BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai dua urusan satuan kerja teknis dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari urusan wajibnya Kebudayaan dan urusan pilihannya Pariwisata, yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Renstra dan Renja SKPD demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Pembangunan dan pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, pada dasarnya mencakup 6 ( enam ) wilayah kecamatan, merupakan bagian integral dari pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan. Rencana Pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang diarahkan untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan industri pariwisata daerah yang nantinya diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kotawaringin Barat pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang terencana, teratur, terprogram, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, output, outcome dan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. 1.2
Landasan Hukum Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ). 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ). 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu Tahun 2015, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini digunakan untuk menilai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun berkenaan.
1.4 Sistematika Penulisan Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. BAB III
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwsiata Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. 3.2.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2
3.3. BAB IV
Program dan Kegiatan
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Evaluasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun 2013 terlaksana secara keseluruhan, sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disipilin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.1.1.
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2013
Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan tahun 2013. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 sesuai dengan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 11 program dan 39 kegiatan, dengan realisasi fisik 98,57% dan realisasi keuangan 93,22%. Pada tahun 2013, selain program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibiayai dari APBD Kabupaten, juga ada program dan kegiatan yang bersumber dana selain dana APBD kabupaten yaitu :
a. Dana Tugas Pembantuan (TP), untuk pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan pembangunan sarana pendukung Camp Leakey dan Sei Sekonyer, dengan realisasi fisik 86,11% dan realisasi keuangan 82,59%. Program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2013 sebanyak 11 program dan 39 kegiatan, dengan pencapaian program baik realisasi fisik maupun realisasi keungan secara rinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi fisik 95,95% dan realisasi keuangan 82,91% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,09% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,43% 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisik 21,79% dan realisasi keuangan 21,79% 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 33,42% 3
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, realisasi fisik 99,68% dan realisasi keuangan 94,99% 7. Program Pengembangan Nilai Budaya, realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan 85,72% 8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, realisasi fisik 99,68%, dan realisasi keuangan 97,29% 9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, realisasi fisik 99,67%, dan realisasi keuangan 97,69% 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, realisasi fisik 97,77% dan realisasi keuangan 84,79% 11. Program Pengembangan Kemitraan, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,26%
4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pada tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp. 9.744.067.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.078.574.968 atau 93,17 %. Anggaran tersebut terdiri Belanja Tidak Langsung Rp. 2.032.819.000,00 dengan realisasi Rp. 1.889.645.014,00 atau 92,95 % dan Belanja Langsung Rp. 7.711.248.000,00 dengan realisasi Rp. 7.188.929.954 atau 93,22%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel I Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 No.
Input
Program dan Kegiatan Anggaran (Rp)
I.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Output
Realisasi (Rp)
(%)
800.000
500.000
37,50
106.400.000
48.310.678
45,40
1.200.000
728.000
60,66
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
90.722.000
75.899.000
83,66
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21.191.300
19.842.800
93,63
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15.284.000
14.250.000
93,23
Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.549.400
25.547.200
99,99
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.324.400
24.314.400
99,99
5.600.000
5.250.000
93,75
141.364.450
138.455.500
97,94
5.666.400
5.666.400
100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Uraian
5
Outcome
Real.
Satuan
Uraian
Real.
Satuan
Tersedianya jasa surat menyurat
150
lbr
Tersedianya bahan-bahan sbg penunjang suratmenyurat
150
lbr
Terlaksananya penyediaan surat kabar, jasa telepon, air, dan listrik kantor
1
tahun
1
tahun
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
1
tahun
Terfasilitasi kegiatan kantor melalui jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas
Terbiayainya jasa pengelolaan administrasi keuangan perkantoran Terbiayainya jasa kebersihan kantor
1
tahun
Pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar
1
tahun
1
tahun
1
Tahun
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor (ATK)
1
tahun
1
Tahun
1
tahun
Kebersihan dan kenyamanan kantor Meningkatnya jasa pelayanan kantor Lancarnya jasa penyediaan alat tulis kantor (ATK)
1
Tahun
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1
tahun
Terfasilitasinya kegiatan kantor penunjang cetak dan penggandaan
1
Tahun
Terfasilitasi pembelian komponen listrik/penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1
tahun
Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
Tahun
1
paket
Terfasilitasinya pelayanan pegawai dengan baik
1
Paket
Tersedianya peralatan rumah tangga
1
tahun
Terfasilitasinya kegiatan perkantoran dengan penunjang peralatan rumah
1
Tahun
1
tahun
tangga
l.
m.
2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3 a.
Penyediaan Makan dan Minuman
9.865.000
5.975.000
60,56
121.835.020
108.191.700.
