Český institut interních auditorů, o. s. Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY – nová akce/seminář
ČIIA
– Český institut interních auditorů, o. s.
– výhodný balíček IT (více strana 6)
IA
– interní audit
– výhodný balíček Komunikačních dovedností (více strana 6)
Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se zúčastnil jednoho z mnoha setkávání interních auditorů, tak jsem svůj příspěvek zakončil citátem K. H. Borovského: „Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba.“ a nyní tímto citátem zahajuji Vaše listování novým Katalogem akcí ČIIA pro 1. pololetí roku 2009. Nebudu se dlouze rozepisovat, co nabízíme, neb to si sami jistě prostudujete, ale rád bych Vás upozornil na staronovou akci. Nabízíme Vám nový model Nového komplexního vzdělávání. Jedná se o efektivnější formu tohoto dlouhodobého vzdělávání interního auditora a to úrovně interní auditor junior, interní auditor senior a manažera interního auditu. Čeho si určitě také všimněte, jsou nabízené výhodné balíčky, které jsme zaměřili na konkrétní oblasti, a také věnujte pozornost přípravným kurzům ke zkouškám CIA, které je již možné absolvovat. Neodpustím si trochu statistiky – v rámci krátkodobých seminářů je v naší nabídce 38 % nových, které jsme připravili a to hlavně na základě zpětné vazby od Vás.
Závěrem bych Vám popřál příjemný a hlavně přínosný čas strávený na našich akcích.
Za kancelář ČIIA Ing. Daniel Häusler
1
XXX,- / XXX,-
OBSAH EDITORIAL KALENDÁRIUM VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI IT VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA PŘEHLED SEMINÁŘŮ A KURZŮ
KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2009 kód
datum
9101 9102 9103
LEDEN 21/1 st 22/1 čt 26/1 po
9104
27/1 út
9105 9106
29/1 čt 29/1 čt
1 3–5 6 6 7–45
název semináře
lektor
Audit funkčnosti a účinnosti řídícího systému instituce Řízení rizik ve veřejné správě Jak na hodnocení monitoringu řízení a kontroly podle Guidance COSO Přezkoumávání finančních a majetkových operací v roce 2009 SF EU v České republice MS EXCEL 2003 pro auditory a kontrolory – hands-on školení
Ing. Kopec Ing. Heidlerová
7 7
Ing. Svoboda
8
Ing. Pýchová Jiří Valenta
8 8
RNDr. Číž
9
Ing. Kolman
9
Ing. Prokůpková RNDr. Weinberger, Vl. Krůta, Dip. Mgmt Ing. Grešl Ing. Heidlerová lektoři ČIIA Ing. Hotra Ing. Chmelík RNDr. Číž
10 10 10 11 11 12 12 13
Ing. Kopec
13
Mgr. Bláha
13
Vl. Krůta, Dip. Mgmt PhDr. Kopecká Mgr. Burian
14 14 15
Ing. Dvořáček Ing. Svoboda Ing. Šaradinová
15 16 16
Ing. Pospíšil Ing. Heidlerová PhDr. Šulc Ing. Šaradinová Ing. Urban RNDr. Číž
17 17 18 18 18 19
NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
46
NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I. BĚH INTERNÍ AUDITOR – JUNIOR
48
9107
ÚNOR 2/2 po
49
9108
3/2 út
50
9109
4/2 st
9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116
4–5/2 st 5/2 čt 9–10/2 po 11/2 st 12/2 čt 16/2 po 17/2 út
9117
18/2 st
9118
19/2 čt
9119 9120 9121
23/2 po 24/2 út 24/2 út
9122 9123
26/2 čt 27/ 2 pá
Vliv novely č.253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci Nastavení řídících a kontrolních systémů podle COSO-ERM a jejich audit Jak rozumně pracovat s interními směrnicemi a normami Začínáme s auditem IT Prevence a identifikace podvodu-Fraud risk management Osm lekcí ze základů IA Audit výkonnosti Výcvik efektivní komunikace a argumentace pro IA Jak psát úspěšnou auditorskou zprávu/reporting Provedení auditu-demonstrace algoritmů, postupů auditní akce Auditujeme oblast pracovně právních vztahů a odměňování v subjektech VS Řízení procesů,kvality a spokojenosti zákazníků pro zlepšování organizace Umění komunikace v praxi Praktické využití MS VISIO pro interní auditory Audity financování, rozpočetnictví, nákladovosti a efektivnosti Jak na přípravu, vedení a záznam auditorských interview Externí audit, zpráva auditora, výrok
