeving met voldoende materiële en logistieke ondersteuning. Bepalen van de diverse aankoopkorven. Actieplan AP-6: instellen aankoopbeleid van kantoormateriaal Instellen van een kostprijsbewust aankoopbeleid voor de aankoop van kantoormateriaal. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.000,00
0,00
Saldo -3.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-7: aankoop onderhoudsprodukten Instellen van een kostprijsbewust aankoopbeleid voor de aankoop van onderhoudsmateriaal Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.000,00
0,00
Saldo -3.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-8: aankoop water en koffie Instellen van een kostprijsbewust aankoopbeleid voor koffie en water voor personeel en mandatarissen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.750,00
0,00
Saldo -1.750,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-90: vervangen defect informaticamaterieel PC's schermen en printers vervangen indien ze defect zijn gemiddeld dient er jaarlijks 1 of 2 schermen, pc's of printers vervangen te worden die defect zijn. Actieplan AP-11: vervangen defect informaticamaterieel defecte apparaten vervangen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-91: aankoop software Software aankopen voor o.a. gebouwenbeheer om alzo een beter beheer toe te laten.
18/01/2012 14:52
4 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-12: aankoop software de nodige software (incl.opleiding) aankopen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-92: aankoop informaticamaterieel Pc's, schermen en printers vervangen die hun economische duurtijd gepasseerd zijn. Voor 2009 wordt een nieuwe Linux-server voorzien voor de financiële toepassingen en de verbinding met het rijksregister. Vanaf 2010 starten met de systematische vervanging van 2 à 3 toestellen per jaar Actieplan AP-13: aankoop informaticamaterieel apparaten vervangen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 9.000,00
0,00
Saldo -9.000,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-95: herorganisatie magazijn TD Herorganisatie van het magazijn in het kader van een betere werking van de dienst beperken van klachten van de bevolking en verbeteren veiligheid binnen de dienst Actieplan AP-16: aankoop exploitatiemateriaal aankopen van exploitatiemateriaal, voor onderhoud materiaal en voor algemene werking van de dienst Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 14.000,00
0,00
Saldo -14.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-17: verkeers- en veiligheidskledij onderhoud en aankoop van signalisatie- en veiligheidsklediij Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 10.000,00
0,00
Saldo -10.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-18: herstellingen materiaal jaarlijkse investeringen voor keuringen en herstellingen van materiaal, machines, voertuigen, enz. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 8.000,00
0,00
Saldo -8.000,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
5 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-19: huur machines op termijn afbouwen stapelen materiaal door plaatsing containers en huur machines die occasioneel door de dienst gebruikt worden. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-97: investeren in wagen- en machinepark investeren in wagen- en machinepark Vervangen van oude voertuigen en machines. Aankoop nieuwe voertuigen en machines om de werking van de dienst te verbeteren. Actieplan AP-21: aankoop exploitatiemateriaal aankoop van een exploitatiemateriaal om in te zetten bij wegeniswerken onderhoud van het openbaar domein. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 83.000,00
0,00
Saldo -83.000,00
Actieplan AP-22: aankoop heftruck aankoop heftruck ter vervanging van de oude heftruck Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
6 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-5: verbetering van de mobiliteit De gemeente zorgt voor een verbeterde mobiliteit en veiliger verkeer. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-88: duurzaam naar school Duurzaam naar school: Het patroon van het woon-school verkeer verandert fundamenteel. We verwachten 10% meer fietsers en 10% meer voetgangers op weg van en naar school. Actieplan AP-9: duurzaam naar school acties ondernemen zoals omschreven in het goedgekeurde actieplan. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo -500,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
7 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-6: Dierenbescherming De gemeente zorgt voor het dierwelzijn op zijn grondgebied. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-93: overeenkomst dierenbescherming Verzorging en huisvesting van zwervende, verloren en achtergelaten dieren verzekeren. Actieplan AP-14: toelage dierenbescherming Overeenkomst met dierenbescherming "De Schakel". Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.600,00
0,00
Saldo -1.600,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
8 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-7: mobiliteit en infrastructuur De gemeente zorgt voor een goede mobiliteit. De wegen en voet- en fietspaden worden degelijk onderhouden en indien nodig vernieuwd. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-98: verbeteren wegennet verbeteren en vernieuwen van het huidige wegennet (openbaar domein) beperken van klachten bewoners en eigen diensten beter kunnen inzetten voor kleine werken Actieplan AP-25: aankoop kleine materialen aankoop materialen voor kleine werken in eigen beheer en algemeen onderhoud van het openbaar domein Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 50.000,00
0,00
Saldo -50.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-26: onderhoudswerken door derden Jaarlijkse investeringen te voorzien voor vernieuwings- en onderhoudswerken aan het openbaar domein door derden en voegvullingen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 22.500,00
0,00
Saldo -22.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-27: functioneel fietsroutenetwerk aanleggen van een functioneel fietsroutenetwerk Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
34.411,20
Saldo 34.411,20
Actieplan AP-345: voegvullingen Onderhoud van voegvullingen langs kantstroken en tussen betonplaten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
9 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-8: investeren in gebouwen De gemeente zorgt voor een degelijk onderhoud van de bestaande gebouwen en voert aanpassingen uit waar nodig. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-96: onderhoud gebouwen blijvende investering voor onderhoud van de gebouwen beperken van de algemene slijtage Actieplan AP-20: onderhoud gebouwen aankoop materialen voor klein onderhoud van sanitair, verwarming, elektriciteit en algemeen onderhoud gebouwen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 11.500,00
0,00
Saldo -11.500,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
10 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-9: cultuur en ontspanning de gemeente ondersteunt en/of organiseert diverse projecten om de bevolking op gepaste wijze te ontspannen, kennis te laten maken met de gemeente en het culturele leven in de kijker te zetten. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-22: evalueren en bijsturen van bestaande activiteiten . Actieplan AP-105: culturele uitstap Organisatie van de jaarlijkse culturele uitstap. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-106: Open Monumentendag / Erfgoeddag Organisatie van Open Monumentendag. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-107: driejaarlijkse cultuurprijs Driejaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met de cultuurraad de cultuurprijs, in combinatie met een activiteit. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.150,00
0,00
Saldo -2.150,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-108: zesjaarlijkse cultuurbeurs Zesjaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met de cultuurraad en de verenigingen een cultuurbeurs. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.300,00
