BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016, dinyatakan bahwa tahun 2011 - 2013 merupakan
tahap
pertama
tahun
ketiga
bagi
upaya
kelanjutan
peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan masyarakat
Kabupaten
Grobogan
lebih
sejahtera.
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 merupakan upaya
yang
dilakukan
Pemerintah
Kabupaten
Grobogan
untuk
memaksimalkan potensi daerah dalam pelaksanaan pembangunan, di sisi yang lain bahwa pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2011, masih terindikasi adanya sebagian kecil indikator-indikator kinerja pembangunan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya tuntutan dan usaha keras untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 – 2013, maka RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan (1)
hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun
sebelumnya; (2) capaian indikator masing-masing urusan; (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kondisi lingkungan strategis; (4) capaian indikator percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium/
Millenium
Development Goals (MDGs), pencapaian kesepakatan Pendidikan Untuk Semua (education for all) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga penyusunan RKPD akan mempertimbangkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah, menampung aspirasi masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan progam/kegiatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 1
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan amanat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, progam prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mengatur bahwa penyusunan RKPD sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, evaluasi RKPD Tahun 2011, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program serta kegiatan prioritas. Secara implementatif penyusunan RKPD Tahun 2013 telah diupayakan untuk memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan merupakan pedoman penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Grobogan (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2
Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013, mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 2
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 3
14. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 11 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. 1.3
Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan
Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, menampung aspirasi masyarakat yang juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan sektoral, serta dokumen perencanaan lainnya meliputi:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 4
rencana tata ruang Kabupaten Grobogan, rencana aksi daerah percepatan pencapaian
tujuan
pembangunan
milenium/MDGs,
Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD), Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko
Bencana
(RAD
PRB),
Rencana
Aksi
Daerah
Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS), dan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD PP). Berdasarkan uraian diatas, RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.
1.4
Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan
tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagai berikut: I.
Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.
II.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada bagian ini diuraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Memuat kondisi ekonomi tahun sebelumnya, yang meliputi kondisi ekonomi Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Grobogan, serta analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, juga membahas secara global tantangan utama yang menyangkut kebijakan ekonomi makro dan diakhiri dengan arah kebijakan anggaran tahun 2013.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 5
IV. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013 Memuat Visi, Misi dan sasaran pembangunan daerah (jangka menengah), kebijakan umum pembangunan daerah, masalah dan tantangan
Nasional,
Provinsi
dan
Kabupaten,
serta
prioritas
pembangunan pada tahun 2013. V.
Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2013 yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
VI. Pelaksanaan Memuat prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan. VII. Penutup Memuat kesimpulan dan harapan serta tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013. 1.5
Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah: 1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Grobogan dalam masa satu tahun (tahun 2013); 2. Merumuskan kerangka ekonomi daerah Kabupaten Grobogan; 3. Merumuskan rencana kerja dalam bentuk program dan rencana tindak pada setiap urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan; 4. Menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan dan antar tingkatan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 6
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumberdaya dalam menjawab isu strategis kaitannya dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Grobogan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1 Aspek Geografis Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan: Sebelah Barat
: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara
: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur
: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan
: Kabupaten
Ngawi,
Sragen,
Boyolali,
dan
Semarang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110o15’ BT – 111o25’ BT dan 7o LS - 7o30’ LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.
Gambar II.1 Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar dalam 19 kecamatan dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 8
ibukota kabupaten di Purwodadi dengan luas wilayah 1.975,865 km2, yang secara rinci pembagian wilayah dan persebaran luas Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Tabel II.1 berikut: Tabel II.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah No
Kecamatan
Luas
Jumlah
Jumlah
Desa/Kel
Dusun/Lingk
Wilayah (Km2)
1
Kedungjati
12
76
130,342
2
Karangrayung
19
100
140,595
3
Penawangan
20
71
74,177
4
Toroh
16
118
119,320
5
Geyer
13
102
196,192
6
Pulokulon
13
112
133,644
7
Kradenan
14
79
107,748
8
Gabus
14
87
165,365
9
Ngaringan
12
78
116,720
10
Wirosari
14
86
154,298
11
Tawangharjo
10
58
83,602
12
Grobogan
12
52
104,556
13
Purwodadi
17
104
77,656
14
Brati
9
51
54,891
15
Klambu
9
44
46,562
16
Godong
28
86
86,780
17
Gubug
21
62
71,119
18
Tegowanu
18
54
51,670
19
Tanggungharjo
9
31
60,628
Jumlah
280
1.451 1.975,865
Sumber: Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐ 9
Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan meliputi: a. Tanah sawah seluas 64.790,21 Ha terdiri dari: 1) Irigasi Teknis
: 18.394,78 Ha
2) Irigasi Setengah Teknis
:
3) Irigasi Sederhana
: 10.609,26 Ha
4) Tadah Hujan
: 34.128,17 Ha
1.658
Ha
b. Tanah bukan sawah seluas 132.796,21 Ha terdiri dari : 1) Pekarangan/Bangunan
: 23.649,28 Ha
2) Tegalan/Kebun
: 28.536,86 Ha
3) Padang Gembala
: -
4) Tambak/Kolam
:
22,43 Ha
5) Rawa
:
Ha
6) Hutan Negara
: 68.633,30 Ha
7) Hutan Rakyat
:
8) Perkebunan Negara
: -
9) Lain-lain (Sungai,Jalan,Kuburan,dll)
:
Ha
4.444,11 Ha Ha 7.511,50 Ha
Lebih jelas komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:
Gambar II.2 Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
10
Secara umum komposisi perbandingan penggunaan lahan bukan sawah dan sawah mencapai 67% dibanding 33%. Sedangkan secara terperinci penggunaan lahan terluas pada klasifikasi Hutan Negara yang mencapai 35%, sedangkan terkecil pada klasifikasi penggunaan lahan untuk tambak/kolam yaitu sebesar 0,00011% Adapun untuk kawasan lindung di wilayah Kabupaten Grobogan terdiri dari: a. Kawasan
yang
memberikan
perlindungan
kawasan
di
bawahnya yang meliputi: 1) Kawasan yang mempunyai kelerengan di atas 40% berada di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari dengan luas 49 Ha. 2) Kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Brati, Klambu dan Grobogan. b. Kawasan Perlindungan setempat yang meliputi: Kawasan Sempadan Sungai seluas 7.265 Ha, kawasan Sempadan Waduk (Gambrengan, Sanggeh, Butak, Simo, Nglangon, Kenteng) seluas total 149 Ha, dan Kawasan sempadan mata air dengan luas total 1.382 Ha. c.
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yang meliputi: Bledug Kuwu seluas 168,75 Ha, Mrapen seluas 12, 56 Ha, Makam Ki Ageng Tarub seluas 12, 56 Ha, Makam Ki Ageng Selo seluas 12,56 Ha, Gua Lawa dan Gua Macan seluas 12,56 Ha, dan Gua Urang seluas 12,56 Ha.
Berdasarkan ketinggian dan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan menjadi: a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (mean sea level) dengan kemiringan antara 0 – 8%, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan dan bagian selatan Kecamatan Wirosari.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
11
b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan antara 8-15% dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Ngaringan, serta wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan, meliputi Kedungjati, Tanggungharjo, dan sebagian
kecil
wilayah
Kecamatan
Karangrayung,
Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan dan Gabus. c.
Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 15%
dengan
topografi
bergelombang
hingga
berbukit,
meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan seperti Kedungjati, Tanggungharjo, Karangrayung, Geyer, Gabus, dan kecamatan yang berada di sebelah utara yaitu Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Klambu, Brati dan Ngaringan. 2.1.2 Aspek Demografi a. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan pada akhir tahun 2011 mencapai 1.421.609 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 1.413.336 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,58 % atau bertambah 8.273 jiwa. Namun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,61 %, maka pada tahun 2011 ini pemerintah telah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya. Lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk tahun 2008-2011 dapat dilihat dalam tabel II.2 sebagai berikut: Tabel II.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2008-2011 No.
Tahun
Jenis Kelamin
Jumlah
Peruba-
Pertum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
12
Laki-laki
Perempuan
han
-buhan %
1.
2008
690.383
704.097
1.394.480
7.431
0,54
2.
2009
695.290
709.080
1.404.770
10.290
0,74
3.
2010
700.319
713.017
1.413.336
8.566
0,61
4.
2011
705.394
716.215
1.421.609
8.273
0,58
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan Selanjutnya berdasarkan angka perkembangan jumlah penduduk mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari garis pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 mengalami penurunan. Seperti nampak dalam Gambar II.3 sebagai berikut: .
Gambar II.3 Grafik Perbandingan Perkembangan dengan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2008-2011 b. Jumlah Penduduk Per kecamatan dan sex ratio Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2011 sebanyak 1.421.609 jiwa dengan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Purwodadi sebesar 131.907 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Klambu yaitu sejumlah 35.632 jiwa. Lebih jelas rincian jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat dalam Tabel II.3 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
13
Tabel II.3 Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2011 No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KECAMATAN 2 Kedungjati Karangrayung Penawangan Toroh Geyer Pulokulon Kradenan Gabus Ngaringan Wirosari Tawangharjo Grobogan Purwodadi Brati Klambu Godong Gubug Tegowanu Tanggungharjo JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK LAKI- PEREMTOTAL LAKI PUAN 3 4 5 20.703 21.839 42.542 49.434 50.245 99.679 32.723 32.997 65.720 58.742 59.034 117.776 34.599 35.909 70.508 54.824 56.463 111.287 42.287 42.917 85.204 37.434 38.291 75.725 34.474 33.400 67.874 46.664 45.601 92.265 25.452 26.939 52.391 34.159 34.944 69.103 64.682 67.225 131.907 23.449 23.006 46.455 17.992 17.640 35.632 44.004 44.579 88.583 37.922 38.913 76.835 25.383 25.682 51.065 20.467 20.591 41.058 705.394 716.215 1.421.609
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan
Sex Ratio 6 0,95 0,98 0,99 1,00 0,96 0,97 0,99 0,98 1,03 1,02 0,94 0,98 0,96 1,02 1,02 0,99 0,97 0,99 0,99 0,98
Dilihat dari perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2011 didapati angka sex rasio sebesar 0,98, hal ini berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki. Perbandingan jenis kelamin dapat lebih jelas dilihat dalam gambar diagram batang sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
14
Gambar II.4 Grafik Perbandingan Jenis kelamin Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011
c. Kepadatan Penduduk Perkecamatan Kepadatan penduduk merupakan perbandingan rata-rata jumlah penduduk yang mendiami tiap satuan luas wilayah (jiwa/Km2). Menurut kriteria kepadatan penduduk dibedakan menjadi: 1). Kepadatan Tinggi
: di atas kepadatan wilayah atasnya
2). Kepadatan Sedang : sama dengan kepadatan wilayah atasnya 3). Kepadatan Rendah : di bawah kepadatan wilayah atasnya Bertambahnya
penduduk
berbanding
lurus
dengan
kepadatan penduduk. Pada tahun 2011 Kepadatan Penduduk semakin bertambah dibanding tahun 2010. Berdasarkan data kepadatan tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 mengalami peningkatan kepadatan sebesar 13 jiwa/km2 dari 706 jiwa/km2 menjadi sebanyak 719 jiwa/km2.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
15
Kecamatan yang mempunyai kepadatan tertinggi adalah Purwodadi, sedangkan yang terendah adalah Kedungjati. Seperti yang terlihat dalam Tabel II.4 di bawah ini: Tabel II.4 Kepadatan Penduduk Tahun 2008-2011
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk 9 kecamatan termasuk dalam kategori rendah yaitu Geyer, Kedungjati, Karangrayung, Ngaringan, Gabus, Wirosari, Grobogan, Tawangharjo, dan Tanggungharjo, sedangkan 10 kecamatan dengan kepadatan penduduk kategori tinggi yaitu, Pulokulon, Penawangan, Toroh, Kradenan, Klambu, Godong, Purwodadi, Gubug, Brati dan Tegowanu. Lebih jelasnya tentang kepadatan penduduk secara spasial dapat dilihat pada gambar II.5 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
16
Gambar II.5 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2011 d. Struktur Usia Penduduk dan Angka Ketergantungan Struktur usia penduduk Kabupaten Grobogan dapat diketahui dalam Tabel II.5 di bawah: Tabel II.5 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Kelompok No Umur
JUMLAH PENDUDUK LAKIPERMPUAN LAKI 3 4 60.503 57.127
JUMLAH
1
2
5 117.630
1
0-4
2
5-9
63.474
61.460
124.934
3
10-14
69.092
66.072
135.164
4
15-19
60.540
57.469
118.009
5
20-24
52.395
53.612
106.007
6
25-29
54.175
55.790
109.965
7
30-34
53.321
54.116
107.437
8
35-39
50.863
51.667
102.530
9
40-44
52.556
56.492
109.048
10
45-49
50.588
51.704
102.292
11
50-54
41.584
40.558
82.142
12
55-59
30.935
28.387
59.322
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
17
13
60-64
20.846
24.281
45.126
14
65-69
17.912
21.983
39.895
15
70-74
13.490
17.775
31.265
16
75+
13.121
18.722
31.843
JUMLAH
705.394
716.215
1.421.609
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan Untuk
mempermudah
melihat
Komposisi
penduduk
Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur, dapat dilihat secara grafis
melalui piramida penduduk sebagaimana Gambar
II.6 sebagai berikut:
Gambar II.6 Grafik Piramida Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2011 Grafik di atas dipergunakan untuk mempermudah melihat angka ketergantungan antar Kelompok umur usia produktif dengan usia tidak produktif. Kelompok usia produktif merupakan kelompok usia seseorang masih produktif dalam bekerja yaitu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
18
antara 15 sampai dengan 65 tahun, sedangkan kelompok umur di bawah dan di atas usia produktif kelompok tidak produktif. Angka
ketergantungan
dihitung
dari
perbandingan
kelompok umur tidak produktif terhadap usia produktif. Dari hasil olahan data dalam tabel
II.5 di atas, dapat diketahui bahwa
jumlah
usia
total
penduduk
produktif
sebanyak
941.878
sedangkan penduduk usia non produktif sebanyak 479.731 jiwa sehingga nilai dependency ratio sebesar 51, artinya bahwa tiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban 51 jiwa penduduk yang tidak produktif. Nilai angka ketergantungan ini dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Angka Beban Tanggungan Tinggi
: ≥ 70
2) Angka Beban Tanggungan Sedang
: 51 – 69
3) Angka Beban Tanggungan Rendah
: ≤ 50
Oleh
karena
itu,
angka
ketergantungan
Kabupaten
Grobogan sebesar 51 (masuk kategori sedang). e. Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun
2008 sampai dengan 2011 dominan pada sektor primer
utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan. Pekerjaan selanjutnya yang diminati masyarakat terdapat pada sektor sekunder yaitu sektor perdagangan. Data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Kabupaten Grobogan pada tahun 2008 - 2011, dapat dilihat sebagaimana Tabel II.6 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
19
Tabel II.6 Komposisi Penduduk Kabupaten Grobogan Umur 15 Tahun keatas Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008-2011
Sumber: BPS Kab. Grobogan Selanjutnya dilihat dari perkembangan angkatan kerja sampai akhir tahun 2011 mencapai sebanyak
743.723 orang,
dengan penyerapan lapangan kerja/penempatan tenaga kerja sebanyak 722.501 orang. Adapun perkembangan angkatan kerja dan penyerapannya pada tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.7 Perkembangan Angkatan Kerja dan Penyerapan serta Prediksi Jumlah Penganggur (15 tahun keatas) di Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
20
2.1.3 Kondisi Sumberdaya Alam Kabupaten Grobogan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah lahan kering, tandus, kritis dan cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih. Melihat kondisi yang termasuk daerah kering, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, padi gogo, jagung, ketela pohon, kedelai, kacang hijau, kacang tanah serta palawija lainnya. Jenis tanahnya dikelompokkan menjadi: a. Tanah alluvial coklat kekelabuan, seluas 3.376 ha atau sebesar 1,71% dari luas wilayah kabupaten, b. Tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan, seluas 20.248 ha atau 10,25% luas kabupaten, c.
Tanah grumusol kelabu tua, seluas 66.748 ha atau 33,78% dari luas kabupaten,
d. Tanah grumusol kelabu, seluas 39.013 ha atau 19,78% dari luas kabupaten, e. Asosiasi grumusol coklat kekelabuan dan grumusol kelabu tua seluas 18.862 ha, f.
Kompleks regosol kelabu dan grumusol kelabu tua seluas 33.181 ha, dan
g. Kompleks mediteran coklat kemerahan dan lithosol seluas 16.088 ha. Sumberdaya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini, sumberdaya air di Kabupaten Grobogan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Berdasarkan Perencanaan Mitigasi Bencana Kabupaten Grobogan tahun 2008, wilayah Kabupaten Grobogan memiliki titik rawan bencana alam.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
21
Keadaan iklimnya adalah: tropis dengan suhu rata-rata 29°C, suhu minimum 20°C dan maksimum 36°C. Kabupaten Grobogan yang terletak di antara daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang memiliki 1 – 6 bulan kering dan 1 – 6 bulan basah. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang paling kering di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Lahan Pertanian; Kabupaten Grobogan dengan luas 197.586,420 ha, terbagi menjadi lahan sawah seluas: 63.928 ha (31,77%) dan
lahan
kering
seluas:
134.822
ha
(68,23%).
Lahan
sawah
dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, ½ teknis, sederhana, irigasi desa/non PU, serta sawah tadah hujan.
Sedangkan
lahan
kering
dikelompokkan
menjadi
pekarangan/bangunan, tegal/kebun, hutan negara, dan lahan kering lainnya yang disajikan dalam tabel II.8 berikut ini: Tabel II.8 Luas Areal Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) 1 Lahan sawah 63.928 Irigasi teknis 18.351 Irigasi ½ teknis 1.646 Irigasi sederhana PU 8.005 Irigasi non PU 5.848 Irigasi tadah hujan 35.926 2 Lahan kering 134.822 Bangunan/pekarangan 28.809 Tegal/kebun 26.810 Pengembalaan/padang rumput 2 Ditanami pohon/hutan rakyat 2.882 Hutan negara 68.635 Rawa-rawa 15 Kolam/tebat/empang 23 Lain-lain 7.646
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Grobogan Luas lahan sawah tersebut digunakan untuk usaha tani tanaman pangan dan tanaman hortikultura meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
22
hijau, cabe, dan lain sebagainya. Luas penggunaan lahan untuk komoditas tersebut disajikan dalam tabel II.9 berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
23
Tabel II.9 Luas Penggunaan Lahan Sawah untuk Beberapa Komoditas di Kabupaten Grobogan Luas Tanam (ha) Jenis Komoditas 2008 2009 2010 2011 1. Padi sawah 91,260 117,569 110,289 106.677 2. Padi gogo 2,831 2,647 1,504 5.446 3. Jagung 95,339 116,303 133,386 90.348 4. Kedelai 22,590 18,962 24,352 7.350 5. Kacang hijau 24,865 23,560 19,718 24.523
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Grobogan 2.2
Aspek Kesejahteraan Rakyat
2.2.1 Angka Melek Huruf Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pertama IPM, diukur dari capaian kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan angka melek huruf bergerak fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 90,18%, mengalami trend peningkatan menjadi 90,82% pada tahun 2011. 2.2.2 Pendidikan Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang. Tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun keatas Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 sebagaimana tabel II.10 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
24
Tabel II.10 Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 5 tahun keatas Tahun 2008-2011
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Menurut data tingkat pendidikan di Kabupaten Grobogan tahun 2008-2011, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tahun 2011 pada tamatan SD atau sederajat yaitu sejumlah 39% kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD sejumlah 33%,
SLTP atau sederajat
sejumlah 17%, tamatan SMU atau sederajat 9%, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, dan S3 sejumlah 2%. Secara Grafis komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana gambar II.7 berikut:
Gambar II.7 Komposisi Tingkat Pendidikan penduduk usia 5 Tahun ke atas Tahun 2008-2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
25
Selanjutnya kinerja bidang pendidikan dapat dilihat secara makro melalui APK dan APM. APK (Angka Partisipasi Kasar) merupakan Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok tertentu usia sekolah. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel II.11 berikut: Tabel II.11 APM dan APK Tahun 2008-2011
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilainya APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah / kota, atau daerah perbatasan. Kegunaan APK untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilainya APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
26
2.2.3 Kesejahteraan Sosial a. Penduduk Miskin Untuk mengukur kemiskinan dilakukan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan
ini,
kemiskinan
dipandang
sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index,
yaitu
penduduk.
persentase
Selanjutnya
penduduk metode
miskin
yang
terhadap
digunakan
total adalah
menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan-Makanan
(GKBM).
Penghitungan
Garis
Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbiumbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,
minyak
dan
lemak,
dan
lain-lain).
Sedangkan garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Dengan metode penghitungan sebagaimana tersebut jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan hingga tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Tabel II.12 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
27
Tabel II.12 Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2008-2011 URAIAN
TAHUN 2008
2009
2010
2011
RT Miskin
159.522
199.496
159.363
196.264
TOTAL RT
400.785
412.480
426.902
426.650
Penduduk miskin
276.665
264.936
233.700
231.459
Total
836.972
885.912
819.965
854.373
Sumber: BPS Kab. Grobogan b. Indeks Pembangunan Manusia Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM disusun oleh empat indikator, yaitu harapan hidup, melek huruf, lama sekolah dan standart hidup. Rata-rata angka harapan hidup penduduk kabupaten Grobogan tahun 2011 adalah 70,24 yang artinya penduduk Grobogan rata-rata dapat hidup mencapai umur 70,24 tahun. Angka melek huruf sebesar 90,82 yang berarti masih ada lebih dari 9 persen penduduk Kabupaten Grobogan yang tidak bisa membaca dan menulis. Rata-rata lama sekolah 6,76 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Grobogan hanya mengenyam pendidikan sampai tamat SD atau kelas I SMP. Pengeluaran perkapita sebesar Rp 632.150,00, yang berarti setiap penduduk Kabupaten Grobogan mengeluarkan untuk biaya hidupnya sebesar Rp 632.150,00 tiap tahunnya. Lebih jelas angka IPM Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2011 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
28
Tabel I.11 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008 – 2011 URAIAN
TAHUN 2008
2009
2010
2011
Angka harapan hidup(th)
69,42
69,57
69,73
70,24
Angka Melek huruf (thn)
90,18
90,36
90,36
90,82
Rata-rata lama sekolah
6,60
6,76
6,76
6,78
627,60
629,42
631,25
632,15
70,22
70,60
70,83
70,95
Pengeluaran perkapita IPM
Sumber: BPS Kab. Grobogan c. Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Informasi tentang sarana dan prasarana peribadatan diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai dengan 2011, sebagaimana Tabel II.14 berikut: Tabel II.14 Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan 2011
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Grobogan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
29
2.2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Indikator pelayanan kesehatan dari aspek angka kematian bayi lahir, serta prevalensi gizi dapat dilihat pada tabel II.15 berikut: Tabel II.15 Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir dan Prevalensi Gizi Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 No.
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Indikatif 2008
2009
2010
2011
9,9
10,74
15,42
10,4
1.
AKB/1000 KH
2.
AKI/100.000 KH
86,87
191,61
102,8
104,6
3.
AKBAL/1000 KH
10,29
11,7
15,9
15,9
4.
% BBLR
14,2
17,06
18,16
18,28
5.
PREVALENSI
0,03
0,02
0,02
0,02
AKB : AKI : AKBAL : BBLR : KH :
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas) Angka Kematian Balita Berat Bayi Lahir Rendah Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup) Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) lahir pada kurun waktu 2008
sampai dengan 2010 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2011 AKB mengalami penurunan kembali, hanya mencapai angka 10,4 ini berarti terdapat 10,4 bayi mati dari 1.000 bayi yang lahir hidup. Prevalensi gizi kurang pada anak balita pada tahun 2008 sebesar 0,03%, tahun 2009 – 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,02%. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas gizi anak balita. 2.2.5 Rasio Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara prosentase dari jumlah total penduduk, apabila dibandingkan tahun 2009 dan 2010. Demikian juga jumlah Rumah Tangga Miskin pada tahun 2011, apabila dibandingkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
30
dengan tahun 2009 dan 2010 juga mengalami penurunan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.16 berikut: Tabel II.16a Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2008-2011 Tahun Uraian 2008 2009 2010 2011 Penduduk 276.665 264.936 233.700 231.459 (16,34%) Miskin (19,82%) (18,86%) (16,59%) Total Rumah Tangga Total Penduduk
400.785
412.480
426.902
426.650
1.395.709
1.404.770
1.408.959
1.416.600
Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Grobogan Tabel II.16b Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kab. Grobogan Th. 2008-2011 No.
Indikator
2008
2009
2010
2011
Interpretasi Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena masih di atas batas ketimpangan (<0,35) Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena masih di atas batas ketimpangan (>12%)
1.
Gini Ratio
0,2639
0,2331
0,2329
0,2328
2.
Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah
26,21%
27,01%
26,94%
26,25%
Berdasarkan
indikator
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan distribusi
pendapatan
masyarakat
sebagaimana tampak pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah (low inequality) yang ditunjukkan dari indikator sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
31
1. Angka Gini Ratio selama lima tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35. 2. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah dalam lima berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni 27,50%, 27,06%, 26,21%, 27,01% dan 26,94%. Persentase
penerimaan
pendapatan
dari
40%
penduduk
berpendapatan rendah, berkembang dari 26,21% pada tahun 2008 meningkat menjadi 27,01% pada tahun 2009, kemudian menurun pada tahun 2010 dan 2011, masing-masing menjadi 26,94% dan 26,25%. 2.3 Evaluai Kinerja Urusan Kewenangan Kabupaten 1) Urusan Wajib Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut: 1) Pendidikan Upaya pemenuhan tiga pilar pembangunan pendidikan dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan formal dan non formal, pendidikan khusus, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan, dan pendidikan berkelanjutan. Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan beberapa indikator yang mencakup beberapa target seperti tertuang dalam tabel II.17 berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
32
Tabel II.17 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No
I
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
1
Fokus Kesejahteraan Sosial Angka Melek Huruf (%)
120
88
90,82
91
91
2
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
6,9
6,6
6,78
6,8
98
3
Angka Harapan Hidup (Tahun)
75,6
72,5
72,5
73
97
4
Angka Partisipasi Kasar (%) PAUD (%)
71,4
41
23,14
49
24
SD/MI (%)
103,2
98,67
103,08
98,8
104
SMP/MTs (%)
90,2
84,6
98,55
86,5
99
SMA/SMK/MA (%)
60,6
55,6
37,59
56,8
39
SD/MI (%)
98,8
95
95,09
95,3
96
SMP/MTs (%)
99,5
75
90,59
81
92
SMA/SMK/MA (%)
61,2
44
26,77
48
28
5
Keterangan
Angka Partisipasi Murni
II
Aspek Pelayanan Umum
A
Pelayanan Urusan Wajib
1
Pendidikan
a
% anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA
71
41
89,68
49
90
b
% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain
51
42
45
44
46
c
75
55
30
60
31
d
% TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri % APM SD/MI
98,8
95
95,09
95,3
96
e
% APM SMP/MTs
75,8
70,4
90,59
71,2
92
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
33
f
% Angka Putus Sekolah SD
0,03
0,17
0,06
0,12
0,03
g
% ruang kelas SD/MI sesuai standar
67
58
40,29
60
41
h
% SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer
19
3
0
7
99
i
% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar
65
40
31,33
45
32
j
% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer
72
54
81,15
58
82
k
% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar
98
75
63,11
80
64
l
% Angka Kelulusan UASBN
100
100
100
100
100
m
% lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
99,8
98,7
94,08
98,09
99
n
% Angka Putus Sekolah SMP/MTs % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs
0,07
0,37
0,37
0,29
0,25
98,8
99,8
99,74
99,85
99,82
92
86
54,17
87
98
o p
% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan
q
% APM SMA/SMK/MA
42,6
35,9
26,77
36,8
98
r
% Angka Putus Sekolah
0,14
0,51
0,77
0,42
65
s
% kelulusan UN SMA/SMK/MA
98,2
95,5
99,98
96,1
99,96
t
% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya
18
8
8,1
11
99,54
u
% penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis
100
88
90
91
98
v
Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun
2.284
1.728
1.713
97
w
Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus
1
1
1
1
100
x
% penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C
76
55
58
60
90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
34
y
% tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah
78
55
58
60
99
85
77
50
78
95
1
1
1
1
98
34
10
14
15
98
95
86
32
89
98
dd
% lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi
24
8
12,5
11
85
ee
% lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja
44
31
15
34
98
ff
% tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus % penduduk difable menjadi peserta didik SLB % angka kelulusan SLB
66
45
15
50
90
64
54
60
56
62
1
1
1
1
16
11
11
12
96
99,8
98
98
98,5
99
z
aa
bb
cc
gg
hh
ii jj
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
35
kk
oo
% guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan & SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional % guru SD yang sertifikasi
pp
% guru SD/MI layak mengajar
95
70
43,43
75
85
qq
% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan % guru SMP/MTs yang bersertifikasi
94
91
59,12
91,5
98
46
24
19,04
25
92
ss
% guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi
55
45
14,93
46
96
tt
% guru SMA/SMK/MA layak mengajar
100
92
87,37
94
89
uu
% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik
60
25
25
30
77
vv
% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 90012000/sekolah RSBI (unit)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
67
100
20
ll
mm nn
rr
ww xx yy
85
52
85
59
90
72
62
70
63
82
1
1
1
1
90
44
34
50,17
36
72
100
32
26,14
50
98
1
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
36
: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD 1) Angka partisipasi kasar
PAUD (%) target capaian tahun 2011
sebesar 41 tetapi pada tahun 23,14 %.
2011
Sebenarnya realisasi
realisasi capaiannya
hanya
sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu biasanya tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang dapat dalam rencana stratejik
pembangunan. Hal
Ini
ditetapkan
masih diterima
sebab tingkat pendidikan PAUD belum menjadi kewajiban yang harus diselenggarakan oleh orang tua. Memang bagi orang tua dipandang
mampu
dari
segi
yang
materi dan perkembangan anak
memandang lebih baik kalau anaknya sejak dini sudah dimasukkan pada tingkat pendidikan PAUD ini. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan tidak diharuskan setiap anak yang akan masuk SD mengikuti PAUD dahulu. Dengan demikian lembaga pendidikan dan yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan tidak semua menyelenggarakan pendidikan PAUD. 2) Persentase TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri. Data yang ada target 55 dan realisasi capaian penyelenggara TK/ RA kebanyakan di kelola oleh lembaga swasta yang belum profesional dan TK atau RA belum menjadi prioritas pembinaan dalam bidang pendidikan. 3) Persentase SD/ MI memiliki laboratorium IPA dan komputer. Dari data yang ada target capaiannya 3 sedangkan realisasi capaiannya masih 0. Hal ini disebabkan bahwa
secara umum untuk sarana
pendidikan SD/ MI untuk laboratorium komputer memang belum semua memiliki. Sebab pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah di
Kabupaten
Grobogan
hampir
belum
memandang
penting
laboratorium komputer ini tetapi lebih menekankan pada aspek barang cetakan seperti buku-buku dan jurnal yang lebih mudah di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
37
dapat. Tetapi sebenarnya bagi SD yang ada di wilayah perkotaan sudah banyak SD yang telah memiliki laboratorium komputer dan internet Hal ini dimungkinkan hanya belum dikoordinasikan kepada SKPD terkait. 4) Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran. Dari data yang ada target capaian tahun 2011 sedangkan realisasi capaiannya hanya 50. Hal ini disebabkan rata-rata lembaga penyelenggara belajar masyarakat belum dikelola secara profesional yang banyak tersebar di berbagai kota Kecamatan, namun dilihat dari variasi dan semangat penyelenggaranya sudah cukup baik. Untuk hal ini merupakan perhatian yang penting di tahun-tahun mendatang dan secara bertahap akan diperbaiki. 5) Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi. Data menunjukkan bahwa target capaian pada tahun 2011 sebesar 86, sedangkan realita capaiannya hanya sebesar 32. Hal ini tampaknya perlu menjadi perhatian bagi SKPD terkait. Walaupun banyaknya
kursus
yang
ada
terutama
yang
terkait
peningkatan ketrampilan di sektor informal. Namun
dengan
juga harus
dilakukan pembinaan secara bertahap sebab para pengelola kursus sebagian besar dari investor lokal, kalau terlalu ketat nantinya akan mengurangi kreativitasnya. Dan manfaatnya secara umum sangat positif sebab dapat membuka lapangan kerja. 6) Persentase lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja. Data menunjukkan target capaian tahun 2011 dan realisasi capaian tahun 2011 hanya 15. Hal ini dapat dimaklumi bahwa masalah lapangan kerja telah menjadi masalah nasional artinya karena banyaknya angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun, tetapi lapangan kerja terbatas. Apalagi tenaga ini hanya lulusan kursus atau pelatihan dalam jangka pendek tidak menjamin langsung mendapatkan pekerjaan. Kenyataan di lapangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
38
menunjukkan bahwa lulusan kursus atau pelatihan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan, juga banyak yang langsung merintis kegiatan mandiri atau usaha wiraswasta. Hal-hal seperti ini juga belum ter-cover dalam data ini. 7) Dari
data
persentase
menunjukkan bahwa sedangkan
guru
SD/MI
yang
layak
mengajar,
target capaian tahun 2011 sebesar 70,
realisasi capaian hanya 43,43. Pengertian layak
mengajar menurut UU pendidikan no. 20 tahun 2003 yaitu guru SD idealnya lulus S1 atau D4. Tetapi UU tersebut baru akan diberlakukan penuh pada tahun 2014, saat ini masih masa transisi. Oleh sebab itu kalau persentasenya sudah mendekati 50 % itu sudah cukup baik. 8) Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi, data yang ada menggambarkan bahwa dari target capaian tahun 2011 adalah 45, sedangkan realisasi capaian hanya 14,93, karena Pemerintah pusat dalam mencairkan uang sertifikasi dilakukan secara bertahap, sehingga para pendidik harus antri, sesuai senioritas dan kesiapan peserta. Dengan demikian secara umum di setiap pemerintah daerah belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. 9) Penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2000 / Sekolah RSBI (unit) target capaian tahun 2011 adalah 67, realisasinya hanya 1. Hal ini perlu dicermati, karena targetnya yang terlalu tinggi. Sebab persyaratan ISO 9001-2000 ini tidak mudah dan sangat kompleks, terutama menuntut
sarana dan prasarana lembaga itu harus
lengkap dan sumber daya manusianya
harus disiplin dan
profesional. Untuk itu target ISO 9001-2000 masih harus pemikiran dan
pengembangan
yang
lebih
serius
lagi
di
tahun-tahun
mendatang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
39
2. Kesehatan Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan beberapa indikator yang mencakup beberapa target seperti tertuang dalam tabel II.18 berikut: Tabel II.18 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No
2
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
DINAS KESEHATAN I
Aspek Pelayanan Umum
A
Pelayanan Urusan Wajib
2
Kesehatan
a
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
b c
d
98
95
96
95
98
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
100
80
82
85
87
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan pelayanan nifas (%)
100
90
92
92
100
100
95
95
95
100
e
Cakupan neonates dengan komplikasi yg ditangani (%)
95
90
90
90
100
f
Cakupan kunjungan bayi (%)
92
90
90
90
100
g
Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%)
100
90
92
95
98
h
Cakupan pelayanan anak balita (%) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
65
65
68
75
97
88,8
42,66
50,2
56,99
98
100
100
98
100
98
i
j
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
40
k
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)
100
87
88
93
97
l
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
72
45
56
50
98
m
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100
100
100
100
100
n
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
100
100
99
100
99
o
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)
100
100
100
100
100
p
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)
100
100
98
100
98
q
Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
90
40
50
98
r
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)
84
77
76
78
96
s
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)
86
69
70
73
96
t
Persentase gizi buruk (%)
0,06
0,25
0,24
0,2
98
B
Fokus Kesejahteraan Sosial
1
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
107,6
103,7
104,6
104,8
97
2
Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
11,8
14,2
10,4
10,6
98
3
Angka Kematian Balita (per 1000 KH)
12,8
15,9
14,8
95
C
Fokus Infrastruktur
1
Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%)
74
64
66
98
50
15,9
65
Keterangan:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
41
: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Untuk bidang Kesehatan secara keseluruhan antara target capaian pada tahun 2011 dan realisasi capaian sudah cukup baik. Dari keseluruhan target pada tahun 2011 dapat terealisir semua. Kecuali angka kematian bayi yang hanya tercapai 10,4 yang ditargetkan 14,2. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan yang berkualitas bagi para Ibu yang melahirkan. Realisasi capaian bidang kesehatan sudah ada indikator yang terukur atau sudah ada standar tertentu.
3. Pekerjaan Umum Capaian Urusan Pekerjaan Umum dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut: Tabel II.19 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Pekerjaan Umum
3 e
Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)
55,6
36,3
37,8
39,93
98
883,10
45,00
27,74
50,00
38,18
42,98
22,6
23,05
27,12
27,37
61,58
49,61
48,90
52,09
89
DINAS BINA MARGA 3
Pekerjaan Umum
a
Panjang jalan (km)
b
Persentase panjang jalan kondisi baik (%) Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)
c
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
42
d
Persentase jembatan kondisi baik (%)
2
Fokus Infrastruktur
a
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km)
77,59
63,83
65
67,02
98
0,003
0,003
0,003
0,003
99
53,8
44,1
46,07
46,31
49,17
75
55,13
56,65
57,88
59,50
DINAS PENGAIRAN 3
Pekerjaan Umum
f
Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%) Persentase embung kondisi baik (%)
g
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Pada sub urusan ini pun realisasi capaian tahun 2011 data-datanya juga belum di cantumkan. Untuk sub urusan Bina Marga 1) Panjang jalan yang permukaannya beraspal target capaian tahun 2011 49,61 %, sedangkan realisasi capaiannya hanya 48,90%. Ada beberapa penjelasan yang dapat diungkap disini antara lain di beberapa lokasi bahwa karena kondisi tanah yang labil, maka beberapa lokasi jalan banyak yang di cor dengan semen karena dengan cor semen ini akan lebih kuat, memang dari segi biaya akan lebih mahal. Selain itu ada beberapa lokasi banyak jalan yang hanya di makadam sebab dengan macadam juga ada yang lebih kuat dan tahan disamping biayanya akan lebih hemat.
4. Perumahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
43
Capaian Urusan Perumahan dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut: Tabel II.20 Capaian Kinerja Urusan Perumahan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
Perumahan Rakyat a
b c d e
Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%) Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)
82,5
55
58
60
95
876,8
68
70
71
97
61,2
51,34
52,6
53,51
98
100
100
100
100
100
36
18
19
20
98
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa hampir semua kinerja dari target yang ditentukan semua terealisasi walaupun kelebihannya hanya sedikit, sehingga fenomena ini sudah menggambarkan kinerja yang positif. 5. Tata Ruang Capaian Urusan Tata Ruang dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
44
Tabel II.21 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang No
Target RPJMD Tahun 20112016
Uraian
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Penataan Ruang a b c
Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus) Jumlah bangunan ber-IMB (unit) Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah)
3
0
0
1
98
670
425
435
450
97
3
3
3
98
3
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua target urusan tata ruang pada tahun 2011 tercapai. 6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan dapat ditunjukkan dari indikator sebagai berikut: Tabel II.22 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
BAPPEDA I A
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
45
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%) Laju Inflasi (%) PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah) Indeks Gini Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
B
Fokus Kesejahteraan Sosial
1
Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah) Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%)
10 C
Perencanaan Pembangunan
a
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah) Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah) Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah) Jumlah dokumen
b c d e f
g
5,95-6,50
5,30-5,80
4-10
4-9
7.896
5.23-6.00
5,60-6,10
98
4-7,62
4-9
98
5.943
5,182
6.531
92
0,23
0,3
0,27
0,28
98
0,17
0,22
0,21
0,21
96
12,85
16,5
16
65
65,25
71,32
71,95
71,89
98
1.200
800
830
850
95
36
28
29
30
90
4
2
2
3
90
3
2
2
1
94
4
1
2
2
96
43
3
2
89
9
7
6
89
2
2
1
90
9
7 7
7
90
17,58
2 6 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
46
pengendalian evaluasi monitoring d
Lingkungan Hidup
a
Persentase sampah yang terangkut (%)
10,5
6,5
6,9
7,25
98
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data-data di atas menunjukan kinerja di Bappeda sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2011, hanya PDRB per kapita ADHB
(ribuan rupiah) belum memenuhi target yang
ditetapkan yaitu 5.943, realisasinya 5,18. Hal ini karena harga dollar yang tidak stabil pada tahun 2011, sehingga banyak sedikit berpengaruh terhadap capaian PDRB perkapita.
7.Perhubungan
No
Capaian Urusan Perhubungan antara lain dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut: Tabel II.23 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Target Capaian Kinerja RKPD Target Perkiraan Uraian RPJMD Tahun 2011-2016
Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
2.240.300
1.834.875
1.865.998
1.926.619
96
89
67
69
71
98
100
96
96
97
99
DISHUB INFOKOM 7
Perhubungan
a
Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang) Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%) Persentase kendaraan wajib
b c
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
47
Keterangan
d e
uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%) Persentase kendaraan yang layak jalan (%) Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus)
98
96
96
97
94
206
332
300
282
92
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukan bahwa semua kinerja kegiatan perhubungan memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.
8. Lingkungan Hidup Capaian Urusan Lingkungan Hidup antara lain
dapat dilihat dari
indikator sebagai berikut: Tabel II.24 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
BLH 8
Lingkungan Hidup
a
Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingk. hidup (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
b
c
45
60
30
80
80
48
60
100
80
100
45
60
60
80
80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
48
Keterangan
d
Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)
12
4,63
5
5,97
90
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan urusan lingkungan hidup semua dapat memenuhi targetnya pada tahun 2011.
