KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI Nomor : 188/ 1693 /KEP/429.114/2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015) DINAS KESEHATAN
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
MENIMBANG
:
a. bahwa salah satu tugas pokok Dinas Kesehatan sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan. b. bahwa peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan
komitmen
politik
pemerintah
untuk
menata kembali dan meningkatkan system, mekanisme, prosedur
dan
kualitas
proses
perencanaan
dan
penganggaran daerah. c. bahwa dalam melaksanakan kegiatannya setiap SKPD diharuskan
melakukan
memadukan
penyusunan
pendekatan
rencana
teknokratis,
yang
demokratis,
partisipasif, politis, bottom up dan top down process. d. bahwa RENJA SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi arahan program dan
kegiatan
pelayanan
SKPD
khususnya
pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
dan
e. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d diatas dipandang perlu ditetapkan pemberlakuan
RENJA
SKPD
Tahun
2015
Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
MENGINGAT
:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 2. Undang-undang No 17/2003 Tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang
Nomor
23
tahun
1992
Tentang
Kesehatan 4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undangt-undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara
Penyusunan
Pengendalian
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 – 2015.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2015.
PERTAMA
:
Pemberlakuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015 dipakai sebagai Acuan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. KEDUA
:
Kepada semua Pelaksana Kegiatan di Dinas Kesehatan agar senantiasa mengacu kepada Rencana Kerja yang telah ditetapkan
KETIGA
:
Isi Rencana Kerja akan ditinjau selama kurun waktu tertentu untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan kekeliruan
apabila
dikemudian
didalamnya
akan
hari
ternyata
diadakan
terdapat perubahan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Banyuwangi
Pada tanggal
: 26 Mei 2014
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
dr. H. WIDJI LESTARIONO, M.MKes Pembina Tk. I NIP. 19630522 198902 1 002
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini tercantum dalam Bab 4 RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015, berisikan : masalah kesehatan yang dihadapi dan sasaran pembangunan kesehatan, kebijakan yang akan ditempuh, serta program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu satu tahun, sampai dengan terwujudnya visi, misi hingga tahun 2015. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
ditindaklanjuti RPJMD
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015. Maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan dan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2015. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode tahunan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu satu tahun. Hal ini membawa dampak yang sangat penting karena nantinya dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
1
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi dengan visi yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA” serta Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain : 1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan; 2. Meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha
dan
kelompok-kelompok
masyarakat
untuk
mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan; 4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan
melalui
penciptaan
iklim
yang
kondusif
untuk
pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja; 5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-smber daerah, khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat; 6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
2
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.
B.
LANDASAN HUKUM Landasan Penyusunan RENJA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evauasi
Pelaksanaan
Rencanan
Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
3
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahu 2010-2015; 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 457/Menkes/SK/V/2008 Tentang 17 Sasaran Departemen Kesehatan RI; 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 741/Menkes/SK/X/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 828/Menkes/SK/V/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 27 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; 18. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2011 - 2015. 19. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
4
C.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kesehatan tahun 2015 adalah menjabarkan perencanan pembangunan bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2015. Selanjutnya tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kesehatan adalah perwujudan yang diinginkan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015.
D.
SISTEMATIKA PENULISAN. Bab.I
Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan.
Bab.II
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2013, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2013 dan Capain Restra Dinas Kesehatan, Analisa Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Tancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab.III
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
Bab.IV Penutup
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
A.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan (Evaluasi RENJA SKPD) tahun 2013 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
1. EVALUASI KINERJA KEGIATAN DAN SASARAN a. Evaluasi Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Self Assesment kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013 dapat dilihat pada 157 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rata-rata capaian sebesar 95%. Sebagaimana tertuang dalam lampiran 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan masih berorientasi pada input dan output kegiatan. Sedangkan realisasi kinerja kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2013 dengan 157 kegiatan yang sedang dilaksanakan sampai bulan Desember tahun 2013 sebesar 92.5%.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
6
b. Evaluasi Kinerja Sasaran. Pencapaian
Kinerja
Sasaran
Pembangunan
Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) yaitu Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2013. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 96,12% Sasaran ini dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 meliputi 2 sasaran sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS (1)
INDIKATOR KINERJA (2)
6. meningkatnya
Angka usia harapan
usia harapan hidup
hidup Capaian UCI desa
SATUA N (3)
TARGE T (4)
REALISA SI (5)
(6)
67,167,90
68,25
100
%
95
95,4
100
%
100
100
100
%
70
51,24
77,49
%
15
8.51
56,7
%
88
92,7
105,34
%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7. Menurunnya angka kematian bayi
Angka kelagsungan hidup bayi ( kematian bayi per 1000 kelahiran hidup )
25 : 1000
8,2 : 1000
100
9. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
65 : 100000
142,1 : 100000
100
10. Menurunya anak balita dibawah garis merah
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
81
82,1
100
Persentase balita gizi buruk
%
≤5
1,0
100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
100
100
1:95
1:50
100
11. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita
Rasio posyandu per satuan balita
12. meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis kebidanan
%
96,1
89,3
92,92
14. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat
Cakupan Puskesmas
%
187,5
187,5
100
Cakupan Pembantu Puskesmas
%
48,39
48,39
100
142,18
316,24
100
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 30.000 penduduk
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
8
(1)
(2)
(3)
Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk
(4)
(5)
(6)
11: 1.598.3 08
13: 1.598.308
100
Jumlah Rumah Sakit
RS
11
13
100
Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling
buah
216
204
94.44
Rasio Dokter per satuan penduduk
org
7,55
13.91
184.19
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk
org
2,31
6.67
288.64
Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk
org
2.50
1.84
73.66
Jumlah tenaga medis (dokter, dokter gigi);
org
260
219
84.23
Jumlah tenaga keperawatan (peraw/at dan bidan);
org
1260
1477
117.22
Jumlah tenaga kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi / AA);
org
40
105
262.50
org
70
59
84.29
15. Tersediannya berbagai kebijakan, pedoman dan akses system informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan 16. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional
Jumlah tenaga kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah sanitarian
org
40
29
72.50
Jumlah tenaga ahli gizi
org
16,23
13.91
85.69
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk
org
44,26
93.79
211.91
Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk
org
4,37
3.75
85.73
Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk
org
40
29
72.50
2. REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2013 berdasarkan target tertuang dalam rencana kerja SKPD sebagai berikut : 2.1. Realisasi Program/kegiatan tahun 2013 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu : Kegiatan
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
(Pendampingan
program puskesmas berbasis dokter keluarga) terjadi penurunan capaian sebesar 0, % dari target sebesar 100% (kegiatan tidak dilaksanakan) 2.2 Realisasi Program/kegiatan tahun 2013 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu : dari 157 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, mayoritas memenuhi target kinerja yaitu sebanyak 156 kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
10
2.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain : Kegiatan
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
(Pendampingan
program puskesmas berbasis dokter keluarga) terjadi penurunan capaian sebesar 0, % dari target sebesar 100% (kegiatan tidak dilaksanakan), hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya spesifikasi konsultan selaku penyedia jasa konsulltasi program pendampingan puskesmas berbasis dokter keluarga. 2.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Bertolak dari capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran yaitu tahun 2013, apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2010-2015 dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan antara capaian dengan target yang ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan dimana mayoritas capaian kegiatan telah memenuhi target kinerja, sedangkan yang tidak mencapai target hanya sebagian kecil, yang dipengaruhi faktor eksternal Dinas Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pendampingan program puskesmas berbasis dokter keluarga 2.5 Kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang timbul sebagai penyebab ketidak tercapainya target kinerja antara lain : Dana pendampingan program puskesmas berbasis dokter keluarga, sebesar Rp. 50.000.000, tidak dicairkan dan dikembalikan ke KASDA;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
11
B.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Banyuwangi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal telah berjalan sesuai dengan target yang diterapkan, hal ini dapat dilihat pada pencapaian SPM tahun 2013 dimana semua indikator yang ada telah memenuhi target sesuai target per tahunnya (Program Utama dan Inovasi). Sedangkan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 didapatkan bahwa bidang kesehatan mendapat 2 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum; Aspek Kesejahteraan Masyarakat dimana terdapat 3 indikator pada bidang kesehatan dan dari 3 indikator yang ada hanya 2 item (Angka kelangsungan hidup bayi dan Presentase balita gizi buruk) yang memenuhi target dan dapat dilaksanakan, namun untuk indikator kinerja Angka usia harapan hidup pengisiannya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh bidang kesehatan melainkan harus ada kerjasama atau keterkaitan dengan lintas sektor. Hal ini dikarenakan usia harapan hidup seseorang bukan tergantung pada kesehatan seseorang saja namun terkait pula dengan sektor perekonomian, sosial budaya dan lain-lain, sehingga data UHH diperoleh dari data yang dirilis oleh Bappeda. Pada Aspek Pelayanan Umum, memiliki 5 indikator yang kesemuanya telah terpenuhi.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
12
Berdasarkan PP 38 tahun 2007 untuk pembagian Kewenangan Urusan Kesehatan
di
kabupaten,
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Banyuwangi
melaksanakan semua kewenangan berdasarkan urusan yang kewenangan dilimpahkan oleh nKemenkes RI maupun Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
C.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan terkait pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat diinventarisir sebagai berikut : a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); 1) Cakupan pelayanan antenatal (K4) sebesar 82.58%; b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ; Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sebesar 69.13%. c. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular : Case Detection Rate TB Paru hanya 54.24%, dari target sebesar 70%, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penanganan dan pengobatan TB Paru secara berkelanjutan selama 6 bulan, sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang mengalami TB Paru ketika diobati dan masih berjalan kemudian tidak melanjutkan pengobatannya (drop out).
