Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG • Gambaran Umum Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai peran penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia. Disamping secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, secara mikro Keluarga Berencana bertujuan untuk membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Sementara Penduduk Diindonesia sudah mencapai 230 Juta Jiwa, pertambahan penduduk diindonesia pertahunnya 1,5 Juta, sementara menurut komnas anak ledakan penduduk membuat banyak anak terlantar. Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. • Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan.
1
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
BAB II PROGRAM KERJA
2.1
Visi dan Misi Dalam penyusunan laporan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Program Kerja Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian
Sumber Daya Manusia
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik daerah maupun nasional. Adapun kerangka perumusan strategis yang dibangun pada periode 2011- 2015 oleh Badan Keluarga Berencana sepenuhnya mendukung strategis yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
2.1.1. V I S I Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut sangat mendukung Visi Kabupaten Bandung, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten Bandung adalah: 1.
Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi
2.
Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda.
3.
Memantapkan Pembangunan Perdesaan
4.
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
5.
Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wialayah
6.
Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing
7.
Memulihkan
Keseimbangan
Lingkungan
berkelanjutan.
2
dan
menerapkan
pembangunan
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan pembangunan, sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu” Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda”. Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan keluarga berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian proses untuk terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan berkesinambungan. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dicapai
melalui peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini lapangan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak holder dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung.
2.1.2. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut yaitu : 1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera. 2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan program di daerah. 3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB 4. Mewujudkan
penegakan,
kesetaraan,
keadilan
gender,
kesejahteraan
perlindungan anak. 5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.
3
dan
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.2.1 Tujuan Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu : Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang. b. Tujuan
tersebut sebagai upaya untuk mencapai
misi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk : c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode sebelumnya. d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur 4
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
i.
Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
2.2.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut: a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 tahun 2012. b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program KB. c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun. d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung. e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 92 % f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan i.
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang. l.
Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek pembangunan.
2.3
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.3.1 Kebijakan Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2012 ini adalah : Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net Reproduksi 5
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Rate (NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 2.3.2 Program dan Kegiatan Memperhatikan
kondisi
Kabupaten
Bandung
yang
memiliki
potensi
permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang. Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan
dasar
manusia yang semuanya bermuara pada
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang merupakan gabungan komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2012 meliputi : -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
-
Program Keluarga Berencana
-
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
-
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi yang mandiri
-
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
-
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
-
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
-
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
-
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
-
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sedangkan Kegiatan-Kegiatan tahun 2012 meliputi ; -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor 6
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran
-
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
-
Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor
-
Belanja Perawatan kendaraan bermotor
-
Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan
-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
-
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
-
Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun
-
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
-
Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
-
Promosi Pelayanan KHIBA
-
Pembinaan Keluarga Berencana
-
Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat
-
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
-
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
-
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
-
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
-
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)
-
Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
-
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
-
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
-
Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
7
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
BAB III ANGGARAN ,REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Target , Realisasi
dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2012
NO.
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URAIAN
(2) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tujangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan khusus Pembulatan Gaji Tambahan penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja Belanja Makan dan Minum Pegawai JUMLAH
TARGET TAHUN 2012
REALISASI TAHUN 2012
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(3) 7.717.082.000
(4) 7.616.622.200
738.164.000 624.574.000
730.177.421 619.280.000 469.165.000 64.055.000 491.247.820 238.631.486
99% 99% 99% 98% 84% 98%
2.735.593.900
154.961 2.717.527.950
96% 99%
284.760.000
265.020.000
93%
13.468.900.900
13.211.881.838
98%
475.470.000
65.293.000
584.472.000 243.060.000 162.000
(%)
(5)
99%
(Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perem puan Tahun 2012)
1.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,- atau sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel berikut.