88,80
80.000.000
77.967.000
40.178.000
40.135.000
99,89
32.848.900
32.140.000
97,84
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16.325.000
15.108.400
92,54
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/ operasional
30.884.000
20.200.000
65,40
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12.210.000
12.135.016
99,38
1.180.000
1.180.000
100
21.706.680
21.583.680
99,43
60.000.000
13.077.500
21,79
1.000.000
0,00
0,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
a.
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi tingkat pusat, regional dan propinsi
1
tahun
Tersedianya makanan dan minuman
1
Tahun
1
tahun
Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar negeri yang lancar
1
Tahun
Tersedianya ruang kantor yang representatif Tersedianya pembuatan umbul-umbul, mesin potong rumput dan gerobak Terpenuhinya pembelian mebeuler
3
paket
3
Paket
20 dan 3
buah
Terciptanya ruang kantor yang representatif Pembuatan umbul-umbul
20 dan 3
Buah
36
buah
36
Buah
1
tahun
1
Tahun
1
Tahun
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, pagar dan halaman kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya AC dan mesin potong rumput
6
Terpenuhinya lemari arsip, filing cabinet dan kaca meja Terciptanya halaman dan pagar kantor yang bersih dan baik Terpeliharanya kendaraan dinas
1
tahun
10
unit
Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja
10
Unit
Terpeliharanya meja dan kursi
20
buah
Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pekerjaan
20
Buah
Terlaksananya pengadaan pakaian batik bagi PNS Disbudpar
41
stel
Tersedianya pakaian batik bagi PNS Disbudpar
41
Stel
Terpenuhinya bimtek / magang bagi insan pariwisata
5
orang
Termotivasinya insane pariwisata
5
Orang
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
tahun
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat
1
Tahun
b.
c.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
tahun
Tahun
0,00
Tersedianya laporan keuangan semesteran
1
0,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1
190.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
tahun
Tahun
73,2
Laporan keuangan akhir tahun
1
732.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1
1.000.000
tahun
Tahun
88,50
Kunjungan wisatawan bertambah
1
626.751.300
15.000.000
14.700.000
Terlaksananya promosi pariwisata daerah Kobar Terlaksananya pendataan pembuatan buku analisa pasar
1
708.150.080
150
lembar
150
Lembar
tahun
1
Tahun
124.594.700
1
paket
Paket
57.102.000
74,71
Bertambahnya kunjungan wisatawan
1
76.429.010
Terlaksananya promosi pariwisata daerah Kobar Terlaksananya kegiatan Pokdarwis
1
171.160.700
tahun
Tahun
76,49
Pemeliharaan fasilitas umum di obyek wisata
1
174.810.000
8
paket
Paket
2.106.751.500
96,94
Meningkatnya pemenuhan fasilitas umum di lokasi obyek wisata
8
2.173.200.000
Terpelihara dan terjaganya obyek pariwisata di Kobar Pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif
1
228.512.500
org
Org
87,37
Bertambahnya pengetahuan membatik dan pembuatan souvenir
20
51.442.160
Terselenggaranya pelatihan membatik dan pembuatan souvenir
20
54.573.160
orang
Orang
85,53
Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotism di kalangan generasi muda
4
44.245.000
Terkirimnya peserta audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara tingkat provinsi
4
51.725.000
Ditemukannya benda bersejarah
2
buah
Ditemukannya benda bersejarah
2
Buah
Terpeliharanya benda-benda cagar budaya di Kobar
8
paket
Meningkatnya pemeliharaan dan pelestarian benda sejarah dan benda cagar budaya
8
Paket
Terlaksananya pengadaan alatalat kesenian daerah
18
sanggar
Meningkatnya motivasi masyarakat terhadap kesenian dan budaya daerah
18
Sanggar
6
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
a.
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
b.
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
c.
Pengembangan jaringan kerja sama promosi
d.
Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata Kobar
7
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
a.
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
b.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
8
Program Pengembangan Kemitraan
a.
Pengembangan SDM dan pofesionalisme Bidang Pariwisata
9.
Program Pengembangan Nilai Budaya
a.
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
10
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
a.
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
b.
Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
10
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a.
