PROFIL RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO (MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI)
www.rsmargono.jatengprov.go.id
1
VISI
PRIMA DALAM PELAYANAN SUB SPESIALISTIK & PENDIDIKAN PROFESI
2
MISI
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan sub spesialistik
Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan
Mengembangkan sarana dan prasarana RS yang unggul, tepat dan aman
Mengembangkan sistem manajemen yang handal, transparant, akuntabel, efektif & efisien 3
STRATEGI • Pengembangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar profesi • Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar Rumah Sakit Klas A • Pengembangan manajemen organisasi meliputi manajemen keuangan dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS • Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil & proporsional. 4
PENGEMBNAGAN PELAYANAN UNGGULAN
COBALT
1. ONKOLOGI TERPADU
MRI
(Menurunkan angka kematian akibat keganasan) didukung 5 alat Radioterapi (cobalt) dan MRI (pencitra jaringan tubuh)
2.JANTUNG TERPADU
CATHLAB Keterpaduan Pelayanan untuk Menurunkan Angka Kematian 6 Akibat Penyakit Jantung (Cathlab adalah Alat Katerisasi Jantung)
ESWL
3.UROLOGI Menurunkan angka kesakitan gangguan saluran kencing (ESWL adalah alat pemecah batu ginjal menggunakan tekhnologi gelombang Elektromagnetik dan Piezoelektrik)
7
4. MATERNAL PERINATAL
Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan keterpaduan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif)
8
5. PRIVATE WING (VIP)
Pemenuhan Pelayanan VIP merupakan bentuk terobosan subsidi silang untuk mendukung pelayanan pasien klas III
9
RUANG ADENIUM (R.VIP)
10
IBS TERPADU
11
CATH LAB ( ALAT FLUROSKOPI )
12
FASILITAS PELAYANAN Instalasi Rawat Jalan ( 24 Poliklinik VCT & PTRM) Instalasi Rawat Inap ( 21 Ruang perawatan ) Instalasi Perawatan Intensif ( ICU, ICCU, HCU ) Instalasi Bedah Sentral RSMS (16 Kamar Operasi) Instalasi Bedah Sentral Abiyasa (4 Kamar Operasi) Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Radiologi (Radiodiagnostik dan Radioterapi) Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Farmasi Instalasi Haemodialisa Instalasi Transfusi Darah Instalasi PLRS, IPSRS, ICPH Instalasi Gizi, Forensik, Ambulance Instalasi Maternal Perinatal
13
KAPASITAS TEMPAT TIDUR
KATEGORI JUMLAH VVIP 0 VIP 89 UTAMA 24 Klas I 127 Klas II 96 Klas III 325 ICU 16 HCU 18 ICCU 8 NICCU 28 JUMLAH
731 14
SUMBER DAYA MANUSIA JENIS TENAGA
PNS
BULD
UNSOED
STRUKTURAL
34
-
-
MEDIS
70
20
23
PERAWAT
355
348
-
APOTEKER
12
9
-
ASISTEN APOTEKER
29
30
-
FISIKIAWAN MEDIS
1
-
-
PSIKOLOGI
1
-
-
FISIOTERAPI
6
-
-
REHABILITASI MEDIS
32
12
15
RADIOGRAFER
16
-
-
NUTRISIONIS
11
5
-
PEREKAM MEDIS
16
20
-
TEKNISI ELEKTROMMEDIS
5
-
-
SANITASI
9
2
-
IT
2
11
NON KES./ ADM / CS
206
460
TOTAL
805
927
23
16
DOKTER DOKTER UMUM
32
-
DOKTER GIGI
4
-
DOKTER SP GIGI
1
-
DOKTER SP ANAK
4
2
DOKTER SP ANESTESI
3
7
DOKTER SP BEDAH
5
1
DOKTER SP BEDAH ONKOLOGI
1
-
DOKTER SP BEDAH PLASTIK
1
-
DOKTER SP BEDAH SARAF
2
1
17
DOKTER SP BEDAH ORTHOPEDI
4
-
DOKTER SP REHABILITASI MEDIK
1
1
DOKTER SP FORENSIK
-
1
DOKTER SP JANTUNG
2
-
DOKTER SP KESEHATAN JIWA
1
-
DOKTER SP KULIT DAN KELAMIN
3
1
DOKTER SP MATA
3
1
DOKTER SP OBSGYN
7
4
DOKTER SP ONKOLOGI RADIASI
1
18
DOKTER SP PARU
-
1
DOKTER SP PATOLOGI ANATOMI
2
2
DPKTER SP PATOLOGI KLINIK
1
1
DPKTER SP PENYAKIT DALAM
7
2
DOKTER SP RADIOLOGI
3
-
DOKTER SP SARAF
5
-
DOKTER SP THT
4
1
DOKTER SP UROLOGI
1
19
KINERJA PELAYANA
20
DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2016 25.000
24.599 24.335
24.000 23.516 23.000
22.725 22.722
22.000 21.000 20.000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Rata2 Kunjungan 943/hari 21
3%
1%
24%
44%
28%
umum jamkesda
non pbi lain-lain
DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2016 TIAP PENJAMIN
pbi
penjamin januari februari
maret
april
mei
jumlah
umum 3,699 non pbi 13,109 pbi 4,648 jamkesda 65 lain-lain 610
6,672 5,127 10,895 838 115
6,599 4,610 10,495 1,042 652
3914 4738 13786 954 124
27,258 32,282 49,830 3,689 1,528
6,374 4,698 10,006 790 27
22
DATA KUNJUNGAN GAWAT DARURAT TAHUN 2016 3.200
