LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan indikator-indikator. Indikator ini yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan karena didalamnya tercantum target-target yang harus dicapai. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Indikator – indikator ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun kegiatan dengan target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Untuk mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan maka disusunlah Program/Kegiatan yang akan menjadi tanggungjawab masing-masing Bidang dalam Dinas Kesehatan. Berikut adalah indikator kinerja, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada tahun 2014 : 1. Rencana Strategis 1 “ Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan Pelayanan Kesehatan Penunjang “. 1.1. Indikator Kinerja : a.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Target
b.
Angka Kematian Ibu (AKI) Target
c.
: 13,6/1.000 KH
Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Target
e.
: 83/100.000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB) Target
d.
: 93 %
: 88 %
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan Target
: 99,8 %
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
f.
Cakupan Pelayanan Nifas Target
g.
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani Target
h.
: 98 %
Cakupan Peserta KB Aktif Target
j.
: 83 %
Cakupan Kunjungan Bayi Target
i.
: 90 %
: 70 %
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Target
1.2. Program
: 100 % :
Upaya Kesehatan Masyarakat 1.3. Kegiatan a.
:
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra sekolah Jumlah anggraan : Rp. 567.020.000,-
b.
Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jumlah anggaran : Rp. 26.407.500,-
c.
Pelayanan Kesehatan Remaja Jumlah anggaran : Rp. 22.788.750
2. Rencana Strategis 2 “ Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat “. 2.1. Indikator Kinerja a.
Cakupan Pelayanan Anak Balita Target
b.
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI GAKIN Target
c.
: 82 %
: 100 %
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Target
: 100 %
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
2.2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.3. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. Jumlah anggaran : Rp. 3.847.674.000,3. Rencana Strategis 3 “ Meningkatkan pencegahan, surveilans, deteksi dini Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Potensi KLB, penanggulangan masalah kesehatan dan bencana serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan bermutu “. 3.1. Indikator Kinerja a.
Cakupan dan Penemuan Penderita Penyakit Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Target
: 6
Balita dengan Pneumonia yang ditangani Target
: 45 %
Pasien Baru TB BTA positif Target
: 60 %
Penderita DBD yang ditangani Target
: 100 %
Penderita Diare yang ditangani Target b.
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Target
c.
: 100 %
Cakupan KLB desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam Target
d.
: 95 %
: 100 %
Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar Target
: 71 %
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
3.2. Program a.
Upaya Kesehatan Masyarakat
b.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3.3. Kegiatan a.
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Jumlah anggaran : Rp. 4.396.677.446,-
b.
Penanggulangan DBD Jumlah anggaran : Rp. 610.500.000,-
c.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah anggaran : Rp. 377.640.000,-
d.
Peningkatan Imunisasi Jumlah anggaran : Rp. 17.112.000,-
e.
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Jumlah anggaran : Rp 221.500.000,-
4. Rencana Strategis 4 “ Meningkatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat “ 4.1. Indikator Kinerja a.
Prosentase Masyarakat Miskin yang tercover Jaminan Pelayanan Kesehatan (semua jaminan kesehatan) Target
b.
Prosesntase Masyarakat yang terjamin pelayanan melalui asuransi kesehatan Target
c.
: 40 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin Target
d.
: 100 %
: 15 %
Pelayanan gawat darurat level 1 Target
: 100 %
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
4.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.3. Kegiatan a.
Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah anggaran : Rp. 7.199.000.000,-
b.
Jaminan Kesehatan Nasional (Dinas Kesehatan) Jumlah anggaran : Rp. 8.654.761.300,-
c.
Jaminan Kesehatan Nasional (Puskesmas) Jumlah anggaran : Rp. 15.345.238.700,-
5. Rencana Strategis 5 “ Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat “. 5.1. Indikator Kinerja a.
Cakupan Desa Siaga Aktif Target
: 75 %
5.2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.3. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah anggaran : Rp. 491.714.500,-
5