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
98,00
72,79
56.483.400
38.385.398
67,95
1.477.599.600
1.454.218.922
98,41
1.247.199.000
1.222.954.000
98,06
7
Tersedianya data potensi pasar unggulan promosi dan pemasaran pariwisata Promosi pariwisata mencapai sasaran
b.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
JUMLAH
583.891.000
565.985.700
96,93
7.711.248.000
7.188.929.954
93,22
Terlaksananya penyelenggaraan festival Seni Budaya
2
paket
Termotivasinya masyarakat untuk mengembangkan seni budaya tradisional
2
Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Pengukuran kinerja menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Guna melihat capaian kinerja dan capaian sasaran menggunakan kategori rentang capaian sebagai berikut : Urutan
Rentang Capaian
Kategori Capaian
I
Lebih dari 90 %
Sangat Baik
II
80% hingga 90%
Baik
III
60% hingga 80%
Cukup
IV
Kurang dari 60%
Kurang
Mencermati tabel dan uraian di atas yang mencapai 93,22 %, maka tingkat capaian kinerja termasuk kategori sangat baik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan yang berdasarkan pada Tugas Pokok Dan Fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 2. Kurang terpeliharanya peninggalan benda sejarah dan benda budaya 3. Terbatasnya data/informasi mengenai benda cagar budaya ( BCB ) 4. Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah 5. Banyaknya permintaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Barat 6. Masih adanya obyek wisata dan budaya yang belum dikenal bagi wisatawan 7. Lemahnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata 8. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berhubung rancangan awal RKPD belum tersedia maka tidak dapat dipersandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sebenarnya persandingan tersebut penting untuk melihat apakah hasil análisis kebutuhan masih relevan dan sesuai dengan RKPD dengan adanya berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal SKPD. Dari persandingan itu akan ditemukan apakah perbedaan hasil analisis kebutuhan dan rancangan awal RKPD atau tidak, harus dilakukan intervensi program baru atau tidak dan seterusnya.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
8
Paket
Usulan program dan kegiatan berasal dari berbagai sumber diantaranya berasal dari hasil Musrenbang Tingkat kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata layak dan sesuai untuk menjadi perhatian, karena sesuai pula dengan prioritas program baik secara nasional mamupun regional Kalimantan Tengah. Tahun 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrembang Tingkat Kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut ada pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan pada program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Tabel III Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)
(2)
(3)
1
Misi : Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Program Pengembangan Budaya
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
1.
Lemahnya SDM pengelola peninggalan 1. sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
Kurangnya pemahaman 1. masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya (BCB)
2.
Kurang terpeliharanya peninggalan 2. benda sejarah dan benda budaya
3.
Terbatasnya data/informasi mengenai benda cagar budaya ( BCB )
4.
Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah 3.
Lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola 2. Dengan semakin tersegmentasinya peninggalan sejarah wisatawan yang memiliki motivasi kepurbakalaan dan budaya khusus,menuntut destinasi yang local, pengelolaan obyek dan mampu menawarkan daya tarik wisata, serta SDM keanekaragaman produk pariwisata. pelaku pariwisata
5.
Banyaknya permintaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Barat
6.
Masih adanya obyek wisata dan budaya
3. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi
Dengan semakin matang sistem demokrasi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni budaya.
Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dikenal suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industry pariwisata sebagai industry jasa.
4. Adanya peluang dengan manfaat
9
yang belum dikenal bagi wisatawan
4.
7.
Lemahnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata
8.
Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten 5. Kotawaringin Barat
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pembangunan Destinasi yang kurang memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi masyarakat lokal.
teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi kepariwisataan Kab.Kobar.
5.
Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan peningkatan obyek dan daya tarik wisata.
6. Belum tersedianya standar pedoman teknis kriteria dan prosedur-prosedur pengelolaan kebudayaan dan 7. pariwisata.
Adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi.
Adanya kesamaan potensi kepariwisataan dengan daerah lain.
Adanya komitmen bersama dan terpadu antara pemerintah sebagai fasilitator dengan masyarakat dan swasta untuk memajukan pembangunan kepariwisataan.
Data base kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses 8. Adanya komitmen yang kuat dari pengambilan keputusan Pemda untuk membangun dan pembangunan sektor mengembangkan obyek dan daya kebudayaan pariwisata yang tarik wisata terbuka secara luas bagi aktual. pengusaha yang akan menanamkan modalnya di kabupaten Masih rendahnya apresiasi Kotawaringin Barat. dan kecintaan terhadap budaya dan produk lokal. 9. Terbukanya kesempatan bagi aparat kepariwisataan dalam Rendahnya pengelolaan mengembangkan sumber dayanya. Destinasi pariwisata khususnya dalam 1. Dengan otonomi daerah dan pengemasan daya tarik perangkat hukumnya akan mampu wisata ke dalam produk meningkatkan kemampuan Pemda pariwisata dan paket-paket untuk membangun destinasi baru wisata. khususnya pengembangan obyek dan daya tarik wisata,usaha jasa dan sarana wisata Belum optimalnya peran masyarakat dan insan 2. Adanya master plan atau Rencana pariwisata dalam Induk Pengembangan Pariwisata pembangunan Daerah (RIPPDA) Kabupaten kepariwisataan. Kotawaringin Barat. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar negeri. 3.
Potensi ekonomi pariwisata relative besar dan menjanjikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kesempatan kerja.
12.
Obyek dan daya tarik wisata 4. Adanya sarana informasi belum tertata optimal. kepariwisataan kepada masyarakat.
