Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
LNsP Liptovský Mikuláš
15.2.2013
Popis fakturovaného plnenia tak Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
3124131 3124447
20121103 3020099
Zdrav.starostlivosť Int.odd. Vestník MZSR r.2013 - zálohová
336,00 € 69,00 €
1.12.2012 28.12.2012
3124448
511702013
49,50 €
31.12.2012
3124465
2798106
Čo má vedieť mzd.účt.r.2013zálohová Tel.hovory 24.12.-23.01.2013
SRDCE ŽIVOTA s.r.o. OBZOR s.r.o. vydavateľstvo AJFA+AVIS s.r.o. Žilina
212,14 €
27.12.2012
Orange Slovensko a.s.
3124466
7213344911
Mob.inter.5000,OAIM,RLP 12/12
48,11 €
22.12.2012
Slovak Telecom, a.s.
3124509 3124244
21205242 20060873
Časopis SESTRA - zálohová Lieky
15,00 € 8,58 €
Telefonická obj. z NL
20.12.2012 11.12.2012
ECOPRESS a.s. MED-ART s.r.o.
3124246
20235351
Lieky
557,82 €
Telefonická obj. z NL
11.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124247
20235381
Lieky
1 078,58 €
Telefonická obj. z NL
11.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124248
20235387
Lieky
273,97 €
Telefonická obj. z NL
11.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124249
20235380
Lieky
1 152,91 €
Telefonická obj. z NL
11.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124092 3124281
4141205066 20061710
Lieky Lieky
20,59 € 29,60 €
Telefonická obj. z NL
21.11.2012 14.12.2012
Mikrochem Trade s.r.o. MED-ART s.r.o.
3124282
20061711
Lieky
5,17 €
Telefonická obj. z NL
14.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124283
20061712
Lieky
177,98 €
Telefonická obj. z NL
14.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124284
20235767
Lieky
133,91 €
Telefonická obj. z NL
13.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124285
20235769
Lieky
10,38 €
Telefonická obj. z NL
13.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124288
20235771
Lieky
512,90 €
Telefonická obj. z NL
13.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124289
20235770
Lieky
1 289,27 €
Telefonická obj. z NL
13.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124290
20235897
Lieky
1 776,27 €
Telefonická obj. z NL
14.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124291
20235768
Lieky
1 785,56 €
Telefonická obj. z NL
13.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124307
125607
11.12.2012
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Meranie hluku a formaldehydu
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
346,28 €
Zml.
Bratislava, Prievozská 6/A Bratislava, Karadžičova 10 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1
Dátum zaplatenia
4675848 3570895
2.1.2013 4.1.2013
3160243
4.1.2013
35697270
4.1.2013
35763469
4.1.2013
3133352 34113924
4.1.2013 7.1.2013
34113924
7.1.2013
34113924
7.1.2013
34113924
7.1.2013
34113924
7.1.2013
3594865 34113924
8.1.2013 8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
34113924
8.1.2013
1733587
8.1.2013
Strana: 1.
Interné číslo faktúry 3124430 3124559
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol) 4141205576 9000646573
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Lieky Úver poštovného 12/12
9,12 € 287,90 €
17.12.2012 31.12.2012
Poštový úver - povolenie 46-PU/NP-96
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Mikrochem Trade s.r.o. Slovenská pošta, a.s.
44/I, 3/291
20130015
Renovácia tonerov do tlačiarní
240,91 €
2/Go/2013
9.1.2013
PROLINK, s.r.o.
95/I, 4/291
20130016
Renovácia tonerov do tlačiarní
245,29 €
1/Go/2013
9.1.2013
PROLINK, s.r.o.
3123159
51200161
Potraviny
580,64 €
Dohoda
18.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123160
51200162
Bufet
240,78 €
Dohoda
18.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123215
11208324
Potraviny
1 383,46 €
Dohoda
19.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123216
321691
Potraviny
102,60 €
Dohoda
24.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123243
11208456
Potraviny
474,24 €
Dohoda
24.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123244
51200165
Potraviny
646,01 €
Dohoda
25.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123245
51200166
Bufet
225,49 €
Dohoda
25.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123269
11208554
Potraviny
1 453,63 €
Dohoda
27.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123357
321753
Potraviny
102,60 €
Dohoda
30.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123375
11208784
Potraviny
856,96 €
Dohoda
4.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123415
51200169
Potraviny
264,59 €
Dohoda
28.9.2012
CBA VEREX a.s.
3123416
51200170
Potraviny
244,09 €
Dohoda
4.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123477
51200171
Bufet
116,63 €
Dohoda
4.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123536
8012107956
Potraviny
615,50 €
Dohoda
11.10.2012
LIPPEK k.s.
3123537
8012107957
Bufet
79,12 €
Dohoda
11.10.2012
LIPPEK k.s.
3123538
51200174
Bufet
123,62 €
Dohoda
11.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123539
51200176
Bufet
173,20 €
Dohoda
15.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123540
321802
Potraviny
102,60 €
Dohoda
15.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123541
11209078
Potraviny
82,08 €
Dohoda
15.10.2012
CBA VEREX a.s.
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 Dolný Kubín, 9. mája 325/1 Dolný Kubín, 9. mája 325/1 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137
Dátum zaplatenia
3594865 36631124
8.1.2013 9.1.2013
36407968
9.1.2013
36407968
9.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
36394556
10.1.2013
36394556
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
Strana: 2.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
3123542
11209102
Potraviny
1 414,82 €
Dohoda
15.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123543
11209159
Potraviny
72,42 €
Dohoda
16.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123570
11209174
Potraviny
1 814,59 €
Dohoda
17.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123571
51200173
Potraviny
585,76 €
Dohoda
11.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123572
51200175
Potraviny
389,16 €
Dohoda
15.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123573
51200183
Potraviny
862,94 €
Dohoda
19.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123574 3123618 3123619 3123672 3123673 3123675
121463 121467 121482 121501 121514 8012108237
Potraviny Potraviny Potraviny Potraviny Potraviny Potraviny
427,69 € 543,65 € 371,03 € 545,38 € 361,90 € 667,28 €
Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda
19.10.2012 22.10.2012 24.10.2012 26.10.2012 29.10.2012 22.10.2012
Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján LIPPEK k.s.
