PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 TAHUNANGGARAN ANGGARAN 2014
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.
URUSAN WAJIB
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.01. 1.01.01.001. 1.01.01.001.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
168.323.744.649,00
489.022.188.622,00
745.201.984.338,00
1.402.547.917.609,00
48.530.462.200,00
85.565.243.172,00
193.321.951.488,00
327.417.656.860,00
48.530.462.200,00
85.565.243.172,00
193.321.951.488,00
327.417.656.860,00
85.035.000,00
1.749.846.000,00
-
1.834.881.000,00
1.200.000,00
243.600.000,00
-
244.800.000,00
75.888.000,00
9.746.000,00
-
85.634.000,00
4.630.000,00
147.036.000,00
-
151.666.000,00
925.000,00
167.711.000,00
-
168.636.000,00
-
7.063.000,00
-
7.063.000,00
-
134.548.000,00
-
134.548.000,00
997.608.000,00
-
1.000.000.000,00
42.534.000,00
-
42.534.000,00
dan Listrik 1.01.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.01.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.001.017. 1.01.01.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
2.392.000,00
Luar Daerah 1.01.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.01.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
41.736.000,00
-
41.736.000,00
1.01.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
15.547.000,00
-
15.547.000,00
661.250.000,00
-
665.000.000,00
49.606.000,00
-
386.986.000,00
1.881.291.300,00
455.781.700,00
2.724.059.000,00
Gedung Kantor 1.01.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.01.01.002.046.
Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut
1.01.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.002.055.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
3.750.000,00 -
49.606.000,00
1.800.000,00
5.961.000,00
24.444.000,00
117.106.000,00
36.606.000,00
80.999.000,00
37.116.000,00
72.884.000,00
37.116.000,00
91.924.000,00
14.400.000,00
143.440.000,00
37.116.000,00
101.812.000,00
6.072.000,00
145.000.000,00
14.652.000,00
89.403.000,00
40.945.000,00
145.000.000,00
14.652.000,00
92.650.000,00
34.198.000,00
141.500.000,00
55.860.000,00
65.840.000,00
28.300.000,00
150.000.000,00
50.724.000,00
75.930.300,00
18.785.700,00
145.440.000,00
37.116.000,00
102.613.000,00
6.928.000,00
146.657.000,00
25.764.000,00
93.386.000,00
30.850.000,00
150.000.000,00
10.270.000,00
122.644.000,00
12.086.000,00
145.000.000,00
402.400.000,00
583.216.000,00
24.000.000,00
1.009.616.000,00
30.000.000,00
68.516.000,00
-
98.516.000,00
234.350.000,00 -
242.111.000,00 141.550.000,00
Kecamatan Pancoran Mas 1.01.01.002.056.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
28.867.000,00
146.472.000,00
Kecamatan Cipayung 1.01.01.002.057.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
-
110.000.000,00
Kecamatan Beji 1.01.01.002.058.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya
1.01.01.002.059.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong
1.01.01.002.060.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis
1.01.01.002.061.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos
1.01.01.002.062.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan
1.01.01.002.063.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari
1.01.01.002.064.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo
1.01.01.002.065.
Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere
1.01.01.002.066.
Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kota Depok
1.01.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.005.001.
Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
1.01.01.005.002.
Workshop Lesson Study
66.715.000,00
63.233.000,00
-
129.948.000,00
1.01.01.005.003.
Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK
85.300.000,00
104.190.000,00
-
189.490.000,00
1.01.01.005.004.
Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK
825.000,00
30.067.000,00
-
30.892.000,00
1
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01.01.005.005.
Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas
9.825.000,00
26.766.000,00
-
36.591.000,00
1.01.01.005.006.
Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran
20.765.000,00
39.180.000,00
-
59.945.000,00
42.525.000,00
66.846.000,00
-
109.371.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif
77.625.000,00
25.308.000,00
Workshop Peningkatan dan Pembinaan
19.215.000,00
40.938.000,00
-
60.153.000,00
48.075.000,00
65.448.000,00
-
113.523.000,00
Sekolah 1.01.01.005.007.
Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK
1.01.01.005.008. 1.01.01.005.009.
24.000.000,00
126.933.000,00
Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.005.010.
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.005.011.
Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok
765.000,00
34.041.000,00
-
34.806.000,00
1.01.01.005.012.
Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi
765.000,00
18.683.000,00
-
19.448.000,00
30.660.000,00
74.850.000,00
-
105.510.000,00
3.060.000,00
71.940.000,00
-
75.000.000,00
27.600.000,00
2.910.000,00
-
30.510.000,00
23.995.000,00
205.296.000,00
-
229.291.000,00
Guru SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.006.001. 1.01.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.01.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.01.01.041.001.
Pelaksanaan Forum OPD
8.265.000,00
42.373.000,00
-
50.638.000,00
1.01.01.041.002.
Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN
1.365.000,00
27.990.000,00
-
29.355.000,00
1.01.01.041.003.
Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok
14.365.000,00
134.933.000,00
-
149.298.000,00
34.035.000,00
2.713.690.372,00
1.01.01.116. 1.01.01.116.001.
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,
173.480.767.088,00
176.228.492.460,00
-
-
16.471.916.048,00
16.471.916.048,00
-
-
5.600.000.000,00
5.600.000.000,00
-
-
17.000.000.000,00
17.000.000.000,00
-
-
13.650.000.000,00
13.650.000.000,00
-
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
-
3.550.000.000,00
3.550.000.000,00
-
-
700.000.000,00
700.000.000,00
-
-
23.265.832.000,00
23.265.832.000,00
-
-
3.375.000.000,00
3.375.000.000,00
SD, SMP Negeri di Kota Depok 1.01.01.116.002.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
1.01.01.116.003.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN/SMKN
1.01.01.116.004.
Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok
1.01.01.116.005.
Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok
1.01.01.116.006.
Pembangunan MCK Responsif Gender dan washtafell di Sekolah
1.01.01.116.007.
Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah
1.01.01.116.008.
Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1.01.01.116.009.
Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok
1.01.01.116.010.
Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota Depok
1.01.01.116.011. 1.01.01.116.012.
Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Pendidikan
8.900.000,00
881.100.000,00
-
890.000.000,00
7.405.000,00
267.594.900,00
-
274.999.900,00
17.730.000,00
37.270.000,00
-
55.000.000,00
Kota Depok 1.01.01.116.013.
Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat dan Provinsi
1.01.01.116.014.
Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok
-
-
38.800.000.000,00
38.800.000.000,00
1.01.01.116.015.
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2014
-
-
43.741.421.600,00
43.741.421.600,00
1.01.01.116.016.
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok
-
1.527.725.472,00
2.326.597.440,00
3.854.322.912,00
(Luncuran DAK Tahun 2012) 1.01.01.117.
Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan
19.127.792.200,00
73.737.492.500,00
16.282.211.000,00
109.147.495.700,00
1.01.01.117.001.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri
4.920.000,00
17.220.000,00
2.460.000,00
24.600.000,00
1.01.01.117.002.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
11.117.863.800,00
52.635.701.800,00
6.334.706.400,00
70.088.272.000,00
1.01.01.117.003.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
3.519.068.400,00
10.710.629.700,00
3.733.244.600,00
17.962.942.700,00
Negeri 2
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01.01.117.004.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
4.447.200.000,00
10.353.000.000,00
38.740.000,00
20.941.000,00
11.212.760.000,00
929.144.500,00
31.165.000,00
39.741.000,00
-
70.906.000,00
23.325.000,00
272.672.000,00
-
295.997.000,00
7.425.000,00
123.529.000,00
-
130.954.000,00
14.415.000,00
16.122.200,00
-
30.537.200,00
133.365.000,00
81.635.000,00
-
215.000.000,00
4.975.000,00
133.895.500,00
-
138.870.500,00
10.038.915.000,00
62.242.700,00
-
10.101.157.700,00
1.365.000,00
35.523.000,00
-
36.888.000,00
16.890.000,00
30.525.500,00
-
47.415.500,00
101.860.000,00
3.586.600,00
17.825.000,00
123.271.600,00
835.800.000,00
99.510.500,00
49.000.000,00
984.310.500,00
3.260.000,00
30.161.500,00
845.432.800,00
878.854.300,00
17.173.534.000,00
3.608.226.500,00
666.933.900,00
21.448.694.400,00
13.892.508.000,00
26.897.000,00
-
13.919.405.000,00
14.415.000,00
17.488.000,00
-
31.903.000,00
1.881.000,00
41.867.000,00
-
43.748.000,00
6.211.800.000,00
21.012.000.000,00
SMA/SMK Negeri 1.01.01.117.005.
Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi
-
59.681.000,00
Siswa Berprestasi 1.01.01.118.
Peningkatan Pendidikan Informal dan
912.257.800,00
13.054.162.300,00
Nonformal 1.01.01.118.001.
Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS & TPA)
1.01.01.118.002.
Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI
1.01.01.118.003.
Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD
1.01.01.118.004.
Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM
1.01.01.118.005.
Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
1.01.01.118.006.
Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional
1.01.01.118.007.
Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
1.01.01.118.008. 1.01.01.118.009.
Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga kursus
1.01.01.118.010.
Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan PAUD di SKB
1.01.01.118.011.
Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an
1.01.01.118.012.
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
1.01.01.119.
Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan
1.01.01.119.001.
Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru
1.01.01.119.002.
Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah
1.01.01.119.003.
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2014
1.01.01.119.004.
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
17.685.000,00
40.914.000,00
-
58.599.000,00
1.01.01.119.005.
Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan
2.005.000,00
61.344.000,00
-
63.349.000,00
6.715.000,00
7.847.800,00
-
14.562.800,00
413.610.000,00
1.244.548.200,00
2.143.505.000,00
653.780.000,00
-
2.797.285.000,00
32.225.000,00
82.421.000,00
-
114.646.000,00
3.165.000,00
71.835.000,00
-
75.000.000,00
Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK
99.265.000,00
592.000,00
-
99.857.000,00
Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)
18.820.000,00
100.181.000,00
-
119.001.000,00
8.765.000,00
99.455.000,00
-
108.220.000,00
38.250.000,00
159.317.000,00
-
197.567.000,00
299.775.000,00
405.312.500,00
-
705.087.500,00
1.01.01.119.006.
Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)
1.01.01.119.007.
Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka
1.01.01.119.008.
Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD
643.743.900,00
2.301.902.100,00
dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2013/2014 1.01.01.119.009.
Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 TK, SD, SMP, SMA, SMK
1.01.01.119.010.
Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)
1.01.01.119.011. 1.01.01.119.012.
Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional 1.01.01.119.013.
Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi
1.01.01.119.014.
Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA
1.01.01.119.015.
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015
3
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01.01.119.016.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk
32.200.000,00
47.626.000,00
-
79.826.000,00
74.175.000,00
275.371.000,00
-
349.546.000,00
13.365.000,00
36.635.000,00
-
50.000.000,00
32.015.000,00
47.595.000,00
-
79.610.000,00
18.765.000,00
47.625.000,00
Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK 1.01.01.119.017.
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
1.01.01.119.018. 1.01.01.119.019.
Seleksi Guru Berprestasi Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa Indonesia (Galaksi)
1.01.01.119.020.
Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
23.190.000,00
89.580.000,00
Hidup SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.119.021.
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP
10.425.000,00
139.575.000,00
1.01.01.120.
Pengembangan Pendidikan Kreatif
53.265.000,00
82.190.000,00
1.01.01.120.001.
Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)
53.265.000,00
82.190.000,00
1.500.000.000,00 -
150.000.000,00 1.635.455.000,00 135.455.000,00
dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan 1.01.01.120.002. 1.02.
Pengadaan Alat Praktek untuk SMKN KESEHATAN
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.02.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
31.519.439.569,00
85.433.922.879,00
17.254.376.300,00
134.207.738.748,00
15.076.971.400,00
58.202.994.711,00
13.298.505.000,00
86.578.471.111,00
108.825.000,00
1.662.855.275,00
-
1.771.680.275,00
233.600.000,00
-
233.600.000,00
86.900.000,00
8.521.000,00
-
95.421.000,00
3.675.000,00
119.894.000,00
-
123.569.000,00
4.250.000,00
226.472.275,00
-
-
dan Listrik 1.02.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.02.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
230.722.275,00
1.02.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.155.000,00
-
2.155.000,00
1.02.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
86.860.000,00
-
86.860.000,00
1.02.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
943.333.000,00
-
957.333.000,00
42.020.000,00
-
42.020.000,00
741.650.600,00
-
746.230.600,00
14.000.000,00
Luar Daerah 1.02.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.02.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.002.023. 1.02.01.002.026.
4.580.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
98.020.000,00
-
98.020.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
96.180.600,00
-
96.180.600,00
4.580.000,00
547.450.000,00
-
552.030.000,00
172.540.000,00
492.112.000,00
-
664.652.000,00
54.255.000,00
65.955.000,00
-
120.210.000,00
41.175.000,00
131.685.000,00
-
172.860.000,00
77.110.000,00
294.472.000,00
-
371.582.000,00
63.150.000,00
239.260.000,00
-
302.410.000,00
8.050.000,00
42.995.000,00
-
51.045.000,00
22.600.000,00
124.160.000,00
-
146.760.000,00
-
104.605.000,00
Gedung Kantor 1.02.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.02.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.005.013.
Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan SDM
1.02.01.005.014.
Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan
1.02.01.005.015.
Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota Depok
1.02.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.02.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.02.01.006.003.
Optimalisasi Pengelolaan Data Aset
32.500.000,00
72.105.000,00
1.02.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
36.870.000,00
207.154.400,00
130.975.600,00
375.000.000,00
36.870.000,00
207.154.400,00
130.975.600,00
375.000.000,00
174.355.000,00
636.959.000,00
-
811.314.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.02.01.035.001.
Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
1.02.01.036.001.
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok
48.155.000,00
220.109.000,00
-
268.264.000,00
1.02.01.036.002.
Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan
24.000.000,00
46.464.000,00
-
70.464.000,00
93.800.000,00
218.786.000,00
-
312.586.000,00
8.400.000,00
151.600.000,00
-
160.000.000,00
188.897.000,00
1.098.873.300,00
-
1.287.770.300,00
Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif 1.02.01.036.003.
Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok
1.02.01.036.004.
Survilance ISO 9001-2008
1.02.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.01.041.004.
Penyelenggaraan Forum OPD
48.708.000,00
202.320.800,00
-
251.028.800,00
1.02.01.041.005.
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok
60.089.000,00
129.411.000,00
-
189.500.000,00
1.02.01.041.006.
Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan
14.125.000,00
143.450.000,00
-
157.575.000,00
Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas
9.525.000,00
140.473.000,00
-
149.998.000,00
Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok
3.925.000,00
169.432.000,00
-
173.357.000,00
42.825.000,00
154.250.000,00
-
197.075.000,00
9.700.000,00
159.536.500,00
-
169.236.500,00
110.570.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
Informasi 1.02.01.041.007. 1.02.01.041.008.
(SKD) Kota Depok 1.02.01.041.009.
Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan dan Puskesmas Kota Depok
1.02.01.041.010.
Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang Kesehatan
1.02.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
9.430.000,00
1.02.01.046.001.
Penyusunan PERDA Kesehatan
9.430.000,00
110.570.000,00
355.445.000,00
2.073.914.000,00
42.070.000,00
313.180.000,00
-
355.250.000,00
1.02.01.138. 1.02.01.138.001.
Peningkatan Promosi Kesehatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
1.661.000,00
2.431.020.000,00
Tatanan Kota Sehat 1.02.01.138.002.
Peningkatan Kualitas PHBS
75.430.000,00
880.120.000,00
-
955.550.000,00
1.02.01.138.003.
Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan
67.300.000,00
107.991.000,00
-
175.291.000,00
1.02.01.138.004.
Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan
23.575.000,00
50.105.000,00
-
73.680.000,00
27.790.000,00
272.210.000,00
-
300.000.000,00
-
76.000.000,00
Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat 1.02.01.138.005. 1.02.01.138.006. 1.02.01.138.007.
Fasilitasi Lintas Sektor Promkes Pembinaan Saka Bakti Husada Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan
4.900.000,00
71.100.000,00
21.180.000,00
88.646.000,00
13.325.000,00
81.857.000,00
-
95.182.000,00
1.661.000,00
111.487.000,00
Pengembangan TOGA 1.02.01.138.008.
Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan Sarana Distribusi Obat Tradisional
1.02.01.138.009.
Peningkatan Pelayanan UKS
32.675.000,00
114.905.000,00
-
147.580.000,00
1.02.01.138.010.
Penyusunan Profil Promkes
47.200.000,00
93.800.000,00
-
141.000.000,00
1.02.01.139.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
12.095.762.400,00
20.032.471.386,00
542.199.000,00
554.512.400,00
-
1.096.711.400,00
370.939.000,00
395.070.750,00
-
766.009.750,00
608.807.400,00
497.696.000,00
-
1.106.503.400,00
630.489.000,00
1.168.018.200,00
-
1.798.507.200,00
806.759.600,00
747.851.400,00
320.714.000,00
279.753.500,00
602.465.000,00
453.212.000,00
247.127.000,00
199.661.000,00
-
446.788.000,00
244.824.000,00
156.818.000,00
-
401.642.000,00
418.610.000,00
257.228.000,00
-
675.838.000,00
668.767.000,00
473.049.000,00
1.352.600.000,00
448.926.000,00
248.884.600,00
44.579.000,00
47.678.400,00
341.142.000,00
717.619.000,00
183.215.000,00
6.325.000,00
907.159.000,00
1.02.01.139.001.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
12.485.984.400,00
44.614.218.186,00
Pancoran Mas 1.02.01.139.002.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cipayung
1.02.01.139.003.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Beji
1.02.01.139.004.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sukmajaya
1.02.01.139.005.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
1.312.000,00
1.555.923.000,00
Cimanggis 1.02.01.139.006.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
-
600.467.500,00
Cilodong 1.02.01.139.007.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
700.000,00
1.056.377.000,00
Tapos 1.02.01.139.008.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cinere
1.02.01.139.009.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Limo
1.02.01.139.010.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bojongsari
1.02.01.139.011.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
9.000.000,00
1.150.816.000,00
Sawangan 1.02.01.139.012.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
-
1.801.526.000,00
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Sukmajaya 1.02.01.139.013.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Bojongsari
1.02.01.139.014.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji
5
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.01.139.015.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
850.681.000,00
93.885.000,00
-
944.566.000,00
1.095.196.800,00
375.884.200,00
-
1.471.081.000,00
421.310.000,00
84.610.000,00
215.108.800,00
84.891.200,00
291.455.200,00
173.860.250,00
2.766.000,00
468.081.450,00
435.769.000,00
211.766.000,00
2.465.000,00
650.000.000,00
548.450.000,00
107.578.000,00
4.711.000,00
660.739.000,00
70.380.000,00
8.338.095.786,00
-
8.408.475.786,00
10.225.000,00
1.389.098.000,00
-
1.399.323.000,00
3.390.000,00
437.287.000,00
-
440.677.000,00
3.800.000,00
575.033.000,00
-
578.833.000,00
2.925.000,00
39.185.000,00
9.050.000,00
58.480.000,00
-
67.530.000,00
10.225.000,00
89.775.000,00
-
100.000.000,00
35.625.000,00
161.212.600,00
-
196.837.600,00
12.000.000,00
48.166.800,00
-
60.166.800,00
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran Mas 1.02.01.139.016.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
1.02.01.139.017.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
17.000.000,00
522.920.000,00
PONED di Puskesmas Kedaung 1.02.01.139.018.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
-
300.000.000,00
Jam di UPT Puskesmas Sawangan 1.02.01.139.019.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cinere
1.02.01.139.020.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cipayung
1.02.01.139.021.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Tapos
1.02.01.139.022.
Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)
1.02.01.139.023. 1.02.01.139.024.
Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat Habis Pakai Laboratorium
1.02.01.139.025.
Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas
1.02.01.139.026.
Penyediaan Instalasi Farmasi dan Sarana
182.890.000,00
225.000.000,00
Pendukung Instalasi Farmasi Kota Depok 1.02.01.139.027.
Pergerakan Penggunaan Obat Rasional
1.02.01.139.028.
Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Obat Kota Depok
1.02.01.139.029.
Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
1.02.01.139.030.
Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.139.031.
Rehabilitasi Puskesmas
35.680.000,00
11.873.000,00
6.884.407.000,00
6.931.960.000,00
1.02.01.139.032.
Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi
11.695.000,00
2.211.000,00
740.258.000,00
754.164.000,00
1.02.01.139.033.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah
13.335.000,00
47.667.000,00
838.824.000,00
899.826.000,00
1.02.01.139.034.
Pengadaan Alat Kesehatan
13.295.000,00
4.245.000,00
1.663.215.000,00
1.680.755.000,00
1.02.01.139.035.
Pemeliharaan Alat Kesehatan
9.490.000,00
309.755.000,00
11.615.000,00
3.229.000,00
2.027.383.000,00
2.042.227.000,00
48.000.000,00
1.420.162.300,00
1.02.01.139.036.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
-
319.245.000,00
dan Dinas Kesehatan dan Mobil Laboratorium Keliling 1.02.01.139.037.
Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas
19.382.000,00
1.352.780.300,00
1.02.01.139.038.
Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas
68.125.000,00
119.617.000,00
1.02.01.139.039.
Pelaksanaan P3K
116.750.000,00
52.696.000,00
9.050.000,00
178.496.000,00
1.02.01.141.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
439.145.000,00
1.742.972.750,00
126.300.000,00
2.308.417.750,00
58.280.000,00
30.301.000,00
-
187.742.000,00
Menular dan Tidak Menular 1.02.01.141.001.
Pengamatan Penyakit
1.02.01.141.002.
Pencegahan Penyakit
1.02.01.141.003.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1.02.01.141.004.
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1.02.01.141.005.
Surveilans Penyakit Tidak Menular
1.02.01.141.006. 1.02.01.141.007.
-
88.581.000,00
73.700.000,00
76.216.350,00
202.235.000,00
337.842.000,00
-
540.077.000,00
36.175.000,00
867.016.400,00
-
903.191.400,00
6.150.000,00
9.342.000,00
-
15.492.000,00
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus
46.880.000,00
166.980.000,00
-
213.860.000,00
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera
15.725.000,00
255.275.000,00
-
271.000.000,00
126.300.000,00
276.216.350,00
1.02.01.142.
Peningkatan Kesehatan Keluarga
200.988.000,00
905.850.000,00
1.02.01.142.001.
Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi
89.813.000,00
655.543.000,00
1.02.01.142.002.
Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
68.100.000,00
152.965.000,00
2.584.000,00
223.649.000,00
1.02.01.142.003.
Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut
43.075.000,00
97.342.000,00
86.250.000,00
226.667.000,00
431.240.000,00
24.834.519.900,00
88.834.000,00 -
1.195.672.000,00 745.356.000,00
Usia 1.02.01.143.
Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
6
-
25.265.759.900,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.01.143.001.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
21.000.000.000,00
-
21.000.000.000,00
312.190.000,00
800.941.900,00
-
1.113.131.900,00
71.500.000,00
2.254.836.000,00
-
2.326.336.000,00
-
826.292.000,00
-
Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
1.02.01.143.002.
Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda
1.02.01.143.003.
Fasilitasi Pelayanan Jampersal
1.02.01.143.004.
Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas
47.550.000,00
778.742.000,00
1.02.01.144.
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
349.509.000,00
1.117.458.000,00
1.02.01.144.001.
Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
101.934.000,00
193.026.000,00
-
294.960.000,00
1.02.01.144.002.
Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat
47.800.000,00
282.200.000,00
-
330.000.000,00
4.500.000,00
237.513.000,00
34.000.000,00
1.500.967.000,00
Umum Industri (TTUI) 1.02.01.144.003.
Pengawasan Kualitas Air
1.02.01.144.004.
Penyehatan Lingkungan Permukiman
1.02.01.146. 1.02.01.146.001.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian
34.000.000,00
276.013.000,00
195.275.000,00
404.719.000,00
446.235.000,00
2.306.374.100,00
81.875.000,00
420.148.900,00
-
502.023.900,00
45.165.000,00
384.017.200,00
-
429.182.200,00
319.195.000,00
1.502.208.000,00
430.750.000,00
2.252.153.000,00
16.442.468.169,00
27.230.928.168,00
3.955.871.300,00
47.629.267.637,00
32.770.000,00
5.311.377.168,00
7.250.000,00
5.351.397.168,00
430.750.000,00
599.994.000,00 3.183.359.100,00
Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan 1.02.01.146.002.
Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
1.02.01.146.003.
Peningkatan Gizi Masyarakat
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
1.02.02.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.02.001.002.
1.140.000.000,00
-
1.140.000.000,00
6.225.000,00
1.916.026.200,00
-
1.922.251.200,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.02.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.02.02.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.255.000,00
492.731.250,00
-
494.986.250,00
1.02.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.255.000,00
437.744.918,00
-
439.999.918,00
1.02.02.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.055.000,00
199.600.000,00
-
201.655.000,00
1.02.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.180.000,00
494.291.800,00
-
497.471.800,00
16.800.000,00
622.235.000,00
-
639.035.000,00
1.02.02.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.02.02.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
8.748.000,00
7.250.000,00
1.02.02.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.998.000,00
26.560.000,00
2.938.771.000,00
919.221.300,00
1.02.02.002.022.
3.884.552.300,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.750.000,00
530.733.000,00
-
535.483.000,00
1.02.02.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.750.000,00
264.996.000,00
-
267.746.000,00
1.02.02.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
6.050.000,00
1.073.685.000,00
-
196.118.000,00
1.275.853.000,00
708.103.300,00
708.103.300,00
15.000.000,00
139.793.000,00
Gedung Kantor 1.02.02.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.02.002.067.
Pemeliharaan Taman
2.850.000,00
121.943.000,00
1.02.02.002.068.
Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
7.310.000,00
689.436.000,00
-
696.746.000,00
1.02.02.002.069.
Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja
2.850.000,00
257.978.000,00
-
260.828.000,00
-
-
RSUD Kota Depok 1.02.02.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3.060.000,00
908.300.000,00
-
911.360.000,00
1.02.02.005.016.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan
3.060.000,00
908.300.000,00
-
911.360.000,00
61.496.000,00
14.804.000,00
-
76.300.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
42.100.000,00
8.500.000,00
-
50.600.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
19.396.000,00
6.304.000,00
-
25.700.000,00
4.255.000,00
205.208.000,00
-
209.463.000,00
4.255.000,00
205.208.000,00
-
209.463.000,00
34.275.000,00
417.213.000,00
-
84.970.000,00
-
199.305.000,00
Non Medis RSUD 1.02.02.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.006.001. 1.02.02.006.002.
Program/Kegiatan 1.02.02.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.02.02.035.002.
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
1.02.02.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
1.02.02.036.005.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal
8.350.000,00
76.620.000,00
1.02.02.036.006.
Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan
9.525.000,00
189.780.000,00
Pengembangan Manajemen Keselamatan dan
8.500.000,00
80.490.000,00
7.900.000,00
70.323.000,00
1.02.02.036.007.
60.000.000,00
60.000.000,00
511.488.000,00
148.990.000,00
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety 1.02.02.036.008.
Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan
7
-
78.223.000,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.02.02.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
18.055.000,00
31.945.000,00
-
50.000.000,00
1.02.02.041.011.
Pelaksanaan Forum OPD
18.055.000,00
31.945.000,00
-
50.000.000,00
1.02.02.093.
Pengembangan dan Pengelolaan
16.088.297.169,00
5.500.000.000,00
1.000.000.000,00
22.588.297.169,00
16.088.297.169,00
5.500.000.000,00
1.000.000.000,00
22.588.297.169,00
173.700.000,00
11.903.310.000,00
1.969.400.000,00
14.046.410.000,00
13.250.000,00
10.029.626.000,00
150.000.000,00
10.192.876.000,00
1.819.400.000,00
1.819.400.000,00
BUMD/BLUD 1.02.02.093.001.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.02.02.140.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.02.140.002.
Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi
1.02.02.140.003.
Pengadaan ALKES
1.02.02.140.004.
Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin
1.02.02.140.005.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi
1.02.02.140.006.
Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan
-
-
3.650.000,00
787.360.000,00
-
791.010.000,00
10.980.000,00
596.144.000,00
-
607.124.000,00
120.900.000,00
139.325.000,00
-
260.225.000,00
4.860.000,00
38.900.000,00
-
43.760.000,00
2.260.000,00
97.180.000,00
-
99.440.000,00
17.800.000,00
214.775.000,00
-
232.575.000,00
33.200.487.000,00
82.269.705.280,00
351.465.292.550,00
466.935.484.830,00
5.399.429.000,00
36.114.472.100,00
318.553.396.550,00
360.067.297.650,00
15.900.000,00
2.008.910.200,00
-
2.024.810.200,00
96.000.000,00
-
96.000.000,00
2.050.000,00
815.948.200,00
-
817.998.200,00
Peningkatan Manajemen Kinerja 1.02.02.140.007.
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS)
1.02.02.140.008.
Penyediaan Linen
1.02.02.140.009.
Pengembangan Promosi Layanan RSUD
1.03. 1.03.01.
PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.001. 1.03.01.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.03.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
925.000,00
167.175.000,00
-
168.100.000,00
1.03.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
925.000,00
169.775.000,00
-
170.700.000,00
1.03.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
30.551.000,00
-
30.551.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
16.419.000,00
-
16.419.000,00
1.03.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
234.261.000,00
-
234.261.000,00
448.781.000,00
-
460.781.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
12.000.000,00
Luar Daerah 1.03.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.03.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.01.002.023. 1.03.01.002.026.
-
473.888.800,00
1.257.134.000,00
1.741.422.800,00
1.650.000,00
74.700.000,00
517.000.000,00
593.350.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
925.000,00
189.627.000,00
-
190.552.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
925.000,00
149.336.800,00
-
150.261.800,00
800.000,00
58.960.000,00
-
5.175.000,00
1.265.000,00
10.400.000,00
Gedung Kantor 1.03.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.03.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.002.070.
Penyediaan Peralatan Dapur
1.03.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
925.000,00
-
59.760.000,00
706.368.000,00
712.808.000,00
33.766.000,00
34.691.000,00
131.454.000,00
3.683.000,00
-
135.137.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
37.590.000,00
2.080.000,00
-
39.670.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
93.864.000,00
1.603.000,00
-
95.467.000,00
10.500.000,00
78.991.000,00
675.509.000,00
765.000.000,00
5.250.000,00
14.750.000,00
300.000.000,00
320.000.000,00
5.250.000,00
64.241.000,00
375.509.000,00
445.000.000,00
50.035.000,00
103.762.000,00
676.320.000,00
830.117.000,00
46.175.000,00
52.942.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.03.01.006.001. 1.03.01.006.002.