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
13
d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat : Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin masih mencapai 43.26% dari target sebesar 100% dari jumlah anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin. Sedangkan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah memenuhi target sebesar 100%. e. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan : Proporsi belum memenuhi target ideal, antara lain untuk dokter rasio 13.9 (ideal 30 per 100.000 penduduk), rasio keperawatan 41,61 (ideal 158 per 100.000 penduduk. Selain tenaga medis tersebut, masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan non medis, antara lain Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, tenaga gizi, tenaga teknis medis, dan tenaga fungsional bidang kesehatan baik untuk kebutuhan di Dinas Kesehatan maupun untuk kebutuhan di unit pelayanan primer. f.
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat : Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebesar 32.3% pada tahun 2013. Tingkat kemandirian posyandu purnama baru mencapai 80.9%.
g. Program Kebijakan Dan Manajemen : Belum mendapatkan perhatian dalam hal penganggaran sehingga kegiatan rapat koordinasi teknis kesehatan maupun rapat kordinasi kerja bidang kesehatan dengan seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten Banyuwangi tidak selalu bisa dilaksanakan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
14
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi antara lain : a. Faktor Internal : 1) SDM di Dinas Kesehatan yang berkompeten di bidangnya jumlahnya belum mencukupi untuk melakukan pembinaan setiap program dan menjangkau wilayah yang luas; 2) Pemetaan tenaga kesehatan medis dan non medis belum optimal, sehingga penyebaran tenaga kesehatan di wilayah kurang terpantau. 3) Dinas
Kesehatan
tidak
memiliki
sarana
penunjang
untuk
penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan (gedung farmasi), sehingga stok obat disimpan di gudang farmasi yang belum sesuai standart. b. Faktor Eksternal : 1) Ketersediaan tenaga medis dan non medis berdasarkan alokasi dari Pusat (tenaga PTT) dan adanya mutasi yang dilakukan Pemerintah Kab. Banyuwangi. 2) Pemahaman masyarakat terhadap PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) masih belum sesuai dengan yang diharapkan. ODF masih dalam tataran kelompok masyarakat di dusun belum pada tingkat desa. 3) Masih terdapat program dan kegiatan yang tidak mendapatkan porsi anggaran yang cukup.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
15
2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Banyuwangi Dan Wakil Bupati Banyuwangi Visi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia” Untuk mewujudkan visi, Kabupaten Banyuwangi mempunyai misi sebagai berikut : a.
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
b.
Meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan;
d.
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
e.
Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-smber daerah, khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
f.
Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
16
g. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal; h.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
i.
Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara,
berbangsa
dan
bermasyarakat
melalui
pembuatan
peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Kesembilan misi ini dijabarkan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi adalah : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keempat tugas dan fungsi tersebut merupakan penjabaran dari
misi ke-7 (g) dan ke-8 (h) dari Bupati Banyuwangi, yang selanjutnya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, seksi, sub bagian dan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
17
Apabila dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati, maka dapat diketahui bahwa permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013, adalah sebagai berikut :
a. Masih rendahnya upaya penyehatan lingkungan : 1) Masih rendahnya rumah tangga yang mempunyai akses air bersih (78.34%); 2) Masih rendahnya rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi dasar (kepemilikan jamban sehat (77.02%), kepemilikan tempat sampah sehat (79.28%), kepemilikan pengelolaan air limbah sehat (76.46%) 3) Masih rendahnya PHBS di tatanan rumah tangga (32.3%); b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat : Masih rendahnya jumlah Posyandu berstrata Purnama Mandiri (80.9%); c. Masih rendahnya upaya kesehatan masyarakat (UKM) : 1) Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (65.2%); 2) Masih rendahnya prosentase puskesmas pembantu yang melayani kegawatdaruratan; 3) Masih belum optimalnya puskesmas pelaksana PONED sesuai standar mutu (6 dari 10 Puskesmas PONED); 4) Masih rendahnya jumlah puskesmas mempunyai UGD 24 jam (35.6%); d. Masih rendahnya pelayanan gizi masyarakat :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
18
Masih rendahnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan di keluarga miskin (43.26%);
e. Belum optimalnya kebijakan dan manajemen kesehatan; 1) Belum optimalnya jumlah SDM untuk pengelolaan administrasi keuangan berbasis SIKD (2 orang); 2) Belum
optimalnya
pemanfaatan
e-reporting
di
puskesmas
menggunakan SIMPUS (30%); 3) Masih rendahnya pelaporan dan validitas cakupan indikator SPM dari puskesmas (75%); 4) Belum dilaksanakannya analisa jabatan sesuai standar di UPT; f.
Belum optimalnya program pencegahan dan pemberantasan penyakit : 1) Masih rendahnya cakupan penemuan penderita TB (54.2%); 2) Masih rendahnya cakupan pneumonia balita (31.48%);
g. Belum optimalnya program sumber daya manusia kesehatan : 1) Kunjungan dokter spesialis anak dan kandungan di puskesmas rawat inap PLUS (Penyedia Layanan Unggulan Spesialistik) sebanyak 1 kali dalam seminggu; 2) Belum optimalnya penyelengaraan pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten; 3) Belum optimalnya distribusi tenaga kesehatan di wilayah. Faktor penghambat yang menyebabkan adanya permasalahan pelayanan kesehatan tersebut antara lain adalah :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
19
a. SDM tenaga kesehatan baik di Dinas Kesehatan dan puskesmas masih dibawah rasio kebutuhan ketenagaan yang diharapkan.
Faktor pendorong yang dapat membantu upaya peningkatan capaian terhadap permasalahan pelayanan kesehatan tersebut adalah : a. Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten tahun 2013 untuk pengembangan puskesmas spesialistik. b. Adanya SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi teknis sesuai kebutuhan untuk upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan di wilayah c. Adanya buku petunjuk teknis dan buku pedoman tentang kegiatan.
3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010-2015 adalah : a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat; b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular; c. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender; d. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin; e. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
20
f.
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
g. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular; h. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan standar pelayanan minimal. Terkait dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan untuk mencapai tujuan sebagaimana misi yang telah ditetapkan, selanjutnya Dinas Kesehatan Propinsi menetapkan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor resiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat; b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian; c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi; d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan penunjang; e. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus dan balai kesehatan; f.
Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat;
g. Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
21
h. Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan; i.
Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana;
j.
Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Dengan
melihat
sasaran
jangka
menengah
pada
Renstra
Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dikaitkan dengan pembangunan kesehatan yang telah berjalan di Kabupaten Banyuwangi, dapat diketahui bahwa permasalahan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut : a. Masih rendahnya upaya penyehatan lingkungan : 1. Masih rendahnya rumah tangga yang mempunyai akses air bersih (78.34%); 2. Masih rendahnya rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi dasar (kepemilikan jamban sehat (77.02%), kepemilikan tempat sampah sehat (79.28%), kepemilikan pengelolaan air limbah sehat (76.46%) 3. Masih rendahnya PHBS di tatanan rumah tangga (32.3%); b.
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat : Masih rendahnya jumlah Posyandu berstrata Purnama Mandiri (80.9%);
c.
Masih rendahnya upaya kesehatan masyarakat (UKM) : 1. Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (65.2%);
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
22
2. Masih rendahnya prosentase puskesmas pembantu yang melayani kegawatdaruratan;
3. Masih belum optimalnya puskesmas pelaksana PONED sesuai standar mutu (6 dari 10 Puskesmas PONED); 4. Masih rendahnya jumlah puskesmas mempunyai UGD 24 jam (35.6%); d.
Masih rendahnya pelayanan gizi masyarakat : Masih rendahnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan di keluarga miskin (43.26%);
e.
