RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2016 BADANPUSATSTATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR ii
KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu Instansi . Rencana Kinerja Tahunan (RKT) juga dapat digunakan pemerintah sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing satuan kerja/Instansi, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis tata cara pelaporan kinerja, perjanjian kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan ini dimaksudkan untuk menentukan target kerja satu tahun ke depan dan mengukur pencapaian target kerja selama satu tahun meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Disajikan pula Rencana Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan untuk itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan bimbingan dari BPS Provinsi dan juga BPS Pusat sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan selanjutnya dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berdaya guna.
Balige, Juli 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR Kepala,
Tanina iii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................................................................................................................................. Dafar Isi .........................................................................................................................................................................................................................................
iii iv
Rencana Kinerja Tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 .........................................................
2
Rencana Kinerja Tahunan Subbagian Tata Usaha Tahun 2016 ...........................................................................................................
7
Rencana Kinerja Tahunan Statistik Sosial Tahun 2016 ..........................................................................................................................
9
Rencana Kinerja Tahunan Statistik Produksi Tahun 2016 ...................................................................................................................
11
Rencana Kinerja Tahunan Statistik Distribusi Tahun 2016 .................................................................................................................
13
Rencana Kinerja Tahunan Neraca dan Analisis Statistik (Nerwilis) Tahun 2016 ........................................................................
15
Rencana Kinerja Tahunan Integrasi Pengolahan Dana Diseminasi Statistik (IPDS) Tahun 2016 ..........................................
17
iv
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2016 Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Satuan
Target
Persen Persen
80 53
Persen
75
1.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu
Publikasi
42
1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu
Publikasi
1
Program/ Kegiatan/ Output/ Komponen
…………………………………………………...……………………………………………. 06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 01 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 002 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD d Berbasis Web 003 Updating Peta Desa dan Blok Sensus
Anggaran (Juta Rupiah)
2431,72 2431,72
2,69 1,77 0,92
06 Publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus 010 Penyusunan Publikasi Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas2015 17 Publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 039 Publisitas SE2016
041 Listing Usaha/Perusahaan
2429,03 46,08
2382,95
2
Tujuan / Sasaran / Indikator 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
Satuan
Target
Program / Kegiatan / Output / Komponen
Anggaran (Juta Rupiah)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------369,61 Persen
100
Persen
100
Persen
100
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 04 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan 007 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran 008 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan 009 Survei Upah dan Struktur Upah 07 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat 011 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 012 SUSENAS Modul Kesehatan dan Perumahan 08 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 013 Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 017 Penyusunan Statistik Politik Keamanan 11 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 018 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 020 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 022 Survei Perusahaan Perkebunan 023 Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga 12 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 024 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 025 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP 026 Survei Perusahaan Kehutanan 13 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi 027 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 028 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan 029 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan 030 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori 031 Survei Konstruksi 14 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi 035 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 037 Kompilasi Data Transportasi
369,61 369,61 79 23,35 53,33 2,32 135,5 89,51 45,99 9,77 8,87 0,9 32,62 20,47 6,11 1,81 4,23 3,7 1,22 0,54 1,94 21,07 2,33 2,85 2,25 1,52 12,12 8,63 5,55 3,08
3
Tujuan / Sasaran / Indikator
Satuan
Target
Program / Kegiatan / Output / Komponen
Anggaran (Juta Rupiah)
18 Publikasi/Laporan Statistik Harga 32,58 045 Survei Statistik Harga Produsen 2,68 046 Indeks Kemahalan Konstruksi 10,1 048 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi 0,59 050 Survei Harga Perdesaan 19,21 21 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata 8,71 055 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2,77 060 Survei Bidang Jasa Pariwisata 5,94 22 Publikasi/Laporan Neraca Produksi 18,91 065 Penyusunan PDB Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha 0,75 068 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=10018,16 23 Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran 19,12 070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan 8,77 dan Penyusunan S 071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA) 1,5 076 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 8,85
T2 Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1.