0,00
Saldo -1.300,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-109: kunstproject Organisatie van een crea- en sportkampen waarbij kinderen en jongeren in contact komen met allerlei kunstvormen (i.s.m. jeugd- en sportdienst) Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.270,00
550,00
Saldo -1.720,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-365: Organisatie van seniorennamiddag i.s.m. OCMW en sportdienst Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten
Saldo
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
Saldo
11 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012 750,00
Gemeente Glabbeek 0,00
-750,00
0,00
2012 0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-23: verschillende doelgroepen kunnen deelnemen aan een cultureel aanbod Actieplan AP-111: erfgoeddag Organisatie van erfgoeddag. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.745,00
250,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.495,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-352: kunstaanbod voor volwassenen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.380,00
800,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-580,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-26: verenigingen krijgen materiële, financiële, logistieke ondersteuning Actieplan AP-125: verhuring gemeentelijke infrastructuur De verenigingen kunnen gemeentelijike infrastructuur huren. Deze infrastructuur wordt goed onderhouden door de gemeente. De kelder van 'De Roos' wordt behandeld tegen indringend vocht. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 4.500,00
0,00
Saldo -4.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 20.000,00
0,00
Saldo -20.000,00
Actieplan AP-129: alle verenigingen ontvangen gemeentelijke subsidies Alle verengingen ontvangen een gemeentelijke subsidie (financiële ondersteuning) Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 7.225,00
0,00
Saldo -7.225,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-28: communicatiekansen en middelen . Actieplan AP-137: gemeentelijke infoportiek Activiteiten kunnen kenbaar gemaakt worden via de gemeentelijke infoportiek. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 100,00
0,00
Saldo -100,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-141: drukwerken en folders Voor elke activieteit worden er voldoende budgetten voorzien voor drukwerk en de verdeling van folders.
18/01/2012 14:52
12 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 50,00
Saldo
0,00
-50,00
2012
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-29: kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aanbieden Actieplan AP-142: samenwerking met gemeente Bekkevoort De gemeente GLabbeek werkt samen met de gemeente Bekkevoort inzake cultuur. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 31.000,00
76.100,00
Saldo 45.100,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-143: vorming cultuurbeleidscoördinator De cultuurbeleidscoördinator neemt deel aan vorming, gelinkt aan de dienst. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 250,00
0,00
Saldo -250,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-146: werkingsmiddelen cultuurdienst voorzien Het gemeentebestuur voorziet voldoende werkingsmiddelen voor de cultuurdienst. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 400,00
0,00
Saldo -400,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-147: participatiemogelijkheden cultuurraad Het gemeentebestuur voorziet voldoende participatiemogelijkheden voor de cultuurraad (AV en bestuur). Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 800,00
0,00
Saldo -800,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-148: telkens terugkerende middelen voor activiteiten Het gemeentebestuur voorziet voldoende middelen die telkens terugkeren (vb sabam) bij activiteiten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 200,00
0,00
Saldo -200,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-149: samenwerking Toerisme Hageland Het gemeentebestuur werkt samen met Toerisme Hageland. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.750,00
0,00
Saldo -2.750,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
13 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-30: De gemeente draagt zorg voor haar gemeentelijke infrastructuur Actieplan AP-150: Onderhoudswerkman "De Roos" Programma-vzw 'De Roos' stelt een onderhoudswerkman te werk in de zaal. De gemeente ondersteunt deze tewerkstelling via gemeentelijke subsidies. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 20.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-20.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-32: stimuleren, promoten en organiseren gemeenschapsvormende projecten . Actieplan AP-156: uitwisselingsactiviteit Glabbeek-Bekkevoort Organisatie van een uitwisselingsactiviteit tussen de cultuurraden van Glabbeek en Bekkevoort. Glabbeek is gastgemeente. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 600,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-600,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-158: gemeenschapsvormende projecten Organisatie van gemeenschapsvormende projecten, eventueel in samenwerking met verenigingen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.520,00
250,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-3.270,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-34: Respect en waardering voor vrijwilligers Actieplan AP-164: initiatieven om vrijwilligers te bedanken Initiatieven om vrijwilligers in de bloemetjes te plaatsen of te bedanken. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.100,00
250,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.850,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-36: Conserveren van het erfgoed Actieplan AP-168: Portiva PORTIVA, de intergemeentelijke archeologische dienst, conserveert het archeologisch erfgoed van Glabbeek. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.160,00
0,00
Saldo -2.160,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
14 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-38: Op een toegankelijke manier kennis met erfgoed Actieplan AP-173: Monumentenzondagen De gemeente neemt deel aan het provinciaal erfgoedproject 'Monumentenzondagen'. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 250,00
0,00
Saldo -250,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-40: Informatie en vorming voor verenigingen Actieplan AP-180: vormingsavonden Organisatie van vormingsavonden voor bestuursleden van verenigingen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 200,00
0,00
Saldo -200,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-100: toeristische wandeling De inwoners van onze gemeente bewust laten worden van de rustige omgeving, de prachtige wandelingen die onze gemeente heeft. 5% meer wandelaars verkrijgen tijdens onze combi-activiteiten waar "bewegen-eten-lachen" belangrijk zijn. Actieplan AP-29: Gezondheidswandelingen Glazuurwandeling met dessertenbuffet Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.960,00
0,00
Saldo -1.960,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-101: herfstwandeling De kleurenpracht van de natuur tot uiting laten komen, een wandeling met een verhaal uit het verleden. 5% meer inwoners bewust laten worden van de prachtinge wandelingen die de gemeente rijk is. Actieplan AP-30: herfstwandeling Herfstwandeling met gids "Het oorlogsverleden" Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.550,00
220,00
Saldo -1.330,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-102: aankoop fiets- en wandelkaarten Via onze wandelkaarten en fietskaarten kunnen de mensen genieten van de prachtige omgeving van het Hageland. Het "fruit" speelt een grote rol in onze streek. 5% meer kaarten verkopen en toeristen uit andere provincies over de vloer krijgen. De informatie verspreiden via het internet.