3123676
8012108238
Bufet
61,79 €
Dohoda
22.10.2012
LIPPEK k.s.
3123728
786120210
Potraviny
779,52 €
KZ 2012/62/E/C-01
31.10.2012
DC NORDIA s.r.o.
3123729
773820210
Potraviny
421,18 €
KZ 2012/62/E/C-01
31.10.2012
DC NORDIA s.r.o.
3123759
321928
Potraviny
113,40 €
Dohoda
31.10.2012
CBA VEREX a.s.
3123796
321960
Potraviny
113,40 €
Dohoda
7.11.2012
CBA VEREX a.s.
3123808
8012108511
Potraviny
574,21 €
Dohoda
31.10.2012
LIPPEK k.s.
3123809
8012108512
Bufet
88,34 €
Dohoda
31.10.2012
LIPPEK k.s.
3123818 3123886 3123887 3123888 3123889 3123890 3123934
121530 121539 121544 121567 121571 121592 8012108786
Potraviny Potraviny Potraviny Potraviny Potraviny Potraviny Bufet
416,89 € 481,15 € 394,26 € 612,78 € 566,99 € 428,98 € 48,11 €
Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda Dohoda
31.10.2012 2.11.2012 5.11.2012 7.11.2012 9.11.2012 12.11.2012 12.11.2012
Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján Bartánus Ján LIPPEK k.s.
3123938
796720210
Potraviny
518,32 €
KZ 2012/62/E/C-01
14.11.2012
DC NORDIA s.r.o.
3123948 3123949
121608 121627
Potraviny Potraviny
510,84 € 395,63 €
Dohoda Dohoda
14.11.2012 16.11.2012
Bartánus Ján Bartánus Ján
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Poprad - Matejovce, Staničná 9 Poprad - Matejovce, Staničná 9 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1919 Poprad - Matejovce, Staničná 9 Ružomberok, Lesná 5/1 Ružomberok, Lesná 5/1
Dátum zaplatenia
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
35057432 35057432 35057432 35057432 35057432 36394556
10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013
36394556
10.1.2013
44875550
10.1.2013
44875550
10.1.2013
31645704
10.1.2013
31645704
10.1.2013
36394556
10.1.2013
36394556
10.1.2013
35057432 35057432 35057432 35057432 35057432 35057432 36394556
10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013 10.1.2013
44875550
10.1.2013
35057432 35057432
10.1.2013 10.1.2013
Strana: 3.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
3124041
819620210
Potraviny
134,11 €
KZ 2012/62/E/C-01
21.11.2012
DC NORDIA s.r.o.
3124042
832920210
Potraviny
483,10 €
KZ 2012/62/E/C-01
22.11.2012
DC NORDIA s.r.o.
3124043
837120210
Potraviny
348,47 €
KZ 2012/62/E/C-01
26.11.2012
DC NORDIA s.r.o.
3124118
21350423
Potraviny
176,40 €
Dohoda
30.11.2012
LOZS s.r.o.
3124165
101214503
Potraviny
159,79 €
Dohoda
30.11.2012
LUNYS, s.r.o
3124166
101214504
Potraviny
177,80 €
Dohoda
30.11.2012
LUNYS, s.r.o
3124329
101214817
Potraviny
120,32 €
Dohoda
11.12.2012
LUNYS, s.r.o
3124330
101214818
Potraviny
181,58 €
Dohoda
11.12.2012
LUNYS, s.r.o
3124331
101214819
Potraviny
181,06 €
Dohoda
11.12.2012
LUNYS, s.r.o
3124404
21350460
Potraviny
184,80 €
Dohoda
17.12.2012
LOZS s.r.o.
3124405
21350470
Potraviny
184,80 €
Dohoda
17.12.2012
LOZS s.r.o.
3124452 3124453
20121203 201212
Zdrav.výkony 12/12 Zdrav.výkony 12/12
872,00 € 3 143,52 €
30.12.2012 31.12.2012
3124454
2012105
Konzil.služby 12/12
267,28 €
Zmluva zo dňa 27.12.2012 Zmluva z 1.2.2010
3124491
101215176
Potraviny
162,41 €
Dohoda
18.12.2012
3124492
101215177
Potraviny
199,27 €
Dohoda
18.12.2012
3124493
101215375
Potraviny
275,46 €
Dohoda
27.12.2012
3124494
101215376
Potraviny
215,66 €
Dohoda
27.12.2012
3124506
101215566
Potraviny
509,63 €
Dohoda
31.12.2012
3124508 3124510
8012254081 20131
Potraviny Zdrav.služby 12/12
61,56 € 177,60 €
31.12.2012 31.12.2012
SRDCE ŽIVOTA s.r.o. Kažmér Igor MUDr. s.r.o. Liptovský Mikuláš, Druhá 4190/3 TEMPUS P, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Neurologická ambulancia Podtatranského 1467/6 LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská 2011/38 LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská 2011/38 LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská 2011/38 LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská 2011/38 LUNYS, s.r.o Poprad, Vodárenská 2011/38 TATRAPEKO, a.s. Knutelská Helena MUDr. Liptovský Mikuláš
3124526 3124531
10120012 7213446972
Zdrav.výkony RDG 12/12 Mob.internet 2000 - FRO
31.12.2012 31.12.2012
Mattaj Ján Slovak Telecom, a.s.