13.
Kurangnya aksesibilitas 5. menuju obyek wisata dan daya tarik wisata potensial
. 14.
15.
16.
Belum optimalnya pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata.
Sosialisasi branding untuk pasar luar negeri “THE HIDDEN BEAUTIFUL OF BORNEO “dan untuk pasar dalam negeri “ KENALI NEGERIMU, CINTAI NEGERIMU “ diharapkan akan membangkitkan citra pariwisata.
Alokasi anggaran yang mendukung pengembangan, 6. Adanya jalinan kerjasama yang pengelolaan dan pelestarian harmonis antara pemda,pelaku obyek wisata relative pariwisata dan komponen terbatas. pariwisata untuk menyamakan presepsi dalam menyamakan pembangunan pariwisata. Kualitas sumber manusia 7. Tersedianya teknologi informasi dan yang kurang memadai. komunikasi untuk melakukan promosi.
8. Tersedianya sumber daya manusia kepariwisataan. 9. Letak geografis kabupaten Kotawaringin Barat yang strategis.
10
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengacu pada fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unit pelaksana daerah. Strategi pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya. 3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 4. Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan. 5. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata. 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD Dengan memperhatikan letak geografis daerah yang potensial serta dilandasi oleh visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visi “Terwujudnya Kotawaringin Barat sebagai Pintu Gerbang Pariwisata kalimantan Tengah yang Berwawasan Lingkungan”. Adapun tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: a. Tujuan 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan benda budaya dan peninggalan sejarah 2. Meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah dan kebudayaan daerah 3. Memperkenalkan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkualitas dan memiliki daya saing 4. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata b. Sasaran 1. Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah 2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan seni dan kebudayaan daerah 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 4. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan. 5. Meningkatkan Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata
3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Belanja Perangko dan Paket Pengiriman 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Belanja telepon, air, listrik, langganan surat kabar, faximile/internet dan domain website 1 tahun 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Sewa meja/kursi/tenda/panggung/sound system 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja pajak kendaraan bermotor
11
5.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Honorarium PPK b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa c. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (sopir dan Jaga malam) d. Belanja materai e. Belanja jasa Transaksi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Honorarium pegawai tidak tetap b. Belanja alat kebersihan 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja a. Belanja pemeliharaan peralatan Kantor (mesin tik, komputer, printer, jaringan computer dan kamera). 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Belanja ATK 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Belanja cetak dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor a. Belanja alat listrik dan elektronik 11. Penyediaan peralatan rumah tangga a. Belanja barang operasional lainnya 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan a. Belanja buku pengadaan buku peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman a. Belanja makanan dan minuman harian pegawai b. Belanja makanan dan minuman rapat 14. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah a. Belanja perjalanan dinas daerah 1 tahun II.
Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional a. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a. Pembuatan umbul-umbul bendera beserta tiang (kantor Disbudpar dan Pangkalan Bun Park) dan pengadaan AC 3. Pengadaan mebeuler a. Pengadaan meja 1 biro, meja rapat 4. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor a. Pengecatan gedung kantor b. Biaya perawatan taman halaman kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional a. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas b. Belanja jasa service 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor a. Pemeliharaan meja dan kursi kerja 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor a. Belanja pemeliharaan AC 5 unit dan mesin potong rumput 3 unit b. BBM mesin potong rumput
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai b. Pengadaan Pakaian Adat Pegawai Disbudpar IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan a. Perjalanan Dinas Bimtek dan Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan V.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Sementara 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun VI. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya a. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara VII. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Penelitian Benda – benda Bersejarah 2. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno a. Melestarikan bangunan dan benda bersejarah serta cagar budaya 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata a. Rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah 4. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah a. Pembangunan museum dan taman budaya daerah Kab. Ktw. Barat VIII. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah IX. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata 2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 4. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri X.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi
XI. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
13
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR USULAN KEGIATAN FORUM SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No 1 1.