18/01/2012 14:52
15 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-31: wandel- en fietskaarten en toeristische folder aankoop van fiets- en wandelkaarten Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.420,00
220,00
Saldo -2.200,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-134: Noord-Zuid eb internationale samenwerking Actieplan AP-367: Burgers sensibiliseren rond Noord-Zuid en Internationale samenwerking. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo -500,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
16 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-10: jeugdwerking De gemeente zorgt voor een voldoende ruim aanbod aan zinvolle ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. Tevens ondersteunt zij logistiek en financieel de initiatieven die buiten haar eigen werking om worden genomen. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-1: grabbelpas- en swapactiviteiten Het gemeentelijk jeugdwerkaanbod wordt afgestemd op het particulier aanbod in de gemeente. verslag aan het cbs Actieplan AP-34: grabbelpas- en swapactiviteiten Er worden grabbelpas- en swapactiviteiten georganiseerd in afstemming op de activiteiten georganiseerd door het particulier jeugdwerk. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 12.500,00
6.000,00
Saldo -6.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-4: ondersteuning particuliere jeugdwerking Particuliere jeugdverenigingen krijgen financiële, materiële en logistieke ondersteuning besluit CBS, besluit gemeenteraad en cbs, logboek speelpleinen, facturen aankoop Actieplan AP-43: subsidies verenigingen Jaarlijks worden subsidies uitgekeerd aan de verenigingen aan de hand van subsidiereglement. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 7.594,00
7.594,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-45: herstelling uitleenmateriaal Het uitleenmateriaal wordt door de gemeente regelmatig gecontroleerd en indien nodig hersteld. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
0,00
Saldo -1.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-5: sensibilisering kadervorming Jongeren sensibiliseren, informeren en stimuleren om deel te nemen aan kadervorming. verslag jeugdraad; jongereninformatiegids, aanwezigheid folders bij jeugddienst, website, Glabbeklap met info, verslag jeugdraad, uitbetaling monitoren, uitbetaling subsidies. Actieplan AP-55: kadervormingssubsidies jaarlijks worden kadervormingssubsidies uitgekeerd via het subsidiereglement. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 800,00
800,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
17 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-11: aanpassing KSJ voor rolstoelgebruikers De jeugdhuizen en KSJ-lokalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. facturen en werkopdrachten. Actieplan AP-67: aanpassing KSJ voor rolstoelgebruikers Afhankelijk van het verslag van de provincie Vlaams-Brabant zullen er stappen ondernomen worden ter aanpassing. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-14: grensoverschrijdende activiteiten De gemeente werkt grensoverschrijdend met aandacht voor kinderen en jongeren. verslagen MEGA, verslagen "ligt de roes op de loer", ... Actieplan AP-71: MEGA-happening Jaarlijkse samenwerking met jeugddiensten, de scholen, de politie en het clb van de politie-zone Hageland met doel organisatie MEGA. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 200,00
0,00
Saldo -200,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-72: eindejaarscampagne Jaarlijkse samenwerking met de omliggende gemeenten in het kader van de eindejaarscampagne. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 400,00
0,00
Saldo -400,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-73: afvalpreventiecampagne Samenwerking met de milieudienst, Ecowerf, provincie Vlaams-Brabant in het kader van afvalpreventie. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 200,00
0,00
Saldo -200,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-16: ondersteuning jeugdraad door gemeente De jeugdraad zal door de gemeente ondersteund worden in haar werking. verslag jeugdraad, begroting
18/01/2012 14:52
18 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-78: activiteit jeugdraad Jaarlijks wordt er een budget in de begroting voorzien tbv het organiseren van een activiteit van de jeugdraad. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-79: drank jeugdraad Jaarlijks wordt er een budget in de begroting voorzien tbv de consummatie tijdens de jeugdraad. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 100,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-100,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-17: speelkansen aanbieden De gemeente biedt voldoende en veilige speelkansen aan kinderen. logboek, werkopdrachten, facturen, besluit gemeenteraad, verslagen in het kader van RUP Actieplan AP-82: herstellen speelterreinen Nodige stappen ondernemen indien problemen ivm speel- en skateterreinen en fit-o-meter. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo -500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-19: jeugddienst als aantrekkelijk informatiepunt De jeugddienst is een aantrekkelijk informatiepunt voor kinderen en jongeren. factuur, sociale kaart is aanwezig. Actieplan AP-87: aankoop folders Aankopen van folders voor de informatiezuil. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 150,00
0,00
Saldo -150,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-90: inrichten jeugddienst De jeugddienst wordt jeugdvriendelijk ingericht. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo -500,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
19 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-91: reclame jeugddienst Via verschillende kanalen en doelgroepgericht wordt er reclame gemaakt voor de jeugddienst. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 200,00
Saldo
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-200,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-20: informatie verstrekken De jeugddienst informeert alle kinderen en jongeren op een aan hen aangepaste manier. besluit cbs, besluit gemeenteraad, Glabbeklap, jongerenactiviteitengids, folder, verslag jeugdraad. Actieplan AP-96: jongerenactiviteitengids Uitgeven van de jongerenactiviteitengids ism de betrokken organisaties. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.650,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.650,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-97: uitgeven folder "jeugdverenigingen" Uitgeven van de folder "jeugdverenigingen" ism de jeugdvereningingen met ruimere verspreiding. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-21: verzekeren van dagelijkse werking De dagelijkse werking van de jeugddienst blijft verzekerd. Actieplan AP-100: vorming volgen volgen van de nodige vorming. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 600,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-600,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-101: aankoop kantoormateriaal aankoop van kantoormateriaal en informatie indien van toepassing. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 350,00