9124 9125 9126 9127 9128 9129
BŘEZEN 2/3 po 3/3 út 4–5/3 st 6/3 pá 6/3 pá 9/3 po
Role interního auditu v projektech IT Finanční analýza a řízení finančních rizik pro IA Asertivita jako praktická obrana proti manipulaci Daňová evidence Operační riziko v Basel II Základy práce s MS Access – hands-on školení
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III. BĚH INTERNÍ AUDITOR – SENIOR CERTIFIKACE – CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA CERTIFIKACE – PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠKÁM CIA
51
CERTIFIKACE – KONTINUÁLNÍ ROZVOJ (CPE)
52
VEŘEJNÁ SPRÁVA – ZÁKLADNÍ KURZ
53
VEŘEJNÁ SPRÁVA – ATESTAČNÍ KURZ – FINANČNÍ AUDIT
54
VEŘEJNÁ SPRÁVA – ATESTAČNÍ KURZ – STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ISO – INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
55 56
ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
57
FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY
57
SMLUVNÍ PODMÍNKY A ORGANIZAČNÍ POKYNY
58
STAŇTE SE ČLENEM ČIIA
59
PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE A KURZY
60
NAKLADATELSTVÍ ČIIA
61
NABÍDKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ ČIIA
64
2
strana
3
KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2009
KALENDÁRIUM – I. POLOLETÍ 2009
kód
datum
název semináře
lektor
9130 9131
10/3 út 11/3 st
9132
11/3 st
9133 9134 9135 9136 9137
12/3 čt 13/3 pá 16/3 po 16–20/3 17/3 út
9138 9139
18/3 st 19/3 čt
9140 9141
20/3 pá 23/3 po
9142 9143 9144 9145 9146 9147
23–25/3 25/3 út 26/3 čt 27/3 pá 30/3 po 31/ 3 út
Co by měl vědět auditor o státních kontrolních orgánech Analýza procesů jako podklad pro vytvoření a aktualizaci VKS v orgánech VS Řízení procesů v oblasti poskytování IT služeb a co obnáší metodika ITIL Prezentace výsledků auditu Instituce evropské unie a jejich fungování Trénink pro hodnocení rizik ve veřejné správě Účetnictví pro začátečníky Jak na řízení rizika compliance při administraci čerpání prostředků ze SF Komunikační dovednosti jako součást znalostí IA Využití finančního účetnictví a výkaznictví v auditorské činnosti Analýza rizik Elektronická data pod lupou aneb co najdeme na první pohled Požadavky ISO 9001:2000 – Interní auditor Personální audit v pomínkách veřejné správy Využití statistiky v auditní praxi Daňová evidence Zlepšení kvality ve veřejné správě-ochutnejte Six Sigmu Kontrolní vazby v účetnictví
9148
DUBEN 2/4 čt
9149 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 9160
4
Řízení procesů, kvality a spokojenosti zákazníků pro zlepšování organizace 6–7/4 po Řešení interních konfliktů 8/4 st Audit zabezpečení prostředí MS Windows od A do Z 9/4 čt Jak budovat postavení auditu v organizaci 10/4 pá Daňová evidence 14/4 út Nastavení řídících a kontrolních systémů podle COSO-ERM a jejich audit 15/4 st MS PROJECT a jeho využití 20/4 po Přístupy k hodnocení kvality interního auditu na základě praktických zkušeností 21/4 út Podvodné schémy v nákupu – porozumění, detekce a prevence podvodů 22/4 st Ucelený přístup k auditu hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem 23/4 čt Forenzní audit v praxi 24/4 pá Audity smluv 27–28/4 po Audit IS/IT I. pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT
strana
kód
datum
název semináře
lektor
Ing. Pýchová
19
Mgr. Bláha
19
9161 9162 9163
29/4 st 30/4 čt 30/4 čt
Vyšetřování podvodů v praxi Evaluace a měření výkonnosti Daňová evidence
Ing. Vácha, Ing. Kubík Ing. Hotra Ing. Šaradinová
32 32 32
Vl. Krůta, Dip. Mgmt Ing. Kopec Ing. Káňová Ing. Vincenec Ing. Stehlíková
20 20 20 21 21
9164 9165 9166
KVĚTEN 4/5 po 5/5 út 6/5 st
Ing. Plevová Ing. Kolman
33 33
Ing. Svoboda Mgr. Bláha
22 22
9167 9168 9169 9170
7/5 čt 11/5 po 12/5 út 13/5 st
RNDr. Číž Ing. Chmelík Ing. Nather Ing. Kopec
34 34 34 35
Ing. Prokůpková Ing. Kovalíková
23 23
Ing. Dudová Veronika Jeřábková Ing. Chmelík Mgr. Orság Ing. Šaradinová Ing. Plevová Ing. Stehlíková
23 24 24 24 25 25 25
9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177
14/5 čt 15/5 pá 21/5 čt 21/5 čt 22/5 pá 25/5 po 26/5 út
Mgr. Bláha Jiří Valenta Doc. Ing. Dudorkin Ing. Dvořáček RNDr. Číž Ing. Špaček Ing. Svoboda
35 35 36 36 37 37 37
9178 9179
27/5 st 27/5 st
Ing. Prokůpková Ing. Stehlíková
38 38
9180 9181
28/5 čt 29/5 pá
Řízení rizik – posuňte se o stupeň výš Fenomén korupce Škodlivý SW (Viry, červi, trojčtí koně..) z pohledu interního auditora Nastavení vnitřního kontrolního systému Audit veřejných zakázek s využitím výpočetní techniky Znalosti a dovednosti interního auditora Analýza rizik a praktický příklad provedení auditu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. SF EU v České republice Integrované řízení rizik od A do Z Jak zjišťovat přínosy interního auditu Jak řídit audit informačních technologií Řízení rizik Jak na evaulaci procesů finančního řízení organizace Využití finančního účetnictví a výkaznictví v auditorské činnosti Kontrolní vazby v účetnictví Řízení procesů v oblasti poskytování IT služeb a co obnáší metodika ITIL Audit systému veřejnosprávní kontroly Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Vl. Krůta, Dip. Mgmt Ing. Pýchová
38 39
JUDr. Rezková
40
Osm lekcí ze základů IA Provedení auditu pokladní služby,hotovostních operací Bezpečnostní politika IT Prověřování vnitřního kontrolního systému Aspekty havarijního plánování v IT Audit pohledávek, závazků a exekucí v subjektech VS AuditIS/IT II. Pro auditory, kteří nejsou specialisty v oblasti IT Vrcholový manager a interní audit Řízení rizik v oblasti IT a interní audit Jaké jsou požadavky na řízení interního auditu na základě dobré praxe Rizikově založený audit Procesní řízení
lektoři ČIIA Mgr. Bláha Ing. Grešl Ing. Chmelík Ing. Pospíšil Mgr. Bláha
40 41 41 41 42 42
Ing. Bukovský Ing. Kopec RNDr. Číž
42 43 43
Ing. Svoboda Ing. Heidlerová PhDr. Šulc
44 44 45
Vl. Krůta, Dip. Mgmt PhDr. Šulc RNDr. Číž Ing. Dvořáček Ing. Šaradinová
26 26 26 27 27
Ing. Prokůpková Mgr. Burian
28 28
Ing. Svoboda
28
Ing. Lalka
29
Mgr. Bláha Ing. Kopec Mgr. Pivoňka Ing. Bukovský
30 30 30 31
9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188
ČERVEN 1–2/6 po 2/6 út 3/6 st 3/6 st 4/6 čt 5/6 pá 9/6 út
9189 9190 9191
11/6 čt 11/6 čt 15/6 po
9192 9193
16/6 út 16–17/6 st
strana
5
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
AUDIT FUNKČNOSTI A ÚČINNOSTI ŘÍDICÍHO SYSTÉMU INSTITUCE
ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
21. LEDNA 2009
22. LEDNA 2008
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Josef Kopec
Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o.