9. Pertanahan Capaian Urusan Pertanahan antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.25 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
SETDA (Bagian Tapem) 9
Pertanahan
25
a
Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha) Persentase luas lahan bersertifikat (%) Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan (%)
b c
24
24
23
98
375745
290.741
302.864
309.581
95
83.200
66,18
67,28
69,63
96
100
100
100
100
100
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
49
Keterangan
: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas semua kinerja kegiatan pada pertanahan yang masuk pada lot kerja bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 semua dapat memenuhi targetnya. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
antara lain
dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Tabel II.26 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Target Capaian Kinerja RKPD Target Perkiraan Uraian
No
RPJMD Tahun 2011-2016
Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
DISPENDUKCAPIL
a
b c d
Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) Persentase kepemilikan akta kelahiran (%) Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Grobogan (%)
19
19
19
19
100
78
56
50,7
60
84,46
98
84
88,11
88
94,44
100
96
91,77
97
94,99
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
50
Keterangan
Data di atas menunjukan bahwa kegiatan persentase kepemilikan akta kelahiran (%) pada tahun 2011 direncanakan 56, namun capaian kinerjanya hanya 50,7. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang kewajiban memiliki buku akta kelahiran. Dengan demikian, sosialisasi kepemilikan akta kelahiran perlu terus ditingkatkan di masa-masa mendatang. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
No
Tabel II.27 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Target Capaian Kinerja Target Perkiraan KeterUraian RPJMD Tahun 2011-2016
RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capai Capaian an Tahun Tahun 2011 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
angan
BP3AKB
a b c
d e
f
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%) Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%) Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
60 44,66
44
45,99
85,99
35
24
18
24
76
20
5
5
9
9
50
46
46
46
46
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
51
g
h
i
j
k
l m n o p q
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus) Presentase pemahaman tentang Gender dan persoalannya Persentase pengarustamaan Gender yang telah dilakukan Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor Cakupan pemetaan data pilah sebagai data pembuka
80
75
75
75
75
85
55
55
60
60
85
55
55
62
62
85
34
34
38
38
58
34
34
38
38
100
68
63
76
65
30
60
45
50
40
60
29
29
33
33
80
34
35
45
45
100
40
14
55
55
80
40
45
50
50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
52
wawasan issue gender (siga) r s t
u v
Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bid. pembangunan Persentase akses perempuan dalam pekerjaan Cakupan pelaksanaan pengembangan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan layak anak (%) Cakupan pengarustamaan hak anak dan bidang perlindungan anak (%) Cakupan anak berhadapan hukum yang mendapat perlindungan / restoratif justice (%)
60
25
25
30
30
60
23
23
30
30
90
50
50
70
70
100
50
50
70
65
100
85
85
90
90
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data
di
atas
menunjukkan
kinerja
kegiatan
pada
urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memenuhi targetnya.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.28 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No
12
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
53
a b c d
e
f g h i j k l
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI) Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmetneed) (%) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (%) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa) Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Jumlah PIK-KRR aktif (buah) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan Remaja yang menjadi anggota BKR (%) Lansia yang menjadi anggota BKL (%)
1,8
38,37
39,22
26,74
25
70
79,36
79,37
80,77
80,77
2,8
9,17
9,17
7,78
7,78
92,5
59,25
62
68,5
70
35
30
30
30
30
1
1
1,02
1
1,03
1 per 2 1 per 4 desa desa 97,5 92,59
1 per 3 desa 92,59
1 per 4 desa 94,44
1 per 4 desa 95
65
55
63
60
65
100
100
100
100
100
85
75
67
80
80
86
60
52
65
65
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan ada dua kegiatan yang tidak mencapai kinerja yaitu remaja yang menjadi anggota BKR ditargetkan 75 dan terealisir 67. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab remaja memang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
54
terus membutuhkan pembinaan terus menerus salah satunya lewat BKR. Begitu juga kegiatan lansia yang menjadi anggota BKL ditargetkan 60 hanya terealisir 52 pada tahun 2011. Hal ini disebabkan program BKL belum memasyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. 13. Sosial Capaian Urusan Sosial,
antara lain dapat dilihat dari indikator
sebagai berikut: Tabel II.29 Capaian Kinerja Urusan Sosial No
Uraian
13
DINSOSNAKERTRANS
13
Sosial
a
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)
b
c
d
e
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
75
56
56
62
62
78
56
56
62
62
80
56
56
62
62
70
20
20
30
30
80
80
80
80
80
Keterangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
55
f
g
Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%) Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%)
80
80
80
80
80
50
32
32
34
34
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan semua kinerja kegiatan urusan sosial sesuai dengan target yang ditetapkan.
14. Ketenagakerjaan Capaian urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.30 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
DINSOSNAKERTRANS 14
Ketenagakerjaan
a
Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
b c
85
80
80
80
90
90
94
94
94,25
94,25
85
84,8
84,8
86,1
86,1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
56
d e f g h i. j. k.
Tingkat pengangguran terbuka (%) Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%) Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%) Rasio UMK terhadap KHL (%) Jumlah MOU antar daerah kerjasama transmigrasi Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) Jumlah calon transmigran (KK)
B
Fokus Kesejahteraan Sosial
11
Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%)
10
12,5
12,5
12
12
40
31,16
31,16
33,24
33,24
90
84
84
88
88
40
15
15
20
20
95
88,71
88,71
90,21
90,21
5
5
5
5
5
75
60
60
60
60
189
150
150
175
175
95,2
94
94
94,25
94,25
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas dapat dikatakan bahwa semua kinerja kegiatan di Dinsosnakertrans sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2011.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
57
Tabel II.31 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM No
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Uraian
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
33.850
24.400
25.800
26.900
98
28
19,12
20,8
22,75
92
90
85
86
86
90
100
84
84,8
95.15
95
Keterangan
DINKOP UMKM 15 a b c
d
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit) Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (unit) Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit) Persentase koperasi aktif (%) Keterangan:
: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data
di atas menggambarkan bahwa
semua kegiatan pada
urusan koperasi dan usaha kecil menengah kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.
16. Penanaman Modal Capaian Urusan Penanaman Modal, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
58
Tabel II.32 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No
Target RPJMD Tahun 20112016
Uraian
Investasi 16
Modal kerja
a
Nilai realisasi investasi PMA (US $) Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah) Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui (%) Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan
b c d
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
1.446.640
1.343.620
37.675.650
35.660.550
3.800.000
1.346.640
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
1.456.454
96
36.662.550 36.886.565
92
2.133.354
2.243.540
2.400.031
90
99,6
66,62
68,75
74,95
98
100
84
86
88
94
3 jam
8 jam
6 jam
6 jam
98
Keterangan
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan di penanaman modal kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
17. Kebudayaan Capaian Urusan Kebudayaan antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.33 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
59
Keterangan
DISPORABUDPAR 17
Kebudayaan
a
Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali) Jumlah kelompok seni daerah (kelompok) Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%) Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%)
b c
d
8
4
4
5
98
700
614
614
625
100
90
63
63
68
98
7
4
4
5
95
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data
di
atas
menggambarkan
bahwa
semua
kegiatan
di
Kebudayaan kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
18. Kepemudaan dan Olah Raga Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.34 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Target Capaian Kinerja RKPD Target Perkiraan Uraian
No
RPJMD Tahun 2011-2016
Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
DISPORABUDPAR 18 a
Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah pemuda berprestasi (orang)
95
77
66
82
70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
60
Keterangan
b c
Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%) Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok) Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang)
45
38,6
40%
41,3
50%
100
62
70
71
75
95
69
110
75,9
90
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemuda berprestasi ditargetkan 77 tetapi hanya terealisasi 66. Memang persaingan antar daerah semakin ketat di berbagai bidang. Untuk di tahun-tahun mendatang juga perlu persiapan yang lebih matang. Sementara itu jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah ditargetkan 69 tetapi realisasinya 110 dengan demikian ada peningkatan prestasi yang cukup tinggi.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.35 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Target Capaian Kinerja RKPD Target Perkiraan Uraian
No
RPJMD Tahun 2011-2016
Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
BADAN KESBANGLINMAS 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
61
Keterangan
a b c
Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus) Jumlah Linmas (orang)
d
Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)
3
Fokus Investasi
b
Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun
71
67,6
67,6
70
90
6.210
5.421
5.221
5.333
90
10.050
9.577
9.485
9.665
98
260
243
230
256
94
1
2
2
1
98
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa pada kegiatan jumlah relawan bencana kabupaten ditargetkan 243 namun dalam kenyataannya hanya 230 orang. Memang jumlah relawan ini sangat labil tergantung pada tahun itu (2011) banyak bencana atau tidak. Kebetulan di tahun 2011 tidak banyak bencana maka tentu jumlah relawannya juga berkurang. 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian Urusan ini, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.36 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Target Capaian Kinerja RKPD Target Perkiraan Uraian
No
RPJMD Tahun 2011-2016
Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
62
Keterangan
2011
2012(%)
SEKRETARIAT DPRD 20
a
b c
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase pelaksanaan fungsi DPRD : - Fungsi Legislasi - Fungsi Pengawasan
93
93
90
90
100
- Fungsi Penganggaran
90
100
100
100
100
90
100
90
100
90
18
15
15
15
18
100
100
99,16
100
99,16
Desember
Pebruari
Januari
Januari
Wajar tanpa pengecual ian
Wajar Wajar Wajar dengan dengan dengan pengecu pengecual pengecu alian ian alian
Desemb er 2011 Wajar dengan pengecu alian
Jumlah Perda yang ditetapkan (buah) Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%) DPPKAD
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
d
Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan) Status audit keuangan daerah
e
BPPT 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
63
g
Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis) BKD
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap peningkatan kinerja PNS (%) Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%)
1
2
10
2
90
80
100
80
3
4
90
100
85
100
100
85
100
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa
kinerja kegiatan hampir
semua memenuhi target. Bahkan persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS ditargetkan 80 % justru mencapai 100 % (baik sekali). Begitu juga dalam penyusunan APBD murni pada tahun 2012, dapat ditetapkan pada bulan Desember 2011. Ini juga merupakan prestasi tersendiri, sebab pada tahun-tahun sebelumnya sedikit terlambat.
21. Ketahanan Pangan Capaian Urusan Ketahanan Pangan, antara lain dapat dilihat dari indikator: Tabel II.37 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No
Uraian
Target
Capaian Kinerja RKPD
Target
Perkiraan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
64
Keter-
RPJMD Tahun 2011-2016
Tahun 2011 Target Capaian Tahun 2011
Realisasi Capaian Tahun 2011
Kinerja RKPD Tahun 2012
Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
BKP 21
Ketahanan Pangan
a
Ketersediaan energy dan protein per kapita Penguatan cadangan pangan
80
78
78
80
78
65
40
42
45
87
95
70
73
80
82,3
95
75
79
80
83
95
83,1
79
87,3
89
80
65
60
70
85
70
54
60
56
90
h
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan (ton) Skor pola pangan harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (ton) Penanganan daerah rawan pangan (lokasi) Jumlah lumbung pangan
80
65
68
68
80
i
Jumlah desa mandiri
15
7
8
8
89
b c d e f g
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan ketahanan pangan pada tahun 2011 dapat memenuhi target yang telah ditentukan. 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
65
angan
No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
BAPERMAS 22 a
b c
d e
Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit) Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel) Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%) Persentase PKK aktif (%) Persentase Posyandu aktif (%)
290
230
247
247
99
290
283
263
300
98
50
30
60
35
98
100
95,62
95
96,71
96
90
97,84
97,84
98,38
98,38
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dapat memenuhi target yang ditetapkan.
23. Statistik Capaian Urusan Statistik, antara lain dapat dilihat dari indikator: Tabel II.39 Capaian Kinerja Urusan Statistik No
Uraian
Target RPJMD
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011
Target Kinerja
Perkiraan Realisasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
66
Keterangan
Tahun 2011-2016
Target Capaian Tahun 2011
Realisasi Capaian Tahun 2011
RKPD Tahun 2012
Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
BAPPEDA 23 a
Statistik Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah)
5
5
6
5
98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
67
b
Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%)
100
60
65
70
95
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di statistik kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 24. Kearsipan Capaian Urusan Kearsipan, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
KANTOR ARSIP DAERAH Kearsipan a b c
Persentase arsip yang terolah dengan baik (%) Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%) Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik
70
56
58
59
96
70
24
25
37
96
75
58
59
60
94
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
68
Keterangan
: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan di kantor kearsipan daerah kinerjanya dapat memenuhi target yang ditetapkan.
25. Komunikasi dan Informatika Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.41 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
DISHUB INFOKOM 25 a b c d e
Komunikasi dan Informatika Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif Jumlah warung internet (unit) Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif
140
65
60
85
85
170
113
137
124
98
60
30
31
40
98
60
50
52
58
90
60
58
57
58
94
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukan bahwa jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif ditargetkan 65 terealisasi 60. Hal ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
69
Keterangan
disebabkan media radio banyak mendapat saingan yang dari media elektronik TV dan hanphone, sehingga memang keradioan kurang dapat perhatian masyarakat.
26. Perpustakaan Capaian Urusan Perpustakaan, antara lain
dapat dilihat dari
indikator sebagai berikut: Tabel II.42 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No
Uraian
26
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH Perpustakaan
a
Jumlah perpustakaan (unit)
b
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung) Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah
c
Target RPJMD Tahun 2011-2016
300
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
268
732
276
100
152.415
154.730
166.818
98
34.855
35.401
35.855
98
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan di kantor Perpustakaan Daerah kinerjanya sesuai target yang telah ditentukan bahkan jumlah perpustakaan yang direncanakan 268 unit pada tahun 2011 ternyata mencapai 732 unit, sehingga jauh melampui target.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
70
Keterangan
2) Urusan Pilihan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pilihan adalah sebagai berikut: 1. Pertanian Capaian Urusan Pertanian, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.43 Capaian Kinerja Urusan Pertanian No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun Tahun 2011 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
DINAS PERTANIAN 1
Pertanian
b
Produksi pertanian tanaman pangan utama : - Padi
708.454
677.080
663.689
683.850
98
- Jagung
752.656
722.262
712.214
729.484
96
- Kedelai
81.898
77.505
78.899
78.280
97
- Kacang Hijau
26.608
24.319
29.265
24.562
100
Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : - Mangga
14.989
13.741
28.686,5
14.017
98
- Cabe Merah
1.675
1.035
726,5
1.056
96
- Melon
7.543
6.462
9.536,
6.591
96
18.654
16.543
14.309,6
16.874
75
168
105
71
120
90
70
31
13
39
68
c
- Semangka
f
Penyuluh Pertanian - Penyuluh Pertanian - Penyuluh Peternakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
71
Keterangan
- TPH
g
60
51
50
51
50
Jumlah Kelompok Tani (kelas) - Pemula
330
381
394
374
98
- Lanjut
594
803
860
745
96
- Madya
565
412
348
470
60
- Utama
98
74
68
81
86
1587
1.670
1.670
1.670
Jumlah DINAS KEHUTANAN Pertanian d
Populasi produksi komoditas perkebunan utama : - Kelapa
2.875,00 2.305,00
2.988,42 2.370,00
100
- Tebu rakyat
1.952,00 1.280,00
586,07 1.408,00
60
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa produksi cabe merah yang ditargetkan 1.035 tetapi tahun 2011 realisasinya hanya 726,5. Hal ini disebabkan cuaca yang sulit diprediksi dan adanya serangan hama penyakit cabe merah. Selain itu, buah semangka yang ditargetkan 16.543 realisasinya hanya 14.309,6. Hal ini disebabkan adanya musim yang tidak menentu dan hama penyakit sehingga
produksinya menurun. Untuk
kelompok petani tingkat madya ditargetkan 412 dan realisasinya hanya 348. Hal ini juga disebabkan masih kurangnya pendampingan kepada para kelompok tani. Begitu juga untuk tebu rakyat yang tahun 2011 ditargetkan sebanyak
1.280,00 dengan realisasi sebanyak 586,07 karena hasil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
72
produksi tebu yang rendah dan waktu
tanam agak
panjang. Dengan
demikian bagi para petani kurang tertarik untuk menanam tebu. 2. Kehutanan Capaian Urusan Kehutanan, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.44 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
86.875,00
85.100,00
38.222,77
85.270,00
65
3.176,00
2.919,00
5.216,27
2.924,00
100
18.005,00
16.425,00
16.508,00
16.825,00
100
25,86
17,36
38,53
19,27
100
1,03
4,22
9,54
3,17
100
50,00
97,00
57,00
82,00
55
DINAS KEHUTANAN Kehutanan a b c d e f
Jumlah produksi hasil hutan kayu Jumlah produksi hasil hutan non kayu Luas hutan rakyat (ha) Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%) Persentase kerusakan kawasan hutan (%) Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb) Keterangan:
: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Dari data di atas menggambarkan bahwa jumlah produksi hasil hutan kayu ditargetkan 85.100,00 dan realisasinya hanya 38.222,77. Hal ini
disebabkan hasil hutan kayu pada tahun 2011 bukan pada musim
panen kayu, tetapi pada musim tanam (masa penghijauan). Selanjutnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
73
Keterangan
persentase kerusakan kawasan hutan tahun 2011 ditargetkan 4,22 dan realisasinya 9,54. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pengolahan lahan di bawah tanaman tahunan, tetapi justru banyak warga yang merusak kawasan
hutan.
Hal
ini
merupakan
pemikiran
mendatang
agar
diperbanyak para pendamping program kemasyarakatan.
3. Energi dan Sumberdaya Mineral Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.45 Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
01
Pengawasan dan pengendalian penamba ngan bahan galian C
20
15
02
Pengembangan bahan bakar nabati mellaui program Desa mandiri energi
250
300
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
17
18
98
302
303
94
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di bidang energi dapat memenuhi target yang ditentukan pada tahun 2011.
4. Pariwisata
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
74
Keterangan
Capaian Urusan Pariwisata, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.46 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata No
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Uraian
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
01
Terwujudnya pemilihan duta Wisata (peserta )
5
16
20
25
98
02
Terwujudnya festival keesenian tradisional ( hari )
2
7
7
8
99
Keterangan
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Dari data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditentukan. 5. Perikanan Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.47 Capaian Kinerja Urusan Perikanan No
01 02
Uraian
Penebaran benih ikan di perairan Umum (ekor ) Pelatihan budaya ikan air
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
4500
10.000
26.000
27.300
94
40
20
25
25
98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
75
Keterangan
tawar Di Kabupaten Grobogan (orang) Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di pengairan kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.
6. Perdagangan Capaian Urusan Perdagangan, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.48 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
01
Terwujudnya koordinasi dan pengawasan BBM (Paket) Terwujudnya peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (lokasi )
290
226
200
250
02
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
300
250
100
255
260
98
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
76
Keterangan
Data di atas mununjukkan bahwa kegiatan di perdagangan ternyata realisasinya menunjukan kinerja yang lebih tinggi melampaui target yang telah ditentukan pada tahun 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
77
7. Industri Capaian Urusan Industri, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.49 Capaian Kinerja Urusan PerdaganganIndustri No
01 02
Target RPJMD Tahun 20112016
Uraian
Terwujudnya penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi (lokasi) Terwujudnya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaser Industri (orang)
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
4
5
6
5
96
40
50
55
50
98
Keterangan
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas memberikan gambaran bahwa semua kegiatannya mencapai kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.
8. Transmigrasi Capaian Urusan Transmigrasi, dapat dilihat dari indikator berikut: Tabel II.50 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi No
01
Uraian
Terwujudnya
Target RPJMD Tahun 20112016
100
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
80
90
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
80
99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
78
Keterangan
02
pengerahan,penempatan dan bantuan transmigrasi (KK) Terwujudnya pembinaan dan Pembekalan calon transmigran(orang)
100
120
125
100
98
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatannya mencapai kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2011. 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan atau kekuatan daerah dalam mendinamisasikan daerah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan informasi. Untuk itu aspek daya saing daerah merupakan potensi dan kondisi daerah
unggulan yang
perlu dibina dan dikembangkan dalam
menghadapi era pasar bebas. Aspek daya saing daerah meliputi: 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel II.51 PDRB Kabupaten Grobogan No
01 02
Uraian
PDRB atas dasar harga Berlaku PDRB atas dasar harga konsrtan
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
13,75
12,75
12,86
12,80
98
5,33
5,03
5,05
5,23
98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
79
Keterangan
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa PDRB berdasarkan ADHB dan PDRB ADHK menunjukan kinerja yang baik sebab memberikan hasil pada angka yang ditargetkan pada tahun 2011. 2. Struktur Perekonomian Daerah Tabel II.52 Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 2011-2016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi Capaian Capaian Tahun 2011 Tahun 2011
01
Kelompok sektor Primer
45,66
44,62
02
Kelompok sektor tersier
45,44
44,68
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
45,82
45,02
98
45,23
45,18
94
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas bahwa kerangka kelompok sector primer dan kelompok sector tersier dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
80
Keterangan
3. PDRB perkapita Tabel II.53 PDRB per kapita Kabupaten Grobogan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Capaian Tahun 2011
Realisasi Capaian Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
01
PDRB Harga Berlaku
5.185.205,33
6.499.594,27
6.686.526,18
5.576.369,16
95
02
PDRB Perkapita harga konstan
2.212.710
2.310.140
2.375.573,49
2.310.140
90
Keterangan
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas PDRB harga berlaku
dan PDRB perkapita harga
konstan selalu menunjukan harga yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. 4. Inflasi Tabel II.54 Tingkat Inflasi Kabupaten Grobogan No
01
Uraian
Tingkat inflasi
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Capaian Tahun 2011
Realisasi Capaian Tahun 2011
13,59
7,45
7.62
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
7,10
89
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
81
Keterangan
Data di atas menunjukan bahwa pada tingkat inflasi pada tahun 2.62 lebih tinggi dari angka yang ditargetkan. 5. Fokus Investasi Tabel II.55 Tingkat Investasi Kabupaten Grobogan No
01 02 03
Target RPJMD Tahun 20112016
Uraian
Perusahaan kecil yang memiliki SIUP Perorangan yang memiliki TDP Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan
1.143
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Capaian Tahun 2011
905
Realisasi Capaian Tahun 2011
950
1.269
1.010
1 hari
24 jam
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
905
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%)
Keterangan
98
1.012
1.015
96
12 jam
24 jam
100
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan yang pada tahun 2011 dan realisasi capaian tahun 2011 ditargetkan 12 jam, hal ini memperlihatkan kinerja bagus. 6. Fokus Sumber daya manusia Tabel II.56 Sex Ratio dan Dependency Ratio Kabupaten Grobogan No
Uraian
Target RPJMD Tahun 20112016
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Capaian Tahun 2011
Realisasi Capaian Tahun 2011
Target Kinerja RKPD Tahun 2012
01
Sex Ratio
98,1
98,1
98
98,2
02
Dependency ratio
50
48
47
48
Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012(%) 99 98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
82
Keterangan
Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Dapat
dijelaskan
bahwa
sex ratio dan dependency ratio
menunjukan angka dependency ratio yang selalu melebihi target yang telah ditentukan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
83
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Gambaran Kondisi Ekonomi Nasional Memasuki kuartal terakhir 2010, ada semangat optimisme yang berhembus dalam ruang perekonomian Indonesia. Harian The New York
Times, pada edisi 5 Agustus 2010 menyebut bahwa Indonesia adalah sebuah model ekonomi, setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun. Sementara Financial Times pada edisi 12 Agustus 2010 mengatakan bahwa
perekonomian
Indonesia
merupakan
macan
yang
tengah
terbangun. Negera Indonesia merupakan salah satu target investasi yang menjanjikan. Walaupun bersikap optimis di satu sisi, namun di sisi lain tetap harus waspada, karena ada beberapa tantangan struktural yang juga serius. Kegagalan pemerintah mengelola persoalan-persoalan mendasar, justru akan menjebak pemerintah sendiri. Negara Indonesia hanya akan menjadi negara yang labil, karena hanya menjadi target investasi portofolio jangka pendek. Kondisi sektor finansial Indonesia yang meliputi pasar modal, uang,
utang
dan
perbankan,
nampaknya
tidak
ada
yang
mengkhawatirkan. Secara umum, peringkat investasi Indonesia terus meningkat, seiring dengan semakin menurunnya credit default swap (CDS) sebagai cermin dari resiko investasi. Bahkan, Japan Credit Rating
Agency Ltd. atau JCRA telah menaikkan peringkat Indonesia ke level “investment grade” tahun 2011. Perekonomian Indonesia pada semester I tahun 2011 tumbuh mencapai sebesar 6,48 persen. Besar nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
84
atas dasar harga berlaku pada kuartal II tahun 2011 mencapai Rp 1.811,1 triliun. Pada triwulan I tahun 2011 nilai PDB ADHB itu mencapai Rp 1.738,2 triliun. Krisis global baru perlu diwaspadai karena mampu mempengaruhi perekonomian nasional di tahun 2011. Selain itu, faktor yang turut berpengaruh adalah inflasi global, dan inflasi di bidang pangan, di mana harga pangan terus merangkak naik serta harga komoditas dunia semakin hari semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanian dunia adalah berasal dari faktor climate change yang turut menyebabkan cuaca ekstrim dan banjir bandang yang berdampak pada ketahanan pangan dunia. Perekonomian global telah mengalami perlambatan sejak tahun 2010. Resiko perlambatan ekonomi global itu pada tahun 2011 dapat berdampak pada menurunnya permintaan berbagai komoditas, sehingga membuat harga komoditas cenderung menurun. Potensi inflasi tahun 2011 akan lebih rendah dan dengan inflasi yang rendah, bisa jadi pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah, termasuk menyesuaikan harga BBM. Rencana pemerintah menyesuaikan harga strategis di kuartal I tahun 2012 dapat meningkatkan inflasi, meskipun jangka panjang akan menciptakan efisiensi perekonomian. Dengan pertimbangan tersebut, dianggap bahwa asumsi inflasi 2012 masih realistis. Pemerintah akan terus mencermati koreksi yang terjadi pada harga komoditas dunia, khususnya minyak mentah. Karena jika ada koreksi harga menurun, tentu akan bisa membuat upaya pengendalian inflasi lebih mudah di tahun 2012. Namun demikian pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Sebab ada unsur lain, seperti masalah infrastruktur yang masih harus ditangani dengan baik. Unsur infrastruktur itu dapat mempersulit pengendalian inflasi selain faktor harga-harga komoditi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
85
global. Pengendalian inflasi hanya bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Inflasi inti pengendaliannya banyak diserahkan pada Bank Indonesia, walaupun komponen-komponennya juga terkait dengan sektor riil dan jasa. Untuk itu koordinasi yang baik dan kondusif antara pemerintah
dan
Bank
Indonesia
merupakan
kunci
untuk
dapat
mengendalikan inflasi dengan baik. Dalam RAPBN 2012, pemerintah menetapkan target inflasi sebesar 5,3 persen. Angka ini lebih rendah dari pada target inflasi yang ditetapkan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 yang angkanya sebesar 5,65 persen. Penurunan pertumbuhan perekonomian negara-negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan terjadinya penurunan harga komoditas global mengantarkan aliran dana asing masuk ke Indonesia lebih deras lagi. Dampak dari peristiwa tersebut antara lain semakin membaiknya nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan kecenderungan perkembangan perekonomian diatas berpotensi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi Indonesia pada 2012, sementara aliran masuk modal asing dan apresiasi Rupiah diperkirakan akan berlanjut meskipun dengan volatilitas yang lebih tinggi. Bank Indonesia terus mencermati dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global itu terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Sementara itu, tingginya ekses likuiditas global dan persepsi resiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi portofolio. Bank Indonesia mengambil respon suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut. Walaupun dalam kebijakan moneter Bank Indonesia tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu lima plus minus satu persen pada 2011 dan 4,5 plus minus satu persen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
86
pada 2012. Untuk itu maka Bank Indonesia seyogyanya mempererat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak penurunan ekonomi dan keuangan global tersebut. 3.1.2 Gambaran Kondisi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 tumbuh
sebesar
5,80
persen
dan
diperkirakan
meningkat
angka
pertumbuhan ekonomi itu menjadi sebesar 6,88 persen pada tahun 2011. Sementara tahun 2012 diperkirakan tumbuh 6,5 persen sampai dengan 6,75 persen. Perkembangan perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah itu diikuti dengan kebijakan pengendalian harga atau tingkat inflasi yang semakin mantap. Pada tahun 2010 tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar 5,75 persen – 6,25 persen, sementara tahun 2011 diperkirakan menurun menjadi 5 persen – 5,5 persen. Sedangkan tahun 2012 diperkirakan menurun lagi menjadi 4 persen – 6 persen. Perekonomian
yang
semakin
meningkat
diiringi
dengan
perkembangan harga yang kondusif dan terkendali itu diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya mengurangi pengangguran dan melakukan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan pada tahun 2010 diperkirakan masih mencapai 16,56 persen. Pada tahun 2011 angka kemiskinan ini diharapkan dapat ditekan sampai mencapai 15 – 16 persen. Dan pada tahun 2012 dapat menurun lagi sampai 14,34 persen saja. 3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
87
memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Besar nilai PDRB dilaporkan dalam dua besaran, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu. PDRB terdiri dari 9 (sembilan) sektor, dimana secara sektoral nilai PDRB selama tahun 2008 sampai dengan 2011 ada kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Urutan tertinggi ditempati oleh sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan/hotel, restoran dan sektor jasa-jasa. Adapun sektor PDRB ADHB yang memiliki nilai paling kecil adalah sektor pertambangan/penggalian. Dari 9 sektor PDRB ADHB, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai paling besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Jikalau nilai sektor-sektor di luar sektor pertanian pada PDRB ADHB Kabupaten Grobogan pada tahun 2008 belum menembus trilyun rupiah, sektor pertanian sudah lebih dahulu mencapai angka trilyun rupiah pada tahun 2008. Pada tahun 2009, baru sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga sektor pertanian mencapai nilai lebih dari 1 trilyun rupiah. Tren perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut: Tabel III.1 Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 (dalam jutaan) No.
Lapangan Usaha
1
2
1.
Pertanian
2.
Pertambangan/Peng-
Tahun 2008
2009
2010
2011
3
4
5
6
2.293.535,18
2.528.540,61
2.845.126,37
3.054.164,39
68.233,43
76.594,25
85.841,73
96.034,86
157.012,87
169.733,72
189.771,94
209.446,64
86.863,56
97.071,68
107.926,46
119.653,10
269.872,55
318.828,68
366.015,74
412.139,06
galian 3. 4.
Industri Listrik, Gas dan Air Minum
5.
Bangunan/Konstruksi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
88
6.
Perdagangan/
7.
Angkutan dan
956.000,59
1.044.030,25
1.156.036,66
1.294.984,08
175.852,43
197.425,46
219.898,28
246.960,86
439.117,68
292.368,52
560.039,24
632.930,10
738.717,04
838.045,99
968.937,85
1.075.148,53
4.019.470,49
5.185.205,33
5.764.639,16
7.141.461,62
Hotel/Rumah Komunikasi 8.
Perbankan dan Lembaga
9.
Jasa-jasa
Jumlah
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.
Kondisi perkembangan PDRB ADHB seperti itu juga dialami pada perkembangan sektoral PDRB ADHK Tahun 2000, dimana sektor pertanian nilainya juga mendominasi perolehan PDRB. Selain mendominasi, sektor pertanian juga merupakan satu-satunya sektor yang memiliki nilai melebihi satu trilyun rupiah selama tahun 2008 - 2011, sementara sektorsektor yang lain maksimum hanya sekitar lima ratus milyar rupiah. Selain
sektor
pertanian,
sektor-sektor
yang
mendominasi
pembentukan PDRB ADHK tahun 2000, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Namun demikian sektor yang memiliki nilai
paling
kecil
pada
PDRB
ADHK
ini
bukan
sektor
pertambangan/penggalian tetapi sektor listrik, gas dan air minum. Sektor Industri meskipun menunjukkan perkembangan selama tahun 2008 – 2011, namun peranannya belum besar karena masih berada pada urutan ke empat dari sektor-sektor PDRB yang memiliki nilai terendah. Tabel III.2 Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Grobogan Tahun selama 2008 - 2011 (dalam jutaan)
No.
Lapangan Usaha
1.
Pertanian
2.
Pertambangan/ Pengalian
2008 1.227.715,40 42.821,10
Tahun 2009 2010 1.288.180,93 1.337.687,16 45.395,47
2011 1.347.492,62
48.173,67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
89
51.519,06
3.
Industri
99.067,68
102.486,39
108.826,28
114.916,31
4.
Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan/ Konstruksi Perdagangan/Hotel /Rumah Angkutan dan Komunikasi Perbankan dan Lembaga Jasa-jasa
41.556,63
43.893,62
45.595,07
48.743,10
132.549,52
142.604,64
152.515,66
160.231,19
536.999,33
561.256,27
591.809,07
616.880,74
94.923,27
100.209,91
105.911,23
113.047,74
273.033,50
287.195,88
302.685,71
321.041,81
500.177,37
525.870,14
559.194,71
596.471,13
2.948.793,80
3.097.093,25
3.253.398,13
3.370.343,70
5. 6. 7. 8. 9.
Jumlah
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah. Dengan demikian secara keseluruhan, perkembangan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2008 – 2011 dapat digambarkan sebagai berikut: 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 ‐
ADHB ADHK
2008
2009
2010
2011
Gambar III.1 Grafik PDRB Kabupaten Grobogan ADHB dan ADHK Tahun 2008 - 2011 (milyar rupiah)
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Indikator pertumbuhan ekonomi daerah sebagai alat ukur perkembangan perekonomian suatu daerah baik secara menyeluruh maupun sektoral yang dapat dihitung berdasarkan besarnya persentase Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
90
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat disebut sebagai perkembangan ekonomi karena selain berkembang volume atau kuantitas produknya juga berkembang harganya. Berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Grobogan Tahun
2008-2011
dapat
dikatakan
bahwa
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Grobogan selalu mengalami pertumbuhan meskipun besarnya bervariasi. Hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB, dari tahun 2008 - 2011 sebagaimana terlihat dalam Tabel III.3 berikut: Tabel III.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2008
2009
2010
2011
Atas Dasar Harga Berlaku
13,75
11,17
12,75
9,88
Atas Dasar Harga Konstan
5,33
5,03
5,05
3,59
PDRB
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2009 sempat menurun angkanya yaitu sebesar 5,03 persen dari 5,33 persen di tahun 2008, kemudian tumbuh dengan angka yang meningkat lagi pada tahun 2010 yaitu mencapai 5,05 sebelum kemudian tumbuh dengan angka yang lebih kecil pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,59 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
91
Perkembangan PDRB ADHB maupun ADHK tahun tertentu dapat digambarkan dalam suatu grafik sebagai berikut:
2008
2009
13,75
5,33
2010
11,17
5 ,03
Atas Das ar Harga Konstan
12,75
5,05
2011 9,88
3,59
Atas Das ar Harga Berlaku
Gambar III.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 (Persen) Nampak dalam gambar grafik diatas bahwa perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berfluktuasi sebagaimana PDRB Atas Dasar Konstan Tahun 2010. Perkembangan PDRB ADHB tahun 2009 tumbuh dengan angka lebih kecil dibandingkan tahun 2008, namun pada tahun 2010 angka perkembangan PDRB ADHB itu meningkat lagi menjadi 12,75 persen. Sebelum kemudian pada tahun 2011, angka perkembangan PDRB ADHB lebih rendah lagi yaitu sebesar 9,88 persen. 3. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB Dari kesembilan sektor PDRB Kabupaten Grobogan, selama tahun 2008 – 2010 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi, adalah sektor bangunan yaitu 6,17 persen pada tahun 2008, 7,59 persen pada tahun 2009 dan 6,95 persen pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 pertumbuhan sektor Bangunan hanya mencapai 5,06 persen jauh lebih Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
92
rendah dari pertumbuhan sektor tertinggi pada tahun itu yaitu sektor Pertambangan dan Galian yang tumbuh 6,94 persen. Pertumbuhan sektoral terendah pada tahun 2008 adalah sektor Angkutan dan Komunikasi, sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan sektor terendah adalah sektor Industri dengan pertumbuhan 3,45 persen. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan sektoral terendah adalah sektor Pertanian. Selama tahun 2008 – 2011 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan adalah sebesar 4,75 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata sektoral tertinggi selama tahun tersebut adalah sektor Bangunan dengan pertumbuhan rata-rata 6,44 persen per tahun. Kemudian pertumbuhan rata-rata sektoral terendah pada kurun waktu yang sama adalah sektor Pertanian yaitu 3,79 persen per tahun. Pertumbuhan sektoral terhadap PDRB ADHK tahun 2000 pada tahun 2008 - 2011 dapat diperhatikan pada tabel 3.4 berikut:
Tabel III.4. Pertumbuhan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 selama Tahun 2008 – 2011 No
Kelompok Lapangan Usaha
Tahun (%) 2008
2009
2010
2011
1
Pertanian
5,67
4,93
3,84
0,73
2
Pertambangan dan galian
4,94
6,01
6,12
6,94
3
Industri
4,11
3,45
6,19
5,60
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
4,96
5,60
6,15
4,61
5
Bangunan
6,17
7,59
6,95
5,06
6
Perdagangan, Hotel dan Restauran
5,28
4,52
5,44
4,24
7
Angkutan dan Komunikasi
3,60
5,57
5,69
6,74
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Penunjang Keuangan
4,98
5,19
5,39
6,06
9
Jasa-Jasa
5,14
5,15
6,34
6,67
5,33
5,03
5,05
3,59
PDRB
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
93
Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 sampai dengan 2010, pertumbuhan sektoral PDRB tahun 2011 mengalami pergeseran, dimana pada tahun 2008 – 2010 sektor tertinggi pada sektor Bangunan, tahun 2011 sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini menunjukkan adanya sektor yang sedang bergerak maju, dan di pihak lain terdapat sektor yang sedang lesu. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan sektor yang sudah bergerak maju, dan mencari solusi terhadap permasalahan sektor yang sedang mengalami kelesuan itu. Pada tahun 2008 pertumbuhan sektoral yang tinggi selain sektor bangunan adalah sektor Pertanian yaitu tumbuh sebesar 5,67 persen. Sektor Pertanian yang pada tahun 2008 menempati urutan tertinggi kedua, pada tahun 2009 – 2011 merupakan sektor dengan pertumbuhan relatif rendah dan ada kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 selain sektor Bangunan, sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 6,01 persen. Sedangkan tahun 2010, pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor Bangunan adalah sektor Jasa-jasa dengan pertumbuhan 6,34 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar III.3 berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
94
2008
2011
Jasa‐Jasa
5,15
Keuangan & LKBB
6,67
4,98
Angkutan/Komuni…
6,06
3,60
Perdag, Hotel … Bangunan
6,74
5,28
4,24
6,17 5,06 4,94
Listrik,Gas & Air Industri
6,90
4,11
Pertambangan
4,94
5,60
Pertanian
0,73
5,67
6,94
Gambar III.3 Grafik Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Grobogan Tahun 2008 dan Tahun 2011 (Persen)
4. Kontribusi Sektoral PDRB Kontribusi sektoral PDRB ADHB Kabupaten Grobogan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar: 44,23 persen (2008), 43,86 persen (2009), 43,77 persen (2010) dan 42,77 persen (2011). Kontributor terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan berikutnya adalah sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor PDRB yang memiliki kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan/penggalian yang masing-masing sebesar: 1,32 persen (2008), 1,33 persen (2009), 1,32 persen (2010) dan 1,34 persen (2011). Sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi belum tentu sebagai sektor kontributor yang besar dalam pembentukan PDRB. Sektor bangunan misalnya, pertumbuhan tahun 2008 - 2010 menempati urutan paling tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PDRB hanya sekitar 5 – 6 persen saja. Dan sebaliknya sektor yang memiliki kontribusi besar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
95
pembentukan PDRB tidak serta merta memiliki pertumbuhan yang cepat atau tinggi, misalnya: sektor pertanian kontribusi pada PDRB sekitar 42 – 44 persen, namun pertumbuhan sektor ini paling besar hanya mendekati 6 persen. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel III.5 berikut: Tabel III.5 Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Grobogan Tahun 2008 dan 2011 (%)
No.
Tahun
Sektor
1.
Pertanian
2008 44,23
2.
Pertambangan/Penggalian
1,32
1,34
3.
Industri
3,03
2,93
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
1,68
1,68
5.
Bangunan
5,20
5,77
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan/ Komunikasi
18,44
18,13
3,39
3,46
Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jasa-Jasa
8,47
8,86
14,25
15,06
PDRB ADHB
100,00
100,00
7. 8. 9.
2011 42,77
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.
Sektor
pertanian
nampak
kontribusinya
semakin
menguat,
sementara sektor industri kontribusinya justru melemah. Demikian pula sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa juga menunjukkan perkembangan yang cenderung melemah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
96
Perubahan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Grobogan dari tahun 2008 ke tahun 2011 itu dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Jasa‐Jasa; 14,25 Keuangan & LKBB; 8,47
Pertanian; 44,23
Angkutan/K omunikasi; 3,39 Perdag, Hot el &Resto; Bangunan; 5,20 18,44
Listrik,Gas & Air; 1,68
Pertambang Industri; an ; 1,32 3,03
2008 Jasa‐Jasa; 15,06
Pertanian; 42,77
Keuangan & LKBB; 8,86
Angkutan/K omunikasi; 3,46 Perdag, Hot el &Resto; 18,13
Bangunan; 5,77
Listrik,Gas & Air; 1,68
Pertambang an ; 1,34 Industri; 2,93
2011 Gambar III.4 Grafik Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Grobogan Tahun 2008 dan Tahun 2011 (Persen)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
97
5. Struktur Perekonomian Daerah Struktur perekonomian suatu daerah ditentukan berdasarkan proporsi kelompok sektor pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Untuk mengidentifikasi struktur perekonomian ini sektor-sektor PDRB yang berjumlah 9 sektor dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) Kelompok Sektor Primer (Agriculture) yang terdiri dari Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan/Penggalian; (2) Kelompok Sektor Sekunder
(Manufacture) yang terdiri dari Sektor Industri, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, serta Sektor Bangunan; (3) Kelompok Sektor Tersier (Service) yang terdiri dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan/Komunikasi, Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lain, dan Sektor Jasa-jasa. Struktur perekonomian Kabupaten Grobogan tahun 2008 dan 2011 dapat dilihat dalam tabel III.6 berikut: Tabel III.6 Struktur Perekonomian Kabupaten GroboganTahun 2008 dan 2011 (%) No.