0,00
Saldo -350,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-102: huur lokalen huur lokalen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
20 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-103: verzekering verzekering Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 60,00
0,00
Saldo -60,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-104: auteursrechten auteursrechten, erelonen, ... Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 300,00
0,00
Saldo -300,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-131: De jeugdraad evalueert de brandveiligheid. Actieplan AP-356: cursus EJBO Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 350,00
350,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-132: De jeugdraad organiseet activiteiten om de jongeren cultureel te stimuleren Actieplan AP-357: organisatie creakamp Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
1.643,00
Saldo -357,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-358: organisatie grote socio-culturele actviteit Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 880,00
880,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-359: sensibiliseren voor de "wees niet doof voor te luid" campagne Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 450,00
675,00
Saldo 225,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-360: ondersteuning jeugdverenigingen bij organiseren workshop Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
21 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-133: de gemeente zorgt voor aanpassingen aan gebouwen n.a.v. het brandweerverslag Actieplan AP-361: Afhankelijk van de bevindingen zullen er acties ondernomen worden Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
1.500,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
22 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-11: Sportbeleid Korte termijn beleidsdoelstelling KD-43: Financiële ondersteuning van verenigingen Vanaf 2008 kunnen de verenigingen rekenen op financiële ondersteuning van de gemeente, teneinde het verenigingsleven te ondersteunen. Een reglement met kwaliteitscriteria - uitbetaalde subsidies. Actieplan AP-187: subsidies aan verenigingen Uitbetaling subsidies op basis van het aangepaste subsidiereglement. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 12.091,53
5.891,53
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-6.200,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-44: materiële ondersteuning van verenigingen Vanaf 2008 kunnen de verenigingen rekenen op materiële ondersteuning van de gemeente om de verenigingen tijdens hun activiteiten beter te ondersteunen. aantal ontleningen op basis van aanvragen van het materiaal - specifieke aankopen. Actieplan AP-188: evaluatie materiële ondersteuning Afhankelijk van de evaluatie worden verdere stappen ondernomen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-189: Controle en herstelling uitleenmateriaal Het uitleenmateriaal wordt door de gemeente regelmatig gecontroleerd en indien nodig hersteld. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-45: Ondersteuning van de sportraad De sportraad als gekend adviesorgaan ondersteunen en stimuleren tot een meer actieve werking. installatievergadering sportraad - vergaderfrequentie. Actieplan AP-190: vergaderingen sportraad De sportraad komt op geregelde tijdstippen samen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 200,00
0,00
Saldo -200,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
23 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-192: vorming leden raad van bestuur 1/3 van de bestuurraadsleden volgt minimum 1x per jaar een kwalitatieve vorming over een sport gerelateerd onderwerp (via club). Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 400,00
Saldo
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-400,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-46: Huldigen sportkampioenen De gemeente zal haar sportkampioenen huldigen, afhankelijk van de voorgedragen kandidaten. Actieplan AP-193: Bekendmaking bekendmaking activiteit. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-194: receptie kampioenviering organiseren receptie. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.000,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-195: aankoop geschenken Aankoop medailles, bloemen, ... Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-196: huur zalen Organisatie kampioenenhulde. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 125,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-125,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-47: Jaarlijkse veldloop voor scholen De gemeente organiseert jaarlijks de Vlaamse veldloop voor scholen. Actieplan AP-197: organisatie veldloop voor scholen De gemeente zorgt voor het nodige materiaal. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 700,00
0,00
Saldo -700,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
24 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-48: samenwerking met privépartners en scholen Tegen 2010 creëert de sportdienst een samenwerking tussen privé-partners en scholen waardoor een aanbod gecreëerd wordt voor kinderen uit het basisonderwijs. Actieplan AP-198: samenwerking met privépartners en scholen Eventuele acties ondernemen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 90,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-90,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-49: Sportkampen De gemeente creëert een kwalitatief vrijetijdsaanbod tijdens schoolvrije momenten voor de doelgroep van 4 tot 16 jaar. Actieplan AP-199: promotie van sportkampen De promotie van de sportkampen wordt doorgevoerd bvb door het aanpassen van de lay-out van de huidige folder. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.050,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.050,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-200: realisatie van sportkampen De gemeente zorgt voor de realisatie van de kampen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 14.050,00
22.500,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
8.450,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-50: Initiatieven medioren en senioren Vanaf 2010 worden er minimum 3 initiatieven georganiseerd voor de doelgroep van medioren en senioren al dan niet in samenwerking met de sportregio. Actieplan AP-201: activiteiten medioren en senioren Afhankelijk van het behoeftenonderzoek acties ondernemen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 4.610,00
6.481,00
Saldo 1.871,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-51: aanzetten tot beweging door ondersteuning Vanaf 2009 willen wij de schoolgaande jeugd en de jeugdbewegingen aanzetten tot meer beweging door middel van kwalitatieve ondersteuning. Aangekochte sportkoffers, aantal ontleningen verhogen.