Belum optimalnya kebijakan dan manajemen kesehatan; 1. Belum optimalnya jumlah SDM untuk pengelolaan administrasi keuangan berbasis SIKD (2 orang); 2. Belum
optimalnya
pemanfaatan
e-reporting
di
puskesmas
menggunakan SIMPUS (30%); 3. Masih rendahnya pelaporan dan validitas cakupan indikator SPM dari puskesmas (75%); 4. Belum dilaksanakannya analisa jabatan sesuai standar di UPT; f.
Belum optimalnya program pencegahan dan pemberantasan penyakit : 1. Masih rendahnya cakupan penemuan penderita TB (54.2%); 2. Masih rendahnya cakupan pneumonia balita (31.48%);
g.
Belum optimalnya program sumber daya manusia kesehatan : 1. Kunjungan dokter spesialis anak dan kandungan di puskesmas rawat inap PLUS (Penyedia Layanan Unggulan Spesialistik) sebanyak 1 kali dalam seminggu;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
23
2. Belum optimalnya penyelengaraan pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten; 3. Belum optimalnya distribusi tenaga kesehatan di wilayah. Faktor
penghambat
yang
menyebabkan
adanya
permasalahan
pelayanan kesehatan tersebut antara lain adalah : SDM tenaga kesehatan baik di Dinas Kesehatan dan puskesmas masih dibawah rasio kebutuhan ketenagaan yang diharapkan. Faktor pendorong yang dapat membantu upaya peningkatan capaian terhadap permasalahan pelayanan kesehatan tersebut adalah : a. Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten tahun 2013 untuk pengembangan puskesmas spesialistik. b. Adanya SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi teknis sesuai kebutuhan untuk upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan di wilayah. c. Adanya buku petunjuk teknis dan buku pedoman tentang kegiatan.
4. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari hasil analisis permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi telah diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong
untuk
penyelesaian
masalah.
Di
dalam
menyelesaikan
permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, perlu diperhatikan pula lingkungan strategis baik dalam lingkup internasional, nasional,
dan
lokal
yang
dapat
memberikan
pengaruh
terhadap
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. a. Isu Strategis Internasional, Antara Lain :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
24
1) Implementasi WTO, APEC dan AFTA dengan segala resiko deregulasi dan perijinan yang harus diantisipasi. 2) Pemanasan global, 3) Biosecurity, bioterrorism, 4) Penggunaan teknologi tinggi, 5) Global epidemic diseases, 6) Global strategy on diet, 7) Millenium Development Goals (MDG’s), 8) Krisis ekonomi global, 9) Krisis bahan bakar dan pangan, 10) Komitmen bilateral di wilayah ASEAN, 11) Terbukanya lapangan pekerjaan secara global, 12) Masuknya investasi dan tenaga kerja asing, b. Isu Strategis Nasional, Antara Lain : 1) Desentralisasi, 2) Adanya New Emerging Disease, 3) Reformasi, 4) Dinamika politik nasional, 5) Krisis ekonomi, 6) Keterbatasan dana Pemerintah, 7) Pengurangan anggaran dari Pusat, 8) Peningkatan anggaran daerah, 9) Deregulasi berbagai perijinan dan bidang pembangunan, 10) Pengurangan peran Pemerintah, 11) Privatisasi dan outsourcing,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
25
12) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas SDM rendah, 13) Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, 14) Kemiskinan dan pengangguran, 15) Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin (Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda). c. Isu Strategis Lokal, Antara Lain : 1) Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas melalui Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dan BOK, 2) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Program JAMKESMAS dan JAMKESDA, 3) Terbatasnya
proporsi
anggaran
APBD
Kabupaten
di
bidang
kesehatan, khususnya untuk menunjang pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, 4) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan bidang kesehatan, 5) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, antara lain pada kasus HIV/AIDS dan DBD, 6) Masih adanya kasus gizi buruk, 7) Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi dasar (jamban, SPAL); 8) Sering terjadi kekosongan stok obat di Kabupaten dan alokasi vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 9) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah memerlukan upaya peningkatan status puskesmas rawat inap menjadi puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
26
rawat inap plus, puskesmas rawat inap memenuhi standar dan puskesmas pembantu yang mampu melayani gawat darurat. 10) Kerusakan
sarana
gedung
pelayanan
kesehatan
di
wilayah
(puskesmas dan jaringannya), perlu dilakukan renovasi, rehabilitasi maupun pemeliharaan ringan untuk menunjang performa fisik bangunan. 11) Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas belum optimal; 12) Manajemen SDM dalam upaya perbaikan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui peningkatan kuantitas, kualitas, kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan, baik medis maupun non medis masih belum optimal; 13) Manajemen kesehatan dalam upaya sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran masih belum optimal. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, dapat diketahui hal-hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, antara lain : a. Terjadinya re-emerging disease akibat pemanasan global menyebabkan penyakit-penyakit lama muncul kembali, sehingga kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan tetap harus memperhatikan penyakit-penyakit menular dan masalah kesehatan
lainnya yang mungkin menjadi
permasalahan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menyebabkan program dan kegiatan harus memperhatikan sisi kuratif dan rehabilitatif, selain dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
27
b. Penggunaan teknlogi tinggi menyebabkan SDM kesehatan harus menguasai teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sedangkan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis di bidangnya tidak selalu menguasai teknologi, demikian juga dengan penguasaan SOP program juga masih belum optimal. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan harapan dan pemanfaatan SIMPUS tidak optimal. c. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan masyarakat enggan untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami kendala. d. Adanya deregulasi berbagai perijinan pembangunan menyebabkan banyak
tumbuhnya
unit-unit
pelayanan
kesehatan
swasta
yang
mengimbangi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini menyebabkan unit pelayanan kesehatan primer (puskesmas dan jaringannya) seringkali dianggap tidak memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.
D.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Program kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2015 didasarkan pada usulan dan perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan telah tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2015. Namun setelah dianalisa dengan kebutuhan kegiatan pada Dinas Kesehatan pada tahun 2015 didapatkan hasil bahwa rancangan awal RKPD tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan yang bukan merupakan prioritas utama Dinas Kesehatan dan kegiatan yang tidak diakomodir pada tahun 2015 dapat dilaksanakan pada
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
28
tahun-tahun selanjutnya. Seluruh program kegiatan yang ada pada rancangan akhir RKPD merupakan program kegiatan rutin Dinas Kesehatan guna mewujudkan MDG’s 2015.
E.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kegiatan atau program bidang kesehatan yang diusulkan dari luar dinas kesehatan (usulan masyarakat) dituangkan dalam musyawarah rencana dan pembangunan. Kegiatan ini dimulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten.
Berawal
pembangunan prioritas
dari
dilakukannya
kegiatan
musyawarah
rencana
(musrenbang) desa, setelah dilakukan penentuan skala
kemudian
dimusyawarahkan
di
tingkat
kecamatan
yaitu
musrenbangcam, hasil dari usulan-usulan program kegiatan yang dibutuhkan di tingkat kecamatan dibawa ke tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten inilah semua program kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan skala prioritas sehingga didapatkan program dan kegiatan apa saja yang sangat dibutuhkan oleh kabupaten untuk kemajuan selama kurun waktu 1 tahun. Setelah dilakukan penelaahan usulan oleh kecamatan-kecamatan di tingkat musyawarah kabupaten didapatkan bahwa semua kegiatan bidang kesehatan untuk tahun anggaran 2015 telah sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan sebagai SKPD bidang kesehatan di tingkat kabupaten. Sehingga usulan-usulan
pemangku
kepentingan
akan
digunakan
sebagai
dasar
penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
29
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2015 mengacu pada kebijakan nasional, diantaranya yaitu : 1. Kebijakan umum untuk meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan kepada masyarakat mencakup : a. Upaya Kesehatan 1) Peningkatan kesehatan ibu dan balita 2) Peningkatan status gizi balita 3) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular 4) Peningkatan sarana prasarana kesehatan (pusk dan jaringannya) 5) Peningkatan pelayanan primer, sekunder dan pelayanan kesehatan rujukan 6) Pengawasan penyehatan makmin 7) Peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi 8) Peningkatan pengetahuan ibu 9) Peningkatan pengetahuan ibu dan remaja 10) Peningkatan akses dan mutu pelayanan KB b. Pembiayaan Kesehatan 1) Peningkatan program-program pembiayaan kesehatan yang berpihak pada keluarga miskin dan hampir miskin yang tidak mampu membiayai pengobatan;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
30
2) Pembiayaan program kesehatan inovasi lokal (JPKMB, Puskesmas Berhati MP3, Puskesmas PLUS, Harga PASS, dan lain-lain); 3) Peningkatan anggaran kesehatan secara proporsional (sesuai UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan); 4) Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan c. Sumber Daya Manusia 1) Pemerataan penyebaran tenaga medis dan paramedis di daerahdaerah; 2) Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan; 3) peningkatan kompetensi dan profesionalisme, tenaga kesehatan; 4) Peningkatan persebaran tenaga kesehatan d. Manajemen Kesehatan dan Informasi Kesehatan 1) Peningkatan pengelolaan manajemen kesehatan 2) Pengembangan system informasi kesehatan (SIK) 3) Penelitian dan pengembangan program kesehatan e. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan farmasi 1) Peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi; 2) Peningkatan ketersediaan obat generik; 3) Peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat; 4) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat; 5) Peningkatan pemakaian obat-obatan tradisional.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
31
f.