Tahun
Sektor
1.
Klp Sektor Primer (Agriculture)
2.
Klp Sektor Sekunder (Manufacture)
3.
Klp Sektor Tersier (Service)
2008
2011
45,55
44,11
9,91
10,38
44,54
45,51
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah. Struktur
perekonomian
Kabupaten
Grobogan
tahun
2008
merupakan perekonomian agraris karena kontribusi kelompok sektor dominan dimiliki oleh kelompok sektor primer (Agriculture). Namun pada tahun 2011, struktur perekonomian Kabupaten Grobogan itu bergeser menjadi perekonomian jasa, karena didominasi oleh kelompok sektor tersier (Service). Jadi dengan adanya penguatan pada kelompok sektor tersier, telah berhasil menggeser struktur perekonomian dari primer ke tersier.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
98
Pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Grobogan itu dapat digambarkan dalam grafik berikut:
Primer (A); 45,55
Service (S); 44,54
Primer (A); 44,11
Service (S); 45,51
Sekunder (M); 10,38
Sekunder (M); 9,91
2008
2011 Gambar III.5
Pergeseran Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan Tahun 2008 dan Tahun 2011
6. PDRB Perkapita PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional
untuk
melihat
perkembangan
perekonomian
dan
tingkat
kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Namun demikian PDRB per kapita ini bukan satu-satunya indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara komprehensif tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan indikator Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, pada tahun 2011 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan tahun 2000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan cenderung mengalami peningkatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
99
Perkembangan PDRB per kapita dapat dilihat dalam tabel III.7 berikut: Tabel III.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan ADHB dan ADHK Tahun 2008 - 2011 No.
Tahun
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
PDRB (Juta Rp.)
PDRB Perkapita (Rp.)
1.
2008
1.391.203
5.185.205,33
2.948.793,80
3.727.138
2.119.600
2.
2009
1.399.683
5.764.639,16
3.097.093,25
4.118.532
2.212.710
3.
2010
1.408.312
6.499.594,27
3.253.398,56
4.615.166
2.310.140
4.
2011
1.412.622
7.141.461.62
3.370.343,70
5.033.555
2.375.537
Harga Berlaku
Harga Konstan
Harga Berlaku
Harga Konstan
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.
Kecenderungan perkembangan yang meningkat PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan selama tahun 2008 – 2011 ini dapat digambarkan dalam suatu grafik sebagai berikut:
Perkembangan Pendapatan per Kapita 2008 - 2011 (Juta Rupiah)
Harga Berlaku
3,7 2,1
2008
Harga Konstan 4,6
5,0
2,2
2,3
2,3
2009
2010
2011
4,1
Gambar III.6 Grafik Perkembangan Pendapatan Per kapita Tahun 2008 - 2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
100
7. Inflasi/Perkembangan Harga Pembangunan
ekonomi
suatu
wilayah
lebih
kondusif
jika
perkembangan harga dapat dikendalikan, atau adanya stabilitas harga. Untuk
mengukur
perkembangan
harga
atau
tingkat
stabilitas
perekonomian suatu daerah digunakan indikator tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan selama tahun 2008 - 2011 berkembang secara fluktuatif. Tingkat inflasi yang tertinggi selama tahun 2008 – 2011 terjadi pada tahun 2008 yaitu sampai lebih dari dua digit tepatnya sebesar: 13,59 persen. Perkembangan gerakan inflasi yang bersifat fluktuatif ini harus selalu diwaspadai oleh Pemerintah Daerah dan harus dicari upaya-upaya untuk dapat mengendalikan perkembangan harga yang kurang stabil tersebut.
Perkembangan
data
inflasi
Kabupaten
Grobogan
dapat
diperhatikan dalam tabel 3.8 berikut: Tabel III.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010 (Persen) TAHUN
2008
2009
2010
2011
INFLASI
13,59
4,26
7,45
6,29
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.
Seiring dengan perkembangan harga/inflasi di atas, kemampuan daya beli masyarakat mengalami perbaikan. Hal itu ditunjukkan dengan besarnya pengeluaran riil per kapita per tahun yang cenderung meningkat, yaitu dari sebesar Rp 614.500,00 pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp 627.600,00 pada tahun 2008. Jika dilihat dari kondisi kemampu-an
daya
beli
masyarakat
di
Provinsi
Jawa
Tengah,
Kabupaten Grobogan mengalami perbaikan peringkat yaitu dari urutan 35 menjadi 29. Selanjutnya perkembangan angka inflasi itu dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
101
13,59
7,45 4,26 2008
2009
6,29
2010
2011
Gambar III.7 Grafik Perkembangan Harga/Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2008 – 2011 (%)
8. Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kadang tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan sehingga semakin lama terjadi kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin lebar. Untuk melihat pemerataan pendapatan masyarakat dapat digunakan indikator nilai Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia). Berdasarkan data-data Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan bagi kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah, Kabupaten Grobogan
termasuk
daerah
yang
memiliki
tingkat
ketimpangan
pendapatan yang rendah (< 0,35). Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di wilayah Kabupaten Grobogan relatif sudah merata. Indeks Gini Ratio menunjukkan angka-angka selama tahun 2008 – 2011 lebih mendekati angka 0, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Secara lengkap indikator pemerataan pendapatan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel III.9 berikut ini: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
102
Tabel III.9 Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2008 - 2011 No
Indikator
1
Indeks Gini Ratio
Tahun (%) 2008
2009
2010
2011
0,2639
0,2331
0,2329
0,2328
26,21%
27,01%
26,94%
26,25%
Persentase pendapatan yang diterima 2
oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah.
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.
Berdasarkan
indikator
distribusi
pendapatan
masyarakat
sebagaimana tampak pada tabel 3.9, dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah (low inequality) yang ditunjukkan dari indikator sebagai berikut: 1. Angka Gini Ratio selama lima tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35. 2. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah dalam lima tahun berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yaitu: 26,21%, 27,01% dan 26,94% serta 26,25%. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan selama tahun 2008 – 2011 menunjukkan kecenderungan yang lebih merata. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan menurunnya angka Indeks Gini Ratio dari tahun 2008 sampai 2011 dari 0,2639 pada tahun 2008 menjadi 0,2328 pada tahun 2011. Untuk persentase penerimaan pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan rendah berfluktuasi dari 26,21% pada tahun 2008 meningkat menjadi 27,01% pada tahun 2009, kemudian menurun lagi di tahun 2010 menjadi sebesar 26,94%, dan menurun lagi menjadi sebesar: 26,25% pada tahun 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
103
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan 2013 Pembangunan
perekonomian
daerah
Kabupaten
Grobogan
merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi secara Nasional. Sehingga tantangan pembangunan perekonomian Kabupaten Grobogan tidak dapat dilepaskan dengan tantangan pembangunan perekonomian secara Nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 mengisyaratkan bahwa pencapaian tujuan
pembangunan
nasional
diprioritaskan
untuk
terwujudnya
Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional itu, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, diantaranya: 1. penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi; 2. percepatan pengurangan kemiskinan; 3. peningkatan
keterlibatan
pemangku
kepentingan
dalam
proses
pembangunan; 4. peningkatan
nilai
tambah
pemanfaatan
potensi
dan
peluang
sumberdaya alam, demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan 5. implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 sebagai implementasi RPJMN masih tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan
dengan prioritas
pembangunan daerah. Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi strategis di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
104
setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah (4) rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien. Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu: 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan 12. tiga prioritas lainnya yaitu prioritas dalam: (1) bidang politik, hukum, dan
keamanan;
(2)
bidang
perekonomian
dan;
(3)
bidang
kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional
sangat
tergantung
dengan
sinergitas
kebijakan
antara
pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah baik Pemerintahan Daerah
Provinsi
maupun
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota.
Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai
kewenangan
masing-masing
yang
diorientasikan
melalui
pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
105
Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar didapatkan perencanaan anggaran yang memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 harus didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. APBD
disusun
sesuai
dengan
kebutuhan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah; 2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; 3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat; 5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Kekayaan Alam, (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari: (a) Dana Hibah, (b) Dana Darurat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
106
(c) Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya, (d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (e) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Selain pendapatan daerah, sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah juga dapat berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), (b) Pinjaman Daerah, (c) Pancairan Dana Cadangan, (d) Penerimaan Piutang Daerah, dan (e) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan serangkaian kebijakan pendapatan daerah itu, maka realisasi dan proyeksi pendapatan daerah selama tahun 2009 – 2013, adalah sebagaimana dalam tabel III.10 berikut: Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 s.d tahun 2013 Jumlah NO
Uraian
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
Proyeksi/Target Thn Rencana 2012
Proyeksi/Target pada Tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.1
Pendapatan asli daerah
77.079.602.181
78.366.420.899
93.599.755.142
111.963.319.205
134.147.361.354
1.1.1
Pajak daerah
11.177.230.232
15.104.906.059
17.172.767.698
19.534.023.257
22.229.718.466
1.1.2
Retribusi daerah
46.188.968.326
48.749.800.832
73.213.069.634
89.795.829.906
1.1.3
Hsl pengel kekayaan daerah yg dipisahkan
5.066.839.675
5.138.562.275
3.207.847.033
3.499.761.113
3.819.989.254
1.1.4
Lain-lain PAD yang sah
14.646.563.948
9.373.151.733
13.502.117.871
15.716.465.202
18.301.823.727
1.2
Dana perimbangan
695.617.456.551
746.052.421.038
832.347.036.146
895.444.616.372
966.159.421.268
1.2.1
Dana bagi hsl pjak/Bagi hsl bkn pajak
53.918.290.551
60.752.838.038
67.933.823.494
75.983.981.578
85.026.075.386
1.2.2
Dana alokasi umum
614.891.166.000
617.827.183.000
647.915.366.812
679.663.219.786
713.306.549.165
1.2.3
Dana alokasi khusus
26.808.000.000
67.472.400.000
116.497.845.840
139.797.415.008
167.826.796.717
1.3
Lain-2 pendapatan daerah yang sah
58.260.117.647
97.802.463.707
131.207.379.790
144.074.788.417
158.279.661.832
1.3.1
Hibah
0
0
0
0
0
1.3.2
Dana darurat
0
0
0
0
0
1.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
40.747.992.647
37.955.403.707
65.831.766.000
72.447.858.483
79.765.092.190
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otsus
17.512.125.000
59.847.060.000
41.750.944.078
45.946.913.958
59.717.022.540
50.587.552.267
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
107
Jumlah NO
Uraian
Realisasi Tahun 2009
Realisasi Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
Proyeksi/Target Thn Rencana 2012
Proyeksi/Target pada Tahun 2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) 1.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya*) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
0
0
23.624.669.712
25.680.015.977
27.927.017.375
830.957.176.379
943.965.603.144
1.057.154.171.078
1.151.482.723.995
1.258.586.444.455
3.2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam
rangka
meningkatkan
pendapatan
khususnya
Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan yang ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Kebijakan
dalam
bentuk
intensifikasi
adalah
berupa
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan
komponen
PAD
diperlukan
identifikasi
potensi
komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah : a. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan
wajib
pajak
dilaksanakan
untuk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
108
mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan; b. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo; c.
Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
d. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah; e. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi : 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak; 2) Penyesuaian tarif pajak; 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak. 4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi : a) Pengawasan
dan
pengendalian
yuridis
yang
menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; b) Pengawasan
dan
pengendalian
teknis
yang
menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran; c) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan
pada
kegiatan
pelaksana
dan
ketertiban administrasi. 5) Meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan
aparatur
dalam
pendidikan
pelatihan
yang
dan
program-program berkaitan
dengan
pengelolaan keuangan daerah; f.
Pembinaan
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat
guna
meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
109
g. Sharing
informasi
dengan
daerah
lain
dalam
rangka
meningkatkan pendapatan daerah; h. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Grobogan untuk menarik investor; Upaya ekstensifikasi dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru, akan dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang baru yaitu : Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2013; Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum; Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha, dan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.143.991.996.882,00 terealisasinya sebesar Rp 1.163.858.400.019,00
atau 101,74% dengan perincian target
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.349.354.734,00 dengan realisasi sebesar Rp 88.013.098.194,00 atau 104,34%, target Dana Perimbangan sebesar Rp 1.032.269.067.148,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.048.801.726.825,00 atau 101,60 %, dan target Lainlain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 27.373.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.043.575.000,00 atau 98,79%. Secara
garis
besar
target
dan
realisasi
pendapatan
Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada gambar III.8 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
110
Gambar III.8 Grafik Perbandingan target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011
Lebih lengkap target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel
III.11
sebagai berikut berikut ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
111
Tabel III.11 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2011, yaitu sebesar 90,11%.
Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah menyumbang pendapatan APBD sebesar 2,32% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,56%. Komposisi penyumbang pendapatan Daerah tahun 2011 lebih jelas dapat dilihat dalam chart sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
112
Gambar III.9 Bagan Pie Chart Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2011
3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2013 dalam aspek pendapatan daerah yaitu: a. Tingkat kesadaran wajib pajak dan Wajib retribusi dalam membayar pajak dan retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah; b. Tidak adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku; c.
Kurangnya penggalian potensi Pendapatan khususnya PAD;
d. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Grobogan; e. Perhitungan target pendapatan kurang didasarkan pada potensi yang ada. Solusi untuk permasalahan tersebut di atas yaitu : a. Melaksanakan himbauan agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo melalui spanduk, baliho dan media massa (koran/radio/TV) serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
113
b. Menyampaikan
surat
panggilan,
surat
teguran/surat
peringatan kepada wajib pajak dan pemberian sanksi yang jelas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan; c.
Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
d. Meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor; e. Memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada. 3.2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Prinsip kebijakan umum belanja daerah disesuaikan dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada tahun 2013, belanja daerah
Kabupaten
Grobogan
disusun
dengan
pendekatan
anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Adapun arah kebijakan belanja antara lain : a. Memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman Peraturan Perundangundangan yang berlaku; b. Efisiensi
belanja
pemanfaatan
langsung
listrik,
kantor/kendaraan
air,
rutin
yang
telepon,
dinas/sarana
meliputi
belanja
pemeliharaan
gedung
prasarana
kantor
dan
perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor; c.
Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2013 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
114
Peraturan Perundang-undangan; d. Mengoptimalkan
pemanfaatan
belanja
langsung
untuk
penyelenggaraan urusan kewenangan Dekonsentrasi dan Pembantuan untuk urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada perundangan yang berlaku; Kebijakan teknis anggaran belanja tidak langsung, adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai yang dialokasikan dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja dengan asumsi kenaikan gaji pegawai tahun 2013 sebesar 15% serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lainlain; b. Belanja
Hibah
yang
badan/lembaga/organisasi masyarakat/perorangan,
diberikan
swasta
dan/atau
sepanjang
kepada kelompok
berpartisipasi
dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah; c.
Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada
masyarakat
yang
bertujuan
untuk
peningkatan
kesejahteraan masyarakat; d. Belanja bantuan keuangan antara lain digunakan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, diantaranya seperti alokasi dana desa dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa. e. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan
dan
gangguan
terhadap
stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
115
Sedangkan kebijakan teknis anggaran belanja langsung, adalah sebagai berikut: a. Belanja langsung program kegiatan pada setiap SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; b. Belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk tahun 2013 belanja ini digunakan untuk: 1. Mendanai program kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan
hidup,
kependudukan,
peternakan
dan
perikanan; 4. Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan cukai dan tembakau. 2. Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Grobogan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan masih adanya beban belanja wajib yang masih tinggi. Kebijakan alokasi belanja telah mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk mencapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal itu tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
116
anggaran belanja yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Target Belanja Kabupaten Grobogan tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.240.184.215.721,00 dan realisasinya sebesar Rp 1.173.213.711.868,00 atau 94,60% dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 775.111.962.681,00 dan realisasi sebesar Rp 763.713.596.921,00 atau 98,53% serta target Belanja Langsung sebesar Rp 072.253.040,00 dan realisasi sebesar Rp 409.500.114.947,00 atau 88,05 %. Secara garis besar target dan realisasi belanja pada APBD tahun 2011 dapat dilihat dalam gambar III.10 sebagai berikut:
Gambar III.10 Grafik Perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2011
Lebih lengkap target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel III.12 sebagai berikut berikut ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
117
Tabel III.12 Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011
Sumber data: DPPKAD Kab. Grobogan
Dari total Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2011, komposisi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung yaitu sebesar 65,10%, sedangkan
Belanja
Langsung sebesar 34,90%. Komposisi Belanja Daerah tahun 2011 lebih jelas dapat dilihat dalam chart sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
118
Gambar III.11 Bagan Pie Chart Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011
3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2011 dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Terdapat dinas/instansi dalam melaksanakan kegiatan tidak konsisten dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPASKPD, sehingga penyerapan dana terealisir sebagian besar di akhir tahun anggaran; b. Masih besarnya alokasi belanja yang terserap untuk belanja pegawai sehingga menyebabkan alokasi untuk belanja yang lain berkurang; c.
Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai yang tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
d. Kebutuhan
peningkatan
ketersediaan
infrastruktur
memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional
dengan
sumber-sumber
pendapatan
yang
tersedia; e. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
119
Sedangkan solusinya antara lain: a. Perlunya kedisiplinan anggaran bagi dinas/instansi agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPASKPD; b. Perlu
dilakukan
penghematan
terhadap
dana
yang
dialokasikan untuk belanja operasi guna dialokasikan ke belanja modal; c.
Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator
kinerja
yang
jelas
serta
dapat
dipertanggungjawabkan; d. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak; e. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan. 3.2.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan
Daerah
sebagaimana
tercantum
dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan
diterima
kembali,
baik
pada
tahun
anggaran
yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
120
pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran tertentu defisit atau surplus. Dalam
kondisi
APBD
yang
defisit
dimungkinkan
bagi
Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah, atau panjang) guna menutupi pembiayaan yang defisit. Sebaliknya dalam kondisi APBD yang surplus dimungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan atas penggunaan surplus anggaran sebagai dana cadangan, penyertaan modal atau pembayaran hutang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut: a. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja. c.
Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka digunakan dana pinjaman. Tabel III.13 Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011
Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
121
Dalam tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan neto, yaitu selisih
antara
penerimaan
pembiayaan
dengan
pengeluaran
pembiayaan, terdapat angka positif sehingga dapat menutup defisit anggaran. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 sebesar Rp 35.580.267.612,00.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
122
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah 4.1.1 Visi Visi pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2011
–
2016
adalah
“Terwujudnya
Kabupaten
Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.” Dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang
berbasis
pertanian
mengandung
pengertian
bahwa
Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil pertanian tersebut. b. Adapun
yang
dimaksud
masyarakat
yang
sehat
adalah
masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat. c.
Sedangkan yang dimaksud masyarakat Grobogan yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat
dan
tepat,
guna
mengatasi
setiap
permasalahan
pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya. d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
123
baik kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan bathin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). 4.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan,
dan
pusat-pusat
pembinaan
kesehatan
serta
pendidikan
untuk
infrastruktur strategis lainnya. b. Memantapkan
pembangunan
di
bidang
mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik. c.
Memantapkan
pembangunan
di
bidang
kesehatan
untuk
mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. d. Memantapkan
pembangunan
ekonomi
dengan
mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata. e. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik
(good
governance)
berdasarkan
demokratisasi,
transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. f.
Memantapkan
upaya
pelestarian
sumberdaya
alam
dan
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
124
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Kabupaten
Grobogan Tahun 2013 merupakan tahap pertama tahun ketiga dari RPJMD
Kabupaten
Grobogan
Tahun
2011-2016
yaitu
tahap
peningkatan fasilitas pelayanan publik dengan mendasarkan strategi kebijakan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang akan ditempuh berdasarkan misi yang telah ditetapkan yaitu: Misi 1:
Memantapkan pembangunan insfrastruktur yang mendukung pengembangan daerah dengan tujuan: 1. Meningkatkan pembangunan sarana-prasarana ekonomi. 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saranaprasarana pembinaan kesehatan. 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saranaprasarana pembangunan pendidikan. 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saranaprasarana bidang pemerintahan. Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas adalah: 1. Meningkatkan peran serta masyarakat atau swadaya masyarakat. 2. Meningkatkan peran serta pihak ketiga melalui peran pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan insfrastruktur. 3. Meningkatkan penyediaan dana dari pemerintah.
Misi 2:
Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik dengan tujuan- tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
125
4. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan. 5. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat. Strategi untuk mencapai misi kedua dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada
semua
jenjang
pendidikan
formal
termasuk
pendidikan non formal. 2. Meningkatkan fasilitas bantuan biaya operasional satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta bagi pembiayaan peningkatan mutu dan pengawasan pendidikan. Misi 3:
Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. 2. Meningkatkan
optimalisasi
kesehatan
para
pekerja/pegawai/ aparat dan masyarakat dalam melakukan tugas pekerjaan mereka. Strategi untuk mencapai misi ketiga dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan. 3. Meningkatkan usaha promotif dan pencegahan penyakit. 4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
126
Misi 4:
Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian
dalam
arti
luas,
industri,
perdagangan,
dan
pariwisata dengan tujuan: 1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas. 2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas. 3. Meningkatkan
upaya
pemberdayaan
para
penyuluh
pertanian dalam arti luas. 4. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata. Strategi untuk mencapai misi keempat dengan tujuan-tujuan di atas adalah: 1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi. 2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan. 3. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan para investor guna pengembangan industri dan pariwisata di Kabupaten Grobogan. 4. Mengoptimalkan jaringan suplai dan distribusi pupuk dan saprodi pertanian yang telah ada. 5. Meningkatkan
peran
pasar
tradisional
dan
jejaring
kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani. 6. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alat mesin pertanian,
sarana
irigrasi
melalui
pompanisasi,
pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A. Misi 5:
Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, mental spiritual, penegakan hukum, berkeadilan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
127
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas proses demokratisasi di daerah. 3. Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat. 4. Meningkatkan ketaqwaan beragama dan menjalankan dalam kehidupan. Strategi untuk mencapai misi kelima dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah dan etos kerja birokrasi. 2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan oleh masyarakat (control public). 3. Meningkatkan perencanaan
transparansi pembangunan
dan
akuntabilitas
dan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan termasuk pengelolaan kenangan. 4. Meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut dan saling menghormati antar pemeluk agama. Misi 6:
Memantapkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Strategi untuk mencapai misi keenam dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
128
2. Mengoptimalkan
peran
serta
masyarakat
terutama
organisasi masyarakat peduli lingkungan. 3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. 4.2 Masalah dan Tantangan Pokok untuk Tingkat Nasional Tahun 2013 Memasuki tahun anggaran 2013, pada tingkat Nasional berbagai masalah dan tantangan utama masih belum dapat terpecahkan. Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, masalah dan tantangan utama nasional tahun 2013 meliputi : 1.
Laju pertumbuhan
dan jumlah pertambahan penduduk yang
masih tinggi, serta masih tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; 2.
Masih
tingginya
jumlah
pengangguran
sebagai
akibat
terbatasnya lapangan pekerjaan, bahkan jumlah penganggur yang terus bertambah; 3.
Keberlangsungan investasi dan daya saing ekspor semakin ketat;
4.
Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas;
5.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta prestasi dan budaya olahraga yang masih rendah;
6.
Mendorong peran masyarakat luas dalam menegakkan hukum untuk memberantas korupsi serta mempercepat birokrasi untuk meningkatkan
7.
pelayanan kepada masyarakat;
Meningkatkan rasa aman, kekuatan pertahanan, penangananan gangguan dan ancaman konflik horisontal;
8.
Meningkatkan
penanganan
bencana
dan
penanggulangan
penyakit menular;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
129
9.
Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan dan kesenjangan antar wilayah;
10. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan harga minyak di tingkat dunia tidak stabil. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan. Pemerintah telah menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga pengawasan dan pengendalian dalam
pembangunan.
Untuk
melaksanakan
percepatan
penanggulangan kemiskinan pada masing-masing tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten, dibentuk Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat nasional yang mengemban tugas antara lain: (1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, (2) Melakukan
sinergi
melalui
sinkronisasi,
harmonisasi,
dan
integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga, (3) Melakukan
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Program-program pembangunan
yang
perlu
dipercepat
pelaksanaan
prioritas
pembangunannya antara lain meliputi: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2. Pendidikan, 3. Kesehatan, 4. Penanggulangan kemiskinan, 5. Ketahanan pangan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
130
6. Infrastruktur, 7. Iklim investasi dan iklim usaha, 8. Energi, 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, 11. Kebudayaan kreatifitas dan inovasi teknologi, 12. 3 (tiga) bidang lainnya (1) bidang politik, hukum dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. 4.3 Masalah dan Tantangan untuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Kondisi Jawa Tengah saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum tuntas dan perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun 2013, di antaranya adalah: 1. Masih banyaknya penduduk miskin dan tingginya tingkat pengangguran terbuka dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif
berpendidikan
rendah
serta
kurang
berketrampilan,
sehingga mengurangi daya saing daerah dalam rangka menarik investasi; 2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan sosial dasar sehingga menurunkan kapasitas dan produktifitas kerja akibat kurangnya akses pendidikan, kesehatan, rendahnya kualitas perumahan dan permukiman termasuk belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pertumbuhan antar daerah akibat penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat; 3. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta munculnya potensi konflik pertanahan dan makin meningkatnya potensi ancaman bencana; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
131
4. Belum
optimalnya
kualitas
pelayanan
publik
dan
penyelenggaraan good governance akibat dari belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta belum optimalnya penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Program Indikatif tahun 2013 memuat Pokok - pokok Program Pembangunan Daerah meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan, pengangguran,
ketenagakerjaan
dan
ketahanan
pangan;
(2) peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pelayanan sosial dasar, kapasitas dan produktifitas kerja serta perumahan dan pemukiman; (3) peningkatan sarana dan prasarana wilayah guna mengurangi kesenjangan antar wilayah; (4) penataan dan pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan termasuk pengurangan potensi ancaman bencana; (5) peningkatan kualitas pelayanan
publik,
kapasitas
dan
kapabilitas
aparatur
serta
penegakan hukum. Hal lain yang akan menjadi tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah akan dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012 diproyeksikan
maksimal
4,5%
sementara
angka
laju
inflasi
diperkirakan berada di bawah 2 digit atau pada kisaran 7,0 s/d 8,0 % dengan perkiraan ICOR 4 dan PDRB berdasarkan harga berlaku diprediksi dapat mencapai Rp 405.410 trilyun. Di samping itu stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini terjadi diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2012 pada kisaran Rp 9.000,- - Rp 9.300-, per US$. Meskipun diyakini bahwa situasi perekonomian pada tahun 2012 akan lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena faktor internal (dalam negeri) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
132
dan eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Tantangan internal antara lain terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global, serta melambatnya perekonomian negara-negara maju sebagai akibat kecenderungan naiknya harga minyak dunia. Program Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 yaitu: a. Menurunkan angka kemiskinan, b. Memantapkan ketahanan pangan, c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, d. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur, e. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana, f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. g. Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah. 4.4 Masalah dan Tantangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Masalah dan tantangan di Kabupaten Grobogan, yang dihadapi pada tahun 2013, di antaranya adalah: 1.
Masih
kurangnya
kualitas
sarana
dan
prasarana
fisik/infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, khususnya jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan pasar rakyat. 2.
Masih belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan untuk menuju pendidikan yang berkualitas seperti harapan semua pihak. Permasalahan lainnya, masih adanya siswa yang putus
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
133
sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan, khususnya pendidikan lanjutan masih sangat rendah. Sarana dan prasarana pendidikan kondisinya juga banyak yang mengalami kerusakan, juga kualitas guru juga masih perlu mendapatkan perhatian. 3.
Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan utamanya yang dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan masih terdapatnya kasus kekurangan gizi dan wabah penyakit seperti tuberkulosa (TBC) dan demam berdarah. Masih dijumpai adanya anak-anak yang mengalami gizi buruk serta sarana dan prasarana kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian.
4.
Masih terdapatnya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagai gambaran pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 233.700 jiwa (18,48%) atau sedikit menurun dari 231.459 jiwa (17,58%) pada tahun 2011. Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 70,22, tahun 2011 sebesar 70,24.
5.
Jumlah
pengangguran
masih
relatif
tinggi,
terutama
pengangguran yang tersembunyi. Sebagai gambaran tingkat kesempatan kerja pada tahun 2008 adalah sebesar 93,8 % naik menjadi 95,2 % pada tahun 2011. 6.
Masih belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian, yang merupakan lapangan usaha terbesar dari penduduk Kabupaten Grobogan, sebagai gambaran luas tanaman padi atau bahan pangan utama lainnya pada tahun 2008 sebesar 91.260 ha naik menjadi 106.677 ha pada tahun 2011.
7.
Masih rendahnya pendapatan petani, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Grobogan.
8.
Masih rendahnya daya beli masyarakat, salah satunya akibat pengaruh harga minyak di tingkat dunia yang tidak stabil dan pengaruh globalisasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
134
9.
Meningkatnya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup baik secara kuantitas maupun kualitas.
10. Masih belum optimalnya penerapan hukum dan masih lemahnya penegakan hukum. 11. Belum
optimalnya
kualitas
pelayanan
publik
dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) akibat belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan
di
masing-masing
unit
kerja
serta
belum
optimalnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN. 12. Struktur perekonomian daerah belum secara optimal mendorong dinamisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah, tidak semua bidang maupun urusan
diberi
porsi
anggaran
yang
sama.
Dengan
mempertimbangkan benang merah mengenai isu-isu nasional yang saat ini sedang aktual, masalah dan tantangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta kondisi dan masalah yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Grobogan serta dari segi metodologis, perlu adanya kriteria/indikator untuk menentukan skala prioritas tahun 2013. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 yang akan datang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas
penyediaan
sarana
dan
prasarana
umum
daerah Prioritas pembangunan infrastruktur, yang meliputi aspekaspek antara lain: a.
Meningkatkan
kualitas
jalan-jalan
kabupaten
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan, b.
Meningkatkan kualitas jembatan kabupaten,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
135
c.
Meningkatkan
kualitas
pengawasan
pembangunan
infrastruktur, d.
Melakukan normalisasi sungai-sungai alam yang mengalami kedangkalan dan pengelolaan air baku,
e.
Melakukan perawatan sarana dan prasarana
jaringan
irigasi, f.
Mengembangkan
irigasi
pedesaan
dan
konservasi
sumberdaya air dan energi alternatif, g.
Mengembangkan penyediaan air bersih berbasis masyarakat melalui program AMPL dan PAMSIMAS,
h.
Peningkatan manajemen pengelolaan pertanahan yang transparan dan bertanggungjawab,
i.
Peningkatan dan pengawasan bangunan yang sesuai dengan RTRW,
j.
Pengaturan dan pengarahan yang jelas tentang tumbuhnya pemukiman sesuai dengan arahan RTRW baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain meliputi: a.
Menuntaskan dan memantau tindak lanjut wajar 9 tahun,
b.
Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini,
c.
Memperluas dan meratakan pendidikan
yang
berkualitas
kesempatan di
tingkat
memperoleh menengah,
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, d.
Meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang tingkat nasional dan internasional,
e.
Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga pendidik,
f.
Memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal dalam pembentukan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
136
g.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan,
h.
Meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan,
i.
Memacu meningkatkan minat baca masyarakat,
j.
Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah,
k.
Peningkatan prasarana olah raga,
l.
Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan.
3. Prioritas
memantapkan
pembangunan
di
bidang
kesehatan Upaya-upaya yang dilakukan antara lain yaitu : a.
Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat serta perbekalan kesehatan untuk masyarakat,
b.
Memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat,
c.
Meningkatkan
sarana
prasarana
pelayanan
kesehatan
masyarakat, d.
Meningkatkan SDM tenaga kesehatan,
e.
Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat,
f.
Meningkatkan kesehatan lingkungan,
g.
Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien miskin,
h.
Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat,
i.
Meningkatkan penanganan wabah penyakit menular,
j.
Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
4. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas pembangunan di bidang ini meliputi aspek-aspek antara lain: 1)
Prioritas pembangunan bidang koperasi dan UKM meliputi:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
137
a.
Meningkatkan
daya
saing
usaha
koperasi
dan
peningkatan kelembagaan koperasi. b.
Meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap pembiayaan dan permodalan serta pemasaran,
c.
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi,
d.
Meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya.
2)
Prioritas pembangunan bidang perindustrian, antara lain meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a.
Meningkatkan penerapan iptek dalam perindustrian daerah,
b.
Meningkatkan kemampuan SDM perindustrian daerah,
c.
Meningkatkan kinerja Industri Kecil Menengah (IKM),
d.
Meningkatkan jaringan kerja sama antara IKM dan swasta,
e.
Mengembangkan pemanfaatan energi minyak jarak,
f.
Mengembangkan
sentra-sentra
industri
potensial
daerah. 3)
Prioritas
pembangunan
sumber daya
bidang
lingkungan
hidup,
alam dan energi, antara lain meliputi
aspek-aspek berikut: a.
Meningkatkan
kelestarian
lingkungan
hidup
dan
konservasi sumber daya alam, b.
Mewujudkan kondisi wilayah Kabupaten Grobogan yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik,
c.
Meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian
pencemaran lingkungan hidup, d.
Mengoptimalkan
upaya
pengembangan
dan
pemanfaatan sumber daya alam, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
138
e.
Mengoptimalkan
upaya
reklamasi
lahan
pasca
penambangan untuk menekan kerusakan lingkungan, f.
Meningkatkan pertambangan rakyat yang memiliki ijin usaha/ legal dan ramah lingkungan,
g.
Mengoptimalkan regulasi pengelolaan air bawah tanah,
h.
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
pertambangan
rakyat, i.
Meningkatkan
rasio
elektrifikasi
di
Kabupaten
Grobogan, j.
Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif.
4)
Prioritas pembangunan bidang pariwisata, antara lain meliputi aspek: a.
Mengoptimalkan
pengelolaan
potensi
pariwisata
daerah, b.
Meningkatkan daya tarik potensi pariwisata daerah,
c.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan di bidang pariwisata, d.
Mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata daerah,
e.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemandu wisata daerah,
f.
Meningkatkan
dukungan
dunia
usaha
untuk
mendukung kegiatan pariwisata daerah, g.
Mengoptimalkan kerja sama antar daerah dalam mengembangkan pariwisata.
5)
Prioritas pembangunan perhubungan, antara lain meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a.
Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas jalan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
139
b.
Mengoptimalkan
pemasangan
rambu-rambu
jalan
yang terpasang di jalan-jalan utama, c.
Meningkatkan penegakan disiplin tertib berlalu lintas,
d.
Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terhadap para penumpang.
6)
Prioritas di pertanian dan perkebunan. Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut: a.
Meningkatkan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan pertanian dalam arti luas, b.
Meningkatkan asopsi teknologi di bidang pertanian dan perkebunan,
c.
Menumbuhkembangkan kelembagaan petani,
d.
Meningkatkan
aksesibilitas
petani
pada
sumber
teknologi, permodalan dan pemasaran, e.
Mengendalikan serangan hama dan penyakit, sehingga tidak merugikan petani,
f.
Meningkatkan mutu produksi pertanian agar harga jualnya menjadi meningkat pula,
g.
Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, serta keseimbangan gizi pada masyarakat,
h.
Meningkatkan
kesadaran
mengkonsumsi
pangan
ketergantungan
kepada
masyarakat non
beras,
kebutuhan
untuk sehingga
beras
dapat
dikurangi, i.
Program Pemberdayaan penyuluh pertanian dalam arti luas.
7)
Prioritas bidang perikanan, antara lain meliputi aspekaspek berikut ini: a.
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani ikan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
140
b.
Meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Grobogan,
c.
Menanggulangi
ancaman
hama
dan
penyakit
perikanan, d.
Mengembangkan industri rumah tangga pengolahan ikan
sebagai
komoditas
ekonomi
yang
dapat
meningkatkan pendapat keluarga, e.
Meningkatkan daya saing produksi pertanian dan perikanan,
f.
Meningkatkan industrialisasi pedesaaan
di bidang
pertanian, peternakan dan perikanan yang mengarah ke aneka pangan pokok. 8)
Prioritas pembangunan bidang kehutanan, antara lain meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a.
Meningkatkan
kelembagaan
dalam
pembangunan
kehutanan, b.
Menekan tingkat kerusakan hutan,
c.
Mengoptimalkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan rakyat sebagai bahan baku industri,
d.
Mengoptimalkan
pemanfaatan
potensi
masyarakat
dalam mendukung pembangunan kehutanan, e.
Meningkatkan kesejahteraan petani hutan sosial dan hutan kemasyarakatan,
f.
Pengembangan kawasan agropolitan kehutanan,
g.
Meningkatkan sentra-sentra produksi kehutanan,
h.
Meningkatkan teknologi tepat guna di lingkungan kehutanan.
9)
Pembangunan bidang penanaman modal, yang meliputi aspek-aspek berikut: a.
Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Grobogan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
141
b.
Mengoptimalkan kegiatan promosi investasi dalam rangka menawarkan produk-produk unggulan, andalan dan potensial,
c.
Meningkatkan
fasilitas
kerjasama
pengembangan
investasi, baik antar pengusaha, maupun antara pengusaha dan pemerintah, d.
Meningkatkan kinerja pelayanan satu atap (one stop
service), e.
Meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi investasi,
f.
Mengembangkan BUMD yang bersifat Badan Layanan Umum (BLU) guna mendinamisasi masyarakat.
10) Prioritas pembangunan bidang perdagangan, antara lain meliputi aspek-aspek berikut: a.
Meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat,
b.
Mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan,
c.
Mengoptimalkan
kerjasama
kemitraan
dalam
perdagangan, d.
Mengoptimalkan penyebaran informasi pasar kepada masyarakat,
e.
Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan ekspor dan impor,
f.
Mengembangkan
sentra-sentra
industri
potensial
daerah, g.
Meningkatkan
pengaturan
dan
pembinaan
serta
penyediaan tempat usaha bagi PKL sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan Prioritas pembangunan aspek-aspek ini antara lain meliputi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
142
a. Program bantuan sosial bertujuan
untuk
terpadu
melakukan
berbasis keluarga,
pemenuhan
hak
dasar,
pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat,
mengembangkan
potensi
dan
bertujuan
untuk
memperkuat
kapasitas
kelompok masyarakat miskin, c. Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan (perdagangan rakyat), d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan, utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (masyarakat umum dan masyarakat miskin), e. Meningkatkan
pengarustamaan
gender
dalam
penanggulangan kemiskinan pada proses pembangunan, f.
Meningkatkan akses informasi (jaringan pemasaran produk lokal)
dan
komunikasi
bagi
masyarakat
groos
road
(masyarakat bawah), g. Meningkatkan berbagai jenis ketrampilan bagi penduduk miskin, h. Meningkatkan
pelatihan
manajemen
kelompok
bagi
pengembangan UKP (Usaha Kerja Produktif) bagi kelompok penduduk miskin, i.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
pengambilan keputusan publik, j.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat miskin, sehingga akan dapat meningkatkan ketrampilannya
dan
sumber
penghidupannya
(pendapatannya), k. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
143
l.
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
menangani
kemiskinan di lingkungannya dan perbaikan gizi buruk. 6. Prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran Upaya-upaya yang ditempuh antara lain: a.
Meningkatkan layanan informasi pasar kerja (IPK),
b.
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja,
c.
Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja,
d.
Meningkatkan
ketersediaan
data
dan
informasi
ketenagakerjaan e.
Meningkatkan fasilitas terhadap AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara),
f.
Pemberian sertifikasi atas penguasaan ketrampilan tertentu,
g.
Pelatihan kewirausahaan bagi penganggur dan putus sekolah,
h.
Perluasan jaringan kerjasama penempatan tenaga kerja,
i.
Sosialisasi syarat-syarat kerja,
j.
Pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan,
k.
Pelatihan manajemen kelompok bagi UKP (Usaha Kelompok Produktif) bagi pemuda putus sekolah,
l.
Menurunkan jumlah pengangguran terbuka dan setengah menganggur.
7. Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance Upaya-upaya yang dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a.
Meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan supremasi hukum dan HAM baik di masyarakat maupun di aparatur pemerintah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
144
b.
Meningkatkan tingkat
partisipasi politik masyarakat dan
demokratisasi serta kondusifitas wilayah, c.
Meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal,
d.
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
e.
Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab,
f.
Mengoptimalkan pengawasan internal pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
g.
Mengoptimalkan dan menindaklanjuti penanganan aduan masyarakat yang di dukung data yang benar dan bertanggung jawab,
h.
Peningkatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara legislasi, yudikasi dan pengawasan yang bertanggung jawab,
i.
Peningkatan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien,
j.
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa terhadap pelaksanaan keuangan daerah untuk menghindari adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),
k.
Perlu meningkatkan optimalisasi segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),
l.
Melaksanakan
program-program
pembangunan
yang
berkeadilan yang meliputi: program pro rakyat, keadilan untuk
semua
dan
pencapaian
tujuan
pembangunan
milenium.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
145
LAMPIRAN : 01 INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013 No
I
Indikator (Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Bobot
Skor
BIDANG FISIK DAN SARANA Sangat tinggi
:5
(Renstra) punya pengaruh besar
Tinggi
:4
terhadap sasaran-sasaran sesuai
Cukup
:3
prioritas pembangunan, tema
Rendah
:2
pembangunan dan berkeadilan.