Program/Kegiatan 1.03.01.040.
Pembangunan Gedung Pemerintah
1.03.01.040.001.
Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas BMSDA
1.03.01.040.005.
Pembangunan STP (Sewage Treatment Plant)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kantor Dinas BMSDA
1.03.01.041. 1.03.01.041.012.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja Dinas BMSDA
8
-
99.117.000,00
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.01.041.013.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
3.860.000,00
50.820.000,00
676.320.000,00
731.000.000,00
2.070.693.000,00
25.008.407.000,00
214.672.803.250,00
241.751.903.250,00
28.845.000,00
2.471.155.000,00
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
2.500.000.000,00
-
5.000.000.000,00
Dinas BMSDA 1.03.01.098.
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.01.098.001.
Konsultansi Perencanaan TA. 2015
1.03.01.098.002.
Konsultansi Pengawasan TA. 2014
1.03.01.098.003.
Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan)
20.175.000,00
4.979.825.000,00
1.03.01.098.004.
Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan)
11.550.000,00
1.250.000,00
1.03.01.098.005.
Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan
1.393.335.000,00
606.665.000,00
-
2.000.000.000,00
1.03.01.098.006.
Pemecahan Sertifikat
13.870.000,00
486.130.000,00
-
500.000.000,00
1.03.01.098.007.
Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh
13.460.000,00
186.540.000,00
5.800.000.000,00
6.000.000.000,00
16.100.000,00
183.900.000,00
5.800.000.000,00
6.000.000.000,00
13.525.000,00
250.600.000,00
15.868.794.250,00
16.132.919.250,00
1.03.01.098.008.
Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.
-
487.200.000,00
500.000.000,00
Tole Iskandar 1.03.01.098.009.
Penataan Jl. Margonda Raya
1.03.01.098.010.
Konsultansi Pembinaan Teknis
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.03.01.098.011.
Konsultansi Kajian Pengendalian Fasilitas Jalan
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.03.01.098.012.
Konsultansi Inventarisasi Daerah Milik Jalan
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.03.01.098.013.
Pembuatan Patok KM
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03.01.098.014.
-
100.000.000,00
Survey Perencanaan Awal
1.03.01.098.015.
Konsultansi Inventarisasi Jembatan
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
1.03.01.098.016.
Peningkatan Jalan Kecamatan Pancoran Mas
-
-
2.400.000.000,00
100.000.000,00 2.400.000.000,00
1.03.01.098.017.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Pancoran Mas
-
-
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03.01.098.018.
Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan
-
780.070.000,00
788.325.000,00
-
-
425.000.000,00
425.000.000,00
8.255.000,00
Pancoran Mas 1.03.01.098.019.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Pancoran Mas
1.03.01.098.020.
Peningkatan Jalan Kecamatan Beji
-
-
2.515.000.000,00
2.515.000.000,00
1.03.01.098.021.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Beji
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03.01.098.022.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Beji
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03.01.098.023.
Peningkatan Jalan Kecamatan Cipayung
-
-
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
1.03.01.098.024.
Pembangunan Jalan Kecamatan Cipayung
589.017.000,00
600.000.000,00
1.03.01.098.025.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Cipayung
-
-
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.03.01.098.026.
Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Cipayung
-
-
850.000.000,00
850.000.000,00
1.03.01.098.027.
Peningkatan Jalan Kecamatan Sukmajaya
-
-
2.602.500.000,00
2.602.500.000,00
1.03.01.098.028.
Pembangunan Jalan Kecamatan Sukmajaya
1.088.267.000,00
1.100.000.000,00
1.03.01.098.029.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Sukmajaya
-
-
900.000.000,00
900.000.000,00
1.03.01.098.030.
Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sukmajaya
-
-
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03.01.098.031.
Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan
-
-
800.000.000,00
800.000.000,00
8.805.000,00
9.700.000,00
2.178.000,00
2.033.000,00
Sukmajaya 1.03.01.098.032.
Peningkatan Jalan Kecamatan Cilodong
-
-
3.900.000.000,00
3.900.000.000,00
1.03.01.098.033.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cilodong
-
-
700.000.000,00
700.000.000,00
1.03.01.098.034.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Cilodong
-
-
800.000.000,00
800.000.000,00
1.03.01.098.035.
Peningkatan Jalan Kecamatan Tapos
-
-
3.300.000.000,00
3.300.000.000,00
1.03.01.098.036.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Tapos
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03.01.098.037.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Tapos
-
-
700.000.000,00
700.000.000,00
1.03.01.098.038.
Peningkatan Jalan Kecamatan Cimanggis
-
-
7.200.000.000,00
7.200.000.000,00
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
1.341.345.000,00
1.350.000.000,00
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.098.039.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cimanggis
1.03.01.098.040.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Cimanggis
1.03.01.098.041.
8.655.000,00
Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan Cimanggis
1.03.01.098.042.
Peningkatan Jalan Kecamatan Cinere
-
-
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
1.03.01.098.043.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cinere
-
-
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.03.01.098.044.
Pembangunan Jalan Kecamatan Cinere
1.03.01.098.045.
Peningkatan Jalan Kecamatan Limo
1.03.01.098.046.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Limo 9
2.083.000,00
1.988.782.000,00
2.000.000.000,00
-
-
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
-
-
400.000.000,00
400.000.000,00
9.135.000,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode 1
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1.03.01.098.047.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Limo
3.710.000,00
1.03.01.098.048.
Peningkatan Jalan Kecamatan Sawangan
13.303.000,00
1.03.01.098.049.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Sawangan
1.03.01.098.050.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Sawangan
1.03.01.098.051.
Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sawangan
1.03.01.098.052.
Peningkatan Jalan Kecamatan Bojong Sari
1.03.01.098.053.
Rehabilitasi Jalan Kecamatan Bojong Sari
1.03.01.098.054.
Pembangunan Jembatan Kecamatan Bojong Sari
1.03.01.098.055.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji
7.195.000,00 25.000.000,00 9.430.000,00
-
2.096.290.000,00
2.100.000.000,00
8.275.797.000,00
8.300.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
1.292.805.000,00
1.300.000.000,00
-
400.000.000,00
400.000.000,00
-
3.775.000.000,00
3.800.000.000,00
-
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
1.100.000.000,00
1.111.463.000,00
10.900.000,00
2.033.000,00
-
-
8.357.675.000,00
8.357.675.000,00
Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas
-
-
9.643.526.000,00
9.643.526.000,00
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung
-
-
8.629.041.000,00
8.629.041.000,00
1.03.01.098.058.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis
-
-
10.450.346.000,00
10.450.346.000,00
1.03.01.098.059.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos
-
-
12.573.141.000,00
12.573.141.000,00
1.03.01.098.060.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya
-
-
12.473.561.000,00
12.473.561.000,00
1.03.01.098.061.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong
-
-
9.876.850.000,00
9.876.850.000,00
1.03.01.098.062.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo
-
-
7.434.566.000,00
7.434.566.000,00
1.03.01.098.063.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere
-
-
8.567.408.000,00
8.567.408.000,00
1.03.01.098.064.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan
-
-
15.962.886.000,00
15.962.886.000,00
1.03.01.098.065.
Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari
-
-
7.780.621.000,00
7.780.621.000,00
1.03.01.098.066.
Pemeliharaan Jalan Lingkungan
1.03.01.098.067.
Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota
1.03.01.098.056. 1.03.01.098.057.
5.425.000,00
3.511.331.000,00
-
3.516.756.000,00
325.900.000,00
4.353.218.000,00
-
4.679.118.000,00
52.205.000,00
61.132.000,00
10.500.000,00
123.837.000,00
3.440.000,00
11.431.000,00
100.000.000,00
114.871.000,00
Depok 1.03.01.098.068.
Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan Lingkungan
1.03.01.098.069.
Pembuatan Papan Nama dan Penomeran Jalan Lingkungan
1.03.01.098.070.
Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan
33.775.000,00
3.968.142.000,00
-
4.001.917.000,00
1.03.01.098.071.
Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan
22.715.000,00
467.861.000,00
-
490.576.000,00
1.03.01.098.072.
Pengadaan Tanah Bahan Material Pemeliharaan
13.185.000,00
-
5.486.815.000,00
5.500.000.000,00
-
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.615.415.000,00
4.706.916.900,00
Jalan 1.03.01.098.073.
-
Pembangunan Jembatan Pasir Gunung Tembus Srengseng Sawah (Luncuran Tahun 2013)
1.03.01.099.
Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan
643.435.000,00
1.448.066.900,00
642.320.000,00
465.721.000,00
-
1.115.000,00
980.554.000,00
-
Umum 1.03.01.099.001.
Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop
1.03.01.099.002.
Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop
1.03.01.099.003.
Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPTD
-
1.108.041.000,00 981.669.000,00
1.791.900,00
2.615.415.000,00
2.617.206.900,00
352.881.000,00
77.723.735.300,00
78.483.098.300,00
Workshop 1.03.01.103.
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
406.482.000,00
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi 1.03.01.103.001.
Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan
-
-
18.989.022.300,00
18.989.022.300,00
-
-
22.837.090.000,00
22.837.090.000,00
-
-
24.183.498.000,00
24.183.498.000,00
-
10.460.000.000,00
10.478.000.000,00
-
1.254.125.000,00
1.254.125.000,00
Penanggulan Saluran Irigasi 1.03.01.103.002.
Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.103.003.
Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan
1.03.01.103.004.
Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan dan
18.000.000,00
Jembatan 1.03.01.103.005.
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi
1.03.01.103.006.
Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan
-
38.337.000,00
-
215.262.000,00
48.057.000,00
3.588.000,00
-
51.645.000,00
-
474.456.000,00
176.925.000,00
Air 1.03.01.103.007.
Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.103.008.
Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase
1.03.01.104.
Pengendalian Banjir
1.03.01.104.001.
Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.104.002.
Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
163.500.000,00
310.956.000,00
2.060.530.000,00
6.635.882.200,00
8.025.000,00
3.593.998.600,00
-
10
-
19.147.052.000,00 9.663.400.000,00
27.843.464.200,00 3.602.023.600,00 9.663.400.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.01.104.003.
Pengendalian Penataan Sempadan Air
-
-
5.363.379.000,00
5.363.379.000,00
1.03.01.104.004.
Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
-
-
2.416.179.000,00
2.416.179.000,00
Resapan Air 1.03.01.104.005.
Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA
4.950.000,00
967.940.000,00
2.047.555.000,00
2.073.943.600,00
-
972.890.000,00
1.03.01.104.006.
Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA
579.209.000,00
4.700.707.600,00
1.03.01.104.007.
Konservasi Bidang SDA
-
-
1.124.885.000,00
1.124.885.000,00
1.03.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
-
-
1.785.428.000,00
1.785.428.000,00
1.03.01.150.001.
Penataan Kawasan Kumuh
-
-
1.785.428.000,00
1.785.428.000,00
1.03.02.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.03.02.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.02.001.002.
27.801.058.000,00
46.155.233.180,00
32.911.896.000,00
106.868.187.180,00
160.401.000,00
1.106.330.000,00
3.496.000,00
1.270.227.000,00
90.000.000,00
-
90.000.000,00
149.656.000,00
18.848.000,00
-
168.504.000,00
925.000,00
189.075.000,00
-
190.000.000,00
2.820.000,00
267.180.000,00
-
270.000.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.02.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.03.02.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.02.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03.02.001.014. 1.03.02.001.017. 1.03.02.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
7.000.000,00
-
3.496.000,00
3.496.000,00
49.793.000,00
-
49.793.000,00
342.434.000,00
-
349.434.000,00
129.000.000,00
-
129.000.000,00
Luar Daerah 1.03.02.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.03.02.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
49.985.880,00
-
49.985.880,00
1.03.02.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
19.932.000,00
-
19.932.000,00
-
40.000.000,00
2.485.000,00
108.807.880,00
198.625.000,00
309.917.880,00
Gedung Kantor 1.03.02.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.110.000,00
1.03.02.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.375.000,00
1.03.02.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
38.890.000,00 -
198.625.000,00
200.000.000,00
249.092.000,00
23.181.000,00
-
272.273.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.03.02.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
68.820.000,00
5.850.000,00
-
74.670.000,00
1.03.02.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
23.612.000,00
5.746.000,00
-
29.358.000,00
156.660.000,00
11.585.000,00
-
168.245.000,00
Program/Kegiatan 1.03.02.006.004.
Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan
1.03.02.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
103.360.000,00
26.161.000,00
-
129.521.000,00
1.03.02.041.014.
Pelaksanaan Forum OPD
103.360.000,00
26.161.000,00
-
129.521.000,00
1.03.02.105.
Peningkatan Pengelolaan Persampahan
21.677.921.000,00
29.871.133.200,00
15.672.866.000,00
67.221.920.200,00
1.03.02.105.001.
Pelayanan Pengangkutan Sampah
16.435.563.000,00
11.018.067.600,00
500.000.000,00
27.953.630.600,00
1.03.02.105.002.
Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
4.920.540.000,00
8.414.023.200,00
5.010.000,00
60.000.000,00
2.423.386.000,00
2.488.396.000,00
2.250.000,00
1.612.000,00
10.609.668.000,00
10.613.530.000,00
Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS
2.010.000,00
203.000.000,00
1.941.812.000,00
2.146.822.000,00
Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,
8.963.000,00
2.035.136.000,00
198.000.000,00
2.242.099.000,00
9.120.000,00
3.629.781.900,00
-
3.638.901.900,00
212.315.000,00
3.098.355.500,00
-
3.310.670.500,00
78.015.000,00
721.926.000,00
-
799.941.000,00
4.135.000,00
689.231.000,00
-
693.366.000,00
-
13.334.563.200,00
Kawasan 1.03.02.105.003. 1.03.02.105.004.
Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU
1.03.02.105.005. 1.03.02.105.006.
dan TPU 1.03.02.105.007.
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.02.105.008.
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.02.105.010.
Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok Memilah
1.03.02.105.011.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.03.02.106.
Peningkatan Pengelolaan TPA
1.623.955.000,00
9.732.218.900,00
1.03.02.106.001.
Pengelolaan TPA
1.568.950.000,00
8.503.193.900,00
11
6.902.335.000,00 -
18.258.508.900,00 10.072.143.900,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.03.02.106.002.
Penataan Infrastruktur TPA
16.855.000,00
800.810.000,00
6.682.335.000,00
7.500.000.000,00
1.03.02.106.003.
Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar
22.545.000,00
343.820.000,00
220.000.000,00
586.365.000,00
TPA 1.03.02.106.004.
15.605.000,00
84.395.000,00
Peningkatan Pengelolaan Air Limbah
617.124.000,00
822.066.000,00
Pengelolaan IPLT
600.334.000,00
714.256.000,00
1.03.02.107.002.
Pemeliharaan IPLT
16.790.000,00
107.810.000,00
821.800.000,00
946.400.000,00
1.03.02.111.
Pengembangan Pemakaman Umum
1.557.110.000,00
1.604.155.300,00
1.138.375.000,00
4.299.640.300,00
1.03.02.111.001.
Pengelolaan TPU
1.453.750.000,00
421.197.300,00
110.600.000,00
1.985.547.300,00
1.03.02.111.002.
Penataan TPU
103.360.000,00
1.182.958.000,00
1.027.775.000,00
2.314.093.000,00
8.174.399.000,00
12.845.188.900,00
7.677.414.000,00
7.844.164.000,00
1.03.02.107. 1.03.02.107.001.
Lelang Pengelolaan TPA
1.03.02.113.
Peningkatan Taman Kota
1.809.610.000,00
2.861.179.900,00
1.03.02.113.001.
Peningkatan Dekorasi Kota
66.750.000,00
100.000.000,00
1.03.02.113.002.
Penataan Taman Proklamasi
1.03.02.113.003.
Pemeliharaan Taman
1.04.
PERUMAHAN
3.015.000,00
-
821.800.000,00 -
496.985.000,00
100.000.000,00 2.260.990.000,00 1.314.590.000,00
500.000.000,00
1.739.845.000,00
2.761.179.900,00
442.940.000,00
1.721.547.000,00
119.756.738.000,00
121.921.225.000,00
442.940.000,00
1.721.547.000,00
119.756.738.000,00
121.921.225.000,00
-
4.501.024.900,00
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
1.05.01.040.
Pembangunan Gedung Pemerintah
44.815.000,00
120.000.000,00
115.596.030.000,00
115.760.845.000,00
1.05.01.040.007.
Pembangunan Gedung Parkir Balaikota
7.370.000,00
30.000.000,00
42.462.630.000,00
42.500.000.000,00
1.05.01.040.008.
Pembangunan Gedung PMI
2.000.000,00
1.05.01.040.010.
Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan
1.05.01.040.011.
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor
10.235.000,00 3.000.000,00
50.000.000,00 -
3.498.000.000,00
3.500.000.000,00
34.939.765.000,00
35.000.000.000,00
4.047.000.000,00
4.050.000.000,00
9.995.475.000,00
10.010.845.000,00
Kelurahan 1.05.01.040.012.
Pembangunan Gedung Kantor Dishub
5.370.000,00
10.000.000,00
1.05.01.040.013.
Pembangunan Lab dan Kantor UPT
2.000.000,00
-
1.498.000.000,00
1.500.000.000,00
Rekonstruksi Pasar Cisalak
4.130.000,00
-
4.195.870.000,00
4.200.000.000,00
Pembangunan Gedung Pelayanan dan Penunjang
7.370.000,00
12.962.630.000,00
13.000.000.000,00
1.996.660.000,00
2.000.000.000,00
1.117.017.000,00
4.160.708.000,00
5.545.425.000,00
5.635.000,00
52.213.000,00
692.152.000,00
750.000.000,00
17.050.000,00
119.806.000,00
7.150.000,00
57.838.000,00
Kemetrologian 1.05.01.040.014. 1.05.01.040.015.
30.000.000,00
Pelayanan RSUD 1.05.01.040.016.
Pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang
3.340.000,00
-
Laboratorium 1.05.01.108.
Peningkatan Penataan Lingkungan
267.700.000,00
Permukiman 1.05.01.108.001.
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh
1.05.01.108.004.
Pendampingan Sanimas
1.05.01.108.005.
Pembangunan IPAL Komunal
1.05.01.108.006.
Fasilitasi Pendampingan PNPM
109.800.000,00
240.200.000,00
-
350.000.000,00
1.05.01.108.007.
DAK Sanitasi (Luncuran Tahun 2012)
122.245.000,00
545.766.000,00
-
668.011.000,00
1.05.01.108.008.
DAK Air Bersih (Luncuran Tahun 2012)
5.820.000,00
101.194.000,00
1.05.01.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
130.425.000,00
484.530.000,00
-
614.955.000,00
1.05.01.110.001.
Pengelolaan RUSUNAWA
89.965.000,00
410.035.000,00
-
500.000.000,00
20.320.000,00
24.635.000,00
-
44.955.000,00
20.140.000,00
49.860.000,00
-
70.000.000,00
1.355.532.000,00
3.107.171.770,00
14.744.834.000,00
19.207.537.770,00
1.262.137.000,00
3.105.171.770,00
14.744.834.000,00
19.112.142.770,00
10.000.000,00
920.868.270,00
-
930.868.270,00
800.000,00
199.200.000,00
-
200.000.000,00
800.000,00
199.200.000,00
-
200.000.000,00
-
24.097.000,00
-
24.097.000,00
1.05.01.110.002.
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi MBR
1.885.012.000,00
1.583.544.000,00
136.856.000,00 1.950.000.000,00
1.690.558.000,00
dengan Pengusaha 1.05.01.110.003.
Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH (Kemenpera)
1.05.
PENATAAN RUANG
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
1.05.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
31.001.000,00
-
31.001.000,00
1.05.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.05.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
343.870.270,00
-
352.270.270,00
53.500.000,00
-
53.500.000,00
8.400.000,00
Luar Daerah 1.05.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
12
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.05.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.05.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
3.020.000,00
135.942.000,00
800.000,00
71.278.000,00
-
72.078.000,00
37.750.000,00
-
37.750.000,00
-
27.000.000,00
-
247.866.000,00
386.828.000,00
Gedung Kantor 1.05.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.05.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
600.000,00
26.400.000,00
1.620.000,00
514.000,00
103.032.000,00
25.218.000,00
-
128.250.000,00
247.866.000,00
250.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.05.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
78.840.000,00
19.410.000,00
-
98.250.000,00
1.05.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
24.192.000,00
5.808.000,00
-
30.000.000,00
3.615.000,00
196.385.000,00
-
200.000.000,00
3.615.000,00
196.385.000,00
-
200.000.000,00 78.592.500,00
Program/Kegiatan 1.05.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.05.01.035.002.
Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Ruang
1.05.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
22.220.000,00
56.372.500,00
-
1.05.01.041.015.
Pelaksanaan Forum OPD
22.220.000,00
56.372.500,00
-
78.592.500,00
1.05.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
3.680.000,00
96.320.000,00
-
100.000.000,00
1.05.01.046.002.
Penyusunan Naskah Akademis Raperwa
3.680.000,00
96.320.000,00
-
100.000.000,00
9.695.000,00
110.000.000,00
14.380.305.000,00
14.500.000.000,00
9.695.000,00
110.000.000,00
14.380.305.000,00
14.500.000.000,00
1.106.875.000,00
1.564.066.000,00
116.663.000,00
2.787.604.000,00
40.800.000,00
258.200.000,00
-
299.000.000,00
6.190.000,00
143.810.000,00
-
150.000.000,00
7.035.000,00
321.114.000,00
-
328.149.000,00
216.275.000,00
283.725.000,00
-
500.000.000,00
Integrasi Data Siteplan dengan Foto Udara
5.610.000,00
94.390.000,00
-
100.000.000,00
Pengawasan, Pengendalian dan Pendataan
99.500.000,00
276.977.000,00
90.160.000,00
59.840.000,00
-
150.000.000,00
641.305.000,00
126.010.000,00
-
767.315.000,00
93.395.000,00
2.000.000,00
-
95.395.000,00
93.395.000,00
2.000.000,00
-
95.395.000,00
93.395.000,00
2.000.000,00
-
95.395.000,00
1.429.524.000,00
5.031.117.800,00
64.270.000,00
6.524.911.800,00
1.429.524.000,00
5.031.117.800,00
64.270.000,00
6.524.911.800,00
13.300.000,00
1.746.105.000,00
Penataan Titik dan Jenis Reklame 1.05.01.101.
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal Jatijajar
1.05.01.101.001. 1.05.01.112.
Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
1.05.01.112.004.
Finalisasi Perda RDTR
1.05.01.112.005.
Kajian Kriteria Teknis Pengembangan Superblok di Kota Depok
1.05.01.112.006.
Kajian Penataan Ruang Bawah Tanah di Kota Depok
1.05.01.112.007. 1.05.01.112.008. 1.05.01.112.009.
Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang
116.663.000,00
493.140.000,00
Bangunan 1.05.01.112.010.
Pengawasan dan Pengendalian Reklame
1.05.01.112.011.
Pendataan Bangunan
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.112.
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
1.06.01.112.012.
Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1.06. 1.06.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.450.000,00
1.724.355.000,00
1.06.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.450.000,00
193.550.000,00
-
195.000.000,00
1.06.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.000.000,00
103.412.000,00
-
104.412.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.06.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
10.700.000,00
1.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
374.980.000,00
-
374.980.000,00
1.06.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
986.961.000,00
-
992.961.000,00
44.752.000,00
-
44.752.000,00
6.000.000,00
13.300.000,00
24.000.000,00
Luar Daerah 1.06.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.06.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.01.002.023.
550.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
13
120.097.000,00 59.960.000,00
49.250.000,00 -
169.897.000,00 59.960.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.06.01.002.026.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
59.977.000,00
-
59.977.000,00
Gedung Kantor 1.06.01.002.071.
Penyediaan Inventaris Kantor
1.06.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.06.01.005.017.
Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
550.000,00
160.000,00
75.980.000,00
243.447.800,00
-
319.427.800,00
11.080.000,00
181.600.000,00
-
192.680.000,00
64.900.000,00
61.847.800,00
-
126.747.800,00
136.254.000,00
17.918.000,00
49.250.000,00
49.960.000,00
bagi Aparatur 1.06.01.005.019.
Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah (IDSD)
1.06.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
627.000,00
154.799.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.06.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
15.260.000,00
5.240.000,00
-
20.500.000,00
1.06.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
30.464.000,00
3.835.000,00
-
34.299.000,00
90.530.000,00
8.843.000,00
627.000,00
100.000.000,00
78.290.000,00
219.707.000,00
730.000,00
298.727.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line
12.075.000,00
86.652.000,00
Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian
66.215.000,00
133.055.000,00
730.000,00
200.000.000,00
Program/Kegiatan 1.06.01.006.005.
Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan
1.06.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.06.01.035.003. 1.06.01.035.004.
-
98.727.000,00
dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD 1.06.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
26.900.000,00
72.737.000,00
363.000,00
100.000.000,00
1.06.01.036.009.
Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD
26.900.000,00
72.737.000,00
363.000,00
100.000.000,00
1.06.01.037.
Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan
111.744.000,00
269.661.000,00
-
381.405.000,00
97.779.000,00
52.221.000,00
-
150.000.000,00
Publik 1.06.01.037.001.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.06.01.037.002.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
13.965.000,00
217.440.000,00
-
231.405.000,00
1.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
39.466.000,00
510.404.000,00
-
549.870.000,00
1.06.01.041.016.
Pelaksanaan Forum OPD
13.676.000,00
11.270.000,00
-
24.946.000,00
1.06.01.041.018.
Kajian Transit Oriented Development (TOD)
22.790.000,00
150.600.000,00
-
173.390.000,00
1.06.01.041.019.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD
3.000.000,00
348.534.000,00
-
351.534.000,00
1.06.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
157.370.000,00
261.580.000,00
-
418.950.000,00
1.06.01.046.003.
Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD
157.370.000,00
261.580.000,00
-
418.950.000,00
Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
111.820.000,00
333.369.000,00
-
445.189.000,00
52.075.000,00
50.100.000,00
-
102.175.000,00
59.745.000,00
283.269.000,00
-
343.014.000,00
450.900.000,00
993.396.000,00
-
1.444.296.000,00
1.06.01.048.
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.06.01.048.001.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Infrastruktur
1.06.01.048.003.
Penyusunan LKPJ
1.06.01.137.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan
1.06.01.137.001.
Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan
21.455.000,00
128.335.000,00
-
149.790.000,00
1.06.01.137.002.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
93.145.000,00
376.375.000,00
-
469.520.000,00
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat
38.710.000,00
210.969.000,00
-
249.679.000,00
134.950.000,00
103.293.000,00
-
238.243.000,00
1.06.01.137.003.
Kelurahan 1.06.01.137.005.
Fasilitasi Kelembagaan Program Kota Sehat
1.06.01.137.006.
Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia
49.550.000,00
100.270.000,00
-
149.820.000,00
1.06.01.137.007.
Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
85.550.000,00
13.813.000,00
-
99.363.000,00
27.540.000,00
60.341.000,00
-
87.881.000,00
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
231.800.000,00
264.446.000,00
-
496.246.000,00
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
141.950.000,00
140.098.000,00
-
282.048.000,00
89.850.000,00
124.348.000,00
-
214.198.000,00
4.464.886.000,00
24.362.810.175,00
13.223.212.800,00
42.050.908.975,00
4.464.886.000,00
24.362.810.175,00
13.223.212.800,00
42.050.908.975,00
(PUG) 1.06.01.137.009.
Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1.06.01.150. 1.06.01.150.002.
Kemiskinan Daerah (TKPKD) 1.06.01.150.003. 1.07. 1.07.01.
Fasilitas Tim Koordinasi dan POKJA Paket P2KP PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
14
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.07.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
890.175.300,00
-
978.350.300,00
102.600.000,00
-
102.600.000,00
81.000.000,00
7.241.800,00
-
88.241.800,00
1.450.000,00
153.065.700,00
-
154.515.700,00
925.000,00
173.591.800,00
-
174.516.800,00
-
10.111.000,00
-
10.111.000,00
88.175.000,00 -
dan Listrik 1.07.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.07.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.07.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.07.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.184.000,00
-
2.184.000,00
1.07.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
128.315.000,00
-
128.315.000,00
1.07.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
243.096.000,00
-
247.896.000,00
-
69.970.000,00
4.800.000,00
Luar Daerah 1.07.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.07.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
61.051.100,00
1.07.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
54.612.000,00
4.575.000,00
69.970.000,00 425.563.100,00
343.995.000,00 194.925.000,00
774.133.100,00 61.051.100,00 249.537.000,00
Gedung Kantor 1.07.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.07.01.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
800.000,00
94.200.000,00
-
95.000.000,00
3.775.000,00
215.700.000,00
-
219.475.000,00
Perlengkapannya 1.07.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.07.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.07.01.005.020.
19.550.000,00 -
Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah
-
149.070.000,00
149.070.000,00
57.781.000,00
-
77.331.000,00
54.845.000,00
-
54.845.000,00
Melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.07.01.005.021.
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional
19.550.000,00
2.936.000,00
-
22.486.000,00
1.07.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
43.848.000,00
4.372.000,00
-
48.220.000,00
16.468.000,00
1.600.000,00
-
18.068.000,00
27.380.000,00
2.772.000,00
-
30.152.000,00
25.249.000,00
94.371.000,00
12.255.000,00
131.875.000,00
25.249.000,00
94.371.000,00
12.255.000,00
131.875.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.07.01.006.001. 1.07.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.07.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.07.01.035.006.
Pelayanan Informasi Perhubungan
1.07.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
3.400.000,00
71.600.000,00
-
75.000.000,00
1.07.01.036.010.
Pendampingan Sertifikasi ISO PKB
3.400.000,00
71.600.000,00
-
75.000.000,00
1.07.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
75.250.000,00
445.336.200,00
-
520.586.200,00
1.07.01.041.025.
Penyelenggaraan Forum OPD
10.330.000,00
16.886.200,00
-
27.216.200,00
1.07.01.041.026.
Perencanaan Teknis Pengembangan ATCS
900.000,00
178.900.000,00
-
179.800.000,00
Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan
58.350.000,00
420.000,00
-
58.770.000,00
5.670.000,00
249.130.000,00
-
254.800.000,00
253.330.000,00
19.365.643.900,00
1.07.01.041.027.
Penumpang Umum 1.07.01.041.028.