Pemberdayaan Masyarakat 1) Peningkatan UKBM 2) Peningktn peran serta organisasi masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat 3) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 1. TUJUAN : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk
memfokuskan arah semua
program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu. Dalam mewujudkan misinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Misi : Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mau dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
32
b. Misi : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan Tujuan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayananan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata serta pencegahan dan penanggulangan penyakit.
2. SASARAN : Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART ( Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, Dinas Kesehatan menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut : i. Misi 1 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mau dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
33
Sasaran : meningkatnya pemberdayaan dan pengetahuan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Indikator sasaran : a. Persentase cakupan posyandu berstrata purnama mandiri b. Persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat
ii. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan. Tujuan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayananan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata serta pencegahan dan penanggulangan penyakit Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas pelayananan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, terjangkau dan merata serta pencegahan dan penanggulangan penyakit. Indikator sasaran : a. Cakupan kunjungan layanan kesehatan dasar di Puskesmas b. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; c. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH d. Persentase Balita Gizi Buruk
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
34
C. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2015 Program pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasi strategi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana kegiatan itu sejalan dengan program, tujuan dan sasaran. Adapun Program Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 terlampir. 2. Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
TA. 2015 berasal dari dana APBD Kabupaten
Banyuwangi, sebagian APBD Propinsi Jawa Timur, dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan total Rp. 94.257.102.600,- dengan rincian terlampir
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
35
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga Pelaksanaan Kegiatan dan Pembangunan pada Dinas Kesehatan selama satu tahun yaitu tahun 2015 dapat terkontrol dengan baik dan benar. Renja SKPD Dinas Kesehatan apabila telah berjalan perlu adanya kontrol atau perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya akan dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) dalam bidang pembangunan kesehatan pada tahun 2015. Dengan dibuatnya laporan LKPJ dan LAKIP maka hal itu dapat dibuat acuan dalam penyusunan program dan kegiatan ditahun yang akan datang. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran program. Banyuwangi, Mei 2014 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
dr. H. WIDJI LESTARIONO Pembina Tingkat I NIP. 19630522 198902 1 002
Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2015
36
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANYUWANGI TAHUN 2015 BERDASAR URUSAN PEMERINTAHAN DAN SKPD Urusan
:
000
Umum
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
00001
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102010101
Penyediaan jasa surat menyurat
102010102
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
102010108
Penyediaan jasa perkantoran
Status
Sasaran
Lokasi
KAB. BANYUWANGI
B
KAB. BANYUWANGI Jasa Kerja Dokter dan Dokter Gigi PTT, THL Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Dokter dan Dokter Gigi PTT, THL Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Volume
1 Paket
3.000.000
1 Paket
200.000.000
KAB. BANYUWANGI 1 Paket
102010109
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
KAB. BANYUWANGI
102010110
Penyediaan alat tulis kantor
KAB. BANYUWANGI
102010111
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KEC - BANYUWANGI
102010112
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
KEC - BANYUWANGI
102010113
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
KEC - BANYUWANGI
102010114
Penyediaan peralatan rumah tangga
KEC - BANYUWANGI
102010116
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor (BBM)
KAB. BANYUWANGI
102010117
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
KEC - BANYUWANGI
102010118
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KEC - BANYUWANGI
Anggaran
5.200.000.000
1
50.000.000
1 Paket
75.000.000
1 Paket
100.000.000
1 Paket
25.000.000
1 Paket
100.000.000
1 Paket
25.000.000
1 Paket
750.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
250.000.000
HAL : 1
Urusan
:
000
Umum
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
00002
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
102010207
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Status
Sasaran
KEC - BANYUWANGI Pengadaan perlengkapan gedung kantor (IPAL LAPKESDA)
102010210
Pengadaan mebeleur
102010222
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi
BANYUWANGI KEC - BANYUWANGI
Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan (ExAkper/Stikes untuk Labkesda
KEC. BANYUWANGI
Pemeliharan Gedung/Kantor Puskesmas Kelir
KEC. KALIPURO
102010224
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaam kendaraan Dinas Operasional
KAB. BANYUWANGI
102010228
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan kantor AC
KEC - BANYUWANGI
102010229
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
102010241
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
KEC - BANYUWANGI Rehab Rumah Dinas Alih Fungsi (Ruang Pelayanan KB)Puskesmas Siliragung
Puskesmas Siliragung
Rehab Rumah Dinas alih fungsi pelayanan Puskesmas Bajulmati Kec. Wongsorejo
Puskesmas Bajulmati
Rehab Rumah Dinas alih fungsi pelayanan Puskesmas Wongsorejo Kec. Wongsorejo
Puskesmas Wongsorejo
Volume
Anggaran
1 Paket
35.000.000
1 Paket
65.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
214.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
75.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
20.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
180.500.000
Kec. Siliragung
Kec. Wongsorejo
Kec. Wongsorejo
HAL : 2
Urusan
:
000
Umum
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
102010242
Program / Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Sub Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Sasaran
Lokasi
Rehab rumah dinas alih fungsi ruang pelayanan puskesmas gendoh
Puskesmas Gendoh
Rehab Rumdin Puskesmas Jajag (Alih Fungsi Tempat Pelayanan)
Rehabilitasi rumah dinas Dokter di Desa Wringinagung
KEC. GAMBIRAN
Rehab Rumdin Puskesmas Sambirejo (Alih Fungsi Gudang Obat)
PUSKESMAS sambirejo
KEC. BANGOREJO
Rehab Rumdin Puskesmas Yosomulyo (Alih Fungsi Ruang Pelayanan)
Puskesmas Desa Yosomulyo
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Puskesmas Badean alih fungsi pelayanan
Puskesmas Badean
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Puskesmas Kabat alih fungsi ruang pelayanan
Puskesmas Kabat
Anggaran
1 Paket
100.000.000
1 Paket
120.000.000
1 Unit
201.100.000
1 Paket
120.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
450.000.000
1 Paket
214.000.000
1 Paket
300.000.000
1 Paket
198.000.000
1 Paket
200.000.000
1 Paket
25.000.000
KEC. GAMBIRAN
KEC. KABAT
KEC. KABAT
KAB. BANYUWANGI
Rehabilitasi gedung Dinas Kesehatan (Ex. Akper/STIKES untuk Labskeda)
BANYUWANGI
Gudang Farmasi Kabupaten
Volume
KEC. SEMPU
Rehabilitasi berat gedung klinik Sritanjung
Rehabilitasi Gudang Farmasi Kabupaten
102010244
Status
KEC. BANYUWANGI
Rehabilitasi pagar Dinas Kesehatan
BANYUWANGI
Rehabilitasi ruang rapat
BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI
HAL : 3
Urusan
:
000
Umum
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
00006 102010601
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Volume
Anggaran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
KAB. BANYUWANGI 1 Paket
125.000.000
HAL : 4
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
10215
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
102011501
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
102011505
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Status
Sasaran
Pengadaan Obat Non Generik
Lokasi
KAB. BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
BANYUWANGI
10216
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
102011601
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmin)
KAB. BANYUWANGI
Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Pengadaan obat generik essensial dan perbekalan kesehatan
BANYUWANGI
Pengadaan Obat Generik Essensial dan Perbekalan Kesehatan
KAB. BANYUWANGI
102011608
102011609
Peningkatan kesehatan masyarakat
Pelayanan Rawat Inap Paien Umum
Volume
1 Paket
500.000.000
1 Paket
120.000.000
1 Paket
227.720.000
1
1 Paket
1 Puskesmas Rawat Inap
KAB. BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Bajulmati
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Benculuk
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Gitik
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Kalibaru Kulon
BANYUWANGI
Anggaran
1
1.500.000.000
1.000.000.000
0 1.000.000.000
1 Paket
27.915.000
1 Paket
127.238.000
1 Paket
114.789.000
1 Paket
31.940.000
HAL : 5
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
102011612
Program / Kegiatan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Kebondalem
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Kedungrejo
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Licin
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Pesanggaran
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Purwoharjo
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Sambirejo
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Sempu
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Sepanjang
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Singojuruh
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Sumberberas
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Tegaldlimo
BANYUWANGI
Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum Puskesmas Wongsorejo
BANYUWANGI
Pelayanan Kesehatan dan kegawatdaruratan
KAB. BANYUWANGI
Volume
Anggaran
1 Paket
25.530.000
1 Paket
34.197.000
1 Paket
34.730.000
1 Paket
116.633.000
1 Paket
53.268.000
1 Paket
43.530.000
1 Paket
112.055.000
1 Paket
55.295.000
1 Paket
93.999.000
1 Paket
49.867.000
1 Paket
18.525.000
1 Paket
60.157.000
1 Paket
25.000.000
HAL : 6
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode 102011615
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
102011616
Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS)
102011617
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Ketergantungan Obat
Status
Sasaran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
KAB. BANYUWANGI Sarana dan Prasarana PKJM-KKO
Kelas Ibu
102011620
Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya
1 Paket
30.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
80.000.000
1 Paket
10.000.000
1 Paket
25.000.000
1 Paket
96.613.500
1 paket
41.900.000
1 Paket
80.000.000
KAB. BANYUWANGI
Ibu Hamil
KEC GLAGAH KAB. BANYUWANGI
Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu di pelayanan dasar dan jaringannya
KAB. BANYUWANGI
Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar ( Penilaian Kinerja Puskesmas dan Puskesmas Ber-Hati MP3)
Anggaran
KAB. BANYUWANGI
Peningkatan Pelayanan kesehatan Anak di pelayanan dasar dan jaringannya
Pertemuan Kelas Ibu
Volume
KAB. BANYUWANGI
Sarana, Prasarana dan Jasa Pelayanan Paien dengan SPM dan Jamkesda pada PKJM-KKO 102011618
Lokasi
Ibu Hamil
Kec. Banyuwangi KAB. BANYUWANGI
HAL : 7
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
102011622
Pengembangan Pondok Kesehatan Desa
102011623
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB)
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas beserta jaringannya (Kunjungan Dokter Spesialis di Puskesmas rawat Inap Plus, Pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Standar)
KAB. BANYUWANGI
Kegiatan pelayanan Kesehatan di pondok Kesehatan Desa
KAB. BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI
Volume
Anggaran
1 Paket
446.850.000
1 Paket
312.000.000
1 Paket
4.000.000.000
JPKMB (Puskesmas Badean)
BANYUWANGI
1 Paket
69.753.000
JPKMB (Puskesmas Bajulmati)
BANYUWANGI
1 Paket
135.734.000
JPKMB (Puskesmas Benculuk)
BANYUWANGI
1 Paket
185.188.000
JPKMB (Puskesmas Gendoh)
BANYUWANGI
1 Paket
38.433.000
JPKMB (Puskesmas Genteng Kulon)
BANYUWANGI
1 Paket
132.646.000
JPKMB (Puskesmas Gitik)
BANYUWANGI
1 Paket
216.435.000
JPKMB (Puskesmas Gladag)
BANYUWANGI
1 Paket
128.055.000
JPKMB (Puskesmas Grajagan)
BANYUWANGI
1 Paket
101.533.000
JPKMB (Puskesmas Jajag)
BANYUWANGI
1 Paket
116.416.000
JPKMB (Puskesmas Kabat)
BANYUWANGI
1 Paket
136.521.000
JPKMB (Puskesmas Kalibaru Kulon)
BANYUWANGI
1 Paket
153.237.000
JPKMB (Puskesmas Karangsari)
BANYUWANGI
1 Paket
104.392.000
JPKMB (Puskesmas Kebaman)
BANYUWANGI
1 Paket
46.563.000
JPKMB (Puskesmas Kebondalem)
BANYUWANGI
1 Paket
131.366.000 HAL : 8
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JPKMB (Puskesmas kedungrejo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas kedungwungu)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Kelir)
Volume
Anggaran
1 Paket
134.177.000
1 Paket
82.267.000
BANYUWANGI
1 Paket
59.907.000
JPKMB (Puskesmas Kembiritan)
BANYUWANGI
1 Paket
113.960.000
JPKMB (Puskesmas Kertosari)
BANYUWANGI
1 Paket
118.352.000
JPKMB (Puskesmas Klatak)
BANYUWANGI
1 Paket
159.837.000
JPKMB (Puskesmas Licin)
BANYUWANGI
1 Paket
115.733.000
JPKMB (Puskesmas Mojopanggung)
BANYUWANGI
1 Paket
139.282.000
JPKMB (Puskesmas Parijatah Kulon)
BANYUWANGI
1 Paket
40.412.000
JPKMB (Puskesmas Paspan)
BANYUWANGI
1 Paket
140.935.000
JPKMB (Puskesmas Pesanggaran)
BANYUWANGI
1 Paket
117.730.000
JPKMB (Puskesmas Purwoharjo)
BANYUWANGI
1 Paket
170.271.000
JPKMB (Puskesmas Sambirejo)
BANYUWANGI
1 Paket
123.980.000
JPKMB (Puskesmas Sempu)
BANYUWANGI
1 Paket
171.743.000
JPKMB (Puskesmas Sepanjang)
BANYUWANGI
1 Paket
161.438.000
JPKMB (Puskesmas Siliragung)
BANYUWANGI
1 Paket
140.338.000
JPKMB (Puskesmas Singojuruh)
BANYUWANGI
1 Paket
207.963.000
JPKMB (Puskesmas Singotrunan)
BANYUWANGI
1 Paket
159.223.000 HAL : 9
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
102011625
Program / Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Labkesda
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JPKMB (Puskesmas Sobo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Songgon)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Sumberagung)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Sumberberas)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Tampo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Tapanrejo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Tegaldlimo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Tegalsari)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Tembokrejo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Tulungrejo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Wongsorejo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Wonosobo)
BANYUWANGI
JPKMB (Puskesmas Yosomulyo)
BANYUWANGI
Laboratorium Kesehatan Daerah
KAB. BANYUWANGI
Volume
Anggaran
1 Paket
195.504.000
1 Paket
174.801.000
1 Paket
76.275.000
1 Paket
123.087.000
1 Paket
51.713.000
1 Paket
91.795.000
1 Paket
94.946.000
1 Paket
125.507.000
1 Paket
101.773.000
1 Paket
121.364.000
1 Paket
145.429.000
1 Paket
64.893.000
1 Paket
52.293.000
1 Paket
150.000.000
HAL : 10
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode 102011626
Program / Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Badean
KEC. KABAT
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Bajulmati
KEC. WONGSOREJO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Benculuk
KEC. CLURING
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Gendoh
KEC. SEMPU
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Genteng Kulon
KEC. GENTENG
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Gitik
KEC. ROGOJAMPI
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Gladag
KEC. ROGOJAMPI
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Grajagan
KEC. PURWOHARJO
Volume
Anggaran
1 Paket
92.586.000
1 Paket
126.574.000
1 Paket
146.212.000
1 Paket
21.110.500
1 Paket
221.069.000
1 Paket
164.035.000
1 Paket
128.464.000
1 Paket
101.488.000
HAL : 11
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Jajag
KEC. GAMBIRAN
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kabat
KEC. KABAT
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kalibaru Kulon
KEC. KALIBARU
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Karangsari
KEC. SEMPU
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kebaman
KEC. SRONO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kebondalem
KEC. BANGOREJO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kedungrejo
KEC. MUNCAR
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kedungwungu
KEC. TEGALDLIMO
Volume
Anggaran
1 Paket
119.478.000
1 Paket
160.971.000
1 Paket
275.477.000
1 Paket
117.346.000
1 Paket
70.620.000
1 Paket
121.350.000
1 Paket
98.545.000
1 Paket
40.180.000
HAL : 12
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kelir
KEC. KALIPURO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kembiritan
KEC. GENTENG
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Kertosari
KEC. BANYUWANGI
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Klatak