3124536
12013
3124541
3080282109
1 203,00 € 4,02 €
Zdrav.výkony 12/12
630,00 €
Pohonné hmoty
754,30 €
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Zmluva zo dňa 27.12.2012 Zmluva PaM Zml. Zmluva zo dňa 27.12.2012
44875550
10.1.2013
44875550
10.1.2013
44875550
10.1.2013
36395099
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36395099
10.1.2013
36395099
10.1.2013
4675848 46472487
10.1.2013 10.1.2013
36436330
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
36472549
10.1.2013
3645593 36135526
10.1.2013 10.1.2013
46044841 35763469
10.1.2013 10.1.2013
31.12.2012
Košice, Stará baštová Bratislava, Karadžičova 10 Kováčiková Viera MUDr. Liptovský Mikuláš
36714216
10.1.2013
31.12.2012
SLOVNAFT a.s.
31322832
10.1.2013
27.12.2012
Poprad - Matejovce, Staničná 9 Poprad - Matejovce, Staničná 9 Poprad - Matejovce, Staničná 9 Liptovský Mikuláš, Kollárová 2 Poprad, Vodárenská 2011/38 Poprad, Vodárenská 2011/38 Poprad, Vodárenská 2011/38 Poprad, Vodárenská 2011/38 Poprad, Vodárenská 2011/38 Liptovský Mikuláš, Kollárová 2 Liptovský Mikuláš, Kollárová 2
Dátum zaplatenia
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
Strana: 4.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
31.12.2012
3124542
746103405
Tel.hovory 12/12
741,84 €
3130035
20130001
SZM - zálohová
93,88 €
3130098
2130117
Internet 1/13
420,00 €
3120312
95013198
Servis zdr.tech. 1/12
3121029
12020170
Papier.utierky
3121078 3121163 3121404
2012185 20120735 12020244
Tesnenie ventila pre kuch. Vyšetrenie na kontr.sterility 3/12 Pap.utierky,vrecia
3121497 3122858 3122888 3122915 3123078 3123088 3123138 3123226 3123242
20120962 898312 911412 954912 973712 985612 990712 121318 28312
Kontrola sterility HTO 4/12 Tlačivá,stravné lístky Tlačivá,obálky RTG Tlačivá Tlačivá Tlačivá Tlačivá Čeľuste,nožničky Oprava výťahu - kuchyňa
3123254 3123255 3123359
129536 75163773 1133101209
3123366
28912
Oprava výťahu kuchyňa
148,80 €
3123483
31812
Oprava výťahu CHIR.
64,56 €
3123499 3123500
121389 32612
Čeľuste,nožničky Oprava výťahu INT.
351,40 € 167,64 €
3123641 3123664
121450 33112
Čeľuste,nožničky Oprava výťahu chir.
351,40 € 212,27 €
3123811
301202646
Teplo 10/12
2 055,73 €
Zml. o dielo zo dňa 13.3.2012 11331/LMT/2009
3123815
4022717259
Nájomné 10/12
2 539,04 €
MCH-03/07/21-VOX
Oprava trokára ND - tovar Teplo 9/12
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Zml.
38,59 € 92,99 € 1 084,61 € 98,63 € 355,92 € 344,40 € 96,00 € 336,00 € 36,00 € 448,20 € 351,40 € 165,10 € 29,54 € 2 768,05 € 1 316,64 €
Slovak Telecom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
Dátum zaplatenia
35763469
10.1.2013
3022356
10.1.2013
36396567
10.1.2013
4441431
11.1.2013
31668461
14.1.2013
3637325 35692448 31668461
14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013
35692448 11751398 11751398 11751398 11751398 11751398 11751398 36638404 36410471
14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013
36638404 31349307 44438982
14.1.2013 14.1.2013 14.1.2013
36410471
14.1.2013
2.1.2013
PATRIA I.s.r.o. Prievidza
1.1.2013
IMAFEX, spol. s.r.o.
31.1.2012 29.3.2012
Magellan Slovakia s.r.o. po SIEMENS 2 VILLA Market s.r.o.
30.3.2012 11.4.2012 2.5.2012
TEDOSS s.r.o. HPL spol. s r.o. VILLA Market s.r.o.
30.4.2012 21.8.2012 27.8.2012 6.9.2012 11.9.2012 13.9.2012 17.9.2012 24.9.2012 23.9.2012
HPL spol. s r.o. IGAZ - Tlačivá IGAZ - Tlačivá IGAZ - Tlačivá IGAZ - Tlačivá IGAZ - Tlačivá IGAZ - Tlačivá ULTRAMED s.r.o. SEVYT s.r.o.
26.9.2012 26.9.2012 30.9.2012
ULTRAMED s.r.o. SIEMENS LMT, a.s.
30.9.2012
SEVYT s.r.o.
Žiar nad Hronom Bratislava Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 73 Liptovský Mikuláš
3.10.2012
SEVYT s.r.o.
Liptovský Mikuláš
36410471
14.1.2013
Telefonická obj. z NL
12.10.2012 12.10.2012
ULTRAMED s.r.o. SEVYT s.r.o.
Žiar nad Hronom Liptovský Mikuláš
36638404 36410471
14.1.2013 14.1.2013
Telefonická obj. z NL
23.10.2012 24.10.2012
ULTRAMED s.r.o. SEVYT s.r.o.
Žiar nad Hronom Liptovský Mikuláš
36638404 36410471
14.1.2013 14.1.2013
31.10.2012
LMT, a.s.
14.1.2013
31.10.2012
LINDE Gas k.s.
