RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO JL. DR. GUMBREG 1 PURWOKERTO TELP . (0281) 632708, FAX. (0281) 631015 EMAIL :
[email protected]
FORM L-4 LKPJ GUBERNUR AKHIR TA. 2016 PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD Prof. Dr.MARGONO SOEKARJO A.
GAMBARAN UMUM. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah
RSUD kelas B
Pendidikan milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang berada di kota Purwokerto, yang sedang berbenah menuju Rumah Sakit Kelas A. Merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik dan tempat pelaksanaan pendidikan dokter dan tenaga profesi kesehatan lainnya bagi masyarakat Jawa Tengah kawasan barat selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No 08 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 94 tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tugas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan,
peningkatan,
pencegahan,
pelayanan
rujukan,
dan
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, dimana sejak Januari 2010 telah diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat . Dalam
rangka
memberikan
pelayanan
kesehatan
paripurna
bagi
masyarakat Jawa Tengah kawasan barat selatan melalui 4 (empat) sasaran strategis yaitu : 1. Tercapainya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RS kelas A, dengan indikator kinerja ‐
Angka kematian bersih/ Net Death Rate (NDR) 30.95 ‰
‐
Persentase pemenuhan akreditasi pada unit pelayanan
9
2. Tercapainya
mutu
pendidikan,
mutu
penelitian
kesehatan
dan
pengabdian masyarakat sesuai standar mutu RS Pendidikan, dengan indikator Persentase peserta didik yang lulus pendidikan profesi dokter
‐ 3.
Meningkatnya Kompetensi
SDM
Sesuai
Standar
Profesi,
dengan
indikator Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
‐ 4.
Tercapainya standar sarpras sesuai standar RS Klas A yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien, dengan indikator Persentase pemenuhan sarpras sesuai standar RS yang mendukung
‐
pengelolaan keselamatan pasien Pencapaian
sasaran
strategis
RSUD
Prof.
Dr.
Margono
Soekarjo
Purwokerto tahun anggaran 2016 dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut. 1. PROGRAM DAN KEGIATAN. Program dan Kegiatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tahun anggaran 2016, adalah sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : ‐
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
‐
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
‐
C. Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan : ‐
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
‐
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
‐
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK )
‐
Kegiatan
Peningkatan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
dan
Penyediaaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi penderita Akibat Dampak Asap Rokok ( DBHCHT)
10
D. Program Promosi Dan Pemberdayaan , dengan kegiatan ‐
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
kemitraan TK Provinsi E. Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD , dengan kegiatan ‐
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , dengan kegiatan : Dana untuk kegiatan tersebut semula Rp. 4.435.778.000 , setelah adanya rasionalisasi
anggaran
menjadi
Rp.
4.153.420.000,-
dengan
nilai
rasionalisasi yaitu sebesar Rp. 282.358.000,-. Dalam pelaksanaan nya terdiri dari dua kegiatan sebagai berikut : ‐
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor , terdiri dari 2 paket pengadaan yaitu belanja untuk penyediaan AHP dengan nilai Rp. 3.017.459.630,- dilakukan dengan metode pengadaan E- catalog , dan
paket
pengadaan
logistik
kantor
dengan
nilai
Rp.
1.135.960.370, dilakukan dengan metode lelang sederhana. Hasil capaian realisasi kegiatan tersebut, realisasi fisik tercapai 100% dan realissai keuangan sebesar Rp. 4.137.412.449 atau 99,61% ‐
Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran, dilakukan dengan cara swakelola dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.564.222.000,dengan capaian fisik dan keuangan 100%.
B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut
adalah sebesar Rp.
346.500.000,- Paket kegiatan tersebut untuk pengadaan 1 unit mobil ambulance pasien dengan metode pengadaan E catalog, dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. C. Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Dana
yang
dialokasikan
untuk kegiatan
ini semula Rp.