KEC. KLATAK
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Licin
KEC. LICIN
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Mojopanggung
KEC. GIRI
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Parijatah Kulon
KEC. SRONO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Paspan
KEC. GLAGAH
Volume
Anggaran
1 Paket
68.804.000
1 Paket
160.105.000
1 Paket
98.033.000
1 Paket
173.868.000
1 Paket
162.601.000
1 Paket
117.318.000
1 Paket
109.580.000
1 Paket
121.871.000
HAL : 13
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Pesanggaran
KEC. PESANGGARAN
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Purwoharjo
KEC. PURWOHARJO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Sambirejo
KEC. BANGOREJO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Sempu
KEC. SEMPU
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Sepanjang
KEC. GLENMORE
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Siliragung
KEC. SILIRAGUNG
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Singojuruh
KEC. SINGOJURUH
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Singotrunan
KEC. BANYUWANGI
Volume
Anggaran
1 Paket
83.274.000
1 Paket
116.582.000
1 Paket
130.764.000
1 Paket
102.298.000
1 Paket
163.327.000
1 Paket
128.911.000
1 Paket
111.275.000
1 Paket
114.124.000
HAL : 14
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Sobo
KEC. BANYUWANGI
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Songgon
KEC. SONGGON
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Sumberagung
KEC. PESANGGARAN
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Tampo
KEC. CLURING
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Tapanrejo
KEC. MUNCAR
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Tegaldlimo
KEC. TEGALDLIMO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Tegalsari
KEC. TEGALSARI
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Tembokrejo
KEC. MUNCAR
Volume
Anggaran
1 Paket
147.059.000
1 Paket
263.102.000
1 Paket
108.975.000
1 Paket
90.472.000
1 Paket
61.252.000
1 Paket
110.418.000
1 Paket
150.924.000
1 Paket
99.495.000
HAL : 15
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Tulungrejo
KEC. GLENMORE
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Wongsorejo
KEC. WONGSOREJO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Wonosobo
KEC. SRONO
JKN Persalinan Oleh Bidan Jejaring di Wilayah Puskesmas Yosomulyo
KEC. GAMBIRAN
JKN Pelayanan Rujukan
Volume
Anggaran
1 Paket
139.359.000
1 Paket
146.948.000
1 Paket
89.876.000
1 Paket
121.462.000
BANYUWANGI
1 Paket
264.788.900
JKN Persalinan di Puskesmas
BANYUWANGI
1 Paket
332.812.500
JKN Persalinan Oleh Bidang Jejaring
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Badean
BANYUWANGI
1 Paket
603.580.000
JKN Puskesmas Bajulmati
BANYUWANGI
1 Paket
822.000.000
JKN Puskesmas Benculuk
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Gendoh
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Genteng Kulon
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Gitik
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Gladag
BANYUWANGI
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
5.565.715.500
1.070.758.000 127.684.000 1.688.592.000 1.505.480.000 714.953.000 HAL : 16
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Volume
Anggaran
JKN Puskesmas Grajagan
BANYUWANGI
1 Paket
644.265.000
JKN Puskesmas Jajag
BANYUWANGI
1 Paket
804.208.000
JKN Puskesmas Kabat
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Kalibaru Kulon
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Karangsari
BANYUWANGI
1 Paket
745.993.000
JKN Puskesmas Kebaman
BANYUWANGI
1 Paket
504.606.000
JKN Puskesmas Kebondalem
BANYUWANGI
1 Paket
889.500.000
JKN Puskesmas Kedungrejo
BANYUWANGI
1 Paket
748.736.000
JKN Puskesmas Kedungwungu
BANYUWANGI
1 Paket
250.764.000
JKN Puskesmas Kelir
BANYUWANGI
1 Paket
439.666.000
JKN Puskesmas Kembiritan
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Kertosari
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Klatak
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Licin
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Mojopanggung
BANYUWANGI
1 Paket
893.736.000
JKN Puskesmas Parijatah Kulon
BANYUWANGI
1 Paket
741.646.000
JKN Puskesmas Paspan
BANYUWANGI
1 Paket
801.853.000
JKN Puskesmas Pesanggaran
BANYUWANGI
1 Paket
861.968.000
JKN Puskesmas Purwoharjo
BANYUWANGI
1 Paket
883.480.000
JKN Puskesmas Sambirejo
BANYUWANGI
1 Paket
997.552.000
JKN Puskesmas Sempu
BANYUWANGI
1 Paket
777.632.000
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1.036.766.000 1.863.697.700
1.012.500.000 616.833.000 1.114.486.000 1.035.960.000
HAL : 17
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Volume
Anggaran 1.235.512.000
JKN Puskesmas Sepanjang
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Siliragung
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Singojuruh
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Singotrunan
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Sobo
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Songgon
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Sumberagung
BANYUWANGI
1 Paket
596.686.000
JKN Puskesmas Sumberberas
BANYUWANGI
1 Paket
462.408.000
JKN Puskesmas Tampo
BANYUWANGI
1 Paket
587.063.000
JKN Puskesmas Tapanrejo
BANYUWANGI
1 Paket
388.396.000
JKN Puskesmas Tegaldlimo
BANYUWANGI
1 Paket
846.456.000
JKN Puskesmas Tegalsari
BANYUWANGI
1 Paket
948.600.000
JKN Puskesmas Tembokrejo
BANYUWANGI
1 Paket
677.842.000
JKN Puskesmas Tulungrejo
BANYUWANGI
1 Paket
891.680.000
JKN Puskesmas Wongsorejo
BANYUWANGI
JKN Puskesmas Wonosobo
BANYUWANGI
1 Paket
579.660.000
JKN Puskesmas Yosomulyo
BANYUWANGI
1 Paket
774.720.000
JKN Rawat Inap di Puskesmas
BANYUWANGI
Pendamping pelaksanaan JKN
BANYUWANGI
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
1 Paket 1 Paket
933.613.000 1.079.600.000 724.593.000 1.098.649.000 1.683.840.000
1.002.024.000
1.218.300.000 50.000.000
HAL : 18
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
10217
Program Pengawasan Obat dan Makanan
102011702
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Status
Sasaran
Lokasi
Volume
Anggaran
Kab. Banyuwangi
10219
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
102011901
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
102011907
Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
KEC - BANYUWANGI Desa Siaga
Desa Siaga
Kader Posyandu
KEC GIRI
Pelatihan/refreshing kader Posyandu se-Kec. Singojuruh
Kader Posyandu
Kec. Singojuruh
Pengembangan Taman Posyandu
KAB. BANYUWANGI
program Kabupaten Sehat
Kab. Banyuwangi
10220
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
102012002
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pemberian makanan tambahan untuk balita ( Penyuluhan )
Kader Posyandu
KEC GLAGAH
anak balita tumbuh sehat dan cerdas
Posyandu se Kecamatan Glenmore
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pengadaan PMT penyuluhan di Kec. Wongsorejo
KAB. BANYUWANGI Balita
50.000.000
1 Paket
100.000.000
KAB. BANYUWANGI
Pelatihan / Refreshing Kader Posyandu (1 Paket)
Refreshing / Pelatihan Kader ( 60 Orang )
1 paket
Kec. Wongsorejo
1
80.000.000
1 Paket
30.000.000
1 paket
40.000.000
1 Paket
50.000.000
1 paket
35.000.000
1 Paket
10.000.000
133 posx12blnx100000
159.600.000
1 Paket
226.900.000
115 paket
138.000.000 HAL : 19
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Pengadaan PMT Penyuluhan di Posyandu Kec. Kalipuro
Balita
Kec. Kalipuro
Pengadaan PMT Penyuluhan di Posyandu Kec. Singojuruh
Balita
Kec. Singojuruh
Pengadaan PMT Penyuluhan di Posyandu Kec. Tegaldlimo
Balita
Kec. Tegaldlimo
Pengadaan PMT Penyuluhan Kec. Tegalsari
Balita
Kec. Tegalsari
Pengadaan PMT Posyandu
Balita
Kec. Banyuwangi
PMT Penyuluhan di Kecamatan Songgon
Balita
KEC. SONGGON
PMT Penyuluhan di Posyandu ( 115 Pkt )
Balita
KEC. SEMPU
PMT Penyuluhan di Posyandu ( 117 Paket x 12 x 100.000)
Balita
KEC ROGOJAMPI
PMT Penyuluhan Di Posyandu ( 49 Paket )
Balita
KEC GLAGAH
PMT Penyuluhan di Posyandu (177 Posyandu x 12 bln x Rp. 100.000,-)
Posyandu di Kec. Muncar
KEC. MUNCAR
PMT Penyuluhan di Posyandu (50 Paket)
Balita
KEC GIRI
PMT Penyuluhan di Posyandu (81 Posyandu x12 Bln x 100.000)
Balita
KEC KALIBARU
PMT Penyuluhan di Posyandu Kec. Licin
Balita
Kec. Licin
PMT Penyuluhan di Posyandu Kec. Purwoharjo (91 Posy x 12 bln x Rp. 100.000,-)
Balita, Ibu Hamil dan Lansia
KEC. PURWOHARJO
Volume
Anggaran
111 paket
133.200.000
70 paket
84.000.000
88 paket
105.600.000
54 paket
64.800.000
173 paket
207.600.000
87 Paket
104.400.000
115 PAKET
138.000.000
117 Paket
140.400.000
49 Paket
58.000.000
1 Paket
212.400.000
50 Paket
60.000.000
81 Posyandu
97.200.000
44 paket
52.800.000
1 Paket
109.200.000
HAL : 20
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
102012003
102012004
10221
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
PMT Penyuluhan di Posyandu( 34 Posyandu x 12 x 100.000)
Masyarakat di 34 posyandu di 3 Desa. Desa Purwodadi, jajag dan Wringinagung.