Liptovský Mikuláš, 44438982 Námestie osloboditeľov 73 Bratislava, Odborárska 23 31373861
Zm. o pripojení č.13101043
3 274,34 € 961,80 €
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
Zml. z 5.10.2007, Dod. č. 1 z 27.5.2008
Zml. z 5.10.2007, Dod. č. 1 z 27.5.2008
Telefonická obj. z NL Zml. o dielo zo dňa 13.3.2012 Telefonická obj. z NL Zml. č.016 z 1.1.1995 11331/LMT/2009
Zml. o dielo zo dňa 13.3.2012 Zml. o dielo zo dňa 13.3.2012 Zml. o dielo zo dňa 13.3.2012
Liptovský Mikuláš, Belopotockého 4
Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1 Bratislava, Istrijska 20 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1 Bratislava, Istrijska 20 Trenčín, Železničná 714 Trenčín, Železničná 714 Trenčín, Železničná 714 Trenčín, Železničná 714 Trenčín, Železničná 714 Trenčín, Železničná 714 Žiar nad Hronom Liptovský Mikuláš
14.1.2013
Strana: 5.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Zneškodnenie odpadu 11/12
30.11.2012
OZO a.s.
30.11.2012
LINDE Gas k.s.
3124200
44120302
3124230
4022987322
3124286
20334757
Lieky
151,01 €
Telefonická obj. z NL
17.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124287
20062016
Lieky
6 829,31 €
Telefonická obj. z NL
17.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124292
20235960
Lieky
374,04 €
Telefonická obj. z NL
17.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124311
10121261
Uloženie odpadu
55,51 €
11.12.2012
OZO a.s.
3124312
22121431
Odpad
60,48 €
1.12.2012
OZO a.s.
3124365
20411601
Lieky
46,46 €
18.12.2012
3124366
20236041
Lieky
1 389,96 €
Telefonická obj. z NL
17.12.2012
MED-ART s.r.o. Bratislava MED-ART s.r.o.
3124367
20236097
Lieky
1 998,53 €
Telefonická obj. z NL
18.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124368
20236121
Lieky
1 222,34 €
Telefonická obj. z NL
18.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124369
20236122
Lieky
802,73 €
Telefonická obj. z NL
18.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124370
20236296
Lieky
1 085,65 €
Telefonická obj. z NL
19.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124414
20062874
Lieky
20,71 €
Telefonická obj. z NL
20.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124415
20236068
Lieky
4 240,98 €
Telefonická obj. z NL
18.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124416
20236123
Lieky
11 001,08 €
Telefonická obj. z NL
18.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124417
20236422
Lieky
1 348,96 €
Telefonická obj. z NL
20.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124418
20236557
Lieky
617,53 €
Telefonická obj. z NL
21.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124419
20335200
Lieky
17,23 €
Telefonická obj. z NL
21.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124462
20120761
Služby v 10-12/2012
50,16 €
27.12.2012
3124488
20236632
Lieky
PROSOFT spol. s r.o. Košice MED-ART s.r.o.
3124529
6860650172
Nájomné fľaša 12/12
56,54 €
3124535
3621203544
Konzul.a údržba IS MAGMA 4Q.2012
478,00 €
Nájomné 11/12
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
847,84 € 2 511,83 €
Zmluva o dielo z 30.12.2011 MCH-03/07/21-VOX
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
Zmluva o dielo z 30.12.2011 Zmluva o dielo z 30.12.2011
1 490,87 €
Telefonická obj. z NL Zml. nájomná č. odberateľa 152741 Zml. 540/SW/2005
21.12.2012 31.12.2012 31.12.2012
MESSER TATRAGAS spol s r.o. AutoCont SK a.s.
Liptovský Mikuláš, 36380415 Priemyselná, 2053 Bratislava, Odborárska 23 31373861 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Liptovský Mikuláš, Priemyselná, 2053 Liptovský Mikuláš, Priemyselná, 2053
Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1
Banská Bystrica, Matuškova 1 Bratilava, Chalupkova 9
Dátum zaplatenia
14.1.2013 14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
36380415
14.1.2013
36380415
14.1.2013
3411392
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
34113924
14.1.2013
3166654
14.1.2013
34113924
14.1.2013
00685852
14.1.2013
3639622
14.1.2013
Strana: 6.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Zdrav.výkony 12/12
243,20 €
31.12.2012
3124564
42013
3124544
3202827001
Energie - elektr.Štef.byt vyúčt.
14,99 €
31.12.2012
3124545
3300106001
Energie - elektr.Štef.byt vyúčt.
15,19 €
31.12.2012
3124546
3300124001
Energie - elektr.Štef.byt vyúčt.
10,52 €
31.12.2012
3124547
3300137001
Energie - elektr.Štef.byt vyúčt.
26,86 €
31.12.2012
3124548
3319493001
Energie - elektr.Štef.byt vyúčt.
10,10 €
31.12.2012
3124549
3320103001
Energie - elektr.Štef.byt vyúčt.
8,23 €
31.12.2012
3124550
3202701005
26,73 €
31.12.2012
3124554
3202764006
203,72 €
31.12.2012
3124556
3204114006
Energie elektr.Štef.schodis.vyúčt. Energie elektr.Hurb.slobod.vyúčt. Energie - elektr.Park.ČOV vyúčt.
57,86 €
31.12.2012
3122142 3122143 3122983
1890002332 1890002333 120011254
Servis zdr.tech. Servo Energie - voda 8/12
1 189,55 € 428,99 € 3 491,07 €
19.6.2012 19.6.2012 31.8.2012
3122984
120011293
Energie - voda 8/12
2 976,38 €
31.8.2012
3122985
120011303
Energie - voda 8/12
753,20 €
31.8.2012
3124232
2012110245
Modul Centrálna poisť.
2 400,00 €
3124314 3124318
120100140 2012120249
Servis mraz. boxu v kuchyni Nájom MIS 12/12
1 933,38 € 318,66 €
3124539
2012120265
NIS CLINICOM 12/12
3 388,80 €
3130077
8320108040
64,66 €
2.1.2013
IURA EDITION,s.r.o.