18/01/2012 14:52
25 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-202: aankoop sportkoffers Aankoop sportkoffers. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
0,00
Saldo -1.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-52: samenwerking sportregio Getevallei Wij wensen de samenwerking met de sportregio Getevallei te behouden. Actieplan AP-203: logistieke ondersteuning Logistieke hulp bij de verschillende activiteiten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 550,00
0,00
Saldo -550,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-54: verspreiden georganiseerde clubinformatie De gemeente zal in 2009 georganiseerde clubinformatie verspreiden zodat enerzijds onze inwoners makkelijker kunnen toetreden tot een club, anderzijds geïnformeerd zijn over diverse sportpromotionele activiteiten. Actieplan AP-207: opmaken en verspreiden bundel Verspreiden van de bundel via de website. Verspreiden aan nieuwe inwoners en op openbare plaatsen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 450,00
0,00
Saldo -450,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-55: promotie zwemsport Er nemen meer inwoners van Glabbeek deel aan zwemsport. Actieplan AP-208: zwembadsubsidie Invoeren zwemsubsidies. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.000,00
0,00
Saldo -3.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-56: instant houden en optimaliseren sporthal De gemeente zorgt voor het instant houden en optimaliseren waar nodig van de huidige sporthal "Ter Linde".
18/01/2012 14:52
26 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-209: controle en herstellen van de sporthal Controle van de sporthal en aanpassen van eventuele problemen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo -1.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-57: sportfaciliteiten voor andersgeorganiseerde sporten De gemeente zorgt voor het instant houden van sportfaciliteiten voor andersgeorganiseerde sport. Actieplan AP-210: controleren en herstellen fit-o-meter Controle van de fit-o-meter en aanpassing van eventuele problemen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo -2.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-129: verbeteren kwailiteit jeugdsportbegeleiding De verschillende jeugdsportverenigingen worden gesteund met als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding. Actieplan AP-349: impulssubsidies in de periode 2010-2013 beloont de gemeente alle erkende Glabbeekse clubs voor een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 4.160,00
4.160,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-130: infrastrudtuur ter beschikking stellen De gemeente huurt het voetbalveld in Kapellen van het OCMW en verhuurt dit aan verenigingen Actieplan AP-350: huur gronden OCMW Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 950,00
0,00
Saldo -950,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
27 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-12: Initiatief buitenschoolse opvang De gemeente zorgt voor een degelijke buitenschoolse kinderopvang met oog voor de noden van inwoners en kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-60: Voldoende begeleiding Voldoende begeleiding voorzien tijdens de zomervakantie (voldoen aan de normen van Kind en Gezin) 1 begeleidster per 14 kinderen garanderen. Actieplan AP-216: vrijwilligers aanwerven vrijwilligers aanwerven Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-61: Creëren van een huiselijke sfeer Huiselijke sfeer creëren in de opvang door het aanbieden van een vieruurtje. kinderen dagelijks 1 koekje en 1 drankje aanbieden (tegen betaling) Actieplan AP-217: vieruurtje koeken en drank aankopen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.500,00
2.500,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-62: Op gepaste wijze optreden bij ongeval of ziekte Begeleiding treedt op een gepaste wijze op bij ongeval of ziekte bij één van de opgevangen kinderen. Elke nieuwe begeleidster volgt eenmalig en binnen het jaar na in diensttreding een basisopleiding EHBO. Tweejaarlijks volgt het hele team een opfrisingscursus EHBO + kinderreanimatie. Actieplan AP-218: geschikte opleiding Coördinator zoekt geschikte opleiding en schrijft nieuwe begeleidster in. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 100,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-100,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-219: opfrissingscursus EHBO Coördinator zoekt geschikte opfrissingscursus en schrijft team in. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
28 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-63: Bijscholing personeel IBO Het IBO-personeel is deskundig en schoolt zich voortdurend bij. Jaarlijks volgt het hele team 2 vormingsdagen. Coördinator neemt jaarlijks deel aan een viertal intervisiedagen indien noodzakelijk. Actieplan AP-221: opleiding personeel Coördinator contacteert vormingsorganisatie en plant datum. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.050,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.050,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-64: aanbieden van optimaal pedagogisch klimaat In het IBO wordt een optimaal pedagogisch klimaat aangeboden aan de opgevangen kinderen. Daarom is er voldoende verantwoord en veilig spelmateriaal aanwezig, aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Tijdens een willekeurig observatiemoment vindt 90% van de aanwezige kinderen zijn keuze in het aanwezige aanbod. Actieplan AP-224: aankoop speelgoed Aankoop van nieuw speelgoed 2x per jaar (voor Sinterklaas en voor start zomervakantie) Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.200,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.200,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-65: georganiseerd activiteitenaanbod In het IBO wordt een optimaal pedagogisch klimaat aangeboden aan de opgevangen kinderen. Kinderen krijgen daarom, naast het vrij spel, ook de kans om deel te nemen aan een georganiseerd activiteitenaanbod. Op woensdagnamiddag, op schoolvrije- en vakantiedagen worden er in de voor- en namiddag telkens 2 activiteiten aangeboden. Actieplan AP-226: knutsel- en kookbenodigdheden Knutselbenodigdheden, kookbenodigdheden, .... worden aangekocht. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo -1.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-227: huur onroerende goederen Huur geschikte lokatie voor specifieke activiteiten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 250,00
0,00
Saldo -250,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