KEC. GAMBIRAN
PMT Penyuluhan di Posyandu( 57 Posyandu x 12 x 100.000)
Balita
KEC. PESANGARAN
PMT Penyuluhan di Posyandu(144 Posyandu x 12 x 100.000)
Meningkatkan pengetahuan padaq warga
KEC.GENTENG
PMT Penyuluhan di Posyandu(93 Posyandu x 12 x 100.000)Kec. Bangorejo
Balita
KEC. BANGOREJO
PMT Penyuluhan Kec. Kabat
Balita
PMT Penyuluhan Kec. Siliragung
Volume 34 x 12 x 100000
1 Paket
Anggaran 40.800.000
68.400.000
144 Paket
136.800.000
93 Paket
116.600.000
KEC. KABAT
96 paket
115.200.000
Balita
Kec. Siliragung
65 Paket
78.000.000
PMT Posyandu Lansia di Kec. Glagah
Lansia
KEC. GLAGAH
23 Paket
27.600.000
PMT Posyandu Lansia Kec. Purwoharjo
Lansia
KEC. PURWOHARJO
24 Paket
28.800.000
1 Paket
75.000.000
1 Paket
55.000.000
1 Paket
65.000.000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
KAB. BANYUWANGI
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Pembentukan Kelompok Pendamping ASI (KP-ASI)
KAB. BANYUWANGI
Promosi dan penggerakan kadarzi
KAB. BANYUWANGI
Program Pengembangan Lingkungan Sehat HAL : 21
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode 102012105
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Pengembangan Sarana SAPL melalui pendekatan Partisipatory
Status
Sasaran
Lokasi Kab. Banyuwangi
Volume
Anggaran
1 paket
75.000.000
33 paket
18.150.000
36 paket
19.800.000
80 paket
44.000.000
30 paket
16.500.000
Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kec. Singojuruh
Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kec. Wongsorejo
Kec. Wongsorejo
Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Kec. Licin
Kec. Licin
Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Pemicuan STBM
KEC GIRI
30 Paket
16.500.000
Pemicuan STBM 30 Paket
KEC KALIBARU
30 Paket
16.500.000
Pemicuan STBM 34 Paket
KEC. MUNCAR
34 Paket
18.700.000
Pemicuan STBM di Kecamatan Glenmore
KEC. GELNMORE
14 Paket
7.700.000
Pemicuan STBM Kec. Glagah
KEC. GLAGAH
4 Paket
2.200.000
Pemicuan STBM Kec. Songgon
KEC. SONGGON
27 Paket
14.850.000
Pengadaan Stimulan Akses Jamban pada Rumah Tangga Miskin
Kec. Wongsorejo 50 paket
40.000.000
Pengadaan Stimulan Jamban Kec. Singojuruh
Kec. Singojuruh
100 paket
80.000.000
Stimulan Akses Jamban 80 Paket
KEC KALIBARU
80 Paket
64.000.000
HAL : 22
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Stimulan Akses Jamban Bagi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Glenmore
KEC. GLENMORE
Stimulan Akses Jamban pada Rumah Tangga Miskin Kec. Licin
Kec. Licin
Stimulan Akses Jamban pada Rumah Tangga Miskin Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Stimulan Akses Jamban Untuk Rumah Tangga Miskin ( 52 Paket )
Rumah Tangga
KEC. SONGGON
Stimulan Jamban di Kec. Kabat
KEC. KABAT
Stimulan Jamban di rumah tangga miskin 50 Paket
KEC. MUNCAR
Stimulan Jamban pada Rumah Tangga Miskin Kec. Tegaldlimo
Kec. Tegaldlimo
Stimulasi akses jamban untuk Rumah Tangga Miskin
KEC GIRI
Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih
102012107
Pelayanan bina penyehatan lingkungan
Kab. Banyuwangi
10222
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
102012205
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pengadaan Sanitarian Kit
Pelatihan Memandikan Jenazah
Anggaran
25 Paket
20.000.000
200 paket
160.000.000
50 paket
40.000.000
52 Paket
41.600.000
50 Paket
40.000.000
100 Paket
80.000.000
50 Paket
40.000.000
47 paket
37.600.000
100 Paket
80.000.000
1 paket
70.000.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
10.000.000
KEC. SEMPU
Stimulan Jamban 50 KK di Kec. Songgon
102012106
Volume
BANYUWANGI
KEC GIRI
HAL : 23
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KAB. BANYUWANGI
Pengadaan sarana memandikan jenazah Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Pengadaan sarana memandikan ODA/HIV AIDS (UPI) se Kec Purwoharjo
Jenazah
1 Paket
250.000.000
6 paket
60.000.000
100 paket
30.000.000
3 paket
30.000.000
50 paket
15.000.000
1 Paket
200.000.000
Pengadaan sarana tempat mandi jenazah untuk ODA/HIV AIDS Desa se Kec Purwoharjo
KEC. PURWOHARJO
Pengadaan UPI Set Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)
KAB. BANYUWANGI
UPI Set
KEC GIRI
100 Set
30.000.000
1 paket
125.000.000
1 paket
30.000.000
1 paket
150.000.000
1 Paket
60.000.000
1 Paket
65.000.000
Peningkatan imuniasasi
Kab. Banyuwangi
102012209
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Kab. Banyuwangi
Pengembangan Posbindu Penyakit Tidak Menular
102012507
Anggaran
KEC. PURWOHARJO
102012208
10225
Volume
Kab. Banyuwangi
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pembangunan lanjutan ruang administrasi PKM Kedungwungu
BANYUWANGI
Pembangunan lanjutan ruang KIA PKM Genteng Kulon
BANYUWANGI
HAL : 24
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Pembangunan lanjutan UGD PKM Parijatah Wetan Pembangunan Ruang Gudang Obat Puskesmas Parijatah Kulon
Lokasi BANYUWANGI
Puskesmas Parijatah
KEC. SRONO
Pembangunan Ruang Laboratorium Puskesmas Sempu
KEC. SEMPU
Pemenuhan/Pengadaan Backdrop & Meja Loket Puskesmas Genteng Kulon
KEC.GENTENG
Penambahan Ruang Rawat Inap Puskesmas Gitik
KEC ROGOJAMPI
Penambahan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kalibaru
KEC KALIBARU
Pengadaan Alat Kesehatan UGD Puskesmas Badean
KEC. KABAT
Pengadaan IPAL puskesmas Wongsorejo
BANYUWANGI
Pengadaan Mebelair Puskesmas Sambirejo dan Kebondalem
untuk menambah kwalitas pelayanan
KEC. BANGOREJO
Pengadaan Meubeler Puskesmas Mojopanggung
KEC. GIRI
Pengadaan Tandon Air Puskesmas Kelir Kec. Kalipuro
Kec. Kalipuro
Ruang Laborat Puskesmas Gladag
KEC ROGOJAMPI
102012508
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pengadaan Mebelair Pustu di Kec. Siliragung
Kec. Siliragung
102012511
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
Alkes Posyandu Balita kec. Siliragung
Kec. Siliragung
Volume
Anggaran
1 Paket
30.000.000
1 Paket
174.350.000
1 Paket
214.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Paket
214.000.000
1 Paket
383.150.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
214.000.000
2 Paket
50.000.000
1 paket
35.000.000
1 paket
50.000.000
1 Paket
66.700.000
1 paket
40.000.000
45 paket
112.500.000 HAL : 25
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Lokasi
Alkes Posyandu Lansia Kec. Siliragung
Kec. Siliragung
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu Kec. Banyuwangi
Kec. Banyuwangi
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu Kec. Glagah
KEC. GLAGAH
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu Kec. Kalipuro
Kec. Kalipuro
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu Kec. Singojuruh
Kec. Singojuruh
Pengadaan alat kesehatan Posyandu Kec. Songgon
Masyarakat
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu Kec. Tegaldlimo
KEC. SONGGON Kec. Tegaldlimo
Pengadaan Alkes Posyandu (10 paket x Rp. 2.500.000,-)
balita
KEC. MUNCAR
Pengadaan Alkes Posyandu (20Paket x Rp. 2.500.000,)Puskesmas Sambirejo dan Kebodalem
Tercukupinya ALKES Posyandu yang memadai
KEC. BANGOREJO
Pengadaan Alkes Posyandu Balita ( 5 Paket x 2.500.000 )
KEC ROGOJAMPI
Pengadaan Alkes Posyandu Kec. Cluring (33 paket x Rp.2.500.000,-)
KEC. CLURING
Pengadaan Alkes Posyandu Kec. Genteng (96 paket x 2.500.000,-) Pengadaan Alkes Posyandu Lansia ( 3 Paket x 2.000.000 )
Memudahkan dan melancarkan pelayanan kepada balita
Volume
Anggaran
7 Paket
14.000.000