Kode
Urusan / Program / Kegiatan
Sasaran
Volume
Lokasi
Prioritas
3
4
5
6
7
2
Sumber Pendanaan
Jumlah
Uraian
12 2.706.483.400,00
13
0
APBN
APBD I
APBD II
LAINNYA
8
9
11
1.17
KEBUDAYAAN
0
0
10 2.706.483.400,00
1.17.XX.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
0
0
1.856.483.400,00
0
1.856.483.400,00
1.17.XX.16.01
Terhimpunnya benda-benda bersejarah
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
56.483.400,00
0
56.483.400,00
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
600.000.000,00
0
600.000.000,00
Kec. : Arut Utara, Upt. : Kelurahan Pangkut, Lokasi : Kelurahan Pangkut Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Sambi, Lokasi : Desa Sambi
3
0
0
200.000.000,00
0
200.000.000,00
2
0
0
100.000.000,00
0
100.000.000,00
1.17.XX.16.02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1.17.XX.16.02
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Terpeliharanya bangunan dan benda bersejaran Pelestarian budaya adat
1.17.XX.16.06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pelestarian monumen
2 Unit
1 paket
14
Penelitian benda bersejarah
Pemeliharaan dan Rehabilitasi bangunan dan benda bersejerah Pembangunan Rumah dan Kantor Demang
Rehab Pagar Monumen Desa Sambi
1.17.XX.16.06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pelestarian budaya
1.17.XX.16.11
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
Terhimpunnya benda-benda bersejarah di Kab. Ktw. Barat
1.17.XX.17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.XX.17.01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.XX.17.05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Terciptanya kemampuan olah seni tari bagi pelatih tari di Kabupaten Terciptanya wadah untuk membahas maupun menggali potensi seni budaya di Ktw. Barat Tercapainya penetapan desain batik Kobar Terlaksananya kegiatan festival Budaya Daerah
1 unit
100%
Kec. : Arut Selatan, Upt. : Kelurahan Raja Seberang, Lokasi : Raja Seberang Kab. Ktw. Barat
5
0
0
150.000.000,00
0
150.000.000,00
Rehab Gedung Yayasan Tionghoa
2
0
0
750.000.000,00
0
750.000.000,00
Pembangunan Museum dan Taman Budaya Daerah Kab. Ktw. Barat
0
0
850.000.000,00
0
850.000.000,00
100%
6 Kecamatan
2
0
0
200.000.000,00
0
200.000.000,00
Workshop pelatihan koreografer (pelatihan tari), Serasehan seni budaya daerah, Sayembara desain batik Kobar, Pembuatan buku alat olah raga dan kesenian, Bantuan alat kesenian
100%
Palangka Raya, Pangkalan Bun dan Jakarta
2
0
0
650.000.000,00
0
650.000.000,00
1. Festival Budaya Isen Mulang 2. Festival Budaya
15
Marunting Batu Aji 3. Pagelaran Seni Budaya di TMII 4. Gebyar Seni Budaya Kotawaringin Barat
2.
X.XX
UMUM
0
0
977.248.600,00
0
977.248.600,00
X.XX.XX.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
598.169.000,00
0
598.169.000,00
X.XX.XX.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Aparatur Disbudpar
X.XX.XX.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Aparatur Disbudpar
X.XX.XX.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Disbudpar Ktw. Barat
120 lembar, 50 buah 1 tahun
Pangkalan Bun
2
0
0
800.000,00
0
800.000,00
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
117.000.000,00
0
117.000.000,00
1 tahun
Pangkalan Bun
0
0
30.462.807,00
0
30.462.807,00
16
Menyediakan jasa surat menyurat Melaksanakan penyediaan surat kabar, jasa telepon dan faximile, air bersih dan listrik kantor Sewa meja/kursi/tenda/pang gung/sound system
X.XX.XX.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
1.200.000,00
0
1.200.000,00
X.XX.XX.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
80.409.893,00
0
80.409.893,00
X.XX.XX.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
21.191.300,00
0
21.191.300,00
X.XX.XX.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
19.600.000,00
0
19.600.000,00
X.XX.XX.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
27.000.000,00
0
27.000.000,00
X.XX.XX.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
23.250.000,00
0
23.250.000,00
Menyediakan barang cetakan dan penggandaan
X.XX.XX.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
12.000.000,00
0
12.000.000,00
X.XX.XX.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
51.725.000,00
0
51.725.000,00
Menyediakan penerangan kantor dan lingkungannya Pengadaan PC,Notebook,Printer
17
Penyediaan jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Menyediakan pelayanan administrasi keuangan perkantoran Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan bagi tenaga kebersihan dan menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Menyediakan jasa pemeliharaan mesin tik, komputer note book, printer dan kamera Menyediakan ATK
X.XX.XX.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
1.000.000,00
0
1.000.000,00
X.XX.XX.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Aparat Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
1.000.000,00
0
1.000.000,00
X.XX.XX.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
12.700.000,00
0
12.700.000,00
X.XX.XX.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat dan Luar Daerah
2
0
0
198.830.000,00
0
198.830.000,00
X.XX.XX.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0
0
278.489.600,00
0
278.489.600,00
X.XX.XX.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Aparatur eselon III dan IV
X.XX.XX.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Aparatur Disbudpar