29 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-66: verbouwing en buitengewoon onderhoud IBO Het huidige gebouw van het IBO verbouwen, ruimte bijbouwen als extra opvangruimte en een ruimte tbv een bureau voor de coördinator. Het IBO beschikt over betere lokalen en extra ruimte. Actieplan AP-229: uitvoering plannen Uitvoering van de plannen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-69: veilige en aangename buitenspeelruimte Het IBO beschikt over een veilige en aangename buitenspeelruimte. Actieplan AP-237: renovatie speelplaats De speelplaats wordt gerenoveerd. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 30.000,00
0,00
Saldo -30.000,00
30 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-13: De gemeente zorgt voor een ecologisch en gericht milieubeleid De gemeente zorgt voor een ecologisch en gericht milieubeleid. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-71: bestrijding schadelijke dieren Bestrijding van schadelijke dieren. Actieplan AP-239: aankoop rodenticiden Aankoop van rodenticiden voor de bestrijding van schadelijke dieren Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 9.500,00
0,00
Saldo -9.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-240: rattenbestrijding Rattenbestrijding: herfstcampagne en lentecampagne Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-241: eikenprocessierups Bestrijding van de Eikenprocessierups. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 100,00
0,00
Saldo -100,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-242: wespen- en horzelnesten Samenwerking met de brandweer voor bestrijding van wespen- en horzelnesten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 100,00
0,00
Saldo -100,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-72: optimaliseren selectieve ophaling afvalstoffen Optimaliseren van de selectieve inzameling van afvalstoffen en de verwerking van de diverse fracties ondernemen van preventieve acties ter voorkoming van afvalstoffen. Actieplan AP-243: selectieve inzameling diverse afvalstoffen Selectieve inzameling en verwerking van diverse afvalstoffen: restfracties, GFT, PMD, papier en karton, oud ijzer, grof vuil, glas. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 230.000,00
220.000,00
Saldo -10.000,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
31 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-244: exploitatie gemeentelijk containerpark Exploitatie van het gemeentelijk containerpark - selectieve inzameling en verwerking van diverse afvalstoffen op het containerpark - verhuur van het containerpark aan Ecowerf. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 215.000,00
58.500,00
Saldo -156.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-245: kringloopcentrum Samenwerking met kringloopcentrum Hageland. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 4.000,00
0,00
Saldo -4.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-247: sensibiliseren Uitwerken van sensibiliserende acties: voorkoming van afvalstoffen, verminderen zwerfvuil, sorteringsgedrag, .... Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 450,00
Saldo
0,00
-450,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-248: nazorg stortplaats Kosten nazorg stortplaats. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-73: milieupremies aan gezinnen Milieupremies aan gezinnen. Actieplan AP-249: regenwaterputten Subsidies voor aanleg regenwaterputten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.500,00
0,00
Saldo -2.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-250: hagen en knotbomen Subsidies voor onderhoud hagen en knotbomen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.000,00
0,00
Saldo -3.000,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
32 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-251: energiebesparende maatregelen Subsidies voor energiebesparende maatregelen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 8.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-8.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-362: zwaluwnesten Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-74: onderhoud wegbermen Onderhoud van wegbermen. Actieplan AP-252: verwerking bermmaaisel Verwerking van het bermmaaisel afkomstig van het ecologisch onderhoud van de wegbermen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 20.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-20.000,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-75: ondersteuning milieuadviesraad Ondersteuning van de milieuadviesraad. Actieplan AP-253: werking milieuadviesraad Werking milieuadviesraad. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-254: aankoop materialen Aankoop van materialen voor ondersteuning van projecten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 250,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-250,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-76: ondersteuning groenprojecten Ondersteuning van groenprojecten.
18/01/2012 14:52
33 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-255: haagplantactie Haagplantactie. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
0,00
Saldo -1.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-257: ruilverkaveling Ruilverkaveling Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 50.000,00
0,00
Saldo -50.000,00
Actieplan AP-346: Regionaal Landschap Zuid-Hageland VZW Ondersteuning Regionaal Landschap Zuid-Hageland VZW Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.500,00
0,00
Saldo -3.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-363: realisatie van natuurprojecten Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.500,00
1.750,00
Saldo -750,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-77: energieprojecten Realisatie van energieprojecten. Actieplan AP-259: energieaudits Energieaudits Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 8.000,00
0,00
Saldo -8.000,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
34 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-14: openbaar groen en begraafplaatsen Het openbaar groen en de begraafplaatsen worden onderhouden om de woon- en leefbaarheid in gemeente te verbeteren. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-78: openbaar groen en begraafplaatsen Verbeteren van onderhoud openbaar groen, begraafplaatsen en algemene netheid binnen de gemeente. Inventariseren van openbaar groen en opstellen algemene jaarplanning voor onderhoud. Onderhoud en zorg dragen voor openbaar groen, begraafplaatsen en algemene netheid verbetert de woon- en leefbaarheid in de dorpskernen en zal leiden tot een vermindering van klachten. Actieplan AP-260: aankoop exploitatiemateriaal Aankopen van exploitatiemateriaal, voor onderhoud materiaal en voor algemene werking van de dienst. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 14.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-14.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-261: aankoop beplantingen en toebehoren Aankopen van beplantingen en toebehoren voor vernieuwen en onderhouden van plantsoenen en wegbeplanting. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 7.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-7.000,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-262: ruiming begraafplaatsen Ontruimen van graven. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 25.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-25.000,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-351: aankoop urnekelders aankoop van urnekelders voor de verschillende begraafplaatsen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 10.000,00