Sangat rendah : 1
A. Program usulan sesuai program SKPD
B. Sejalan dengan RTRW dan memiliki
20
18
indikator kinerja yang terukur, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pro rakyat. C. Tidak menimbulkan dampak negatif
15
bagi lingkungan. D. Memanfaatkan sumber daya lokal
11
dan mendukung pengembangan wilayah dan menjaga keamanan dan ketertiban. E. Mendorong peningkatan swadaya
9
masyarakat dan memberikan aksesibilitas serta kapabilitas. F. Memenuhi kebutuhan orang banyak
7
dan memenuhi rasa keadilan dan demokratisasi serta mendukung kesetaraan gender. G. Merupakan tugas dan tanggung
12
jawab pemerintah untuk melaksanakannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
146
No
Indikator (Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya)
H. Realitas untuk dilaksanakan dan
Bobot
Skor
8
diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. 100 II
BIDANG EKONOMI Sangat tinggi
:5
meningkatkan kesejahteraan
Tinggi
:4
masyarakat miskin.
Cukup
:3
Rendah
:2
A. Menciptakan lapangan kerja dan
B. Memberi nilai tambah ekonomi dan
20
18
Sangat rendah : 1
memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga langsung dirasakan masyarakat. C. Tidak menimbulkan dampak negatif
14
bagi lingkungan dan pro rakyat. D. Didukung peluang pasar dan penting
10
untuk segera dilaksanakan. E. Mendukung pengembangan industri
11
kecil dan menengah. F. Memenuhi kebutuhan orang banyak
9
dan memenuhi rasa keadilan dan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya. G. Mendorong peningkatan swadaya
10
masyarakat, mendukung kesetaraan gender dan mencapai pembangunan yang berkeadilan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
147
No
Indikator (Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya)
H. Realitas untuk dilaksanakan dan
Bobot
Skor
8
diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.
__ 100
III
BIDANG SOSIAL BUDAYA Sangat tinggi
:5
masyarakat miskin dan penciptaan
Tinggi
:4
lapangan kerja.
Cukup
:3
Rendah
:2
A. Meningkatkan kesejahteraan
B. Meningkatkan kualitas SDM dan
20
18
memiliki indikator kinerja yang
Sangat rendah : 1
terukur, sehingga langsung dapat dirasakan masyarakat. C. Meningkatkan kemudahan pelayanan
16
dan penting untuk segera dilaksanakan. D. Mendorong peningkatan swadaya
13
masyarakat dan berkeadilan. E. Mendukung kesetaraan gender dan
11
memperhatikan kebutuhan perempuan. F. Merupakan tugas dan tanggungjawab
9
pemerintah untuk melaksanakan tugas dan menjaga nilai-nilai budaya. G. Memenuhi kebutuhan orang banyak
7
dan memenuhi rasa keadilan semua. H. Realitas untuk dilaksanakan dan
6
diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun dan berkeadilan untuk semua
___ 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
148
LAMPIRAN : 02 Dari data yang ada dan indikator prioritas pembangunan, setelah dilakukan perhitungan maka hasilnya seperti berikut ini: No
Prioritas Pembangunan
Skor
1
Percepatan penanggulangan kemiskinan
560
2
Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi)
524
3
496
4
Perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi
5
Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan
440
6
Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan
420
7
Penyelenggarakan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance
390
480
Catatan: Isu masalah lainnya skornya lebih rendah dari skor diatas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
149
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Dalam rangka perwujudan tahap pertama tahun ketiga RPJMD Kabupaten
Grobogan
Tahun
2011-2016
yaitu
tahap
kelanjutan
peningkatan kualitas pelayanan publik, maka direncanakan program dan kegiatan pembangunan secara menyeluruh berdasarkan kewenangan yang dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan wajib, dan 8 urusan kewenangan pilihan, sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuun
2007
Pemerintah,
tentang
Pemerintah
Pembagian Daerah
Urusan
Provinsi
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah
dan
Kabupaten/Kota. 5.1 Urusan Wajib 1. Pendidikan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi: Advokasi Kurikulum dan Dokumen II TK, Penyiapan Akreditasi TK, Pembinaan dan Pengiriman lomba Tingkat Provinsi Guru dan Murid, Pengadaan APE luar dan dalam, Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri, Pengadaan APE PAUD Non Formal, Bantuan Kelembagaan PAUD Non Formal, Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini, Pelatihan tenaga pendidik/tutor PAUD. b. Penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dengan
kegiatan meliputi:
Bintek Guru Penyiapan UASBN dan Bedah SKL, Lomba Kreatifitas Siswa,
Verifikasi
Perpustakaan,
dan
Regrouping
SD,
Perbaikan
Bangunan
Bantuan Operasional SMP Filial dan SD-SMP Satu
Atap untuk 30 sekolah, Bintek Guru Mapel SMP Penyiapan UN dan Bedah SKL, Lomba Siswa berbakat/ potensial (OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Mapel), Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
150
c. Pelaksanaan Pendidikan Menengah meliputi: Bintek MGMP Mapel UN SMA, Bintek MGMP Mapel UN SMK, Bantuan Operasional SMA Filial, Lomba Siswa berbakat/potensial (OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Mapel), 1 paket Beasiswa untuk Siswa Miskin SMA/SMK. d. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal antara lain: Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C, Pelaksanaan POPDA SD, SMP, SMA/SMK, Pendidikan Karakter Nasionalisme Bangsa di 8 sekolah dari TK sampai dengan SMA, Liga Pelajar tingkat SMP dan SMA, Pekan Seni Pelajar SD, SMP dan SMA, Fasilitasi Tindak lanjut Pasca Buta Aksara untuk 50 Kelompok. e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi: Sosialisasi Sertifikasi Guru, Pendataan Kepegawaian, Penilaian Angka Kredit, Seleksi 150 orang Kepala Sekolah SD dan 20 orang Kepala Sekolah SMP, Bantuan Kualifikasi S1 untuk 200 orang Guru, Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi serta Guru PLB Berdedikasi, Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Guru, Monitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Guru Bersertifikasi. f. Manajemen Pelayanan Pendidikan meliputi: Penunjangan Dewan Pendidikan, Validasi Data Pendidikan, Penunjangan UPA Kabupaten, Pelaksanaan Kegiatan UN/UASBN, Pengelolaan BOS SD dan SMP, Bintek Manajemen Aset dan Keuangan, Penataan Lingkungan SKB, Bantuan
Operasional
SKB,
Manajemen
Mutu
SKB
(ISO),
Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi. 2. Kesehatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran difokuskan pada: Penyediaan Jasa Pelayanan/Akomodasi Pasien di 30 Puskesmas dan Dinas, Penyediaan jasa Penunjang pelayanan Kesehatan untuk DKK dan Puskesmas se-Kabupaten Grobogan selama 1 Tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
151
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur difokuskan untuk Pembangunan Puskesmas Kedungjati dan Kradenan II. c. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi: Pengadaan Obat Operasional di 30 Puskesmas. d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat antara lain digunakan untuk: Pelayanan kesehatan masyarakat, pasien rawat jalan di Puskesmas, Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Peningkatan Jaringan
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
dan
Masyarakat,
Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan guna Sanitasi DAMIU, Pemeriksaan Kualitas Air, Pemantauan Desa STBM/Stop BABS, IS Sekolah dan Pondok Pesantren, serta pasar sehat, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi Masyarakat Miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi Ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. e. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi: Pembinaan Pengawasan Peredaran
Kosmetika
dan
Alat
Kesehatan,
Pembinaan
dan
Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman, Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Komunitas dan Klinik, Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional. f. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Mayarakat meliputi: Promosi Kesehatan, Pembinaan Battra (Pengobatan Tradisional), Pembinaan SBH, Pembinaan UKS, Pengembangan Desa Siaga, Pembinaan Posyandu, Pembinaan Pos UKK, Gerakan PHBS, Pembinaan Poskestren. g. Perbaikan Gizi Masyarakat meliputi: Perbaikan Gizi Masyarakat untuk balita dan Ibu Hamil se-Kabupaten Grobogan. h. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi: Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD), Pengendalian Penyakit Flu Burung, Pengendalian Penyakit Menular HIV AIDS, Pengobatan 1500 Penderita Penyakit Menular TBC, Pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
152
Penyakit Menular Kusta untuk 100 Kasus, Pengendalian Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap, Pengamatan Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana Alam, Survei AFP, Campak, Hepatitis, Diphteri dan Haji. i. Standarisasi Pelayanan Kesehatan difokuskan pada: Akreditasi Puskesmas dan Peningkatan Upaya Registrasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Grobogan. j. Pelayanan Peningkatan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Kualitas
Pelayanan
Jaminan
difokuskan Kesehatan
pada: bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Grobogan. k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak difokuskan pada: Review Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Evaluasi Pembinaan Kegiatan Bidan Desa. BLUD RSUD dr. Raden Soedjati Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD dr. Raden Soedjati, antara lain: a. Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada: Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit, Pengadaan Bahan Laboratorium, Bahan Radiologi, Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Bahan Hemodialisa, Penyediaan Jasa Farmasi dan Jasa Pelayanan, Pemeliharaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan Bahan BDRS, Penyediaan Jasa Penguburan Pasien Tidak Mampu serta Klaim Pembayaran Darah dan Alat Kesehatan. b. Pendukung Pelayanan Kesehatan difokuskan pada: Pelayanan Kesehatan Jamkesda dan Penduduk Miskin Tingkat Lanjut, serta Pengadaan Alat-alat Medik. 3. Pekerjaan Umum Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
153
a. Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
meliputi:
Pembangunan jalan manuver TPA Ngembak, Pembangunan saluran pembuangan air dari TPA ke sungai, Pembangunan Rumah Kompos 3 R di Kelurahan Kuripan, Pembangunan Pagar TPA Ngembak. b. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan meliputi: Meterisasi dan Pemasangan PJU dan Penggantian Housing Lampu PJU di Kota Purwodadi. c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur difokuskan pada: Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Taman Kota, Pengadaan Tiang PJU,
Pemasangan Lampu Penerangan jalan
Umum Kec. Wirosari dan Tawangharjo, Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Tegowanu,
Tanggungharjo, Kedungjati,
Godong, Desa Sumberejosari Kec. Karangrayung, Kec. Geyer, Gabus, Kradenan, Ngaringan, Grobogan, Brati dan Klambu, serta Pengadaan becak sampah. d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau difokuskan pada: Pengadaan Tanaman Penghijauan. e. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh difokuskan pada: Pembangunan Pasar Gubug Tahap III, Pasar Unggas dan RPU Purwodadi Tahap II, Perluasan Pasar Agro Hortikultura Purwodadi Tahap I, Penataan Lapangan Gelora Kec. Wirosari. f. Pembangunan jalan dan jembatan difokuskan pada: Penataan dan peningkatan jalan dan lingkungan. g. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong difokuskan pada: pembangunan saluran, talud, trotoar, serta drainase desa/ kelurahan. h. Penataan
lingkungan
Sehat
perumahan
difokuskan
pada:
Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum di Desa Harjowinangun, Guyangan, Ketangirejo dan Manggarmas Kec. Godong, Desa Mangin Kec. Karangrayung, desa Nambuhan Kec. Purwodadi, Perbaikan Rumah Permukiman Kumuh di Desa Jetis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
154
Kec. Karangrayung, serta Pembangunan MCK Desa Sidorejo Kec. Pulokulon dan Desa Ngrandah Kec. Toroh. i. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
difokuskan pada: Pengecatan median jalan, trotoar dan kanstin. j. Pengembangan
Data/Informasi
difokuskan
pada:
Pendataan
pelanggan pelayanan kebersihan (data base pelanggan). 2) Bina Marga a. Peningkatan jalan dan jembatan difokuskan pada: peningkatan jalan
antar
kecamatan,
penanganan
longsoran
jalan
dan
pembangunan jembatan. b. Pembangunan turap/talud/bronjong, difokuskan pada: penanganan longsoran jembatan. c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan difokuskan pada: pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten. d. Pembangunan
infrastruktur
pedesaan
difokuskan
pada:
pembangunan jalan poros desa serta penanganan longsoran jalan dan jembatan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
155
3) Pengairan a. Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya difokuskan pada: perbaikan saluran dan talut, serta pemeliharaan jaringan irigasi. b. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai Danau & Sumber Daya Air Lainnya difokuskan pada: pembangunan dan rehab bendung serta pembangunan embung. c. Pengendalian banjir, meliputi: normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi di Kabupaten Grobogan. 4. Perumahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Pengembangan perumahan, meliputi: penyusunan norma, standar dan pedoman, fasilitasi pembangunan perumahan dan koordinasi pembangunan perumahan. b. Lingkungan sehat perumahan, meliputi: penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan
serta
pengendalian
dampak
resiko
pencemaran
lingkungan. c. Pemberdayaan komunitas perumahan, dengan kegiatan antara lain: fasilitasi
pembangunan
sarana
prasarana
dasar
permukiman
berbasis masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan. d. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan kegiatan antara lain: stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
156
5. Penataan ruang Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Perencanaan tata ruang meliputi: Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Godong, Gubug, Wirosari dan Tanggungharjo, Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan
Permukiman
Prioritas
(RPKPP),
Penyusunan
MPSS
(Memorandum Program Sektor Sanitasi), Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI), serta Review RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah). b. Pemanfaatan ruang, dengan
kegiatan antara lain: kebijakan
perijinan pemanfaatan ruang, survey dan pemetaan dan daerah perbatasan. c. Pengendalian pemanfaatan tata ruang, dengan kegiatan antara lain: peran serta masyarakat, pengawasan tata ruang dan sosialisasi kebijakan. d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan antara lain: sosialisasi kebijakan, pengelolaan RTH, informasi pengelolaan RTH dan pengembangan taman rekreasi. 6. Perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Perencanaan Pembangunan Daerah difokuskan pada: Sosialisasi Perencanaan Musrenbang
Pembangunan Kecamatan
dan
Daerah, Forum
Fasilitasi
Pelaksanaan
SKPD/Gabungan
SKPD,
Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, Koordinasi Musrenbang Bakorlin, Provinsi dan Nasional, Biaya Umum Perencanaan, Penyusunan
Rancangan
Belanja
Langsung
Perubahan
APBD
Kabupaten Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rancangan Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
157
Langsung APBD Kabupaten Grobogan TA. 2014, Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2013. b. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah meliputi: Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2013, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2014, Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kab. Grobogan TA. 2014, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Grobogan TA. 2014. c. Perencanaan pembangunan ekonomi meliputi: Pengembangan Media Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Grobogan, Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah, Pameran Produk Inovasi, Penunjangan Forum of Economic Development and Employment Promotion (FEDEP), Kajian Daya Ungkit Komoditas Jagung Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Grobogan, Pengelolaan
Potensi
Pendapatan
Asli
Pengendalian
Pertanian
Daerah
PNPM-MD
Dalam
Kabupaten (Program
Rangka
Peningkatan
Grobogan, Nasional
Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan). d. Perencanaan
pembangunan
sosial
dan
budaya
meliputi:
Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
(PNPM-MP)/Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Perkotaan (P2KP), Program PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), Penunjangan
Program
ND
(Neighbourhood
Penunjangan
Kegiatan
GIZ,
Penunjangan
Development), Tim
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Grobogan, Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL),
Pendampingan
Pengembangan
Sanitasi
Kegiatan Total
Plan
Berbasis
Indonesia, Masyarakat
Koordinasi (STBM),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
158
Penunjangan Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Penunjangan
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
(PPIP), Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD), Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS), Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (LSM), Penyusunan Pencapaian Target MDG's (Millennium Development Goals) di Kab. Grobogan Tahun 2015, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak, Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PPUG), Fasilitasi Komda Lansia. 7. Perhubungan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
meliputi:
Pembinaan
dan
pemilihan awak kendaraan Umum Teladan, PAM Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, PAM Perlintasan Sebidang Lebaran Natal dan Tahun Baru, Pengawasan/pemeriksaan perijinan angkutan umum dan Penertiban lalu lintas. b. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas meliputi: Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan , Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas. c. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana
dan
Fasilitas
LLAJ
meliputi: Pemeliharaan Traffic light dan warning, Pemeliharaan sarana pengujian Kendaraan Bermotor. d. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan meliputi: Pembangunan loket Bus AKAP (lanjutan), Rehab Terminal Induk Purwodadi, Peningkatan Operasional Terminal Angkutan darat, Pengerasan Landasan Terminal Gubug, Study daerah kerja terminal dan penyusunan monografi data, Evaluasi Jaringan Trayek, Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Perparkiran Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Perparkiran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
159
e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa meliputi: Pelatihan Jurnalistik, Pers Release, Penerbitan Majalah Gema Bersemi, Pengadaan Laptop, Pengadaan Peralatan Jaringan untuk Pemeliharaan
dan
Perawatan
Jaringan
Wifi
Antar
SKPD,
Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting website Kabupaten Grobogan, Pengadaan Peralatan Telepon Lewat Jaringan (VOIP) untuk SKPD, Koordinasi Bakohumas, Operasional Bakohumas, Pengukuhan dan pembinaan Forum komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat LKM, Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi, Pembuatan Paket Siaran TV, Dialog interaktif di Radio, Operasional Kegiatan RSPD Purwodadi
FM,
Pembekalan
Penyiar
Radio
bagi
pelajar
SMA/SMK/MA. f. Kerjasama Informasi dengan Media Massa meliputi: Pembuatan Paket Siaran TV, Dialog Interaktif di Radio. 8. Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
meliputi: Peningkatan Kapasitas Kader LH, Sekolah Adiwiyata, Kampung Berwawasan Lingkungan, Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Lingkungan
Pengawasan Hidup,
Gerakan
Pelaksanaan Cinta
Kebijakan
Lingkungan,
Bidang
Pencegahan
Pencemaran Lingkungan di Perkotaan, Penunjang Car Free Day, Operasional Laboratorium. b. Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
meliputi:
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
160
c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi: Kajian Kebijakan Sektoral terhadap Dampak Lingkungan. d. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam meliputi: Menuju Indonesia Hijau, Indonesia Trees (OBIT). e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi: Penataan Ruang Terbuka Hijau. f. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH meliputi: Studi Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan. 9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penataan Administrasi Kependudukan, antara lain: Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan, Pengadaan blanko KK & KTP
Elektronik,
penegendalian
Penyelenggaraan
penduduk,
Administrasi
Pengadaan
Mutasi
Blanko/Formulir
dan
Bidang
Catatan Sipil, Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK terpadu, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan). 10. Pertanahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan: Pembakuan Rupabumi Alam. b. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah meliputi: Penyewaan Tanah Aset Pemkab Eks Bondo Desa/Kelurahan, Pensertifikatan Tanah Massal melalui Proda, Inventarisasi Tanah Aset Pemkab Eks. Bondo Desa/ Kelurahan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
161
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan
kegiatan
antara
lain:
Pengembangan
Kabupaten,
Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penguatan Kapasitas jejaring Gugus Tugas dan Tim Teknis Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penggalian Potensi sesuai bakat dan minat anak, Advokasi Bahaya Pergaulan bebas bagi Anak, Keadilan Restoratif Justice bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan antara lain: Pelatihan secara spesifik teknis penatalaksana Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pencegahan kasus kekerasan berbasis gender dan anak. c. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, meliputi: Fasilitasi dan penguatan
Kaukus Perempuan Politik
Indonesia Kab. Grobogan, Pemahaman Issue Strategis Berespektif Gender,
Pemberdayaan
Perempuan
melalui
peningkatan
ketrampilan. d. Penguatan kelembagaan PUG dan Anak, meliputi: Fasilitasi Tim Teknis Pokja PUG dan Tim Focal Point PUG SKPD (Road Show PUG lintas Sektor), Pembinaan dan fasilitas program P2MBG, Evaluasi Pelaksanaan PUG, Pengembangan sistem informasi gender. e. Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan, meliputi: Revitalisasi / Advokasi Program GSIB. f. Peningkatan
Kualitas
Hidup
dan
Pemberdayaan
Perempuan,
meliputi: Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan lansia. g. Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, meliputi: Bimbingan manajemen usaha bagi Perempuan dalam pengelola usaha ketrampilann Home Industri, Peningkatan Aspirasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
162
Masyarakat akan Keluhan orang, kodrat, martabat, Perempuan di Kab. Grobogan. h. Pelayanan Kelangsungan Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA), meliputi: Bhayangkara KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes, Pembinaan Calon Akseptor KB Baru dan Akseptor Aktif di Desa. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak ( KHIBA ), meliputi: Bhayangkara KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes, Pembinaan Calon Akseptor KB Baru dan Akseptor Aktif di Desa. b. Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan: KIE MOW/P, IUD Impant/ pembinaan kelompok Prio Utomo. c. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, meliputi: Pelatihan ketrampilan Tenaga Pendamping dan bina Ekonomi Keluarga (BEK). d. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, meliputi: Pelatihan kader BKB (Bina Keluarga Balita), Pemberdayaan IMP (institusi
Masyarakat
Pedesaan),
Pembinaan
BKB
dan
BKR
percontohan pada HUT TNI. e. Keluarga Berencana, meliputi: Pelayanan peran bantu Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Pencatatan dan Pelaporan Program KB bagi Petugas RR Klinik KB, Revitalisasi Peran PPKBD, Evaluasi Tribulan Pelaksanaan Program KB dan KS. 13. Sosial Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi: Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan, Perencanaan Sosial,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
163
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi,
Pendidikan
dan
pelatihan
ketrampilan bagi pencari kerja, Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang menjahit / bordir, Pengadaan Peralatan Pendidikan Untuk Pelatihan Pencari Kerja, Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Praktek, Pemeliharaan Gedung UPTD. Transito. b. Perlindungan
dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan,
meliputi: Peningkatan Kinerja LKS Tripartit, Peningkatan Kinerja Dewan
Pengupahan,
Sosialisasi
Norma
Ketenagakerjaan,
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). c. Peningkatan Kesempatan Kerja, meliputi: Pemantauan Kinerja PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS, Penyebarluasan informasi bursa kerja, Wira Usaha Baru (WUB) Pembuatan Criping Sukun. d. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, dengan kegiatan antara lain: Pengkajian dan penerapan penanganan masalah sosial ke luar daerah. e. Pembinaan
Anak
Terlantar,
dengan
kegiatan
antara
lain:
Pembinaan bagi anak jalanan. f. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, meliputi: Bantuan tambahan permakanan / kebutuhan dasar anak panti asuhan, Bantuan peningkatan sarana prasarana panti asuhan, Pelatihan ketrampilan bagi anak panti asuhan. g. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK Narkoba dan penyakit sosial lainya), dengan kegiatan antara lain: Bimbingan Sosial dan bantuan UEP bagi eks Nara Pidana. h. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan antara lain: Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi penyandang cacat potensial. 14. Ketenagakerjaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
164
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan antara lain: Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang menjahit / bordir. b. Perlindungan
dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan,
dengan kegiatan antara lain: PeningkatanKinerja LKS Tripartit, Peningkatan
Kinerja
Ketenagakerjaan,
Dewan
Pengupahan,
Peningkatan
Pengawasan,
Sosialisasi
Norma
Perlindungan
&
Penegakan hukum Terhadapa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). c. Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan antara Pemantauan
Kinerja
PPTKIS
/
Kantor
Cabang
lain:
PPTKIS,
Penyebarluasan informasi bursa kerja. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penciptaan iklim KUMKM yang
kondusif, meliputi: Fasilitasi
Pengurusan Ijin SPP-IRT dan SIUP/TDP/HO pada usaha mikro kecil, Fasilitasi Pengembangan UMKM, Fasillitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) bagi UMK. b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM, dengan kegiatan antara lain: Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Peningkatan promosi dan produk unggulan KUMKM. c. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan kegitan antara lain: Peningkatan Ketrampilan bagi Pengelola Koperasi Perempuan dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Perempuan (Anggaran Responsif Gender), Fasilitasi Sistem Pemeringkatan Koperasi, Diklat Akuntansi Koperasi, Pengendalian Dan Akuntabilitas Kelembagaan Koperasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
165
16. Urusan Penanaman Modal Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dengan kegiatan: Penyelenggaraan
Pameran
Investasi,
Peningkatan
SDM
dan
Pelayanan Investasi. b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Modal. c. Pengembangan Industri Kecil Menengah, antara lain: Pelatihan Teknologi Produksi Industri Batik Tulis dan Cap serta Bantuan Stimulus Kelompok Batik. d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, antara lain: Pelatihan Produksi Industri Makanan dan Minuman, Pelatihan Mutu Produk Tahu dan Banlat, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Tepung Jagung. e. Penataan
Struktur
Industri,
antara
lain:
Pengadaan
Tanah
Showroom Mebel / Kerajinan dan Kuliner Makanan Minuman Kab. Grobogan,
Pengadaan
Tanah
Untuk
Lokasi
Warung
Kayu,
Pengadaan Tanah Untuk Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Produksi Mebel, Sosialisasi Klaster Industri Barang Kayu. f. Pengembangan
Sentra-sentra
Industri
Potensial,
meliputi:
Pengadaan Hardware IT dan Gedung Sekretaris Klaster Mebel. 17. Kebudayaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengelolaan keragaman budaya, dengan kegiatan antara lain: Pengelolaan Keragaman Budaya, Parade Seni Budaya Jawa Tengah, Fasilitasi Seni Budaya, Pembinaan Seni Budaya, Pentas Kesenian Tradisional, Festifal Seni Tayub antar Kabupaten, Promosi Pentas Seni Budaya Ke Luar Daerah. 18. Pemuda dan Olah raga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
166
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Pengembangan dan Keserasian
Kepemudaan, dengan kegiatan
meliputi: Sosialisasi Undang- Undang
Kepramukaan, Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif se Kab. Grobogan. b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, antara lain: Peningkatan Kompetensi
Kepemudaan, Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
kepemudaan. c. Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan, dengan kegiatan: Perintisan dan Pengembangan Kampung Pemuda. d. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan antara lain: Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMP Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMA Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi. e. Pembinaan pemuda, dengan kegiatan antara lain: lomba TUB dan BP, pendataan potensi pemuda dan seleksi paskibraka. f. Pengembangan dan pemasyarakatan olahraga, dengan kegiatan antara lain: senam kebugaran jasmani, kejuaraan tenis pemuda, kejuaraan bulutangkis dan pelatihan wasit bulutangkis. g. Pembinaan olahraga, dengan kegiatan antara lain: pengiriman atlet ke
lomba
tingkat provinsi, kegiatan
lomba
senam
pelajar,
penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan bantuan penghargaan bagi atlet yang berprestasi. h. Peningkatan sarana prasarana olahraga, dengan kegiatan antara lain: rehab lapangan tenis, pengadaan bola voli dan sepak bola dan bantuan alat senam bagi klub olahraga. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
167
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, meliputi: Pemantauan dan pengamanan wilayah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Penanganan
Ketentraman,
Ketertiban
dan
Keamanan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, Upacara Bawah Kendali Operasi dari Bupati kepada
Kapolres
Grobogan
guna
penanganan
ketentraman,
ketertiban dan keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Pengaman lain guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah Kab. Grobogan tahun 2013, Peningkatan Pengamanan Lingkungan (Swakarsa) yang dilaksanakan Anggota Satlinmas tahun 2013. b. Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
Menjaga
Ketertiban
dan
Keamanan, antara lain: Pembekalan Anggota Satlinmas guna Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Pemilihan Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
Jawa
Tengah
Tahun 2013,
Pendataan Potensi Perlindungan Masyarakat (Linmas) tahun 2013, Pemberian bantuan barang berupa beras bagi Anggota Linmas yang sakit atau meninggal dunia di Kab. Grobogan tahun 2013. c. Program Pendidikan Politik Masyarakat, antara lain: Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam meliputi:
Pelatihan
SAR,
Pelatihan
Managemen
PBP
(Gladi
Manajemen PBP), Rakor Terpadu Penanggulangan Bencana, Piket PBA, Operasional Penanggulangan Bencana (PBP), Sosialisasi UU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
168
Nomor 24 Tahun 2007 dan Pelatihan PRB bagi unsur pendidikan dan perangkat desa wilayah rawan bencana. 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan
meliputi:
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Peraturan Daerah, Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Cukai Rokok Ilegal Kabupaten Grobogan, Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
169
20. Otonomi Daerah, pemerintah umum dan adminsitrasi daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Bagian Humas dan Protokol Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan sarana prasarana aparatur, meliputi: Pengadaan Plakat Lambang Daerah Kab. Grobogan. b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi: Pelatihan PPID
(Pejabat
Pengelola
Informasi
Dokumentasi),
Pencarian
Referensi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan. c. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, meliputi: Penyelenggaraan Konferensi Pers dan Pembuatan Pers Release, Pembuatan Profil Kabupaten Grobogan, Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah, Penyelenggaraan Kegiatan SMS Center. d. Kerjasama
dengan
Pengembangan
media
Sumber
masa, Daya
meliputi:
Pembinaan
Komunikasi
dan
dan
Informasi
(Pembekalan Protokol), Pembekalan Jurnalistik di Kabupaten Grobogan, Publikasi Program Unggulan, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah/Iklan dan Dialog Interaktif. e. Penataan Peraturan Perundang - Undangan, meliputi: Sosialisasi dan Pelayanan Informasi Publik. f. Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah,
meliputi:
Pembuatan Papan Informasi. 2) Bagian Pengolahan Data Setda Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, meliputi:
Pengolahan
Gaji
dan
tunjangan
tunjangan profesi Guru, Pengolahan bukti
PNS,
Pengolahan
pemotongan pajak
tahunan bagi PNS, Pengembangan SIM Gaji.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
170
b. Pengembangan komunikasi informasi dan media masa, antara lain: Pembuatan Blueprint SIM se Kabupaten, Bintek Migrasi OSS, Pembuatan SIM Publik. 3) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Setda Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: a. Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi: Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja Setda. b. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
meliputi:
Fasilitasi
Implementasi SPM bagi SKPD se Kab. Grobogan dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah, Mengikuti Penilaian Kinerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik (CBAN : Citra Bhakti Abdi Negara) Tahun 2013, Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Kab. Grobogan. c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
meliputi:
Penyusunan
LAKIP
Setda
dan
LAKIP
Kabupaten, Penyusunan Standarisasi Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab. Grobogan TA.2013. d. Penataaan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: Penyusunan Raperda Satpol PP berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010, Penyusunan Perbup UTJ Satpol PP, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan. e. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi: Peningkatan Budaya Kerja Aparatur, Rakor Pendayagunaan Aparatur Daerah (Rakor Panda), Bintek dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di 4 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Bintek dan
Penyusunan
Analisis
Jabatan
di
4
SKPD
dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
171
4) Bagian Hukum dan HAM Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penataan Peraturaan Perundang-Undangan, meliputi: Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan, Penyusunan Produk Hukum, Penyusunan
Peraturan
Bupati,
Sosialisasi
dan
Pelaksanaan
Kelompok Kerja RANHAM, Fasilitasi Sengketa Hukum, Pelayanan dan Bantuan Hukum Keperdataan, Fasilitasi Klarifikasi Rancangan Peraturan
Desa,
Penyelarasan
Pembentukan
Produk
Hukum,
dan
Pembinaan
Fasilitasi
KADARKUM,
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Cukai, . b. Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi: Pengadaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Perundang-Undangan. 5) Bagian Pemerintahan Desa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: Penyusunan Pedoman APBDesa. b. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Inventarisasi Kekayaan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa, Penyusunan SIMPEMDES (Database Aparat Pemerintah Desa dan Pendapatan Desa). c. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa, Fasilitasi Kekosongan Kepala Desa, Fasilitasi Pengisian Anggota BPD. d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, meliputi: Pelatihan APD Dalam Bidang Manajemen Desa. e. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Sosialisasi Kepada APD dan BPD. f. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. g. Koordinasi
Program
Pemerintahan
Desa,
meliputi:
Evaluasi,
Monitoring dan Pelaporan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
172
6) Bagian Tata Pemerintahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, meliputi:
Pengkajian
dan
penelitian
bidang
informasi
dan
komunikasi (Kajian Naskah Sambutan). b. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, meliputi: Kajian Pemantauan Pembangunan Daerah, Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. 7) Bagian Kesejahteraan Rakyat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pendidikan
Non
Formal,
meliputi:
Pembinaan
Pendidikan
Keagamaan, Sosialisasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan, Penunjang Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Peningkatan SDM pada Lembaga Pendidikan Keagamaan. b. Pengelolaan
Kekayaan
Budaya,
meliputi:
Fasilitasi
Partisipasi
Masyarakat dalamPengelolaan Kekayaan Budaya. c. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam, meliputi: Penunjang Kegiatan Bantuan Kepada Korban Bencana / Musibah, Peningkatan Distribusi Penyediaan air Baku. 8) Bagian Umum Setda Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, meliputi: Rapat Koordinasi Unsur Muspida. 9) Bagian Pembangunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengaturan Jasa Konstruksi, meliputi: Verifikasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Pembuatan Perda IUJK TA 2013. b. Pelayanan adminstrasi perkantoran, meliputi: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keg. APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A TA 2013, Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
173
c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Pengendalian Administrasi Keg.APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A
Tahun
Aggaran
2013,
Penyusunan
DPA
TA
2013,
Penyusunan dan Sosialisasi Juklak APBD TA 2013. d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi: Pengadaan Aspal untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan, Pengadaan Paving untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan. 10) Bagian Keuangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Kinerja
dan
Keuangan, dengan kegiatan antara lain: Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual. b. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
kegiatan
antara
lain:
Evaluasi
dan
Verifikasi
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. 11) Bagian Perekonomian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Perencanaan
pembangunan
ekonomi,
meliputi:
Peningkatan
Koordinasi Ekuinda, Informasi dan Distribusi Komoditas Strategis, Peningkatan Koordinasi Bidang Investasi Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi, Penunjang Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Peningkatan Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan, Penunjang
operasional
Pasar
Murah
Kabupaten
Grobogan,
Koordinasi, Promosi dan Penggalian Potensi Daerah, Penguatan Pengrajin
dan
fasilitasi
Dekranasda,
Peningkatan
Kapasitas
Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Grobogan. 12) Sekretariat DPRD Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
174
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, antara lain: Jasa Media Informasi, Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan. b. Peningkatan sarana prasarana apartur, dengan kegiatan antara lain: Pemeliharan Taman dan lingkungan Kantor, Rehab Tempat Parkir kendaraan Roda 2. c. Peningkatan disiplin aparatur, meliputi: pengadaan pakaian dinas DPRD, pengadaan pakaian kerja lapangan, dan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu. d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. e. Peningkatan
kapasitas
lembaga
perwakilan
daerah,
dengan
kegiatan antara lain: Reses, Penyusunan Risalah Rapat DPRD, Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan. 13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi: Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bimbingan Tehnis Pengelolaan keuangan bagi Pejabat dan Pengelola Keuangan DPPKAD, Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pembinaan Kepegawaian DPPKAD Grobogan, Bintek Simbada bagi Pengelola Barang Daerah, Bimbingan Teknis Pengelolaan/penatausahaan barang Milik Daerah Kab. Grobogan, Bintek Penyusunan APBD TA. 2014 bagi Kepala SKPD, Asistensi Penatausahaan Keuangan DPPKAD Tahun 2013. b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi: Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan, Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan, Verifikasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah, Penyusunan Keputusan Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Pelaporan Perkembangan Aset Daerah Kab. Grobogan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
175
TA. 2013 dan Penyusunan RKA TA. 2014, Penyusunan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja, LPPD dan LKPJ DPPKAD TA. 2013, Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran kegiatan TA. 2013, Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DPPKAD, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Kab. Grobogan. c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2014, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2014, Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013, Penyusunan
Rancangan
Perbup
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013, Evaluasi dan Penyusunan Grobogan
SPD, TA.
Penyempurnaan 2013
sesuai
penyusunan
Evaluasi
APBD
Gubernur
Kab.
Jateng,
Penyempurnaan penyusunan perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013 sesuai Evaluasi Gubernur Jateng, Evaluasi dan Penyusunan Anggaran Kas Daerah, Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji, Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan, Pengelolaan Pembiayaan daerah, Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan, Penatausahaan Iuran wajib pegawai, Rekonsiliasi SP2D, Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2013, Penyusunan Jurnal Penyesuaian APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Laporan BKU Penerimaan dan Pembayaran, Pendataan Perhitungan
Realisasi APBD TA. 2013, Penyusunan Ikhtisar
Realisasi APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Asistensi penyusunan laporan
keuangan
pertanggungjawaban
SKPD
TA.2013,
Pengelolaan
Penatausahaan
Keuangan
Daerah
dan
dengan
Aplikasi Simda, Legalisasi benda berharga Pajak & Retribusi sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
176
bukti pembayaran yang sah, Intensifikasi PBB, Rekonsiliasi dan Koordinasi Anggaran Transfer Pusat ke daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya,
Peningkatan
Penarikan
Tunggakan
Pajak
Terutang,
Implementasi SIKD berbasis SIMDA, Realisasi dan Konsolidasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada Kabupaten, Tindak Lanjut Pergeseran Penetapan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013, Tindak Lanjut Pergeseran Perubahan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan
TA.
2013,
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Perbendaharaan, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Belanja, Intensifikasi Pajak BPHTB, Rekonsiliasi Asset Tetap dan Asset Lainnya Kab. Grobogan, Penyusunan laporan akuntansi keuangan DPPKAD Kabupaten Grobogan, Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). d. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, meliputi: Asistensi Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban, Tindak lanjut hasil Evaluasi Gubernur Raperda & Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2013, Pembayaran SPT PBB untuk tanah Eks Bondo Sinkronisasi
Anggaran
Daerah
Kelurahan, Asistensi dan
Penetapan
APBD
Kabupaten
Grobogan TA. 2013, Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013,
Evaluasi
Penatausahaan Keuangan, Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD dalam APBD TA. 2014, Sosialisasi Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemkab Grobogan, Sosialisasi Perbup No. 37 Th. 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sosialisasi dan Diklat/Bintek PP No. 71 Th. 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
177
e. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah, meliputi: Penatausahaan SKPD, SKRD dan Optimalisasi peran MANPA dan UPTD. f. Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, meliputi: Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Pencetakan SPPT PBB Th. 2013, Pendistribusian
SPPT
PBB
Th.
