UPUNTAKA SEJAHTERA
Tarakan, 5 April 2017
1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan Lingkungan;
3 Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat;
4 Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal;
5 Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur Berbasis Iptek;
6 Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas;
7 Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di Provinsi Kalimantan Utara;
8 Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan;
9 Mengembangkan Agroindustri Pertanian.
TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018
SASARAN PRIORITAS : TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA
2016 82%
2018 89%
2016 75%
2018 82%
SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING
2016 15%
SASARAN PRIORITAS TERWUJUDNYA DAYA SAING APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
2016 S1 = 85% S2 = 30% S3 = 0%
2018 30%
2018 S1 = 90% S2 = 50% S3 = 5%
PENCAPAIAN PRIORITAS #1 DENGAN URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2010-2014
TAHUN 2017
TAHUN 2010-2014
TAHUN 2017
TAHUN 2010-2014
TAHUN 2017
PEMBANGUNAN SMP/SMA TERPADU UNGGULAN KECAMATAN SESAYAP TAHUN 2010-2014
TAHUN 2017
SASARAN PRIORITAS : TERSELESAIKANNYA BATAS INTERNAL DAN EKSTERNAL WILAYAH 2016 60%
SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SECARA SEIMBANG
2018 100%
2016 40% 2018 50%
SASARAN PRIORITAS : • TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR JALAN • TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PELABUHAN • TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK • TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH / AIR MINUM
1. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2016 = 240 KM 2018 = 252 KM 2. PEMBANGUNAN JEMBATAN (KM) 2016 = 178,5 M 2018 = 278 M
JUMLAH DERMAGA YANG DIBANGUN 2016 = 9 UNIT 2018 = 13 UNIT
JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI 2016 = 322 2018 = 312
AKSES AIR MINUM LAYAK (%) 2016 = 20 2018 = 75
SASARAN PRIORITAS : • TERPENUHINYA KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK • TERCAPAINYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI • TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PASAR • TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERPADU
KAPASITAS PEMBANGKIT 2016 = 4.550 MW 2018 = 5.000 MW RASIO ELEKTRIFIKASI 2016 = 60 % 2018 = 80 %
KECAMATAN YANG DIJANGKAU BROADBAND (KECAMATAN) 2016 = 5 2018 = 5
JUMLAH PASAR YANG TERBANGUN 2016 = 4 2018 = 6
MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN 2016 = 80% 2018 = 100%
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN
ASPAL AGREGAT TANAH
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SHEET FILE 2007
2010-2015
2016
•BELUM ADA
•SESAYAP : 1195 M •SESAYAP HILIR : 1560 M •TANA LIA : 1595 M
•SESAYAP : 1543 M •SESAYAP HILIR : 1900 M •TANA LIA : 1595 M
2007
5 UNIT
20102015
10 UNIT
2016
10 UNIT
1 Jam
38 Km (38 Menit) 2 Jam 45 Menit
107 Km (1 Jam 47 Menit)
167 Km (3 Jam)
4 Jam
(± 1 Jam
KONDISI PELABUHAN BEBATU
EKSISTING PELABUHAN BEBATU
RENCANA PELABUHAN BEBATU
AKSES JALAN MENUJU PELABUHAN
RENCANA PELABUHAN BEBATU
DESAIN SISI DARAT PELABUHAN BEBATU
PEMBANGKIT LISTRIK PLTD Tideng Pale / Sedulun = 2 unit 776 KVA, 1 unit 1000 KVA Unit Listrik Desa (ULD) Tanah Merah = 1 unit 1200 KVA
2007 •SUTR •PLTS
: 1.500 Ms : 321 Unit
2010-2015 •SUTM : 27.729 Ms •SUTR : 22.476 Ms •TRAFO 50 KVA : 8 Unit •TRAFO 100 KVA : 16 Unit
2016 •SUTM : 27.729 Ms •SUTR : 22.476 Ms •TRAFO 50 KVA : 8 Unit •TRAFO 100 KVA : 16 Unit
2007
2010-2015
2016
•JARINGAN PERPIPAAN : 5.000 M •SAMBUNGAN RUMAH : 250 UNIT •KAPASITAS : 5 L/dtk
•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M •SAMBUNGAN RUMAH : 1587 UNIT •KAPASITAS : 10 L/dtk
•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M •SAMBUNGAN RUMAH : 1626 UNIT •KAPASITAS : 30 L/dtk
JARINGAN SEDULUN
KANTOR PDAM
JARINGAN SEDULUN
MOBIL TANGKI AIR PDAM
IPA SEDULUN
2007
5 UNIT
2010-2015
15 UNIT
2016 16 UNIT
INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MASJID PEMBANGUNAN GEREJA
TAHUN 2007
2010-2015
2016
BELUM ADA
5
5
BELUM ADA
4
4
2013
2007
24
PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMDA PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN
PEMBANGUNAN KANTOR DESA
TAHUN 2007
TAHUN 2010-2015
TAHUN 2016
6 3 -
13 5 20
13 5 20
Rencana lokasi peruntukan kawasan pusat pemerintahan
16,000 HA
+
Masterplan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung
+
MASTERPLAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANA TIDUNG
+ KAWASAN PERKANTORAN INSTANSI VERTIKAL
KAWASAN KANTOR BUPATI DAN DPRD
Site Plan Kantor
AKSES JALAN MASUK KANTOR BUPATI
LANDMARK BAGIAN DEPAN KANTOR BUPATI
+
SITE PLAN KAWASAN GEDUNG DPRD TANA TIDUNG
GERBANG KAWASAN
+
DROP OFF BAGIAN DEPAN KANTOR DPRD
AKSES JALAN UTAMA MENUJU KANTOR DPRD
+
KOLAM DI BAGIAN DEPAN GEDUNG DPRD
TAMAN DI BAGIAN DEPAN GEDUNG DPRD
PENGADILAN
KPUD KEJAKSANAAN
BADAN NARKOTIKA
+
MAKO BRIMOB
BPN KANTOR TELKOM
KANTOR POS KANTOR BPS KANTOR PAJAK KODIM POLRES
KAWASAN PERKANTORAN INSTANSI VERTIKAL
KANTOR BUPATI
+
MASJID AGUNG
KANTOR DPRD
KOMPLEKS KANTOR BUPATI DAN DPRD
+ KOMPLEKS PERKANTORAN
SIMPANG EMPAT BUNDARAN
LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN
SIMPANG SENGKONG BEBATU
2007-2010
2011-2015
SASARAN PRIORITAS : • BERKURANGNYA ANGKA KEMISKINAN • BERKURANGNYA ANGKA PENGANGGURAN • TERWUJUDNYA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF • MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA PARIWISATA • MENINGKATNYA HASIL PRODUKSI DAN KUALITAS TANAMAN PANGAN • MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN • MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 = 3,35 % 2018 = 6 %
ANGKA TINGKAT KEMISIKINAN 2016 = 9,2 % 2018 = 8 % TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2016 = 2,58 % 2018 = 2,35 % PROSENTASE KOPERASI AKTIF 2016 = 45 % 2018 = 80 % PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LOKAL 2016 = 1 2018 = 3 CETAK SAWAH 2016 = 2018 = 600 Ha PENINGKATAN PRODUK HASIL PERTANIAN 2016 = 75 % 2018 = 82 %
SASARAN PRIORITAS : • TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG KESEHATAN YANG BAIK DAN TERJANGKAU • TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG CEPAT, MURAH DAN TRANSPARAN • TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN TERKAIT PERIZINAN USAHA YANG LEBIH CEPAT, MUDAH DAN PREDIKTEBEL
2016 80 %
2016 5
2018 7
2016 80 %
2018 88,5 %
2018 90 %
RUMAH SAKITTAHUN 2010-2014
PUSKESMAS TAHUN 2010-2014
RUMAH SAKIT TAHUN 2016
PUSKESMAS TAHUN 2016
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG RSU 0 UNIT
PUSKESMAS 3 UNIT
PUSTU 8 UNIT
RSU 1 UNIT
PUSKESMAS 5 UNIT
PUSTU 14 UNIT
RSU 1 UNIT
PUSKESMAS 5 UNIT
PUSTU 18 UNIT
SASARAN PRIORITAS : • •
•
• •
•
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PAD DARI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI POTENSIAL TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERUMUSKANNYA BERBAGAI PRODUK HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH DIRENCANAKAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN YANG AKAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN YANG DIABDIKAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERCAPAINYA PENGAWASAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
RATA-RATA PAJAK/RETRIBUSI KABUPATEN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN 2016 = 25 % 2018 = 30% JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN 2016 = 65 % 2018 = 75 % OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 2016 = WDP 2018 = WTP PROSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TERHADAP PERDA 2016 = 70 % 2018 = 60 % JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIHASILKAN DAN DIPERDAKAN 2016 = 4 BUAH 2018 = 8 BUAH
PROSENTASE JUMLAH TEMUAN YANG DI TINDAKLANJUT 2016 = 55,6 % 2018 = 80 %
TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 “PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA” PRINSIP LANGKAH CEPAT WUJUDKAN MIMPI
SEJAHTERA PIKIRAN
SEJAHTERA RAGA
SEJAHTERA PENDAPATAN
PROGRAM PRIORITAS 1 DAN 6
PROGRAM PRIORITAS 2, 3 DAN 5
“UPUNTAKA SEJAHTERA”
PROGRAM PRIORITAS 4 DAN 6
MASYARAKAT KTT SEJAHTERA YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN
TEMA RKP NASIONAL 2018 “MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN” TEMA RKPD PROVINSI 2018 “MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN UTARA DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI” TEMA RKPD TAHUN 2018 “PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA”
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN BIDANG INFRATRUKTUR
APBN USULAN SEBANYAK 35 KEGIATAN DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 233.800.000.000,00
APBD PROVINSI KALIMANTAN UTARA USULAN SEBANYAK 56 KEGIATAN DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 289.127.560.000,00