8
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
B. Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2012 NO (1) 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
URAIAN (2) PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TEKNIS PERKANTORAN KEG.RAPAT-RAPAT KOORD DAN TRANSPORTASI KE DALAM DAERAH
Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional
Pengadaan Gedung kantor ( DAK ) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GD. KANTOR PEMEL.RUTIN/BERKALA KEND.DINAS/OPS SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PENYUSUSAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PENY.PELAYANAN KB &ALAT KONTRASEPSI BAGI GAKIN PELAYANAN KIE PROMOSI PELAYANAN KHIBA PEMBINAAN KELUARGA
TARGET TAHUN 2012 (Rp) (3)
REALISASI (Rp) (5)
PROSEN TASE (%) (6)
Rp.4.619.000,-
Rp.4.6117.000,-
100%
Rp.15.780.000,-
Rp.10.470.202,-
66%
Rp.21.126.435,-
Rp.21.126.435,-
100%
Rp. 23.760.293,-
Rp. 23.760.000,-
100%
Rp.76.331.950,-
Rp.75.599.575,-
99%
Rp.113.705.550,-
Rp. 113.003.050,-
99%
Rp. 487.558.000,-
98%
Rp. 85.200.000,-
Rp.84.960.000,-
100%
Rp.194.282,500,-
Rp. 194.268.500,-
100%
Rp.13.200.000,-
Rp.13.200.000,-
100%
Rp.122.722.450,-
Rp.122.473.000,-
100%
Rp.25.680.250,-
Rp.25.680.250,-
100%
Rp. 921.828.106,-
Rp. 910.970.150
99%
Rp. 73.950.000,-
Rp.73.351.100,-
97%
Rp. 912.462.500,-
Rp. 883.418.258,-
99%
Rp. 14.110.050,-
Rp. 14.110.000,-
100%
Rp. 52.880.000,-
Rp.52.880.000,-
100%
Rp. 4.380.750,-
Rp.4.380.750,-
100%
Rp.11.541.000,-
Rp.11.541.000,-
100%
Rp.186.300.000,-
Rp.186.300.000,-
100%
Rp. 316.950.100,Rp. 51.617.115,Rp. ,1.068.589.900,-
Rp. 315.400.000,Rp. 51.552.115,Rp.
100% 100% 97%
Rp. 499.565.316,-
9
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
24 25
26
27 28
29
30 31
BERENCANA MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2 ) PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
1.041.632.760,Rp. 154.823.640-
Rp.154.823.625,-
100%
Rp.518.714.172,-
Rp.518.714.150,-
100%
Rp. 22.000.000,-
Rp. 22.000.000,-
100%
Rp.232.658.000,-
Rp.232.648.000,-
100%
Rp.92.730.000 ,-
Rp.89.950.745,-
97%
Rp. 135.461.488,-
Rp. 130.884.000,-
97%
Rp. 103.077.667,-
Rp.103.077.400,-
100%
Rp. 62.000.000,-
Rp.62.000.000,-
100%
32
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Rp.56.500.000,-
Rp. 56.168.200,-
99%
33
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Rp. 41.829.950
Rp. 41.409.950
99%
34
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Rp. 134.820.885
Rp. 134.585.700
100%
Rp. 77.807.174
Rp.77.806.000
100%
Rp. 37.700.00
Rp. 37.292.00
99%
Rp. 164.613.050
Rp. 155.558.050
94%
Rp. 107.901.900
Rp. 107.612.950
100%
35
36
37
38
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS, tremasuk HIV / AIDS Pengumpulan Bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Jumlah Total
(Sum ber: Sub B agian K euangan B adan K eluarga B erencana dan Pem berdayaan Perempuan K abupaten B andung).
10
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Anggaran
Badan
Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.225.749.900,(Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 13.468.900.900,-
2. Belanja Langsung sebesar
Rp. 5.756.849.000,-
Anggaran Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut : Urusan SKPD : -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan anggaran 2011 sebesar Rp. 11
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
2.050.000.
No
Narasi
1
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Jumlah Dana/Benda Pos dan Materai Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik
Target
Realisasi
Rp.2.050.000,-
Rp.2.050.000,-
Perangko 714 Bh, Materai 794 Bh
Perangko 714 Bh, Materai 794 Bh
100%
100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibiayai sebesar Rp. 15.360.000 atau sebesar 28%, sehingga kinerja yang dicapai 28%, kondisi tersebut. dikarenakan Mesin Faximile Rusak sehingga komunikasi terhambat dan kinerja tidak efektif.
Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Realisasi
Jumlah Dana
Rp.15.360.000,-
Rp. 4.309.449
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Kinerja berjalan dengan baik
1 No Telp, 4 Buah Media, belanja alat listrik
Dibayarkan jasa telpon untuk 12 Bulan
100%
28 %.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
No
1
Narasi
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan
Terpenuhinya Peralatan Kebersihan Meningkatnya Suasana Kerja Yang Nyaman
Target
Realisasi
Rp.24.011.000,-
Rp. 24.011.000
1 Paket Peralatan Kebersihan
Honorarium 3 Cleaning Service dan 1 paket Peralatan Kebersihan
100%
100 %.
4. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor
No 1
2
3
Narasi
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan
Keluaran
Hasil
Terpenuhinya Servie Mesin TK dan Komputer Terpeliharanya 14 unit komputer,5 unit mesin tik dan 2 printer sehingga Suasana kerja menjadi nyaman
Target
Realisasi
Rp. 23.100.000,-
Rp. 23.100.000,-
14 Unit Komputer 5 Unit Mesin Tik
Biaya Service untuk 14 Unit komputer,5 Unit Mesin Tik, dan 2 Printer
100%
100 %.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Jumlah Dana/Perlengkapan Alat Tulis Kantor, SDM
1
Masukan
2
Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor 13
Target
Realisasi
Rp.75.126.825,-
Rp.74.454.775,-
1 Paket,Belanja Alat
1 Paket Alat Tulis
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
3
Hasil
Tulis Kantor
Kantor
100%
99 %.
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Target Kinerja No 1
Narasi Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Tolok Ukur Kinerja Jumlah Dana/SDM, Aturan
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target
Realisasi
Rp.55.656.500,-
Rp. 54.044.000,-
Honor untuk 1 PPK, 1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan serta 1 paket Cetakan dan Penggandaan
Honor untuk 1 PPK, 1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan serta 1 paket Cetakan dan Penggandaan
100 %.
97 %.
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pada Masyarakat Berjalan Dengan Baik
7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
Realisasi
Rp.60.364.000,-
Rp. 60.106.000,-
Jumlah Dana/SDM, Aturan
2
Keluaran
3
Hasil
Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book, Kursi Kerja 5 Buah, Lemari Pakaian 1 Buah
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik
Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book, Kursi Kerja 5 Buah, Lemari Pakaian 1 Buah
Lemari 1 buah, 2 Buah NoteBook, Kursi kerja 5 Buah Lemari Pakaian 1 Buah.
100%
100%
8. Penyediaan Makanan Dan Minuman Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
1
Masukan
Jumlah Dana/SDM
2
Keluaran
Terbayarnya uang Makan Minum Pegawai 14
Target
Realisasi
Rp.284.760.000,-
Rp. 284.760.000
226 Ok
226 Pegawai
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
3
Hasil
Pelayanan Terhadap Semua Pihak Meningkat
100%
100%
9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target Kinerja No 1
Narasi Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Tolok Ukur Kinerja Target
Realisasi
Rp.144.630.000,-
Rp. 137.730.000,-
Diperolehnya Informasi Program/Kegiatan terkait
7 Keg
Perjalanan Dinas Luar daerah Tujuan Kota Bandung dan Perjalanan dinas kekalimantan dalam rangka sosialisasi DAK tingkat Nasional
dengan SKPD Terkait.
100%
95 %.
Jumlah Dana/SDM, Aturan
15
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
10.
Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran Target Kinerja
No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
Jumlah Dana/SDM, Aturan
2
Keluaran
3
Hasil
Jumlah Dana/SDM/TKK 2 Orang Meningkatnya Motivasi Pekerja Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kinerja
11.
Realisasi
Rp.13.200.000,1 Org TKK
Rp. 13.200.000 1 orang, 12 bulan 100%
100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Target Kinerja
No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
Jumlah Dana/SDM, Aturan
2
Keluaran
Terlaksana Koordinasi dengan Tingkat Kecamatan
3
Hasil
Rp.149.665.500,-
Program Lini Lapangan Dapat Berjalan Sesuai Dengan Mekanisme Program Kegiatan
12.