2013,
Pelaksanaan
Aplikasi
Pengalihan Basis Data PBB, Pensertifikatan Tanah dan Pemasangan Papan tanda kepemilikan tanah milik Kab. Grobogan, Perhitungan SPT PPh Psl 21 Th. 2013, Sensus Barang Daerah Kab. Grobogan, Pendampingan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. g. Penatalaksanaan Pemerintah Daerah, meliputi: Penyusunan LAKIP dan RENJA DPPKAD. 14) Inspektorat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH, meliputi: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Khusus & Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, Inventarisasi dan Koreksi Intern atas Temuan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Evaluasi LAKIP SKPD. b. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi: Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sosialisasi Kebijakan Pengawasan. c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
178
15) Kecamatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yaitu: Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan APBDes. b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, yaitu: Pembinaan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama. c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, antara lain: MusDes sosialisasi PNPM MPD, Pembinaan SatLinMas, Pembinaan PRDP, Pembinaan administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa. 16) Kelurahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: d. Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan,
yaitu:
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. e. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa,
meliputi:
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan. f. Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pedesaan,
yaitu:
Penyusunan bank data pengembangan potensi wilayah. g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan, antara lain: Penunjang kegiatan keagamaan,kepemudaan dan kemasyarakatan tingkat kelurahan, Pembinaan Penyelengaraan TK/PAUD, Penunjang Penyelengaraan PKK, Revitalisasi Organisasi LPMK, RT dan RW. h. Pemeliharaan Ketertiban Umum, yaitu: Peningkatan ketrampilan dan kesemaptaan satlinmas kelurahan. 17) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: i. Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
antara
lain:
Pengadaan sarana data base integral perusahaan. j. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
179
k. Peningkatan
Promosi
Penyelenggaraan
dan
Pameran
Kerjasama Investasi,
Investasi,
Peningkatan
meliputi: SDM
dan
Pelayanan Investasi. l. Peningkatan
Iklim
Investasi
dan
Realisasi
Investasi,
yaitu:
Masyarakat,
yaitu:
Pengendalian dan Pengawasan Modal. m. Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perijinan. n. Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, meliputi: Sosialisasi Perijinan Terpadu Satu Pintu, Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Gangguan. 18) Badan Kepegawaian Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: o. Pelayanan Administrasi perkantoran antara lain: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. p. Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan antara lain: Pembuatan KIP/Tanda pengenal pegawai. q. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi: Pendidikan dan Pelatihan Formal,
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal,
Pendidikan dan Latihan Prajabatan bagi CPNS Gol II Tahun 2013, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Th. 2013, Fasilitasi Seleksi Penerimaan Praja IPDN Kemendagri Tahun 2013, Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Matematika, Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Bahasa Indonesia, Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Matematika, Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Bahasa Indonesia, Diklat fungsional dasar terampil bagi penyuluh pertanian, Diklat Fungsional Ahli bagi Penyuluh Petanian, Diklat Program desain grafis. r. Pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan antara lain: Pengadaan CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II dan pelamar umum, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
180
PNS, Pembinaan dan pengembangan jabatan PNS, Pembekalan bagi PNS yang memasuki purna tugas. 19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya Aparatur,
antara
lain:
Pelatihan Pemadam Kebakaran. b. Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan, meliputi: Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2013. c. Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, meliputi:
Peningkatan
Pelayanan
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran. d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, antara lain:
Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana,
Pengadaan Logistik. e. Rehabilitasi dan Rekonstruksi, antara lain: Pembuatan Bak Tandon Air + Hydran 2 Unit Ukuran 3 x 4 x 1,5 meter Kantor BPBD, Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2012. 21. Ketahanan Pangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi: Penyusunan Peta Distribusi Pangan Pokok dan Kegiatan SKPD, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan. b. Peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan antara lain: Pembangunan Lantai Jemur Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (GCPPK), Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Hibah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Unit Pengolah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
181
Jagung Terpadu, Pengembangan Pasar Hasil Produksi Pangan Olahan. 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan
kapasitas
Pemberangkatan Masyarakat,
sumber
Pelatihan
Bimbingan
daya
Teknis Teknis
aparatur,
Manajemen Manajemen
meliputi:
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat. b. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa, meliputi: Perlombaan Desa
Tahun
2013, Pembinaan
dan
Monitoring
Pelaksanaan
Musrenbangdes, Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi, Pelaksanaan Gelar
Teknologi
Pemberdayaan
Tepat
Guna
Masyarakat
Nasional,
(KPM),
Pelatihan
Pelatihan
Kader
Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), BOP Program Kemitraan (PAKET) P2KP, Gerakan Masyarakat menuju Sehat dan Sejahtera
(GEMASUTRA),
Penyiapan
dan
pendampingan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksanaan Program STBM. c. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, meliputi: Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PAP PNPM-MP) tingkat Kabupaten, Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PAP PNPM-MP) tingkat Kecamatan, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UP2K PKK, UED SP, Lumbung Desa, Pasar Desa dan BUMDES). d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meliputi: Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT),
Perencanaan
Koordinasi
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
182
TMMD, Perencanaan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), BOP ADD bidang pemberdayaan masyarakat, Penyiapan Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis
Administrasi
Masyarakat
Pemberdayaan
(PAMSIMAS), Pembangunan
Penunjangan Jalan
Desa,
Pendampingan Perencanaan koordinasi Pengendalian Pelaksanaan bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. e. Peningkatan
Peran
Perempuan
di
Pedesaan,
meliputi:
Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG). f. Pengembangan Data, meliputi: Pendataan Profil Desa / Kelurahan. g. Pengentasan Kemiskinan, meliputi: Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PPM PMT-AS) dan Posyandu, PAP P2KP Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin, Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa Berkembang, Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP ) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Kader Posyandu menuju Sistem Informasi Posyandu (SIP). 23. Statistik Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Pengembangan data / informasi / statistik daerah, meliputi: Penyusunan Data Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2013, Pembangunan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah. 24. Kearsipan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
183
a. Peningkatan kualitas layanan informasi, meliputi: Bintek Kearsipan bagi sekdes Se- Kab. Grobogan, Sosialisasi undang -undang Nomor 43 tentang kearsipan dan Undang-undang nomor 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pameran kearsipan, Pelatihan arsip in-aktif bagi TU SMP/SMU/SMK negeri/swasta se-Kab. Grobogan, Peningkatan ilmu kearsipan bagi kaur umum desa, Akuisisi dan pengolahan arsip dinamis in aktif desa (20 Desa). 25. Komunikasi dan Informasi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan komunikasi informasi dan media masa, dengan kegiatanantara lain: Pelatihan Jurnalistik, Pers Release, Penerbitan Majalah Gema Bersemi, Pengadaan Peralatan Jaringan untuk Pemeliharaan
dan
Perawatan
Jaringan
Wifi
Antar
SKPD,
Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting website kabupaten Grobogan, Pengadaan Peralatan Telepon Lewat Jaringan
(VOIP)
untuk SKPD, Koordinasi Bakohumas, Operasional Bakohumas, Pengukuhan dan pembinaan Forum komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat LKM, Penyusunan
Masterplan
Menara
Telekomunikasi,
Operasional
Kegiatan RSPD Purwodadi FM, Pembekalan Penyiar Radio bagi pelajar SMA/SMK/MA. b. Kerja sama informasi dengan media massa, meliputi: Pembuatan Paket Siaran TV, Dialog interaktif di Radio. 26. Perpustakaan Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan meliputi:
Budaya
Penyediaan
Baca Bahan
dan
Pembinaan
Pustaka
Perpustakaan,
Perpustakaan
Umum,
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Mobil Keliling, Penyediaan Bahan
Pustaka
Masyarakat,
Monitoring
dan
Pembinaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
184
perpustakaan Binaan, Koordinasi pengembangan perpustakaan, Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/ Masyarakat, Pengadaan
Percontohan
Perpustakaan
Desa,
Workshop
Peningkatan Minat Baca pada Anak, Penyediaan bahan pustaka (koleksi ) rujukan. b. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka, meliputi: Pelestarian karya cetak dan karya rekam. 5.2 Kewenangan Urusan Pilihan 1. Pertanian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan
kesejahteraan
petani,
meliputi:
Peningkatan
Kemampuan Kelembagaan Petani, Pembinaan PUAP, Peningkatan Kinerja THL-TBPP, Siaran Pedesaan, POSLUHDES, Operasional BAPPELUH, Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. b. Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), antara lain:
Perencanaan
dan
Pengawasan
Infrastruktur
Pertanian,
Operasional Pengendalian OPT, Penyusunan SOP Jambu Citra, Kajian Pengembangan Agribisnis Pisang Kabupaten Grobogan, Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Display Varietas Unggul padi Baru, Penangkaran Jagung Hibrida Putih, Pemurnian Kedelai Varietas Grobogan, Uji Adaptasi Varietas Baru Kacang Hijau, Pengembangan JIDES, Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi, Pengembangan JITUT, Penyusunan RDK & RDKK Pupuk Bersubsidi, Pengembangan Jalan Usaha Tani. c. Peningkatan Pengembangan
produksi Sentra
pertanian/perkebunan, Tanaman
Kelengkeng,
meliputi:
Pengembangan
Tanaman Jambu Citra, Pengembangan Sentra Tanaman Durian,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
185
Penumbuhan
dan
Pengembangan
Komoditas,
Pengembangan
Tanaman Sayuran.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
186
2. Kehutanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, meliputi: Pengembangan Hutan Produksi Cadanan Pangan (PHPCP), Peningkatan Persediaan Produksi Bahan Baku Kayu Rakyat (P3B2KR), Penerimaam Negara Bukan Pajak (PNBP), Stack Opname. b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi: Pembinaan Kelompok Tani Hutan. c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, meliputi: Pembuatan
Bangunan
Sipil
Teknis,
Kegiatan
Sipil
Teknis,
Penghijauan Lingkungan (Posko Bibit). 3. Energi dan Sumber Daya Mineral Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, meliputi: Sosialisasi regulasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Bimbingan reklamasi lahan pasca tambang, Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Diklat Kegeologian dan Migas, Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Grobogan, Sosialisasi
Alih
Profesi
bagi
penambang,
Pengawasan
dan
Pengendalian Kegiatan Penambangan mineral. b. Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan, meliputi: Monitoring dan Fasilitasi bantuan PLTS dari Pemerintah Prov. Jateng, Pendataan dan Pemetaan Desa belum berlistrik di Kab. Grobogan. c. Pengembangan
dan
Pembinaan
Bidang
Migas,
meliputi:
Pengembangan Sumber Energi Alternatif, Pendataan dan Pemetaan kelompok ternak sapi dan UKM yang berpotensi untuk biogas, Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg. 4. Kepariwisataan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
187
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan pariwisata, meliputi: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Statistik pariwisata, Penyusunan Raperda Usaha Jasa Pariwisata, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri. b. Pengembangan
Destinasi
Pariwisata,
meliputi:
Peningkatan
Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Bleduk Kuwu, Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Goa lawa dan Goa Macan, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Api Abadi Mrapen, Pengembangan daerah Tujuan Wisata. c. Pengembangan Kemitraan, meliputi: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. 5. Peternakan dan Perikanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pencegahan
dan
penanggulangan
penyakit
ternak,
meliputi:
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Ternak, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung, Pembinaan kesmavet
(daging,
operasionalisasi
telur,
Puskeswan,
susu
dan
ikan),
Peningkatan
Peningkatan
operasionalisasi
Puskeswan. b. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, meliputi: Penyusunan Program
dan
Pengendalian
Pembangunan
Peternakan
dan
Perikanan, Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Perikanan, Pembinaan Masyarakat Mitra P2MBG, Pembinaan
Kemitraaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
188
Usaha Peternakan, Pembinaan Usaha Peternakan, Monitoring dan Pembinaan
Ternak
Bantuan
Pemerintah,
Intensifikasi
ternak
kambing dan domba, Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak, Pengembangan pakan ternak, Pengembangan Ternak Unggas. c. Peningkatan
pemasaran
hasil produksi Peternakan, meliputi:
Penunjangan Pasar Murah. d. Peningkatan
penerapan
Pengembangan
biogas
teknologi ternak
peternakan,
ruminansia,
meliputi:
Pengembangan
Inseminasi Buatan Sapi Potong, Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan, Pengembangan Agribisnis Peternakan. e. Pengembangan Budidaya Perikanan, meliputi:
Pendidikan dan
Pelatihan Unit Pembenih Rakyat (UPR), Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Pengembangan budidaya ikan lele. f. Pengembangan Perikanan Tangkap, meliputi: Penebaran Benih Ikan di
Perairan
Umum,
Bantuan
benih
ikan
bagi
masyarakat,
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap. g. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan, meliputi: Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Pendidikan
dan
Pelatihan
Pengolahan
produk
perikanan,
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi BBI. 6. Perdagangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, meliputi: Koordinasi
Hubungan
Kerja
Dengan
Lembaga
Perlindungan
Konsumen, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, Pemutakhiran data UTTP dan Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP. b. Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri,
meliputi:
Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
189
Operasional,
Peningkatan
Pelaksanaan
Sistem
Resi
Gudang,
Pelayanan Informasi Harga dan Distribusi Produk, Pemantauan Hari Raya Pada Pasar Daerah, Pendataan Pedagang Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan, Pendataan Potensi Pasar Daerah, Pembinaan Pedagang Pasar Daerah, Pembinaan UPTD Pasar Daerah. c. Penyediaan Jasa Kinerja Pasar Daerah, meliputi: Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Daerah. d. Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar, meliputi: Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar Daerah. 7. Industri Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan
Industri
Kecil
Menengah,
meliputi:
Pelatihan
Pembuatan Krupuk Rambak dan Kulit Sapi, Pembinaan Industri Kecil di Lokasi P2MBG, Fasilitasi dan Kerjasama Industri Kecil, Pelatihan Teknologi Produksi Industri Batik Tulis dan Cap serta Bantuan Stimulus Kelompok Batik, Magang Kerja Industri Garmen, Fasilitasi Regulasi Perda / Perbub pengembangan IKM, Pembinaan dan Monitoring KUB / IKM, Fasilitasi Pemasaran dan Bantuan Stimulus Kerajinan Enceng Gondok. b. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, meliputi: Pelatihan Produksi Industri Makanan dan Minuman, Pelatihan Mutu Produk Tahu dan Banlat, Pelatihan dan Magang Kerja Desain Kerajinan Anyaman Bambu, Pembinaan dan Pengembangan Procesing Bahan Bakar Nabati (BBN), Pelatihan dan Bantuan Peralatan Tepung Jagung. c. Penataan Struktur Industri, meliputi: Pengadaan Tanah Showroom Mebel / Kerajinan dan Kuliner Makanan Minuman Kab. Grobogan, Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Warung Kayu, Pengadaan Tanah Untuk Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Produksi Mebel, Sosialisasi Klaster Industri Barang Kayu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
190
d. Pengembangan
Sentra-sentra
Industri
Potensial,
meliputi:
Pengadaan Hardware IT dan Gedung Sekretaris Klaster Mebel. 8. Transmigrasi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan Wilayah Transmigrasi, meliputi: KIE, Mediasi Kerjasama Bidang Ketransmigrasian dengan Kabupaten Daerah Penerima, Pemindahan, Pengawalanan dan Bantuan Trans. b. Pelaksanaan
transmigrasi
lokal,
meliputi:
Pembinaan
dan
Pembekalan Catrans, Persiapan Akhir Pemberangkatan Catrans, Pendaftraan dan Seleksi Catrans. Untuk mengetahui lebih rinci dari program/kegiatan dan besarnya usulan anggaran belanja langsung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2013, sebagai berikut: USULAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO
KEGIATAN
1 1 A 1 2 3 4
2 DINAS PENDIDIKAN Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
USULAN ANGGARAN 5 12.451.634.000 2.750.000.000 70.000.000 650.000.000 20.000.000 40.000.000 570.000.000 300.000.000 90.000.000
5 6 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 9 10 11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
30.000.000 350.000.000 450.000.000 180.000.000
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
450.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
191
1 2 3 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
300.000.000 75.000.000 35.000.000 40.000.000
C
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
70.000.000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000
2 3 4 5
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Aset Akhir Tahun
10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
D 1 2 3
817.058.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000
4 5 6
Program Pendidikan Anak Usia Dini Advokasi Kurikulum dan Dokumen II TK Penyiapan Akreditasi TK Pembinaan dan Pengiriman lomba Tingkat Propinsi Guru dan Murid Pengadaan APE luar dan dalam Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal
7 8 9 10 11 12 13
Bantuan Kelembagaan PAUD Non Formal Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini Pelatihan tenaga pendidik/tutor PAUD Blockgrant PAUD Unggulan Kecamatan Bantuan Kelembagaan Bermain (KB) Bantuan Kelembagaan POS PAUD Bantuan Alat Permainan Edukatif
50.000.000 24.586.000 35.000.000 182.325.000 36.465.000 45.581.000 233.101.000
E 1 2 3 4 5 6 7
Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun Bintek Guru Penyiapan UASBN dan Bedah SKL Lomba Kreatifitas Siswa Verifikasi dan Regrouping SD Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Operasional SMP Filial dan SD-SMP Satu Atap Bintek Guru Mapel SMP Penyiapan UN dan Bedah SKL Lomba Siswa berbakat / potensial ( OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Mapel )
8 9
Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat Besiswa Siswa Miskin
40.000.000 60.000.000 50.000.000
2.600.000.000 75.000.000 75.000.000 20.000.000 2.000.000.000 200.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
192
F 1 2 3 4
Program Pendidikan Menengah Bintek MGMP Mapel UN SMA Bintek MGMP Mapel UN SMK Bantuan Operasional SMA Filial Lomba Siswa berbakat / potensial ( OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Mapel )
265.000.000 50.000.000 30.000.000 45.000.000 40.000.000
5
Beasiswa Siswa Miskin
100.000.000
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Ujian Nasional Paket B Setara SMP Ujian Nasional Paket C Setara SMA Usaha Kesehatan Sekolah Lomba Seni Tradisional Bagi Pelajar Festival Band Remaja (SMA,SMK) Pelatihan Bagi pelajar di Bidang PASKIBRAKA Pelajar pecinta alam Tata Upacara Bendera (TUB) dan Baris Berbaris Wawasan Wiyata Mandala Blockgrant untuk Revitalisasi Kelembagaan PKBM Bantuan PKBM Berbasis ICT Bantuan Pendirian TBM dan Bantuan Koleksi Bacaan
15 16 17 18 19 20
Bantuan Program Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD) Bantuan Program Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK) Bantuan Program Kelompok Belajar Usaha (KBU) Pelatihan Teknis Penyelenggaraan PAUD Bantuan Pembinaan Olahraga pelajar Fasilitasi peralatan Olah raga untuk Klub berprestasi cabang OR Pelajar
21
Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahrga Pondok Pesantren Daerah)
22 23 24 25 26 27 28 29
Workshop Kenakalan Remaja Sosialisasi bahaya narkoba Pelaksanaan POPDA SD,MI Pendidikan Karakter Nasionalisme Bangsa Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) Pekan Seni Pelajar Fasilitasi Tindak lanjut Pasca Buta Aksara Bantuan Ketrampilan Desa Vokasi
2.659.576.000 71.690.000 168.833.000 3.798.000 9.875.000 72.930.000 46.465.000 60.775.000 48.620.000 60.775.000 48.620.000 91.162.000 127.628.000 58.344.000 182.325.000 243.101.000 209.674.000 121.550.000 7.657.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 16.409.000 5.469.000 303.876.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
193
31 32 33 34 36
Kegiatan Ujian Nasional Kesetaraan Jambore PTK PNF Bantuan Operasional Kursus dan Pelatihan Ajang Kreatifitas Keaksaraan Indonesia Pembinaan Kesiswaan
40.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000
H
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
655.000.000
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Sertifikasi Guru Pendataan Kepegawaian Penilaian Angka Kredit Seleksi Kepala Sekolah Bantuan Kualifikasi S1 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi serta Guru PLB Berdedikasi
75.000.000 25.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 30.000.000
7 8
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Guru Monitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Guru Bersertifikasi
50.000.000 50.000.000
I 1 2 3
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penunjangan Dewan Pendidikan Validasi Data Pendidikan Penunjangan UPA Kabupaten
4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Kegiatan UN/UASBN Pengelolaan BOS SD dan SMP Bintek Manajemen Aset dan Keuangan Penataan Lingkungan SKB Bantuan Operasional SKB Manajemen Mutu SKB (ISO) Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi
2
DINAS KESEHATAN
A 1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
2.185.000.000 100.000.000 85.000.000 50.000.000 950.000.000 350.000.000 100.000.000 100.000.000 70.000.000 30.000.000 350.000.000 28.738.930.000 4.664.830.000 3.850.000 425.000.000 15.000.000 60.000.000 80.000.000 25.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
194
2.200.000
8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan Minum Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Pelayanan / Akomodasi Pasien Penyadiaan jasa Penunjang pelayanan Kesehatan
22.780.000 3.000.000 55.000.000 100.000.000 110.000.000 2.500.000.000 1.263.000.000
B 1 2 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin berkala peralatan kantor
3.850.500.000 80.500.000 275.000.000
4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan rutin berkala Komputer Pemeliharaan rutin berkala alat rumah tangga Penambahan Daya Listrik Puskesmas Pemeliharaan Alat Teknik Elektromedik (ATEM) Pembangunan / Rehab Puskesmas / Pustu Penyediaan Inventaris Kantor
C 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
55.000.000 55.000.000
D 1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat Operasional Puskesmas
75.000.000 75.000.000
E 1 2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kegiatan Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium(GAKY)
3
Kegiatan Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Masyarakat
50.000.000
4 5
Kegiatan peningkatan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kegiatan Pengembangan Laboratorium untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Laboratorium Meningkatkan Mutu Pelayanan di Puskesmas
100.000.000 25.000.000
6
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Petugas P3K Lebaran, Natal dan Tahun Baru
87.100.000
7 8 9 10
Kegiatan Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan Kegitan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda) Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas)
35.000.000 25.000.000 10.000.000 150.000.000 40.000.000 3.000.000.000 235.000.000
18.290.100.000 3.000.000.000 75.000.000
82.500.000 5.500.000 2.000.000.000 6.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
195
11 12 13 14 15 15
Jaminan Persalinan (Jampersal) Kegiatan Pembentukan Puskesmas PKPR Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja dan USILA Kegiatan Pembentukan Puskesmas Santun USILA Peningkatan Ketrampilan Teknis dan Medis Pelatihan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan Teknis Promosi Kesehatan.
6.500.000.000 75.000.000 25.000.000 25.000.000 65.000.000 50.000.000
17 18 19 20 21 22
Pemantauan & Pengendalian Program Kesehatan Penyusunan Data statistik Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Penunjangan DAK Bidang Kesehatan
23
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
-
F 1
Program Pengawasan Obat dan Makanan Pembinaan Pengawasan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan
45.000.000 10.000.000
2
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman
15.000.000
3
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Komunitas dan Klinik
10.000.000
4
Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional
10.000.000
G
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Mayarakat
385.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Promosi Kesehatan Pembinaan Battra (Pengobatan Tradisional) Pembinaan SBH Pembinaan UKS Pengembangan Desa Siaga Pembinaan Posyandu Pembinaan Pos UKK Gerakan PHBS Pembinaan Poskestren
100.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 75.000.000 60.000.000 15.000.000 60.000.000 20.000.000
H 1
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat
I
Program Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Menular
703.500.000
1
Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD)
231.000.000
75.000.000 25.000.000 25.000.000 -
50.000.000 50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
196
2 3 4 5 6
Kegiatan Pengendalian Penyakit Flu Burung Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular HIV AIDS Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular TBC Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Kusta Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA ( Infeksi Saluran Pernafasan Akut )
7 8
Kegiatan Pemberian Immunisasi Dasar Lengkap
9
Pengamatan Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Bencana Alam Survaikan AFP, Campak, Hepatitis, Diphteri dan Haji
5.500.000 22.000.000 30.000.000 20.000.000 5.000.000 300.000.000 50.000.000 40.000.000
J 1 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Grobogan
95.000.000 20.000.000 75.000.000
K
Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
275.000.000
1
Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan
275.000.000
L
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
250.000.000
1
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak
250.000.000
3
RSUD Dr. RADEN SOEDJATI S
I
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan Peningkatan Upaya Registrasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan
A. Kegiatan Pelayanan Kesehatan. 1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. 2. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit. 3.Pengadaan Bahan Laboratorium. 4.Pengadaan Bahan Radiologi. 5.Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit. 6. Pengadaan Bahan Hemodialisa 7. Penyediaan Jasa Farmasi dan Jasa Pelayanan. 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. 9.Pengadaan Bahan BDRS 10.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 11. Penyediaan Jasa Penguburan Pasien Tidak Mampu dan Klaim Pembayaran Darah,Alkes dan Pemeriksaan Penunjang.
51.163.320.000
1.145.000.000 14.700.000.000 925.000.000 450.000.000 2.850.000.000 700.000.000 14.500.000.000 400.000.000 100.000.000 250.000.000 850.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
197
12. Penyediaan biaya Perawatan dan pengobatan bagi karyawan. B. Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan. 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundangundangan 6. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. 7. Penyediaan Makanan & Minuman Kantor. 8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. 9.Penyusunan Pelaporan Keuangan. 10.Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD&Data, Profil dan Lakip. 11.Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit. 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Lingkungan. 13.Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Lap Top 14.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 15.Pemeliharaan Rutin/Berkala Per lengkapan Gedung Kantor. 16.Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.
300.000.000
385.000.000 700.000.000 7.000.000 180.000.000 6.000.000 50.000.000 90.000.000 250.000.000 165.000.000 20.000.000 375.000.000 50.000.000 175.000.000 30.000.000 150.000.000 50.000.000
17.Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 18.Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi air Bersih. 19.Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik. 20.Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. 21.Penyediaan Komponen Inst.listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,penataan box ,panel listrik dan instalasinya, penataan listrik
200.000.000 50.000.000 950.000.000 856.000.000 245.000.000
22.Penyediaan Jasa Promosi Kesehatan 23.Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan. 24.Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 25.Pengadaan Komputer. 26.Pengadaan Meubelair Rumah Sakit. 27.Evaluasi,Pengendalian Program dan pengembangan sistem informasi rumah sakit
175.000.000 350.000.000 300.000.000 70.000.000 150.000.000 25.000.000
28.Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. 29.Pelayanan Kesehatan Jamkesda dan Penduduk Miskin Tingkat Lanjut.
120.000.000 4.563.000.000
30.Pengadaan Alat-alat Medik.
3.256.320.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
198
4
SKPD : DINAS CIPTA KARYA,TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
64.875.300.000
A.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1 2 3 4
Pembangunan jalan manuver TPA Ngembak Pembangunan saluran pembuangan air dari TPA ke sungai Pembangunan Rumah Kompos 3 R di Kelurahan Kuripan Pembangunan Pagar TPA Ngembak
B.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
1 2
Meterisasi dan Pemasangan PJU dalam kota Purwodadi Penggantian Housing Lampu PJU di Kota Purwodadi
C.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kota
3
Perbaikan Gudang Workshop dan Lantai Tempat Servis Kendaraan
4 5
Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 (dua) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya, tata Ruang dan Kebersihan Kab. Grobogan
6 7 8
Pengadaan Kendaraan Operasional Eselon III Pengadaan Kendaraan Operasional Eselon IV Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Grobogan
600.000.000 500.000.000 300.000.000
9 10 11
Pengadaan Tiang PJU Pemasangan Lampu Penerangan jalan Umum Kec. Wirosari Pembangunan Pagar Besi Depan Kantor Kecamatan Karangrayung
100.000.000 100.000.000 99.000.000
12
Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Tegowanu, Tanggungharjo dan Kedung Jati
75.000.000
13 14
Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Godong Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran Desa Sumberejosari Kec. Karangrayung
82.500.000 82.500.000
15 16
Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Kec.Geyer Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Gabus, Kradenan dan Ngaringan
25.000.000 75.000.000
150.000.000 300.000.000 75.000.000 100.000.000
300.000.000 100.000.000
425.000.000 425.000.000 70.000.000 97.000.000 4.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
199
17
Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Grobogan, Brati dan Klambu
18 19 20
Pengadaan becak sampah Kegiatan Rehabilitasi ruang kantor transfer depo Plendungan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kecamatan Tawangharjo
D.
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU(RTH)
1.
Pengadaan Tanaman Penghijauan
E.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
1 2 3
Pembangunan Pasar Gubug Tahap III Pembangunan Pasar Unggas dan RPU Purwodadi Tahap II Pembangunan Perluasan Pasar Agro Hortikultura Purwodadi Tahap I
4
Penataan Lapangan Gelora Kec. Wirosari
F.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Penataan Lingkungan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Penataan Lingkungan RW III Jagalan Utara Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi
1 2
75.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000
100.000.000
13.000.000.000 7.500.000.000 10.000.000.000 350.000.000
200.000.000 500.000.000
3 4 5 6 7 8 9 10
Penataan Lingkungan Jalan Krakatau IV Purwodadi Penataan Lingkungan Desa Kuwu Kec. Kradenan Penataan Lingkungan Kelurahan Wirosari Kec. Wirosari Penataan Lingkungan Kota Gubug Kec. Gubug Penataan Lingkungan Desa Sulursari Kec. Gabus Penataan Jalan Lingkungan Desa Ngaringan Kec. Ngaringan Penataan Jalan Lingkungan Desa Ngrandu Kec. Geyer Penataan Lingkungan RT 4 RW 19 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi
100.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
11 12
Penataan Lingkungan Jl. G. Lawu Kel. Purwodadi Penataan Lingkungan RT 4 RW XVIII Kel. Kuripan Kec. Purwodadi
200.000.000 200.000.000
13 14
Penataan Lingkungan RW 19 Purwodadi Penataan Lingkungan Jalan Kepodang II RSS Sambak Indah Kec. Purwodadi
100.000.000 100.000.000
15 16 17
Penataan Lingkungan Desa Selo Kec. Tawangharjo Penataan Lingkungan Desa Tarub Kec. Tawangharjo Penataan Lingkungan Desa Gebangan Kec. Tegowanu
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
200
18 19 20 21
Penataan Lingkungan Desa Tegowanu Wetan Kec. Tegowanu Penataan Lingkungan Desa Latak Kec. Godong Penataan Lingkungan Jalan Tengger 5 Purwodadi Penataan Lingkungan RT 3 RW XXII Kelurahan Kuripan Kec. Purwodadi
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
22 23
Peningkatan Jalan Dusun Pendem Desa Menduran Kec. Brati Penataan Lingkungan RT 02 RW XIX Kelurahan Kuripan Kec. Purwodadi
160.000.000 100.000.000
24
Penataan Jalan Lingkungan Ke Makam Umum Dusun Menduran RT 09 RW 01 Desa Menduran Kec. Brati
25
Penataan Lingkungan Dusun Parakan Desa Parakan Kec. Karangrayung
100.000.000
26
Penataan Lingkungan Dusun Jati Desa Cekel Kec. Karangrayung
100.000.000
27 28
Penataan Lingkungan Desa Sambongbangi Kec. Kradenan Penataan Lingkungan RT 3 RW XII Kelurahan Kuripan Kec. Purwodadi
100.000.000 100.000.000
29
Penataan Lingkungan RW II Desa Harjowinangun Kec. Godong
150.000.000
30 31
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Menawan Kec. Klambu Peningkatan Jalan Lingkungan RW 06 dan RW 07 Perumahan Sambak Indak Indah Kel. Danyang Kec. Purwodadi
50.000.000 100.000.000
32 33 34
Penataan Lingkungan Desa Sarirejo Kec. Ngaringan Penataan Lingkungan Jalan Gunung Muria Purwodadi Penataan Lingkungan Jl. Parang Garuda RT 02 RW 08 Palembahan Kel. Kalongan Kec. Purwodadi
225.000.000 100.000.000 100.000.000
35 36
Penataan Lingkungan Desa Wolo Kec. Penawangan Penataan Lingkungan RT 001 RW 011 Ngabean Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi
100.000.000 50.000.000
37
Penataan Lingkungan Dusun Bandung RT 02 RW 04 Desa Dorolegi Kec. Godong
150.000.000
38 39 40 41 42
Penataan Lingkungan Desa Jipang Kec. Penawangan Penataan Lingkungan Jalan Gunung Sindoro Purwodadi Penataan Lingkungan RSH Purwodadi Penataan Lingkungan Jengglong Timur Kec. Purwodadi Penataan Lingkungan Jl. Bakung Kel. Grobogan Kec. Grobogan
275.000.000 100.000.000 200.000.000 50.000.000 100.000.000
43
Penataan Lingkungan RT 6 RW 6 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi
100.000.000
44
Penataan Lingkungan RT 03 RW III Desa Klambu Kec. Klambu
100.000.000
50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
201
45
Penataan Lingkungan RT 3 RW 22 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi
46 47 48
Penataan Lingkungan Desa Karangsari Kec. Klambu Penataan Lingkungan Desa Sengon Wetan Kec. Kradenan Peningkatan Jalan Dsn. Karanganyar TPA Sampah Kec. Godong
150.000.000 100.000.000 330.000.000
49
Penataan Jalan Lingkungan RT 01 RW.03 Desa Harjowinangun Kec. Godong Penataan Lingkungan RT.09 RW. 03 Dsn. Kemantren Desa Godong
121.000.000
50
75.000.000
220.000.000
51
Penataan Jalan Lingkungan RT 01 - 02 RW.01 Dsn. Tajem Desa Curut
220.000.000
52
Penataan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01 Desa Bologarang Kec. Penawangan
275.000.000
53
Penataan Jalan Lingkungan Dsn. Lekok Desa Penawangan
330.000.000
54
Pembangunan Penataan Jalan Lingkungan RT.03, 05,06 RW.01 - RW.05 Desa Wolo Kec. Penawangan Pavingisasi Jalan Lingkungan Kantor Kec. Penawangan
396.000.000
220.000.000
57
Peningkatan Jalan RT.01, 08 RW.02 Dsn. Tanjung Ds. Werdoyo Kec. Penawangan Peningkatan Jalan Perkotaan Desa Penawangan
58
Peningkatan Jalan RT.03 RW.01 Ds. Curut Kec. Penawangan
59
Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01-02 RW.1 Dsn. Tajem Desa Curut Kec. Penawangan
220.000.000
60
Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03, 05, 06 RW.1- RW.5 Desa Wolo Kec. Penawangan
396.000.000
61
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Karanglo Desa Sumberejosari Kec. Karangrayung (pavingisasi)
247.500.000
62
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pangkalan Desa Pangkalan Kec.Karangrayung (pavingisasi) Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Nampu Desa Nampu (pavingisasi)
231.000.000
64
Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Welahan Desa Telawah Kec. Karangrayung (pavingisasi)
242.000.000
65
Peningkatan Jalan Dsn. Doyo - Dsn. Dumbong Desa Nampu
220.000.000
66
Peningkatan Jalan Dsn. Nanggung - Desa Mangin Kec. Karangrayung Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.2 RW.03 Desa Karangsono
187.000.000
55 56
63
67
275.000.000
385.000.000 88.000.000
253.000.000
181.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
202
68
Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 RW.06 Dsn. Sendangharjo Desa Setren Kec. Karangrayung
165.000.000
G. 1
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG Rehabilitasi Saluran Jl. Hayam Wuruk Purwodadi
2
Penataan Trotoar Jl. Siswomiharjo Purwodadi (lanjutan)
300.000.000
3 4
Pembangunan Drainase Depan Kecamatan Kradenan Pembangunan Trotoar Jl. Surojenggolo Desa Kuwu Kec. Kradenan
1.000.000.000 600.000.000
5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Trotoar Jalan kusuma Bangsa Kec. Wirosari Pembangunan Saluran Induk Kota Wirosari Pembangunan Saluran Jl. A. Yani Kec. Wirosari Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani Desa Bugel Kota Godong Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman Kota Godong Pembangunan Darinase Jl. Katamso Dsn. Kemantren Godong Pembangunan Saluran RT.02 RW.01 Dsn. Karanganyar Desa Godong
700.000.000 1.250.000.000 350.000.000 385.000.000 385.000.000 308.000.000 302.500.000
12 13 14 15 16 17 18
Pembangunan Talud Desa Pahesan Kec. Godong Pembangunan Talud Desa Kopek Kec. Godong Pembangunan Talud Desa Ketangirejo Kec. Godong Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani Desa Bugel Kota Godong Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman Kota Godong Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani Godong Pembangunan Darinase Jl. Katamso Godong
19 20
Normalisasi saluran Desa Rajek dan Sambung Kec. Godong Normalisasi saluran Desa Katangirejo - Sambung Kec. Godong
21
Normalisasi Saluran Desa Kopek - Rajek - Dorolegi Kec. Godong
165.000.000
22 23 24 25
Normalisasi Saluran Desa Pahesan Kec. Godong Normalisasi Saluran Desa Wanutunggul Kec. Godong Pembangunan Trotoar Kota Penawangan Desa Penawangan Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Pojok Desa Winong Kec. Penawangan
165.000.000 165.000.000 385.000.000 275.000.000
26
Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Ngeluk Desa Ngeluk Kec. Penawangan
247.500.000
27
Pembangunan Saluran Dsn. Pojok Desa Winong Kec. Penawangan
275.000.000
28
Pembangunan Saluran Drainase Penawangan Desa Penawangan
253.000.000
50.000.000
127.500.000 127.500.000 127.500.000 275.000.000 385.000.000 220.000.000 220.000.000 165.000.000 165.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
203
29
Pembangunan Trotoar Desa Sumberejosari Kota Karangrayung
30
Pembangunan Talud Dsn. Nanggung RT.03 RW.02 Desa Mangin
30.800.000
31
Pembangunan saluran di lingkungan timur lapangan Desa Klambu
120.000.000
32 33
Pembangunan saluran di lingkungan Desa Klambu Pembangunan saluran pembuangan air lap.olahraga Kec.Ngaringan
175.000.000 250.000.000
34 35 36 37
Normalisasi/talut sekeliling lapangan Desa Katong Kec.Toroh Pembangunan Trotoar Polsek Tawangharjo Pembangunan Saluran Tawangharjo - Selo MD 60 Pembangunan Saluran Tawangharjo - Wirosari MD 100 (Depan Balai Desa Tawangharjo, kanan dan kiri)
20.000.000 200.000.000 160.000.000 450.000.000
H. 1
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Harjowinangun Kec. Godong
2
Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Mangin Kec. Karangrayung
250.000.000
3
Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Nambuhan Kec. Purwodadi Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Guyangan Kec. Godong
250.000.000
5
Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Guyangan Kec. Godong
302.500.000
6
Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Ketangirejo Kec. Godong
302.500.000
7
Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Manggarmas Kec. Godong
302.500.000
8
Perbaikan Rumah Permukiman Kumuh Desa Jetis Kec. Karangrayung
115.500.000
9 10 I.