9101
VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI IT č. semináře
Název
Přednášející
Termín
Strana
9110 9124 9160
Ing. Petr Grešl Ing. Jan Pospíšil
4.–5. 2. 2. 3.
str. 10 str. 17
9174
Začínáme s auditem IT Role interního auditu v projektech IT Audit IS / IT – pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Jak řídit audit IT
Ing. Jan Bukovský RNDr. Luboš Číž
27.–28. 4. 21. 5.
str. 31 str. 37
Člen ČIIA Nečlen
14 900,- (s DPH 17 731,-) 17 300,- (s DPH 20 587,-)
URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.
Zvýhodněná cena za balíček
CÍL SEMINÁŘE
VÝHODNÝ BALÍČEK V OBLASTI KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA č. semináře
Název
Přednášející
Termín
9114
Ing. Jan Chmelík
12. 2.
str. 12
PhDr. Tamara Kopecká PhDr. Petr Šulc
23. 2. 4.–5. 3.
str. 14 str. 18
9138
Výcvik efektivní komunikace a argumkentace pro IA Umění komunikace v praxi Asetivita jako praktická obrana proti manipulaci Komunikační dovednosti
Mgr. Pavel Bláha
18. 3.
str. 22
Člen ČIIA Nečlen
11 900,- (s DPH 14 161,-) 13 900,- (s DPH 16 541,-)
9119 9126
Zvýhodněná cena za balíček
Strana
Posouzení funkce řídicího systému z hlediska prostředí, vztahů, organizace a struktury. Zabezpečování plnění záměrů, cílů, programů a projektů instituce. Kriteria a ukazatele pro správný styl managerského vedení, tvorby vztahů, zvládání rizik, toky informací, žádoucí komunikace, efektivnosti kontroly a monitoringu. OBSAH
• Posouzení managerského stylu, složek, mechanizmů a nástrojů řídicí praxe • Řídicí systém instituce, model výkonného řízení COSO • Funkcionální a procesní modely řízení • Složky, nástroje a techniky řídí praxe managera • Algoritmy rozhodování a jeho podpora • Managerské styly a jejich aplikace • Kriteria efektivnosti výkonného managera • Projekt zadání auditu řídicího systému (a kontroly) • Případová studie, příklady auditu řídicího a kontrolního systému ČASOVÝ ROZVRH
9102
URČENO PRO
Pracovníci následujících pozic ve veřejné správě: • vedoucím odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru • interním auditorům a pracovníkům odd. vnitřni kontroly • risk manažerům • koordinátorům řízení rizik • finančním ředitelům a pracovníkům oddělení financí a účetnictví
Analýza rizika: a) Identifikace a hodnocení rizika b) Řízení rizika • Informování o riziku • Rizikové faktory a mapa rizik • Rizikové scénáře • Výběr nejvhodnější reakce na rizika • Úloha managementu při řízení rizik ve veřejné zprávě vyplývající ze Zákona 320/2001 Sb. a Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Případové studie: Rizikové faktory Identifikace, analýza a řízení rizik ve vaší organizaci b) Systematický proces řízení rizik
CÍL SEMINÁŘE
Celkovým cílem semináře je seznámit účastníky s praktickou aplikací závazných pravidel a doporučení vyplývajících z Pokynu č. 6 CHJ MF k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy. Dílčím cílem je poskytnout praktické zkušenosti a nástroje, které demonstrují aplikaci rizikového přístupu v procesu řízení organizace veřejné správy. Účastníci se v semináři naučí, jak postupovat při identifikaci a analýze rizik z externích a interních zdrojů a jakým způsobem vytvářet strategie, které snižují dopady rizik.