3120390 3123822
104699 3159000593
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ zálohová SZM Lieky
2 900,04 € 267,41 €
1.2.2012 5.11.2012
3123851
3159000609
Lieky
1 821,93 €
7.11.2012
3123852
3159000610
Lieky
522,06 €
7.11.2012
NEOMED s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Zmluva zo dňa 27.12.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
58/Go/2012
Zmluva o nájme 97/2007 Zmluva o údržbe a prevádzkovej podpore č.118/2010
30.11.2012 8.12.2012 1.12.2012 31.12.2012
Hiko Ján MUDr. HORL s.r.o. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. Stredoslovenská energetika a.s. MAQUET MAQUET Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. CompuGroup Slovensko spol. s r.o. Kaczor Ladislav CompuGroup Slovensko spol. s r.o. CompuGroup Slovensko spol. s r.o.
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
Dátum zaplatenia
46479970
14.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
36403008
15.1.2013
3587685 3587685 36672441
16.1.2013 16.1.2013 16.1.2013
36672441
16.1.2013
Liptovský Mikuláš, Revolučná 595 Liptovský Mikuláš, Revolučná 595 Liptovský Mikuláš, Revolučná 595 Bratislava, Galvaniho
36672441
16.1.2013
31386971
16.1.2013
Bratislava, Galvaniho
3428709 31386971
16.1.2013 16.1.2013
Bratislava, Galvaniho
31386971
16.1.2013
3134826
16.1.2013
25635964 31345433
17.1.2013 17.1.2013
31345433
17.1.2013
31345433
17.1.2013
Praha 10, Sodomkova 6 Bratislava, Galvaniho 15/A Bratislava, Galvaniho 15/A Bratislava, Galvaniho 15/A
Strana: 7.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
3123853
3159000611
Lieky
1 382,92 €
7.11.2012
3123854
3159000612
Lieky
651,86 €
7.11.2012
3123986
3159000652
Lieky
101,42 €
20.11.2012
3124081
3159000688
SZM
336,00 €
29.11.2012
3124561
3159000807
Hem.analyzátor nájom 12/12
119,50 €
31.12.2012
Renovácia tonerov do tlačiarní
187,45 €
106/I, 10/291
20130049
3/Go/2013
17.1.2013
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. PROLINK, s.r.o.
3120062
420044
SZM
206,40 €
3120078 3120189 3120345 3120631
556 749 1290021 112020208
Lieky Lieky SZM SZM
695,00 € 390,90 € 326,87 € 215,14 €
3120741
12064
Lieky
231,18 €
7.3.2012
Lohmann Raucher s.r.o. Bratislava VIDRA A SPOL. s.r.o. VIDRA A SPOL. s.r.o. VITAMED.SK s.r.o. BATIST - MEDICAL SK, s.r.o. BIOLAHELP
3120938
12080
Lieky
728,29 €
21.3.2012
BIOLAHELP
3120939
1192012
Lieky
937,20 €
22.3.2012
3120947 3121001
120263 1220000255
Lieky SZM
109,00 € 367,20 €
23.3.2012 26.3.2012
3121109 3121215
20122254 12105
SZM Lieky
502,46 € 104,06 €
3.4.2012 12.4.2012
AGENTÚRA HARMONY TRIOS s.r.o. KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. Valuch Jozef BIOLAHELP
3121222
1462012
Lieky
501,60 €
13.4.2012
3121350 3121352 3121364
20122826 120286 112040177
SZM Lieky SZM
269,63 € 53,00 € 137,98 €
27.4.2012 1.5.2012 25.4.2012
3121365 3121368 3121491
2121834 36004571 20120801
SZM SZM SZM
586,20 € 232,56 € 79,68 €
26.4.2012 24.4.2012 7.5.2012
3121525 3121627
2122009 2120101370
SZM SZM
179,40 € 115,62 €
9.5.2012 18.5.2012
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
4.1.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL
17.1.2012 20.1.2012 1.2.2012 24.2.2012
Bratislava, Galvaniho 15/A Bratislava, Galvaniho 15/A Bratislava, Galvaniho 15/A Bratislava, Galvaniho 15/A Bratislava, Galvaniho 15/A Dolný Kubín, 9. mája 325/1
Žilina, Štrkova 8 Žilina, Štrkova 8 Pezinok, 1. mája 45 Bratislava, Rajčianska 184 Bošany, M.R.Štefánika 161 Bošany, M.R.Štefánika 161 Nitra, Piaristická 1
Bošany, M.R.Štefánika 161 Nitra, Piaristická 1
AGENTÚRA HARMONY Valuch Jozef TRIOS s.r.o. BATIST - MEDICAL Bratislava, Rajčianska SK, s.r.o. 184 UNOMED s.r.o. Trenčín Teleflex Medical s.r.o. DINA-HITEX SK spol.s.r.o. UNOMED s.r.o. Trenčín MSM Slovakia s.r.o. Holíč
Dátum zaplatenia
31345433
17.1.2013
31345433
17.1.2013
31345433
17.1.2013
31345433
17.1.2013
31345433
17.1.2013
36407968
17.1.2013
3134782
18.1.2013
31589561 31589561 45487090 36764248
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
30884446
18.1.2013
30884446
18.1.2013
31424953
18.1.2013
4426947 35789
18.1.2013 18.1.2013
4088807 30884446
18.1.2013 18.1.2013
31424953
18.1.2013
4088807 4426947 36764248
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
61279 3413792 3635244
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
61279 3144047
18.1.2013 18.1.2013
Strana: 8.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
3121780
20120927
SZM
149,48 €
1.6.2012
3121839 3121947
1202111 2252012
Lieky Lieky
293,00 € 443,30 €
1.6.2012 11.6.2012
3122022
34200089
Lieky
1 432,20 €
19.6.2012
3122042
2120101695
SZM
223,02 €
21.6.2012
3122076 3122100
3121808 2012230350
SZM SZM
210,30 € 129,05 €
22.6.2012 20.6.2012