Pembangunan MCK Desa Sidorejo Kec.Pulokulon Pembangunan MCK Desa Ngrandah Kec.Toroh PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1
Pengecatan median jalan, trotoar dan kanstin
200.000.000
J. 1
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Pendataan pelanggan pelayanan kebersihan (data base pelanggan)
150.000.000
4
429.000.000
250.000.000
250.000.000
75.000.000 75.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
204
5
DINAS BINA MARGA
241.986.858.000
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.004.458.000,00
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kegiataan Lelang Tahun 2013 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
11 12 13 14 15 16
8.000.000 85.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 35.000.000 100.000.000 60.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 35.000.000 95.000.000 40.000.000 300.000.000 161.458.000
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
667.400.000
17 18 19 20 21 22 23 24
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pengadaan Alat Laboratorium
70.000.000 200.000.000 185.400.000 20.000.000 13.000.000 50.000.000 29.000.000 100.000.000
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
195.000.000
24 25 26
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Penanganan Jalan dan Jembatan Pengembangan SIMDA
60.000.000 120.000.000 15.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
205
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
110.000.000
27
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
28 29
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan dokumen perencanaan
15.000.000 75.000.000
7
PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Evaluasi dan Monitoring Pra Survey 2013 Peningkatan Jl. Brati - Kronggen (Kronggen - Sembukan) Peningkatan Jl. Brati - Lemahputih ( Kronggen - Karangsari ) Peningkatan Jl. Kronggen - Tegalsumur Peningkatan Jl. Lingkar Utara ( Nglejok - Getasrejo ) Peningkatan Jl. Brati - Menduran Peningkatan Jl. Menduran - Lemahputih Peningkatan Jl. Temon - Lemahputih Peningkatan Jl. Tirem - Lemahputih Peningkatan Jl. Tirem - Tegal Sumur ( Katekan - Tegalsumur ) Peningkatan Jl. Brati - Tegalsumur Peningkatan Jl. Brati - Permas Peningkatan Jl. Banjarejo - Batas Blora Ruas 921 Peningkatan Jl. Dalen - Batas Kab. Sragen Ruas 920 Peningkatan Jl. Gabus - Karangrejo Ruas 75 Peningkatan Jl. Karangrejo - Banjarejo Ruas 84 Peningkatan Jl. Karangrejo - Kalipang Ruas 166 Peningkatan Jl. Keyongan - Suwatu Ruas 947 Peningkatan Jl. Lingkar Pasar Sulursari Kec. Gabus (Lanjutan) Peningkatan Jl. Pandanharum - Suwatu Peningkatan Jl. Sulursari - Dalen Ruas 90 Peningkatan Jl. Sulursari - Karangrejo Ruas 87 Peningkatan Jl. Bangsri - Asemrudung Peningkatan Jl. Bangsri - Karanganyar Peningkatan Jl. Geyer - Jambangan Peningkatan Jl. Geyer - Sobo Peningkatan Jl. Karanganyar - Batas Sragen Peningkatan Jl. Karanganyar - Jambon Peningkatan Jl. Monggot - Bangsri Peningkatan Jl. Monggot - Juworo Peningkatan Jl. Rambat - Bts. Boyolali
176.070.000.000 120.000.000 200.000.000 900.000.000 500.000.000 400.000.000 4.000.000.000 400.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000 300.000.000 900.000.000 300.000.000 600.000.000 200.000.000 700.000.000 750.000.000 600.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 2.000.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 1.000.000.000 600.000.000 800.000.000 1.500.000.000 500.000.000 500.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
206
33 34 35 36 37 38 39 40
Peningkatan Jl. Sobo - Kalangbancar Peningkatan Jl. Asemrudung - Karanganyar Peningkatan Jl. Monggot - Kedungombo/Rambat Peningkatan Jl. Jambangan - Ngrandu Peningkatan Jl. Jambangan - Asemrudung Pembangunan Jembatan Kali Jajar Baru Ds. Anggaswangi Pembangunan Jembatan Kali Jajar Baru Ds. Kemloko Peningkatan Jl. Godong - Kemantren ( Jl. Katamso Godong ) Ruas 173
500.000.000 600.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000
41 42 43 44 45 46 47
Peningkatan Jl. Harjowinangun - Saban Ruas 81 Peningkatan Jl. Jatilor - Guyangan Ruas 33 Peningkatan Jl. R. Soeprapto Godong Peningkatan Jl. Ketitang - Sambung Ruas 83 Peningkatan Jl. Manggarmas - Manggarwetan Ruas 7 Peningkatan Jl. Truko - Jeketro Ruas 15 Peningkatan Jalan Dalam Kota Godong ( Koramil lama SMPN 1 Godong )
48 49 50
Peningkatan Jl. Tinanding - Manggarwetan Pembangunan Jembatan Guyangan - Kramat Pembangunan Jembatan Ruas Jl. Lebengjumuk Kemadohbatur
700.000.000 250.000.000 200.000.000
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Pembangunan Jl. R. Patah Peningkatan Jl. Grobogan - Putatsari Peningkatan Jl. Jatipohon - Sedayu Peningkatan Jl. Karangrejo - Lebak Peningkatan Jl. Lebak - Lebengjumuk Peningkatan Jl. Menuju Goa Macan Peningkatan Jl. Putatsari - Lebak Peningkatan Jl. Rejosari - Putatsari Peningkatan Jl. Rejosari - Teguhan Peningkatan Jl. Jatipohon - Lebengjumuk Peningkatan Jl. Tanggungharjo - Plosorejo Peningkatan Jl. Temon - Tanggungharjo Peningkatan Jl. Gubug - Rowosari Ruas 170 Peningkatan Jl. Gubug - Tambakan Ruas 171 Peningkatan Jl. Gubug - Trisari Ruas 176 Peningkatan Jl. Jeketro - Glapan Ruas 12 Peningkatan Jl. Tambakan - Tlogomulyo 172 Peningkatan Jl. Dalam Kota Gubug Pemeliharaan Jl. Gubug - Jeketro Pembangunan Jembatan Ds. Ngroto Kec. Gubug
300.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 1.000.000.000 300.000.000 1.000.000.000 800.000.000 400.000.000 800.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 600.000.000 600.000.000 400.000.000 600.000.000
600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.500.000.000 700.000.000 400.000.000 1.500.000.000 700.000.000 1.500.000.000 250.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
207
71 72
Peningkatan Jl. Mojoagung - Kramat Ruas 21 Peningkatan Jl. dan Pembangunan Tembok Penahan Tebing Ruas Karangrayung - Gadoh ( KM 14 )
73
Peningkatan Jl. Gadoh - Karangrowo Ruas 24
2.600.000.000
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Peningkatan Jl. Karangrayung - Pulomangin Ruas 98 Peningkatan Jl. Karangrayung - Temurejo Ruas 14 Peningkatan Jl. Pulomangin -Tlawah Peningkatan Jl. Kalimaro - Glapan Ruas 903 Peningkatan Jl. Kedungjati - Batas Boyolali Ruas 36 Peningkatan Jl. Mliwang - Jumo Peningkatan Jl. Ngombak - Prigi Ruas 932 Peningkatan Jl. Panimbo - Karanglangu Ruas 949 Peningkatan Jl. Penganten - Kandangrejo Peningkatan Jl. Taruman - Lengki / Pakem Peningkatan Jl. Godong - Klambu Peningkatan Jl. Jenengan - Wonosoco Peningkatan Jl. Klambu - Menawan Peningkatan Jl. Klambu - Terkesi Peningkatan Jl. Taruman - Kandangrejo Peningkatan Jl. Bago - Randurejo Ruas 938 Peningkatan Jl. Banjarsari - Sambongharjo Peningkatan Jl. Gempol Gluntungan Peningkatan Jl. Kradenan - Banjardowo Ruas 177 Peningkatan Jl. Kradenan - Belungwetan Peningkatan Jl. Kradenan - Dalen ( Kradenan - Nglangon ) Ruas 89
1.000.000.000 600.000.000 600.000.000 500.000.000 2.000.000.000 500.000.000 750.000.000 500.000.000 300.000.000
95 96 97 98 99 100
Peningkatan Jl. Kuwu - Dumpil Peningkatan Jl. Kuwu - Karangrejo Ruas 86 Peningkatan Jl. Sambongbangi - Pandanharum Peningkatan Jl. Tuko - Banjarsari Ruas 82 Peningkatan Jl. Simo - Tuko Peningkatan Jl. Kradenan - Dalen ( Nglangon - Dalen ) Ruas 89
101 Peningkatan Jl. Banjarejo-Dumpil ( Banjarejo - Tugu Batas Desa ) Ruas 85 102 Peningkatan Jl. Dumpil - Sendangrejo 103 Peningkatan Jl. Ngaringan - Plosokerep 104 Peningkatan Jl. Ngaringan - Dumpil Ruas 91 105 Peningkatan Jl. Pendem - Bandungsari Ruas 92 106 Peningkatan Jl. Tanjungharjo - Wotgaleh Ruas 93 107 Peningkatan Jl. Ngaringan - Waduk
700.000.000 700.000.000
400.000.000 1.500.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 400.000.000,00 500.000.000 650.000.000 400.000.000 600.000.000 500.000.000 750.000.000 1.800.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2.000.000.000 350.000.000 200.000.000 750.000.000 800.000.000 400.000.000 1.000.000.000 800.000.000 800.000.000 500.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
208
108 109 110 111 112 113 114
Peningkatan Jl. Ngarap arap - Belor Pembangunan Jembatan Pendem - Bandungsari ( Lanjutan ) Peningkatan Jl. Penawangan - Pengkol Ruas 22 Peningkatan Jl. Pengkol - Sedadi Ruas 23 Peningkatan Jl. Sedadi - Karangrowo Ruas 25 Peningkatan Jl. Wolo - Bendungan Ruas 9 Peningkatan Jl. Bendungan - Mangin (Watupawon - Mangin) Ruas 39
500.000.000 350.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 700.000.000 700.000.000
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Pembangunan Jembatan Bendungan - Mangin Peningkatan Jl. Guyangan - Jipang Ruas 904 Peningkatan Jl. Karangwader - Leyangan Ruas 934 Peningkatan Jl. Penawangan - Truko Ruas 20 Peningkatan Jl. Pengkol - Bendungan Ruas 79 Peningkatan Jl. Sedadi - Mangin Ruas 98 Peningkatan Jl. Toko - Watupawon Ruas 935 Peningkatan Jl. Bendungan - Kramat Peningkatan Jl. Kramat - Mojo Peningkatan Jl. Randurejo - Batas Sragen Pembangunan Jembatan Gantung Ds. Sembungharjo Peningkatan Jl. Coyo - Mlowo Ruas 96 Peningkatan Jl. Gatak - Selo Ruas 97 Peningkatan Jl. Gatak - Jambon Ruas 34 Peningkatan Jl. Jambon - Jatiharjo Ruas 917 Peningkatan Jl. Jambon - Karanganyar Ruas 62 Peningkatan Jl. Lingkar Panunggalan Peningkatan Jl. Mlowo - Randurejo Ruas 918 Peningkatan Jl. Panunggalan - Coyo Ruas 68 Peningkatan Jl. Pulokulon - Jambon Ruas 61 Peningkatan Jl. Pulokulon - Tuko Ruas 55 Peningkatan Jl. Tuko - Mlowo Ruas 76 Peningkatan Jl. Simo - Mlowo Ruas 919 Peningkatan Jl. Gatak - Pulokulon Pembangunan Jembatan Geri - Jetis Nambuhan Peningkatan Jl. Danyang - Pengkol dan Perempatan Danyang Peningkatan Jl. Danyang - Kandangan Peningkatan Jl. Kedungrejo - Nglobar Peningkatan Jl. Purwodadi - Kandangan Ruas 50 Peningkatan Jl. Kandangan - Boloh Peningkatan Jl. Kandangan - Kedungrejo Peningkatan Jl. Kedungrejo - Nambuhan Peningkatan Jl. Nambuhan -Tunggak
200.000.000 600.000.000 600.000.000 2.000.000.000 600.000.000 700.000.000 600.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 2.000.000.000 500.000.000 600.000.000 800.000.000 200.000.000 1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 2.500.000.000, 1.000.000.000 600.000.000 1.000.000.000 150.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 600.000.000 600.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
209
148 149 150 151 152 153 154
Peningkatan Jl. Selokromo - Kuripan Nambuhan Peningkatan Jl. Pulorejo - Candisari Peningkatan Jl. Waru - Ngrandah Peningkatan Jl. Dadabong - Karanganyar Peningkatan Jl. Genuk - Nglejok Peningkatan Jl. Ngurangan - Genuksuran Peningkatan Jl. Untung Suropati
500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Peningkatan Jl. Gajahmada Peningkatan Jl. DI Panjaitan Peningkatan Jl. Tendean Peningkatan Jl. Diponegoro Peningkatan Jl. A. Yani Bawah Peningkatan Jl. A. Yani Kota Peningkatan Jl. Pemuda Peningkatan Jl. Thamrin Peningkatan Jl. Tentara Pelajar Peningkatan Jl. Bupati Sunarto Peningkatan Jl. Hayam Wuruk Peningkatan Jl. Katamso Peningkatan Jl. Dr. Sutomo Peningkatan Jl. Lingkar Simpang Lima (Luar) Peningkatan Jl. Lingkar Simpang Lima (Dalam) Pelebaran Jl. Kartini Peningkatan Jl. Ampera Peningkatan Jl. Arjuna Peningkatan Jl. Bhayangkara Peningkatan Jl. Cempaka IV Peningkatan Jl. Getas Pendowo Peningkatan Jl. Gunung Kendeng Peningkatan Jl. Gunung Lawu Peningkatan Jl. Gunung Merapi ( Lanjutan ) Peningkatan Jl. Kepodang Peningkatan Jl. Trikora Peningkatan Jl. Majenang Peningkatan Jl. Mangga Kel. Kalongan Peningkatan Jl. Pujapura Peningkatan Jl. Purwodadi III Peningkatan Jl. Soponyono I Peningkatan Jl. Wijaya Kusuma Peningkatan Jl. Yos Sudarso Peningkatan Jl. Yudistira
3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 800.000.000 700.000.000 400.000.000 500.000.000 300.000.000 100.000.000 400.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
210
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Peningkatan Jl. Tanggungharjo - Ringinpitu Peningkatan Jl. Tanggungharjo - Brabo Ruas 178 Peningkatan Jl. Brabo - Padang Peningkatan Jl. Kapung - Glapan Ruas 13 Peningkatan Jl. Sugihmanik - Daplang Ruas 8 Peningkatan Jl. Sedah - Kemadohbatur Ruas 48 Peningkatan Jl. Tawangharjo - Sedah Ruas 49 Peningkatan Jl. Jono - Plosorejo Ruas 44 Peningkatan Jl. Jono - Selo Ruas 926 Peningkatan Jl. Kemadohbatur - Dokoro Ruas 46 Peningkatan Jl. Mayahan - Pulorambe Ruas 182 Peningkatan Jl. Tawangharjo - Selo Peningkatan Jl. Gubug - Tunjungharjo Ruas 45 Peningkatan Jl. Tegowanu - Tunjungharjo Ruas 37 Peningkatan Jl. Tegowanu - Karangpasar Peningkatan Jl. Gebangan - Sukorejo Peningkatan Jl. Tegowanu - Sukorejo Ruas 902 Pembangunan Jl. Sindurejo - Pilangpayung Penigkatan Jl. Depok - Katong ( Sugihan - Katong ) Peningkatan Jl. Banyuurip - Ngebok Peningkatan Jl. Boloh - Genengsari Ruas 911 Peningkatan Jl. Danyang - Krangganharjo Peningkatan Jl. Dimoro - Katong Peningkatan Jl. Dimoro - Sedadi Peningkatan Jl. Dimoro - Sobo Peningkatan Jl. Gendingan - Krangganharjo Peningkatan Jl. Genengsari - Kenteng Peningkatan Jl. Katong - Krangganharjo Peningkatan Jl. Kenteng - Ngrandah Peningkatan Jl. Krangganharjo - Sedadi Peningkatan Jl. Ngebok - Genengsari Peningkatan Jl. Ngebok - Krai Peningkatan Jl. Ngenengsari - Wonoseso Peningkatan Jl. Ngraji - Tambirejo Peningkatan Jl. Ngrandah - Jambon Peningkatan Jl. Toroh - Dimoro Peningkatan Jl. Toroh - Genengsari Peningkatan Jl. Toroh - Ngebok Peningkatan Jl. Boloh - Jambon Peningkatan Jl. Kenteng - Asemrudung Peningkatan Jl. Genengadal - Dimoro
600.000.000 600.000.000 300.000.000 750.000.000 500.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 800.000.000 800.000.000 400.000.000 600.000.000 400.000.000 2.500.000.000 1.750.000.000 500.000.000 500.000.000 800.000.000 250.000.000 1.300.000.000 600.000.000 800.000.000,00 600.000.000 600.000.000 600.000.000 300.000.000 600.000.000 500.000.000 200.000.000 800.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 400.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.000 500.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
211
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Peningkatan Jl. Bandungharjo - Genengsari Peningkatan Jl. Krai - Jambangan Pembangunan Jl. Dalam Kota Wirosari Peningkatan Jl. Dokoro - Karangasem Ruas 180 Peningkatan Jl. Karangasem - Sumberagung Ruas 3 Peningkatan Jl. Karangasem - Tegalrejo Ruas 94 Peningkatan Jl. Kunden - Gedangan Ruas 901 Peningkatan Jl. Tambakselo - Dokoro Peningkatan Jl. Tegalrejo - Batas Pati Peningkatan Jl. Tuko - Kropak Ruas 95 Peningkatan Jl. Wirosari - Karangasem Ruas 80 Peningkatan Jl. Wirosari - Pendem Ruas 925
500.000.000 300.000.000 1.800.000.000 600.000.000 600.000.000 1.900.000.000 400.000.000 200.000.000 1.900.000.000 1.000.000.000 2.900.000.000 500.000.000
17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
3.750.000.000
1
Pembangunan Gorong - Gorong Kotak dan Talud Ruas Jl. Keyongan - Suwatu
200.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembangunan Talud Jl. Manggarmas - Rejosari Penanganan Longsoran Jl. Putatsari - Lebak Pembangunan Talud Jl. Ds. Pangkalan Pembangunan Talud Jl. Dsn. Karangrejo Ds. Ketro Pembangunan Talud Jl. Dsn. Gedat Ds. Ketro Penanganan Longsoran Jembatan Dsn. Leben Ds. Karanglangu Penanganan Longsoran Jl. Klambu - Terkesi Penanganan Longsoran Jl. Kalangndosari Penanganan Longsoran Jembatan Dumpil Pembangunan Talud Jembatan Dsn Jetis Ds Sidorejo Penanganan Longsoran Jl. Ds. Gatak - Jambon Pembangunan Box Culvert Coyo - Mlowo Pembangunan Talud Banteng Mati Pembangunan Talud Jembatan Kali Ampo Pembangunan Talud Ds. Plosorejo ( Lanjutan ) Penanganan Longsoran Bandungharjo - Genengsari Pembangunan Talud Jembatan Peganjing Ds. Ngrandah Penanganan Longsoran Jl. Ds. Dokoro Kec. Wirosari Penanganan Longsoran Jl. Ds. Kalirejo - Tanjungsari
250.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000 100.000.000 150.000.000
18
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
20.150.000.000
1
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Godong
2.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
212
2
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Grobogan
2.000.000.000
3
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Gubug Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Kradenan
2.000.000.000
5
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Purwodadi
2.500.000.000
6
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Wirosari Renovasi Jembatan Gantung Ds. Menduran Perbaikan Jembatan Dsn. Peting Ds. Banjarejo Perbaikan Longsoran Jl. Karangrejo - Banjarejo ( Jembatan Ds. Kedungjati )
2.000.000.000
10 11 12 13 14 15
Perbaikan Jembatan Godong - Truko ( KM 0 + 500 ) Perbaikan Jl. Ds. Tungu Saban Rehabilitasi Jembatan Sanggrahan Rehabilitasi Jembatan Dsn. Bungkel - Dsn. Krasak Rehabilitasi Jembatan Wonorejo Ds. Karangsono Perbaikan Jembatan Gadoh - Karangrowo ( KM 4 ) Ds. Tlawah Kec. Karangrayung
1.200.000.000 150.000.000 900.000.000 100.000.000 150.000.000 400.000.000
16 17 18
Rehabilitasi Jembatan Ruas Pulokulon - Tuko Pemeliharaan Jl. Ngeluk - Wolo Rehabilitasi Jembatan Penghubung RT 07 RW 01 Ds. Karangwader
19 20 21 22 23 24 25 26
Perbaikan Jembatan Tentara Pelajar Rehabilitasi Jembatan Pencol Ds. Nglobar Rehabilitasi Jembatan Dsn. Godan Timur Rehabilitasi Total Jembatan Dsn. Beji Ds. Tarub Pemeliharaan Jl. Ds. Warukaranganyar - Ngrandah Rehabilitasi Jl. Barokah Ds. Krangganharjo Perbaikan Jl. Dsn. Kedungbanteng - Dsn. Pulorejo Pemeliharaan Jl. Ds. Kalirejo - Tambakrejo
30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
1 2 3 4 5
Peningkatan Jl. Dsn. Pendem Pembangunan Jl. Dsn. Tengaran - Ds. Tirem Pembangunan Jl. Poros Desa Menduran Pembangunan Jl. Kwarungan Ds. Tegalsumur Pembangunan Jembatan Dsn. Singorojo Ds. Tirem
4
7 8 9
2.000.000.000
150.000.000 200.000.000 200.000.000
400.000.000 350.000.000 150.000.000 1.500.000.000 200.000.000 200.000.000 350.000.000 400.000.000 100.000.000 150.000.000 400.000.000 40.040.000.000 150.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
213
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Peningkatan Jl. Karanganyar Ds. Jangkungharjo Pemeliharaan Jl. Ds. Pelem - Dsn. Sambong Ds. Tahunan Pembangunan Jl. Dsn. Setren - Birjo Ds. Sulursari Pembangunan Jl. Ds. Nglinduk Pembangunan Jl. Pelem - Wonorejo Pembangunan Jembatan Dsn. Ngesrep Ds. Sulursari Pembangunan Jl. Ds. Asemrudung Pembangunan Jl. Ds. Suru Pembangunan Jl. Dsn. Canden Ds. Jambangan Pembangunan Jl. Dsn. Citran Ds. Ledok - Dawan Pembangunan Jl. Kapten Rusdiyat Pembangunan Jl. Dsn. Galeh - Dsn. Sengon Ds. Ngrandu Pembangunan Jl. Dsn. Nangkas Ds. Monggot Peningkatan Jl. Ds. Anggaswangi - Guci Peningkatan Jl. Ds. Anggaswangi - Kopek Peningkatan Jl. Ds. Dorolegi - Rajek Peningkatan Jl. Ds. Karanggeneng - Manggarwetan Peningkatan Jl. Ds. Kemloko - Sumberagung Peningkatan Jl. Ds. Kopek - Ketangirejo Peningkatan Jl. Ds. Latak - Tungu Peningkatan Jl. Ds. Pahesan - Sumurgede Peningkatan Jl. Ds. Pangkalan - Ketangirejo Peningkatan Jl. Ds. Sambung - Sumurgede Peningkatan Jl. Ds. Sumberagung - Dsn. Kayen Peningkatan Jl. Ds. Sumurgede - Latak Pembangunan Jl. Ds. Ketangirejo - Ds. Sambung Pembangunan Jl. Ds. Klampok - Kemloko Pembangunan Jl. Menuju Balai Desa Werdoyo Pembangunan Jl. Ds. Sambung Pembangunan Jl. Dsn. Ketangi Pembangunan Jl. Dsn. Plosorejo Kemloko Pembangunan Jl. Dsn. Galeh ( Werdoyo ) Pembangunan Jembatan Kali Asih ( Penghubung Ds. Karanggeneng )
300.000.000 400.000.000 100.000.000 300.000.000 150.000.000 250.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 700.000.000 350.000.000 600.000.000 700.000.000 300.000.000 250.000.000 700.000.000 300.000.000 250.000.000 400.000.000 250.000.000 150.000.000 300.000.000 190.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000
39 40 41 42 43
Peningkatan Jl. Ds. Sumberagung - Guci Perbaikan Longsoran Sayap Jembatan Ketileng Pembangunan Jl. Ds. Ngabenrejo Pembangunan Jl. Getasrejo - Ngabenrejo Pembangunan Jembatan dan Jalan menuju makam umum Dsn. Mrico Ds. Lebak
300.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000
44
Peningkatan Jl. Ds. Jatipecaron - Baturagung
600.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
214
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Peningkatan Jl. Ds. Manggarwetan - Mlilir Pembangunan Jl. Ds. Baturagung - Ringinkidul Pembangunan Jl. Ds. Ngroto Pembangunan Jembatan Ds. Kemiri Pembangunan Jl. Kuwaron - Trisari Pembangunan Jl. Trisari - Ngroto Pembangunan Jl. Glapan - Panadaran Pembangunan Jl. Tambakan - Pepe Pembangunan Jl. Ds. Parakan Pembangunan Jl. Dsn. Kayen Ds. Termas Pembangunan Jl. Gadoh - Gunungtumpeng Pembangunan Jl. Ds. Karangsono - Cekel Pembangunan Jl. Ds. Sendangharjo Pembangunan Jl. Ds. Sendangharjo - Karangsono Pembangunan Jl. Ds. Jetis - Nampu Pembangunan Jl. Ds. Nampu - Parakan Pembangunan Jl. Ds. Tlawah - Jetis Pembangunan Jl. Ds. Tlawah-Cekel Pembangunan Jl. Dsn. Sungkruk Ds. Ketro Pembangunan Jembatan Dsn. Jetis Ds. Gunungtumpeng Pembangunan Jl. Ds. Gunungtumpeng Pembangunan Jl. Pangkalan - Tangkis Pembangunan Jembatan Ds. Karanganyar Pembangunan Jembatan Antar Dsn. Kalak Tengah - Dsn. Karanganyar
300.000.000 300.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 400.000.000 800.000.000
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pembangunan Jembatan Dsn. Kalikan Ds. Kedungjati Pembangunan Jl. Ds. Deras - Panadaran Pembangunan Jl. Antar Desa Kenteng Peningkatan Jl. Kedungjati - Padas Peningkatan Jl. Kedungjati - Deras Pembangunan Jl. Ds. Tanjungsari Pembangunan Jl. Ds.Banjardowo Pembangunan Jl. Ngagel Ds. Pakis Penanganan Longsoran Jembatan Ds. Banjardowo Peningkatan Jl. Dsn. Jetis - Dsn. Ngarap - arap Ds. Ngaringan Peningkatan Jl. Dsn. Klaten Ds. Ngaringan Pemeliharaan Jl. Ds. Wedoro - Dsn. Ngrapah Pemeliharaan Jl. Ds. Wedoro - Pengkol Pemeliharaan Jl. Ds. Kramat - Ds. Tanjung Pembangunan Jl. Ds Pengkol - Bologarang Perbaikan Jl. Sedadi - Bologarang
200.000.000 250.000.000 150.000.000 500.000.000 500.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 400.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
215
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Pembangunan Jl. Kartini Dsn. Pojok Ds. Winong Pembangunan Jl. Kitropoyo Dsn. Winong Pembangunan Jl. Kecik Dsn. Winong Pembangunan Jl. Pengkol - Mojoagung Peningkatan Jl. Ds. Pengkol ( Krajan ) Pembangunan Jl. Timur Makam Ds. Tunggu Pembangunan Jl. Dsn. Bendungan Ds. Kramat - Wolo Pembangunan Jl. Ds. Kramat - Guyangan Perbaikan Jl. Melewati Makam Bologarang - Krajan Perbaikan Jembatan Kenteng Ds. Bologarang Pembangunan Talud Dsn. Jepang Ds. Bologarang' Perbaikan Jembatan Jalan Poros Desa RW 3 Ds. Karangwader Perbaikan Jl. Lajer s/d MTs Ngemprah Ds. Lajer Perbaikan Jl. Lajer s/d Kebonagung Ds. Lajer Pembangunan Jl. Kauman - Doblong Ds. Kluwan Pembangunan Jembatan Depan Masjid Ds. Kluwan Pembangunan Jl. Blok Pasar Ds. Penawangan Pembangunan Jl. Untung Suropati Kec. Penawangan Pembangunan Jl. Dsn. Juragan - Watupawon Pembangunan Jl. Timur Wedoro Pembangunan Jl. Ds. Pojok Pembangunan Jl. Ds. Sembungharjo Pembangunan Jl. Dsn. Bendo - Randurejo Pembangunan Jl. Dsn. Bendo Ds. Randurejo Pembangunan Jl. Ds. Pulokulon Peningkatan Jl. Ds. Putat Pembangunan Jl. Ds. Nambuhan - Tunggak Pembangunan Jl. Dsn. Bantengmati Ds. Karanganyar - Dsn. Bakalan Kel. Kalongan
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Pembangunan Jembatan Ds. Geri Ds. Nambuhan Pembangunan Jl. Utama Jajar RW 01 Kel. Purwodadi Pembangunan Jl. Ds. Padang - Kebonagung Pembangunan Jl. Ds. Plosorejo Pembangunan Jl. Ds. Pojok - Palang Kec. Tawangharjo Pembangunan Jl. Ds. Pojok - Plosorejo Pembangunan Jl. Ds. Selo Pembangunan Jl. Ds. Tarub - Plosorejo Pembangunan Jl. Dsn. Tamansari Ds. Tarub Pembangunan Jl. Ds. Pulorambe - Jono Pembangunan Jembatan Ds. Pojok ( Lanjutan ) Pembangunan Jl. Dsn. Ngloco Ds. Selo
300.000.000 300.000.000 100.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 400.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
216
125 126 127 128 129
Pembangunan Jl. Ds. Tawangharjo - Tarub Pembangunan Jembatan Ds. Ngrandah - Ds. Asemrudung Pembangunan Jl. Ds. Kenteng Pembangunan Jl. Dsn. Kedungbanteng - Dimoro Pembangunan Jl. Dsn. Sungkruk Ds. Ngrandah - Asemrudung
300.000.000 400.000.000 200.000.000 300.000.000 250.000.000
130 Pembangunan Jl. Poros Desa Boloh - Genengsari 131 Pembangunan Jl. Poros Desa Dsn. Tempel Ds. Ngraji - Ds. Tambirejo
300.000.000 250.000.000
132 Pembangunan Jl. Poros Desa Tunggak - Krenekan Genengsari
400.000.000
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Pembangunan Jembatan Ds. Kenteng Pembangunan Jembatan Ds. Genengsari Pembangunan Jl. Ds. Depok Pembangunan Jl. Ds. Krangganharjo Pembangunan Jl. Ds. Sugihan Pembangunan Jl. Ds. Katong Pembangunan Jl. Poros Desa Katong Pembangunan Jl. Ds. Sindurejo - Dimoro Pembangunan Jl. Ds. Sindurejo - Genengsari Pembangunan Jl. Ds. Sindurejo - Katong Pembangunan Jl. Ds. Tunggak - Genengsari Pembangunan Jl. Ds. Depok - Tambirejo Pembangunan Jl. Dsn. Pegonten Pembangunan Jl. Ds. Bandungharjo - Krai Pembangunan Jl. Ds. Tambirejo sampai lokasi perkemahan Pembangunan Jl. Poros Desa Pilangpayung Pembangunan Jembatan Ds. Dokoro Kec. Wirosari Peningkatan Jl. Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Pembangunan Jl. Ds. Dokoro Perbaikan Longsoran Jl. Dsn. Gemblung Ds. Dukoro
6
DINAS PENGAIRAN
A 1
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen
2
Sosialisasi UU SDA, PP Iirigasi, PP Bendungan, PP Sungai dan Perpres 54 th 2010
B
Program Peningkatan Sarana & Sarana Aparatur
600.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 800.000.000 1.600.000.000 800.000.000 1.100.000.000 200.000.000 150.000.000 650.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 28.119.340.935
21.000.000
50.000.0000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
217
1 2
Perbaikan Kantor UPTD Pengairan Kradenan Pengadaan Perlengkapan Alat Kantor : Lap Top; Printer Portable; AC; Scanner; LCD; Scatmach digital, Penghancur kertas
100.000.000 50.000.000
3
Pengadaan alat-alat kantor : meja/kursi, almari/rak buku AC dan Komputer Bidang Bina Manfaat
40.000.000
4 5
Pengadaan kendaraan operasional roda 2 bidang bina manfaat Pengadaan Perlengkapan Alat Kantor : Lap Top; Desktop; Laser Printer; Printer Portable; AC; Scanner; Digital Projector; External Data Storage; Digital calliper, Filling Cabinet; Rak Buku; Penghancur kertas; sepeda motor; Internet data Splitter; mobile modem; Infra Red Pointer; Buku-buku water engineering; jurnal water engineering; Buku-buku ke-PU-an; buku per-undang-undangan
51.000.000 65.000.000
6 7 8
Pemeliharaan kantor 6 (enam) UPTD Pengairan Penataan lahan parkir kantor induk pengairan Rehabilitasi kantor induk pengairan
C
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
1
Perbaikan pintu-pintu air di daerah irigasi Nglangon D.I. Simo Desa Simo
2 3 4 5 6 7 8
Perbaikan saluran Peting kanan dan kiri Desa Kradenan Perbaikan bendung Sengonwetan Desa Sengonwetan Perbaikan saluran sekunder Butak desa Pakis Perbaikan saluran sekunder Glonggong Desa Tanjungsari Perbaikan saluran sekunder Sukorejo Desa Kuwu Pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Kali Soco Perbaikan saluran sekunder Coyo D.I. Sumber Coyo Ds. Mlowokarangtalun dan Desa Jatiharjo
9 10 11 12 13
Perbaikan saluran sekunder Kedungwungu D.I. Dumpil Kiri Perbaikan saluran sekunder Ngrejeng Desa Tlogotirto Perbaikan saluran sekunder Kd. Kotak Desa Gabus Perbaikan saluran sekunder D.I. Kalipang Desa Kalipang Perbaikan Talang Air BNG 4b DI. Ngenden Desa Tanjungharjo Kec. Ngaringan
190.000.000 142.500.000 135.000.000 150.000.000 100.000.000
14 15 16
Normalisasi Sal. DI Ngenden Kec. Ngaringan Normalisasi Sal. DI Wotgaleh Kec. Ngaringan Perbaikan Talang Air BW 2A dan BTH 1a DI. Tirto Desa Tambak Selo Kec. Wirosari
80.000.000 75.000.000 150.000.000
17
Normalisasi Saluran Tanjungrejo DI. Tirto Kec. Wirosari
200.000.000
60.000.000 100.000.000 200.000.000
5.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.0000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
218
18
Perbaikan Saluran DI Dumpil Kanan BLKn 15a dan 15b Desa Pojok - Desa Plosorejo Kec. Tawangharjo.
150.000.000
19
Galian Waled BLKn 16 - BLKn 18 Desa Plosorejo Desa Tanggungharjo Kec. Grobogan
200.000.000
20
Perbaikan Saluran BLKn 17 BJL 1-2 Dusun Jetaklor Desa Plosorejo
21 22
Pemasangan Bronjong di BLKn 13 Desa Pojok Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa B. Kph 1 s/d B. Kph 2 ( Ds. Sambung, Ds. Sumurgede )
95.000.000 150.000.000
23
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 8 s/d B. Tk 1 ( Ds. Ketangirejo, Sambung, Ds. Dorolegi )
100.000.000
24
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 9 Sub Sekunder (Ds. Anggaswang, Ketangirejo, Ds. Dorolegi)
75.000.000
25
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 10 s/d B. Gp 1-2 ( Ds. Kopek, Dorolegi, Ds. Rajek )
100.000.000
26
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Dg 3 Ka ( Ds. Karanggeneng, Ds. Harjowinangun )
100.000.000
27
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap D.Sd 4 Ka Sub Sekunder (Ds. Winong, Ds. Penawangan)
150.000.000
28
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa B. Plt 4 s/d B. Plt 5 ( Ds. Wolo, Ds. Gundi dan Sumberagung, Kec Penawangan- Godong )
100.000.000
29
Perbaikan Talang Air/Pas Talud Sal Pembawa Sadap B.Sd 5 Ki Sub Sekunder (Ds Penawangan, Ngeluk dan Ds Jatilor, Penawangan-Godong) Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Sd 3 Ki 1 Tersier (Ds Kluwan Ds Karangpaing Ds Wedoro)
150.000.000
31
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Sd 3 Ka Tersier (Ds Kluwan Ds Karangpaing Ds Wedoro)
100.000.000
32
Perbaikan Talang Beton Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 2 Ka Sub Tersier ( Ds Kramat Ds Guyangan, Penawangan-Godong)
150.000.000
33
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B Pgk 5 Ka Sub Sekunder (Ds Mojoagung, Ds Anggaswangi, Kemloko)
100.000.000
34
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sal Sek Rawoh B Rwh 2 s/d 3 (Ds Rawoh,Ds Dempel, Ds Termas, Ds Sambung)
100.000.000
35
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sal Sek Rawoh B.Rwh3 s/d 4 (Ds Rawoh Ds Dempel Ds Termas)
100.000.000
36
Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa B.Rwh 3 s/d B.Kph 1 utara rel KA (Ds Rawoh, Ds Sambung, Ds Sumurgede)
100.000.000
30
50.000.000
75.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
219
37
Pek Pas Talud / Normalisasi Pembuatan Saluran Pembawa Sadap B.Sd 3 Ka Tersier (Ds Kluwan, Ds Karangpaing, Penawangan)
100.000.000
38
Perbaikan Talang Beton Saluran Pembawa Sadap B.Pgk 2 Ka Sub Tersier (Ds Kramat, Ds Guyangan, Penawangan-Godong)
150.000.000
39 40 41
Rehabilitasi Saluran Gs.1 - Gs.2 Rehabilitasi Saluran Sek. Kh.5 - Kh.6 Perbaikan / Rehab Talang Air Sekunder Kalongan DI. Sidorejo Kel. Kalongan Kec. Purwodadi
160.868.000 149.990.000 250.000.000
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Rehabilitasi Saluran Sek. Dimoro Rehabilitasi Saluran Sek. DGd. 4 Te Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Suru Perbaikan Sal Tersier BG.8 - Box T.1 Ds. Batur Perbaikan Sal Irigasi Ds Wates Perbaikan sal Irigasi Ds. Kalimaro Perbaikan Sal Irigasi Ds. Jumo Perbaikan Sal/Avour Mrisi barat (Sal. Sek. Rowosari) Perbaikan Sal. Irigasi Desa Sugihmanik Perbaikan sal.sek. Sucen (DI) Perbaikan Sal. Sek. Selojari (DI) Perbaikan Sal Sek. Bwi.3 Perbaikan Sal. Sek. Luwuk Perbaikan Sal. Sek Terkesi BKKa.2 Perbaikan Sal. Bwi.2 Normalisasi Sal. Dumpil sekunder Perbaikan 50 bh Pintu-Pintu Air se Kab. Grobogan O & P Jaringan Irigasi se-Kab. Grobogan Inventarisasi dan penyusunan data aset bangunan dan jaringan irigasi se-Kab. Grobogan
61 62 63
Pemeliharaan Jaringan Irigasi pedesaan se-Kab. Grobogan Pemeliharaan saluran di-tingkat usaha tani se-Kab. Grobogan Pra Perencanaan 2014
D
Program Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai Danau & Sumber Daya Air Lainnya
1
Rehabilitasi Bendung dan Normalisasi Hulu / Hilir Bendung Kali Doro Desa Jetaksari
450.000.000
2 3 4 5
Pembuatan Embung Di Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon Perbaikan Embung Desa Jetaksari Perbaikan Bendung Pojok II Desa Pojok Perbaikan embung Kalipang Desa Kalipang
300.000.000 250.000.000 75.000.000 250.000.000
133.824.342 208.171.200 84.987.393 150.000.000 150.000.000 150.000.000 120.000.000 150.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 60.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 2.000.000.000 54.000.000 440.000.000 480.000.000 150.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
220
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Normalisasi bendung Ngrejeng Desa Tlogotirto Perbaikan Bendung / Sal. Ngaliman I Ds. Sumberagung Pembuatan Bendung Kali Jaringan Ds. Sumberagung Kec. Ngaringan Perbaikan Bendung / Sal. Ngaliman II Ds. Sumberagung Rehab Bendung dan Sal. DI Sepreh Ds. Tanjungharjo Kec. Ngaringan Embung Desa Dokoro Embung Desa Gedangan Embung Desa Tambahrejo Embung Desa Kalirejo Perbaikan Bendung Bopong Desa Kandangan Kec. Purwodadi Pembuatan Bendungan Di Desa Kedungrejo Kec. Purwodadi Perbaikan Bendung dan Normalisasi Alur Kali Kayen Ds. Boloh Kec. Toroh
200.000.000 150.000.000 300.000.000 160.000.000 230.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 400.000.000 96.000.000 100.000.000
Pembangunan Bendung Kaluwan Desa Boloh Kec. Toroh Pembuatan Embung Ds. Tunggak Perbaikan Bendung dan Normalisasi Alur Kali Kayen Kec. Toroh Pembuatan Bendung/ Dam Sugihmanik Normalisasi Bd. Ngrumpeng Pemeliharaan Embung di Kabupaten Grobogan Pengukuran / Inventarisasi aset tanah retribusi dan pemasangan patok batas
150.000.000 400.000.000 100.000.000
25 26
Sosialisasi Perda No.3 th.2012 tentang retribusi jasa usaha Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
30.000.000 42.000.000
27 28
Pemeliharaan Embung & Waduk se-Kab Grobogan Detail Engineering Design (DED) Waduk Suko kec. Wirosari, Bendungan Ngrejeng Kec. Gabus, Bendungan Kali Coyo Kec. Pulokulon; Waduk Kenteng Kec. Toroh
300.000.000 50.000.000
29 30 31 32 33
O & P Bendung se-Kab. Grobogan Studi Waduk Kenteng Studi potensi Embung di Kab. Grobogan Rehabilitasi Bendungan Ngrejeng Ds. Ngrejeng Pengembangan jaringan irigasi waduk Suko
200.000.000 50.000.000 50.000.000 490.000.000 495.000.000
E 1
Program Pengendalian Banjir Perbaikan Longsoran Saluran Sek. Simo DI. Simo Desa Simo Kec. Kradenan
200.000.000
2 3
Normalisasi kali Simo Desa Simo Penyudetan Kali Klampis Ds. Mlowokarangtalun Kec.