5 (lima) unit 100%
Menyediakan peralatan rumah tangga Menyediakan buku peraturan perundangundangan untuk keuangan dan pariwisata Menyediakan makanan dan minuman rapat dan harian pegawai honorer Menyelenggarakan biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi
Pangkalan Bun
1
0
0
100.000.000,00
0
100.000.000,00
Pengadaan kendaraan dinas roda 2
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
20.000.000,00
0
20.000.000,00
Menyediakan pembuatan umbulumbul dan pengadaan AC
18
X.XX.XX.02.10
Pengadaan mebeleur
Aparatur Disbudpar
Pangkalan Bun
Aparatur Disbudpar
1 (satu) Unit Meja Eselon II, 1 (satu) set Meja rapat 100%
X.XX.XX.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
X.XX.XX.02.24
Kab. Ktw. Barat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Aparatur Disbudpar
100%
X.XX.XX.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Aparatur Disbudpar
X.XX.XX.02.42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Aparatur Disbudpar
X.XX.XX.03
Program peningkatan disiplin aparatur
X.XX.XX.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari
X.XX.XX.03.05
0
0
50.000.000,00
0
50.000.000,00
Pengadaan meja 1 Biro,Meja rapat,
2
0
0
20.000.000,00
0
20.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
1
0
0
45.989.600,00
0
45.989.600,00
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
12.500.000,00
0
12.500.000,00
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
50.000.000,00
0
50.000.000,00
Melaksanakan perawatan taman halaman kantor dan pengecatan gedung kantor Menyediakan pemeliharaan untuk kendaraan roda 4 dan 2 Pemeliharaan mesin potong rumput, AC dan menyediakan bahan bakar mesin potong rumput kantor dan PP Rehab ruang arsip
0
0
38.400.000,00
0
38.400.000,00
Apartur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
21.400.000,00
0
21.400.000,00
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
17.000.000,00
0
17.000.000,00
19
Pengadaan pakaian dinas harian pegawai Pengadaan pakaian
tertentu
X.XX.XX.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
X.XX.XX.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
X.XX.XX.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
X.XX.XX.06.01
adat pegawai Disbudpar
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
40.000.000,00
0
40.000.000,00
0
0
40.000.000,00
0
40.000.000,00
0
0
2.190.000,00
0
2.190.000,00
Perjalanan dinas untuk bimtek keuangan, kepegawaian, perencanaan, promosi dan kepariwisataan
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
1.000.000,00
0
1.000.000,00
Uang lembur PNS untuk menyusun laporan keungan Uang lembur PNS untuk menyusun laporan keuangan semester Uang lembur PNS untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun
X.XX.XX.06.02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
190.000,00
0
190.000,00
X.XX.XX.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Aparatur Disbudpar
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
1.000.000,00
0
1.000.000,00
20
3.
2.04
PARIWISATA
0
0
2.924.141.460,00
0
2.924.141.460,00
2.04.XX.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
0
0
730.500.000,00
0
730.500.000,00
2.04.XX.15.01
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2.04.XX.15.02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04.XX.15.03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2.04.XX.15.04
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04.XX.15.05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
38.000.000,00
0
38.000.000,00
Monitoring dan evaluasi potensi wisata
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
12.500.000,00
0
12.500.000,00
Honorarium dan hosting website
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
30.000.000,00
0
30.000.000,00
Jaringan kerjasama dengan stasiun televisi
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
50.000.000,00
0
50.000.000,00
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
100%
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
600.000.000,00
0
600.000.000,00
Pendataan usaha pariwisata 5 kecamatan, pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata di 3 kecamatan, dan Pokdarwis Kotawaringin Lama Mengadakan kegiatan famtrip Ktw. Lam, travel mart, Orion, Sail Indonesia, Expo Kobar, rakor
21
pembuatan jaringan dengan semua pengusaha jasa pariwisata dan pelaku pariwisata, pembuatan inflight magazine, leaflet, booklet, baliho dan pameran PRJ
2.04.XX.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.XX.16.01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Tercapainya identifikasi obyek, percepatan pembangunan dan pemeliharaan obyek wisata
2.04.XX.16.02
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata
2.04.XX.16.02
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Terciptanya rasa aman bagi pengunjung
6 kecamata n, 30 orang, 2 unit mesin potong rumput 7 paket
6 Kecamatan
4x6
Kec. : Kumai, Upt. : Desa Keraya, Lokasi : desa keraya
3
Kab. Ktw. Barat
22
4
0
0
1.581.375.000,00
0
1.581.375.000,00
0
0
200.000.000,00
0
200.000.000,00
Memelihara fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata
0
0
850.000.000,00
0
850.000.000,00
0
0
100.000.000,00
0
100.000.000,00
Pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif Pembangunan ruang ganti pakaian wisata patih mambang
2.04.XX.16.06
Pengembangan daerah tujuan wisata