3122105 3122369
111201453 20120204
SZM Lieky
289,33 € 374,40 €
21.6.2012 17.7.2012
3122384 3122385 3122411 3122436 3122495
201205005 201205066 1230222 20124797 1212426
Lieky Lieky SZM Lieky Lieky
887,78 € 140,14 € 477,48 € 140,87 € 120,00 €
3122502
120535
SZM
175,44 €
11.7.2012
3122565
20120218
Lieky
403,20 €
1.8.2012
3122624
5120807
Lieky
158,35 €
2.8.2012
3122713 3122714 3122829
1230239 1230240 503488
SZM SZM Lieky
1 840,68 € 1 767,72 € 81,83 €
13.8.2012 13.8.2012 20.8.2012
3122946 3123069 3123143
201200727 201200708 121996
SZM SZM SZM
80,08 € 85,04 € 254,34 €
3.9.2012 3.9.2012 17.9.2012
3123144
121997
SZM
29,98 €
17.9.2012
3123193
111256646
Lieky
62,90 €
Telefonická obj. z NL
20.9.2012
3123196
111256832
Lieky
177,54 €
Telefonická obj. z NL
21.9.2012
3123197
111256833
Lieky
170,18 €
Telefonická obj. z NL
21.9.2012
3123219
2121103016
Lieky
49,01 €
Telefonická obj. z NL
20.9.2012
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL
Telefonická obj. z NL
16.7.2012 18.7.2012 19.7.2012 20.7.2012 26.7.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) DINA-HITEX SK spol.s.r.o. TRIOS s.r.o. AGENTÚRA Nitra, Piaristická 1 HARMONY Bracco Imaging Slovakia s.r.o. MSM Slovakia s.r.o. Holíč PHARMA GROUP a.s. MEDICAL GROUP SK a.s. EGAMED spol. s r.o. BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika 161 BIO G spol.s r.o. Bratislava, Kazanská 46 BIO G spol.s r.o. Bratislava, Kazanská 46 VERUM spol. s r.o. Košice, Krivá 18/515 Valuch Jozef EUROLAB LAMBDA, Trnava a.s. DAHLHAUSEN SK Trenčín, MUDr. A. s.r.o. Churu 2905/1 BIOLAHELP Bošany, M.R.Štefánika 161 OXOID CZ s.r.o. Bratislava, Suché mýto 1/A VERUM spol. s r.o. Košice, Krivá 18/515 VERUM spol. s r.o. Košice, Krivá 18/515 TIMED spol s.r.o. Bratislava, Trnavská cesta 112 STIRILAB s.r.o. Ružomberok, Textilná 23 STIRILAB s.r.o. Ružomberok, Textilná 23 OPTI-MED-PHARM Veľké Orvište , s.r.o. Obchodná 303 OPTI-MED-PHARM Veľké Orvište , s.r.o. Obchodná 303 UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta 4 UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta 4 UNIPHARMA a.s. Bojnice, Opatovská cesta 4 Bratislava, Elektrárenská INTEC PHARMA s.r.o. 4
Dátum zaplatenia
3635244
18.1.2013
4426947 31424953
18.1.2013 18.1.2013
4618287
18.1.2013
3144047
18.1.2013
3132091 3170803
18.1.2013 18.1.2013
61360 30884446
18.1.2013 18.1.2013
34123415 34123415 36175854 4088807 35869429
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
36352446
18.1.2013
30884446
18.1.2013
43867596
18.1.2013
36175854 36175854 00602175
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
35853913 35853913 31377483
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
31377483
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013 18.1.2013
00683264 Strana: 9.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
21.9.2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)
3123232
122072
SZM
227,60 €
3123283
111258206
Lieky
52,37 €
Telefonická obj. z NL
27.9.2012
OPTI-MED-PHARM s.r.o. UNIPHARMA a.s.
3123284
111258213
Lieky
202,40 €
Telefonická obj. z NL
27.9.2012
UNIPHARMA a.s.
3123288 3123305 3123320
12243 30702012 122112
Lieky - krv SZM SZM
48,84 € 107,82 € 102,71 €
24.9.2012 27.9.2012 1.10.2012
3123342
111259290
Lieky
1 933,21 €
Telefonická obj. z NL
2.10.2012
Krnáč Igor MVDr. DISPOLAB s.r.o. Žilina OPTI-MED-PHARM s.r.o. UNIPHARMA a.s.
3123343
111259291
Lieky
769,51 €
Telefonická obj. z NL
2.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123379
111259527
Lieky
644,48 €
Telefonická obj. z NL
3.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123380
111259532
Lieky
461,84 €
Telefonická obj. z NL
3.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123381
111259718
Lieky
1 627,59 €
Telefonická obj. z NL
4.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123382
111260388
Lieky
1 089,14 €
Telefonická obj. z NL
5.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123445
111260991
Lieky
1 000,25 €
Telefonická obj. z NL
8.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123446
111260992
Lieky
24,77 €
Telefonická obj. z NL
8.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123447
111261197
Lieky
1 877,43 €
Telefonická obj. z NL
9.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123462 3123473
32232012 504259
SZM Lieky
38,35 € 378,03 €
Telefonická obj. z NL
9.10.2012 8.10.2012
DISPOLAB s.r.o. Žilina TIMED spol s.r.o.
3123689
111265470
Lieky
141,68 €
Telefonická obj. z NL
29.10.2012
UNIPHARMA a.s.
3123690 3123774
12274 111267170
Lieky - krv Lieky
56,21 € 295,35 €
Telefonická obj. z NL
29.10.2012 6.11.2012
Krnáč Igor MVDr. UNIPHARMA a.s.
3123775
111266647
Lieky
577,91 €
Telefonická obj. z NL
2.11.2012
UNIPHARMA a.s.