Realisasi
31 Kecamatan
Rp.149.665.500,terlaksananya Perjalanan Dinas ke 31 Kecamatan 100 %
100%
Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah Target Kinerja
No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Jumlah Dana
Rp.17.625.000,-
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional HUT RI, Idul Fitri, Hari Jadi Kab. Bandung, HUT. KORPRI, HARGANAS Meningkatnya Kesadaran Pegawai dalam Memperingati Hari Besar Nasional
5 Hari Besar Nasional
100%
13.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16
Realisasi Rp. 17.625.000 5 Buah Spanduk, 100 Kaos, 734 Kali makan minum 100%
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
1
Masukan Jumlah Dana
2
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Keluaran Transportasi Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi
3
Hasil
Target
Realisasi
Rp. 1.007.116.075,-
Rp. 927.331.875 25 buah kendaraan dinas Roda 2, dan 1 buah Mobil Unit Penerangan. 92 %
Unit Kend Roda 2/Roda 4 100%
Meningkatnya Pekerja Pegawai
15.Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor Target Kinerja No 1 2 3
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana, Peralatan Terselenggaranya Pengadaan Bahan Keluaran Untuk Gedung Kantor Meningkatnya Keamanan dan Hasil Kenyamanan Lingkungan Kantor
Target
Realisasi
Rp. 26.725.000,-
Rp.26.254.000,-
1 Paket Material Bangunan
1 paket Material Bangunan 98%
100%
16.Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Realisasi
Jumlah Dana
Rp.896.693.500,-
Rp. 869.323.250
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kendaraan Untuk Bekerja
8 Bh Roda 4 218 Bh Roda 2
12 Bulan
100%
97%
17.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
1
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Jumlah Dana/SDM, Aturan Tersosialisasikannya Perundangundangan ke 240 org PLKB/PKB Meningkatnya pengetahuan,sikap dan Prilaku Aparatur
Target
Realisasi
Rp. 25.380.000,-
Rp.25.380.000,-
240 orang
240 Orang
100%
100 %.
18.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Target Kinerja No
1
Narasi
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Tolok Ukur Kinerja Jumlah Dana/Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan /Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA/DPA)
Target
Realisasi
Rp.43.332.500,-
Rp.43.332.500,-
7 Orang
Upah Lembur untuk 7 orang dan 1.728 lmbr fhoto copy dan penjilidan
100%
100 %.
20.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Target Kinerja No 1
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana/Laporan Keuangan Tersusunnya Pelaporan Capaian Keluaran Kinerja dan Keuangan/Laporan semester Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan dan Hasil laporan Semesteran)
2
3
Target
Realisasi
Rp.4.762.500,-
Rp.4.762.500,-
7 Orang
Uang lembur untuk 7 orang
100%
100 %.
21.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan
2
Keluaran
3
Hasil
Jumlah Dana/Laporan Keuangan Ahir Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan Ahir Tahun Terselesaikannya laporan keuangan ahir tahun
Rp.8.872.500,-
Realisasi Rp.8.872.500,-
7 Orang
Uang lembur untuk 7 orang
100%
100 %.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana 22.Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja 18
Target Kinerja
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Target
Realisasi
Rp.224.581.375,-
Rp.224.581.375,380 Kasus, 4 Kegiatan, 6 Kegiatan, 10 Buah, 2 Kegiatan, 3 kali, 250 buah, 4 kali, 3126 orang
1
Masukan Jumlah Dana
2
Keluaran
Tercapainya Peserta KB Sesuai Dengan PPM 2010.
I Paket Mamin , I Paket Pelayanan KB
Hasil
Terlayaninya Kesertaan Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif dan Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
560 Orang ( 56 % )
3
23.
91,34 %
Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi )
Target Kinerja No 1
2
3
No 1 2 3
Narasi
Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Terselenggaranya pelaksanaan KIE KBPP, Melalui MomentKeluaran moment Harganas, TMKK KBKES, Bhayangkara, PKK, Sakakencana. Meningkatnya Pengetahuan, Hasil Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Program KB dan PP.
24.
Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana, SDM Terlaksananya Promosi Keluaran Pelayanan KHIBA Meningkatnya Cakupan Hasil Kesertaan BerKB dari Ibu Resiko Tinggi dan Peran Pria 25.