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
OBSAH
Základní principy řízení rizik Funkce koordinátora řízení rizik dle CHJ 6
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
6
»
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
7
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9103
9104
9105
9106
9107
JAK NA HODNOCENÍ MONITORINGU ŘÍZENÍ A KONTROLY DLE GUIDANCE COSO
PŘEZKOUMÁVÁNÍ FINANČNÍCH A MAJETKOVÝCH OPERACÍ V ROCE 2009
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU V ČSKÉ REPUBLICE – SYSTÉM A IMPLEMENTACE
MS EXCEL 2003 PRO AUDITORY A KONTROLORY hands-on školení
VLIV NOVELY ZÁKONA Č. 253/2008 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI NA VŘKS SPOLEČNOSTÍ A ČINNOST IA
26. LEDNA 2009
27. LEDNA 2009
29. LEDNA 2009
29. LEDNA 2009
2. ÚNORA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o.
Ing. Miroslava Pýchová
Jiří Valenta M.A.
RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM
Ing. Pavel Kolman
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Určen pro interní auditory a kontrolní pracovníky orgánů veřejné správy a dalších organizací.
Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří chtějí získat komplexní náhled do problematiky strukturálních fondů EU.
Auditory a pracovníky vnitřní kontroly, kteří chtějí využít pokročilé možnosti Excelu pro analýzu většího množství dat a prezentaci výsledků: Předpokladem pro úspěšné zvládnutí semináře je rutinní znalost základů práce s Excelem.
Interní auditory a pověřené pracovníky povinných osob, tak jak jsou definovány v § 2 zákona č.253/2008 Sb. (tj. z. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů..), a na něž se vztahuje povinnost každoročního proškolování.
URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
Seminář obsahově navazuje na seznámení s doporučenou standardizací ŘKS v podniku a reaguje na vydání „COSO – Guidance on Monitoring Internal Control Systems“. Formou různých přístupů poskytne praktický návod k hodnocení nastavení manažerského monitoringu, vymezení zásad, odpovědností a postupů. V souladu s trendy a best practice bude dále zaměřena pozornost na úroveň tohoto prvku řídicího a kontrolního systému v detailnějším členění s využitím posouzení úrovně vyzrálosti řízení a kontroly. Jako součást možných přístupů bude zmíněna i problematika continuous monitoringu / auditingu. OBSAH
• Požadavky COSO na oblast monitoringu • Hodnocení souladu monitoringu s požadavky standardů a legislativy • Hodnocení efektivnosti monitoringu na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti) • Problematika continuous monitoringu
CÍL SEMINÁŘE
Předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontrolní činnosti u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací. OBSAH
• Tradiční seminář konaný v ČIIA vždy počátkem roku, průběžně aktualizován • Přehled právních předpisů o finančním hospodaření a nakládání s majetkem orgánů veřejné správy, zdůrazněny poslední změny • Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole a interním auditu • Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy • Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole • Písemnosti, doklady a výkazy ke kontrole nebo internímu auditu
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit fungování strukturálních fondů v ČR a představit jejich legislativní rámec. Proniknout do vlastních procesů žádání a schvalování dotace včetně praktických rad pro realizaci a kontrolu projektu.