0,00
Saldo -10.000,00
35 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-15: ruimtelijke ordening De gemeente realiseert ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-79: realisatie ontwikkelingen ruimtelijke ordening Ontwikkelingen realiserern op het vlak van ruimtelijke ordening. Actieplan AP-263: sociaal woonproject centrum Glabbeek Realisatie sociaal woonproject centrum Glabbeek. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 450.000,00
0,00
Saldo -450.000,00
Actieplan AP-264: Ontwikkelingsprojecten ruimtelijke ordening RUP KMO Zone (ambachtelijk gebied) Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 50.000,00
0,00
Saldo -50.000,00
Actieplan AP-265: binnengebied Baekveld Ontwikkeling binnengebied Baekveld en Schoolomgeving. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-364: realisatie bedrijventerrein Craenenbroekstraat Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
36 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-16: bibliotheek De gemeente voert een degelijk bibliotheekbeleid met aandacht voor de verschillende doelgroepen. De lezer/gebruiker van de bibliotheek speelt hierin een centrale rol. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-80: bestaand aanbod aan activiteiten evalueren Het bestaand gemeentelijk cultureel aanbod aan activiteiten wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuwd. Actieplan AP-267: jeugdboekenweek Jeugdboekenweek (maart) thema : Fantasie Slogan : "Achter de speigel". Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 150,00
Saldo
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-150,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-81: verieuwend cultureel aanbod Verschillende doelgroepen kunnen deelnemen aan een gepast vernieuwend cultureel aanbod. Actieplan AP-270: leesbevorderingproject Leesbevorderingsproject voor leerlingen of andere doelgroepen. In 2012 voor kleuters en leerlingen 1e grtaad, tijdens jeugdboekenweek maart. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo -1.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-82: samenwerken op gemeente, intergemeentelijk en regionaal niveau Samenwerking, zowel op gemeentelijk, intergemeentelijk als op regionaal niveau, wordt gerealiseerd. Actieplan AP-275: IBL samenwerking bib Bekkevoort Intergemeentelijke samenwerking met bibliotheek Bekkevoort: stimulering van IBL via Impala. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 300,00
0,00
Saldo -300,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-368: Bevraging "Boekendienst aan huis" doelgroep mensen met verminderde mobiliteit Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo -500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-83: aanpassen basiscollectie De basiscollectie wieden, afvoeren en verder aanvullen met speciale aandacht voor de nieuwe media en virtuele databanken.
18/01/2012 14:52
37 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-278: boekenbestand uitbreiden Het boekenbestand fictie uitbreiden aan een ongewijzigd aangroeiritme. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 16.500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-16.500,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-106: communicatiekansen en -middelen De gemeente voorziet voldoende communicatiekansen- en middelen om een kwaliteitsvolle publiekswerking te realiseren. Actieplan AP-282: jaarlijkse bladwijzer Jaarlijkse bladwijzer drukken met openingsuren en sluitingsdagen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 125,00
0,00
Saldo -125,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-283: Public Relations P.R. en externe communicatie verzorgen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 250,00
0,00
Saldo -250,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-285: Promotionele kennismakingsfolder voor alle inwoners van de gemeente Imagotraject VCOB huisstijl: briefhoofden en omslagen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 700,00
0,00
Saldo -700,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-107: kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening De gemeentelijke culturele actoren bieden een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aan. Actieplan AP-290: collectiemanagement-traject Deelname aan collectiemanagement-traject van SBB Vlaams-Brabant. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-292: opleiding personeel Mogelijkheid tot vorming voor het bibliotheekpersoneel. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 300,00
0,00
Saldo -300,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
38 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-297: omschakeling Brocade naar SBB De omschakeling voorbereiden van het huidige automatiseringssysteem van de bib: (Brocade Geel naar het systeem van SBB Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.200,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.200,00
2.500,00
0,00
Saldo -2.500,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-108: gemeentelijke infrastructuur De gemeente draagt zorg voor haar gemeentelijke infrastructuur en coördineert het gebruik ervan door verschillende culturele actoren. Actieplan AP-298: onderhoud bib Onderhoud bibliotheekgebouw. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.750,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.750,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-301: uitbreiding rekken Het aantal rekken uitbreiden voor de plaatsing van aanwinsten. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 5.650,00
0,00
Saldo -5.650,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-109: stimuleren, promoten en organiseren gemeenschapsvormende projecten We stimuleren, promoten en organiseren gemeenschapsvormende projecten, eventueel in samenwerking met verenigingen. Actieplan AP-305: jeugdboekenweek Jeugdboekenweek (maart) Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 250,00
0,00
Saldo -250,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-369: Lezing auteur i.s.m. en kostendelend met cultuurdienst Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo -1.000,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-112: toegankelijk maken lokaal erfgoed De inwoners maken op een toegankelijke manier kennis met het lokaal erfgoed.