No 1
Tolok Ukur Kinerja
Narasi Masukan
Target
Realisasi
Rp. 274.195.025,-
Rp. 273.995.000,1 Kali, 12 Bulan, 1 Kali,5 Keg,1080 Lbr, 6 Kali, 3091 orang, 3200 Lmbr, 2846 orang
31 Kec
110 buah ( 64 %)
99 %
Target Kinerja Target
Realisasi
Rp.35.985.000,-
Rp.35.985.000,3091 orang, 3200 Lmbr, 2846 orang
31 Desa, 31 Kec 63%
71,14 %
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Jumlah Dana, SDM, Peralatan, Aturan 19
Target
Realisasi
Rp. 1.053.204.600,-
Rp. 1.048.496.600,-
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
2
Keluaran
3
Hasil
No 1 2
3
Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana Tersedianya Data Hasil Pendataan Keluarga
31 Kec, 276 Desa
31 Kec, 276 Desa
100%
97 %
26. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Target Kinerja Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi Masukan Jumlah Dana Terbinanya Para Remaja di 31 Keluaran Kecamatan Adanya Peningkatan Pengetahuan PUP dan PAP Hasil serta Triat KRRtentang KRR dan Pengelolaan PIKR
Rp. 141.000.000,-
Rp.140.225.000,-
31 Kelompok
31 Kelompok
31 Kelompok ( 100 % )
99 %
27. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Target Kinerja No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
Target Rp.366.019.000,-
Realisasi Rp. 366.019.000,-
1
Masukan Jumlah Dana
2
Keluaran
Pembinaan Pos KB Desa dan Sub Pos KB
300 Orang pos KB, 930 orang Sub Pos KB
300 Orang pos KB, 930 orang Sub Pos KB
3
Hasil
Meningkatnya Kesejahteraan Para Pengelola Pos KB, Sub Pos KB
100%
100 %
28.Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS No 1 2
3
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana,SDM, Aturan Tersosialisasikannya Tentang Keluaran Bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bahaya Hasil Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Target Kinerja Target
Realisasi
Rp. 22.000.000,1 Fasilitator, 200 Peserta, 1 Paket ATK
Rp. 22.000.000,1 Fasilitator, 200 Peserta, 1 Paket ATK
75%
100 %
29. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan 20
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Tumbuh Kembang Anak Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Target Kinerja No 1 2 3
Narasi
Masukan Jumlah Dana, SDM, Peraturan Keluaran Masyarakat Kabupaten Bandung Tersosialisasinya Bahan Informasi Hasil Pengasuhan Pembinaan Anak Bagi Keluarga 30.
No
Tolok Ukur Kinerja
Realisasi
Rp.50.000.000,-
Rp. 50.000.000,-
31 Buku
31 Buku
100%
100 %
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan Target Kinerja Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1
Masukan Jumlah Dana, SDM
2
Pembinaan Kelompok Bina Masyarakat Untuk Membentuk Keluaran BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK
3
Target
Hasil
Meningkatnya Pengelolaan Kel Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK
Rp.70.660.000,504 Orang,155 Orang,155 Orang, 372 Orang perkegiatan
Rp.70.660.000,504 Orang,155 Orang,155 Orang, 372 Orang perkegiatan
100%
100 %
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31. Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utama Gender dan Anak 32. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) No 1 2 3
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Terlaksananya Pelayanan Keluaran Permasalahan Perempuan Menurunnya Jumlah Hasil Permasalahan Perempuan Pada Umumnya
21
Target Kinerja Target
Realisasi
Rp. 111.720.000,1 kelompok untuk korban traficking
Rp. 111.292.200,1 kelompok untuk korban traficking
100%
99 %
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
33. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. No
Narasi
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Target
1
Masukan Jumlah Dana
2
Keluaran
3
Hasil
Rp. 92.800.000,-
Tersedianya data potensi organisasi yang berperan dalam PPA
Terlaksananya Pemetaan Perlindungan anak
Tersedianya (Terpenuhinya) Pemetaan Perlindungan anak
34. Program
Peningkatan
PembangunanKegiatan
Realisasi
Peran
Rp. 92.800.000,Diskusi panel remaja, cetak materi, lomba hafaidz Al-Qur’an, forum anak daerah, fasilitasi korban kekerasan terhadap anak, gugus tugas kota layak anak
100%
Serta
Penyuluhan
dan
Bagi
100 %
Kesetaraan Ibu
Rumah
Gender
dalam
Tangga
Dalam
Membangun Keluarga Sejahtera Target Kinerja
No
Narasi
Tolok Ukur Kinerja
1
Masukan
Jumlah Dana, SDM, Peralatan, Peraturan
2
Terlaksananya Program P2WKSS, Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Keluaran Miskin Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan Gender
22
Target
Realisasi
Rp.62.000.000,-
Rp.62.000.000,-
100 KK Binaan
Sosialisasi Program terpadu P2WKSS, rapat persiapan evaluasi, (penilaian awal P2WKSS), survey calon lokasi P2WKSS utk 100 KK Binaan
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
3
Hasil
- Terwujudnya 1 (satu) Desa Binaan dalam Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) - Meningkatnya Wawasan 100 KK Binaan Dalam Pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan Gender - Meningkatnya Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin
100 %
100 %
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 1. PERMASALAHAN Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap bidang sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing – masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas, diantaranya adalah : Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 53% dan Pil sebanyak 23%, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB.