CÍL SEMINÁŘE
OBSAH
• Import dat z různých formátů do excelu • Číštění a homogenizace dat • Principy použití vzorců • Třídění a řazení dat, přehled nad velkým množstvím dat • Možnosti Analýzy v Excelu • EXCEL a prezentace dat • Formuláře a dotazníčky v EXCELu (audit self assesment) • EXCEL a followUp • Možnosti využití EXCELU v průběhu auditu • Látka každé kapitoly bude probrána na cvičných příkladech a samostatných cvičeních. • Veškeré cvičné příklady i s řešením si mohou účastníci kurzu odnést pro další procvičování na svém USB flash disku (Doporučujeme si jej vzít s sebou)
• Regionální politika EU a legislativní rámec strukturálních fondů EU • Systém strukturálních fondů EU v ČR • Instituce implementující strukturální fondy a jejich kompetence • Proces žádání o dotaci a proces hodnocení a schvalování žádostí • Realizace dotovaného projektu – náležitosti a rizika • Audit dotovaných projektů ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
Seznámení s možnostmi datové analýzy pomocí MS EXCEL a praktické procvičení získaných znalostí na příkladech z auditorské praxe. OBSAH
ČASOVÝ ROZVRH
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
09.00–16:00 přednáška, Workshop, praktické cvičení
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-)
2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
8
• Dodržování zákonem stanovených pravidel – příklady • Znaky neobvyklých a podezřelých obchodů – příklady • Podezřelé obchody a podvodná jednání v podmínkách ČR – příklady z praxe a případy šetřené policií ČR • Diskuze a dotazy ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
CÍL SEMINÁŘE
Seznámení účastníků semináře s novelizovanými předpisy EU a v té souvislosti i se zásadní novelou zákona 253/2008 Sb., a navazujícími právními předpisy, týkající se problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti, a dopadů do činnosti IA. OBSAH
• Výkladová část programu • Novela zákona č. 253/2008 Sb., „o některých opatřeních...“ základní výčet změn • Pojmy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz – AML) • Postavení a působnost finančně analytického útvaru (FAU) MFČR • Povinnosti povinných osob – auditorů, systémy vnitřních zásad • Rizika zapojení povinné osoby do procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a jejich řízení • Mezinárodní standardy a informace o novelách směrnic ES č. 2005/60 a 2006/70 ES a jejich implementace do právních předpisů ČR
»
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
9
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9108
9109
9110
9111
9112
NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ PODLE COSO-ERM A JEJICH AUDIT
JAK ROZUMNĚ PRACOVAT S INTERNÍMI SMĚRNICEMI A NORMAMI
ZAČÍNÁME S AUDITEM IT
PREVENCE A IDENTIFIKACE PODVODU – FRAUD RISK MANAGEMENT
OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU
3. ÚNORA 2009
4. ÚNORA 2009
4.–5. ÚNORA 2009
5. ÚNORA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Danuše Prokůpková – auditor KAČR 0712
Vladimír Krůta, Dip Mgmt KRUTOL Consulting RNDr. Jiří Weinberger TIMING Praha
URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky výdělečných i nevýdělečných organizací z oblasti veřejné správy a samosprávy (organizační složky státu, územní samosprávné celky, a jimi zřízené či založené organizace). CÍL SEMINÁŘE
Objasnit úlohu řídících a kontrolních systémů a jejich audit podle nejnovějších principů a metod (COSO-ERM). OBSAH
• Přístup k integrovaným řídícím a kontrolním systémům podle COSO-ERM – význam • Komponenty COSO-ERM obsah a působení • Role managementu a interních auditorů v integrovaném systému COSO-ERM • Vybrané metody řídící kontroly, aplikace • Metody a nástroje pro monitoring VKS • Přirozené a kontrolní riziko • Auditorské a zjišťovací riziko • Významnost, výběry vzorků • Testy spolehlivosti a testy věcné správnosti v příkladech ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
URČENO PRO
Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti kvalitu podnikových směrnic a také pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi musí řídit. Seminář je především určen pro majitele firem a vrcholový management, což jsou subjekty, které mají zájem na tom, aby interní směrnice dobře podporovaly zájem firmy. CÍL SEMINÁŘE
Zkvalitnění firemní kultury pomocí zlepšení její „vnitřní legislativy“. Předat podněty a věcné argumenty proč je to důležité. Ukázat přínosy efektivnější práce v této oblasti. Inspirovat na příkladech. OBSAH
• Typické přínosy a typické úskalí interních směrnic (norem) • Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic • Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejích směrnicích • Směrnice jakožto možný průsečík střetu zájmů • Směrnice a procesně řízená organizace • Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně pospěšný firemní konsensus • Aktualizace směrnic. Příklady
dvoudenní seminář PŘEDNÁŠEJÍCÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Petr Grešl
Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o.