Tercapainya peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat di sekitar obyek wisata Kubu dan Kumai
210 orang
Kubu dan Kumai
3
0
0
181.375.000,00
0
181.375.000,00
2.04.XX.16.07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Terselenggaranya rencan induk pengembangan pariwisata daerah
1 paket
Kab. Ktw. Barat
2
0
0
250.000.000,00
0
250.000.000,00
2.04.XX.17
Program Pengembangan Kemitraan
0
0
96.000.000,00
0
96.000.000,00
2.04.XX.17.03
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
0
0
96.000.000,00
0
96.000.000,00
0
0
6.092.607.000,00
0
6.091.607.000,00
Menumbuhkan usaha kepariwisataan
100%
Kab. Ktw. Barat
Jumlah
23
2
Melaksanakan pelatihan pembuatan souvenir masyarakat di sekitar obyek wisata dan menyelenggarakan paket wisata di desa wisata Pembuatan dokumen RIPPDA
Lisensi HPI dan Bimtek HPI
TABEL IV. C 10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun (tahun rencana)
24
Catatan
Perkiraann Maju Rencana
Daerah dan Program / Kegiatan
1 1
17
1
17
2
Program / Kegiatan
Penting
Lokasi
Target capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
3
8
Tahun Target Capian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
Kebudayaan XX
15
Program Pengembangan Nilai Budaya
5
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1
17
XX
15
1
17
XX
16
1
17
XX
16
1
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1
17
XX
16
2
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1
17
XX
16
11
1
17
XX
16
12
1
17
XX
17
1
17
XX
17
1
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terpilihnya pemenang I, II, III audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara
Ditemukannya benda bersejarah Tercapainya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah Tercapainya pembangunan Museum dan Taman Budaya Daerah
Terciptanya daya tarik kebudayaan dan
Pangkalan Bun
100%
51.725.000,00
APBD Kabupaten
-
Kab. Ktw. Barat
100%
56.483.400,00
APBD Kabupaten
-
Kab. Ktw. Barat
100%
846.791.600,00
APBD Kabupaten
250.000.000
Kab. Ktw. Barat
100%
1.000.000.000,00 100.000.000,00
APBD Kabupaten APBD Kabupaten
110.000.000
270.000.000,00
APBD Kabupaten
735.900.000
6 Kecamatan
25
100%
kesenian daerah
1 2
17 4
XX
17
2
4
XX
15
5
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pariwisata
Terselenggaranya festival Kebudayaan daerah
Palangka Raya, Pangkalan Bun dan Jakarta
100%
730.000.000,00
APBD Kabupaten
675.000.000
Kab. Ktw. Barat
100%
38.000.000,00
APBD Kabupaten
-
Kab. Ktw. Barat
100%
12.500.000,00
APBD Kabupaten
5.000.000
Kab. Ktw. Barat
100%
30.000.000,00
APBD Kabupaten
100.000.000
Kab. Ktw. Barat
100%
88.000.000,00
APBD Kabupaten
134.040.000
Kab. Ktw. Barat
100%
796.100.000,00
APBD Kabupaten
579.400.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2
4
XX
15
1
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2
4
XX
15
2
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2
4
XX
15
3
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2
4
XX
15
4
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2
4
XX
15
5
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Terlaksananya penyiapan data informasi potensi pariwisata Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Terlaksananya promosi pariwisata Kab. Ktw. Barat Terlaksananya pendataan usaha pariwisata 5 kecamatan, terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata di 3 kecamatan Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata dan terlaksananya promosi pariwisata nusantara
26
didalam dan diluar negeri 2
4
XX
15
2
4
XX
16
8
4
XX
16
1
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2
4
XX
16
2
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
2
4
XX
16
6
Pengembangan daerah tujuan wisata
7
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
4
XX
16
2
4
XX
17
APBD Kabupaten
50.000.000
6 Kecamatan
6 kecamatan, 30 orang, 2 unit mesin potong rumput
255.542.000,00
APBD Kabupaten
1.000.000.000
Kab. Ktw. Barat
7 paket
995.405.000,00
APBD Kabupaten
12.000.000
Kubu dan Kumai
210 orang
212.594.460,00
APBD Kabupaten
300.000
Kab. Ktw. Barat
1 paket
250.000.000,00
APBD Kabupaten
-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2
2
50.000.000,00
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana dan peningkatan pengunjung obyek wisata Tercapainya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir masyarakat di sekitar obyek wisata dan terselenggaranya paket wisata di desa wisata Terwujudnya pengelolaan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
Program Pengembangan Kemitraan
27
2
4
XX
17
3
2
4
XX
17
7
2
4
XX
17
8
2 X
4 XX
XX
17
9
X
XX
XX
1
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Tercapainya kualitas sumber daya manusia di bidang pramuwisata
Kab. Ktw. Barat
100%
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Monitoring, evaluasi dan pelaporan Umum
96.000.000,00
APBD Kabupaten
-
35.000.000,00
APBD Kabupaten
35.000.000
25.000.000,00
APBD Kabupaten
25.000.000
0
APBN
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pangkalan Bun
120 lembar, 50 buah
X
XX
XX
1
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelancaran tugas aparatur
X
XX
XX
1
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelancaran tugas aparatur
Kab. Ktw. Barat
X
XX
XX
1
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan kerja berfungsi optimal
Pangkalan Bun
X
XX
XX
1
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
