RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN POHUWATO
ii
KATA PENGANTAR Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance maka dipandang perlu adanya rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2016. Rencana kinerja ini dimaksudkan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu satuan kerja, dan juga dapat digunakan pemerintah sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing satker. Buku ini menyajikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Kabupaten Pohuwato 2016. Informasi yang ditampilkan meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Disajikan pula Rencana Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BPS Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai. Gorontalo, Juli 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN POHUWATO
Ir. Gatot Rivai
iii
iv
DAFTAR ISI Kata Pengantar.................................................................................................................................................................................................................................iii Daftar Isi ............................................................................................................................................................................................................................................v Rencana Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Pohuw ato .....................................................................................................................................................................….1
v
vi
RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS KAB. POHUWATO TAHUN 2016 Tujuan / Sasaran / Indikator
Satuan
Program / Kegiatan / Output / Komponen
Target
Anggaran (Juta Rupiah)
T1 Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas Persen dengan kualitas data statistik 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan Persen data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Persen 1.1.5. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat w aktu 1.1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat w aktu
80
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1345,71
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
1345,71
53 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 100
Publikasi
33
Publikasi
0
01 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 002 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis W eb 003 Updating Peta Desa dan Blok Sensus 17 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 039 Publisitas SE2016 041 Listing Usaha/Perusahaan --------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.2.1. Persent as e pemasukan dokumen (response Persen 99,73 06 Program Penye dia a n dan Pela y a na n Inform asi Statistik rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persent as e pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
1.2.3. Persent as e pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
Persen
1345,71 2,66 1,74 0,92 1343,05 46,06 1296,99 396,27 396,2 7
99,77 2895 Penyed iaa n dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
396,2 7
99,5 04 Publik a si/ L a p o r a n Kepen d u d u k a n dan Ketenagakerjaan 007 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran 008 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan 07 Publik a s i/ L a p o ra n Statistik Keseja ht e ra a n Rakyat 011 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 012 SUSENAS Modul Kesehatan dan Perumahan
70,38 21,37 49,01 137,52 87,81 49,71
1
Tujuan / Sasaran / Indikator
Satuan
Target
Program / Kegiatan / Output / Komponen 08 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 013 Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 017 Penyusunan Statistik Politik Keamanan 11 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Per 018 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 020 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 022 Survei Perusahaan Perkebunan 023 Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga 12 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 024 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 025 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP 026 Survei Perusahaan Kehutanan 13 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, 027 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 028 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan 029 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triw ulanan 030 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Pow er dan Updating Direktori 031 Survei Konstruksi 14 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi 035 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 037 Kompilasi Data Transportasi 18 Publik a s i/ L a p o ra n Statistik Harga 045 Survei Statistik Harga Produsen 046 Indeks Kemahalan Konstruksi 048 Survei Penyus u na n Diagram Timbang IHPB Provinsi 050 Survei Harga Perdesaan 21 Publik a s i/ L a p o ra n Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata 054 Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal 055 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 060 Survei Bidang Jasa Pariw isata 22 Publik a s i/ L a p o ra n Neraca Produksi 065 Penyus u n a n PDB Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha 068 Penyus u n a n PDRB Tahunan dan Triw ulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 23 Publik a s i/ L a p o ra n Neraca Pengeluaran
2
Anggaran (Juta Rupiah) 9,7 8,8 0,9 21,12 12,06 5,31 2,33 1,42 8,09 2,17 4,86 1,06 21,07 2,2 0,54 2,42 1,52 14,39 10,55 4,85 5,7 66,68 1,74 10,1 0,58 54,26 7,89 0,16 1,77 5,96 21,23 3,1 18,13 19,32
Tujuan / Sasaran / Indikator
Satuan
Target
Program / Kegiatan / Output / Komponen 070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triw ulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses 071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA) 076 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triw ulanan dan Tahunan 24 Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik 077 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen
T2 Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap Persen pelayanan data BPS
Point
3.1. Mening k a tny a kualitas manaje m e n sum ber daya m anusia BPS 3.1.1. Persent as e pegaw ai yang mendudu ki jabatan Persen fungsional tertentu 3.1.2. Persent as e pegaw ai yang berpendidikan Persen minimal Diploma IV atau Strata I
9,07 1,5 8,75 2,72 2,72
84
-------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang Pengunjun 1000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS mengakses data dan informasi statistik melalui w ebsite BPS 2.1.2. Persentase konsumen yang puas terhadap Persen 72 2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provin akses data BPS 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa Persen 65 01 Kendaraan Bermotor puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 001 Pengadaan Kendaraan Roda 4 atau Lebih 06 Program Penye dia a n dan Pela y a na n Inform asi Statistik 2895 Penyed iaa n dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 02 Laporan Diseminasi Statistik 005 Pening k ata n Kualitas dan Layanan Publikasi 03 Laporan Metadata Statistik 004 Pening k ata n Pelayanan Metadat a Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus T3 Tujuan 3. Pening ka ta n birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Anggaran (Juta Rupiah)
314,13 250 250 250 250 64,13 64,13 59,5 59,5 4,63 4,63
80 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------5 01 Program Dukung a n Mana je m e n dan Pelak s a n a a n Tugas Teknis Lainn 63
2886 Dukungan Manaje m e n dan Pelak s a na a n Tugas Teknis Lainnya 01 Layanan Perkantoran
2095,4 8 2095,4 8 2095,4 8 2095,4 8
3
Tujuan / Sasaran / Indikator
Satuan
Target
Program / Kegiatan / Output / Komponen 001 Belanja Pegaw ai 002 Belanja Barang Operasional
3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point
1680,45 415,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2886 Dukungan M anajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 01 Layanan Perkantoran 177 Penyelenggaraan Pembinaan SAKIP Total Anggaran
4
Anggaran (Juta Rupiah)
4151,59