3.097
3.100 3.000
2.927
2.900 2.878
2.800 2.736
2.700 2.600
2.641
2.500 2.400 JAN FEB MAR APR MAY JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES RATA2 95 PER HARI
23
1%
DATA KUNJUNGAN 43% GAWAT DARURAT TAHUN 2016 TIAP PENJAMIN
1%
20%
35%
umum
non pbi
penjamin umum non pbi pbi jamkesda lain-lain
pbi
jamkesda
januari februari 1,258 1,077 498 53 55
1,322 1,000 613 49 52
lain-lain
maret
april
mei
total
1,451 1,156 715 35 0
1,345 1,143 721 6 12
1,220 958 600 58 42
6,595 5,334 3,147 202 160 24
DATA KUNJUNGAN RAWAT INAP TAHUN 2016 6.000
5.000
4.807
4804 4.592
4.000
4.580 4.670
3.000
2.000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
25
0% 11%
17%
29%
DATA KUNJUNGAN RAWAT INAP TAHUN 2016 TIAP PENJAMIN 43%
umum
non pbi
pbi
jamkesda
lain-lain
penjamin
januari
februari
maret
april
mei
total
umum
1,255
812
883
852
724
4,526
non pbi
3,134
2,020
2,101
2,029
1,986
11,270
pbi
2,203
1,382
1,278
1,296
1,341
7,500
jamkesda
719
489
506
604
521
2,839
lain-lain
10
15
40
23
20
108 26
STATISTIK RS 2016 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
BOR
88.65
88.82
92.93
96.52 100.27
LOS
3.71
3.53
3.75
3.85
4.19
BTO
69.51
68.12
74.94
71.27
71.34
TOI
0.61
0.57
0.35
0.18
-0.01
NDR
34.57
28.97
25.95
33.35
37.95
GDR
51.59
41.22
42.35
49.56
55.99
Jun
Jul
Agts Sept
Okt
Nop
Des
27
TARGET PENDAPATAN TAHUN 2016 NO
URAIAN
1
Pendapatan Pelayanan Kesehatan
2
Pendapatan Diklat
3
Pendapatan lainnya TOTAL PENDAPATAN
TARGET 264.048.114.000,00 751.886.000,00 5.200.000.000,00 270.000.000.000,00
28
KINERJA KEUANGAN TAHUN
TARGET PENDPT
REALISASI
CAPAIAN
2012
145.000.000.000
171.061.012.994
118 %
2013
188.000.000.000
215.194.396.356
115 %
2014
217.000.000.000
263.045.215.464
121 %
2015 2016
250,000,000,000 270.000.000.000
277,378,631,860 160.753.213.671 s.d Mei 2016
111 % 60 %
29
GRAFIK KINERJA KEUANGAN 300 263,05
Milyar Rupiah
250 200 150
215,19 188,00
277,38 250,00
270,00
217,00
171,06 145,00
160,75
100 50 0 2012
2013
2014
TARGET PENDPT
2015
2016
REALISASI 30
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016
1. BELANJA PEGAWAI Rp.125.404.733.000,2. BELANJA BARANG/JASA Rp.366.454.733.000,3. BELANJA MODAL Rp. 71.157.806.000,-
31
DUKUNGAN DANA TA 2016
APBD
• 161,813,133,000(APBD) • 270,000,000,000(BLUD)
APBN
• 6.195,806,000 (DAK)
32
BELANJA LANGSUNG No
Uraian
1
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aaparatur Keg. Pengd. Kendr. Dinas/Operasional.
3
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Keg. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
4
Program Pelayanan Kesehatan a. Keg. Pemenuhan Sarana dan Penunjang Pelayanan b. Keg. Peningkatan Derajat Kesehtan Masyarakat. c. Keg. Pelayanan Sarpras Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
5
Prog. Promosi dan Pemberdayaan Keg. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakatan & Kemitraan Tk Provinsi
Anggaran
6.000.000.000 352.000.000
270.000.000.000
4.610.000.000 25.000.000.000 6.195.806.000
50.000.000 33
BELANJA TAK LANGSUNG No
Uraian
BELANJA PEGAWAI
Anggaran
125.111.092.000
1
Gaji dan Tunjangan
69.511.689.000
2
Tambahan Penghasilan PNS
55.599.403.000
34
PELAYANAN RS BERBASIS SIMRS SISTEM REGISTRASI DIDUKUNG SISTEM ANTRIAN DAN SMS GATEWAY (PENDAFTARAN UMUM) SISTEM REKAM MEDIK ELEKTRONIK (PELAYANAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT, DAN RAWAT INAP) SISTEM BILLING (AKUNTABILITAS KEUANGAN) SISTEM LIS (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) SISTEM RIS (RADILOGY INFORMATION SYSTEM) SISTEM PERENCANAAN BERBASIS EELEKTRONIK (EPLANNING) SISTEM KLAIM BPJS BERBASIS BRIDGING 3 SISTEM (RS, BPJS, INA-CBG’S) 35
PELAYANAN RS BERBASIS SIMRS
SISTEM PENILAIAN KINERJA STRUKTURAL (360 DERAJAT) DAN STAF BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM KEPEGAWAIAN
WEB WBS
SISTEM INFORMASI KEPUASAN PELANGGAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
SISTEM DOKUMENTASI REKAM MEDIK ELEKTRONIK
SISTEM ORDER (LINEN, GIZI, PENUNJANG, IBS)
SISTEM PERSEDIAAN FARMASI DAN RUMAH TANGGA
SISTEM PERSEDIAAN OBAT KEMOTERAPHI 36
AKREDITASI PARIPURNA VERSI 2012
37
DEKLARASI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
38
39