Kajian Kinerja dan Penanganan Kemacetan
1.07.01.095.
Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi
1.07.01.095.001.
Pengadaan Pemasangan PJU
-
-
24.975.548.700,00
1.999.046.000,00
1.999.046.000,00
1.07.01.095.002.
Pemeliharaan PJU
1.07.01.095.003.
Pengadaan Pemasangan Jaringan PJU
7.950.000,00
-
871.640.000,00
879.590.000,00
Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan
2.025.000,00
-
205.414.600,00
207.439.600,00
1.07.01.095.004.
96.820.000,00
1.719.912.000,00
5.356.574.800,00
-
1.816.732.000,00
Lingkungan 1.07.01.095.005.
Penataan U-Turn Jalan
1.100.000,00
-
218.900.000,00
220.000.000,00
1.07.01.095.006.
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
1.100.000,00
-
158.812.000,00
159.912.000,00
1.07.01.095.007.
Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik
65.280.000,00
16.701.730.000,00
825.000,00
977.800,00
37.185.000,00
182.833.000,00
1.07.01.095.008.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ
1.07.01.095.009.
Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
1.07.01.095.010.
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
41.045.000,00
760.191.100,00
1.07.01.095.011.
Pembangunan Halte
-
15
-
342.197.200,00 -
16.767.010.000,00 344.000.000,00 220.018.000,00
25.171.000,00
826.407.100,00
517.733.000,00
517.733.000,00
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.07.01.095.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Barang dan Jasa 4
Pengelolaan DAK Bidang Transportasi
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
-
-
767.661.000,00
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
2.444.231.000,00
8.253.230.675,00
1.581.995.000,00
1.583.000.000,00
767.661.000,00
Keselamatan Darat Tahun 2014 1.07.01.095.013.
Pemasangan Trafic Light
1.07.01.097.
Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan
1.07.01.097.001.
Pengadaan Mobil Pemeliharaan APILL dan
3.668.089.000,00 1.005.000,00
2.140.910.675,00 -
Operasional LLAJ 1.07.01.097.002. 1.07.01.097.003. 1.07.01.097.004.
Car Free Day Fasilitasi Pelayanan PKB Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
130.520.000,00
19.000.000,00
-
149.520.000,00
80.484.000,00
465.879.000,00
-
546.363.000,00
3.400.000,00
103.898.400,00
-
107.298.400,00
12.770.000,00
204.282.575,00
-
217.052.575,00
Bermotor 1.07.01.097.005.
Fasilitasi Pelayanan PJU
1.07.01.097.006.
Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal
448.400.000,00
1.07.01.097.007.
Pembinaan Operator Angkutan Umum
23.960.000,00
1.07.01.097.008.
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
1.07.01.097.009. 1.07.01.097.010.
Pengawalan Pimpinan Daerah Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
-
4.960.000,00
453.360.000,00
71.409.000,00
-
95.369.000,00
25.255.000,00
53.231.200,00
-
78.486.200,00
91.200.000,00
149.444.000,00
192.120.000,00
2.680.000,00
1.682.250.000,00
248.445.000,00
165.430.000,00 -
406.074.000,00 194.800.000,00
Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1.07.01.097.011.
Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu
215.000.000,00
2.145.695.000,00
Lintas 1.07.01.097.012.
Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
331.350.000,00
68.502.000,00
1.07.01.097.013.
Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan
121.500.000,00
336.570.000,00
24.925.000,00
399.852.000,00 482.995.000,00
Operasional Pengatur Lalu Lintas 1.07.01.097.014.
Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
68.995.000,00
240.000,00
18.450.000,00
114.549.000,00
-
69.235.000,00
-
132.999.000,00
1.07.01.097.015.
Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
1.07.01.097.016.
Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas
-
147.290.000,00
165.975.000,00
313.265.000,00
1.07.01.097.017.
Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi
-
9.470.000,00
67.446.000,00
76.916.000,00
1.07.01.097.018.
Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa Angkutan
27.675.000,00
11.072.000,00
-
38.747.000,00
3.520.000,00
70.965.000,00
-
74.485.000,00
12.220.000,00
37.104.000,00
-
49.324.000,00
378.825.000,00
4.125.000,00
-
382.950.000,00
1.650.000,00
200.000,00
208.500.000,00
210.350.000,00
12.540.000,00
22.554.500,00
10.000.000,00
45.094.500,00
Umum 1.07.01.097.019.
Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum
1.07.01.097.020.
Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan Umum
1.07.01.097.021. 1.07.01.097.022.
Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar Cell
1.07.01.097.023.
Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)
1.07.01.100.
Penataan Jalur Margonda
8.890.000,00
347.408.000,00
4.235.152.000,00
4.591.450.000,00
1.07.01.100.001.
Penyiapan Lahan JPO
2.680.000,00
12.738.000,00
1.184.582.000,00
1.200.000.000,00
1.07.01.100.002.
Pembangunan JPO
3.960.000,00
121.040.000,00
2.575.000.000,00
2.700.000.000,00
2.250.000,00
213.630.000,00
173.945.000,00
389.825.000,00
301.625.000,00
301.625.000,00
1.07.01.100.003.
Pembuatan Median Jalur Lambat
1.07.01.100.004.
Pemantauan Arus Lalu Lintas
1.07.01.101.
Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
-
-
170.880.000,00
234.378.000,00
654.196.000,00
1.059.454.000,00
5.160.000,00
138.660.000,00
356.065.000,00
499.885.000,00
298.131.000,00
298.131.000,00
Jatijajar 1.07.01.101.004.
Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di Terminal Jatijajar
1.07.01.101.005.
Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor
1.07.01.101.006.
Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar
1.07.01.102.
Penataan Kawasan Terminal Terpadu
-
-
165.720.000,00
95.718.000,00
103.650.000,00
285.271.000,00
176.809.000,00
261.438.000,00 565.730.000,00
Margonda 1.07.01.102.001.
Pengawasan Pengalihan Rute Trayek
74.740.000,00
24.750.000,00
1.07.01.102.002.
Fasilitasi Terminal Terpadu
28.910.000,00
260.521.000,00
176.809.000,00
466.240.000,00
1.330.454.000,00
6.543.429.100,00
714.085.000,00
8.587.968.100,00
1.330.454.000,00
6.543.429.100,00
714.085.000,00
8.587.968.100,00
75.675.000,00
883.301.000,00
-
958.976.000,00
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.01.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16
-
99.490.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.08.01.001.008.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
60.000.000,00
11.459.000,00
-
71.459.000,00
1.075.000,00
126.217.000,00
-
127.292.000,00
600.000,00
83.665.000,00
-
84.265.000,00
6.785.000,00
-
6.785.000,00
-
893.000,00
-
893.000,00
-
70.533.000,00
-
70.533.000,00
475.289.000,00
-
489.289.000,00
66.460.000,00
-
Kantor 1.08.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.08.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.08.01.001.014. 1.08.01.001.017. 1.08.01.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
14.000.000,00
Luar Daerah 1.08.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.08.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.08.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
66.460.000,00
4.605.000,00
279.581.000,00
775.000,00
84.155.000,00
-
84.930.000,00
12.100.000,00
-
12.100.000,00
-
151.626.500,00
435.812.500,00
Gedung Kantor 1.08.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.200.000,00
165.000.000,00
-
166.200.000,00
1.08.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.100.000,00
18.326.000,00
-
19.426.000,00
1.08.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.530.000,00
1.08.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
151.626.500,00
153.156.500,00
49.426.000,00
3.839.000,00
-
53.265.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.08.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
22.902.000,00
1.791.000,00
-
24.693.000,00
1.08.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
26.524.000,00
2.048.000,00
-
28.572.000,00
21.330.000,00
50.801.000,00
-
72.131.000,00
21.330.000,00
50.801.000,00
-
72.131.000,00
154.013.000,00
1.392.689.800,00
-
1.546.702.800,00
10.773.000,00
19.509.000,00
-
30.282.000,00
2.330.000,00
47.670.000,00
-
50.000.000,00
6.800.000,00
118.200.000,00
-
125.000.000,00
37.080.000,00
785.790.000,00
-
822.870.000,00
2.750.000,00
147.249.400,00
-
149.999.400,00
49.500.000,00
482.000,00
-
49.982.000,00
Program/Kegiatan 1.08.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.08.01.035.007.
Sistem dan Informasi Dokumen Lingkungan
1.08.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.08.01.041.029.
Pelaksanaan Forum OPD
1.08.01.041.030.
Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan Penetapan Status Rawan Bencana Berbasis Spasial
1.08.01.041.031.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1.08.01.041.033.
Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Depok (SLHD)
1.08.01.041.034.
Penyusunan Dokumen Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan
1.08.01.041.035.
Pembinaan dan Pemantauan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))
1.08.01.041.036.
Penyusunan Peta Penyebaran Pencemaran
11.175.000,00
110.674.000,00
-
121.849.000,00
1.08.01.041.037.
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SPM
13.880.000,00
31.812.000,00
-
45.692.000,00
5.100.000,00
44.900.000,00
-
50.000.000,00
14.625.000,00
86.403.400,00
-
101.028.400,00
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
30.230.000,00
257.940.000,00
-
288.170.000,00
Penyusunan Rencana Perlindungan Lingkungan
28.780.000,00
209.393.000,00
-
238.173.000,00
1.450.000,00
48.547.000,00
-
49.997.000,00
545.300.000,00
2.449.744.500,00
Lingkungan Hidup 1.08.01.041.038. 1.08.01.041.039.
Penyusunan Kajian Pengelolaan Limbah B3 Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sumber Air
1.08.01.046. 1.08.01.046.004.
Hidup 1.08.01.046.005.
Sosialisasi Perda PPPLH
1.08.01.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
452.026.500,00
3.447.071.000,00
Lingkungan Hidup 1.08.01.114.001.
Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU
171.850.000,00
428.150.000,00
1.08.01.114.002.
Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan
238.800.000,00
291.758.000,00
1.08.01.114.003.
Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
110.050.000,00
79.888.000,00
-
189.938.000,00
1.08.01.114.004.
Proklim (Program Kampung Iklim)
10.150.000,00
154.850.000,00
-
165.000.000,00
1.08.01.114.005.
Pembinaan Komunitas Hijau
1.650.000,00
183.350.000,00
-
185.000.000,00
17
2.000.000,00
600.000.000,00 532.558.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.08.01.114.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pengelolaan DAK Bidang Lingkungan Hidup
Pegawai
Barang dan Jasa 4
3
Modal
Jumlah
5
6=3+4+5
12.800.000,00
1.311.748.500,00
450.026.500,00
1.774.575.000,00
449.875.000,00
1.225.532.800,00
110.432.000,00
1.785.839.800,00
Tahun 2014 1.08.01.115.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.115.001.
Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air
67.400.000,00
67.600.000,00
-
135.000.000,00
1.08.01.115.002.
Pemeliharaan IPAL
10.725.000,00
114.275.000,00
-
125.000.000,00
1.08.01.115.003.
Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi
1.425.000,00
128.395.000,00
-
129.820.000,00
17.050.000,00
268.250.000,00
-
285.300.000,00
110.950.000,00
389.050.000,00
-
500.000.000,00
1.425.000,00
70.055.000,00
-
71.480.000,00
92.350.000,00
31.558.000,00
24.332.000,00
148.240.000,00
112.230.000,00
51.669.800,00
86.100.000,00
249.999.800,00
23.770.000,00
76.230.000,00
-
100.000.000,00
12.550.000,00
28.450.000,00
-
41.000.000,00
147.275.000,00
83.414.100,00
9.856.013.200,00
10.086.702.300,00
1.08.01.115.004.
Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air dan Fasilitas Pemerintah
1.08.01.115.005.
Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara
1.08.01.115.006.
Penyusunan Kajian Efektifitas Instrumen Pengendalian Pencemaran Udara
1.08.01.115.007.
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 di Sumber Institusi dan Rumah Tangga
1.08.01.115.008.
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
1.08.01.115.009.
Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan
1.08.01.115.010.
Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO)
1.09.
PERTANAHAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
147.275.000,00
83.414.100,00
9.856.013.200,00
10.086.702.300,00
1.20.03.051.
Peningkatan Pelayanan Pertanahan
147.275.000,00
83.414.100,00
9.856.013.200,00
10.086.702.300,00
1.20.03.051.001.
Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat
80.700.000,00
51.439.900,00
-
132.139.900,00
63.875.000,00
31.974.200,00
-
95.849.200,00
Kurang Mampu 1.20.03.051.002. 1.20.03.051.003.
Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor
2.700.000,00
-
9.856.013.200,00
9.858.713.200,00
(lanjutan pembebasan lahan) 1.10. 1.10.01.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN
1.301.264.000,00
10.633.487.300,00
899.073.000,00
12.833.824.300,00
1.301.264.000,00
10.633.487.300,00
899.073.000,00
12.833.824.300,00
21.450.000,00
1.182.447.000,00
-
1.203.897.000,00
PENCATATAN SIPIL 1.10.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
197.890.000,00
-
199.640.000,00
1.10.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
180.872.000,00
-
182.622.000,00
800.000,00
33.197.000,00
-
33.997.000,00
350.000,00
24.395.000,00
-
24.745.000,00
109.662.000,00
-
109.662.000,00
594.591.000,00
-
611.391.000,00
41.840.000,00
-
41.840.000,00
1.10.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.10.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.10.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.10.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
16.800.000,00
Luar Daerah 1.10.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.10.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.10.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.10.01.002.026.
46.255.000,00
241.925.000,00
43.680.000,00
13.471.000,00
-
57.151.000,00
-
51.132.000,00
-
51.132.000,00
-
47.522.000,00
-
47.522.000,00
160.637.000,00
448.817.000,00
Gedung Kantor 1.10.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.10.01.002.073.
Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK
1.10.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.10.01.005.022. 1.10.01.005.023.
825.000,00
-
160.637.000,00
161.462.000,00
1.750.000,00
129.800.000,00
-
131.550.000,00
35.035.000,00
293.794.500,00
-
328.829.500,00
Pelatihan Operator SIAK dan Admin
9.180.000,00
78.615.000,00
-
87.795.000,00
Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)
5.430.000,00
83.272.000,00
-
88.702.000,00
20.425.000,00
131.907.500,00
-
152.332.500,00
100.734.000,00
27.900.000,00
-
128.634.000,00
87.048.000,00
11.800.000,00
-
98.848.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.005.024.
Pelatihan Operator e-KTP
1.10.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
18
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.10.01.006.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
13.686.000,00
16.100.000,00
28.727.000,00
153.676.000,00
282.355.000,00
464.758.000,00
28.727.000,00
153.676.000,00
282.355.000,00
464.758.000,00
269.770.000,00
95.698.000,00
-
365.468.000,00
9.215.000,00
33.075.000,00
-
42.290.000,00
260.555.000,00
62.623.000,00
-
323.178.000,00
563.993.000,00
7.880.654.800,00
4.725.000,00
134.537.400,00
332.511.000,00
7.046.068.000,00
6.858.000,00
49.635.000,00
-
56.493.000,00
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
215.704.000,00
477.138.000,00
-
692.842.000,00
Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,
1.620.000,00
48.276.400,00
-
49.896.400,00
2.575.000,00
125.000.000,00
50.970.000,00
426.300.000,00
-
477.270.000,00
50.970.000,00
426.300.000,00
-
477.270.000,00
184.330.000,00
331.092.000,00
-
515.422.000,00
3.400.000,00
196.600.000,00
-
200.000.000,00
180.930.000,00
134.492.000,00
-
315.422.000,00
754.230.000,00
4.150.241.200,00
118.000.000,00
5.022.471.200,00
754.230.000,00
4.150.241.200,00
118.000.000,00
5.022.471.200,00
104.540.000,00
825.981.000,00
-
930.521.000,00
70.620.000,00
-
70.620.000,00
95.040.000,00
9.286.000,00
-
104.326.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
-
29.786.000,00
Program/Kegiatan 1.10.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.10.01.035.008.
Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil berbasis Teknologi Informasi
1.10.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.10.01.041.040.
Pelaksanaan Forum OPD
1.10.01.041.041.
Penyusunan Buku Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.056.
Peningkatan Pelayanan Administrasi
456.081.000,00
8.900.728.800,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.056.001.
Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang
-
139.262.400,00
Pelayanan Kependudukan 1.10.01.056.002.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
414.306.000,00
7.792.885.000,00
Kartu Keluarga 1.10.01.056.003.
Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNA
1.10.01.056.004. 1.10.01.056.006.
Pengakuan dan Pengesahan Anak 1.10.01.056.007.
Pengadaan Model Pelayanan Kependudukan di
41.775.000,00
169.350.000,00
Kelurahan 1.10.01.057.
Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1.10.01.057.001.
Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.058.
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan
1.10.01.058.001.
Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.01.058.002.
Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA
1.11.01.001. 1.11.01.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.11.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.11.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
110.450.000,00
-
112.200.000,00
1.11.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
64.422.000,00
-
66.172.000,00
1.11.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
4.190.000,00
-
4.190.000,00
-
100.650.000,00
-
100.650.000,00
416.259.000,00
-
422.259.000,00
50.104.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.11.01.001.017. 1.11.01.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
Luar Daerah 1.11.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.11.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.11.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
50.104.000,00
5.800.000,00
488.293.000,00
800.000,00
84.952.000,00
-
85.752.000,00
23.691.000,00
-
23.691.000,00
-
360.250.000,00
-
118.000.000,00
612.093.000,00
Gedung Kantor 1.11.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
3.250.000,00
357.000.000,00
1.11.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.750.000,00
22.650.000,00
1.11.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.575.000,00
52.537.000,00
-
55.112.000,00
1.11.01.005.025.
Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas
2.575.000,00
52.537.000,00
-
55.112.000,00
Fungsional 19
118.000.000,00
142.400.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.11.01.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
21.720.000,00
14.580.000,00
-
36.300.000,00
3.000.000,00
3.300.000,00
-
6.300.000,00
18.720.000,00
11.280.000,00
-
30.000.000,00
84.300.000,00
265.700.000,00
-
350.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.11.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.11.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.11.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.11.01.035.009.
Profil Kelurahan (Online System)
84.300.000,00
265.700.000,00
-
350.000.000,00
1.11.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
99.410.000,00
304.479.000,00
-
403.889.000,00
1.11.01.041.042.
Penyelenggaraan Forum OPD
30.930.000,00
36.830.000,00
-
67.760.000,00
1.11.01.041.043.
Penyusunan Pola Pangan Harapan
10.740.000,00
89.260.000,00
-
100.000.000,00
1.11.01.041.044.
Grand Design Kependudukan Kota Depok
8.610.000,00
101.390.000,00
-
110.000.000,00
49.130.000,00
76.999.000,00
-
126.129.000,00
205.020.000,00
780.198.200,00
-
985.218.200,00
56.875.000,00
217.651.400,00
-
274.526.400,00
25.800.000,00
119.793.800,00
-
145.593.800,00
22.750.000,00
54.861.000,00
-
77.611.000,00
99.595.000,00
387.892.000,00
-
487.487.000,00
1.11.01.041.045. 1.11.01.128.
Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender
1.11.01.128.001.
Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan
1.11.01.128.002.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan
1.11.01.128.003.
Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
1.11.01.128.004.
Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1.11.01.129.
Pengembangan Kota Layak Anak
133.575.000,00
1.215.763.000,00
-
1.349.338.000,00
1.11.01.129.001.
Pembentukan Kelurahan Layak Anak
109.145.000,00
796.803.000,00
-
905.948.000,00
24.430.000,00
418.960.000,00
-
443.390.000,00
1.11.01.129.002.
Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok
1.11.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
97.290.000,00
202.710.000,00
-
300.000.000,00
1.11.01.150.004.
Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju
97.290.000,00
202.710.000,00
-
300.000.000,00
5.215.765.000,00
3.968.675.800,00
2.703.000,00
9.187.143.800,00
5.215.765.000,00
3.968.675.800,00
2.703.000,00
9.187.143.800,00
471.170.000,00
435.034.000,00
2.703.000,00
908.907.000,00
151.575.000,00
98.425.000,00
241.725.000,00
230.605.000,00
2.720.000,00
87.280.000,00
-
90.000.000,00
75.150.000,00
18.724.000,00
-
93.874.000,00
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA
1.11.01.130.
Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana
1.11.01.130.001.
Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga
-
250.000.000,00
Berencana 1.11.01.130.002.
Intensifikasi Pelayanan KB
1.11.01.130.003.
Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi
1.11.01.130.004.
Pelatihan SIM Program KB
2.703.000,00
475.033.000,00
1.11.01.131.
Revitalisasi Posyandu dan Posbindu
4.410.615.000,00
2.915.102.800,00
-
7.325.717.800,00
1.11.01.131.001.
Pemberdayaan Pokjanal Posyandu
91.215.000,00
254.603.000,00
-
345.818.000,00
Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan
47.400.000,00
123.960.800,00
-
171.360.800,00
900.000,00
872.720.000,00
-
873.620.000,00
47.400.000,00
68.306.000,00
-
115.706.000,00
3.579.300.000,00
777.201.000,00
-
4.356.501.000,00
644.400.000,00
818.312.000,00
-
1.462.712.000,00
Peningkatan Ketahanan Keluarga
333.980.000,00
618.539.000,00
-
952.519.000,00
Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan
140.375.000,00
254.801.000,00
-
395.176.000,00
82.355.000,00
179.095.000,00
-
261.450.000,00
1.11.01.131.002.
Posbindu 1.11.01.131.003.
Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.004.
Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV
1.11.01.131.005.
Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu
1.11.01.131.006.
Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1.11.01.132. 1.11.01.132.001.
UPPKS 1.11.01.132.002.
Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga
20
Kode
Kegiatan 1 1.11.01.132.003.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
43.600.000,00
64.438.000,00
-
108.038.000,00
27.750.000,00
88.198.000,00
-
115.948.000,00
39.900.000,00
32.007.000,00
-
71.907.000,00
1.398.220.000,00
1.660.278.500,00
-
3.058.498.500,00
1.398.220.000,00
1.660.278.500,00
-
3.058.498.500,00
624.710.000,00
829.236.500,00
-
1.453.946.500,00
133.625.000,00
266.375.000,00
-
400.000.000,00
Remaja, PIK Mahasiswa 1.11.01.132.005.
Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes
1.11.01.132.006. 1.13. 1.14.01. 1.14.01.147.
Fasilitasi Kegiatan Pos KB SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.14.01.147.001.
Penanganan dan Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketelantaran
1.14.01.147.002.
Pelayanan Santunan Kematian
200.200.000,00
143.559.000,00
-
343.759.000,00
1.14.01.147.003.
Optimalisasi Peran Potensi Sumber
253.635.000,00
91.552.500,00
-
345.187.500,00
37.250.000,00
327.750.000,00
-
365.000.000,00
203.525.000,00
186.125.000,00
-
389.650.000,00
203.525.000,00
186.125.000,00
-
389.650.000,00
Pemberdayaan Sosial
486.510.000,00
589.032.500,00
-
1.075.542.500,00
Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S
140.400.000,00
177.760.000,00
-
318.160.000,00
36.935.000,00
135.447.500,00
-
172.382.500,00
180.950.000,00
154.050.000,00
-
335.000.000,00
128.225.000,00
121.775.000,00
-
250.000.000,00
Penanganan Bencana Alam dan Sosial
83.475.000,00
55.884.500,00
-
139.359.500,00
Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan
83.475.000,00
55.884.500,00
-
139.359.500,00
1.236.661.000,00
2.959.173.000,00
86.116.000,00
4.281.950.000,00
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.14.01.147.004.
Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1.14.01.148.
Peningkatan Rehabilitasi Sosial
1.14.01.148.001.
Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan Rumah Perlindungan Sosial Anak
1.14.01.149. 1.14.01.149.001.
(Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) 1.14.01.149.002.
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.14.01.149.003.
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.14.01.149.004.
Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.14.01.151. 1.14.01.151.001.
Bencana dan Taruna Siaga Bencana 1.14.
KETENAGAKERJAAN
1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1.236.661.000,00
2.959.173.000,00
86.116.000,00
4.281.950.000,00
1.14.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.500.000,00
811.537.000,00
18.963.000,00
844.000.000,00
1.14.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.450.000,00
108.550.000,00
-
110.000.000,00
1.300.000,00
108.700.000,00
-
110.000.000,00
800.000,00
38.200.000,00
-
39.000.000,00
1.14.01.001.011. 1.14.01.001.012.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.14.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
800.000,00
20.237.000,00
1.14.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
750.000,00
54.250.000,00
-
55.000.000,00
1.14.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
8.400.000,00
431.600.000,00
-
440.000.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
18.963.000,00
40.000.000,00
Luar Daerah 1.14.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.14.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.565.000,00
121.282.000,00
1.14.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
800.000,00
54.200.000,00
-
55.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
800.000,00
49.200.000,00
-
50.000.000,00
-
18.000.000,00
1.14.01.002.026.
67.153.000,00
193.000.000,00
Gedung Kantor 1.14.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.565.000,00
16.435.000,00
1.14.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.400.000,00
1.447.000,00
1.14.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
14.300.000,00
20.700.000,00
-
35.000.000,00
14.300.000,00
20.700.000,00
-
35.000.000,00
18.614.000,00
11.386.000,00
-
30.000.000,00
13.758.000,00
1.242.000,00
-
15.000.000,00
4.856.000,00
10.144.000,00
-
15.000.000,00
87.752.000,00
112.246.000,00
-
199.998.000,00
1.14.01.005.026.
Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan
67.153.000,00
70.000.000,00
Pengantar Kerja 1.14.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.14.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.14.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
21
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.14.01.041.046.
Pelaksanaan Forum OPD 2014
19.892.000,00
30.108.000,00
-
50.000.000,00
1.14.01.041.047.
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan
67.860.000,00
82.138.000,00
-
149.998.000,00
14.610.000,00
85.390.000,00
-
100.000.000,00
14.610.000,00
85.390.000,00
-
100.000.000,00
770.560.000,00
1.005.440.000,00
-
1.776.000.000,00
Sosial dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1.14.01.046. 1.14.01.046.006.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Penyusunan Rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan Buruh Kota Depok
1.14.01.088.
Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.01.088.001.
Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja
44.020.000,00
449.980.000,00
-
494.000.000,00
1.14.01.088.002.
Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri
77.875.000,00
97.125.000,00
-
175.000.000,00
1.14.01.088.003.
Pelatihan Berbasis Masyarakat
321.825.000,00
278.175.000,00
-
600.000.000,00
1.14.01.088.004.
Sosialisasi PERDA Ijin Mempekerjakan Tenaga
7.260.000,00
42.740.000,00
-
50.000.000,00
319.580.000,00
137.420.000,00
-
457.000.000,00
312.760.000,00
791.192.000,00
-
1.103.952.000,00
157.050.000,00
227.950.000,00
-
385.000.000,00
Kerja Asing (IMTA) 1.14.01.088.005.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Pemagangan Dalam Negeri
1.14.01.089.
Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha
1.14.01.089.001.
Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok
1.14.01.089.002.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
37.210.000,00
62.790.000,00
-
100.000.000,00
1.14.01.089.003.
Pemberdayaan LKS Tripartit
38.520.000,00
61.480.000,00
-
100.000.000,00
1.14.01.089.004.
Penguatan Sarana HI dan Syaker
40.330.000,00
103.622.000,00
-
143.952.000,00
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
22.100.000,00
277.900.000,00
-
300.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan
17.550.000,00
57.450.000,00
-
75.000.000,00
676.008.000,00
10.794.269.000,00
669.668.500,00
12.139.945.500,00
676.008.000,00
10.794.269.000,00
669.668.500,00
12.139.945.500,00
46.440.000,00
1.240.252.000,00
-
1.286.692.000,00
150.000.000,00
-
150.000.000,00
39.240.000,00
15.818.000,00
-
55.058.000,00
1.350.000,00
158.040.000,00
-
159.390.000,00
850.000,00
200.215.000,00
-
201.065.000,00
-
21.135.000,00
-
21.135.000,00
-
216.156.000,00
-
216.156.000,00
428.988.000,00
-
433.988.000,00
-
49.900.000,00
1.14.01.089.006. 1.14.01.089.007.
Ketenagakerjaan 1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
1.15.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 1.15.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.15.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.15.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.15.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.15.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
5.000.000,00
Luar Daerah 1.15.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.15.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.15.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.15.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
49.900.000,00
12.525.000,00
420.694.000,00
669.668.500,00
5.850.000,00
411.000,00
44.216.500,00
850.000,00
174.463.000,00
-
175.313.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
850.000,00
209.150.000,00
-
210.000.000,00
855.000,00
16.250.000,00
-
17.105.000,00
-
1.102.887.500,00 50.477.500,00
Gedung Kantor 1.15.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.15.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.15.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.310.000,00
1.15.01.002.074.
Pengadaan Mobil Operasional
1.810.000,00
420.000,00
1.15.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
39.888.000,00
10.112.000,00
-
50.000.000,00
-
88.190.000,00
90.500.000,00
537.262.000,00
539.492.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.15.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
22.788.000,00
7.212.000,00
-
30.000.000,00
1.15.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
17.100.000,00
2.900.000,00
-
20.000.000,00
Program/Kegiatan 1.15.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
18.405.000,00
31.595.000,00
-
50.000.000,00
1.15.01.041.048.
Pelaksanaan Forum OPD
18.405.000,00
31.595.000,00
-
50.000.000,00
22
Kode
Kegiatan 1 1.15.01.063.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
124.115.000,00
5.295.105.000,00
-
5.419.220.000,00
14.390.000,00
35.610.000,00
-
50.000.000,00
Mikro Kecil dan Menengah 1.15.01.063.001.
Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM
1.15.01.063.002.
Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM
47.385.000,00
12.615.000,00
-
60.000.000,00
1.15.01.063.003.
Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan
62.340.000,00
5.246.880.000,00
-
5.309.220.000,00
280.225.000,00
2.562.565.000,00
-
2.842.790.000,00
45.950.000,00
3.050.000,00
-
49.000.000,00
149.965.000,00
2.275.135.000,00
-
2.425.100.000,00
12.015.000,00
246.675.000,00
-
258.690.000,00
72.295.000,00
37.705.000,00
-
110.000.000,00
127.515.000,00
551.265.000,00
-
678.780.000,00
22.165.000,00
97.835.000,00
-
120.000.000,00
5.165.000,00
79.835.000,00
-
85.000.000,00
64.975.000,00
70.305.000,00
-
135.280.000,00
6.120.000,00
43.880.000,00
-
50.000.000,00
Sarana dan Prasarana 1.15.01.064.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
1.15.01.064.001. 1.15.01.064.002.
Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)
1.15.01.064.003.
Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal, Regional dan Nasional
1.15.01.064.004.
Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan UMKM Kota Depok
1.15.01.065.
Penguatan Kelembagaan Koperasi
1.15.01.065.001.
Koperasi On Line
1.15.01.065.002.
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1.15.01.065.003.
Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi
1.15.01.065.004.
Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan Hukum Koperasi
1.15.01.065.005.
Pekan Koperasi Kota Depok
2.390.000,00
87.610.000,00
-
90.000.000,00
1.15.01.065.006.
Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi
5.020.000,00
44.980.000,00
-
50.000.000,00
1.15.01.065.007.
Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi
5.230.000,00
53.270.000,00
-
58.500.000,00
16.450.000,00
73.550.000,00
-
90.000.000,00
7.765.000,00
601.811.000,00
-
609.576.000,00
95.550.000,00
-
95.550.000,00
6.000.000,00
448.026.000,00
-
454.026.000,00
1.765.000,00
58.235.000,00
-
60.000.000,00
9.115.000,00
40.885.000,00
-
50.000.000,00
9.115.000,00
40.885.000,00
1.15.01.065.008.
Fasilitasi Kelembagaan Koperasi
1.15.01.066.
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
1.15.01.066.001.
Peningkatan Partisipasi Anggota
1.15.01.066.002.
Pendidikan Kewirausahaan dan
-
Kewirakoperasian/Perkoperasian. 1.15.01.066.003.
Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pengurus Koperasi
1.15.01.067.
Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi
1.15.01.067.001.
Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi
-
50.000.000,00
1.15.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
10.015.000,00
39.985.000,00
-
50.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi
10.015.000,00
39.985.000,00
-
50.000.000,00
675.327.000,00
811.855.000,00
63.862.000,00
243.800.000,00
-
307.662.000,00
63.862.000,00
243.800.000,00
-
307.662.000,00
41.097.000,00
30.565.000,00
-
71.662.000,00
22.765.000,00
213.235.000,00
-
611.465.000,00
568.055.000,00
107.094.000,00
1.286.614.000,00
580.260.000,00
102.354.000,00
104.000.000,00
786.614.000,00
89.550.000,00
104.000.000,00
193.550.000,00
1.15.01.150.005.
kemiskinan dan P2WKSS 1.16. 1.06.01.
PENANAMAN MODAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
107.094.000,00
1.594.276.000,00
DAERAH 1.06.01.093.
Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD
1.06.01.093.002.
Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola KASIBA (Kawasan Siap Bangun) / Penyelenggara LISIBA BS (Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri)
1.06.01.093.003. 1.20.25.
Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD BADAN PENANAMAN MODAL DAN
236.000.000,00
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.20.25.083.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1.20.25.083.001.
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
1.20.25.083.002.
Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan
580.260.000,00
12.804.000,00
1.20.25.084.
Peningkatan Investasi Daerah
31.205.000,00
465.701.000,00
3.094.000,00
500.000.000,00
1.20.25.084.001.
Penyusunan Profil Investasi Kota Depok
24.240.000,00
174.742.000,00
1.018.000,00
200.000.000,00
1.20.25.084.002.
Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok
6.965.000,00
290.959.000,00
2.076.000,00
300.000.000,00
264.760.000,00
970.862.000,00
1.17.
KEBUDAYAAN
-
23
-
-
593.064.000,00
1.235.622.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.18.01.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
264.760.000,00
970.862.000,00
-
1.235.622.000,00
264.760.000,00
970.862.000,00
-
1.235.622.000,00
13.680.000,00
30.483.000,00
-
44.163.000,00
Festival Seni dan Budaya
67.195.000,00
282.427.000,00
-
349.622.000,00
Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok
55.575.000,00
302.925.000,00
-
358.500.000,00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.124.
Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya
1.18.01.124.001.
Festival Kemilau Nusantara 2014
1.18.01.124.002. 1.18.01.124.003.
Depok 1.18.01.124.004.
Pentas Seni dan Budaya
59.040.000,00
40.960.000,00
-
100.000.000,00
1.18.01.124.005.
Indonesian City Expo
25.790.000,00
224.210.000,00
-
250.000.000,00
1.18.01.124.006.
Lomba POP Singer Tingkat Kota dan Provinsi
14.235.000,00
40.610.000,00
-
54.845.000,00
17.230.000,00
26.797.000,00
-
44.027.000,00
12.015.000,00
22.450.000,00
-
34.465.000,00
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
750.117.000,00
2.944.034.000,00
99.000.000,00
3.793.151.000,00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
750.117.000,00
2.944.034.000,00
99.000.000,00
3.793.151.000,00
81.275.000,00
784.240.000,00
-
865.515.000,00
54.000.000,00
-
54.000.000,00
-
62.625.000,00
Jawa Barat 1.18.01.124.007. 1.18.01.124.008.
Temu Pelaku Seni dan Budaya se-Kota Depok Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara
1.18. 1.18.01.
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 1.18.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
dan Listrik 1.18.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
62.625.000,00
-
Kantor 1.18.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
925.000,00
99.086.500,00
-
100.011.500,00
1.18.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
925.000,00
62.191.500,00
-
63.116.500,00
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.18.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.18.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.123.000,00
-
2.123.000,00
1.18.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
29.170.000,00
-
29.170.000,00
1.18.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
489.211.000,00
-
506.011.000,00
-
41.958.000,00
16.800.000,00
Luar Daerah 1.18.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.18.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
48.990.000,00
-
48.990.000,00
1.18.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
30.586.000,00
-
30.586.000,00
99.075.000,00
-
100.000.000,00
1.850.000,00
41.958.000,00 178.651.000,00
99.000.000,00
279.501.000,00
Gedung Kantor 1.18.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
925.000,00
1.18.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
925.000,00
1.18.01.005. 1.18.01.005.027.
-
99.000.000,00
99.925.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4.510.000,00
44.769.000,00
-
49.279.000,00
Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan
4.510.000,00
44.769.000,00
-
49.279.000,00
45.720.000,00
15.237.000,00
-
60.957.000,00
Pariwisata 1.18.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.18.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
35.460.000,00
3.049.000,00
-
38.509.000,00
1.18.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
10.260.000,00
12.188.000,00
-
22.448.000,00
1.750.000,00
172.605.000,00
-
174.355.000,00
1.750.000,00
172.605.000,00
-
174.355.000,00
Program/Kegiatan 1.18.01.036. 1.18.01.036.012.
Standarisasi Pelayanan Publik Penyusunan SOP Seni Budaya dan SOP Pariwisata
1.18.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
11.380.000,00
22.586.000,00
-
33.966.000,00
1.18.01.041.050.
Pelaksanaan Forum OPD
11.380.000,00
22.586.000,00
-
33.966.000,00
1.18.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
1.690.000,00
98.030.000,00
-
99.720.000,00
1.18.01.046.009.
Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah
1.690.000,00
98.030.000,00
-
99.720.000,00
165.450.000,00
602.047.000,00
-
767.497.000,00
tentang Olahraga Kota Depok 1.18.01.123.
Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda
1.18.01.123.001.
Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka
71.370.000,00
313.630.000,00
-
385.000.000,00
1.18.01.123.002.
Kemah Bhakti Pemuda
15.575.000,00
104.422.000,00
-
119.997.000,00
24
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.18.01.123.003.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar
17.855.000,00
14.645.000,00
-
32.500.000,00
19.500.000,00
20.500.000,00
-
40.000.000,00
20.710.000,00
69.290.000,00
-
90.000.000,00
18.910.000,00
31.090.000,00
-
50.000.000,00
1.530.000,00
48.470.000,00
-
50.000.000,00
436.492.000,00
1.025.869.000,00
-
1.462.361.000,00
Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 1.18.01.123.005.
Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)
1.18.01.123.006.
Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda
1.18.01.123.007. 1.18.01.123.009.
Pembinaan OKP se Kota Depok Fasilitasi Event Kepemudaan dari Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
1.18.01.125.
Peningkatan Pembinaan Olahraga
1.18.01.125.001.
Pekan Olahraga Tradisional
7.505.000,00
42.495.000,00
-
50.000.000,00
1.18.01.125.002.
Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren
7.510.000,00
27.490.000,00
-
35.000.000,00
1.18.01.125.003.
Fasilitasi Olahraga Masyarakat
60.175.000,00
104.825.000,00
-
165.000.000,00
64.177.000,00
35.823.000,00
-
100.000.000,00
Penyelenggaraan O2SN Tahun 2014
93.985.000,00
236.015.000,00
-
330.000.000,00
Penyelenggaraan POPSMA/SMK dan POPDA
59.050.000,00
140.950.000,00
-
200.000.000,00
1.18.01.125.004.
Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati, Mahakam, dan Sukatani
1.18.01.125.005. 1.18.01.125.006.
Jabar 1.18.01.125.007.
Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia
97.950.000,00
179.411.000,00
-
277.361.000,00
1.18.01.125.008.
Fasilitasi Liga Basket Tingkat SMA/SMK se Kota
10.110.000,00
29.890.000,00
-
40.000.000,00
6.010.000,00
18.990.000,00
-
25.000.000,00
2.510.000,00
197.490.000,00
-
200.000.000,00
27.510.000,00
12.490.000,00
-
40.000.000,00
1.804.725.000,00
4.005.328.300,00
177.499.000,00
5.987.552.300,00
1.642.680.000,00
3.964.373.300,00
177.499.000,00
5.784.552.300,00
63.210.000,00
635.452.800,00
11.650.000,00
710.312.800,00
Depok 1.18.01.125.009.
Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus
1.18.01.125.010.
Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi
1.18.01.125.011. 1.19.
Pembinaan Olahraga Pelajar KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.01.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
55.500.000,00
-
55.500.000,00
-
59.760.000,00
dan Listrik 1.19.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
59.760.000,00
-
Kantor 1.19.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.425.000,00
66.409.000,00
-
67.834.000,00
1.19.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.425.000,00
136.874.000,00
-
138.299.000,00
1.19.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
11.536.000,00
-
11.536.000,00
13.753.800,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.19.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.19.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
63.780.000,00
-
63.780.000,00
-
157.408.000,00
-
157.408.000,00
600.000,00
130.192.000,00
-
130.792.000,00
4.450.000,00
300.460.500,00
1.19.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
11.650.000,00
25.403.800,00
Luar Daerah 1.19.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.19.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
600.000,00
75.100.000,00
-
75.700.000,00
1.19.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
600.000,00
37.515.500,00
-
38.115.500,00
1.19.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
600.000,00
43.120.000,00
-
43.720.000,00 114.600.000,00
93.191.000,00
398.101.500,00
Gedung Kantor 1.19.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
600.000,00
114.000.000,00
-
1.19.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
250.000,00
4.725.000,00
-
1.19.01.002.075.
Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
900.000,00
1.19.01.002.076.
Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
-
4.975.000,00
-
47.075.000,00
47.975.000,00
-
46.116.000,00
46.116.000,00
Kantor 1.19.01.002.077.
Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi
900.000,00
Pancar Ulang (Repeater) dan HT 25
26.000.000,00
-
26.900.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.19.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4.050.000,00
43.355.000,00
-
47.405.000,00
1.19.01.005.028.
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
4.050.000,00
43.355.000,00
-
47.405.000,00
21.640.000,00
8.326.000,00
-
29.966.000,00
21.640.000,00
8.326.000,00
-
29.966.000,00
48.000.000,00
44.873.000,00
Kompetensi Aparatur 1.19.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.19.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
72.658.000,00
165.531.000,00
49.558.000,00
49.558.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.19.01.035.010.
-
Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi
-
Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan On-Line 1.19.01.035.011.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan
600.000,00
19.619.000,00
47.400.000,00
25.254.000,00
21.620.000,00
43.015.000,00
-
64.635.000,00
-
20.219.000,00
Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan On-Line 1.19.01.035.012.
Penyusunan Sistem Informasi SKT Ormas dan
23.100.000,00
95.754.000,00
LSM se-Kota Depok 1.19.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.19.01.041.051.
Pelaksanaan Forum OPD
21.620.000,00
43.015.000,00
-
64.635.000,00
1.19.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
2.480.000,00
12.877.000,00
-
15.357.000,00
1.19.01.046.011.
Kajian Terhadap Produk Hukum
2.480.000,00
12.877.000,00
-
15.357.000,00
1.19.01.059.
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
709.750.000,00
368.795.000,00
-
1.078.545.000,00
38.000.000,00
26.064.000,00
-
64.064.000,00
503.800.000,00
273.968.000,00
-
777.768.000,00
127.500.000,00
34.339.000,00
-
161.839.000,00
Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM
40.450.000,00
34.424.000,00
-
74.874.000,00
Peningkatan Peran Agama dalam
65.175.000,00
231.614.000,00
-
296.789.000,00
Masyarakat 1.19.01.059.001.
Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing (POA)
1.19.01.059.002.
Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA
1.19.01.059.003.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
1.19.01.059.004. 1.19.01.133.
Pembangunan Partisipatif 1.19.01.133.001.
Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama
32.150.000,00
99.348.000,00
-
131.498.000,00
1.19.01.133.002.
Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
14.300.000,00
53.112.000,00
-
67.412.000,00
18.725.000,00
79.154.000,00
-
97.879.000,00
702.305.000,00
2.275.605.000,00
-
2.977.910.000,00
3.000.000,00
85.264.000,00
-
88.264.000,00
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah 1.19.01.133.003.
Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan
1.19.01.135.
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
1.19.01.135.001.
Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan
1.19.01.135.002.
Verifikasi Bantuan Parpol
15.600.000,00
20.700.000,00
-
36.300.000,00
1.19.01.135.003.
Sosialisasi dan Pendidikan Politik
57.010.000,00
225.609.000,00
-
282.619.000,00
1.19.01.135.004.
Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik
8.300.000,00
36.466.000,00
-
44.766.000,00
1.19.01.135.005.
Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,
161.040.000,00
530.910.000,00
-
691.950.000,00
47.600.000,00
92.506.000,00
-
140.106.000,00
5.400.000,00
64.784.000,00
-
70.184.000,00
Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara 1.19.01.135.006.
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Depok
1.19.01.135.007.
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01.135.008.
Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
28.250.000,00
137.006.000,00
-
165.256.000,00
1.19.01.135.009.
Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan
19.525.000,00
77.906.000,00
-
97.431.000,00
190.300.000,00
697.752.000,00
-
888.052.000,00
135.980.000,00
39.766.000,00
-
175.746.000,00
Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.19.01.135.010.
Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014
1.19.01.135.011.
Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014
26
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.19.01.135.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi
30.300.000,00
266.936.000,00
-
297.236.000,00
Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 1.20.23.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
162.045.000,00
40.955.000,00
-
203.000.000,00
1.20.23.151.
Penanganan Bencana Alam dan Sosial
162.045.000,00
40.955.000,00
-
203.000.000,00
162.045.000,00
40.955.000,00
-
203.000.000,00
20.702.859.880,00
135.212.619.396,00
20.345.024.500,00
176.260.503.776,00
2.923.388.000,00
38.042.499.566,00
7.005.802.500,00
47.971.690.066,00
50.180.000,00
14.834.096.316,00
-
14.884.276.316,00
6.000.000,00
4.943.999.916,00
-
4.949.999.916,00
4.815.000,00
2.826.585.000,00
-
2.831.400.000,00
1.20.23.151.003.
Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota SatLinMas
1.20.
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.03.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.03.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.290.000,00
1.292.709.400,00
-
1.299.999.400,00
1.20.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.290.000,00
1.118.710.000,00
-
1.126.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
2.975.000,00
293.905.000,00
-
296.880.000,00
3.510.000,00
396.490.000,00
-
400.000.000,00
12.300.000,00
2.387.700.000,00
-
2.400.000.000,00
6.000.000,00
1.573.997.000,00
-
1.579.997.000,00
1.20.03.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.03.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.03.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.03.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.940.000,00
8.895.996.000,00
1.20.03.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
18.300.000,00
2.681.700.000,00
-
2.700.000.000,00
1.20.03.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
7.425.000,00
1.130.680.000,00
-
1.138.105.000,00
1.20.03.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
5.725.000,00
1.829.235.000,00
-
1.834.960.000,00
6.858.892.500,00
15.804.828.500,00
Gedung Kantor 1.20.03.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.750.000,00
135.900.000,00
-
137.650.000,00
1.20.03.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
3.725.000,00
1.946.260.000,00
-
1.949.985.000,00
925.000,00
68.929.000,00
-
69.854.000,00
Perlengkapannya 1.20.03.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.03.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.03.002.078.
Penatalaksanaan Administrasi Persandian
1.20.03.002.079.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
-
218.000.000,00
3.888.260.000,00
4.106.260.000,00
10.340.000,00
35.700.000,00
-
46.040.000,00
1.750.000,00
849.592.000,00
-
851.342.000,00
Kantor 1.20.03.002.080.
Pengadaan Sarana Mobilitas
1.20.03.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.03.005.029.
Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup
-
-
2.970.632.500,00
2.970.632.500,00
75.585.000,00
859.504.000,00
-
935.089.000,00
2.575.000,00
165.179.000,00
-
167.754.000,00
Setda 1.20.03.005.030.
Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum
32.425.000,00
75.369.000,00
-
107.794.000,00
1.20.03.005.031.
Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan
13.835.000,00
130.621.000,00
-
144.456.000,00
1.20.03.005.032.
Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan
23.350.000,00
387.277.000,00
-
410.627.000,00
3.400.000,00
101.058.000,00
-
104.458.000,00
19.566.000,00
53.093.000,00
-
72.659.000,00
5.622.000,00
14.706.000,00
-
20.328.000,00
13.944.000,00
38.387.000,00
-
52.331.000,00
370.795.000,00
5.595.609.000,00
Jasa 1.20.03.005.033.
Bimbingan Teknis Keprotokolan
1.20.03.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.03.006.001. 1.20.03.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.03.016.
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
98.410.000,00
6.064.814.000,00
Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.03.016.001.
Peliputan Kegiatan KDH/WKDH
61.140.000,00
390.333.000,00
-
451.473.000,00
1.20.03.016.002.
Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan
73.900.000,00
221.170.000,00
-
295.070.000,00
66.300.000,00
1.381.039.000,00
-
1.447.339.000,00
4.380.000,00
895.620.000,00
-
900.000.000,00
Pemerintah Kota 2014 1.20.03.016.003. 1.20.03.016.004.
Keprotokolan Pemerintah Kota Depok Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik
27
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.03.016.005.
Sosialisasi Kebijakan Publik
22.800.000,00
227.200.000,00
-
250.000.000,00
1.20.03.016.006.
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak
13.540.000,00
377.519.000,00
-
391.059.000,00
1.20.03.016.007.
Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemda Lain
104.220.000,00
281.178.000,00
-
385.398.000,00
3.780.000,00
881.220.000,00
-
885.000.000,00
1.20.03.016.008.
Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.016.009.
Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
1.590.000,00
-
98.410.000,00
100.000.000,00
Jabatan/Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.010.
Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH
4.140.000,00
321.170.000,00
-
325.310.000,00
1.20.03.016.011.
Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH
3.900.000,00
197.265.000,00
-
201.165.000,00
1.20.03.016.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
3.060.000,00
29.940.000,00
-
33.000.000,00
2.515.000,00
82.485.000,00
-
85.000.000,00
4.350.000,00
265.650.000,00
-
270.000.000,00
1.180.000,00
43.820.000,00
-
45.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.013.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (KDH/WKDH)
1.20.03.016.014.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.03.016.015.
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH
1.20.03.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
44.625.000,00
63.580.500,00
-
108.205.500,00
1.20.03.041.052.
Penyusunan Renja OPD dan Pelaksanaan Forum
14.730.000,00
42.495.500,00
-
57.225.500,00
OPD 1.20.03.041.053.
Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran
29.895.000,00
21.085.000,00
-
50.980.000,00
1.20.03.043.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
129.843.000,00
482.511.750,00
-
612.354.750,00
Evaluasi Penerapan SPM
26.368.000,00
53.632.000,00
-
80.000.000,00
Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan
25.280.000,00
55.532.000,00
-
80.812.000,00
Ketatalaksanaan 1.20.03.043.001. 1.20.03.043.003.
Publik 1.20.03.043.005.
Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi
22.045.000,00
159.233.750,00
-
181.278.750,00
1.20.03.043.006.
Analisa dan Evaluasi Jabatan
28.075.000,00
107.189.000,00
-
135.264.000,00
1.20.03.043.007.
Penyusunan Tata Hubungan Jabatan
28.075.000,00
106.925.000,00
-
135.000.000,00
1.20.03.045.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
72.110.000,00
305.028.000,00
-
377.138.000,00
54.200.000,00
239.728.000,00
-
293.928.000,00
17.910.000,00
65.300.000,00
-
83.210.000,00
Daerah 1.20.03.045.001.
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
1.20.03.045.002.
Penyusunan Analisa Standar Belanja
1.20.03.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
199.390.000,00
467.110.000,00
1.20.03.046.012.
Penyusunan Produk Hukum Daerah
194.340.000,00
355.660.000,00
1.20.03.046.013.
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
5.050.000,00
111.450.000,00
1.20.03.047.
Penanganan Permasalahan Hukum
244.615.000,00
585.385.000,00
-
830.000.000,00
141.240.000,00
498.760.000,00
-
640.000.000,00
84.500.000,00
45.500.000,00
-
130.000.000,00
18.875.000,00
41.125.000,00
-
60.000.000,00
267.444.000,00
658.904.000,00
-
926.348.000,00
1.20.03.047.001.
Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi
3.500.000,00 3.500.000,00
670.000.000,00 550.000.000,00 120.000.000,00
Aparatur 1.20.03.047.002.
Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)
1.20.03.047.003.
Lomba Kelompok Sadar Hukum
1.20.03.048.
Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.20.03.048.004.
Penyusunan LAKIP Tahun 2013
48.195.000,00
124.520.000,00
-
172.715.000,00
1.20.03.048.005.
Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2013
18.250.000,00
171.750.000,00
-
190.000.000,00
133.530.000,00
199.119.000,00
-
332.649.000,00
1.20.03.048.006.
Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1.20.03.048.007.
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok
67.469.000,00
163.515.000,00
-
230.984.000,00
1.20.03.049.
Peningkatan Kerjasama Daerah
69.440.000,00
559.560.000,00
-
629.000.000,00
1.20.03.049.001.
Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
35.610.000,00
19.390.000,00
-
55.000.000,00
1.20.03.049.002.
Fasilitasi Apeksi
1.770.000,00
328.230.000,00
-
330.000.000,00
1.20.03.049.003.
Penegasan Batas Wilayah Kota Depok
32.060.000,00
211.940.000,00
-
244.000.000,00
52.390.000,00
202.529.000,00
-
254.919.000,00
1.20.03.050.
Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
28
Kode
Kegiatan 1 1.20.03.050.001.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
41.375.000,00
113.625.000,00
-
155.000.000,00
11.015.000,00
88.904.000,00
-
99.919.000,00
191.595.000,00
1.198.642.000,00
4.100.000,00
740.500.000,00
182.345.000,00
269.612.000,00
5.150.000,00
188.530.000,00
-
193.680.000,00
391.045.000,00
943.549.000,00
-
1.334.594.000,00
27.650.000,00
227.552.000,00
-
255.202.000,00
Kinerja Kecamatan 1.20.03.050.002.
Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah
1.20.03.052.
Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi
45.000.000,00
1.435.237.000,00
Pengadaaan Barang dan Jasa 1.20.03.052.001.
Pembentukan dan Fasilitasi Unit Layanan
-
744.600.000,00
Pengadaan 1.20.03.052.002. 1.20.03.052.003. 1.20.03.085.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi
45.000.000,00
496.957.000,00
Perekonomian Daerah 1.20.03.085.001.
Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok
1.20.03.085.002.
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
68.900.000,00
80.065.000,00
-
148.965.000,00
1.20.03.085.003.
Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,
28.735.000,00
149.268.000,00
-
178.003.000,00
63.495.000,00
136.315.000,00
-
199.810.000,00
63.495.000,00
136.315.000,00
-
199.810.000,00
42.660.000,00
41.944.000,00
-
84.604.000,00
Perdagangan dan Investasi di Kota Depok 1.20.03.085.004. 1.20.03.085.005.
Fasilitasi Koordinasi Pengembangan UMKM Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat
1.20.03.085.006.
Fasilitasi Tim Pengendalian Harga Barang dan Jasa Kota Depok
1.20.03.085.007.
Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK)
45.495.000,00
93.370.000,00
-
138.865.000,00
1.20.03.085.008.
Fasilitasi Tim Tanggung Jawab Sosial dan
50.615.000,00
78.720.000,00
-
129.335.000,00
Lingkungan (TJSL)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) 1.20.03.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
694.825.000,00
2.337.402.000,00
-
3.032.227.000,00
1.20.03.134.001.
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun
101.690.000,00
796.284.000,00
-
897.974.000,00
8.950.000,00
119.998.000,00
-
128.948.000,00
124.580.000,00
484.968.000,00
-
609.548.000,00
12.950.000,00
27.040.000,00
-
39.990.000,00
2014 1.20.03.134.002. 1.20.03.134.003.
Fasilitasi Ramadhan Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kota Depok
1.20.03.134.004.
Pembangunan Karakter Pegawai (Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok)
1.20.03.134.005.
Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf
28.080.000,00
64.649.000,00
-
92.729.000,00
1.20.03.134.006.
Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok
18.900.000,00
20.551.000,00
-
39.451.000,00
1.20.03.134.007.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
23.060.000,00
94.985.000,00
-
118.045.000,00
146.800.000,00
4.900.000,00
-
151.700.000,00
39.555.000,00
640.000,00
-
40.195.000,00
185.305.000,00
484.275.000,00
-
669.580.000,00
4.955.000,00
239.112.000,00
-
244.067.000,00
792.776.000,00
31.094.002.500,00
148.115.000,00
3.461.793.500,00
-
3.609.908.500,00
6.000.000,00
582.000.000,00
-
588.000.000,00
124.325.000,00
1.440.440.800,00
-
1.564.765.800,00
1.20.03.134.008.
Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi Pegawai Pemerintah Kota Depok
1.20.03.134.009.
Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan Pembinaan UKS
1.20.03.134.010.
Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2014
1.20.03.134.011.
Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota Depok
1.20.04. 1.20.04.001. 1.20.04.001.002.
SEKRETARIAT DPRD Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
220.500.000,00
32.107.278.500,00
dan Listrik 1.20.04.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.04.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
143.234.000,00
-
144.984.000,00
1.20.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
251.863.200,00
-
253.613.200,00
1.20.04.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
1.450.000,00
73.735.000,00
-
75.185.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.300.000,00
299.190.000,00
-
302.490.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
193.950.000,00
-
199.950.000,00
3.540.000,00
477.380.500,00
-
480.920.500,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.04.001.017. 1.20.04.001.018.
Luar Daerah 1.20.04.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
29
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.04.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.04.002.022. 1.20.04.002.023. 1.20.04.002.026.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
16.597.000,00
2.941.394.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.330.000,00
260.000.000,00
-
261.330.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
6.225.000,00
1.034.094.000,00
-
1.040.319.000,00
2.055.000,00
512.145.000,00
-
514.200.000,00
2.882.000,00
1.080.530.000,00
-
1.083.412.000,00
4.105.000,00
37.750.000,00
198.000.000,00
239.855.000,00
16.875.000,00
22.500.000,00
39.375.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
220.500.000,00
3.178.491.000,00
Gedung Kantor 1.20.04.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
1.20.04.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.04.002.081.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
-
Perundang-undangan 1.20.04.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3.780.000,00
519.876.000,00
-
523.656.000,00
1.20.04.005.034.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3.780.000,00
519.876.000,00
-
523.656.000,00
86.076.000,00
286.157.000,00
-
372.233.000,00
62.496.000,00
94.589.000,00
-
157.085.000,00
6.780.000,00
33.220.000,00
-
40.000.000,00
16.800.000,00
158.348.000,00
-
175.148.000,00
Sekretariat DPRD 1.20.04.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.04.006.001. 1.20.04.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.04.006.006.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola Keuangan
1.20.04.038.
Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif
526.638.000,00
23.511.025.000,00
-
24.037.663.000,00
1.20.04.038.001.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
38.100.000,00
713.789.000,00
-
751.889.000,00
38.100.000,00
713.389.000,00
-
751.489.000,00
38.100.000,00
836.863.000,00
-
874.963.000,00
38.100.000,00
750.233.000,00
-
788.333.000,00
3.540.000,00
267.136.000,00
-
270.676.000,00
3.780.000,00
909.198.000,00
-
912.978.000,00
6.075.000,00
1.445.867.000,00
-
1.451.942.000,00
8.250.000,00
3.183.203.000,00
-
3.191.453.000,00
2.685.000,00
717.562.000,00
-
720.247.000,00
4.020.000,00
4.710.931.000,00
-
4.714.951.000,00
176.848.000,00
1.687.378.000,00
-
1.864.226.000,00
11.810.000,00
1.658.057.000,00
-
1.669.867.000,00
683.418.000,00
-
683.418.000,00
148.340.000,00
1.839.516.000,00
-
1.987.856.000,00
4.355.000,00
1.300.000.000,00
-
1.304.355.000,00
4.535.000,00
2.094.485.000,00
-
2.099.020.000,00
11.570.000,00
373.757.000,00
-
385.327.000,00
8.560.000,00
51.864.000,00
-
60.424.000,00
3.010.000,00
321.893.000,00
-
324.903.000,00
182.055.000,00
2.697.995.000,00
Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok 1.20.04.038.002.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.003.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.004.
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok
1.20.04.038.005.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.006.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok
1.20.04.038.007.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok
1.20.04.038.008.
Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok
1.20.04.038.009.
Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok
1.20.04.038.010.
Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD
1.20.04.038.011.
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok
1.20.04.038.012.
Reses DPRD Kota Depok
1.20.04.038.013.
Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota
-
Depok 1.20.04.038.014. 1.20.04.038.015.
Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Berserta Keluarganya
1.20.04.038.016.
Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus DPRD Kota Depok
1.20.04.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.04.041.054.
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.04.041.055.
Penyusunan Rencana Kerja DPRD
1.20.07.
INSPEKTORAT DAERAH
30
124.200.000,00
3.004.250.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.07.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.001.010. 1.20.07.001.011. 1.20.07.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
12.500.000,00
986.912.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
198.147.500,00
-
199.897.500,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
126.706.000,00
-
128.456.000,00
-
25.502.500,00
-
25.502.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi
24.800.000,00
1.024.212.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.07.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
43.450.000,00
1.20.07.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
107.701.000,00
-
107.701.000,00
1.20.07.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
482.105.000,00
-
491.105.000,00
9.000.000,00
3.800.000,00
47.250.000,00
Luar Daerah 1.20.07.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.07.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.07.002.023. 1.20.07.002.026.