55 Paket
137.500.000
24 Paket
60.000.000
36 paket
90.000.000
32 paket
80.000.000
60 Paket
150.000.000
88 paket
220.000.000
10 Paket
25.000.000
20 Paket
50.000.000
5 Paket
12.500.000
33 paket
82.500.000
96 paket
240.000.000
KEC.GENTENG
KEC. PESANGARAN
3 Paket
6.000.000
HAL : 26
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan Pengadaan Posyandu ( Tahun 2014 sudah 6 set ) 51 x 2.500.000
102012521
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Status
Sasaran Posyandu
Lokasi
Volume
Anggaran
KEC. PESANGARAN 1 Paket
127.500.000
1 Paket
75.000.000
1 paket
125.000.000
1 paket
118.600.000
Rehab Pustu Banyuanyar
KEC KALIBARU
Rehab Pustu Barurejo II Kec. Siliragung
Kec. Siliragung
Rehab Pustu Ketapang Kec. Kalipuro
Kec. Kalipuro
Rehab Pustu Pakel
Kec. Licin
1 paket
111.850.000
Rehab Pustu Seneporejo
Kec. Siliragung
1 paket
100.000.000
6 m x 10 m
164.600.000
Rehab Pustu Tamanagung
perbaikan gedung puskesmas pembantu
KEC. CLURING
Rehab Ringan Pustu Kembiritan Kec. Genteng
pustu kembititan
KEC.GENTENG
Rehab ringan Pustu Kluncing
Kec. Licin
Rehab sedang Pustu Gambiran
Puskesmas pembantu dsn.Krajan II desa Gambiran
KEC. GAMBIRAN
Rehabilitasi gedung Pustu Desa Bedewang
Gedung Pustu Bedewang
KEC. SONGGON
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Sumbersewu Kec. Muncar
Berfungsinya puskesmas pembantu desa Sumbersewu
KEC. MUNCAR
Rehabilitasi Pustu Blambangan Kec. Muncar
KEC. MUNCAR
Rehabilitasi Pustu Cluring
KEC. CLURING
Rehabilitasi Pustu Kaligondo I Kec. Genteng
KEC.GENTENG
1 Paket
30.000.000
1 paket
30.000.000
1 Paket
57.100.000
1 paket
105.350.000
1 Paket
140.000.000
1 Paket
140.000.000
1 paket
125.000.000
1 Paket
50.000.000
HAL : 27
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran Pos Kesehatan Dsn curahketangi setail
Lokasi
102012524
Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Rehab Pos Kesehatan Curahketangi Kec. Genteng
102012525
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa
Pengadaaan Mebelair Poskesdes Kalibaru Manis
KEC KALIBARU
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Dsn. Balerejo Desa Bumiharjo
KAB. BANYUWANGI
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Mojoroto Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Sumberbulu
KEC. SONGGON
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Watukebo Kec. Wongsorejo
Kec. Wongsorejo
Pengadaan alat-alat kesehatan untuk Poskesdes Desa Grajagan Kec Purwoharjo
pasien puskesmas pembantu
Pengadaan Alkes Poskesdes Kedungringin Kec. Muncar
Poskesdes Desa Kedungringin
KEC.GENTENG
Volume
Anggaran
25 m2
50.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 Paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 paket
25.000.000
1 Paket
25.000.000
1 Paket
25.000.000
1 paket
16.550.000
1 paket
20.000.000
1 paket
20.000.000
KEC. PURWOHARJO
KEC. MUNCAR
Pengadaan Alkes Taman Suruh
KEC GLAGAH
Pengadaan Mebelair Poskesdes Kec. Siliragung
Kec. Siliragung
Pengadaan Mebeleir Poskesdes Mojoroto Kec. Tegalsari
Kec. Tegalsari
Pengadaan Mebeleir Poskesdes Watukebo Kec. Wongsorejo
Kec. Wongsorejo
HAL : 28
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Pengadaan Mebeler Poskesdes Taman Suruh Pengadaan mebeler untuk Poskesdes Sumberbulu
102012527
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Lokasi KEC GLAGAH
Poskesdes Sumberbulu
Desa Sumberbulu
Pengadaan Meubeler Poskesdes Dsn. Balerejo Ds. Bumiharjo
KEC. GELNMORE
Pengadaan Meubeler Poskesdes Sumberbulu
KEC. SONGGON
Pengadaan Poskesdes ( 39 Paket )
KEC. SEMPU
Pengadaan Sarana Air Mengalir Poskeskel Kec. Banyuwangi
Kec. Banyuwangi
Reahabilitasi Puskesmas Kebaman Kec. Srono
Terlaksananya pembangunan rehab puskesmas kebaman
KEC. SRONO
Rehab Puskesmas Badean
Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan
KEC. KABAT
Rehab Puskesmas Kembiritan (Ruang loket & ruang tunggu)
puskesmas kembiritan
KEC.GENTENG
Rehab Puskesmas Licin Kec. Licin
Kec. Licin
Rehab Puskesmas Paspan
KEC GLAGAH
Rehab Puskesmas Singojuruh Kec. Singojuruh
Kec. Singojuruh
rehab ringan UGD puskesmas kabat
meningkatkan fasilitas pelayanan
KEC. KABAT
Rehab ruang loket Puskesmas Genteng Kulon
Puskesmas Gentengkulon
KEC.GENTENG
Rehab sedang gedung Puskesmas Sepanjang
KEC. GLENMORE
Volume
Anggaran
1 Paket
20.000.000
1 paket
30.000.000
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
39 Paket
97.500.000
7 Paket
140.000.000
1 Paket
430.000.000
1 Paket
95.200.000
6 m x 5.5 m
135.600.000
1 paket
214.000.000
1 Paket
171.000.000
1 paket
128.950.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
50.600.000 HAL : 29
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Status
Sasaran
Rehab Sedang/Berat Puskesmas Kebondalem Rehab Sedang/Berat Puskesmas Sumberagung
102012528
Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa
Pembangunan Pos Kesehatan Desa
KEC. BANGOREJO Puskesmas
KEC. PESANGARAN
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Genteng Kulon (Gedung Setail)
BANYUWANGI
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas klatak
KEC. KALIPURO
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Purwoharjo (Ruang Rawat Jalan & Rawat Inap)
KEC. PURWOHARJO
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Singotrunan
KEC. BANYUWANGI
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Sobo
KAB. BANYUWANGI
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tampo
KEC. CLURING
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wongsorejo
KEC. WONGSOREJO
Rehab Poskesdes Kedunggebang Kec. Tegaldlimo
Kec. Tegaldlimo
Rehab Poskesdes Sraten (Pembuatan pintu kamar bersalin dan kamar mandi
102012529
Lokasi
Pembanguna Poskesdes Dusun Balerejo, Desa Bumiharjo, Kec. Glenmore
Agar para pasien yang akan melangsungkan persalinan yang berada di kamar bersalin merasa nyaman tidak was-was dan tidak ragu.
Volume
Anggaran
1 paket
214.000.000
1 Paket
315.300.000
1 Paket
50.000.000
1 Paket
500.000.000
1 Paket
116.100.000
1 Paket
350.000.000
1 Paket
500.000.000
1 Paket
450.000.000
1 Paket
500.000.000
1 paket
93.100.000
1 Unit
35.000.000
60 m2
209.615.000
KEC. CLURING
Pembangunan Postu Balerejo Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore
HAL : 30
Urusan
:
102
Kesehatan
SKPD
:
10201
Dinas Kesehatan
Kode
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan
Lokasi Kec. Tegalsari
Pembangunan Fisik Poskesdes Watukebo Kec. Wongsorejo
Kec. Wongsorejo
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
102013102
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Sertifikasi Produk pangan Industri Rumah tanghga (SPP-IRT)
10233
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
102013301
Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
10234
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
102013401
Peningkatan kualitas SDM kesehatan
Peningkatan manajemen kesehatan
Sasaran
Pembangunan Fisik Poskesdes Mojoroto Kec. Tegalsari
10231
102013402
Status
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Anggaran
1 paket
214.000.000
1 paket
214.000.000
1 [paket
70.000.000
1 Paket
100.000.000
1 Paket
250.000.000
1 Paket
75.000.000
Kab. Banyuwangi
KAB. BANYUWANGI
Pemilihan Tenaga kesehatan teladan,pelatihan tenaga kesehatan
KAB. BANYUWANGI
Terlakananya koordinasi kesehatan se kab. banyuwangi
KAB. BANYUWANGI
JUMLAH KEGIATAN DAN ANGGARAN
Volume
94.257.102.600
HAL : 31