90.000.000 200.000.000
21 22 23 24
200.000.000 150.000.000 50.000.000 30.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
221
Pulokulon 4
Penyudetan kali Klampis Mlowokarangtalun
150.000.000
5
Perbaikan ltebing Kalidoro ( longsoran ) Desa Jetaksari
200.000.000
6 7 8 9
Perbaikan tebing kali Logender Desa Tuko Normalisasi Avour kali Kanusan Penanganan Longsoran Kali Sendangsuro Kec. Ngaringan Pekerjaan Pasangan dan Pembuatan Pintu Klep Desa Jono Kec. Tawangharjo
60.000.000 40.000.000 300.000.000 400.000.000
10
Normalisasi Avour Pingkuk Ds. Guci, Ds. Kemloko Kec. Godong Normalisasi Avour Semut Ds. Bringin, Ds. Klampok Kec. Godong Pembuatan Gorong2 Pembuang Air Banjir, Jln Jemb Gantung Ds. Bugel - Ds. Menawan Godong- Klambu )
100.000.000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
200.000.000 75.000.000
Normalisasi Avour Banyuasin Ds. Tungu Kec. Godong Normalisasi Avour Banyuasin Ds. Latak Kec. Godong Normalisasi Avour Ngrojo Ds. Sambung Kec. Godong Normalisasi Avour Nglaban Ds. Sambung Kec. Godong Normalisasi Avour Werdoyo Kec. Godong Normalisasi Avour Pulutan - Guyangan Kec. Godong Normalisasi Avour Ngrapah Ds. Sambung, Ds. Latak Kec. Godong Normalisasi Avour Karanggeneng Kec. Godong Normalisasi Avour Manggarwetan Kec. Godong Normalisasi Avour Penawangan Kec. Penawangan Normalisasi Sungai Watupawon Kec. Penawangan Normalisasi Avour Galiran Ds. Curut Kec. Penawangan Normalisasi Avour Winong Kec. Penawangan Penanganan Longsoran Kali Karangsono Kec. Karangrayung Pembuatan Avour Gendong Ex. Tuntang Ds. Termas Kec. Karangrayung
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Normalisasi Avour Temurejo Kec. Karangrayung Normalisasi Avour Kepoh Ds. Rawoh Kec. Karangrayung Perbaikan Pintu Air Kampung Jengglong Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Normalisasi avour sal. Pembuang Bungkel Ds. Tambaan Normalisasi sal pembuang Rowosari Ds. Rowosari Perbaikan tanggul kiri Kali Tuntang Ds. Ngroto Normalisasi KB 15 Ds. Gubug Normalisasi avour cangkring Ds. Pepe - Ds. Tambaan Normalisasi Kali Kliteh Kec. Kedungjati
100.000.000 200.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000
150.000.000 75.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 400.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
222
37 38
52 53
Normalisasi Kali Renggong Kec. Kedungjati Desain Perencanaan Penanganan Banjir di KB. 1 Kec. Tegowanu Normalisasi KB.15 Ds. Cangkring Normalisasi Ds. Kejawan Normalisasi Avour Ds. Tunjungharjo - Ds. Total Normalisasi KB. 15 Ds. Kedungwaru Normalisasi avour Ngambakrejo (Lanjutan) Normalisasi avour Kapung - Kuwaron Perbaikan Sal. Avour Selojari Normalisasi K.Waru Normalisasi avour Klambu Terkesi Normalisasi Sal. Katekan Normalisasi sal. Katekan Perbaikan Sal. Kali Kronggen Perbaikan Longsoran Kali Ngantru Ds. Tawangharjo Kec. Tawangharjo Pemeliharaan Sungai - Sungai Kabupaten Grobogan Studi potensi kali Glugu
7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
47.500.000 28.000.000
3 4 5 6 7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 40.000.000 80.000.000 40.000.000 25.000.000
8 9 10
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
400.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 60.000.000 60.000.000 150.000.000 300.000.000 800.000.000 50.000.000 7.120.956.800
120.000.000 400.000.000 250.000.000
25.000.000 128.300.000 50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
223
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pengelolaan Asset
F
Program Pengembangan Data/Informasi
1
Penyusunan Indikator Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan
50.000.000
2
Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan
35.000.000
3 4
Penunjangan Bantuan Provinsi Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
50.000.000 100.000.000
5
Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2012
100.000.000
6
Penyusunan SOP Bappeda
G
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1 2
Penyusunan Data Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2013. Pembangunan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah
H
Program Perencanaan Tata Ruang
1
Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
150.000.000
2
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Godong
175.000.000
3
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gubug
175.000.000
4
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Wirosari
175.000.000
5
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanggungharjo
175.000.000
47.156.800
180.000.000
45.000.000 15.000.000
25.000.000
150.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
224
6
Penyusunan Zonasi 5 (Lima) Kawasan Perkotaan di Kabupaten Grobogan meliputi Purwodadi, Godong, Gubug, Wirosari dan Tanggungharjo
150.000.000
7
Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
100.000.000
8
Review RPIJM (Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah) Keciptakaryaan
50.000.000
9
Koordinasi Pengendalian PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)
80.000.000
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2013
95.000.000
2
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013
95.000.000
3
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2014
100.000.000
4
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kab. Grobogan TA. 2014
100.000.000
5
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Grobogan TA. 2014
100.000.000
J 1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Perencanaan Pembangunan daerah
2
Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD/Gabungan SKPD
110.000.000
3 4 5
Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Koordinasi Musrenbang Bakorlin, Provinsi dan Nasional Biaya Umum Perencanaan
175.000.000 60.000.000 400.000.000
6
Penyusunan Rancangan Belanja Langsung Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013
110.000.000
7
Penyusunan Rancangan Belanja Langsung APBD Kabupaten Grobogan TA. 2014
135.000.000
8
Kegiatan Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP)
9 10
Koordinasi Penanganan Lahan Kritis berbasis Masyarakat Penyusunan MPSS (Memorandum Program Sektor Sanitasi)
11 12
Kegiatan Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI) Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2013
75.000.000
85.000.000 75.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
225
75.000.000 75.000.000
K
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1
Pengembangan Media Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Grobogan
2
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah
40.000.000
3
Pameran Produk Inovasi (PPI)
50.000.000
4
Penunjangan Forum of Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)
85.000.000
5
Kajian Daya Ungkit Komoditas Jagung Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Grobogan
100.000.000
6
Pengelolaan Potensi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan
100.000.000
7
Koordinasi Pengendalian PNPM-MD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)
80.000.000
8
Penunjang Kapasitas Kelembagaan Klaster
40.000.000
L
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
1
Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)/Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
75.000.000
2
Penunjangan Program PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)
50.000.000
3
Penunjangan Program ND (Neighbourhood Development)
50.000.000
4
Penunjangan Kegiatan GIZ
40.000.000
5
Penunjangan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Grobogan
80.000.000
6
Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)
50.000.000
7
Pendampingan Kegiatan Plan Indonesia
50.000.000
8
Koordinasi Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
100.000.000
9
Penunjangan Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
40.000.000
10
Penunjangan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
40.000.000
11
Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)
25.000.000
100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
226
12
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPAG) Kab. Grobogan
40.000.000
13
Penyusunan Pencapaian Target MDG's (Millennium Development Goals) di Kab. Grobogan Tahun 2015
50.000.000
14
Fasilitasi Komda Lansia
25.000.000
15
Penunjangan PAMSIMAS dan Hibah Insentif Kabupaten (HIK)
70.000.000
16
Koordinasi Pencapaian SPM Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
30.000.000
17
Penunjangan Program PRIORITAS
50.000.000
M
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1 2
Penelitian Kelayakan Pengembangan Potensi Investasi Penelitian dan Pengembangan SIDa ( Sistem Inovasi Daerah ) Desa Inovatif
3
Penelitian dan Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP)
8
DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
B 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Mushola
60.000.000 40.000.000 100.000.000
4.635.050.000
25.000.000 105.000.000 15.000.000 125.000.000 330.000.000 15.000.000 15.000.000 50.000.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
227
30.000.000 99.550.000 50.000.000 70.000.000 95.000.000
6 7 8 9
Pengerasan Halaman Kantor Dishubinfokom Kabupaten Grobogan Penataan Gedung Kantor Pembangunan Gudang dan Tempat Penyimpanan Arsip Pengadaan Mebelair
C 1
Program Peningkatan Disiplin Aparaturur Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
D 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
45.000.000
E 2
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan Umum Teladan (AKUT) PAM Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru PAM Perlintasan Sebidang Lebaran Natal dan Tahun Baru pengawasan/pemeriksaan perijinan angkutan umum dan Penertiban lalu lintas
3 4 5
F 1 2
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
G
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 2
Pemeliharaan Traffic light dan warning light Pemeliharaan sarana pengujian Kendaraan Bermotor
H
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 2 3 4 5
Pembangunan loket Bus AKAP (lanjutan) Rehab Terminal Induk Purwodadi Peningkatan Operasional Terminal Angkutan darat Pengerasan Landasan Terminal Gubug Study daerah kerja terminal dan penyusunan monografi data terminal Evaluasi Jaringan Trayek Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Perparkiran
6 7 I
300.000.000 75.000.000 80.000.000 60.000.000
50.000.000 68.000.000 50.000.000 75.000.000
50.000.000 200.000.000
99.500.000 20.000.000
100.000.000 300.000.000 108.000.000 200.000.000 75.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
228
75.000.000 50.000.000
1 2 3 5 6
Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Pers Release Penerbitan Majalah Gema Bersemi Pengadaan Laptop Pengadaan Peralatan Jaringan untuk Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Wifi Antar SKPD
50.000.000 80.000.000 80.000.000 15.000.000 200.000.000
7
Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting website kabupaten Grobogan
200.000.000
8
Pengadaan Peralatan Telepon Lewat Jaringan (VOIP) untuk SKPD Koordinasi Bakohumas Operasional Bakohumas Pengukuhan dan pembinaan Forum komunikasi Media Tradisional (FK Metra)
5 6 7
70.000.000 50.000.000 60.000.000 40.000.000
9 10 12 13 14 16
Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat LKM Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi Pembuatan Paket Siaran TV Dialog interaktif di Radio Operasional Kegiatan RSPD Purwodadi FM Pembekalan Penyiar Radio bagi pelajar SMA/SMK/MA
50.000.000 100.000.000 50.000.000 60.000.000 100.000.000 50.000.000
J 1 2
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Pembuatan Paket Siaran TV Dialog Interaktif di Radio
25.000.000 30.000.000
9
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
A
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.704.000.000 469.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
229
17.000.000 55.000.000 3.000.000 17.000.000 22.000.000 19.000.000 5.000.000 35.000.000 5.000.000 4.000.000
11 12 13 14 15 16 B
Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Peningkatan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
35.000.000 175.000.000 25.000.000 12.000.000 30.000.000 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
65.000.000
C
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30.000.000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000
D
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pelaporan
40.000.000
1 2 3 4
1 2 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Kapasitas Kader LH Sekolah Adiwiyata Kampung Berwawasan Lingkungan Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Cinta Lingkungan Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Perkotaan Penunjang Car Free Day Operasional Laboratorium Lingkungan
20.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
20.000.000 20.000.000 1.045.000.000 85.000.000 120.000.000 60.000.000 90.000.000 120.000.000 100.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
230
F 1 2
G 1 H 1
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan
200.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Kajian Kebijakan Sektoral terhadap Dampak Lingkungan
120.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) Menuju Indonesia Hijau
300.000.000
70.000.000 130.000.000
120.000.000
300.000.000 I 1 J 1 2 3
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH Studi Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan
75.000.000 75.000.000 360.000.000 120.000.000 75.000.000 165.000.000
10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9.454.200.000
A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
676.200.000 20.000.000 447.000.000 20.000.000 6.000.000 50.000.000 10.000.000
7. 8. 9. 10. 11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pengaman Kantor dan Pengemudi
6.000.000 36.000.000 50.000.000 24.000.000 7.200.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
231
B 1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebelair untuk Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
240.000.000 75.000.000 40.000.000 50.000.000 7.500.000 10.000.000 50.000.000 7.500.000
C 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
49.500.000 49.500.000
D 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
20.000.000 20.000.000
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45.000.000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Akhir Tahun
10.000.000
3
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 dan Penyusunan RKA, DPA Tahun 2014
15.000.000
F 1 2 3 4 5 6 7
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan Pengadaan blanko KK & KTP Elektronik Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KK dan KTP Pengembangan Data Base Kependudukan Pengadaan software aplikasi BIP (Buku Induk Penduduk) Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan penegendalian penduduk
8 9 10 11 12 13 14
Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil Pembinaan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan Pengadaan Blanko/Formulir Bidang Catatan Sipil Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Pengelolaan Kearsipan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK terpadu Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
8.423.500.000 500.000.000 6.260.000.000 93.000.000 90.000.000 90.000.000 55.500.000 110.000.000 85.000.000 40.000.000 125.000.000 275.000.000 25.000.000 150.000.000 450.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
232
15
Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
75.000.000
11
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
A. 1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
31.000.000 53.000.000 54.400.000 30.000.000 9.260.000
6 7 8 9 10 11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
65.000.000 4.000.000 3.000.000 60.000.000 241.600.000 27.000.000
B. 12 13 14 15 16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Jasa Pengiriman Obat2an, alkon dan non alkon
24.000.000 102.152.000 34.250.000 34.186.000 15.000.000
C.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan
1
Pengembangan Kabupaten, Kecamatan, desa/Kelurahan Layak Anak
3.656.645.000
100.000.000
Tindak lanjut Pembangunan Taman Cerdas tingkat Kabupaten terdiri dari : 2 3
- Pembangunan Pendopo/Joglo - Pembangunan kamar mandi dan WC dan pemasangan PAM (ledeng)
100.000.000 40.000.000
4 5
Pengadaan komputer /PC Penguatan Kapasitas jejaring Gugus Tugas dan Tim Teknis Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak
30.000.000 60.000.000
6 7
Penggalian Potensi sesuai bakat dan minat anak Advokasi Bahaya Pergaulan bebas bagi Anak
55.000.000 50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
233
8
Keadilan Restoratif Justice bagi Anak yang berhadapan dengan hukum
30.000.000
D.
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 2
Profil Anak Kabupaten Grobogan Penyusunan Raperda Perlindungan Anak
E.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1
Pelatihan secara spesifik teknis penatalaksana Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
45.000.000
2
Pencegahan kasus kekerasan berbasis gender dan anak
60.000.000
F.
Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1
Fasilitasi dan penguatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kab. Grobogan
2 3
Pemahaman Issue Strategis Berespektif Gender Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan ketrampilan
50.000.000 25.000.000
G. 1
Program Penguatan kelembagaan PUG dan Anak Fasilitasi Tim Teknis Pokja PUG dan Tim Focal Point PUG SKPD ( Road Show PUG lintas Sektor )
75.000.000
2 3 4
Pembinaan dan fasilitas program P2MBG Evaluasi Pelaksanaan PUG Pengembangan sistem informasi gender
30.000.000 30.000.000 45.000.000
H.
Progran Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan
1
Revitalisasi / Advokasi Program GSIB
I.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan
1
Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan lansia
J.
Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1
Bimbingan manajemen usaha bagi Perempuan dalam pengelola usaha ketrampilann Home Industri
30.000.000
2
Peningkatan Aspirasi Masyarakat akan Keluhan orang, kodrat, martabat, Perempuan di Kab. Grobogan
50.000.000
95.000.000 200.000.000
125.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
234
35.000.000
20.414.000
K.
1 2 3 4
Program Keluarga Berencana Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak ( KHIBA ) Bhayangkara KB Kes TNI Manunggal KB Kes Kesatuan Gerak PKK KB Kes Pembinaan Calon Akseptor KB Baru dan Akseptor Aktif di Desa
L. 1
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi ( KIE ) bagi Remaja
M. 1
Pelayanan Kontrasepsi KIE MOW/P, IUD Impant/ pembinaan kelompok Prio Utomo
N.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS Termasuk HIV / AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual
1
30.000.000 30.000.000 30.000.000 159.000.000
87.000.000
76.000.000
O.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1
Pelatihan ketrampilan Tenaga Pendamping dan bina Ekonomi Keluarga (BEK)
30.000.000
2
Orientasi BTM ( bahan Tambahan Makanan) dan pengurusan Ijin Industri bagi Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS)
38.500.000
P.
Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
1 2 3
Pelatihan kader BKB ( Bina Keluarga Balita ) Pemberdayaan IMP ( institusi Masyarakat Pedesaan ) Pembinaan BKB dan BKR percontohan pada HUT TNI
Q. 1
Program Keluarga Berencana Pelayanan peran bantu Pembantu Pembina KB Desa ( PPKBD )
2
Pencatatan dan Pelaporan Program KB bagi Petugas RR Klinik KB
25.000.000 35.000.000 24.740.000
434.280.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
235
64.603.000
3 4
Revitalisasi Peran PPKBD Evaluasi Tribulan Pelaksanaan Program KB dan KS
78.660.000 96.600.000
12
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.694.000.000
A. 1 2 3 4 5 6 7
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-Undangan Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
4.694.000.000 622.000.000 20.000.000 90.000.000 5.000.000 30.000.000 3.000.000 15.000.000 5.000.000
8 9 10 11 12
Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
90.000.000 5.000.000 5.000.000 300.000.000 54.000.000
B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/gedung berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga Rehap Gedung Persemayaman dan Penjaga TMP Pemeliharaan rutin/berkala kearsipan ( Arsip in Aktif ) Pengurukan tanah kantor Pembuatan papan nama UPTD. BLK Rehap Kamar Mandi/WC Transito Rehap atap kamar mandi Bidang Transmigrasi Rehap Barak Transito Pembuatan garasi / parkir kendaraan dapur umum dan tangki air
842.000.000 30.000.000 50.000.000 10.000.000 5.000.000 100.000.000 2.000.000 400.000.000 10.000.000 50.000.000 65.000.000 100.000.000 20.000.000
C. 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
236
50.000.000 50.000.000
D.
1
Program Peningkatan Pengembangan Capaian kinerja dan
15.000.000
Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
E.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
540.000.000
1 2 3 4 5
Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang menjahit / bordir Pengadaan Peralatan Pendidikan Untuk Pelatihan Pencari Kerja
150.000.000 50.000.000 240.000.000 50.000.000 25.000.000
6 7
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Praktek Pemeliharaan Gedung UPTD. Transito
G.
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
1 2 3 4
PeningkatanKinerja LKS Tripartit Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan hukum Terhadapa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3)
75.000.000 70.000.000 50.000.000 50.000.000
5
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
25.000.000
I. 1 2 3
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pemantauan Kinerja PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS Penyebarluasan informasi bursa kerja Wira Usaha Baru ( WUB ) Pembuatan Criping Sukun
K. 1
Program pencegahan dini penanggulangan bencana alam Bantuan operasional Dapur Umum dan Tangki air minum
20.000.000 20.000.000
L 1 2 3
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pemberdayaan TIM Advokasi Difabel Pelatihan penanggulangan bencana alam Kab. Grobogan Pembinaan dan pemberdayaan Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok bermain ( KB )
260.000.000 20.000.000 25.000.000 40.000.000
4
Pembinaan Organisasi ( orsos ) Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )
30.000.000
15.000.000 10.000.000 270.000.000
140.000.000 70.000.000 40.000.000 30.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
237
5 6
Pemberdayaan Komisi Daerah Lanjut Usia ( Komda LU ) Pembinaan Lembaga Konsutasi Kesejahteraan Keluarga ( LKKK ) dan Lembaga Kerjasama kegiatan Kesejahteraan Sosial ( LKKS )
15.000.000 30.000.000
7
Pemberdayaan dan pembinaan petugas sosial kecamatan ( PSK ) dan Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
20.000.000
8
Pengkajian dan penerapan penanganan masalah sosial ke luar daerah
50.000.000
9
Penyuluhan Sosial Keliling
30.000.000
M 1.
Program Pengelolaan Are Pemakaman Pemeliharaan TMP dan MP di Kabupaten Grobogan
20.000.000 20.000.000
N
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) lainnya
1 2 3
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Fakir Miskin Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) Pendampingan Petugas pendataan PMKS dan PSKS
50.000.000 30.000.000 40.000.000
O 1 2
Program Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan anak terlantar dari keluarga kurang mampu Pembinaan bagi anak jalanan
90.000.000 40.000.000 50.000.000
P 1
Program Pengembangan wawasan kebangsaan Penanaman Nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda
20.000.000 20.000.000
Q 1
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Bantuan tambahan permakanan / kebutuhan dasar anak panti asuhan
350.000.000 150.000.000
2 3
Bantuan peningkatan sarana prasarana panti asuhan Pelatihan ketrampilan bagi anak panti asuhan
150.000.000 50.000.000
R
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK Narkoba dan penyakit sosial lainya )
90.000.000
1 2 3
Bimbingan mental dan sosial bagi WTS Penjaringan / rasia WTS / PGOT Bimbingan Sosial dan bantuan UEP bagi eks Nara Pidana
20.000.000 20.000.000 50.000.000
S 1
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi penyandang cacat potensial
70.000.000 50.000.000
120.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
238
2
Bimbingan Sosial dan ketrampilan bagi penyandang cacat
20.000.000
T 1
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi KIE, Mediasi Kerjasama Bidang Ketransmigrasian dengan Kabupaten Daerah Penerima
910.000.000 510.000.000
2
Pemindahan, Pengawalanan dan Bantuan Trans
400.000.000
U 1 2 3
Program Transmigrasi Lokal Pembinaan dan Pembekalan Catrans Persiapan Akhir Pemberangkatan Catrans Pendaftraan dan Seleksi Catrans
265.000.000 100.000.000 75.000.000 90.000.000
13
DINAS KOPERASI , UMKM KAB. GROBOGAN
2.820.200.000
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1.052.700.000 664.620.000 11.000.000 51.700.000 24.200.000 12.100.000 11.550.0000 35.200.000 12.100.000 11.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Pemeliharaan Rumah Dinas
106.700.00000 6.050.000 35.200.000 198.000.000 132.000.000 17.820.000 217.580.000 16.500.000 60.500.000 6.380.000 16.500.000 13.200.000 40.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rehabilitasi Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
239
64.500.000 36.300.000 36.300.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya`Aparatur. Peningkatan SDM dengan pendidikan kantor sendiri Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.200.000 35.200.000 99.000.000
24 25
Penyusunan pelaporan akhir tahun Penyusunan program dan sistem informasi melalui database koperasi menurut penyebaran kecamatan dan kegiatan
16.500.000 35.200.000
26
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
47.300.000
23
BELANJA LANGSUNG URUSAN Program Penciptaan Iklim KUMKM Yang Kondusif Fasilitasi Pengurusan Ijin SPP-IRT dan SIUP/TDP/HO pada usaha mikro kecil
1.767.500.000 55.000.000 20.000.000
2 3
Fasilitasi Pengembangan UMKM Fasillitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) bagi UMK Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif KUMKM
20.000.000 15.000.000 505.000.000
4
Temu usaha dan pengembangan jaringan antar koperasi dengan asosiasi ( Anggaran Responsif Gender )
5
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
130.000.000
6 7
Peningkatan promosi dan produk unggulan KUMKM Temu usaha tentang pengembangan kegiatan simpan pinjam KSP/USP dengan Lembaga Keuangan Perbankan
150.000.000 30.000.000
8 9
Identifikasi Sentra / Kelompok UMK Kabupaten Grobogan Bintek Keterampilan Usaha Produktif di Bidang Packaging ( Anggaran Responsif Gender )
15.000.000 75.000.000
10
Bintek Keterampilan Usaha Produktif di Bidang Boga ( Anggaran Responsif Gender )
75.000.000
1
30.000.000
11 12
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Revitalisasi kelembagaan koperasi Peningkatan Ketrampilan bagi Pengelola Koperasi Perempuan dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Perempuan (Anggaran Responsif Gender)
1.207.500.000 75.000.000 175.000.000
13 14 15 16 17 18 19
Sosialisasi dan penyuluhan tentang pemahaman perkoperasian Pengawasan koperasi secara berkala Monitoring evaluasi dan penagihan dana bergulir Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Fasilitasi perkuatan modal bagi koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Tindak lanjut hasil pengawasan
10.000.000 45.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
240
20 21 22 23 24 25 26 27
Fasilitasi Sistem Pemeringkatan Koperasi Diklat Akuntansi Koperasi Peningkatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengendalian Dan Akuntabilitas Kelembagaan Koperasi Workshop Peningkatan, Pengembangan KSP/USP Koperasi Bimbingan Teknis Usaha Koperasi Temu Usaha Pengembangan Jaringan Senkuko dan Outletnya Peningkatan Usaha Koperasi Pertanian
100.000.000 300.000.000 62.500.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000
14
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.368.000.000
A 1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
601.200.000 2.000.000 50.000.000 5.000.000
4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 2.000.000 75.000.000 50.000.000 30.000.000
9 10 11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 7.000.000 15.000.000
12 13 14 15 16
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Evaluasi dan Monitoring serta Pelaksanaan Kegiatan di Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
50.000.000 150.000.000 50.000.000 25.000.000 70.200.000
B 1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
500.000.000 15.000.000 20.000.000 100.000.000 50.000.000 5.000.000 10.000.000
7 8
Rehabilitasi Kantor UPTD Grobogan Rehabilitasi Kantor UPTD Wirosari
100.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
241
9 C 1 2
Rehabilitasi Kantor UPTD Purwodadi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
100.000.000 75.000.000 25.000.000 50.000.000
D 1 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bantuan Operasional Kegiatan UPTD
252.200.000 50.000.000 202.200.000
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
233.600.000
1
Evaluasi dan Verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
15.000.000
2
Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan (bulanan, triwulan, semester)
15.000.000
3 4 5 6
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Data Statistik Database Potensi dan SDM Disporabudpar Penyusunan Renja dan Renstra 2013
15.000.000 90.300.000 90.300.000 8.000.000
F 1 2
Program Pengembangan dan Keserasian Kepemudaan Sosialisasi Undang- Undang Kepramukaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif se Kab. Grobogan
30.000.000 20.000.000 10.000.000
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan/Organisasi Pemuda Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Seleksi Pemuda Pelopor Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris Pengiriman PASKIBRAKA ke Provinsi Jawa Tengah Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)2012 Seleksi Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP ) Rakor Kepemudaan Pengadaan Sarana dan Prasarana kepemudaan
H 1
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Penyuluhan Penyalahgunaan HIV AIDS dan Narkoba
75.000.000 75.000.000
I
Program Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan
30.000.000
260.000.000 20.000.000 50.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
242
1
Perintisan dan Pengembangan Kampung Pemuda
30.000.000
J 1
Program Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
2 3 4 5
Analisis Pasar Untuk Promosi dan pemasaran Pariwisata Pengembangan Statistik pariwisata Penyusunan Raperda Usaha Jasa Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
K 1
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Bleduk Kuwu
2
Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Goa lawa dan Goa Macan
600.000.000
3
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Api Abadi Mrapen
500.000.000
4
Pengembangan daerah Tujuan Wisata
300.000.000
L 1
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata
320.000.000 70.000.000
2 3
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
50.000.000 150.000.000
4
Fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisat dan Budaya
M 1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelestarian Adat Tradisi Jawa Parade Seni Budaya Jawa Tengah Fasilitasi Seni Budaya Pembinaan Seni Budaya Pentas Kesenian Tradisional Festifal Seni Tayub antar Kabupaten Promosi Pentas Seni Budaya Ke Luar Daerah
645.000.000 30.000.000 60.000.000 80.000.000 75.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000
N 1
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Keikutsertaan Kejuaraan Olahraga di Tingkat Propinsi
631.000.000 80.000.000
2.350.000.000 225.000.000 175.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000
150.000.000
50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
243
2
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMP Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi
125.000.000
3
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMA Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi
125.000.000
4 5
Lomba TLJ ( Tri Lomba Juang ) Tk. Provinsi Kejuaraan Futsal dan Tenis lapangan Pelajar Tk. Kab. grobogan
100.000.000 50.000.000
6 7 8 9
Kejuaraan Tenis Antar Dinpora se Jawa Tengah Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Senam Kebugaran Jasmani ( Car Free Day ) Keikutsertaan Kejuaraan Tenis Antar Instansi Piala Gubernur Jawa Tengah
22.000.000 16.000.000 33.000.000 25.000.000
10
Tuan Rumah Kejuaraan Tenis Antar Instansi Piala Gubernur Jawa Tengah
25.000.000
11
Kejuaraan SKJ / Aerobik
30.000.000
O 1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Bola Volley, Bola Sepak dan Net Volley, Net Tenis Rehabilitasi GOR Simpanglima Purwodadi Rehabilitasi Stadion Kuripan Penataan Lingkungan Stadion Purwodadi
15
BADAN KESBANG DAN LINMAS
365.000.000 90.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000
2.561.920.000 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
2.220.000 50.000.000 85.000.000 35.000.000 16.200.000
B 1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
5.500.000 24.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
244
20.800.000 30.000.000 4.000.000 20.000.000 8.000.000 3.000.000
3 4 5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.000.000 50.000.000 5.000.000
6 7 8
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat SAR
3.000.000 10.000.000 10.000.000
C 1
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
17.200.000
D 1
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
10.000.000
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun
5.000.000
F
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 2 3 4
Pemantauan dan pengamanan wilayah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013
5
Upacara Bawah Kendali Operasi dari Bupati kepada Kapolres Grobogan guna penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Pengaman lain guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah Kab. Grobogan tahun 2013
30.000.000
7
Peningkatan Pengamanan Lingkungan (Swakarsa) yang dilaksanakan Anggota Satlinmas tahun 2013
30.000.000
G 1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tomas dan Toga se Kab. Grobogan
25.000.000
2
Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
25.000.000
6
130.000.000 25.000.000 25.000.000 800.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
245
30.000.000
3
Orientasi Ketahanan Ideologi Negara bagi Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Grobogan
25.000.000
4
Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi RT dan RW se Kab. Grobogan
25.000.000
5
Pembinaan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME
25.000.000
6 7
Pembinaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI ) Orientasi Ketahanan Bangsa bagi Seniman dan Budayawan se Kabupaten Grobogan
25.000.000 30.000.000
H
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 2 3
25.000.000 Gladi Lapang Satlinmas Inti Tahun 2013 Pelatihan Satlinmas Inti Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Pembinaan Kemampuan Reaksi Cepat Satlinmas Inti Tahun 2013
35.000.000 35.000.000
4
Pembekalan Anggota Satlinmas guna Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
150.000.000
5
Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) tahun 2013 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Lingkungan bagi Komandan Satlinmas tahun 2013
30.000.000
Pelatihan Deteksi Dini Anggota Satlinmas tahun 2013 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengamanan Terpadu bagi Satlinmas tahun 2013
30.000.000 35.000.000
6 7 8 9
30.000.000
8.000.000 Peningkatan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota ( KTA ) tahun 2013
10
Pendataan Potensi Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) tahun 2013
50.000.000
11
Pemberian bantuan barang berupa beras bagi Anggota Linmas yang sakit atau meninggal dunia di Kab. Grobogan tahun 2013
45.000.000
I 1
Program Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan hubungan Lembaga Pemerintahan dan Partai Politik
25.000.000
2 3 4
Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Sosialisasi Partai Politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
30.000.000 25.000.000 75.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
246
J
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1 2 3 4 5 6
Pelatihan SAR Pelatihan Managemen PBP ( Gladi Manajemen PBP ) Rakor Terpadu Penanggulangan Bencana Piket PBA Operasional Penanggulangan Bencana (PBP) Sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Pelatihan PRB bagi unsur pendidikan dan perangkat desa wilayah rawan bencana
16
KANTOR SATPOL PP
1.676.893.000
A. 1 2 3 4 5 6
255.400.000,0 4.000.000 12.000.000 22.000.000 15.000.000 50.000.000 2.400.000
7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
B. 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
C. 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur
50.000.000
1
Peningkatan Sumber Daya Manusia
50.000.000
E.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 2 3
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pengawasan dan Penertiban Peredaran Cukai Rokok Ilegal Kabupaten Grobogan
211.908.000 50.000.000 200.000.000
4
Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
245.000.000
35.000.000 25.000.000 20.000.000 100.000.000 30.000.000 50.000.000
25.000.000 125.000.000
75.000.000 75.000.000
150.000.000 150.000.000
1.146.493.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
247
5
Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat
439.585.000
17 1
SETDA BAGIAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SETDA
753.500.000
A. 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
75.000.000
2 3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
35.000.000 15.000.000
B. 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
20.000.000
C. 1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Plakat Lambang Daerah Kab. Grobogan
25.000.000
D. 1 2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) Pencarian Referensi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan
60.000.000 32.500.000
E.
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1 2
Penyelenggaraan Konferensi Pers dan Pembuatan Pers Release Pembuatan Profil Kabupaten Grobogan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah Penyelenggaraan Kegiatan SMS Center
3 4 F. 1
Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pembekalan Protokol)
2 3 4
Pembekalan Jurnalistik di Kabupaten Grobogan Publikasi Program Unggulan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Iklan dan Dialog Interaktif
G. 1
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan Sosialisasi dan Pelayanan Informasi Publik
H.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah ( Pembuatan Papan Informasi )
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
248
60.000.000 40.000.000 58.000.000 50.000.000
40.000.000 40.000.000 58.000.000 50.000.000
65.000.000 30.000.000
2
BAGIAN PENGOLAHAN DATA SETDA
627.000.000
A
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
280.000.000
1 2 3 4
Pengolahan Gaji dan tunjangan PNS Pengolahan tunjangan profesi Guru Pengolahan bukti pemotongan pajak tahunan bagi PNS Pengembangan SIM Gaji
185.000.000 55.000.000 15.000.000 25.000.000
B
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA
295.000.000
1 2 3 4
Pembuatan Blueprint SIM se Kabupaten Bintek Migrasi OSS Pembuatan SIM Publik Pemasangan CCTV
45.000.000 60.000.000 90.000.000 100.000.000
C 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (sewa bandwith)
52.000.000 40.000.000
2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rak arsip)
12.000.000
3
BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
1 2
1.030.000.000
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja Setda. B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Fasilitasi Implementasi SPM bagi SKPD se Kab. Grobogan dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah
40.000.000 50.000.000
3
Mengikuti Penilaian Kinerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik (CBAN : Citra Bhakti Abdi Negara) Tahun 2013
75.000.000
4
Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Kab. Grobogan.
75.000.000
C. Program Peningkaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 6
Penyusunan LAKIP Setda dan LAKIP Kabupaten. Penyusunan Standarisasi Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab. Grobogan TA.2013.
85.000.000 130.000.000
D. Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
249
7
Penyusunan Raperda Satpol PP berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010.
9 10
Penyusunan Perbup UTJ Satpol PP Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan. E. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Peningkatan Budaya Kerja Aparatur. Rakor Pendayagunaan Aparatur Daerah (Rakor Panda). Bintek dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di 4 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
50.000.000 100.000.000
14
Bintek dan Penyusunan Analisis Jabatan di 4 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
100.000.000
4
BAGIAN HUKUM & HAM SETDA
750.200.000
A 1 2 3 4
Program Penataan Peraturaan Perundang-Undangan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Kelompok Kerja RANHAM
5 6 7 8 9 10
Kegiatan Fasilitasi Sengketa Hukum Kegiatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Keperdataan Kegiatan Fasilitasi Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan KADARKUM Kegiatan Penyelarasan Produk Hukum Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
B 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan Bahan Bacaan Buku Peraturan PerundangUndangan
5
BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA
619.795.000
A 1. 2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Administrasi Kantor Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
179.795.000 121.000.000 13.191.000
11 12 13
B
75.000.000
75.000.000 75.000.000 100.000.000
79.200.000 99.000.000 60.500.000 55.000.000 99.000.000 55.000.000 38.500.000 44.000.000 22.000.000 110.000.000
88.000.000
- Pembelian 1 buah Proyektor - Pembelian 4 buah Note Book
8.396.000 37.208.000
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
22.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
250
1.
Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (Kajian Naskah Sambutan)
22.000.000
C
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
385.000.000
1. 2
Kegiatan Kajian Pemantauan Pembangunan Daerah Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
137.500.000 247.500.000
D 1.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
6
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA
A.
PROGRAM Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1
Kegiatan Penyusunan Pedoman APBDesa
B. 1
PROGRAM Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
C. 1 2 3
PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa Kegiatan Inventarisasi Kekayaan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa Kegiatan Penyusunan SIMPEMDES (Database Aparat Pemerintah Desa dan Pendapatan Desa)
D. 1 2 3
PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Kekosongan Kepala Desa Kegiatan Fasilitasi Pengisian Anggota BPD
E.
PROGRAM Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1
Kegiatan Pelatihan APD Dalam Bidang Manajemen Desa
150.000.000
F. 1
PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa Kegiatan Sosialisasi Kepada APD dan BPD
150.000.000
G.
PROGRAM Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1
Kegiatan Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa
33.000.000 33.000.000 1.765.000.000
70.000.000
520.000.000
100.000.000 100.000.000 100.000.000
90.000.000 200.000.000 100.000.000
110.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
251
H. 1
PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan
7
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2012
2
3 4
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2012
75.000.000 1.122.000.000
184.000.000 160.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Camat dan Lurah)
50.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
44.000.000
5
Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah
44.000.000
6
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pembakuan Rupabumi Alam
50.000.000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7 8 9
Penyewaan Tanah Aset Pemkab Eks Bondo Desa/Kelurahan Pensertifikatan Tanah Massal melalui Proda Inventarisasi Tanah Aset Pemkab Eks. Bondo Desa/ Kelurahan
8
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
1. 2.
3.
Program Pendidikan Non Formal Pembinaan Pendidikan Keagamaan Sosialisasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan Penunjang Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Peningkatan SDM pada Lembaga Pendidikan Keagamaan
90.000.000 400.000.000 100.000.000 1.870.000.000
165.000.000 300.000.000
100.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
252
1.
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalamPengelolaan Kekayaan Budaya
600.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 1.
Penunjang Kegiatan Bantuan Kepada Korban Bencana / Musibah
55.000.000
2.
Peningkatan Distribusi Penyediaan air Baku
9
BAGIAN UMUM SETDA GROBOGAN
A 1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional
5 6 7 8
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Materai ) Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9 10 11 12 13
Penyediaan Makanan dan Minuman (Setda ) Penyediaan Makanan dan Minuman ( Bpt/Wkl Bpt) Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bahan Kebersihan) Setda Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor (Bupati dan Wakil Bupati)
14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bhn Kebers Bpt/Wkl)
42.000.000
B 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas ( Bpt/Wkl) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jln. Tendean Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas (Bupati) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas (Sekda) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor (Atap, pintu dan jendela setda)
30.000.000 50.000.000 100.000.000 30.000.000 87.000.000
6 7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Pemeliharaan AC)
525.100.000 70.000.000
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ( Lampu Pendopo)
30.000.000
650.000.000 14.262.332.850
8.625.730.000 95.900.000 40.000.000 465.130.000 16.642.000 360.000.000 360.000.000 90.000.000 1.136.689.500 300.000.000 226.800.000 80.000.000 30.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
253
9 10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Gamelan Pendopo)
60.000.000 15.000.000
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi (Faksimill dan Pesawat Telefon)
60.000.000
12 12 14 15
Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Bersih Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas ( Wakil Bupati ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Wakil Bupati) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pengecetan Gedung Setda)
30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Pemeliharaan Kamar Mandi da WC)
37.000.000
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Gedung Kantor Bupati)
50.000.000
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Pemeliharaan Sound Sistem)
30.000.000
19 20 21 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Setda Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Koperasi ) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Setda Sebelah Timur )
40.000.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000
23
Pengadaan Faksimili
49.231.350
C 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati dan Wakil Bupati)
35.000.000
2 3 4
Pengadaan Pakain KORPRI Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Staf Bagian Umum)
D
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1
Rapat Koordinasi Unsur Muspida
10
SEKRETARIAT DAERAH ( BAGIAN PEMBANGUNAN ) Program Pengaturan Jasa Konstruksi Verifikasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi Pembuatan Perda IUJK TA 2013
A. 1 2
5.000.000 10.000.000 35.000.000
690.110.000 2.795.000.000 155.000.000 55.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
254
B. 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keg. APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A TA 2013
2
Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan
C.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengendalian Administrasi Keg.APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A Tahun Aggaran 2013
1 2 3
Penyusunan DPA TA 2013 Penyusunan dan Sosialisasi Juklak APBD TA 2013
D. 1 3
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pengadaan Aspal untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan Pengadaan Paving untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan
11
BAGIAN PEREKONOMIAN ( SETDA )
203.500.000 148.500.000 55.000.000 236.500.000 154.000.000 27.500.000 55.000.000 2.200.000.000 550.000.000 1.650.000.000 768.000.000
PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1
Peningkatan Koordinasi Ekuinda, Informasi dan Distribusi Komoditas Strategis
75.000.000
2
Peningkatan Koordinasi Bidang Investasi Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi
55.000.000
3 4
Penunjang Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Peningkatan Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan
75.000.000 85.000.000
5 6 7. 8.
Penunjang operasional Pasar Murah Kabupaten Grobogan Koordinasi, Promosi dan Penggalian Potensi Daerah Penguatan Pengrajin dan fasilitasi Dekranasda Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Grobogan
90.000.000 198.000.000 90.000.000 100.000.000
12
BAGIAN KEUANGAN ( SETDA )
A. 1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman
2.782.046.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
255
12.000.000 53.000.000 25.000.000 15.000.000 9.000.000
6 8
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Survey, Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan di Daerah
1.925.000.000 70.000.000
9
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
B. 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
C.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (Semester I Tahun 2013)
2 3 4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual.
D
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMPAT) dan SIMDA
26.580.000
2
Evaluasi dan Verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
64.770.000
3
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Setda Tahun 2014
38.528.000
4
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Setda Perubahan Tahun 2013
23.132.000
5 6 8
Bintek Implementasi PP No.71 Th 2010 Implementasi PP No. 71 TH 2010 Penilaian Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah
40.000.000 41.710.000 35.780.000
18
SEKRETARIAT DPRD
A.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. 2.
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. 4. 5.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
50.000.000
125.000.000
23.100.000 53.000.000 26.446.000 125.000.000
20.867.020.000
15.820.000 450.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
256
15.300.000 55.000.000 70.000.000
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyedian makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Penyediaan Jasa Penunjang Keprotokolan Penyediaan Jasa Pendukung Rapat - rapat DPRD Jasa Media Informasi Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
45.000.000 240.000.000 800.000.000 9.880.000.000 750.000.000 800.000.000 55.000.000 130.000.000 77.000.000 11.000.000 79.200.000
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Grobogan Pemeliharan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharan Taman dan lingkungan Kantor Pembangunan Garasi Mobil/ Tempat parkir Mobil Rehab Tempat Parkir kendaraan Roda 2
90.000.000 100.000.000 70.000.000 750.000.000 50.000.000 60.000.000 40.000.000
C. 1. 2. 3.
POGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu
375.000.000 7.700.000 40.000.000
D.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
E.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.
Pengelolaan administrasi dan Pelaporan Keuangan tahun 2013
F.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. 2. 3.
Reses Penyusunan Profil DPRD Kab. Grobogan Dokumentasi DPRD Kab.Grobogan
3.450.000.000
150.000.000
1.452.000.000 71.500.000 99.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
257
4. 5. 6.
Penerbitan Buletin Suara Legislatif Penyusunan Risalah Rapat DPRD Penyusunan Laporan Kegiatan dan Rapat - rapat Alat Kelengkapan DPRD
71.500.000 160.000.000 77.000.000
7. 8.
Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Penyusunan himpunan produk DPRD dan Perda Inisiatif
250.000.000 30.000.000
19
DPPKAD Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Koordinasi, Monitoring, Konsultasi, Menghadiri acara dalam daerah
10
Peningkatan Kinerja Tim TP TGR dan Penghapusan Barang milik daerah Kab. Grobogan
11 12 13 14
Pengelolaan Kearsipan DPPKAD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan Blangko PBB Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 Operasional Pejabat Struktural Esselon IV kab. Grobogan
15
17.250.600.000 2.860.000.000 70.000.000 60.000.000 100.000.000 250.000.000 75.000.000 20.000.000 150.000.000 900.000.000 100.000.000 80.000.000 70.000.000 570.000.000 250.000.000 165.000.000 1.451.600.000 430.000.000
16
Pengadaan meja-kursi (Meubelair) kerja untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Grobogan
85.000.000
17 18 19 20 21 22 23 24
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPPKAD Pemeliharaan Software Simbada Kab. Grobogan Pemeliharaan Software Aplikasi Mapatda Pemeliharaan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi
150.000.000 75.000.000 85.000.000 100.000.000 350.000.000 40.000.000 36.600.000 35.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
258
25 26 27 28
Penataan lingkungan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Tehnis Pengelolaan keuangan bagi Pejabat dan Pengelola Keuangan DPPKAD
65.000.000 150.000.000 150.000.000 1.885.000.000 400.000.000 275.000.000
29
Pembinaan Tehnis dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
150.000.000
30 31 32
Pembinaan Kepegawaian DPPKAD Grobogan Bintek Simbada bagi Pengelola Barang Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan/penatausahaan barang Milik Daerah Kab. Grobogan
60.000.000 250.000.000 225.000.000
33 34
Bintek Penyusunan APBD TA. 2014 bagi Kepala SKPD Asistensi Penatausahaan Keuangan DPPKAD Tahun 2013 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
400.000.000 125.000.000 901.300.000
35
Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan
60.000.000
36
Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan
80.000.000
37 38
Verifikasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah Penyusunan Keputusan Pengelolaan Keuangan
36.300.000 50.000.000
39
Pengelolaan Pelaporan Perkembangan Aset Daerah Kab. Grobogan
85.000.000
40
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD TA. 2013 dan Penyusunan RKA TA. 2014
135.000.000
41
Penyusunan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja, LPPD dan LKPJ DPPKAD TA. 2013
95.000.000
42
Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran kegiatan TA. 2013
175.000.000
43 44
Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DPPKAD Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Kab. Grobogan
130.000.000 55.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.387.200.000
45
Penyus. Ranc. Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2014
330.000.000
46
Penyus. Ranc. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2014
300.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
259
47
Penyus. Ranc.Perda tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013
330.000.000
48
Penyus. Ranc. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013
300.000.000
49
Penyus. Ranc. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013
300.000.000
50
Penyus. Ranc. Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013
300.000.000
51 52
Evaluasi dan Penyusunan SPD Penyempurnaan penyusunan APBD Kab. Grobogan TA. 2013 sesuai Evaluasi Gubernur Jateng
130.000.000 100.000.000
53
Penyempurnaan penyusunan perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013 sesuai Evaluasi Gubernur Jateng
100.000.000
54 55 56 57 58 59 60 61
Evaluasi dan Penyusunan Anggaran Kas Daerah Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Pengelolaan Pembiayaan daerah Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan Penatausahaan Iuran wajib pegawai Rekonsiliasi SP2D Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2013
100.000.000 90.000.000 100.000.000 60.000.000 135.000.000 100.000.000 85.000.000 200.000.000
62
Penyusunan Jurnal Penyesuaian APBD Kab. Grobogan TA. 2013
100.000.000
63 64 65
Penyusunan Laporan BKU Penerimaan dan Pembayaran Pendataan Perhitungan Realisasi APBD TA. 2013 Penyusunan Ikhtisar Realisasi APBD Kab. Grobogan TA. 2013
120.000.000 70.000.000 100.000.000
66 67
Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD TA.2013 Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda
100.000.000 250.000.000
68
Legalisasi benda berharga Pajak & Retribusi sbg bukti pembayaran yang sah
69 70
Intensifikasi PBB Rekonsiliasi dan Koordinasi Anggaran Transfer Pusat ke daerah
250.000.000 150.000.000
71
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya
332.200.000
72 73
Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang Implementasi SIKD berbasis SIMDA
60.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
260
50.000.000 70.000.000
74
Realisasi dan Konsolidasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada Kabupaten
120.000.000
75
Tindak Lanjut Pergeseran Penetapan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013
75.000.000
76
Tindak Lanjut Pergeseran Perubahan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013
75.000.000
77 78 79 80 81
Penyediaan Sarana Prasarana Perbendaharaan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Belanja Intensifikasi Pajak BPHTB Rekonsiliasi Asset Tetap dan Asset Lainnya Kab. Grobogan Penyusunan laporan akuntansi keuangan DPPKAD Kabupaten Grobogan
90.000.000 100.000.000 60.000.000 55.000.000 30.000.000
82
Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
70.000.000 955.000.000
83 84
Asistensi Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Tindak lanjut hasil Evaluasi Gubernur Raperda & Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2013
100.000.000 75.000.000
85 86
Pembayaran SPT PBB untuk tanah Eks Bondo Kelurahan Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Penetapan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013
60.000.000 75.000.000
87
Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013
75.000.000
88 89
Evaluasi Penatausahaan Keuangan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD dalam APBD TA. 2014
75.000.000 75.000.000
90
Sosialisasi Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemkab Grobogan
85.000.000
91
Sosialisasi Perbup No. 37 Th. 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
85.000.000
92
Sosialisasi dan Diklat/Bintek PP No. 71 Th. 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual
250.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
240.000.000
Penatausahaan SKPD, SKRD dan Optimalisasi peran MANPA dan UPTD
240.000.000
93
94 95 96
Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah Pencetakan SPPT PBB Th. 2013 Pendistribusian SPPT PBB Th. 2013
3.335.500.000 75.000.000 150.000.000 1.750.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
261
97 98
Pelaksanaan Aplikasi Pengalihan Basis Data PBB Pensertifikatan Tanah dan Pemasangan Papan tanda kepemilikan tanah milik Kab. Grobogan
60.500.000 330.000.000
99 Perhitungan SPT PPh Psl 21 Th. 2013 100 Sensus Barang Daerah Kab. Grobogan 101 Pendampingan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Program Penatalaksanaan Pemerintah Daerah 102 Penyusunan LAKIP dan RENJA DPPKAD
55.000.000 840.000.000 75.000.000 85.000.000 85.000.000
20
INSPEKTORAT
2.745.120.000
A.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.067.120.000
1. 2.