3.300.000,00
21.000.000,00
24.300.000,00
1.800.000,00
137.831.000,00
99.400.000,00
239.031.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
600.000,00
79.400.000,00
-
80.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
600.000,00
58.431.000,00
-
59.031.000,00
-
Gedung Kantor 1.20.07.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000,00
-
1.20.07.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.375.000,00
450.249.000,00
-
451.624.000,00
1.20.07.005.035.
Peningkatan Kapasitas Pengawas
1.375.000,00
450.249.000,00
-
451.624.000,00
1.20.07.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
35.535.000,00
22.525.000,00
-
58.060.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
21.720.000,00
3.510.000,00
-
25.230.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
13.815.000,00
19.015.000,00
-
32.830.000,00
99.400.000,00
100.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.07.006.001. 1.20.07.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.07.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
6.910.000,00
19.493.000,00
-
26.403.000,00
1.20.07.041.056.
Pelaksanaan Forum OPD
6.910.000,00
19.493.000,00
-
26.403.000,00
1.20.07.044.
Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan
123.170.000,00
1.021.750.000,00
-
1.144.920.000,00
3.540.000,00
382.327.000,00
-
385.867.000,00
42.300.000,00
87.000.000,00
-
129.300.000,00
2.750.000,00
174.705.000,00
-
177.455.000,00
765.000,00
89.655.000,00
-
90.420.000,00
56.300.000,00
47.658.000,00
-
103.958.000,00
765.000,00
89.655.000,00
-
90.420.000,00
16.750.000,00
150.750.000,00
-
167.500.000,00
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
765.000,00
59.235.000,00
-
60.000.000,00
Penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan
765.000,00
59.235.000,00
-
60.000.000,00
2.006.492.000,00
13.299.864.300,00
2.093.417.000,00
17.399.773.300,00
23.500.000,00
2.932.880.300,00
8.100.000,00
2.964.480.300,00
Pemerintahan 1.20.07.044.001.
Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/ Reguler
1.20.07.044.002.
Pemeriksaan Khusus
1.20.07.044.003.
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1.20.07.044.004.
Review Laporan Keuangan Daerah
1.20.07.044.005.
Penanganan Kasus TPTGR
1.20.07.044.006.
Evaluasi LAKIP OPD
1.20.07.044.007.
Koormonev INPRES 5 / 2004
1.20.07.046. 1.20.07.046.014.
P2UPD 1.20.11.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
1.20.11.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.900.000,00
652.467.700,00
-
654.367.700,00
1.20.11.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.600.000,00
752.985.600,00
-
755.585.600,00
1.20.11.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
800.000,00
21.197.000,00
-
21.997.000,00
1.20.11.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
800.000,00
349.198.000,00
-
349.998.000,00
16.800.000,00
1.130.746.000,00
-
1.147.546.000,00
600.000,00
26.286.000,00
8.100.000,00
34.986.000,00
3.890.000,00
493.978.000,00
1.046.673.000,00
1.544.541.000,00
454.130.000,00
454.130.000,00
1.20.11.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.11.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.11.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.11.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.11.002.023. 1.20.11.002.026.
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
600.000,00
119.994.000,00
-
120.594.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
600.000,00
335.534.000,00
-
336.134.000,00
800.000,00
38.450.000,00
-
Gedung Kantor 1.20.11.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.11.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.890.000,00
1.20.11.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.025.000,00
247.975.000,00
-
250.000.000,00
1.20.11.005.036.
Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD
2.025.000,00
247.975.000,00
-
250.000.000,00
31
-
592.543.000,00
39.250.000,00 594.433.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.11.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
66.952.000,00
48.348.000,00
-
115.300.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.11.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
24.692.000,00
31.108.000,00
-
55.800.000,00
1.20.11.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
42.260.000,00
17.240.000,00
-
59.500.000,00
104.260.000,00
897.470.000,00
459.259.000,00
1.460.989.000,00
71.460.000,00
230.790.000,00
347.750.000,00
650.000.000,00
7.180.000,00
425.508.000,00
21.370.000,00
187.871.000,00
24.759.000,00
234.000.000,00
86.750.000,00
144.301.000,00
Program/Kegiatan 1.20.11.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.11.035.013.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.11.035.014.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB
-
432.688.000,00
dan BPHTB 1.20.11.035.016.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
1.20.11.035.017.
Penyempurnaan Aplikasi Modul Aset
4.250.000,00
53.301.000,00
1.20.11.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
9.025.000,00
61.516.000,00
-
70.541.000,00
9.025.000,00
61.516.000,00
-
70.541.000,00 35.000.000,00
1.20.11.036.013.
Penyusunan Standar Operasional Penyerahan Fasos/ Fasum
1.20.11.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
16.117.000,00
18.883.000,00
-
1.20.11.041.057.
Pelaksanaan Forum OPD
16.117.000,00
18.883.000,00
-
35.000.000,00
1.20.11.045.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
646.443.000,00
941.927.600,00
-
1.588.370.600,00
38.530.000,00
61.470.000,00
-
100.000.000,00
61.002.000,00
63.998.000,00
-
125.000.000,00
55.113.000,00
319.887.000,00
-
375.000.000,00
122.856.000,00
275.514.600,00
-
398.370.600,00
Daerah 1.20.11.045.003.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok
1.20.11.045.004. 1.20.11.045.005.
Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20.11.045.006.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
1.20.11.045.007.
Penelitian RKA OPD dan Perubahannya
165.172.000,00
4.828.000,00
-
170.000.000,00
1.20.11.045.008.
Penelitian DPA OPD dan Perubahannya
56.400.000,00
3.600.000,00
-
60.000.000,00
1.20.11.045.009.
Penyusunan KUA/PPAS 2015 dan Perubahan
102.910.000,00
107.090.000,00
-
210.000.000,00
44.460.000,00
105.540.000,00
-
150.000.000,00
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
12.480.000,00
12.520.000,00
-
25.000.000,00
Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kode
12.480.000,00
12.520.000,00
-
25.000.000,00
600.324.000,00
6.466.309.000,00
KUA/PPAS 2014 1.20.11.045.010. 1.20.11.046. 1.20.11.046.016.
Tata Kelola Dokumentasi Penerbitan SP2D
Rekening Berbasis Akrual 1.20.11.090.
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
172.750.000,00
7.239.383.000,00
Daerah (PAD) 1.20.11.090.001.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
25.554.000,00
184.791.000,00
1.20.11.090.002.
Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)
12.495.000,00
281.533.000,00
1.20.11.090.003.
Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
172.750.000,00
210.345.000,00 466.778.000,00
3.150.000,00
80.850.000,00
-
84.000.000,00
525.350.000,00
5.739.051.000,00
-
6.264.401.000,00
33.775.000,00
180.084.000,00
-
213.859.000,00
Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD
19.034.000,00
12.921.400,00
-
31.955.400,00
Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas
19.034.000,00
12.921.400,00
-
31.955.400,00
502.442.000,00
1.165.136.000,00
4.080.000,00
57.920.000,00
-
62.000.000,00
37.485.000,00
4.424.000,00
-
41.909.000,00
8.460.000,00
825.837.000,00
-
834.297.000,00
59.875.000,00
135.735.000,00
1.20.11.090.004.
Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
1.20.11.090.006.
Penagihan PBB dan BPHTB
1.20.11.091. 1.20.11.091.001.
Daerah 1.20.11.094.
Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
406.635.000,00
2.074.213.000,00
Daerah 1.20.11.094.001. 1.20.11.094.002.
Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan
1.20.11.094.003.
Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah
1.20.11.094.004.
Sertifikasi Aset tanah
32
61.750.000,00
257.360.000,00
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.11.094.005.
Pengelolaan Barang Daerah
121.640.000,00
58.560.000,00
1.20.11.094.006.
Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah
270.902.000,00
82.660.000,00
344.885.000,00
698.447.000,00
1.20.12.
KECAMATAN BEJI
706.887.000,00
1.697.663.500,00
113.616.000,00
2.518.166.500,00
327.840.000,00
1.064.238.500,00
1.810.000,00
1.393.888.500,00
1.20.12.001. 1.20.12.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
332.852.500,00
-
-
180.200.000,00
332.852.500,00
dan Listrik 1.20.12.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
327.840.000,00
19.036.000,00
1.810.000,00
348.686.000,00
Kantor 1.20.12.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
117.113.000,00
-
117.113.000,00
1.20.12.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
70.157.000,00
-
70.157.000,00
1.20.12.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
10.268.000,00
-
10.268.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.12.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
3.420.000,00
-
3.420.000,00
1.20.12.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
354.692.000,00
-
354.692.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
132.280.000,00
-
132.280.000,00
-
24.420.000,00
-
24.420.000,00
1.20.12.001.018.
Luar Daerah 1.20.12.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.12.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.250.000,00
146.810.000,00
1.20.12.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
21.750.000,00
82.787.000,00
-
104.537.000,00
1.20.12.002.023. 1.20.12.002.026.
111.806.000,00
280.866.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
35.715.000,00
-
35.715.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
16.068.000,00
-
16.068.000,00
12.240.000,00
-
12.240.000,00
Gedung Kantor 1.20.12.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.12.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.12.002.082.
Pengadaan Meubelair
250.000,00
1.20.12.002.083.
Pengadaan Alat Studio
250.000,00
1.20.12.006.
-
62.056.000,00
62.056.000,00
-
30.000.000,00
30.250.000,00
-
19.750.000,00
20.000.000,00
12.352.000,00
7.648.000,00
-
20.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.600.000,00
6.400.000,00
-
10.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
8.752.000,00
1.248.000,00
-
10.000.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.12.006.001. 1.20.12.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.12.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
54.375.000,00
43.625.000,00
-
98.000.000,00
1.20.12.041.058.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
30.000.000,00
28.000.000,00
-
58.000.000,00
8.000.000,00
-
8.000.000,00
24.375.000,00
7.625.000,00
-
32.000.000,00
11.250.000,00
13.162.000,00
-
24.412.000,00
Kelurahan 1.20.12.041.059. 1.20.12.041.060.
Penyelenggaraan Forum OPD Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem Database
-
Kecamatan 1.20.12.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.12.086.001.
Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM
11.250.000,00
13.162.000,00
-
24.412.000,00
1.20.12.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
12.300.000,00
9.700.000,00
-
22.000.000,00
1.20.12.110.005.
Pembangunan RTLH
12.300.000,00
9.700.000,00
-
22.000.000,00
1.20.12.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
218.940.000,00
254.110.000,00
-
473.050.000,00
55.440.000,00
50.610.000,00
-
106.050.000,00
150.000.000,00
190.000.000,00
-
340.000.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.12.114.006.
Pelaksanaan Program K3
1.20.12.114.007.
Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah
1.20.12.114.008.
Pengawasan dan Penertiban Spanduk
13.500.000,00
13.500.000,00
-
27.000.000,00
1.20.12.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
33.180.000,00
142.770.000,00
-
175.950.000,00
1.20.12.132.007.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
23.280.000,00
111.720.000,00
-
135.000.000,00
1.20.12.132.008.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
9.900.000,00
31.050.000,00
-
40.950.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
14.400.000,00
15.600.000,00
-
30.000.000,00
Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
14.400.000,00
15.600.000,00
-
30.000.000,00
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.12.134. 1.20.12.134.012.
Kecamatan 1.20.13.
KECAMATAN CIMANGGIS
597.302.400,00
1.664.726.444,00
1.20.13.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
270.812.400,00
958.707.794,00
33
202.169.500,00 -
2.464.198.344,00 1.229.520.194,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.13.001.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
343.438.194,00
-
343.438.194,00
16.859.375,00
-
287.671.775,00
-
111.114.000,00
-
111.114.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
87.815.875,00
-
87.815.875,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
10.596.250,00
-
10.596.250,00
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.13.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
270.812.400,00
Kantor 1.20.13.001.010. 1.20.13.001.011. 1.20.13.001.012.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.13.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
960.000,00
-
960.000,00
1.20.13.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
296.662.000,00
-
296.662.000,00
1.20.13.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
78.032.100,00
-
78.032.100,00
13.230.000,00
-
13.230.000,00
Luar Daerah 1.20.13.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.20.13.002.
7.080.000,00
106.575.750,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.13.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
157.702.500,00
271.358.250,00
6.180.000,00
35.430.750,00
59.812.500,00
1.20.13.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
29.249.000,00
-
101.423.250,00 29.249.000,00
1.20.13.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
16.611.000,00
-
16.611.000,00
16.875.000,00
-
17.325.000,00
Gedung Kantor 1.20.13.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.13.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.13.002.084. 1.20.13.006.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
450.000,00 -
-
89.250.000,00
89.250.000,00
8.640.000,00
17.500.000,00
450.000,00
8.410.000,00
13.800.000,00
6.200.000,00
-
20.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.13.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.200.000,00
2.800.000,00
-
10.000.000,00
1.20.13.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
6.600.000,00
3.400.000,00
-
10.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.13.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
32.350.000,00
47.313.000,00
1.20.13.041.061.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
19.300.000,00
38.700.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
6.337.000,00
86.000.000,00
-
58.000.000,00
-
8.000.000,00
Kelurahan 1.20.13.041.062.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.13.041.063.
Fasilitasi dan Pengisian Data profil Kelurahan
10.050.000,00
3.613.000,00
6.337.000,00
20.000.000,00
Pengembangan Potensi Unggulan
10.150.000,00
60.850.000,00
27.000.000,00
98.000.000,00
1.20.13.086.
Kecamatan 1.20.13.086.002.
Pembinaan Kelompok UKM
1.20.13.086.003.
Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &
-
48.000.000,00
10.150.000,00
12.850.000,00
1.250.000,00
750.000,00
27.000.000,00
48.000.000,00 50.000.000,00
Lestari (MKRPL) 1.20.13.110. 1.20.13.110.006. 1.20.13.114.
Pengembangan Perumahan Rakyat Rehabilitasi RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas
1.250.000,00
750.000,00
135.560.000,00
270.285.000,00
129.360.000,00
105.735.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
4.000.000,00
409.845.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.13.114.009.
Pelaksanaan Program K3
1.20.13.114.010.
Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
3.500.000,00
18.500.000,00
1.20.13.114.011.
Pelaksanaan Lomba K3
2.000.000,00
6.750.000,00
-
8.750.000,00
1.20.13.114.012.
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
700.000,00
139.300.000,00
-
140.000.000,00
4.000.000,00
235.095.000,00 26.000.000,00
Wilayah Kecamatan Cimanggis 1.20.13.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
87.000.000,00
169.344.900,00
1.20.13.132.009.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
10.800.000,00
88.200.000,00
-
99.000.000,00
Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
17.200.000,00
10.324.900,00
-
27.524.900,00
11.000.000,00
22.820.000,00
1.20.13.132.010.
7.130.000,00
263.474.900,00
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 1.20.13.132.011.
Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi
7.130.000,00
40.950.000,00
Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat 1.20.13.132.012.
Fasilitasi Bina Keluarga
48.000.000,00
48.000.000,00
-
96.000.000,00
1.20.13.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
39.300.000,00
44.700.000,00
-
84.000.000,00
22.950.000,00
27.050.000,00
-
50.000.000,00
11.100.000,00
8.900.000,00
-
20.000.000,00
1.20.13.134.013.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.13.134.014.
Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan
34
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
5.250.000,00
8.750.000,00
1 1.20.13.134.015.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan
-
14.000.000,00
Jenazah 1.20.14.
KECAMATAN LIMO
369.118.000,00
1.157.423.224,00
1.20.14.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
120.450.000,00
666.683.224,00
-
787.133.224,00
211.266.024,00
-
211.266.024,00
32.568.000,00
-
153.018.000,00
1.20.14.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
182.000.000,00
1.708.541.224,00
dan Listrik 1.20.14.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
120.450.000,00
Kantor 1.20.14.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
78.696.000,00
-
78.696.000,00
1.20.14.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
63.367.200,00
-
63.367.200,00
1.20.14.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
5.664.000,00
-
5.664.000,00
-
3.840.000,00
-
3.840.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
233.640.000,00
-
233.640.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
28.402.000,00
-
28.402.000,00
-
9.240.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.14.001.014. 1.20.14.001.017. 1.20.14.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.14.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.14.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.075.000,00
145.926.000,00
1.20.14.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
21.625.000,00
63.959.000,00
-
85.584.000,00
1.20.14.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
39.232.000,00
-
39.232.000,00
-
27.660.000,00
-
27.660.000,00
15.075.000,00
-
15.525.000,00
1.20.14.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
182.000.000,00
9.240.000,00 350.001.000,00
Gedung Kantor 1.20.14.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.14.002.085.
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20.14.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
450.000,00 -
-
182.000.000,00
182.000.000,00
10.858.000,00
3.928.000,00
-
14.786.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.14.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.576.000,00
1.958.000,00
-
8.534.000,00
1.20.14.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
4.282.000,00
1.970.000,00
-
6.252.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
15.500.000,00
34.142.000,00
-
49.642.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
12.000.000,00
29.855.000,00
-
41.855.000,00
3.500.000,00
4.287.000,00
-
7.787.000,00
21.200.000,00
33.768.000,00
-
54.968.000,00
21.200.000,00
33.768.000,00
-
54.968.000,00
7.900.000,00
8.100.000,00
-
16.000.000,00
7.900.000,00
8.100.000,00
-
16.000.000,00
58.760.000,00
16.200.000,00
-
74.960.000,00
49.760.000,00
7.200.000,00
-
56.960.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
-
18.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.14.041. 1.20.14.041.064.
Kelurahan 1.20.14.041.065.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.14.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.14.086.004.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pertanian
1.20.14.110. 1.20.14.110.007. 1.20.14.114.
Pengembangan Perumahan Rakyat Pembangunan RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.14.114.013.
Pelaksanaan Program K3
1.20.14.114.014.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.14.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
84.550.000,00
148.151.000,00
-
232.701.000,00
1.20.14.132.013.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
49.250.000,00
85.466.000,00
-
134.716.000,00
1.820.000,00
27.688.000,00
-
29.508.000,00
23.580.000,00
12.960.000,00
-
36.540.000,00
9.900.000,00
22.037.000,00
-
31.937.000,00
1.20.14.132.014.
Monev UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
1.20.14.132.015.
Pembinaan Kelurahan
1.20.14.132.016.
Lomba Kelurahan
1.20.14.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
27.825.000,00
100.525.000,00
-
128.350.000,00
1.20.14.134.016.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan
19.675.000,00
39.345.000,00
-
59.020.000,00
7.250.000,00
52.080.000,00
-
59.330.000,00
900.000,00
9.100.000,00
-
10.000.000,00
471.854.000,00
1.783.637.688,00
dan Kecamatan 1.20.14.134.017.
Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam
1.20.14.134.018.
Bintek Manajemen DKM dan Majelis Ta'lim
1.20.15.
KECAMATAN PANCORAN MAS
35
263.900.000,00
2.519.391.688,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
7.000.000,00
1.247.301.688,00
1 1.20.15.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.15.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
197.090.000,00 -
1.043.211.688,00 305.084.088,00
-
305.084.088,00
33.812.600,00
-
230.902.600,00
dan Listrik 1.20.15.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
197.090.000,00
Kantor 1.20.15.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
149.840.000,00
-
149.840.000,00
1.20.15.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
73.670.000,00
-
73.670.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
26.590.000,00
-
26.590.000,00
1.20.15.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.15.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
5.760.000,00
1.20.15.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
306.575.000,00
-
306.575.000,00
1.20.15.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
106.080.000,00
-
106.080.000,00
-
35.800.000,00
-
35.800.000,00
7.000.000,00
12.760.000,00
Luar Daerah 1.20.15.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.15.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.800.000,00
152.610.000,00
256.900.000,00
439.310.000,00
1.20.15.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
29.000.000,00
87.190.000,00
50.000.000,00
166.190.000,00
1.20.15.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
52.120.000,00
-
52.120.000,00
1.20.15.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
Gedung Kantor 1.20.15.002.054. 1.20.15.006.
800.000,00
300.000,00
13.024.000,00
6.576.000,00
-
19.600.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
7.200.000,00
2.400.000,00
-
9.600.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
5.824.000,00
4.176.000,00
-
10.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
206.900.000,00
208.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.15.006.001. 1.20.15.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.15.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
17.175.000,00
78.825.000,00
-
96.000.000,00
1.20.15.041.066.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
13.925.000,00
44.075.000,00
-
58.000.000,00
800.000,00
29.200.000,00
-
30.000.000,00
2.450.000,00
5.550.000,00
-
8.000.000,00
31.490.000,00
108.510.000,00
-
140.000.000,00
14.450.000,00
55.550.000,00
-
70.000.000,00
Kelurahan 1.20.15.041.067. 1.20.15.041.068. 1.20.15.086.
Penyediaan Database Kecamatan Penyelenggaraan Forum OPD Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.15.086.005.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani
1.20.15.086.006.
Panmas Fair
17.040.000,00
52.960.000,00
-
70.000.000,00
1.20.15.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
13.800.000,00
6.200.000,00
-
20.000.000,00
1.20.15.110.008.
Pembangunan RTLH
13.800.000,00
6.200.000,00
-
20.000.000,00
95.500.000,00
246.886.000,00
-
342.386.000,00
45.500.000,00
46.886.000,00
-
92.386.000,00
1.20.15.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.15.114.015.
Pelaksanaan Program K3
1.20.15.114.016.
Pengawasan dan Penertiban PKL
8.100.000,00
1.900.000,00
-
10.000.000,00
1.20.15.114.017.
Pengawasan dan Penertiban Reklame dan
9.100.000,00
10.400.000,00
-
19.500.000,00
250.000,00
49.750.000,00
-
50.000.000,00
20.400.000,00
50.100.000,00
-
70.500.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-
15.000.000,00
1.350.000,00
13.650.000,00
-
15.000.000,00
800.000,00
69.200.000,00
-
70.000.000,00
38.700.000,00
36.362.000,00
-
75.062.000,00
6.700.000,00
11.300.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
15.690.000,00
-
33.690.000,00
14.000.000,00
9.372.000,00
-
23.372.000,00
Spanduk 1.20.15.114.018.
Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah
1.20.15.114.019.
Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah
1.20.15.114.020.
Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar
1.20.15.114.021.
Lomba RW Panmas Beriman
1.20.15.114.022.
Penyediaan Peralatan Lobang Biopori
1.20.15.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
1.20.15.132.017.
Pembinaan PKK Kelurahan
1.20.15.132.018.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1.20.15.132.019.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.15.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
35.275.000,00
104.457.000,00
-
139.732.000,00
1.20.15.134.019.
Fasilitasi MTQ
29.625.000,00
80.375.000,00
-
110.000.000,00
36
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.15.134.020.
Fasilitasi Pelatihan DKM
2.900.000,00
12.100.000,00
-
15.000.000,00
1.20.15.134.021.
Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan
2.750.000,00
11.982.000,00
-
14.732.000,00
478.443.000,00
1.575.775.824,00
174.960.000,00
967.800.824,00
-
1.142.760.824,00
356.203.824,00
-
356.203.824,00
30.647.000,00
-
205.607.000,00
Memandikan Jenazah 1.20.16. 1.20.16.001. 1.20.16.001.002.
KECAMATAN SAWANGAN Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
195.000.000,00
2.249.218.824,00
dan Listrik 1.20.16.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
174.960.000,00
Kantor 1.20.16.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
87.852.000,00
-
87.852.000,00
1.20.16.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
72.890.000,00
-
72.890.000,00
1.20.16.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
10.600.000,00
-
10.600.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.16.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
408.000,00
-
408.000,00
1.20.16.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
307.700.000,00
-
307.700.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
89.980.000,00
-
89.980.000,00
-
11.520.000,00
-
11.520.000,00
1.20.16.001.018.
Luar Daerah 1.20.16.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.16.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.900.000,00
160.958.000,00
1.20.16.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
18.450.000,00
95.550.000,00
-
114.000.000,00
1.20.16.002.023. 1.20.16.002.026.
195.000.000,00
374.858.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
40.958.000,00
-
40.958.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
9.150.000,00
-
9.150.000,00
15.300.000,00
-
Gedung Kantor 1.20.16.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.16.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.16.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
450.000,00 -
-
195.000.000,00
15.750.000,00 195.000.000,00
14.490.000,00
5.510.000,00
-
20.000.000,00
7.596.000,00
2.404.000,00
-
10.000.000,00
6.894.000,00
3.106.000,00
-
10.000.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
47.418.000,00
76.582.000,00
-
124.000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
8.400.000,00
57.600.000,00
-
66.000.000,00
2.598.000,00
5.402.000,00
-
8.000.000,00
36.420.000,00
3.580.000,00
-
40.000.000,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
10.200.000,00
40.800.000,00
-
51.000.000,00
9.750.000,00
20.250.000,00
-
30.000.000,00
450.000,00
20.550.000,00
-
21.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.16.006.001. 1.20.16.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.16.041. 1.20.16.041.069.
Kelurahan 1.20.16.041.070.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.16.041.071.
Pendataan Sektor/Urusan
1.20.16.041.072.
Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan
-
Sawangan 1.20.16.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.16.086.007.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM
1.20.16.086.008.
Fasilitasi Kegiatan KRPL
1.20.16.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
17.325.000,00
28.675.000,00
-
46.000.000,00
1.20.16.110.009.
Pembangunan RTLH
17.325.000,00
28.675.000,00
-
46.000.000,00
1.20.16.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
84.250.000,00
146.050.000,00
-
230.300.000,00
Pelaksanaan Program K3
58.800.000,00
54.900.000,00
-
113.700.000,00
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
11.550.000,00
6.050.000,00
-
17.600.000,00
600.000,00
48.400.000,00
-
49.000.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.16.114.023. 1.20.16.114.024.
Spanduk 1.20.16.114.025.
Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan
1.20.16.114.026.
Lomba Kebersihan
13.300.000,00
36.700.000,00
-
50.000.000,00
1.20.16.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
68.900.000,00
87.900.000,00
-
156.800.000,00
1.20.16.132.020.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
56.600.000,00
53.400.000,00
-
110.000.000,00
12.300.000,00
34.500.000,00
-
46.800.000,00
1.20.16.132.021.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.16.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
42.000.000,00
61.500.000,00
-
103.500.000,00
1.20.16.134.022.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
34.800.000,00
15.200.000,00
-
50.000.000,00
1.20.16.134.023.
Fasilitasi Ramadhan
10.500.000,00
-
10.500.000,00
37
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
6.000.000,00
9.000.000,00
-
15.000.000,00
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.200.000,00
14.800.000,00
-
16.000.000,00
1 1.20.16.134.024.
Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
1.20.16.134.025.
Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani
-
Pegawai Kecamatan Sawangan) 1.20.16.134.026.
Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan
1.20.17.
KECAMATAN SUKMAJAYA
408.450.000,00
2.151.409.025,00
1.20.17.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
184.800.000,00
1.190.345.295,00
-
1.375.145.295,00
350.820.000,00
-
350.820.000,00
71.344.200,00
-
256.144.200,00
1.20.17.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
29.000.000,00
2.588.859.025,00
dan Listrik 1.20.17.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
184.800.000,00
Kantor 1.20.17.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
212.081.095,00
-
212.081.095,00
1.20.17.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
97.274.000,00
-
97.274.000,00
-
29.426.000,00
-
29.426.000,00
1.20.17.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.17.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.428.000,00
-
1.428.000,00
1.20.17.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
355.492.000,00
-
355.492.000,00
1.20.17.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
45.900.000,00
-
45.900.000,00
-
26.580.000,00
-
26.580.000,00
43.050.000,00
206.686.000,00
-
249.736.000,00
43.050.000,00
93.507.000,00
Luar Daerah 1.20.17.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.17.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.17.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
136.557.000,00
1.20.17.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
62.989.000,00
-
62.989.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
30.250.000,00
-
30.250.000,00
-
19.940.000,00
-
19.940.000,00
7.200.000,00
12.653.000,00
-
19.853.000,00
3.600.000,00
6.395.000,00
-
9.995.000,00
3.600.000,00
6.258.000,00
-
9.858.000,00
8.400.000,00
48.900.000,00
-
57.300.000,00
1.20.17.002.026.
Gedung Kantor 1.20.17.002.051.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.20.17.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.17.006.001. 1.20.17.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.17.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.17.035.018.
Penyediaan Website dan Internet
8.400.000,00
48.900.000,00
-
57.300.000,00
1.20.17.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.950.000,00
64.050.000,00
-
66.000.000,00
1.20.17.041.073.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
1.800.000,00
56.200.000,00
-
58.000.000,00
150.000,00
7.850.000,00
-
8.000.000,00
7.500.000,00
74.453.000,00
-
81.953.000,00
7.500.000,00
74.453.000,00
-
81.953.000,00
Kelurahan 1.20.17.041.074. 1.20.17.086.
Penyelenggaraan Forum OPD Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.17.086.009.
Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah
1.20.17.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
48.950.000,00
36.277.500,00
-
85.227.500,00
1.20.17.110.010.
Pembangunan RTLH
48.950.000,00
36.277.500,00
-
85.227.500,00
1.20.17.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
12.900.000,00
281.311.750,00
29.000.000,00
323.211.750,00
Lingkungan Hidup 1.20.17.114.027. 1.20.17.114.028.
91.647.000,00
-
91.647.000,00
4.200.000,00
9.289.000,00
-
13.489.000,00
Pelaksanaan Program K3 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
-
Spanduk 1.20.17.114.029.
Pengadaan Gerobak Sampah
600.000,00
241.250,00
1.20.17.114.030.
Pengadaan Gerobak Motor
800.000,00
149.200.000,00
-
150.000.000,00
1.20.17.114.031.
Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta
4.050.000,00
24.187.500,00
-
28.237.500,00
3.250.000,00
6.747.000,00
-
9.997.000,00
41.300.000,00
169.132.500,00
-
210.432.500,00
1.000.000,00
118.535.000,00
-
119.535.000,00
19.200.000,00
795.000,00
-
19.995.000,00
29.000.000,00
29.841.250,00
Pengolahan Sampah 1.20.17.114.032.
Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau
1.20.17.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
1.20.17.132.022.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
1.20.17.132.023.
Fasilitasi Kegiatan PKK
38
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.17.132.024.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
-
Pelaksanaan Kegiatan SIAGA Kecamatan dan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
10.000.000,00
-
10.000.000,00
Kelurahan 1.20.17.132.025.
Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu
9.600.000,00
390.000,00
-
9.990.000,00
1.20.17.132.026.
Pembentukan RW Layak Anak
2.500.000,00
7.500.000,00
-
10.000.000,00
1.20.17.132.027.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
9.000.000,00
31.912.500,00
-
40.912.500,00
52.400.000,00
67.599.980,00
-
119.999.980,00
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.17.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
1.20.17.134.027.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan
26.850.000,00
23.150.000,00
-
50.000.000,00
1.20.17.134.028.
Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin
6.000.000,00
13.999.980,00
-
19.999.980,00
1.20.17.134.029.
Pembinaan DKM
5.000.000,00
10.000.000,00
-
15.000.000,00
1.20.17.134.030.
Pelatihan Pemandian Jenazah
2.050.000,00
7.950.000,00
-
10.000.000,00
1.20.17.134.031.
Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan
4.100.000,00
5.900.000,00
-
10.000.000,00
8.400.000,00
6.600.000,00
-
15.000.000,00
Al-Qur'an 1.20.17.134.032.
Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pegawai
1.20.18.
KECAMATAN TAPOS
851.298.000,00
1.634.476.488,00
1.20.18.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
303.798.000,00
1.000.812.488,00
-
1.304.610.488,00
309.764.088,00
-
309.764.088,00
30.750.000,00
-
334.548.000,00
1.20.18.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
217.200.000,00
2.702.974.488,00
dan Listrik 1.20.18.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
303.798.000,00
Kantor 1.20.18.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
128.984.000,00
-
128.984.000,00
1.20.18.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
52.883.400,00
-
52.883.400,00
-
10.674.000,00
-
10.674.000,00
1.20.18.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.18.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
960.000,00
-
960.000,00
1.20.18.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
382.977.000,00
-
382.977.000,00
1.20.18.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
65.340.000,00
-
65.340.000,00
-
18.480.000,00
-
18.480.000,00
Luar Daerah 1.20.18.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.18.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.18.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.18.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.20.18.002.026.
17.440.000,00
152.326.000,00
12.640.000,00
100.600.000,00
-
113.240.000,00
-
14.832.000,00
-
14.832.000,00
-
13.944.000,00
-
13.944.000,00
15.750.000,00
-
15.750.000,00
217.200.000,00
386.966.000,00
Gedung Kantor 1.20.18.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.18.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.18.002.086.
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
1.20.18.006.
-
217.200.000,00
217.200.000,00
4.800.000,00
7.200.000,00
-
12.000.000,00
17.860.000,00
2.140.000,00
-
20.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.060.000,00
940.000,00
-
10.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
8.800.000,00
1.200.000,00
-
10.000.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.18.006.001. 1.20.18.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.18.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
27.425.000,00
66.075.000,00
-
93.500.000,00
1.20.18.041.075.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
13.025.000,00
52.975.000,00
-
66.000.000,00
2.250.000,00
5.750.000,00
-
8.000.000,00
12.150.000,00
7.350.000,00
-
19.500.000,00
101.475.000,00
172.400.000,00
-
273.875.000,00
Kelurahan 1.20.18.041.076. 1.20.18.041.077. 1.20.18.086.
Penyelenggaraan Forum OPD Pendataan Bangunan Ber IMB Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.18.086.010.
Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
51.975.000,00
112.720.000,00
-
164.695.000,00
1.20.18.086.011.
Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan
49.500.000,00
59.680.000,00
-
109.180.000,00
Lestari 1.20.18.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
25.450.000,00
24.550.000,00
-
50.000.000,00
1.20.18.110.011.
Pembangunan RTLH
25.450.000,00
24.550.000,00
-
50.000.000,00
158.450.000,00
69.458.000,00
-
227.908.000,00
1.20.18.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
39
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.18.114.033.
Pelaksanaan Program K3
99.600.000,00
19.058.000,00
-
118.658.000,00
1.20.18.114.034.
Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan
10.200.000,00
25.550.000,00
-
35.750.000,00
12.150.000,00
10.350.000,00
-
22.500.000,00
Kelurahan 1.20.18.114.035.
Monitoring Penertiban Perijinan
1.20.18.114.036.
Sosialisasi Depok Memilah Sampah
36.500.000,00
14.500.000,00
-
51.000.000,00
1.20.18.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
104.950.000,00
86.165.000,00
-
191.115.000,00
1.20.18.132.028.
Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
72.250.000,00
72.065.000,00
-
144.315.000,00
1.20.18.132.029.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
32.700.000,00
14.100.000,00
-
46.800.000,00
Pokja Kelurahan Sehat 1.20.18.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
94.450.000,00
60.550.000,00
-
155.000.000,00
1.20.18.134.033.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
53.950.000,00
24.050.000,00
-
78.000.000,00
17.000.000,00
-
17.000.000,00
36.500.000,00
13.500.000,00
-
50.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
-
1.20.18.134.034.
Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling
1.20.18.134.035.
Peningkatan Kapasitas DKM
1.20.18.134.036.
Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai
1.20.19.
KECAMATAN CINERE
478.635.000,00
1.216.906.008,00
1.20.19.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
185.100.000,00
728.061.008,00
-
913.161.008,00
1.20.19.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
272.725.008,00
-
272.725.008,00
25.748.000,00
-
210.848.000,00
-
-
281.960.000,00
10.000.000,00 1.977.501.008,00
dan Listrik 1.20.19.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
185.100.000,00
Kantor 1.20.19.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
35.534.000,00
-
35.534.000,00
1.20.19.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
16.340.000,00
-
16.340.000,00
1.20.19.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
13.506.000,00
-
13.506.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.19.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
4.080.000,00
-
4.080.000,00
1.20.19.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
230.100.000,00
-
230.100.000,00
-
101.572.000,00
-
101.572.000,00
-
28.456.000,00
-
28.456.000,00
1.20.19.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.19.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.19.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.100.000,00
166.570.000,00
1.20.19.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16.100.000,00
66.400.000,00
-
82.500.000,00
1.20.19.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
79.200.000,00
-
79.200.000,00
1.20.19.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
17.930.000,00
-
17.930.000,00
106.960.000,00
289.630.000,00
Gedung Kantor 1.20.19.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.19.002.087.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
-
1.20.19.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
3.040.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
6.960.000,00
10.000.000,00
7.200.000,00
12.800.000,00
-
20.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.19.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.600.000,00
6.400.000,00
-
10.000.000,00
1.20.19.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
3.600.000,00
6.400.000,00
-
10.000.000,00
16.525.000,00
33.475.000,00
-
50.000.000,00
14.450.000,00
27.550.000,00
-
42.000.000,00
2.075.000,00
5.925.000,00
-
8.000.000,00
34.400.000,00
65.600.000,00
-
100.000.000,00
9.400.000,00
40.600.000,00
-
50.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.19.041. 1.20.19.041.078.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.20.19.041.079. 1.20.19.086.
Penyelenggaraan Forum OPD Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.19.086.012.
Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Pengembangan UKM Industri Kreatif
1.20.19.086.013.
Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif
25.000.000,00
25.000.000,00
-
50.000.000,00
1.20.19.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
19.500.000,00
12.500.000,00
-
32.000.000,00
Pembangunan RTLH
19.500.000,00
12.500.000,00
-
32.000.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
74.310.000,00
40.500.000,00
1.20.19.110.012. 1.20.19.114.
175.000.000,00
289.810.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.19.114.037.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3
55.710.000,00
34.100.000,00
-
89.810.000,00
1.20.19.114.038.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
18.600.000,00
6.400.000,00
-
25.000.000,00
Spanduk 40
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.19.114.039.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
-
175.000.000,00
175.000.000,00
dan Pengelolaan Sampah 1.20.19.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
77.500.000,00
64.350.000,00
-
141.850.000,00
1.20.19.132.030.
Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
53.100.000,00
38.750.000,00
-
91.850.000,00
24.400.000,00
25.600.000,00
-
50.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
48.000.000,00
93.050.000,00
-
141.050.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
36.000.000,00
39.000.000,00
-
75.000.000,00
36.050.000,00
-
36.050.000,00
12.000.000,00
18.000.000,00
-
30.000.000,00
560.301.000,00
1.572.123.500,00
241.788.000,00
918.163.500,00
-
1.159.951.500,00
310.636.500,00
-
310.636.500,00
20.939.000,00
-
262.667.000,00
Kecamatan 1.20.19.132.031.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.19.134. 1.20.19.134.037.
Depok 1.20.19.134.038.
Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.19.134.039.
Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan
1.20.20.
KECAMATAN CIPAYUNG
1.20.20.001. 1.20.20.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
119.475.000,00
2.251.899.500,00
dan Listrik 1.20.20.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
241.728.000,00
Kantor 1.20.20.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
103.824.000,00
-
103.824.000,00
1.20.20.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
55.110.000,00
-
55.110.000,00
1.20.20.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
13.316.000,00
-
13.316.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.20.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.20.20.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
311.828.000,00
-
311.828.000,00
84.360.000,00
-
84.420.000,00
12.150.000,00
-
12.150.000,00
1.20.20.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
60.000,00
Luar Daerah 1.20.20.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.20.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.150.000,00
116.323.000,00
119.475.000,00
261.948.000,00
1.20.20.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.750.000,00
39.250.000,00
50.000.000,00
105.000.000,00
1.20.20.002.023. 1.20.20.002.026.
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
22.370.000,00
-
22.370.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
25.260.000,00
-
25.260.000,00
-
12.470.000,00
Gedung Kantor 1.20.20.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
12.470.000,00
1.20.20.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
525.000,00
1.20.20.002.086.
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
3.750.000,00
8.100.000,00
-
11.850.000,00
1.20.20.002.089.
Peningkatan Manajemen Pelayanan
6.650.000,00
8.348.000,00
-
14.998.000,00
14.288.000,00
5.712.000,00
-
20.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.680.000,00
4.320.000,00
-
10.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
8.608.000,00
1.392.000,00
-
10.000.000,00
1.20.20.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
69.475.000,00
70.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.20.006.001. 1.20.20.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.20.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
23.450.000,00
64.550.000,00
-
88.000.000,00
1.20.20.041.081.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
3.250.000,00
46.750.000,00
-
50.000.000,00
3.400.000,00
4.600.000,00
-
8.000.000,00
Pendataan Bangunan Ber IMB
16.800.000,00
13.200.000,00
-
30.000.000,00
Pengembangan Potensi Unggulan
38.375.000,00
201.625.000,00
-
240.000.000,00
21.125.000,00
118.875.000,00
-
140.000.000,00
7.500.000,00
42.500.000,00
-
50.000.000,00
9.750.000,00
40.250.000,00
-
50.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00
-
2.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00
-
2.000.000,00
Kelurahan 1.20.20.041.082. 1.20.20.041.083. 1.20.20.086.
Penyelenggaraan Forum OPD
Kecamatan 1.20.20.086.014.
Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Pengembangan UKM Industri Kreatif
1.20.20.086.015.
Pembinaan Administrasi Manajemen Keuangan Pelaku Usaha/Home industri
1.20.20.086.016.
Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi
1.20.20.110. 1.20.20.110.013.
Pengembangan Perumahan Rakyat Pembangunan RTLH
41
Kode
Kegiatan 1 1.20.20.114.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
136.700.000,00
88.200.000,00
-
224.900.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.20.114.040.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3
51.350.000,00
48.650.000,00
-
100.000.000,00
1.20.20.114.041.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
24.000.000,00
1.000.000,00
-
25.000.000,00
61.350.000,00
38.550.000,00
-
99.900.000,00
26.700.000,00
88.400.000,00
-
115.100.000,00
9.900.000,00
70.100.000,00
-
80.000.000,00
16.800.000,00
18.300.000,00
-
35.100.000,00
Spanduk 1.20.20.114.042.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
1.20.20.132. 1.20.20.132.032.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1.20.20.132.033.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.20.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
52.050.000,00
87.950.000,00
-
140.000.000,00
1.20.20.134.040.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
15.000.000,00
35.000.000,00
-
50.000.000,00
14.250.000,00
-
40.000.000,00
-
50.000.000,00
Depok 1.20.20.134.041.
Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan
25.750.000,00
1.20.20.134.042.
Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan
11.300.000,00
38.700.000,00
1.20.21.
KECAMATAN BOJONG SARI
450.173.800,00
1.936.568.400,00
1.20.21.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
203.993.800,00
1.090.798.400,00
-
1.294.792.200,00
437.964.000,00
-
437.964.000,00
13.000.000,00
-
216.993.800,00
1.20.21.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
145.375.000,00
2.532.117.200,00
dan Listrik 1.20.21.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
203.993.800,00
Kantor 1.20.21.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
99.968.000,00
-
99.968.000,00
1.20.21.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
69.998.400,00
-
69.998.400,00
-
9.996.000,00
-
9.996.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
384.944.000,00
-
384.944.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
44.964.000,00
-
44.964.000,00
-
29.964.000,00
-
29.964.000,00
1.20.21.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.21.001.017. 1.20.21.001.018.
Luar Daerah 1.20.21.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.21.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.480.000,00
138.144.000,00
1.20.21.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.480.000,00
93.519.000,00
-
99.999.000,00
-
20.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.21.002.023. 1.20.21.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
10.000.000,00
-
14.625.000,00
145.375.000,00
289.999.000,00
Gedung Kantor 1.20.21.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.21.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
145.375.000,00
160.000.000,00
9.370.000,00
2.951.000,00
-
12.321.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.21.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.088.000,00
1.485.000,00
-
6.573.000,00
1.20.21.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
4.282.000,00
1.466.000,00
-
5.748.000,00
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
15.000.000,00
76.594.600,00
-
91.594.600,00
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
7.800.000,00
56.400.000,00
-
64.200.000,00
600.000,00
6.795.000,00
-
7.395.000,00
6.600.000,00
13.399.600,00
-
19.999.600,00
16.600.000,00
84.806.000,00
-
101.406.000,00
16.600.000,00
84.806.000,00
-
101.406.000,00
13.999.000,00
Program/Kegiatan 1.20.21.041. 1.20.21.041.084.
Kelurahan 1.20.21.041.085.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.21.041.086.
Pendataan Sektor/Urusan
1.20.21.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.21.086.017.
Fasilitas Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Ternak Ayam Kampung, Pengolahan Hasil Tanaman Lidah Buaya
1.20.21.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
2.725.000,00
11.274.000,00
-
1.20.21.110.014.
Pembangunan RTLH
2.725.000,00
11.274.000,00
-
13.999.000,00
87.075.000,00
236.650.000,00
-
323.725.000,00
57.120.000,00
32.878.000,00
-
89.998.000,00
1.20.21.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.21.114.043.
Pelaksanaan Program K3
42
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.21.114.044.
Fasilitasi Persampahan
1.20.21.114.045.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
22.275.000,00
187.724.000,00
-
209.999.000,00
7.680.000,00
16.048.000,00
-
23.728.000,00
78.830.000,00
143.066.400,00
-
221.896.400,00
56.210.000,00
124.786.400,00
-
180.996.400,00
22.620.000,00
18.280.000,00
-
40.900.000,00
Spanduk & PKL 1.20.21.132. 1.20.21.132.034.
Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1.20.21.132.035.
Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.21.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
30.100.000,00
152.284.000,00
-
182.384.000,00
1.20.21.134.043.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan
20.100.000,00
29.792.000,00
-
49.892.000,00
1.20.21.134.044.
Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
1.000.000,00
9.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.21.134.045.
Peningkatan Peran DKM
1.900.000,00
47.100.000,00
-
49.000.000,00
49.992.000,00
-
49.992.000,00
7.100.000,00
16.400.000,00
-
23.500.000,00
1.20.21.134.046.
Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh
1.20.21.134.047.
Pelatihan Manajemen Masjid
1.20.22.
KECAMATAN CILODONG
524.621.000,00
1.458.404.885,00
1.20.22.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
175.900.000,00
845.787.105,00
-
1.021.687.105,00
1.20.22.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
318.654.240,00
-
318.654.240,00
18.501.365,00
-
188.401.365,00
-
-
69.026.000,00
2.052.051.885,00
dan Listrik 1.20.22.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
169.900.000,00
Kantor 1.20.22.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
92.138.000,00
-
92.138.000,00
1.20.22.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
24.642.000,00
-
24.642.000,00
13.685.000,00
-
19.685.000,00
1.20.22.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
6.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.22.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
5.400.000,00
-
5.400.000,00
1.20.22.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
318.679.000,00
-
318.679.000,00
1.20.22.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
42.225.000,00
-
42.225.000,00
-
11.862.500,00
-
11.862.500,00
Luar Daerah 1.20.22.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.22.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.320.000,00
94.367.280,00
1.20.22.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14.520.000,00
53.946.880,00
-
68.466.880,00
1.20.22.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
30.173.000,00
-
30.173.000,00
1.20.22.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
10.073.400,00
-
10.073.400,00
69.026.000,00
178.713.280,00
Gedung Kantor 1.20.22.002.054. 1.20.22.006.
800.000,00
174.000,00
19.326.000,00
15.674.000,00
-
35.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.648.000,00
3.352.000,00
-
10.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
8.178.000,00
1.822.000,00
-
10.000.000,00
4.500.000,00
10.500.000,00
-
15.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
69.026.000,00
70.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.22.006.001. 1.20.22.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.22.006.007.
Fasilitasi Pelatihan dalam Rangka Pelaporan Keuangan Kelurahan
1.20.22.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
48.250.000,00
50.248.000,00
-
98.498.000,00
1.20.22.041.087.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
29.500.000,00
20.500.000,00
-
50.000.000,00
Penyelenggaraan Forum OPD
3.000.000,00
5.000.000,00
-
8.000.000,00
Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan
7.500.000,00
7.500.000,00
-
15.000.000,00
10.498.000,00
-
10.498.000,00
8.250.000,00
6.750.000,00
-
15.000.000,00
40.950.000,00
109.050.000,00
-
150.000.000,00
18.400.000,00
31.600.000,00
-
50.000.000,00
19.900.000,00
30.100.000,00
-
50.000.000,00
Kelurahan 1.20.22.041.088. 1.20.22.041.089.
Bangunan Liar 1.20.22.041.090.
-
Pengembangan Forum Musyawarah Warga di Kecamatan dan Kelurahan
1.20.22.041.091.
Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban Penduduk Pendatang
1.20.22.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
1.20.22.086.018.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Lidah Buaya
1.20.22.086.019.
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
43
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.22.086.020.
Kecamatan Cilodong Expo
1.20.22.110. 1.20.22.110.015. 1.20.22.114.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
2.650.000,00
47.350.000,00
-
50.000.000,00
Pengembangan Perumahan Rakyat
19.700.000,00
16.300.000,00
-
36.000.000,00
Pembangunan RTLH
19.700.000,00
16.300.000,00
-
36.000.000,00
76.675.000,00
146.511.000,00
-
223.186.000,00
9.180.000,00
34.006.000,00
-
43.186.000,00
13.700.000,00
31.300.000,00
-
45.000.000,00
22.695.000,00
17.305.000,00
-
40.000.000,00
15.600.000,00
19.400.000,00
-
35.000.000,00
8.000.000,00
32.000.000,00
-
40.000.000,00
7.500.000,00
12.500.000,00
-
20.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Keluarga
82.000.000,00
147.967.500,00
-
229.967.500,00
Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
37.000.000,00
98.000.000,00
-
135.000.000,00
7.500.000,00
12.500.000,00
-
20.000.000,00
9.375.000,00
15.625.000,00
-
25.000.000,00
5.625.000,00
9.375.000,00
-
15.000.000,00
22.500.000,00
12.467.500,00
-
34.967.500,00
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
46.500.000,00
32.500.000,00
-
79.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
31.500.000,00
5.500.000,00
-
37.000.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
-
22.000.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.22.114.046. 1.20.22.114.047.
Pelaksanaan Program K3 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Reduce, Recycle, Reuse)
1.20.22.114.048.
Pembentukan RW Percontohan Dalam Rangka Cilodong Memilah
1.20.22.114.049.
Praktek Cara Pengomposan Sampah Skala Rumah Tangga
1.20.22.114.050.
Penilaian Kelurahan Sehat Dalam Rangka Meraih Adipura
1.20.22.114.051.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sampah Lingkungan
1.20.22.132. 1.20.22.132.036.
Kelurahan 1.20.22.132.037.
Pelatihan Wirusaha Bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu
1.20.22.132.038.
Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi (Usaha Home Industri)
1.20.22.132.040. 1.20.22.132.047.
Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.22.134. 1.20.22.134.048.
Depok 1.20.22.134.049.
Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah
1.20.22.134.050.
Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur
-
Kecamatan 1.20.23.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.20.23.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.23.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.23.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.23.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
2.856.298.000,00
10.068.286.500,00
1.215.414.000,00
14.139.998.500,00
18.325.000,00
975.289.000,00
5.376.000,00
998.990.000,00
925.000,00
108.282.000,00
-
109.207.000,00
600.000,00
73.400.000,00
-
74.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.23.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.924.000,00
1.20.23.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
210.990.000,00
-
210.990.000,00
513.193.000,00
-
529.993.000,00
34.500.000,00
-
1.20.23.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
16.800.000,00
5.376.000,00
20.300.000,00
Luar Daerah 1.20.23.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.23.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.23.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
884.805.400,00
-
884.805.400,00
1.20.23.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
30.600.000,00
-
30.600.000,00
2.150.000,00
118.850.000,00
-
121.000.000,00
2.150.000,00
117.849.900,00
-
119.999.900,00
8.396.000,00
-
8.396.000,00
65.140.000,00
-
67.390.000,00
422.830.000,00
1.775.976.500,00
1.210.038.000,00
34.500.000,00 3.408.844.500,00
Gedung Kantor 1.20.23.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
1.20.23.002.049.
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya
1.20.23.002.051.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.20.23.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.23.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.23.002.090.
Pengadaan Kendaraan Operasional
7.640.000,00
1.120.000,00
1.20.23.002.091.
Pengadaan Pakaian Linmas dan
2.805.000,00
294.895.000,00
2.250.000,00 -
Perlengkapannya 44
-
321.000.000,00
321.000.000,00
889.038.000,00
897.798.000,00
-
297.700.000,00
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.23.002.092.
Penyediaan Jasa Piket
367.350.000,00
195.200,00
-
367.545.200,00
1.20.23.002.093.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
2.855.000,00
231.755.000,00
-
234.610.000,00
35.630.000,00
22.370.000,00
-
58.000.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
196.670.000,00
417.100.000,00
-
613.770.000,00
Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol
15.645.000,00
93.365.000,00
-
109.010.000,00
Kesehatan dan Asuransi 1.20.23.002.094. 1.20.23.005. 1.20.23.005.037.
Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar
PP 1.20.23.005.038.
Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan
57.090.000,00
48.210.000,00
-
105.300.000,00
1.20.23.005.039.
Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara
30.735.000,00
29.265.000,00
-
60.000.000,00
1.20.23.005.040.
Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai
510.000,00
79.490.000,00
-
80.000.000,00
24.560.000,00
104.900.000,00
-
129.460.000,00
Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas
68.130.000,00
61.870.000,00
-
130.000.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
27.366.000,00
20.134.000,00
-
47.500.000,00
Negeri Sipil) 1.20.23.005.041. 1.20.23.005.042. 1.20.23.006.
Bimbingan Teknis Linmas
Kinerja dan Keuangan 1.20.23.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
16.392.000,00
1.108.000,00
-
17.500.000,00
1.20.23.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
10.974.000,00
19.026.000,00
-
30.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.23.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
14.350.000,00
35.650.000,00
-
50.000.000,00
1.20.23.041.092.
Pelaksanaan Forum OPD
14.350.000,00
35.650.000,00
-
50.000.000,00
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
14.015.000,00
75.985.000,00
-
90.000.000,00
Revisi PERDA Kota Depok No. 27 Tahun 2000
14.015.000,00
75.985.000,00
-
90.000.000,00
1.819.227.000,00
6.410.871.000,00
-
8.230.098.000,00
341.692.000,00
168.308.000,00
-
510.000.000,00
1.20.23.046. 1.20.23.046.018.
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1.20.23.059.
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.20.23.059.005.
Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok
1.20.23.059.006.
Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan
269.340.000,00
141.660.000,00
-
411.000.000,00
1.20.23.059.007.
Penertiban PKL dan Bangunan Liar
317.130.000,00
212.870.000,00
-
530.000.000,00
11.375.000,00
97.625.000,00
-
109.000.000,00
5.340.998.000,00
1.20.23.059.008.
Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM
1.20.23.059.009.
Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP
8.590.000,00
5.332.408.000,00
-
1.20.23.059.011.
Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014
82.110.000,00
1.890.000,00
-
84.000.000,00
1.20.23.059.012.
Fasilitasi Linmas Pengamanan Pemilu Legislatif
604.320.000,00
340.780.000,00
-
945.100.000,00
184.670.000,00
115.330.000,00
-
300.000.000,00
343.515.000,00
357.281.000,00
-
700.796.000,00
66.640.000,00
109.200.000,00
-
175.840.000,00
1.650.000,00
106.391.000,00
-
108.041.000,00
253.700.000,00
92.300.000,00
-
346.000.000,00
21.525.000,00
49.390.000,00
-
70.915.000,00
2.531.040.000,00
3.818.124.000,00
163.605.000,00
734.040.000,00
-
897.645.000,00
109.263.000,00
-
109.263.000,00
150.480.000,00
25.450.000,00
-
175.930.000,00
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 1.20.23.059.013.
Fasilitasi Pol PP Pengamanan Pemilu Legislatif Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
1.20.23.060. 1.20.23.060.001.
Gerakan Sadar Hukum Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum
1.20.23.060.002. 1.20.23.060.003.
Pengadaan Papan Larangan/Segel Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
1.20.23.060.004.
Pembentukan Mitra Satpol PP
1.20.24.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.20.24.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.24.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
6.636.520.000,00
12.985.684.000,00
dan Listrik 1.20.24.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.24.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.750.000,00
98.242.000,00
-
99.992.000,00
1.20.24.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
98.250.000,00
-
100.000.000,00
1.20.24.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
1.225.000,00
31.220.000,00
-
32.445.000,00
88.005.000,00
-
88.005.000,00
260.110.000,00
-
268.510.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.24.001.017. 1.20.24.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
8.400.000,00
Luar Daerah 45
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.24.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.24.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.050.000,00
610.105.000,00
1.20.24.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.750.000,00
148.250.000,00
-
150.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.750.000,00
173.250.000,00
-
175.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
1.750.000,00
93.250.000,00
-
95.000.000,00
1.750.000,00
195.355.000,00
-
197.105.000,00
1.20.24.002.023. 1.20.24.002.026.
-
23.500.000,00
186.950.000,00
23.500.000,00 805.105.000,00
Gedung Kantor 1.20.24.002.048.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
1.20.24.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.050.000,00
-
1.20.24.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
84.035.000,00
260.965.000,00
-
345.000.000,00
1.20.24.005.043.
Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota
38.525.000,00
111.475.000,00
-
150.000.000,00
13.755.000,00
66.245.000,00
-
80.000.000,00
31.755.000,00
48.245.000,00
-
80.000.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
33.384.000,00
15.116.000,00
-
48.500.000,00
7.200.000,00
11.300.000,00
-
18.500.000,00
26.184.000,00
3.816.000,00
-
30.000.000,00
186.950.000,00
188.000.000,00
Pemadam Kebakaran 1.20.24.005.044.
Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya
1.20.24.005.045.
Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran
1.20.24.005.046.
-
Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran
1.20.24.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.24.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.24.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.20.24.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
8.700.000,00
13.924.000,00
-
22.624.000,00
1.20.24.041.093.
Penyelenggaraan Forum OPD
8.700.000,00
13.924.000,00
-
22.624.000,00
1.20.24.061.
Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran
1.994.830.000,00
1.675.099.000,00
1.20.24.061.001.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
535.480.000,00
54.360.000,00
-
589.840.000,00
357.200.000,00
187.957.000,00
-
545.157.000,00
357.200.000,00
187.957.000,00
-
545.157.000,00
358.940.000,00
186.217.000,00
-
545.157.000,00
358.490.000,00
186.667.000,00
-
545.157.000,00
3.125.000,00
222.576.000,00
-
225.701.000,00
2.055.000,00
150.000.000,00
386.548.000,00
538.603.000,00
275.000,00
22.475.000,00
122.250.000,00
145.000.000,00
144.725.000,00
145.000.000,00
57.560.000,00
125.000.000,00
6.274.034.000,00
9.943.963.000,00
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar 1.20.24.061.002.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis
1.20.24.061.003.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere
1.20.24.061.004.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari
1.20.24.061.005.
Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung
1.20.24.061.007.
Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.008.
Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran
1.20.24.061.009.
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)
1.20.24.061.010.
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
275.000,00
-
Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue) 1.20.24.061.011.
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
275.000,00
67.165.000,00
(HT, Repeeter dan RIG) 1.20.24.061.012.
-
Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan
351.900.000,00
-
351.900.000,00
Pelumas 1.20.24.061.013.
Pengadaan Peralatan Sistem Proteksi Kebakaran
1.430.000,00
1.20.24.061.014.
Pengadaan Mobil Pompa Pemadam Kebakaran
3.425.000,00 1.405.000,00
4.818.000,00
42.781.000,00
49.029.000,00
-
5.296.575.000,00
5.300.000.000,00
-
223.595.000,00
225.000.000,00
Kapasitas 4000 Liter 1.20.24.061.015.
Pengadaan Mobil Komando Operasional Pemadam Kebakaran dan Rescue
46
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.24.061.017.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
15.255.000,00
53.007.000,00
238.436.000,00
508.875.000,00
183.775.000,00
263.885.000,00
Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar
2.065.000,00
32.022.000,00
Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan
4.500.000,00
129.728.000,00
-
134.228.000,00
48.096.000,00
83.240.000,00
-
131.336.000,00
138.855.000,00
1.652.192.600,00
406.211.500,00
2.197.259.100,00
12.405.000,00
1.053.874.600,00
4.014.000,00
1.070.293.600,00
1.750.000,00
180.304.000,00
-
182.054.000,00
2.255.000,00
296.512.000,00
-
298.767.000,00
-
18.483.000,00
-
18.483.000,00
Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di
-
68.262.000,00
Wilayah Perbatasan 1.20.24.062.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
175.536.000,00
922.847.000,00
Penanganan Kebakaran 1.20.24.062.001.
Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota
-
447.660.000,00
Satlakar 1.20.24.062.002. 1.20.24.062.003.
175.536.000,00
209.623.000,00
Bencana Lainnya 1.20.24.062.004.
Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran
1.20.25.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.20.25.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.25.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.25.001.011. 1.20.25.001.012.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.25.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
14.177.000,00
1.20.25.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
194.216.000,00
-
194.216.000,00
1.20.25.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
291.583.000,00
-
299.983.000,00
58.599.600,00
-
58.599.600,00
8.400.000,00
4.014.000,00
18.191.000,00
Luar Daerah 1.20.25.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.20.25.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.25.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
30.895.000,00
-
30.895.000,00
1.20.25.002.026.
1.130.000,00
120.895.000,00
401.565.500,00
523.590.500,00
Gedung Kantor 1.20.25.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.130.000,00
1.20.25.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
15.155.000,00
90.130.000,00
-
105.285.000,00
1.20.25.005.047.
Pelaksanaan Bimtek Aparatur Bagi Tim Teknis
1.690.000,00
58.310.000,00
-
60.000.000,00
13.465.000,00
31.820.000,00
-
45.285.000,00
78.275.000,00
19.815.000,00
-
98.090.000,00
-
73.090.000,00
1.20.25.005.049.
Diseminasi Pelayanan Perizinan Bagi Aparatur
-
401.565.500,00
402.695.500,00
Kecamatan dan Kelurahan 1.20.25.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.25.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.25.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
73.090.000,00
-
5.185.000,00
19.815.000,00
-
25.000.000,00
6.600.000,00
43.400.000,00
-
50.000.000,00
6.600.000,00
43.400.000,00
-
50.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.25.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.20.25.035.021.
Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Berbasis TI
1.20.25.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
600.000,00
49.400.000,00
-
50.000.000,00
1.20.25.036.014.
Survelance ISO
600.000,00
49.400.000,00
-
50.000.000,00
1.20.25.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
13.325.000,00
36.675.000,00
-
50.000.000,00
1.20.25.041.094.
Pelaksanaan Forum OPD
13.325.000,00
36.675.000,00
-
50.000.000,00
1.20.25.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
11.365.000,00
238.003.000,00
632.000,00
250.000.000,00
1.20.25.046.019.
Penyusunan Naskah Akademis Perda
11.365.000,00
238.003.000,00
632.000,00
250.000.000,00
1.928.717.000,00
12.615.414.400,00
684.513.000,00
15.228.644.400,00
713.030.000,00
1.426.651.400,00
3.167.000,00
2.142.848.400,00
Penanaman Modal Kota Depok 1.20.27.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.27.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.27.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.055.000,00
147.649.600,00
-
149.704.600,00
1.20.27.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.750.000,00
121.993.000,00
-
123.743.000,00
1.20.27.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.750.000,00
18.583.000,00
1.20.27.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.27.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
6.000.000,00
Luar Daerah
47
1.667.000,00
22.000.000,00
165.337.000,00
-
165.337.000,00
918.376.000,00
-
924.376.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.20.27.001.019.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
694.200.000,00
1.150.000,00
7.275.000,00
53.562.800,00
1.500.000,00
62.337.800,00
601.346.000,00
723.326.000,00
-
695.350.000,00
Perkantoran 1.20.27.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.27.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
121.980.000,00
1.20.27.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
72.000.000,00
-
72.000.000,00
1.20.27.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
49.980.000,00
-
49.980.000,00
Gedung Kantor 1.20.27.002.085.
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20.27.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.27.005.050.
Diklat Prajabatan
1.20.27.005.051.
Diklat PIM Tk. II dan III
1.20.27.005.052. 1.20.27.005.053.
-
-
601.346.000,00
601.346.000,00
491.450.000,00
7.936.832.000,00
-
8.428.282.000,00
885.000,00
344.184.000,00
-
345.069.000,00
23.050.000,00
491.340.000,00
-
514.390.000,00
Diklat PIM IV
9.315.000,00
506.136.000,00
-
515.451.000,00
Diklat Fungsional Aparatur Daerah
2.950.000,00
631.000.000,00
-
633.950.000,00
1.20.27.005.054.
Diklat Fungsional Pengelola Barang
6.215.000,00
362.316.000,00
-
368.531.000,00
1.20.27.005.055.
Diklat Fungsional Pranata Komputer
15.620.000,00
570.220.000,00
-
585.840.000,00
3.350.000,00
1.084.188.000,00
-
1.087.538.000,00
600.000,00
379.436.000,00
-
380.036.000,00
69.500.000,00
297.621.000,00
-
367.121.000,00
111.670.000,00
160.772.000,00
-
272.442.000,00
60.895.000,00
1.900.000,00
-
62.795.000,00
2.890.000,00
79.440.000,00
-
82.330.000,00
17.745.000,00
104.270.000,00
-
122.015.000,00
8.650.000,00
197.434.000,00
-
206.084.000,00
58.215.000,00
400.237.000,00
-
458.452.000,00
2.950.000,00
496.470.000,00
-
499.420.000,00
70.500.000,00
240.670.000,00
-
311.170.000,00
1.20.27.005.056.
Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka
1.20.27.005.057.
Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN
1.20.27.005.058.
Pembangunan Karakter Building
1.20.27.005.059.
Penegakan Disiplin PNS
1.20.27.005.060.
Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan
1.20.27.005.061.
Monitoring dan Evaluasi Kediklatan
1.20.27.005.062.
Analisis Kebutuhan Diklat
1.20.27.005.063.
Bimtek Manajemen Kegiatan Pembangunan Berbasis Kinerja
1.20.27.005.064.
Pelatihan Public Speaking dan Penilaian Kemampuan Orasi Pejabat Struktural
1.20.27.005.065. 1.20.27.005.066.
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
1.20.27.005.067.
Diklat Teknis Pelayanan Prima
14.145.000,00
179.484.000,00
-
193.629.000,00
1.20.27.005.068.
Diklat Calon Kepala Sekolah
12.305.000,00
1.409.714.000,00
-
1.422.019.000,00
1.20.27.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
86.886.000,00
9.366.000,00
-
96.252.000,00
1.344.000,00
-
42.624.000,00
-
24.996.000,00
-
28.632.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.27.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
41.280.000,00
1.20.27.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
24.996.000,00
-
Program/Kegiatan 1.20.27.006.008.
Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
20.610.000,00
8.022.000,00
38.970.000,00
202.558.000,00
Pajak-pajak Pribadi) 1.20.27.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan
80.000.000,00
321.528.000,00
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.20.27.035.022.
Pengelolaan Data Kepegawaian
20.820.000,00
151.084.000,00
1.20.27.035.023.
Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil
18.150.000,00
51.474.000,00
580.020.000,00
2.861.787.000,00
-
3.441.807.000,00
23.760.000,00
558.505.000,00
-
582.265.000,00
80.000.000,00
171.904.000,00 149.624.000,00
Elektronik (KPE) Nasional 1.20.27.039.
Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah
1.20.27.039.001.
Uji Kompetensi Pegawai
1.20.27.039.002.
Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja
14.210.000,00
159.616.000,00
-
173.826.000,00
1.20.27.039.003.
Penataan PNS dalam Jabatan Struktural
69.780.000,00
237.068.000,00
-
306.848.000,00
Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan
11.265.000,00
25.162.000,00
-
36.427.000,00
1.20.27.039.004.
Fungsional 1.20.27.039.005.
Peningkatan Status Kepegawaian
7.030.000,00
43.267.000,00
-
50.297.000,00
1.20.27.039.006.
Mutasi Kepangkatan dan Pensiun
31.660.000,00
187.679.000,00
-
219.339.000,00
1.20.27.039.007.
Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai
1.650.000,00
41.231.000,00
-
42.881.000,00
17.425.000,00
79.859.000,00
-
97.284.000,00
7.440.000,00
10.490.000,00
-
17.930.000,00
1.20.27.039.008.
Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai
1.20.27.039.009.
Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok
48
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.27.039.010.
Seleksi Pengadaan CPNS
395.800.000,00
1.518.910.000,00
-
1.914.710.000,00
1.20.27.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
18.361.000,00
56.240.000,00
-
74.601.000,00
1.20.27.041.095.
Pelaksanaan Forum OPD
16.671.000,00
7.930.000,00
-
24.601.000,00
-
50.000.000,00
1.20.27.041.096.
Penyusunan Profil Kepegawaian
1.20.28.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
1.20.28.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.28.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.690.000,00
48.310.000,00
773.468.000,00
1.968.670.000,00
51.288.000,00
428.915.000,00
-
480.203.000,00
36.240.000,00
-
36.240.000,00
-
51.288.000,00
-
74.650.000,00
2.816.788.000,00
dan Listrik 1.20.28.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
51.288.000,00
-
Kantor 1.20.28.001.010. 1.20.28.001.011. 1.20.28.001.012.
-
28.500.000,00
-
28.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
26.600.000,00
-
26.600.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
5.700.000,00
-
5.700.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.28.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
5.700.000,00
-
5.700.000,00
1.20.28.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
50.825.000,00
-
50.825.000,00
1.20.28.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
272.500.000,00
-
272.500.000,00
2.850.000,00
-
2.850.000,00
Luar Daerah 1.20.28.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.20.28.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.28.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
4.750.000,00
-
4.750.000,00
1.20.28.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
9.500.000,00
-
9.500.000,00
1.20.28.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
4.750.000,00
-
4.750.000,00
1.450.000,00
93.550.000,00
-
95.000.000,00
600.000,00
10.791.000,00
-
11.391.000,00
4.900.000,00
123.341.000,00
74.650.000,00
202.891.000,00
Gedung Kantor 1.20.28.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
1.20.28.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.28.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.28.002.096.
Pengadaan Alat Musik Korps Musik
1.20.28.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.20.28.005.069.
1.400.000,00
-
46.100.000,00
47.500.000,00
1.450.000,00
-
28.550.000,00
30.000.000,00
240.530.000,00
560.820.000,00
-
801.350.000,00
Sosialisasi Kode Etik KORPRI
10.850.000,00
36.650.000,00
-
47.500.000,00
1.20.28.005.070.
Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti
27.200.000,00
270.300.000,00
-
297.500.000,00
1.20.28.005.071.
Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota
600.000,00
71.900.000,00
-
72.500.000,00
Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI
68.330.000,00
26.020.000,00
-
94.350.000,00
Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa
133.550.000,00
135.950.000,00
-
269.500.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
29.220.000,00
15.780.000,00
-
45.000.000,00
KORPRI Melalui Outbond 1.20.28.005.072. 1.20.28.005.073.
Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.20.28.005.074.
Fasilitasi Kelembagaan KORPRI
1.20.28.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
Kinerja dan Keuangan 1.20.28.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.360.000,00
12.640.000,00
-
25.000.000,00
1.20.28.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
16.860.000,00
3.140.000,00
-
20.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.28.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
27.275.000,00
50.225.000,00
-
77.500.000,00
1.20.28.041.097.
Pelaksanaan Forum OPD
17.500.000,00
12.500.000,00
-
30.000.000,00
1.20.28.041.098.
Penyusunan Profil KORPRI
9.775.000,00
37.725.000,00
-
47.500.000,00
1.20.28.047.
Penanganan Permasalahan Hukum
19.280.000,00
10.720.000,00
-
30.000.000,00
1.20.28.047.004.
Fasilitasi LKBH KORPRI
19.280.000,00
10.720.000,00
-
30.000.000,00
1.20.28.125.
Peningkatan Pembinaan Olahraga
400.975.000,00
733.869.000,00
-
1.134.844.000,00
1.20.28.125.012.
Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa
299.615.000,00
552.365.000,00
-
851.980.000,00
101.360.000,00
181.504.000,00
-
282.864.000,00
Barat 1.20.28.125.013.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok
1.20.28.134.
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.20.28.134.052.
Sosialisasi dan Fasilitasi Perumahan Sehat bagi
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
193.034.800,00
-
255.399.800,00
Anggota KORPRI 1.20.30.
KELURAHAN KUKUSAN
62.365.000,00 49
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.30.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.30.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
29.820.000,00 -
144.757.500,00
-
174.577.500,00
51.186.000,00
-
51.186.000,00
2.562.000,00
-
32.382.000,00
dan Listrik 1.20.30.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
29.820.000,00
Kantor 1.20.30.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.046.000,00
-
17.046.000,00
1.20.30.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.134.500,00
-
9.134.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.450.000,00
-
1.450.000,00
1.20.30.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.30.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
960.000,00
-
960.000,00
1.20.30.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
42.319.000,00
-
42.319.000,00
1.20.30.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
16.380.000,00
-
16.380.000,00
-
3.720.000,00
Luar Daerah 1.20.30.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
3.720.000,00
1.20.30.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.250.000,00
20.624.300,00
-
23.874.300,00
1.20.30.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.250.000,00
15.374.000,00
-
18.624.000,00
1.20.30.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
3.949.300,00
-
3.949.300,00
1.20.30.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
1.301.000,00
-
1.301.000,00
12.000.000,00
8.000.000,00
-
20.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.000.000,00
4.000.000,00
-
10.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
6.000.000,00
4.000.000,00
-
10.000.000,00
Gedung Kantor 1.20.30.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.30.006.001. 1.20.30.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.30.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
8.055.000,00
14.945.000,00
-
23.000.000,00
1.20.30.041.099.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.905.000,00
3.095.000,00
-
8.000.000,00
1.20.30.041.100.
Penyusunan Renstra Kelurahan
750.000,00
9.250.000,00
-
10.000.000,00
1.20.30.041.101.
Penyelenggaraan Forum OPD
2.400.000,00
2.600.000,00
-
5.000.000,00
9.240.000,00
4.708.000,00
-
13.948.000,00
9.240.000,00
4.708.000,00
-
13.948.000,00
1.20.30.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.30.114.052.
Pelaksanaan Program K3
1.20.31.
KELURAHAN MEKARSARI
55.548.000,00
254.386.808,00
15.075.000,00
325.009.808,00
1.20.31.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
27.000.000,00
160.517.058,00
1.160.000,00
188.677.058,00
1.20.31.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
-
43.639.158,00
-
43.639.158,00
13.072.500,00
-
40.072.500,00
dan Listrik 1.20.31.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
27.000.000,00
Kantor 1.20.31.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
33.040.000,00
-
33.040.000,00
1.20.31.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
12.544.400,00
-
12.544.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.513.750,00
-
1.513.750,00
1.20.31.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.31.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
-
1.20.31.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.669.750,00
-
38.669.750,00
1.20.31.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
16.147.500,00
-
16.147.500,00
-
1.890.000,00
-
1.890.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00
Luar Daerah 1.20.31.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.31.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.300.000,00
20.282.750,00
1.20.31.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.300.000,00
14.474.750,00
-
18.774.750,00
1.20.31.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
2.100.000,00
-
2.100.000,00
1.20.31.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
2.373.000,00
-
2.373.000,00
13.915.000,00
38.497.750,00
Gedung Kantor 1.20.31.002.054. 1.20.31.002.084. 1.20.31.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
1.335.000,00
12.750.000,00
12.750.000,00
1.165.000,00
2.500.000,00
12.600.000,00
7.400.000,00
-
20.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
-
10.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.31.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
50
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
6.600.000,00
3.400.000,00
-
10.000.000,00
1 1.20.31.006.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Jumlah 6=3+4+5
Program/Kegiatan 1.20.31.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.298.000,00
18.702.000,00
-
23.000.000,00
1.20.31.041.102.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.200.000,00
6.800.000,00
-
8.000.000,00
1.20.31.041.103.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.098.000,00
8.902.000,00
-
10.000.000,00
1.20.31.041.104.
Penyelenggaraan Forum OPD
2.000.000,00
3.000.000,00
-
5.000.000,00
7.350.000,00
47.485.000,00
-
54.835.000,00
6.000.000,00
1.800.000,00
-
7.800.000,00
1.20.31.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.31.114.053.
Pelaksanaan Program K3
1.20.31.114.054.
Pelaksanaan Lomba K3
900.000,00
3.850.000,00
-
4.750.000,00
1.20.31.114.055.
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
450.000,00
41.835.000,00
-
42.285.000,00
Wilayah Kecamatan Cimanggis 1.20.32.
KELURAHAN LIMO
61.579.000,00
150.056.550,00
-
211.635.550,00
1.20.32.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.550.000,00
105.017.550,00
-
130.567.550,00
55.865.550,00
-
55.865.550,00
4.128.000,00
-
29.678.000,00
1.20.32.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.32.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
25.550.000,00
Kantor 1.20.32.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
13.416.000,00
-
13.416.000,00
1.20.32.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
10.740.000,00
-
10.740.000,00
1.20.32.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
720.000,00
-
720.000,00
-
960.000,00
-
960.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
13.812.000,00
-
13.812.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
3.840.000,00
-
3.840.000,00
-
1.536.000,00
-
1.536.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.32.001.014. 1.20.32.001.017. 1.20.32.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.32.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.32.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00
26.717.000,00
-
32.117.000,00
1.20.32.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.400.000,00
19.600.000,00
-
25.000.000,00
1.20.32.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
3.128.000,00
-
3.128.000,00
-
3.989.000,00
-
3.989.000,00
8.975.000,00
4.086.000,00
-
13.061.000,00
1.20.32.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.32.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.32.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.900.000,00
2.272.000,00
-
6.172.000,00
1.20.32.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
5.075.000,00
1.814.000,00
-
6.889.000,00
Program/Kegiatan 1.20.32.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
9.614.000,00
12.036.000,00
-
21.650.000,00
1.20.32.041.105.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
2.250.000,00
5.725.000,00
-
7.975.000,00
1.20.32.041.106.
Penyusunan Renstra Kelurahan
5.764.000,00
3.631.000,00
-
9.395.000,00
1.20.32.041.107.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.600.000,00
2.680.000,00
-
4.280.000,00
12.040.000,00
2.200.000,00
-
14.240.000,00
1.20.32.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.32.114.056.
Pelaksanaan Program K3
12.040.000,00
2.200.000,00
-
14.240.000,00
1.20.33.
KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU
52.401.000,00
193.138.000,00
-
245.539.000,00
1.20.33.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.500.000,00
144.265.000,00
-
169.765.000,00
48.000.000,00
-
48.000.000,00
2.180.000,00
-
27.680.000,00
1.20.33.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.33.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
25.500.000,00
Kantor 1.20.33.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
22.390.000,00
-
22.390.000,00
1.20.33.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
6.330.000,00
-
6.330.000,00
1.20.33.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
3.410.000,00
-
3.410.000,00
-
960.000,00
-
960.000,00
-
40.955.000,00
-
40.955.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.33.001.014. 1.20.33.001.017.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman
51
Kode
Kegiatan
Pegawai
2
3
1 1.20.33.001.018.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
-
18.840.000,00
-
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
18.840.000,00
Luar Daerah 1.20.33.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.33.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.080.000,00
19.580.000,00
-
23.660.000,00
1.20.33.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.080.000,00
14.730.000,00
-
18.810.000,00
1.20.33.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
2.850.000,00
-
2.850.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
11.388.000,00
8.612.000,00
-
20.000.000,00
1.20.33.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.33.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.33.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.472.000,00
1.528.000,00
-
10.000.000,00
1.20.33.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
2.916.000,00
7.084.000,00
-
10.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.33.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
8.733.000,00
14.267.000,00
-
23.000.000,00
1.20.33.041.108.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
3.834.000,00
4.166.000,00
-
8.000.000,00
1.20.33.041.109.
Penyusunan Renstra Kelurahan
3.132.000,00
6.868.000,00
-
10.000.000,00
1.20.33.041.110.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.767.000,00
3.233.000,00
-
5.000.000,00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
2.700.000,00
6.414.000,00
-
9.114.000,00
2.700.000,00
6.414.000,00
-
9.114.000,00
1.20.33.114.
Lingkungan Hidup 1.20.33.114.057.
Pelaksanaan Program K3
1.20.34.
KELURAHAN PENGASINAN
59.240.000,00
190.120.400,00
-
249.360.400,00
1.20.34.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.720.000,00
129.748.400,00
-
148.468.400,00
47.585.400,00
-
47.585.400,00
3.945.000,00
-
22.665.000,00
1.20.34.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.34.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
18.720.000,00
Kantor 1.20.34.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
9.648.000,00
-
9.648.000,00
1.20.34.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.610.000,00
-
9.610.000,00
1.20.34.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
-
41.040.000,00
-
41.040.000,00
-
15.080.000,00
-
15.080.000,00
-
1.440.000,00
-
1.440.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.34.001.017. 1.20.34.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.34.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.34.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.600.000,00
19.292.000,00
-
24.892.000,00
1.20.34.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.600.000,00
14.400.000,00
-
20.000.000,00
1.20.34.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.042.000,00
-
4.042.000,00
1.20.34.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
850.000,00
-
850.000,00
13.422.000,00
6.578.000,00
-
20.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.430.000,00
4.570.000,00
-
10.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
7.992.000,00
2.008.000,00
-
10.000.000,00
Gedung Kantor 1.20.34.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.34.006.001. 1.20.34.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.34.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
2.298.000,00
20.702.000,00
-
23.000.000,00
1.20.34.041.111.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.200.000,00
6.800.000,00
-
8.000.000,00
1.20.34.041.112.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.098.000,00
8.902.000,00
-
10.000.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
19.200.000,00
13.800.000,00
-
33.000.000,00
1.20.34.041.113. 1.20.34.114.
Penyelenggaraan Forum OPD Konservasi dan Peningkatan Kualitas
-
Lingkungan Hidup 1.20.34.114.058.
Pelaksanaan Program K3
19.200.000,00
13.800.000,00
-
33.000.000,00
1.20.35.
KELURAHAN MEKARJAYA
48.760.000,00
147.146.850,00
-
195.906.850,00
1.20.35.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.840.000,00
111.318.100,00
-
142.158.100,00
1.20.35.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
31.200.000,00
-
31.200.000,00
5.855.000,00
-
36.695.000,00
-
dan Listrik 1.20.35.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
30.840.000,00
Kantor 52
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.35.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.987.100,00
-
17.987.100,00
1.20.35.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
7.872.000,00
-
7.872.000,00
1.20.35.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
3.167.000,00
-
3.167.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
32.637.000,00
-
32.637.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
9.780.000,00
-
9.780.000,00
-
2.820.000,00
-
2.820.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.35.001.017. 1.20.35.001.018.
Luar Daerah 1.20.35.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.35.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.170.000,00
17.791.500,00
-
27.961.500,00
1.20.35.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.170.000,00
10.977.500,00
-
21.147.500,00
1.20.35.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
5.184.000,00
-
5.184.000,00
-
1.630.000,00
-
1.630.000,00
3.600.000,00
3.190.000,00
-
6.790.000,00
1.20.35.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.35.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.35.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.800.000,00
1.595.000,00
-
3.395.000,00
1.20.35.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
1.800.000,00
1.595.000,00
-
3.395.000,00
2.950.000,00
10.461.500,00
-
13.411.500,00
300.000,00
6.381.500,00
-
6.681.500,00
2.500.000,00
2.230.000,00
-
4.730.000,00
150.000,00
1.850.000,00
-
2.000.000,00
1.200.000,00
4.385.750,00
-
5.585.750,00
3.647.000,00
-
3.647.000,00
1.200.000,00
738.750,00
-
1.938.750,00
78.263.000,00
169.211.848,00
-
247.474.848,00
40.986.000,00
128.261.848,00
-
169.247.848,00
52.167.348,00
-
52.167.348,00
3.749.500,00
-
44.735.500,00
Program/Kegiatan 1.20.35.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.35.041.114.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.35.041.115.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.20.35.041.116.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.20.35.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.35.114.059.
Pelaksanaan Program K3
1.20.35.114.060.
Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
-
Spanduk 1.20.36. 1.20.36.001. 1.20.36.001.002.
KELURAHAN CILANGKAP Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.36.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
40.986.000,00
Kantor 1.20.36.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.214.000,00
-
17.214.000,00
1.20.36.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
5.996.000,00
-
5.996.000,00
1.20.36.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.316.000,00
-
1.316.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
35.233.000,00
-
35.233.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
9.946.000,00
-
9.946.000,00
-
2.640.000,00
-
2.640.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.36.001.017. 1.20.36.001.018.
Luar Daerah 1.20.36.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.36.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.240.000,00
18.137.000,00
-
20.377.000,00
1.20.36.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.240.000,00
15.941.000,00
-
18.181.000,00
1.20.36.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.200.000,00
-
1.200.000,00
-
996.000,00
-
996.000,00
18.412.000,00
1.588.000,00
-
20.000.000,00
1.20.36.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.36.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.36.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.060.000,00
940.000,00
-
10.000.000,00
1.20.36.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
9.352.000,00
648.000,00
-
10.000.000,00
3.425.000,00
19.575.000,00
-
23.000.000,00
800.000,00
7.200.000,00
-
8.000.000,00
Program/Kegiatan 1.20.36.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.36.041.117.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.36.041.118.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.500.000,00
8.500.000,00
-
10.000.000,00
1.20.36.041.119.
Penyelenggaraan Forum OPD
1.125.000,00
3.875.000,00
-
5.000.000,00
13.200.000,00
1.650.000,00
-
14.850.000,00
1.20.36.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
53
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.36.114.061.
Pelaksanaan Program K3
13.200.000,00
1.650.000,00
-
14.850.000,00
1.20.37.
KELURAHAN GANDUL
92.340.000,00
243.454.568,00
-
335.794.568,00
1.20.37.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
44.400.000,00
161.076.568,00
-
205.476.568,00
62.585.568,00
-
62.585.568,00
5.520.000,00
-
49.920.000,00
1.20.37.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.37.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
44.400.000,00
Kantor 1.20.37.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
39.741.000,00
-
39.741.000,00
1.20.37.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
3.660.000,00
-
3.660.000,00
1.20.37.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.494.000,00
-
1.494.000,00
-
1.020.000,00
-
1.020.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
29.900.000,00
-
29.900.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
15.112.000,00
-
15.112.000,00
-
2.044.000,00
-
2.044.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.37.001.014. 1.20.37.001.017. 1.20.37.001.018.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Luar Daerah 1.20.37.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.37.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.000.000,00
58.270.000,00
-
67.270.000,00
1.20.37.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
9.000.000,00
51.400.000,00
-
60.400.000,00
1.20.37.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
-
2.070.000,00
-
2.070.000,00
10.800.000,00
9.200.000,00
-
20.000.000,00
1.20.37.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.37.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.37.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.400.000,00
4.600.000,00
-
10.000.000,00
1.20.37.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
5.400.000,00
4.600.000,00
-
10.000.000,00
13.900.000,00
8.958.000,00
-
22.858.000,00
2.500.000,00
5.358.000,00
-
7.858.000,00
Program/Kegiatan 1.20.37.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.37.041.120.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.37.041.121.
Penyusunan Renstra Kelurahan
8.750.000,00
1.250.000,00
-
10.000.000,00
1.20.37.041.122.
Penyelenggaraan Forum OPD
2.650.000,00
2.350.000,00
-
5.000.000,00
14.240.000,00
5.950.000,00
-
20.190.000,00
1.20.37.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.37.114.062.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3
14.240.000,00
5.950.000,00
-
20.190.000,00
1.20.38.
KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG
58.908.000,00
184.334.000,00
-
243.242.000,00
1.20.38.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.762.000,00
144.972.000,00
-
163.734.000,00
47.400.000,00
-
47.400.000,00
4.600.000,00
-
23.362.000,00
1.20.38.001.002.
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.38.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
18.762.000,00
Kantor 1.20.38.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.350.000,00
-
17.350.000,00
1.20.38.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
9.612.000,00
-
9.612.000,00
1.20.38.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
2.020.000,00
-
2.020.000,00
-
44.460.000,00
-
44.460.000,00
-
17.280.000,00
-
17.280.000,00
-
2.250.000,00
-
2.250.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.38.001.017. 1.20.38.001.018.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.38.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
1.20.38.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.200.000,00
20.661.000,00
-
30.861.000,00
1.20.38.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.200.000,00
8.213.000,00
-
18.413.000,00
1.20.38.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.498.000,00
-
4.498.000,00
1.20.38.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
2.950.000,00
-
2.950.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
-
20.000.000,00
9.600.000,00
400.000,00
-
10.000.000,00
Gedung Kantor 1.20.38.002.052. 1.20.38.006.
Pengadaan Pakaian Olahraga Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.38.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
54
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
8.400.000,00
1.600.000,00
-
10.000.000,00
9.546.000,00
13.152.000,00
-
22.698.000,00
920.000,00
7.080.000,00
-
8.000.000,00
1 1.20.38.006.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Jumlah 6=3+4+5
Program/Kegiatan 1.20.38.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.38.041.123.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.38.041.124.
Penyusunan Renstra Kelurahan
6.076.000,00
3.641.000,00
-
9.717.000,00
1.20.38.041.125.
Penyelenggaraan Forum OPD
2.550.000,00
2.431.000,00
-
4.981.000,00
2.400.000,00
3.549.000,00
-
5.949.000,00
2.400.000,00
3.549.000,00
-
5.949.000,00
1.20.38.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.38.114.063.
Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3
1.20.39.
KELURAHAN PONDOK PETIR
38.814.680,00
197.830.000,00
1.20.39.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.999.680,00
146.307.000,00
-
161.306.680,00
1.20.39.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
45.998.000,00
-
45.998.000,00
2.298.000,00
-
17.297.680,00
-
20.000.000,00
256.644.680,00
dan Listrik 1.20.39.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
14.999.680,00
Kantor 1.20.39.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
26.973.000,00
-
26.973.000,00
1.20.39.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
17.487.000,00
-
17.487.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
-
1.993.000,00
-
1.993.000,00
1.20.39.001.012.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.39.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
38.988.000,00
-
38.988.000,00
1.20.39.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
9.930.000,00
-
9.930.000,00
2.640.000,00
-
2.640.000,00
Luar Daerah 1.20.39.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.20.39.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.160.000,00
20.214.000,00
1.20.39.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.160.000,00
12.840.000,00
-
15.000.000,00
1.20.39.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
1.999.000,00
-
1.999.000,00
1.20.39.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
3.375.000,00
-
3.375.000,00
20.000.000,00
42.374.000,00
Gedung Kantor 1.20.39.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.20.39.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.20.39.006.
-
20.000.000,00
20.000.000,00
11.100.000,00
8.869.000,00
-
19.969.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.000.000,00
3.975.000,00
-
9.975.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
5.100.000,00
4.894.000,00
-
9.994.000,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.39.006.001. 1.20.39.006.002.