18/01/2012 14:52
39 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-312: promotie geschreven erfgoed Promotie (tentoonstellingen) en toegankelijk opstellen van geschreven erfgoed van Glabbeek Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-116: aanpassen collecties De informatieve collecties wieden, afvoeren en verder aanvullen met speciale aandacht voor de nieuwe media en virtuele databanken. Actieplan AP-320: tijdschriften en dagbladen Het huidige aanbod tijdschriften en dagbladen handhaven. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.600,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-3.600,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-321: on-line databanken On-line databanken (Mediargus en Biblion) actief blijven beschikbaar stellen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.800,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.800,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-118: actief bemiddelen in aanbod De openbare bibliotheek en de cultuurdienst bemiddelen actief in een aanbod om tegemoet te komen aan de noden van de burger aan kennis en informatie. Actieplan AP-330: computerlessen senioren MIK-project: organisatie workshops computer voor senioren en andere volwassenen ism regio Hageland, Volkshogeschool Oost-Brabant en LINC Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
40 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Lange termijn beleidsdoelstelling LD-17: De gemeente biedt kwaliteitsvol onderwijs aan De gemeente biedt een kwaliteitsvol onderwijs aan. Zij vergeet hierbij geen rekening te houden met de wensen van het personeel, de ouders en de leerlingen. Korte termijn beleidsdoelstelling KD-119: didactisch materiaal Didactisch materiaal aankopen ter ondersteuning en verbetering van het onderwjs Zorgen voor blijvende vernieuwing van het onderwijs. Actieplan AP-332: aankoop boeken, spel- en knutselmateriaal Aankoop van boeken, spelmateriaal en knutselmateriaal. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-333: technologiekits Extra materiaal aanschaffen voor ontwikkeling van technologiekits. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 3.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-3.000,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-334: bewegingskoffers Bewegingskoffers aanschaffen voor begeleide spelen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-371: Technologiekits voor kleuters Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-372: Vernieuwen leermethode Taal Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 8.500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-8.500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-120: succeservaring en motivatie Succeservaring en motivatie beleven voor werk & inzet. Ieder kind belonen voor inzet en werk gedurende het schooljaar.
18/01/2012 14:52
41 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-335: prijsuitdelingen Symboliek van Sint & Pasen ervaren binnen klas- & schoolverband. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Actieplan AP-336: inzet gans schooljaar belonen Inzet voor gans schooljaar belonen met bvb boek & bal. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-1.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-121: administratieve taken en wetgeving Administratieve taken correct uitvoeren en aanpassen aan de wetgeving Materiaal voorhanden hebben om de administratieve opdrachten uit te voeren. Actieplan AP-337: bureaubenodigdheden Voldoende bureaubenodigdheden voorzien om werk adequaat te kunnen uitvoeren. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.000,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-122: ict Op een verantwoorde, kritische, efficiënte en veilige manier met ICT omgaan. Voldoende materiaal voorzien voor de steeds groeiende informatie- en communicatietechnologie. Actieplan AP-338: multimedia eindtermen Voldoende multimedia om de eindtermen van ICT na te streven. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 1.500,00
0,00
Saldo -1.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Actieplan AP-339: software Verschillende software om het onderwijs op vlak van ICT te kunnen uitwerken. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.500,00
0,00
Saldo -2.500,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
42 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-353: aankoop whiteboard ict + toebehoren Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
Saldo
0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
0,00
8.400,00
0,00
Saldo -8.400,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-123: opleiding leerkrachen De deskundigheid van de leerkrachten ontwikkelen in functie van de school en de leerlingen. Zoveel mogelijk leerkrachten de kans geven om zich bij te scholen in vernieuwende thema's of onderwerpen. Actieplan AP-340: nascholingen Nascholingen (individueel/schoolteam) voorzien die te goede komen aan de ontwikkeling van de school en de leerlingen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 2.000,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-2.000,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-124: mensen samenbrengen Bij bepaalde gelegenheden mensen (ouders, kinderen, ...) samenbrengen. Receptie of dergelijke organiseren bij bijzondere gelegenheden. Actieplan AP-341: receptie n.a.v. afsluiting projecten Als afsluiting van bepaalde projecten een receptie organiseren. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 500,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-500,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-125: hygiëne en medische verzorging Hygiëne en medische verzorging zijn noodzakelijk in het onderwijs. Voldoende verzorgings- en medisch materiaal voorzien. Actieplan AP-342: medisch en hygiënisch materiaal Voldoende medisch en hygiënisch materiaal voorzien om eerste zorgen toe te dienen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 350,00
0,00
Saldo
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten
-350,00
0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-126: leren buiten de schoolmuren Kinderen de mogelijkheid bieden om te leren buiten de schoolmuren. Vervoer verzorgen voor bepaalde didactische uitstappen.
18/01/2012 14:52
43 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Actieplan AP-343: pedagogische uitstappen Pedagogisch verantwoorde uitstappen (één of meerdaagse) ondersteunen. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 7.500,00
0,00
Saldo -7.500,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-127: bevorderen werksfeer Sfeer bevorderen op het werk. Aankoop van drank (koffie en water) Actieplan AP-344: koffie en water Koffie en water voorzien tijdens pauzes. Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 600,00
0,00
Saldo -600,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-128: Voldoen aan hygiëne Voldoen aan de eisen betreffende hygiëne. Verouderd en slecht werkende sanitair vervangen Actieplan AP-348: renoveren toiletten en buitengewoon onderhoud verwarming renoveren van jongens- en meisjestoiletten in de benedenblok en de kleuterblok Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 30.000,00
0,00
Saldo -30.000,00
Korte termijn beleidsdoelstelling KD-135: Aangepast meubilair voor kleuters Actieplan AP-370: aankoop van passen meubilair voor kleuters Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 0,00
0,00
Saldo 0,00
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 5.000,00
0,00
Saldo -5.000,00
44 / 45
Doelstellingennota BP2012-0: Budget 2012
Gemeente Glabbeek
2012
Gelijkblijvend beleid Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 5.638.643,05
6.442.738,99
Saldo 804.095,94
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 88.000,00
813.555,93
Saldo 725.555,93
Actieplan GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten 5.638.643,05
6.442.738,99
Saldo 804.095,94
18/01/2012 14:52
Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten 88.000,00
813.555,93
Saldo 725.555,93
45 / 45