23
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai kawin pertama 20 tahun Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam penggunaan data untuk penangan kemiskinan. Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,35 dari sasaran 2,10 Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 1,5 % Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek 217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010 ) Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan UPPKS masih rendah berkisar antara 30 % Masih terjadi kasus KDRT dan traffiking sebanyak 15 orang Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. UPAYA PEMECAHAN MASALAH Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam program KB Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program melalui pendidikan dan pelatihan Pembinaan kepada kelompok- kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja ( PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan mobil pelayanan keliling disetiap kecamatan. Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan peran pria dalam program KB Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah berhasil, konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS
24
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
KESIMPULAN DAN SARAN 1. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas maka laporan tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut : Keberhasilan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2011 sudah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan bila di dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut dari CU/PUS naik 3,01% dari tahun 2009 sebesar 82,01% naik menjadi 83 %. Peserta KB baru tercapai 102 % melampuai target tahun 2011 yaitu 83.640 akseptor tercapai 97.149 akseptor.
Dukungan anggaran program dan kegiatan Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan tahun 2011 sebesar Rp. 19.225.749.900,00 terealisasi sebesar 18.825.071.012,00 atau 98%.
Kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 tercapai 100% dengan anggaran program dan kegiatan tercapai 98,00 %. 25
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan terbentuknya kelompokkelompok kegiatan yang ada di tingkat desa dan kecamatan seperti paguyuban MOP di setiap kecamatan, terbentukan BKB, BKL, KKR, PIKRR dan UPPKS di Setiap Desa
Peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pelaksanaan sosialisasi undang-undang, pendataan potensi anak, menurunnya KDRT dan Trafiking dan meningkatkan sumber daya penggerak program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
2.SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyarankan hal-hal sebagai berikut : Untuk
meningkatkan
capaian
program
pelayanan
keluarga
berencana
dan
pemberdayaan perempuan perlu dilakukan peningkatan kualitas peserta KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant Mendekatkan akses pelayanan KB di setiap kecamatan melalui pelayanan KB keliling di 31 kecamatan dengan menggunakan bis pelayanan Meningkatkan pembinaan kepada peserta KB Baru dengan melakukan konseling paska pelayanan untuk menjaga kelangsungan kepesertaan ber KB.
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program Keluarga Berencana melalui kegiatan KIE agar masyarakat ikut dalam kegiatan BKB, BKL,BKR dan UPPKS. Meningkatkan Advokasi kepada para pembuat kebijakan/pemangku kepentingan untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam mencapai keberhasilan program KB di Kabupaten Bandung.
26
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
BAB VI PENUTUP
Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi dan kebijakan yang jelas serta menggunakan strategi yang tepat, maka akan mempermudah untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan sebagai simpulan hasil kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perbandingan antara rencana dengan evaluasi menghasilkan capaian kegiatan sebesar 98 %. Sumber dana dan realisasi tahun anggaran 2011 berasal dari APBD dan APBN yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan : Rutin dan Pembangunan Pelaksanaan Tupoksi Badan, Selanjutnya dalam rangka melanjutkan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diusahkan membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan lakip serta laporan tahunan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
27
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
kinerja dengan melibatkan Stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan laporan tahunan ini. Diharapkan, Penyusunan Laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efesien.
Soreang, Februari 2012 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA
Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Pembina Tk. I NIP. 1962114 198803 2 004
28