Program/Kegiatan 1.20.39.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
4.075.000,00
18.920.000,00
-
22.995.000,00
1.20.39.041.126.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
2.050.000,00
5.945.000,00
-
7.995.000,00
1.20.39.041.127.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.725.000,00
8.275.000,00
-
10.000.000,00
300.000,00
4.700.000,00
-
5.000.000,00
6.480.000,00
3.520.000,00
-
10.000.000,00
-
1.20.39.041.128. 1.20.39.114.
Penyelenggaraan Forum OPD Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
1.20.39.114.064.
Pelaksanaan Program K3
6.480.000,00
3.520.000,00
1.20.40.
KELURAHAN KALI BARU
64.469.000,00
183.741.720,00
1.20.40.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
33.980.000,00
142.183.000,00
-
176.163.000,00
1.20.40.001.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
59.600.000,00
-
59.600.000,00
3.104.000,00
-
37.084.000,00
-
30.000.000,00
10.000.000,00 278.210.720,00
dan Listrik 1.20.40.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
33.980.000,00
Kantor 1.20.40.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
17.862.000,00
-
17.862.000,00
1.20.40.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
4.310.000,00
-
4.310.000,00
1.20.40.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
-
695.000,00
-
695.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.40.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
1.080.000,00
-
1.080.000,00
1.20.40.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
41.107.000,00
-
41.107.000,00
-
12.235.000,00
-
12.235.000,00
-
2.190.000,00
-
2.190.000,00
1.20.40.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.40.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi 55
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.20.40.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.440.000,00
17.846.720,00
1.20.40.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.440.000,00
12.093.120,00
-
16.533.120,00
1.20.40.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
4.827.000,00
-
4.827.000,00
-
926.600,00
-
926.600,00
1.20.40.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
30.000.000,00
52.286.720,00
Gedung Kantor 1.20.40.002.054. 1.20.40.006.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00
14.826.000,00
5.174.000,00
-
20.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.20.40.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.648.000,00
3.352.000,00
-
10.000.000,00
1.20.40.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
8.178.000,00
1.822.000,00
-
10.000.000,00
10.023.000,00
12.938.000,00
-
22.961.000,00
Program/Kegiatan 1.20.40.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.20.40.041.129.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.475.000,00
3.525.000,00
-
8.000.000,00
1.20.40.041.130.
Penyusunan Renstra Kelurahan
1.798.000,00
8.202.000,00
-
10.000.000,00
1.20.40.041.131.
Penyelenggaraan Forum OPD
3.750.000,00
1.211.000,00
-
4.961.000,00
1.20.40.114.
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
1.200.000,00
5.600.000,00
-
6.800.000,00
1.200.000,00
5.600.000,00
-
6.800.000,00
1.217.976.000,00
4.842.622.850,00
841.935.000,00
2.000.589.000,00
-
2.842.524.000,00
841.935.000,00
2.000.589.000,00
-
2.842.524.000,00
5.225.000,00
189.775.000,00
-
195.000.000,00
51.760.000,00
837.990.000,00
-
889.750.000,00
Lingkungan Hidup 1.20.40.114.065. 1.21. 1.11.01.
Pelaksanaan Program K3 KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
20.750.000,00
6.081.348.850,00
DAN KELUARGA 1.11.01.146.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1.11.01.146.004.
Pemberian Makanan Tambahan
1.11.01.146.005.
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1.11.01.146.006.
Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
448.530.000,00
456.996.000,00
-
905.526.000,00
1.11.01.146.007.
Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman
336.420.000,00
515.828.000,00
-
852.248.000,00
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
376.041.000,00
2.842.033.850,00
20.750.000,00
3.238.824.850,00
Peningkatan Produksi dan
258.110.000,00
2.705.930.850,00
20.750.000,00
2.984.790.850,00
Bahan Pangan Non Beras 2.01.01. 2.01.01.145.
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.01.01.145.001.
Optimalisasi Lahan
98.985.000,00
364.720.000,00
-
463.705.000,00
2.01.01.145.002.
Diversifikasi Komoditi Pertanian (KRPL)
73.905.000,00
1.426.095.000,00
-
1.500.000.000,00
2.01.01.145.003.
Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian
20.300.000,00
141.880.000,00
-
162.180.000,00
2.01.01.145.004.
Fasilitasi Peningkatan Produksi Ternak
20.750.000,00
79.461.000,00
3.110.000,00
422.889.950,00
-
425.999.950,00
23.530.000,00
159.469.900,00
-
182.999.900,00
7.130.000,00
55.945.000,00
-
63.075.000,00
10.400.000,00
55.470.000,00
-
65.870.000,00
2.01.01.145.005. 2.01.01.145.006.
Gerakan Konsumsi Makan Ikan Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
20.750.000,00
120.961.000,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.01.145.007.
Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum Susu
2.01.01.145.008.
Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
2.01.01.146.
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
117.931.000,00
136.103.000,00
-
254.034.000,00
2.01.01.146.008.
Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
117.931.000,00
136.103.000,00
-
254.034.000,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.622.195.000,00
622.905.000,00
-
8.245.100.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.622.195.000,00
622.905.000,00
-
8.245.100.000,00
7.592.195.000,00
352.905.000,00
-
7.945.100.000,00
22.075.000,00
101.025.000,00
-
123.100.000,00
7.566.600.000,00
55.400.000,00
-
7.622.000.000,00
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan 1.22. 1.11.01.
DAN KELUARGA 1.11.01.136.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
1.11.01.136.001.
Lomba Kelurahan
1.11.01.136.002.
Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM
1.11.01.136.003.
Fasilitasi TMMD
1.11.01.136.004. 1.11.01.137.
3.520.000,00
Fasilitasi BBGRM Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
30.000.000,00
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
56
96.480.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
270.000.000,00
-
300.000.000,00
Kode
Kegiatan 1 1.11.01.137.010.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan
Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
20.380.000,00
129.620.000,00
-
150.000.000,00
9.620.000,00
140.380.000,00
-
150.000.000,00
119.670.000,00
653.571.000,00
-
773.241.000,00
119.670.000,00
653.571.000,00
-
773.241.000,00
119.670.000,00
653.571.000,00
-
773.241.000,00
1.335.000,00
23.121.000,00
-
24.456.000,00
19.005.000,00
330.995.000,00
-
350.000.000,00
7.255.000,00
291.530.000,00
-
298.785.000,00
92.075.000,00
7.925.000,00
-
100.000.000,00
121.570.000,00
740.485.000,00
102.870.000,00
964.925.000,00
121.570.000,00
740.485.000,00
102.870.000,00
964.925.000,00
1.600.000,00
433.602.000,00
2.870.000,00
438.072.000,00
Usaha Masyarakat 1.11.01.137.011. 1.23. 1.06.01.
Gelar Teknologi Tepat Guna STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.041. 1.06.01.041.021.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka
1.06.01.041.022.
Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok
1.06.01.041.023.
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok
1.06.01.041.024.
Fasilitasi Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
1.24. 1.24.01. 1.24.01.001. 1.24.01.001.002.
KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
10.200.000,00
-
10.200.000,00
dan Listrik 1.24.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000,00
49.200.000,00
-
50.000.000,00
1.24.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
800.000,00
49.200.000,00
-
50.000.000,00
1.24.01.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
6.710.000,00
-
6.710.000,00
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.24.01.001.014. 1.24.01.001.017. 1.24.01.001.018.
-
7.468.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
50.224.000,00
-
50.224.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
-
230.000.000,00
-
230.000.000,00
-
30.600.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.870.000,00
10.338.000,00
Luar Daerah 1.24.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
30.600.000,00
1.24.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
95.650.000,00
1.24.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
74.590.000,00
-
74.590.000,00
1.24.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
15.335.000,00
-
15.335.000,00
5.725.000,00
-
5.725.000,00
100.000.000,00
195.650.000,00
Gedung Kantor 1.24.01.002.052.
Pengadaan Pakaian Olahraga
-
1.24.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.24.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
14.450.000,00
57.327.000,00
-
71.777.000,00
1.24.01.005.075.
Bimbingan Teknis Kearsipan
14.450.000,00
57.327.000,00
-
71.777.000,00
1.24.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
22.270.000,00
22.730.000,00
-
45.000.000,00
18.670.000,00
1.330.000,00
-
20.000.000,00
3.600.000,00
21.400.000,00
-
25.000.000,00
10.100.000,00
49.900.000,00
-
60.000.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.24.01.006.001. 1.24.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.24.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.24.01.041.001.
Perubahan Renstra OPD
1.24.01.041.002.
Penyelenggaraan Forum OPD
10.100.000,00
29.900.000,00
-
40.000.000,00
1.24.01.042.
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
73.150.000,00
81.276.000,00
-
154.426.000,00
1.24.01.042.001.
Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku
48.400.000,00
8.000.000,00
-
56.400.000,00
6.650.000,00
9.606.000,00
-
16.256.000,00
18.100.000,00
63.670.000,00
-
81.770.000,00
1.905.672.000,00
9.410.495.000,00
2.110.563.000,00
13.426.730.000,00
1.905.672.000,00
9.410.495.000,00
2.110.563.000,00
13.426.730.000,00
28.570.000,00
871.751.000,00
-
900.321.000,00
1.575.000,00
98.425.000,00
-
100.000.000,00
2.340.000,00
52.638.000,00
-
54.978.000,00
450.000,00
15.050.000,00
-
15.500.000,00
5.768.000,00
-
5.768.000,00
1.24.01.042.002.
Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip
1.24.01.042.003.
Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.25.01.001.011. 1.25.01.001.012.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
-
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.25.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
57
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.25.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.25.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
24.205.000,00
77.088.000,00
-
77.088.000,00
450.782.000,00
-
474.987.000,00
172.000.000,00
-
172.000.000,00
Luar Daerah 1.25.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
-
1.25.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.25.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
76.488.000,00
-
76.488.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
50.803.000,00
-
50.803.000,00
1.25.01.002.026.
1.740.000,00
127.291.000,00
359.250.000,00
488.281.000,00
Gedung Kantor 1.25.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.25.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
1.740.000,00
-
359.250.000,00
360.990.000,00
35.630.000,00
4.905.000,00
-
40.535.000,00
14.490.000,00
1.045.000,00
-
15.535.000,00
21.140.000,00
3.860.000,00
-
25.000.000,00
317.675.000,00
683.146.000,00
-
1.000.821.000,00
12.410.000,00
30.304.000,00
-
42.714.000,00
286.135.000,00
346.972.000,00
-
633.107.000,00
19.130.000,00
305.870.000,00
-
325.000.000,00
24.420.000,00
210.580.000,00
-
235.000.000,00
24.420.000,00
210.580.000,00
-
235.000.000,00
580.425.000,00
2.651.171.000,00
200.000.000,00
3.431.596.000,00
255.065.000,00
1.977.315.000,00
200.000.000,00
2.432.380.000,00
Kinerja dan Keuangan 1.25.01.006.001. 1.25.01.006.002.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
1.25.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
1.25.01.041.134.
Pelaksanaan Forum OPD
1.25.01.041.135.
Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD
1.25.01.041.136.
Review Master Plan Informasi Teknologi Kota Depok
1.25.01.046. 1.25.01.046.020.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Penyusunan Naskah Akademis Raperda Pos dan Telekomunikasi
1.25.01.053.
Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik
1.25.01.053.001.
Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok
1.25.01.053.002.
Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
193.140.000,00
311.860.000,00
-
505.000.000,00
1.25.01.053.003.
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan
132.220.000,00
361.996.000,00
-
494.216.000,00
1.25.01.054.
Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi
761.572.000,00
2.917.145.000,00
659.563.000,00
4.338.280.000,00
dan Komunikasi 1.25.01.054.001.
Pembuatan Aplikasi Mobile
21.665.000,00
53.335.000,00
-
75.000.000,00
1.25.01.054.002.
Pengelolaan Sistem Intranet
18.500.000,00
806.500.000,00
-
825.000.000,00
1.25.01.054.003.
Sistem Layanan Informasi Publik
229.340.000,00
64.690.000,00
-
294.030.000,00
1.25.01.054.004.
Penyediaan Layanan Teknologi Informasi dan
79.570.000,00
414.430.000,00
-
494.000.000,00
2.925.000,00
187.075.000,00
-
190.000.000,00
29.500.000,00
70.500.000,00
-
100.000.000,00
41.845.000,00
1.044.155.000,00
-
1.086.000.000,00
234.507.000,00
205.930.000,00
38.860.000,00
35.390.000,00
-
74.250.000,00
64.860.000,00
35.140.000,00
-
100.000.000,00
155.640.000,00
1.944.506.000,00
891.750.000,00
2.991.896.000,00
6.120.000,00
399.452.000,00
650.000.000,00
1.055.572.000,00
5.745.000,00
1.005.211.000,00
104.115.000,00
436.953.000,00
239.300.000,00
780.368.000,00
39.660.000,00
102.890.000,00
2.450.000,00
145.000.000,00
135.725.000,00
522.925.000,00
62.850.000,00
721.500.000,00
Komunikasi 1.25.01.054.005.
Pengembangan Potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Depok
1.25.01.054.006.
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
1.25.01.054.007.
Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa
1.25.01.054.008.
Pengendalian dan Pengawasan Postel
1.25.01.054.009.
Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir
659.563.000,00
1.100.000.000,00
dan Radio Penyiaran 1.25.01.054.010.
Pemberdayaan Warnet
1.25.01.055.
Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi
1.25.01.055.001. 1.25.01.055.002.
Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi
-
1.010.956.000,00
Publik dan OPD 1.25.01.055.003.
Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD
1.25.01.055.004. 1.26.
Optimalisasi Operasional M-CAP PERPUSTAKAAN
1.24.01.
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
135.725.000,00
522.925.000,00
62.850.000,00
721.500.000,00
1.24.01.121.
Pengembangan Perpustakaan Daerah
133.900.000,00
74.750.000,00
62.850.000,00
271.500.000,00
62.850.000,00
125.000.000,00
1.24.01.121.001.
Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan
48.000.000,00
14.150.000,00
1.24.01.121.002.
Pelayanan Perpustakaan Keliling
73.800.000,00
1.200.000,00
58
-
75.000.000,00
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.24.01.121.003.
Bimbingan Teknis Perpustakaan
1.24.01.122.
Peningkatan Minat Baca Masyarakat
1.24.01.122.001.
Pengembangan Perpustakaan Kelurahan
1.24.01.122.002.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
12.100.000,00
59.400.000,00
-
71.500.000,00
1.825.000,00
448.175.000,00
-
450.000.000,00
600.000,00
74.400.000,00
-
75.000.000,00
-
375.000.000,00
1.225.000,00
373.775.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
6.889.565.400,00
12.561.044.000,00
5.027.510.700,00
24.478.120.100,00
2.01.
PERTANIAN
1.142.831.000,00
3.115.781.200,00
1.668.246.000,00
5.926.858.200,00
1.142.831.000,00
3.115.781.200,00
1.668.246.000,00
5.926.858.200,00
23.900.000,00
1.027.428.000,00
-
1.051.328.000,00
1.750.000,00
74.196.000,00
-
75.946.000,00
1.750.000,00
60.250.000,00
-
62.000.000,00
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.01.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.01.001.011. 2.01.01.001.012.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
19.000.000,00
-
19.000.000,00
2.01.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
62.084.000,00
-
62.084.000,00
2.01.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
755.398.000,00
-
775.798.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
20.400.000,00
Luar Daerah 2.01.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
2.01.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2.01.01.002.026.
22.050.000,00
137.377.000,00
1.750.000,00
78.250.000,00
-
80.000.000,00
18.000.000,00
-
18.000.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
68.066.000,00
227.493.000,00
Gedung Kantor 2.01.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.01.01.002.098.
Rehabilitasi Bangunan Kantor
19.375.000,00
41.127.000,00
-
60.502.000,00
2.01.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
39.016.000,00
10.984.000,00
-
50.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
21.310.000,00
8.690.000,00
-
30.000.000,00
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
17.706.000,00
2.294.000,00
-
20.000.000,00
925.000,00
-
68.066.000,00
68.991.000,00
Kinerja dan Keuangan 2.01.01.006.001. 2.01.01.006.002.
Program/Kegiatan 2.01.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
19.395.000,00
140.605.000,00
-
160.000.000,00
2.01.01.041.137.
Pelaksanaan Forum OPD
16.170.000,00
43.830.000,00
-
60.000.000,00
2.01.01.041.138.
Profil Pertanian Kota Depok
3.225.000,00
96.775.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
2.775.000,00
47.225.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.046.021.
Kajian Penataan Kelembagaan UPTD BBI
2.775.000,00
47.225.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.068.
Peningkatan Agribisnis Unggulan
64.880.000,00
225.510.000,00
-
290.390.000,00
2.01.01.068.001.
Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura
25.720.000,00
146.675.000,00
-
172.395.000,00
2.01.01.068.002.
Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi
12.080.000,00
48.840.000,00
-
60.920.000,00
2.01.01.068.003.
Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias
27.080.000,00
29.995.000,00
-
57.075.000,00
2.01.01.069.
Pengembangan Rumah Potong Hewan
731.110.000,00
1.013.876.200,00
1.600.180.000,00
3.345.166.200,00
Regional 2.01.01.069.001.
Peningkatan Sarana Prasarana RPH
6.560.000,00
424.232.000,00
1.576.480.000,00
2.007.272.000,00
2.01.01.069.002.
Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos
724.550.000,00
589.644.200,00
23.700.000,00
1.337.894.200,00
Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
206.505.000,00
370.976.000,00
-
577.481.000,00
86.225.000,00
67.896.000,00
-
154.121.000,00
101.855.000,00
71.505.000,00
-
173.360.000,00
2.01.01.070.
Penyuluhan 2.01.01.070.001.
Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check Point
2.01.01.070.002.
Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani
2.01.01.070.003.
Fasilitasi Partisipasi PEDA dan PENAS
18.425.000,00
231.575.000,00
-
250.000.000,00
2.01.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
33.200.000,00
141.800.000,00
-
175.000.000,00
2.01.01.150.006.
Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS
33.200.000,00
141.800.000,00
-
175.000.000,00
101.755.000,00
165.070.000,00
-
266.825.000,00
101.755.000,00
165.070.000,00
-
266.825.000,00
101.755.000,00
165.070.000,00
-
266.825.000,00
2.03. 2.06.01.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.076.
Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan
59
Kode
Kegiatan 1 2.06.01.076.006.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal 5
Jumlah 6=3+4+5
3
4
64.405.000,00
2.420.000,00
-
66.825.000,00
37.350.000,00
162.650.000,00
-
200.000.000,00
96.235.000,00
656.435.000,00
252.330.000,00
1.005.000.000,00
96.235.000,00
656.435.000,00
252.330.000,00
1.005.000.000,00
49.345.000,00
120.075.000,00
245.580.000,00
415.000.000,00
765.000,00
24.235.000,00
48.580.000,00
95.840.000,00
245.580.000,00
390.000.000,00
Minyak (BBM) 2.06.01.076.007.
Workshop Penghematan Penggunaan Energi (BBM dan LPG)
2.04. 1.18.01.
PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1.18.01.080. 1.18.01.080.001.
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Pengadaan Jaket Pengaman Untuk Penggunaan
-
25.000.000,00
Sepeda Air 1.18.01.080.002.
Penataan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh Khas Depok
1.18.01.081.
Promosi Pariwisata Daerah
25.130.000,00
433.120.000,00
6.750.000,00
465.000.000,00
1.18.01.081.001.
Promosi Potensi Wisata
25.130.000,00
433.120.000,00
6.750.000,00
465.000.000,00
1.18.01.082.
Pengembangan Usaha Pariwisata
21.760.000,00
103.240.000,00
-
125.000.000,00
1.18.01.082.001.
Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin
21.760.000,00
103.240.000,00
-
125.000.000,00
38.255.000,00
345.754.000,00
2.000.755.000,00
2.384.764.000,00
2.000.755.000,00
2.384.764.000,00
Pariwisata 2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
38.255.000,00
345.754.000,00
2.01.01.068.
Peningkatan Agribisnis Unggulan
35.575.000,00
123.154.000,00
-
158.729.000,00
2.01.01.068.004.
Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias
26.600.000,00
32.129.000,00
-
58.729.000,00
2.01.01.068.005.
Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan
8.975.000,00
91.025.000,00
-
100.000.000,00
2.680.000,00
222.600.000,00
2.000.755.000,00
2.226.035.000,00
2.680.000,00
222.600.000,00
2.000.755.000,00
2.226.035.000,00
5.364.436.400,00
6.513.803.800,00
1.106.179.700,00
12.984.419.900,00
4.650.137.400,00
2.900.098.400,00
679.288.700,00
8.229.524.500,00
10.965.000,00
33.146.300,00
655.888.700,00
700.000.000,00
10.965.000,00
33.146.300,00
655.888.700,00
700.000.000,00
4.639.172.400,00
2.866.952.100,00
23.400.000,00
7.529.524.500,00
Perikanan 2.01.01.070.
Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan
2.01.01.070.004. 2.06.
Pembangunan Balai Benih Ikan PERDAGANGAN
1.15.01.
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
1.15.01.074.
Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1.15.01.074.002.
Rehabilitasi Pasar Tradisional
1.15.01.075.
Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional
1.15.01.075.001.
Fasilitasi Pengelolaan UPS
5.720.000,00
494.280.000,00
-
500.000.000,00
1.15.01.075.002.
Pelayanan Pengangkutan Sampah
5.795.000,00
1.032.745.000,00
-
1.038.540.000,00
17.600.000,00
129.800.000,00
-
147.400.000,00
4.700.000,00
289.169.000,00
-
293.869.000,00
-
4.589.882.400,00
1.15.01.075.003.
Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar
1.15.01.075.004.
Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar
1.15.01.075.005.
Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi
4.589.882.400,00
-
dan TibSar 1.15.01.075.006.
960.000,00
23.540.000,00
-
24.500.000,00
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka
960.000,00
23.540.000,00
-
24.500.000,00
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani
960.000,00
41.040.000,00
-
42.000.000,00
1.15.01.075.009.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi
960.000,00
41.040.000,00
-
42.000.000,00
1.15.01.075.010.
Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan
6.555.000,00
690.792.000,00
-
697.347.000,00
170.000,00
1.15.01.075.007. 1.15.01.075.008.
Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu
Kendaraan Angkutan Sampah 1.15.01.075.011.
Penghijauan di Lingkungan Pasar
1.430.000,00
1.15.01.075.012.
Profil Pasar Kota Depok
3.650.000,00
100.836.100,00
714.299.000,00
3.613.705.400,00
64.250.000,00
717.042.500,00
-
781.292.500,00
75.000.000,00
-
75.000.000,00
54.000.000,00
11.095.800,00
-
65.095.800,00
2.06.01.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
23.400.000,00 426.891.000,00
25.000.000,00 104.486.100,00 4.754.895.400,00
PERDAGANGAN 2.06.01.001. 2.06.01.001.002.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.06.01.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
2.06.01.001.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
925.000,00
124.022.000,00
-
124.947.000,00
2.06.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
925.000,00
98.412.000,00
-
99.337.000,00
60
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 2.06.01.001.012.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Penyediaan Komponen Instalasi
-
11.472.700,00
-
11.472.700,00
1.800.000,00
-
1.800.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.06.01.001.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-
2.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
2.06.01.001.018.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
8.400.000,00
36.956.000,00
-
36.956.000,00
292.824.000,00
-
301.224.000,00
65.460.000,00
-
65.460.000,00
Luar Daerah 2.06.01.001.020.
Penyediaan Sarana Informasi
2.06.01.002.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.420.000,00
316.366.800,00
2.06.01.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.640.000,00
10.073.800,00
-
13.713.800,00
2.06.01.002.023.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
-
54.936.000,00
-
54.936.000,00
2.06.01.002.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
-
34.137.000,00
-
34.137.000,00
-
220.000.000,00
-
157.391.000,00
480.177.800,00
Gedung Kantor 2.06.01.002.045.
Penyediaan Gedung Kantor
2.06.01.002.054.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.06.01.006.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
2.780.000,00 -
217.220.000,00 -
157.391.000,00
157.391.000,00
40.710.000,00
36.683.400,00
-
77.393.400,00
Kinerja dan Keuangan 2.06.01.006.001.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
29.210.000,00
9.395.000,00
-
38.605.000,00
2.06.01.006.002.
Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
11.500.000,00
27.288.400,00
-
38.788.400,00
4.500.000,00
52.456.000,00
-
56.956.000,00
4.500.000,00
52.456.000,00
-
56.956.000,00
Program/Kegiatan 2.06.01.035.
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
2.06.01.035.025.
Operasional Website dan Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan
2.06.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
53.825.000,00
242.426.000,00
-
296.251.000,00
2.06.01.041.139.
Pelaksanaan Forum OPD
10.050.000,00
50.619.000,00
-
60.669.000,00
2.06.01.041.140.
Pendataan Pelaku Industri Kreatif
2.515.000,00
41.795.000,00
-
44.310.000,00
2.06.01.041.141.
Inventarisasi Data Pemilik Alat UPPT Pasar
3.025.000,00
41.820.000,00
-
44.845.000,00
2.330.000,00
53.633.000,00
-
55.963.000,00
31.605.000,00
2.022.000,00
-
33.627.000,00
4.300.000,00
52.537.000,00
-
56.837.000,00
Tradisional se-Kota Depok 2.06.01.041.142. 2.06.01.041.143.
Pendataan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Bidang Perindustrian
2.06.01.041.144.
Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
2.06.01.046.
Penataan dan Pengembangan Produk Hukum
12.625.000,00
62.375.000,00
-
75.000.000,00
2.06.01.046.022.
Penyusunan SOP Tanda Daftar Perusahaan
12.625.000,00
62.375.000,00
-
75.000.000,00
54.585.000,00
163.647.000,00
-
218.232.000,00
45.050.000,00
52.931.000,00
-
97.981.000,00
(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) 2.06.01.074.
Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan
2.06.01.074.004.
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin Gangguan
2.06.01.074.005.
Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba
4.765.000,00
69.454.000,00
-
74.219.000,00
2.06.01.074.006.
Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce
4.770.000,00
41.262.000,00
-
46.032.000,00
138.410.000,00
875.768.000,00
-
1.014.178.000,00
2.06.01.076.
Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan
2.06.01.076.001.
Pengawasan dan Pendaftaran Gudang
20.300.000,00
49.577.000,00
-
69.877.000,00
2.06.01.076.002.
Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,
36.300.000,00
52.996.000,00
-
89.296.000,00
46.805.000,00
27.977.000,00
-
74.782.000,00
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 2.06.01.076.003.
Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis lainnya
2.06.01.076.005.
Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar
35.005.000,00
745.218.000,00
-
780.223.000,00
2.06.01.077.
Peningkatan Perlindungan Konsumen
153.047.000,00
275.784.500,00
-
428.831.500,00
70.086.000,00
82.417.000,00
-
152.503.000,00
42.321.000,00
47.953.000,00
-
90.274.000,00
10.525.000,00
92.768.500,00
-
103.293.500,00
8.040.000,00
9.655.000,00
-
17.695.000,00
2.06.01.077.001.
Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Beredar
2.06.01.077.002.
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2.06.01.077.003.
Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen
2.06.01.077.004.
Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
61
Kode
Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
2
3
4
5
6=3+4+5
1 2.06.01.077.005.
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
22.075.000,00
42.991.000,00
118.605.000,00
254.647.000,00
269.500.000,00
642.752.000,00
1.590.000,00
1.701.000,00
74.825.000,00
78.116.000,00
1.590.000,00
1.005.000,00
194.675.000,00
197.270.000,00
95.250.000,00
150.474.000,00
-
245.724.000,00
20.175.000,00
101.467.000,00
-
121.642.000,00
67.322.000,00
616.509.200,00
-
683.831.200,00
9.330.000,00
39.299.200,00
-
48.629.200,00
29.205.000,00
10.050.000,00
-
39.255.000,00
3.375.000,00
19.252.000,00
-
22.627.000,00
24.137.000,00
514.140.000,00
-
538.277.000,00
1.275.000,00
33.768.000,00
-
35.043.000,00
141.488.000,00
1.668.765.000,00
-
1.810.253.000,00
141.488.000,00
1.668.765.000,00
-
1.810.253.000,00
39.385.000,00
586.791.000,00
-
626.176.000,00
Pembinaan IKM Bidang IKAHH
19.080.000,00
284.936.000,00
-
304.016.000,00
Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan
20.305.000,00
301.855.000,00
-
322.160.000,00
Fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
-
65.066.000,00
Konsumen) 2.06.01.078.
Peningkatan Kemetrologian Legal
2.06.01.078.001.
Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor
2.06.01.078.002.
Pengadaan Pos Ukur Ulang untuk Pasar Tradisional di Kota Depok
2.06.01.078.003.
Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT
2.06.01.078.004.
Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi Internasional
2.06.01.079.
Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2.06.01.079.001.
Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi Ketentuan Negara Tujuan Ekspor
2.06.01.079.002.
Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor
2.06.01.079.004.
Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor
2.06.01.079.005.
Promosi Pameran Dalam dan Luar Negeri
2.06.01.079.006.
Informasi Penggunaan Produk Lokal
2.07. 2.06.01.
INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.06.01.071.
Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
2.06.01.071.001. 2.06.01.071.002.
Display Promo Produk IKM 2.06.01.072.
Pengembangan Industri Kreatif
43.925.000,00
578.512.000,00
-
622.437.000,00
2.06.01.072.001.
Pembinaan Terhadap Industri Kreatif
22.775.000,00
438.866.000,00
-
461.641.000,00
2.06.01.072.002.
Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif
21.150.000,00
139.646.000,00
-
160.796.000,00
2.06.01.073.
Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal
47.553.000,00
396.703.000,00
-
444.256.000,00
22.350.000,00
271.906.000,00
-
294.256.000,00
2.06.01.073.001.
Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar dan Lanjutan
2.06.01.073.002.
Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri
25.203.000,00
124.797.000,00
-
150.000.000,00
2.06.01.150.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
10.625.000,00
106.759.000,00
-
117.384.000,00
2.06.01.150.007.
Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah
10.625.000,00
106.759.000,00
-
117.384.000,00
4.565.000,00
95.435.000,00
-
100.000.000,00
4.565.000,00
95.435.000,00
-
100.000.000,00
4.565.000,00
95.435.000,00
-
100.000.000,00
4.565.000,00
95.435.000,00
-
175.213.310.049,00
501.583.232.622,00
Tangga, Kecil dan Menengah 2.08. 1.14.01. 1.14.01.088.
TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.14.01.088.006.
Penyiapan Calon Transmigran Jumlah
750.229.495.038,00
100.000.000,00 1.427.026.037.709,00
Depok, 20 Desember 2013 WALIKOTA DEPOK
H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
62