Persen
76
Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110,57
2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang Pengunjung mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.2. Persentase konsumen yang puas Persen terhadap akses data BPS 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
Persen
3000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 72
2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi
43,5 43,5
65
02 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 003 Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi 004 Pengadaan Peralatan Komunikasi 03 Peralatan dan Fasilitas 005 Pengadaan Sarana Perkantoran
37,5 19,5 18 6 6
4
Tujuan / Sasaran / Indikator
Satuan
Program / Kegiatan / Output / Komponen
Target
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 02 Laporan Diseminasi Statistik 005 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi 03 Laporan Metadata Statistik 004 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus
Anggaran (Juta Rupiah) 67,07 67,07 61,78 61,78 5,29 5,29
T3 Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
Point
76
Persen
N/A
Persen
70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2531,05 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
2531,05
2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
2531,05
01 Layanan Perkantoran 001 Belanja Pegawai 002 Belanja Barang Operasional
Total
2531,05 2109,55 421,5
5442,95
5
SUBBAGIAN TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN SUBBAGIAN TATA USAHA TAHUN 2016 Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran Tujuan 3. Peningkatan pelayanan perkantoran Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
Satuan
Target
Persen
85
Program/Kegiatan/Output/Komponen
2.574,55
3.1. Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan 3.1.1. Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan
3.2. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS 3.2.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3.2.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan
Anggaran (Juta Rupiah)
2.531,05 Persen
85
Persen
85
Persen
85
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 01 Layanan Perkantoran 001 Belanja Pegawai 002 Belanja Barang Operasional
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 02 Perangkat pengolah data dan komunikasi 003 Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi 004 Pengadaan Peralatan Komunikasi 03 Peralatan dan Fasilitas 005 Pengadaan Sarana Perkantoran
2.531,05 2.531,05 2.531,05 2.109,55 421,5
43,5 43,5 43,5 37,5 19,5 18 6 6
7
SEKSI STATISTIK SOSIAL BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKSI STATISTIK SOSIAL TAHUN 2016 Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.1.1. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Rumah Tangga 1.1.2. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Usaha 1.1.3. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Non Rumah Tangga Non Usaha
Satuan
Target
Persen
80
Program/Kegiatan/Output/Komponen
Anggaran (Juta Rupiah) 224,27
Persen
224,27 100 100
100
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 04 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan 007 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran 008 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan 009 Survei Upah dan Struktur Upah 07 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat 011 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 012 SUSENAS Modul Kesehatan dan Perumahan 08 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 013 Survei Perilaku PeduliLingkungan Hidup 017 Penyusunan Statistik Politik Keamanan
224,27 224,27 79 23,35 53,33 2, 32 135,5 89,51 45,99 9,77 8,87 0,9
9
SEKSI STATISTIK PRODUKSI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKSI STATISTIK PRODUKSI TAHUN 2016 Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.1.1. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Rumah Tangga 1.1.2. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Usaha 1.1.3. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Non Rumah Tangga Non Usaha
Satuan
Target
Program/Kegiatan/Output/Komponen
Anggaran (Juta Rupiah) 57,39
Persen
80
Persen
100
Persen
100
Persen
100
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 11 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 018 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 020 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 022 Survei Perusahaan Perkebunan 023 Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga 12 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 024 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 025 Survei Perusahaan Perikanan 026 Survei Perusahaan Kehutanan 13 Publikasi/Laporan Statistik Industri,Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi 027 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 028 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 029 Survei Perusahaan Kehutanan 030 Survei Pertambangan,Energi, Penggalian 031 Survei Konstruksi
57,39 57,39 57,39 32,62 20,47 6,11 1,81 4,23
3,7 1,22 0,54 1,94 21,07 2,33 2,85 2,25 1,52 12,12 11
SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI TAHUN 2016 Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.1.1. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Rumah Tangga 1.1.2. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Usaha 1.1.3. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Non Rumah Tangga Non Usaha
Satuan
Target
Program/Kegiatan/Output/Komponen
Anggaran (Juta Rupiah) 2.478,95
Persen
80
Persen
100
Persen
100
Persen
100
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 14 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi 035 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 037 Kompilasi Data Transportasi 17 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 039 Publisitas SE 2016 041 Listing Usaha Perusahaan 18 Publikasi/Laporan Statistik Harga 045 Survei Statistik Harga Produsen 046 Indeks Kemahalan Konstruksi 048 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi 050 Survei Harga Perdesaan 21 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata 055 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 060 Survei Bidang Jasa Pariwisata
2.478,95 2.478,95 2.478,95 8,63 5,55 3,08 2.429,03 46,08 2.382,95 32,58 2,68 10,1 0,59 19,21
8,71 2,71 5,94
13
SEKSI NERWILIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKSI NERWILIS TAHUN 2016 Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.1.1. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Rumah Tangga 1.1.2. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Usaha 1.1.3. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Persen Rate) Survei dengan Pendekatan Non Rumah Tangga Non Usaha
Satuan
Target
Program/Kegiatan/Output/Komponen
Anggaran (Juta Rupiah) 38,03
Persen
80 38,03
Persen
100
Persen
100
Persen
100
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 22 Publikasi/Laporan Neraca Produksi 065 Penyusunan PDB Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha 068 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 23 Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran 070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses 071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA) 076 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan
38,03 38,03 18,91 0,75 18,16 19,12 8,77
1,5 8,85
15
SEKSI IPDS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKSI IPDS TAHUN 2016 Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS data 1.1.1. Persentase Konsumen yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik 1.1.2. Persentase Konsumen yang Selalu Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama 1.1.3. Persentase Pemutakhiran Data MFD dan MBS 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang Terbit Tepat waktu 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang Terbit Tepat Waktu
Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Data BPS 2.1. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (user engagement) 2.1.1. Jumlah Pengunjung Eksternal yang Mengakses Data dan Informasi Statistik Melalui Website BPS 2.1.2. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data BPS 2.1.2. Persentase Pengguna Layanan yang Merasa Puas Terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana BPS
Satuan
Persen
Target
80
Persen
80
Persen
53
Persen Aktivitas
75 42
Persen
Program/Kegiatan/Output/Komponen
1
Anggaran (Juta Rupiah) 2,69
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 01 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 002 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web 003 Updating Peta Desa dan Blok Sensus
2,69 2,69 2,69 2,69 1,77 0,92
67,07 Persen
76 67,07
Pengunjung
3000
Persen
72
Persen
65
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 02 Layanan Diseminasi Statistik 005 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi 03 Laporan Metadata Statistik 004 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegitan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus
67,07 67,07 61,78 61,78 5,29 5,29
17
DATA MENCERDASKAN BANGSA