3123841
2121103751
Lieky
383,60 €
Telefonická obj. z NL
8.11.2012
3130232
130087
Seminár mzdárky VS:23012013
86,00 €
124/I, 14/291
2013030
Nabíjačka na barterky do dátového poľa Lieky
31,38 €
3120833
4125500018
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
174,89 €
21.1.2013 elektr. objednávka
14.1.2013 14.3.2012
Veľké Orvište , Obchodná 303 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4
Veľké Orvište , Obchodná 303 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bratislava, Trnavská cesta 112 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bojnice, Opatovská cesta 4 Bratislava, Elektrárenská 4
INTEC PHARMA s.r.o. RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. Marián Lukačko Poprad, Mládeže 2352/24 SKYMAX Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
Dátum zaplatenia
31377483
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
3190132 3162574 31377483
18.1.2013 18.1.2013 18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
31625657
18.1.2013
3162574 00602175
18.1.2013 18.1.2013
31625657
18.1.2013
3190132 31625657
18.1.2013 18.1.2013
31625657
18.1.2013 18.1.2013
00683264 3633003
18.1.2013
45318557
18.1.2013
7100944
21.1.2013
Strana: 10.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) STEREX, s.r.o. STEREX, s.r.o. STEREX, s.r.o. VF s.r.o. Žilina STEREX, s.r.o. Pyrotherm s.r.o. MED-ART s.r.o.
3121843 3121859 3122003 3122605 3122725 3123719 3124489
2012041 2012042 2012047 32330106 2012058 120100496 20236706
Oprava autoklávu Oprava sterilizátora Oprava nožnej vírivky Dozimetria Oprava autoklávu Oprava a kalibrácia Lieky
146,40 € 283,56 € 141,60 € 332,52 € 327,72 € 107,40 € 756,51 €
Telefonická obj. z NL
31.5.2012 1.6.2012 13.6.2012 31.7.2012 14.8.2012 30.10.2012 27.12.2012
3124490
20236733
Lieky
412,69 €
Telefonická obj. z NL
28.12.2012
MED-ART s.r.o.
3124516
20236786
Lieky
720,39 €
Telefonická obj. z NL
28.12.2012
MED-ART s.r.o.
3122950
120907
Pranie Nemocnica 8/12
10 468,74 €
Zmluva z 1.2.2010
31.8.2012
3123753
1203507
Pranie prádla za 10/2012
8 990,54 €
Zml. o dielo č. 2012/022/P
31.10.2012
PeLiM,práč.a čist. s.r.o. Lipt. Mikuláš STUHL s.r.o.
3124537
9315665026
Energie - elektrika 12/12
20 535,58 €
Zml. č. 9315665
31.12.2012
3124571
7418696481
Palivá - plyn 12/12
88 871,78 €
Liptovský Mikuláš Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Banská Bystrica, Matuškova 1 Liptovský Mikuláš, Bellova 1294 Trnava, Bulharská 44
21.1.2013 21.1.2013 21.1.2013 21.1.2013 21.1.2013 21.1.2013 21.1.2013
34113924
21.1.2013
34113924
21.1.2013
31596347
23.1.2013
36244848
23.1.2013
36403008
23.1.2013
3581525
23.1.2013
36407968
23.1.2013
31668461
24.1.2013
31625657
24.1.2013
3625241
24.1.2013
31589561 31589561 31589561 3637060 31589561 31589561 3637060 4467420 31589561 31589561 3583540
28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013
22.1.2013 4.6.2012
VILLA Market s.r.o.
8.10.2012
UNIPHARMA a.s.
21.1.2013
Region PRESS s.r.o.
26.1.2012 26.1.2012 30.1.2012 14.2.2012 16.2.2012 14.2.2012 20.2.2012 23.2.2012 29.2.2012 29.2.2012 11.4.2012
VIDRA A SPOL. s.r.o. VIDRA A SPOL. s.r.o. VIDRA A SPOL. s.r.o. MK alarm L.Mikuláš VIDRA A SPOL. s.r.o. VIDRA A SPOL. s.r.o. MK alarm L.Mikuláš S.A.B. Slovakia s.r.o. VIDRA A SPOL. s.r.o. VIDRA A SPOL. s.r.o. Diversey Slovensko s.r.o.
75,11 €
13.4.2012
Diversey Slovensko s.r.o.
3583540
28.1.2013
68,88 € 175,00 € 581,68 €
17.4.2012 1.5.2012 22.5.2012
MK alarm L.Mikuláš S.A.B. Slovakia s.r.o. Medishop Slovakia s.r.o.
3637060 4467420 3674826
28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013
20130083
Renovácia tonerov do tlačiarní
3121864
12020301
Pap.uteráky,vrecia
1 404,07 €
3123444
111260990
Lieky
19 219,23 €
3130164
144130018
3120244 3120245 3120278 3120491 3120500 3120505 3120531 3120630 3120662 3120664 3121193
945 946 1098 31112075 1780 1669 31112092 1200036 2220 2221 5090009457
Inzercia č.zmluvy 141130032 zálohová SZM SZM Lieky Servis EZS - lekáreň SZM Lieky Servis EZS chir. SZM SZM SZM Čistiaci prostr.do kuchyne
630,05 € 535,63 € 684,43 € 34,16 € 494,77 € 69,02 € 216,35 € 575,75 € 378,04 € 378,24 € 141,65 €
3121194
5090009492
Čistiaci prostr.do kuchyne
3121249 3121455 3121704
31112228 1200067 20124249
Protokol o funkč.skúške PSN SZM Zdravotnícky batoh
31.12.2012
257,99 €
5/Go/2013 Zml. z 5.10.2007, Dod. č. 1 z 27.5.2008 Telefonická obj. z NL
16,32 € Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL
Telefonická obj. z NL Telefonická obj. z NL
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
44484640 44484640 44484640 3144255 44484640 3635080 34113924
Stredoslovenská energetika a.s. Slov.plyn.priemysel a.s.Žilina PROLINK, s.r.o.