X
XX
XX
1
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
X
XX
XX
1
8
X
XX
XX
1
9
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X
XX
XX
1
10
Penyediaan alat tulis kantor
Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur Kelancaran aparatur Disbudpar
800.000,00
APBD Kabupaten
1.214.400
1 tahun
117.000.000,00
APBD Kabupaten
206.448.000
1 tahun
32.462.809,00
APBD Kabupaten
38.955.371
Kab. Ktw. Barat
100%
1.200.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
89.409.893,00
Kab. Ktw. Barat
100%
21.191.300,00
Kab. Ktw. Barat
100%
19.600.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
27.000.000,00
28
APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten
15.483.600 136.046.196 302.403.512 26.935.392 38.779.435
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelancaran tugas aparatur
13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur
XX
1
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
XX
XX
1
17
Penyediaan makanan dan minuman
Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur
X
XX
XX
1
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelancaran tugas aparatur
X
XX
XX
2
X
XX
XX
2
X
XX
XX
1
11
X
XX
XX
1
12
X
XX
XX
1
X
XX
XX
X
XX
X
Kab. Ktw. Barat
100%
23.250.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
12.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
20.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
1.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
1.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
Kab. Ktw. Barat dan Luar Daerah
100%
APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten
36.924.439 4.103.154 8.601.595
12.700.000,00
APBD Kabupaten APBD Kabupaten
15.885.870
198.830.000,00
APBD Kabupaten
194.605.854
1.518.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3
X
XX
XX
2
5
Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional
X
XX
XX
2
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
X
XX
XX
2
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
X
XX
XX
2
10
X
XX
XX
2
22
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
75.000.000,00 Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur
Pangkalan Bun
5 (lima) unit
100.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
20.000.000,00
Pangkalan Bun
1 (satu) Unit Meja Eselon II, 1 (satu) set Meja rapat
50.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
20.000.000,00
24.150.000,00
Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur
29
APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten
APBD Kabupaten APBD Kabupaten
100.000.000 6.072.000 28.980.000
43.360.548 22.528.500
X
XX
XX
2
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
X
XX
XX
2
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
X
XX
XX
2
28
X
XX
XX
2
42
X
XX
XX
3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur
X
XX
XX
3
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
X
XX
XX
3
5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X
XX
XX
5
X
XX
XX
5
X
XX
XX
6
X
XX
XX
6
1
X
XX
XX
6
2
X
XX
XX
6
4
Kelancaran tugas aparatur
Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai Disbudpar
Kab. Ktw. Barat
100%
45.989.600,00
APBD Kabupaten
16.560.000
1.357.000,00
APBD Kabupaten
1.628.400
Kab. Ktw. Barat
100%
12.500.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
75.000.000,00
APBD Kabupaten APBD Kabupaten
Kab. Ktw. Barat
100%
21.400.000,00
APBD Kabupaten
26.400.000
Kab. Ktw. Barat
100%
17.000.000,00
APBD Kabupaten
26.400.000
Kab. Ktw. Barat
100%
40.000.000,00
APBD Kabupaten
82.800.000
Kab. Ktw. Barat
100%
1.000.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
190.000,00
Kab. Ktw. Barat
100%
1.000.000,00
2.070.000 -
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kelancaran tugas aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur Kelancaran tugas aparatur
7.021.172.062,00
30
APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten
1.000.000 190.000 1.000.000
31
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 merupakan Renja tahun kedua dari Renstra 2012-2016 dari terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi ke depan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pengembangan kesenian, kebudayaan dan kepariwisataan baik Pemerintah, dunia usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 20122016 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2012-2016 dimana pelaksanaan pengembangan kesenian, kebudayaan dan kepariwisataan sampai saat ini dan perkembangan terakhir yang semakin kompleks memerlukan perubahan paradigma untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi. Sebagai rencana kerja satu tahun mendatang, rencana kerja 2015 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pengembangan kesenian, kebudayaan dan kepariwisataan daerah serta kondisi keunikan lokal. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen perencanaan diharapkan sebagai panduan yang dapat dilaksanakan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pintu gerbang Pariwisata Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan. Dokumen ini lebih lanjut diimplementasikan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2015 berdasarkan kebijakan anggaran yang ditetapkan.
Pangkalan Bun, Juli 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si NIP. 19620412 198503 1 028
32