4.610.000.000 , dan adanya rasionalisasi anggaran menjadi Rp. Rp. 3.694.858.000,-
dengan
nilai
rasionalisasi
yaitu
sebesar
Rp. 11
915.141.958,-.
Untuk paket p
engadaan dilaksanakan dengan E
catalog. Hasil
capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
100%,
diarahkan
yang
untuk
pengembangan
pelayanan
dan
penunjang pelayanan sesuai pelayanan unggulan RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo
Purwokerto
tahun
2016,
yaitu
untuk
pengembangan layanan rawat inap Ruang Suprajo Rustam (RRS) dan ICCU sejumlah (20 set tempat tidur pasien ), Layanan CSSD ( 1 unit washer Disinfector ) operating table).
dan layanan di unit IBS Geriatri
(2 unit
Paket pengadaan dampak dari rasionalisasi
anggaran yang terdiri dari 4 unit CTG dan 1 unit sensory integrasi tetap dibelanjakan dengan dialihkan menggunakan anggaran BLUD. b. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 396.400.000.dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,24%, yang diarahkan kegiatan workshop persiapan akreditasi 5 kompetensi dasar ( customer service, bantuan hidup dasar, pengendalian infeksi (PPI), 6 sararan keselamatan pasien, Keselamatan kecelakaan akibat kerja (K3); binteks akreditasi, Simulasi akreditasi dan Survey akreditasi. Hasil pencapaian peningkatan mutu pelayanan ditetapkan sebagai RS terakreditasi paripurna pada tanggal 26 Pebruari 2016. c.
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK). Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 6.026.386.000,dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76% . Paket pengadaan ini untuk pengadaan 95 unit barang , untuk pengadaan 1 unit ambulan pasien
dan alat kedoteran untuk
pemenuhan layanan di IGD ( 1 set tracheastomi set dan spectum set, 4 unit headlamp , 1 set nasopharing rigit dan 1 set endoscopy THT). Pemenuhan layanan IBS ( 2 unit elektro surgery unit, 1 unit C-arm). Pemenuhan layanan rawat inap (16 unit emergency strecher, 10 unit suction portable, 36 TT klas III, 5 unit kursi roda elektrik, 10 unit kursi roda manual,2 unit CTG, 4 unit foto therapy dan 1 unit breast pump). 12
d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penyediaaan Fasilitas Perwatan Kesehatan Bagi penderita Akibat Dampak Asap Rokok . Dana
yang
dialokasikan
untuk
kegiatan
ini
adalah
Rp.
25.000.000.000.- dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,74%, untuk pemenuhan aalt kedokteran 262 unit, yang diarahkan untuk pemenuhan pengembangan layanan rawat inap , HCU, ICU, IMP dan
layanan unggulan jantung (2 unit holter
monitoring ), layanan unggulan urologi ( 1 unit laser urologi, 5 set intrument bedah, 1 set surgical urologi set, 2 unit meja operasi dan 5 unit lampu operasi). D. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan ; - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan TK Provinsi . Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini telah dirasionalisasi sebesar Rp. 50.000.000, sehingga untuk kegiatan ini dialihkan menggunakan anggaran BLUD. E. Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD , dengan kegiatan -
Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan . Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini semula 270.000.000.000,-,
setelah
anggaran
perubahan
adala Rp. menjadi
Rp.
359.905.354.000,- dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir Desember sebesar Rp. 358.155.354.000 atau 99.51% dan realisasi keuangan Rp. 282.109.390.381,- atau 78.38% yang diarahkan Hasil yang dicapai adalah tersedianya dana untuk belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal bangunan gedung tempat ibadah.
Pencapaian fisik
dengan nilai 99.51 % disebabkan ada satu kegiatan yaitu belanja modal jaringan komputer ( jaringan fiber optik) tidak dapat dilaksanakan karena proses perijinan selesai pada akhir desember, sedangkan pelaksanaan telah dianggarkan kembali pada tahun 2017. Pemenuhan kebutuhan kegiatan pelayanan dan pendukung layanan adalah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan 13