148/I, 15/291
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Dátum zaplatenia
Dolný Kubín, 9. mája 325/1 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1 Bojnice, Opatovská cesta 4
Žilina, Štrkova 8 Žilina, Štrkova 8 Žilina, Štrkova 8 Žilina, Štrkova 8 Žilina, Štrkova 8
Žilina, Štrkova 8 Žilina, Štrkova 8
Strana: 11.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
Oprava termolôžka
498,80 €
29.5.2012
Oprava ortuť.tlakomerov Preladenie TV staníc Oprava prístr.CASSOMAG
122,64 € 142,06 € 103,09 €
31.5.2012 18.6.2012 12.7.2012
3121786
212232
3121861 3122002 3122318
5112099 31112346 120295
3122356
2012105588
Voda pre dialýzu
212,40 €
13.7.2012
3122818
12057
Servis optic.prístr.
270,00 €
22.8.2012
3123271
12510294
Toxikologic.vyšetrenie
121,38 €
1.10.2012
3123328
4512101
ND na tel.ústredňu
420,00 €
22.9.2012
3123621
12710520
Toxikologic.vyšetrenie
252,82 €
19.10.2012
3123640 3123662
2012241 12710531
ND - electrode Toxikologic.vyšetrenie
221,04 € 85,11 €
12.10.2012 23.10.2012
3123864
12510343
Toxikologic.vyšetrenie
41,30 €
6.11.2012
3123933 3124103
121572 20121315
Slučkový drôt,ihlica Skúška dlhodob.stab. mamograf.
3124463
2012749
Toalet.pap.,sol posyp.
3130215 3122762
3080285922 51206194
3122764
1 194,13 € 256,02 €
Telefonická obj. z NL
12.11.2012 28.11.2012
157,92 €
20.12.2012
Pohonné hmoty Lieky
614,32 € 1 584,27 €
17.1.2013 15.8.2012
51206196
Lieky
1 895,14 €
15.8.2012
3122791
51206197
Lieky
291,78 €
15.8.2012
3122891
51206394
Lieky
972,71 €
22.8.2012
3122922
51206372
Nájom Integra 8/12
79,20 €
27.8.2012
3123064
51206688
Lieky
334,01 €
5.9.2012
3123065
51206690
Lieky
619,50 €
5.9.2012
3123066
51206696
Lieky
472,06 €
5.9.2012
3123067
51206698
Lieky
1 956,78 €
5.9.2012
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) DARTIN SLOVENSKO s.r.o. CHIROSAN s.r.o. MK alarm L.Mikuláš ELMED Ing.Ladický Piešťany EUROFINIS BEL/NOVAMANN s.r.o. SLOVOPTA, Štefan Molnár Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA Enterprise Solutions Slovakia s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA HSC Medical s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. BA ULTRAMED s.r.o. Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. PETRUS GROUP s.r.o. L.Mikuláš SLOVNAFT a.s. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o.
Dátum zaplatenia
3167693
28.1.2013
3623973 3637060 3092414
28.1.2013 28.1.2013 28.1.2013
3132920
28.1.2013
3536797
28.1.2013
3079648
28.1.2013
4569218
28.1.2013
3079648
28.1.2013
3590657 3079648
28.1.2013 28.1.2013
3079648
28.1.2013
36638404 3634827
28.1.2013 28.1.2013
3158355
28.1.2013
Bratislava, Vlčie hrdlo 1 Bratislava, Lazaretská 12
31322832 35887117
28.1.2013 29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Žiar nad Hronom
Strana: 12.
Interné číslo faktúry
Číslo faktúry dodávateľa (variabilný symbol)
Celková hodnota Identifikácia zmluvy, ak Identifikácia Popis fakturovaného plnenia tak fakturovaného plnenia faktúra súvisí s povinne objednávky, ak faktúra ako je uvedený na faktúre v sume, ako je uvedená zverejňovanou zmluvou súvisí s objednávkou na faktúre s DPH
Dátum doručenia faktúry
3123068
51206699
Lieky
1 937,29 €
5.9.2012
3123133
51206890
Lieky
328,57 €
12.9.2012
3123134
51206892
Lieky
1 460,35 €
12.9.2012
3123181
51207060
Lieky
256,07 €
19.9.2012
3123182
51207061
SZM
374,87 €
19.9.2012
3124227
12012
415,00 €
3124228
22012
Služb.,energie 12/12 Polikl.Kotolňa Služb.,energie 12/12 Polikl.FRO
3130317
144130025
184/I, 19/291
20130119
180/I, 18/291
5754003862
1 127,34 €
Zmluva o výpožičke č. LM 1/2012 Zmluva o výpožičke č. LM 2/2012
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Bratislava, Lazaretská 12
35887117
29.1.2013
Žilina, Komenského 48
37808427
31.1.2013
Žilina, Komenského 48
37808427
31.1.2013
28.1.2013
Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Roche Slovensko spol. s r. o. Žilinský samosprávny kraj Žilinský samosprávny kraj Region PRESS s.r.o.
3625241
31.1.2013
Dolný Kubín, 9. mája 325/1 Bratislava, Eisteinova 11
36407968
31.1.2013
45650276
30.1.20113
15.12.2012 15.12.2012
Inzercia č.zmluvy 141130042 zálohová Renovácia tonerov do tlačiarní
129,12 €
6/Go/2013
30.1.2013
PROLINK, s.r.o.
Samolepiace etikety na TRS
234,05 €
4/Go/2013
29.1.2013
ATOS IT Solutions and Servces s.r.o.
Udaje o dorucenej fakture januar 2013
16,32 €
Dátum zaplatenia
Strana: 13.