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Khusus & Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
570.820.000 262.300.000
3. 4.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. Inventarisasi dan Koreksi Intern atas Temuan Pengawasan
20.000.000 9.000.000
5.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
6. 7. 8.
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Evaluasi LAKIP SKPD.
30.000.000 30.000.000 20.000.000
B.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
290.000.000
1.
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
90.000.000
2. 3.
Pemetaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sosialisasi Kebijakan Pengawasan
100.000.000 100.000.000
C. 1. 2. 3 4. 5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
353.000.000 15.000.000 75.000.000 40.000.000 20.000.000 5.000.000
6. 7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
125.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
262
10.000.000 10.000.000
8. 9. 10.
Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
35.000.000 125.000.000 18.000.000
D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
845.000.000 600.000.000 50.000.000 25.000.000 40.000.000 10.000.000 100.000.000 20.000.000
E. 1. 2.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
F. 1.
Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
100.000.000 100.000.000
G.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
10.000.000
80.000.000 40.000.000 40.000.000
KECAMATAN 1
KECAMATAN PURWODADI
250.000.000
A.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
159.200.000
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
263
6.954.000 32.000.000 7.500.000 1.453.000 8.500.000 7.000.000 1.000.000
8 9 10 11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
1.200.000 39.159.000 38.000.000 16.434.000
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
90.800.000
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
25.700.000 50.700.000 10.000.000 1.400.000 3.000.000
2
KECAMATAN TOROH
325.000.000
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Penydiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Tranfortasi
218.000.000 8.500.000 14.000.000 12.000.000 18.000.000 18.500.000 12.000.000 2.400.000 48.600.000 78.600.000 5.400.000
B 1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
107.000.000 30.000.000 10.000.000 30.000.000 20.000.000 11.000.000 6.000.000
3
KECAMATAN GEYER
295.000.000
A. 1 2
Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
198.800.000 26.000.000 16.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
264
3 4 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
16.000.000 17.000.000 8.500.000
6 7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
8 9 10 11
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
40.000. 00 3.000.000 50.000.000 10.800.000
B. 1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas Cnmat Pemeliharaan Rutim/ berkala kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeluir Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
96.200.000 15.500.000 10.000.000 20.000.000 15.000.000 9.000.000 11.700.000 15.000.000
4
KECAMATAN GROBOGAN
265.000.000
A 1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
113.550.000 3.000.000 8.700.000 3.500.000 8.500.000 8.500.000 3.500.000
7 8 9 10 11 12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
B 1 2
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
8.500.000 3.000.000
6.000.000 2.400.000 22.850.000 30.800.000 10.800.000 5.000.000 132.000.000 10.000.000 37.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
265
3 4 5 6 7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeler Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer/Notebook
49.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000
C 1 2
Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.850.000 3.850.000 2.000.000
D 1
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan APBDes
5.000.000 5.000.000
E
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.600.000
1 2
Penyusunan RKA, DPA serta administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Kegiatan akhir tahun 2012
1.800.000 1.800.000
F
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5.000.000
1
Pembinaan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama
5.000.000
5
KECAMATAN BRATI
308.900.000
A. 1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
172.100.000 4.000.000 16.000.000 3.500.000 5.000.000 16.000.000 10.000.000 4.000.000
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
9 10 11 12
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
35.000.000 5.000.000 40.000.000 32.400.000
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.000.000
1.200.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
266
1 3 2 4
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutim/ berkala kendaraan Dinas /Operasional
25.000.000 9.500.000 75.000.000 17.500.000
C. 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
9.800.000 9.800.000
6
KECAMATAN KLAMBU
255.508.000
A 1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kkantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
157.208.000 2.600.000 15.000.000 2.500.000 3.000.000 10.000.000 7.000.000 7.380.000
8 9 10 11 12 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Kunsultasi di Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
46.408.000 5.000.000 39.600.000 10.800.000
B 1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemmeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
95.000.000 70.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.300.000
1
Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Batik
3.300.000
7
KECAMATAN GODONG
301.400.000
A. 1. 2.
Program Pelayanan Administrasi Kantor Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
135.210.000 850.000 11.260.000
6.000.000 1.920.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
267
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional Jasa pemeliharaaan peralatan kerja terlaksanaanya peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor tercukupinya alat tulis kantor Pengadaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah penyediaan jasa kebersihan keamanan dan transportasi
725.000 1.800.000
B. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mabeler Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional Pengadaan Komputer (umum) Pengadaan Konstruksi bangunan Pengadaan instalasi listrik
C.
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
41.400.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pengadaan sepeda motor supra X 125(Operasional PMD) MusDes sosialisasi PNPM MPD Pemberdayaan Tim Veripikasi PNPM Pembinaan UP2k/ UED MusDes Informasi Program PNPM MPD Pembinaan SatLinMas pembinaan PPN dari Kasi Kesra Pembinaan dan monitoring pelaksanaan BBGRM Pembinaan PRDP Pembinaan administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa
20.000.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3.000.000 1.400.000 1.400.000 3.000.000 7.000.000
9.760.000 9.000.000 975.000 3.500.000 1.440.000 13.500.000 55.400.000 27.000.000 124.790.000 30.600.000 5.400.000 10.000.000 12.000.000 5.000.000 59.790.000 2.000.000
8
KECAMATAN PENAWANGAN
341.000.000
A. 1 2 3 4 5
Program Pelayanan Adninistrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
207.545.000 9.050.000 13.000.000 3.113.000 7.500.000 17.498.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
268
6 7
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
13.000.000 4.000.000
8 9 10 11 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
2.000.000 54.000.000 4.000.000 64.184.000 16.200.000
B. 1 2 3
133.455.000 4.000.000 7.000.000
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan kantor - Pemliharaan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
9
KECAMATAN KARANGRAYUNG
313.500.000
A. 1. 2. 3. 4. 5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
189.312.500 8.400.000 10.920.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
60.000.000 55.000.000 7.455.000
2.400.000 10.000.000 36.217.500 2.000.000 73.775.000 21.600.000 114.287.500 9.500.000 9.500.000 20.000.000 9.500.000 44.787.500 15.000.000 6.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
269
C. 1.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
9.900.000 9.900.000
10
KECAMATAN WIROSARI
290.900.000
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.400.000 5.000.000 11.000.000 5.000.000 4.000.000 10.000.000 8.000.000 3.000.000
8. 9. 10. 11. 12. 13. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
20.000.000 45.400.000 5.000.000 6.000.000 161.500.000 11.700.000 19.800.000 9.500.000 10.000.000 95.000.000 12.500.000 3.000.000
11
KECAMATAN TAWANGHARJO
260.000.000
A. 1. 2. 3. 4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. 6.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 2.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
270
93.500.000 1.800.000 6.250.000 3.500.000 8.500.000 4.000.000 3.250.000
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.000.000 1.200.000 2.500.000 22.500.000 5.000.000 33.000.000
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
C. 1. 2.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Batik/Lurik)
12.600.000 7.350.000 5.250.000
D. 1. 2.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
12.800.000 6.400.000 6.400.000
E.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.400.000
1. 2. 3.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
1.800.000 1.800.000 1.800.000
12
KECAMATAN NGARINGAN
313.500.000
A.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
176.500.000
1 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik
135.700.000 17.500.000 7.500.000 35.000.000 11.000.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 12.000.000 3.000.000 3.000.000 4.200.000 7.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
271
29.600.000 14.000.000
3 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9 10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pengawai Tidak Tetap
11 12 13 14
2.500.000 1.200.000 3.500.000 10.500.000 8.000.000 3.500.000 8.000.000 1.500.000 3.000.000 27.000.000 48.000.000 16.200.000
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000 15.000.000 15.000.000 34.000.000 15.000.000 37.000.000
C. 1
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Olahraga
6.000.000 6.000.000
13
KECAMATAN GUBUG
415.000.000
A. 1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayalan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya Air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana prasarana kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
196.000.000 8.250.000 14.000.000 5.900.000 5.000.000 9.000.000 14.480.000 10.000.000 6.000.000
9 10 11
131.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
272
1.750.000 51.000.000 5.000.000
12 13
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
44.020.000 21.600.000
B. 1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Pakaian Dinas dan Kaos Olahraga Bangunan Musholla
219.000.000 20.000.000 12.000.000 7.500.000 7.500.000 15.000.000 7.000.000 150.000.000
14
KECAMATAN KEDUNGJATI
313.000.000
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Bahan logistik Penyediaan makanan dan minuman Perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi luar daerah Perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah
173.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 2.000.000 9.000.000 45.000.000 5.000.000 67.000.000
B 1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebelaer Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
140.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 5.000.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000
15
KECAMATAN TEGOWANU
313.500.000
A 1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
167.125.000 3.500.000 14.300.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
273
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B
Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyedian Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
8.000.000 10.000.000 11.725.000 10.000.000 7.000.000 1.800.000 30.000.000 5.000.000 55.000.000 10.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.375.000
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
36.000.000 7.500.000 35.000.000 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000 5.000.000 6
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
25.000.000 17.875.000 16
KECAMATAN KRADENAN
385.000.000
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pengadaan Jasa peralatan Kantor Penyediaan jasa Pengolahan Data Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
261.800.000 30.000.000 13.000.000 30.000.000 4.500.000 5.000.000 5.600.000 25.000.000 10.000.000 5.000.000
10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
274
20.000.000
11 12 13 14
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Penyediaan jasa kebersihan ,keamanan,dan Transportasi
B. 1 2 3 4
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Penataan Bangunan Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
123.200.000 15.000.000 30.000.000 66.200.000 12.000.000
17
KECAMATAN GABUS
302.500.000
A
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
233.400.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Air dan Listrik Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan,Keamanan dan Transportasi
73.686.000 7.860.000 4.000.000 14.634.000 12.300.000 3.000.000 2.520.000 34.800.000 4.000.000 55.000.000 21.600.000
B
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
69.100.000
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Lapangan Olah Raga ( Lap. Bola Volly ) Pengadaan Pakaian Olah Raga ( Kaos dan Training ) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kamar Mandi dan WC
15.000.000 8.100.000 7.000.000 20.000.000 4.000.000 15.000.000
18
KECAMATAN PULOKULON
368.500.000
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor.
203.800.000 20.000.000
1
29.000.000 54.500.000 14.000.000 16.200.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
275
2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
3.000.000
3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Jasa surat menyurat. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah. Tenaga Non PNS.
B 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor. Pengadaan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional. Pembelian Lap Top 2 Unit dan 1 Printer 1 LCD.
164.700.000 8.000.000 25.000.000 100.000.000 12.000.000 19.700.000
19
KECAMATAN TANGGUNGHARJO
280.000.000
A. 1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
167.310.000 6.900.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 11.000.000 10.000.000 5.000.000
9 10 11 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi, Monitoring, Konsultasi, Menghadiri Acara Dalam Daerah
2.460.000 26.150.000 5.000.000 55.000.000
13
Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
10.800.000
B 1 2 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
95.078.000 48.500.000 5.000.000 29.578.000
29.500.000 3.000.000 10.000.000 10.800.000 5.000.000 50.000.000 61.700.000 10.800.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
276
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12.000.000
C 1 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
17.612.000 13.230.000 4.382.000
KELURAHAN 1
KELURAHAN PURWODADI
325.730.000
A 1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
140.233.500 42.770.000 9.900.000
7
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.
2.280.000
8 9
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
10
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
11
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi.
10.800.000
B 1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
80.236.500 25.000.000 12.500.000 40.000.000 2.736.500
C
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
44.520.000
1
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
44.520.000
3 4 5 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
277
12.800.000 11.000.000 16.675.000 2.800.000
22.608.500 5.100.000 3.500.000
D
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
60.740.000
1
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan.
60.740.000
2
KELURAHAN KURIPAN
325.000.000
A 1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi sumber air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor
157.400.000 5.000.000 6.500.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000
7 8 9 10
Penyediaan Bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan Bahan logistik Kantor Penyediaan Makan dan minuman Rapat-rapat dan Konsultasi dalam Daerah
3.000.000 5.500.000 15.000.000 23.000.000
11
Belanja jasa pegawai tidak tetap (Tenaga Lain - Lain )
59.400.000
B 1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan Gedung Kantor pengadaan mebeleir Pemeliharaan rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin mebeleir Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor Rehabilitasi sedang / Kendaraan Dinas/ operasional
117.600.000 15.000.000 17.500.000 6.000.000 15.000.000 10.000.000 51.100.000 3.000.000
C 1 2
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
50.000.000 35.000.000 15.000.000
3
KELURAHAN KALONGAN
A 1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
334.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
278
95.650.000 25.950.000 12.500.000 5.200.000 11.000.000
5 6 7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
8.400.000 1.700.000
8 9 10 11
Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Pembinaan keamanan RT / RW Penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan transportasi
9.350.000 4.400.000 3.300.000 11.850.000
B 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
119.350.000 11.000.000 16.500.000 4.100.000 2.750.000 85.000.000
C 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas
D
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 2
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan Peningkatan kapasitas Pemerintahaan Kelurahan
4
KELURAHAN KUNDEN
A 1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor
72.610.000 1.500.000 5.700.000 5.000.000 8.395.000 9.958.000 1.500.000
7 8 9 10 11
Penyediaan Bhn bacaan dan Perundang-undangan Penyediaan Logistik Kantor Peneyediaan makanan dan minuman Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
2.300.000 3.577.000 6.500.000 17.380.000 10.800.000
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
72.000.000
2.000.000
9.100.000 9.100.000 109.900.000 76.500.000 33.400.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
279
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/0perasional Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembangunan Rumah Dinas
1.500.000 1.500.000 10.000.000 4.000.000 55.000.000
C 1 2
Program Peningk Pemberdayaan Masy. Perd. Pemberdayaan Lembaga & organisai masyarakat Perdesaan Penyusunan bank data pengembangan potensi wilayah
55.390.000 49.390.000 6.000.000
5
KELURAHAN WIROSARI
A 1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administarasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
88.463.000 2.178.000 6.300.000 1.500.000 8.000.000 6.678.000 1.500.000
7 8 9 10 11 12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minum Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat -rapat koordinasi peningkatan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan
15.000.000 1.920.000 6.420.000 3.850.000 7.890.000 12.960.000
13
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
14.267.000
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan mebelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehab sedang/berat gedung kantor
77.855.000 2.000.000 1.000.000 5.500.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 57.355.000
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
280
3.000.000
1
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
3.000.000
D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangaan
1.872.000
1 2
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
E
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
1
Penunjang kegiatan keagamaan,kepemudaan dan kemasyarakatan tingkat kelurahan
2 3 4
Pembinaan Penyelengaraan TK/PAUD Penunjang Penyelengaraan PKK Revitalisasi Organisasi LPMK,RT dan RW
F 1
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Peningkatan ketrampilan dan kesemaptaan satlinmas kelurahan
6
KELURAHAN DANYANG
A
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan sarana Prasarana Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
936.000 936.000 26.110.000 9.945.000 1.125.000 10.000.000 5.040.000 2.700.000 2.700.000 220.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
73.358.000 6.650.000 8.000.000 2.500.000 6.000.000 8.500.000 2.000.000 1.800.000 12.408.000 1.500.000 1.200.000 22.800.000
B
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
Pengadaan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal Pengadaan Gorden)
7.500.000
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Belanja Modal Pesawat Telepon)
1.370.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
281
70.540.000
3 4 5 6 7
Pengadaan Peralatan Dapur (Kulkas) Pengadaan Komputer (Belanja Modal Pengadaan printer) Belanja Modal Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Komputer
2.500.000 2.500.000 53.000.000 2.170.000 1.500.000
C
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
76.102.000
1 2
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
67.560.000 8.542.000
7
KELURAHAN GROBOGAN
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
8. 9. 10. 11.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
17.000.000 3.500.000 5.850.000 11.970.000
B. 1. 2. 3. 4. 5.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
75.250.000 15.000.000 3.500.000 6.500.000 3.250.000 47.000.000
C.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
15.300.000
1.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
15.300.000
210.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
282
91.750.000 21.025.000 9.300.000 5.450.000 6.000.000 7.475.000 2.500.000 1.680.000
D.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
27.700.000
1.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.700.000
21
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
A 1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4 5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 11 12 13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyedian Jasa Kebersihan, Keamanan, dan Transportasi
30.000.000 141.000.000 18.000.000
B 1 2 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Rehap berat gedung kantor pelayanan Pengadaan rak arsip Pengadaaan jaringan internet Pengadaan sarana data base integral perusahaan
386.920.000 30.000.000 50.000.000 66.920.000 15.000.000 150.000.000 25.000.000 30.000.000 20.000.000
C 1
Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
60.000.000 60.000.000
D 1
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
35.000.000 35.000.000
1.455.760.000 497.580.000 14.300.000 44.240.000 2.000.000 52.800.000 5.000.000 5.000.000 92.000.000 76.240.000 10.000.000 7.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
283
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.500.000
2
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
F 1 2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan Peningkatan SDM dan Pelayanan Investasi
G
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
50.000.000
1
Pengendalian dan Pengawasan Modal
50.000.000
H
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
8.000.000
1
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perijinan
8.000.000
I 1 2 3 4
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Sosialisasi Perijinan Terpadu Satu Pintu Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Gangguan
22
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
A
Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.500.000
225.000.000 165.000.000 60.000.000
180.760.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 95.760.000 13.140.996.000
10.000.000 100.000.000 15.000.000 40.000.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 20.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Mebelair Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
284
86.399.000 19.275.000 10.000.000 75.000.000
13 14 15 16
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah Peyediaan Jasa Penunjang Kegiatan SKPD Rapat-rapat Koordinasi dengan SKPD se Kab. Grobogan
450.000.000 25.000.000 7.445.000.000 25.000.000
B. 1 2 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor
C. 1 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas harian Pembuatan KIP/Tanda pengenal pegawai
D 1 2 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan Latihan Prajabatan bagi CPNS Gol II Tahun 2013
319.000.000 668.022.000 178.800.000
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Th 2013 Fasilitasi Seleksi Penerimaan Praja IPDN Kemendagri Tahun Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Matematika Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Bhs Indonesia Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Matematika Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Bhs Indonesia Diklat fungsional dasar terampil bagi penyuluh pertanian Diklat Fungsional Ahli bagi Penyuluh Petanian Diklat Program desain grafis
120.000.000 25.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 110.000.000
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000
2 3 4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013
17.500.000 20.000.000 25.000.000
F 1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II dan pelamar umum
2
Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi CPNS
15.000.000 100.000.000 100.000.000
10.000.000 10.000.000
1.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
285
25.000.000
3 4 5 6
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Proses Penangan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengolahan, Pengangkatan, kenaikkan dan pemberhentian jabatan fungsional
100.000.000 18.000.000 60.000.000 50.000.000
7 8 9 10 11 12
Penataan Sistim Administrasi Inpassing Gaji PNS Penyusunan Formasi Pegawai Tahun 2014 Fasilitas Pindah Tugas PNS Fasilitas Proses ijin Belajar dan Ijin penggunaan gelar Pembinaan dan pengembangan jabatan PNS Seleksi penerimaam Bapertarum/Administrasi Penerimaan Taperum PNS
75.000.000 30.000.000 50.000.000 30.000.000 207.000.000 7.000.000
13 14 15 16 17 18
Proses Penanganan ijin Perkawinan dan Perceraian PNS Fasilitas Pensiun PNS Pembekalan bagi PNS yang memasuki purna tugas Updating data pegawai negeri Sipil Pemantauan Kinerja Pegawai (Kehadiran) Penanganan PNS yang tidak aktif masuk kerja karena keuzuran jasmani dan rochani
30.000.000 75.000.000 125.000.000 50.000.000 30.000.000 20.000.000
19
Pengurusan Karis/karsu/Karpeg/Kartu Taspen PNS bagi PNS yg belum memiliki
20.000.000
20 21
Pembuatan Brosur Administrasi Kepegawaian Penataan Arsip Mutasi Kepegawaian
30.000.000 50.000.000
23
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
6 7 8 9
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman Kantor. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Rapat Koordinasi, Monitoring, Konsultansi, Menghadiri Acara dalam Daerah.
10 11
Penyediaan Alat dan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan Dinas / Operasional.
3.475.000.000
5.000.000 30.000.000 25.000.000 17.000.000 12.500.000 20.000.000 40.000.000 100.000.000 65.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
286
25.000.000 20.000.000
12 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Penyediaan PBB Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan jaringan PABX. Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor Pengadaaan Alat Komunikasi dan Peralatan SAR / Damkar Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor BPBD.
500.000 10.000.000 100.000.000 12.000.000 30.000.000 60.000.000
Pengadaan Papan Nama Kantor BPBD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pelatihan Pemadam Kebakaran Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
3.000.000 10.000.000 50.000.000 20.000.000
1
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Bencana Tahun 2013
25.000.000
2
Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013
25.000.000
3
Biaya Pra Perencanaan Tahun 2014 Program Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan
50.000.000
1
Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2013
50.000.000
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
550.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Operasional TRC. Pelatihan SAR dan Penanganan Darurat. Operasional SAR dan Event Tertentu Hari-hari Khusus. Kegiatan Piket PBA Rakor Penanggulangan Bencana Gladi Manajemen PBA Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana Pengadaan Logistik Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD Penataan Lingkungan Kantor BPBD
20.000.000 25.000.000 20.000.000 115.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000 750.000.000 100.000.000
1 2
350.000.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
287
3
Pembuatan Bak Tandon Air + Hydran 2 Unit Ukuran 3 x 4 x 1,5 meter Kantor BPBD.
180.000.000
4
Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2012
300.000.000
24
BADAN KETAHANAN PANGAN
A.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
492.500.000
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Bahan makanan dan minuman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Apresiasi Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
25.000.000 17.500.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000 25.000.000
8
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
125.000.000
B
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1.147.000.000
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 25.000.000 50.000.000 1.000.000.000 22.000.000
C
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR
15.000.000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
15.000.000
D
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realiasasi kinerja SKPD
15.000.000
E
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
75.000.000
1
Penyusunan Peta Distribusi Pangan Pokok dan Kegiatan SKPD
15.000.000
2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
60.000.000
4.601.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
288
F 1. 2. 3.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pembangunan Lantai Jemur Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (GCPPK)
2.856.500.000 45.000.000 50.000.000 462.000.000
4.
Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
825.000.000
5. 6. 7. 8. 9 10 11
Hibah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Penunjangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Penunjangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Distribusi Akses dan Harga Pangan Pemberdayaan SKPG dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penyediaan Bahan Pangan Bantuan Kasus Kerawanan Pangan Transient
810.000.000 30.000.000 75.000.000 45.000.000 60.000.000 22.000.000 44.000.000
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyehatan Jajanan Anak Sekolah di Warung Sekolah Sosialisasi Penganekaragaman Pangan Berbahan Baku Lokal Gelar Promosi Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal Pengembangan Kreasi Pangan Olahan Penyusunan PPH (Pola Pangan Harapan) Pengembangan Bisnis Pangan Lokal Pengembangan Unit Pengolah Jagung Terpadu. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Pasar Hasil Produksi Pangan Olahan.
30.000.000 30.000.000 20.000.000 38.500.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 80.000.000 50.000.000
25
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. 1. 2. 3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Surat - Menyurat Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Alat-alat Kebersihan
4. 5. 6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
7. 8.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
9. 10.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pembuatan Software Aplikasi Perjalanan Dinas dan Kearsipan
6.700.713.500 721.833.500 37.576.000 70.000.000 47.000.000 37.000.000 60.000.000 20.000.000 65.257.500 250.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
289
85.000.000 35.000.000
11.
Pengelolaan Website Badan Pemberdayaan Masyarakat
15.000.000
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair
C. 1. 2.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Pakaian Dinas
D. 1.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberangkatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
2.
Bimbingan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
60.000.000
E.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
1.
Pengelolaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
50.000.000
F. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Perlombaan Desa Tahun 2013 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM )
815.000.000 125.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 175.000.000 90.000.000
7.
Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ( P3MD )
90.000.000
8. 9.
BOP Program Kemitraan (PAKET) P2KP Gerakan Masyarakat menuju Sehat dan Sejahtera (GEMASUTRA)
80.000.000 80.000.000
10.
Penyiapan dan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksanaan Program STBM
25.000.000
G. 1.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PAP PNPMMP ) tingkat Kabupaten
1.100.000.000 700.000.000
1.315.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 1.000.000.000 35.000.000 20.000.000 27.880.000 8.200.000 19.680.000 110.000.000 50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
290
2.
Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PAP PNPMMP ) tingkat Kecamatan
300.000.000
3.
Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Ekonomi Masyarakat ( UP2K PKK, UED SP, Lumbung Desa, Pasar Desa dan BUMDES )
100.000.000
H.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
746.000.000
1.
Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu ( P2LDT )
75.000.000
2. 3.
Perencanaan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan TMMD Perencanaan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
4. 5.
BOP ADD bidang pemberdayaan masyarakat Penyiapan Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
6.
Belanja Penunjangan Administrasi Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa
Rp 7.
Belanja Pendampingan Perencanaan koordinasi Pengendalian Pelaksanaan bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
20.000.000
I. 1.
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG )
70.000.000 70.000.000
J. 1.
Program Pengembangan Data Pendataan Profil Desa / Kelurahan
150.000.000 150.000.000
K. 1.
Program Pengentasan Kemiskinan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PPM PMT-AS) dan Posyandu
845.000.000 600.000.000
2. 3.
PAP P2KP Kabupaten, Kecamatan , Desa/Kelurahan Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin
75.000.000 40.000.000
4.
Pembinaan , Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa Berkembang
50.000.000
5.
Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP ) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
30.000.000
201.000.000 70.000.000 80.000.000 50.000.000 250.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
291
6.
Pelatihan Kader Posyandu menuju Sistim Informasi Posyandu (SIP)
50.000.000
DBHCHT Peningkatan SDM dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kawasan Penghasil Tembakau
750.000.000 750.000.000
26
KANTOR ARSIP DAERAH
700.000.000
A.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
B.
C.
D.
E.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undangundangan 10.Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.Pemeliharaan rutin / berkala arsip statis 14.Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan, dan Transportasi
15.000.000 21.500.000 34.000.000 68.400.000 16.200.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / Berkala kendaraan dinas / Operasional
58.500.000 20.000.000 15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan non formal.
10.000.000
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi 2. Bintek Kearsipan bagi sekdes Se- Kab. Grobogan
50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
292
13.400.000 15.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 10.000.000 5.000.000 6.000.000
3. Sosialisasi undang -undang Nomor 43 tentang kearsipan dan Undang-undang nomor 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik
80.000.000
4. Pameran kearsipan 5. Pelatihan arsip in-aktif bagi TU SMP / SMU /SMK negeri / swasta / se Kab. Grobogan
30.000.000 50.000.000
6. Peningkatan ilmu kearsipan bagi kaur umum desa 7. Akuisisi dan pengolahan arsip dinamis in aktif desa ( 20 Desa )
45.000.000 90.000.000
27
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
796.200.000
A 1 2
Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
200.300.000 9.700.000 18.800.000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Peningkatan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
B 1 2 3
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
C 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
15.000.000 15.000.000
D
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.900.000
2
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
8.900.000
E
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
4.500.000 8.500.000 6.000.000 9.500.000 10.000.000 12.000.000 4.500.000 10.000.000 16.000.000 62.000.000 28.800.000 135.700.000 99.000.000 15.000.000 21.700.000
436.300.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
293
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Mobil Keliling Penyediaan Bahan Pustaka Masyarakat Monitoring dan Pembinaan perpustakaan Binaan Koordinasi pengembangan perpustakaan Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/ Masyarakat Pengadaan Percontohan Perpustakaan Desa Workshop Peningkatan Minat Baca pada Anak Penyediaan bahan pustaka (koleksi ) rujukan
F 9
Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka Pelestarian karya cetak dan karya rekam
28
DINAS PERTANIAN TAN.PANGAN & HORTIKULTURA
A.
PROGRAM PELAYANAN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
25.000.000 95.194.000 27.500.000 74.400.000 32.000.000 32.500.000
7. 8. 9.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
91.550.000 12.000.000 16.800.000
10. 11. 12. 13.
60.000.000 40.000.000 50.000.000 30.800.000 25.500.000 50.000.000 75.000.000 30.000.000 60.000.000
15.000.000 9.315.311.300
944.640.500
80.000.000 250.000.000 153.246.500 54.450.000
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
303.491.300
1. 2. 3. 4.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanl Pemerliharaan Rutin / Berkala Mebelair Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Bidang Hortikultura
50.000.000 105.204.000 10.000.000 15.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
294
5.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Bidang Perencanaan
70.000.000
6.
Penataan Lingkungan Kantor Dinas Pertanian TPH Kab.Grobogan
53.287.300
C.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
436.250.000
1.
Pengembangan Sarana Teknologi Informasi Tingkat Kecamatan
166.250.000
2. 3. 4. 5.
Kegiatan Peningkatan Saka Taruna Bumi Kegiatan Aplikasi Pembuatan Pupuk Organik Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
35.000.000 100.000.000 25.000.000 110.000.000
D.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000
1.
Penyusunan Laporan Semesteran
10.000.000
E.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Kegiatan Pembinaan PUAP Kegiatan Peningkatan Kinerja THL-TBPP Kegiatan Siaran Pedesaan Kegiatan POSLUHDES Kegiatan Operasional BAPPELUH Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
125.000.000 140.000.000 250.000.000 25.000.000 250.000.000 65.000.000 410.000.000
F.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
5.785.929.500
1.
Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan
157.080.000
2. 3. 4. 5.
Monev dan Pengendalian APBN, DAK dan APBD Provinsi Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur Pertanian Penyusunan Database Infrastruktur Pertanian Penyusunan Database Usaha Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Pertanian
118.849.500 275.000.000 100.000.000 100.000.000
6. 7. 8. 9.
Operasional Pelelangan Barang dan Jasa Antisipasi Eksplosi Serangan WBC Operasional Pengendalian OPT Pengembangan Laboratorium
82.500.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000
1.265.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
295
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Penyusunan SOP Jambu Citra Kajian Pengembangan Agribisnis Pisang Kabupaten Grobogan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Pengembangan PLA Pelatihan Peningkatan Agribisnis P3A D.I. Lanang Penyusunan SID Kegiatan Infrastruktur PLA Pengawasan Fisik Pelaksanaan PLA Display Varietas Unggul padi Baru
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Penangkaran Jagung Hibrida Putih Pemurnian Kedelai Varietas Grobogan Uji Adaptasi Varietas Baru Kacang Hijau Pembinaan SLPTT Statistik Pertanian Pengembangan JIDES Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Pengembangan JITUT Penyusunan RDK & RDKK Pupuk Bersubsidi Validasi Data Alsintan Tahun 2013 Pengembangan Jalan Usaha Tani
G.
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
1 2
Promosi Agribisnis Pemberdayaan dan penanganan pasca panen
H.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
450.000.000
1
Pengembangan Sentra Tanaman Kelengkeng
100.000.000
2 3 4 5
Pengembangan Tanaman Jambu Citra Pengembangan Sentra Tanaman Durian Penumbuhan dan Pengembangan Komoditas Pengembangan Tanaman Sayuran
100.000.000 100.000.000 120.000.000 30.000.000
29
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
A. 1. 2. 3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / Operasional
4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
75.000.000 75.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 60.000.000 50.000.000 82.500.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 120.000.000 110.000.000 500.000.000 175.000.000 990.000.000 85.000.000 30.000.000 1.500.000.000 120.000.000 70.000.000 50.000.000
4.191.400.000 969.400.000 18.000.000 50.000.000 6.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
296
22.000.000
5. 6. 7.
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor
180.000.000 85.000.000 20.000.000
8. 9. 10. 11. 12.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah. Penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan
4.000.000 100.000.000 250.000.000 200.000.000 1.500.000
13.
Penyediaan Jasa Kebersihan,Keamanan dan Transportasi
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Seragam Dinas Pemeliharaan dan Penataan Arsip Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Penataan lingkungan gedung Kantor Dinas peternakan dan Perikanan
11.
Pengadaan Timbangan Ternak
20.000.000
C. 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
75.000.000 75.000.000
D.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
40.000.000
E.
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
430.000.000
1
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Ternak
175.000.000
2 3 4.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung. Pembinaan kesmavet ( daging, telur, susu dan ikan ) Peningkatan operasionalisasi Puskeswan
100.000.000 75.000.000 80.000.000
32.400.000 657.000.000 100.000.000 70.000.000 100.000.000 50.000.000 32.000.000 10.000.000 70.000.000 65.000.000 40.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
297
F. 1.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan Peternakan dan Perikanan
720.000.000 60.000.000
2. 3 4 5 6 7 8 9 10.
Penyusunan Data Statististik Peternakan dan Perikanan Pembinaan Masyarakat Mitra P2MBG Pembinaan Kemitraaan Usaha Peternakan Pembinaan Usaha Peternakan Monitoring dan Pembinaan Ternak Bantuan Pemerintah Intensifikasi ternak kambing dan domba Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak Pengembangan pakan ternak Pengembangan Ternak Unggas
60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000
G. 1.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan Penunjangan Pasar Murah
H.
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
700.000.000
1. 2. 3.
Pengembangan biogas ternak ruminansia Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Potong Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan
100.000.000 100.000.000 300.000.000
4.
Pengembangan Agribisnis Peternakan
200.000.000
I. 1. 2. 3.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Unit Pembenih Rakyat (UPR) Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan(Pokdakan) Pengembangan budidaya ikan lele
210.000.000 75.000.000 75.000.000 60.000.000
J. 1. 2. 3.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Bantuan benih ikan bagi masyarakat Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
210.000.000 100.000.000 60.000.000 50.000.000
K.
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan
160.000.000
1. 2. 3.
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan produk perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi BBI
30
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
20.000.000 20.000.000
50.000.000 60.000.000 50.000.000 824.243.600
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
298
A
B
C
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Perlindungan Sumber Mata Air (PSMA) 2. Aneka Usaha kehutanan
38.500.000 40.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Intensifikasi Tanaman Tebu
13.750.000
2. Intensifikasi Tanaman Kapas
13.750.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan) 1. Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa 2. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Bahan Baku Tembakau
D
Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian /Perkebunan)
E
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 2. Pengendalian hama wangwung pada tanaman kelapa
F
55.000.000 110.000.000
110.000.000 22.000.000
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Pengembangan Hutan Produksi Cadanan Pangan (PHPCP) 2. Peningkatan Persediaan Produksi Bahan Baku Kayu Rakyat (P3B2KR)
38.500.000 33.000.000
3. Penerimaam Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Stock Opname G
H
11.000.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Pembinaan Kelompok Tani Hutan
27.500.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Pembuatan Bangunan Sipil Teknis 2. Kegiatan Sipil Tekns 3. Penghijauan Lingkungan (Posko Bibit)
31
DISPERINDAGTAMBEN
A.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100.000.000 171.243.600 40.000.000 8.229.000.000 225.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
299
1.
Sosialisasi regulasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan
40.000.000
2. 3.
Bimbingan reklamasi lahan pasca tambang Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Diklat Kegeologian dan Migas
40.000.000 20.000.000
4.
Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Grobogan
30.000.000
5. 6.
Sosialisasi Alih Profesi bagi penambang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penambangan mineral
60.000.000 35.000.000
B.
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
10.000.000
1.
Sosialisasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor
10.000.000
C.
Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Air Tanah
75.000.000
1. 2.
Sosialisasi Perda Air Tanah dan Pajak Air Tanah Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah (AT)
35.000.000 40.000.000
D.
Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan
70.000.000
1.
Monitoring dan Fasilitasi bantuan PLTS dari Pemerintah Prop.Jateng
25.000.000
2.
Pendataan dan Pemetaan Desa belum berlistrik di Kab. Grobogan
45.000.000
E. 1. 2.
Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Migas Pengembangan Sumber Energi Alternatif Pendataan dan Pemetaan kelompok ternak sapi dan UKM yang berpotensi untuk biogas
3.
Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg.
F.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
250.000.000
1.
Koordinasi Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
100.000.000
2. 3.
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Pemutakhiran data UTTP dan Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP
75.000.000 75.000.000
G.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
145.000.000 70.000.000 45.000.000 30.000.000
555.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
300
1.
Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional
120.000.000
2. 3. 4. 5. 6.
Peningkatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Pelayanan Informasi Harga dan Distribusi Produk Pemantauan Hari Raya Pada Pasar Daerah Pendataan Pedagang Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan Pendataan Potensi Pasar Daerah
100.000.000 30.000.000 35.000.000 50.000.000 100.000.000
7. 8.
Pembinaan Pedagang Pasar Daerah Pembinaan UPTD Pasar Daerah
H. 1.
Program Penyediaan Jasa Kinerja Pasar Daerah Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Daerah
I. 1.
Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar Daerah
J. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Transportasi
9. 10. 11. 12.
40.000.000 80.000.000 520.000.000 520.000.000 85.000.000 85.000.000 770.000.000 7.000.000 220.000.000 20.000.000 10.000.000 60.000.000 190.000.000 15.000.000 8.000.000 20.000.000 100.000.000 75.000.000 45.000.000
K. 1. 2. 3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Perijinannya
696.000.000 200.000.000 400.000.000 30.000.000
4. 5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Papan Nama Pasar Daerah
50.000.000 16.000.000
L. 1.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
88.000.000 35.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
301
2.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
53.000.000
M. 1.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
30.000.000 30.000.000
N.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
20.000.000
2.
Penyusunan laporan keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran
20.000.000
O. 1. 2. 3. 4.
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Pelatihan Pembuatan Krupuk Rambak dan Kulit Sapi Pembinaan Industri Kecil di Lokasi P2MBG Fasilitasi dan Kerjasama Industri Kecil Pelatihan Teknologi Produksi Industri Batik Tulis dan Cap serta Bantuan Stimulus Kelompok Batik
590.000.000 60.000.000 35.000.000 50.000.000 100.000.000
5. 6. 7. 8.
Magang Kerja Industri Garmen Fasilitasi Regulasi Perda / Perbub pengembangan IKM Pembinaan dan Monitoring KUB / IKM Fasilitasi Pemsaran dan Bantuan Stimulus Kerajinan Enceng Gondong
120.000.000 100.000.000 50.000.000 75.000.000
P. 1. 2. 3.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Produksi Industri Makanan dan Minuman Pelatihan Mutu Produk Tahu dan Banlat Pelatihan dan Magang Kerja Desain Kerajinan Anyaman Bambu
425.000.000 120.000.000 100.000.000 30.000.000
4.
Pembinaan dan Pengembangan Procesing Bahan Bakar Nabati (BBN)
5.
Pelatihan dan Bantuan Peralatan Tepung Jagung
Q. 1.
Program Penataan Struktur Industri Pengadaan Tanah Showroom Mebel / Kerajinan dan Kuliner Makanan Minuman Kab. Grobogan
3.155.000.000 535.000.000
2. 3.
Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Warung Kayu Pengadaan Tanah Untuk Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Produksi Mebel
2.000.000.000 500.000.000
4.
Sosialisasi Klaster Industri Barang Kayu
120.000.000
R.
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
500.000.000
75.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
302
1.
Pengadaan Hardware IT dan Gedung Sekretaris Klaster Mebel JUMLAH TOTAL
500.000.000 604.176.423.985
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
303
BAB VI PELAKSANAAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan 2011-2016 yang memuat hasil-hasil Musrenbangkab dan kerangka kerja tahunan dari SKPD. Disamping itu, RKPD juga akan menjadi pedoman dalam menyusun arah Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 serta Rencana Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. RKPD Tahun 2013 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja tahun 2013. 2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program yang bersumber dari APBD maupun dari APBN/BLN, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2013. 3. Partisipasi masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan, nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangundangan.
Berkaitan
dengan
pendanaan
pembangunan
yang
direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan perancangan peran serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Stakeholder termasuk masyarakat
luas
dan
dunia
usaha
berkewajiban
melaksanakan
program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya. 5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini juga disusun dengan mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
304
“pendekatan baru dalam penganggaran” sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2013 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan arah Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2013.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
305
BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 memuat visi dan misi pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan program kerja yang bersifat indikatif sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa RKPD Kabupaten merupakan dasar/pedoman untuk menyusun rancangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013. Dengan tidak mengecilkan arti pentingnya pembangunan di bidang-bidang lainnya, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam tema pembangunan tahun 2013, yaitu: “memantapkan
pembangunan
infrastruktur,
pendidikan,
kesehatan, perekonomian daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk mensejahterakan rakyat” Segenap sumber daya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
306
Untuk itu, nantinya hasil-hasil pembangunan akan dapat dinikmati oleh
seluruh
lapisan
masyarakat
Kabupaten
Grobogan
sebagai
peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, tentram, damai, dan cerdas sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan. BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUDJIONO
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ‐
307