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory
• vedoucím odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru • interním auditorům a pracovníkům odd. vnitřni kontroly • risk manažerům • koordinátorům řízení rizik • compliance manažerům • vedoucím oddělení, kteří se mohou ve své práci s podvody setkat
CÍL SEMINÁŘE
V rámci semináře se účastníci naučí jak začít ve své organizaci s auditem IT. Účastníci se seznámí se základními standardy a nástroji, které mohou použít při identifikaci rizik a existujících procesů v rámci IT. Seznámí se s použitím standardu COBIT jako základního nástroje IT auditora a se standardy GTAG (Global Technology Audit Guidelines). OBSAH
• Seznámení se s metodologií COBIT • Identifikace procesů IT • Identifikace rizik a řídících a kontrolních mechanismů • Identifikace klíčových faktorů úspěchu • Identifikace ukazatelů výkonu • Auditní metodologie dle GTAG • Využití GTAG v praxi ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška, řízená diskuze nad problémy a jejich řešením
CÍL SEMINÁŘE
Boj proti podvodům je neustálým zápasem a společnosti musejí být stále ve střehu. Přes rostoucí úspěšnost v odhalování podvodů a větší účinnost řízení rizik, vždy budou existovat jednotlivci a skupiny, kteří mají motiv a schopnost si zdůvodnit spáchání podvodu a podaří se jim najít příležitost k jeho provedení. I když není možné hospodářské kriminalitě zcela zabránit, je nutné, aby společnosti neustále zaváděly , testovaly a aktualizovaly kontrolní mechanismy a zvyšovaly loajalitu zaměstnanců a aby vytvářely prostředí neakceptující podvodné jednání.
9.–10. ÚNORA 2009
OBSAH
Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření – to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA.
• Představení problematiky podvodů • Podvod – riziko činnosti organizace • Prostředí vhodné k podvodům podmínky a situace, jejichž existence umožňuje vznik podvodů. • Indikátory podvodu • Obvyklé formy podvodu • Charakteristika lidí, kteří páchají podvody – profil podvodníka • Test rezistence organizace proti riziku podvodů • Náklady na podvody • Kontrolní postupy určené k zamezení nebo objevení podvodů • Hlavní faktory úspěšného snižování rizika podvodů – proaktivní přístup • Rozdíly v charakteristikách společností s vysokým a nízkým potenciálem k podvodu • Shlédnutí a následná diskuse k video – tréningovému programu „Fraud and the Tone at the Top“ ČASOVÝ ROZVRH
Poskytnout účastníkům dostatečné znalosti o podvodech, aby: • znali nejčastější typy a způsoby podvodu • identifikovali indikátory o tom, že mohl být podvod spáchán
ČASOVÝ ROZVRH
• dokázali rozpoznat příležitost, na jejichž základě by mohl být podvod proveden • naučili se používat efektivní nástroje a techniky pro snižování rizika podvodu • seznámili se s doporučeními pro úspěšnou implementaci řízení rizik podvodů
09.00–16.00 přednáška
dvoudenní seminář PŘEDNÁŠEJÍCÍ
lektoři ČIIA URČENO PRO
Začínající interní auditory CÍL SEMINÁŘE
OBSAH
1.lekce: Moderní pojetí IA – co je a čemu slouží IA; kdo je zákazníkem IA – vztah na orgány společnosti a na výkonné vedení; profese IA – znalosti a dovednosti auditorů lekce: Přínos zavedení funkce IA, přidaná hodnota IA; řízení rizik a IA – orientace na zvládání rizik ve společnosti; rozdíl mezi auditem a kontrolou
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
5700,- (6783,- s DPH) 6900,- (8211,- s DPH)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
10
»
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
»
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
11
2. lekce: Rámec pro profesionální praxi IA – jeho pojetí a význam; Etický kodex – spolehlivý výkon IA; Standardy pro profesionální praxi IA – struktura a obsah 3. lekce: Řízení útvaru IA – organizační začlenění, statut IA; výkon auditu s profesionální péčí – prohlášení o dodržování Standardů; hodnocení práce IA – interní a externí prověrky kvality 4. lekce: Zákaznický přístup k auditu – změna profilu interního auditora; předmět auditu – prvky vnitřního kontrolního systému; typy auditů – zaměření na cíle auditů 5. lekce: Produkty IA – zaměření na podporu managementu; měnící se role IA – rostoucí požadavky na auditory; tým auditorů – pravidla pro jeho sestavení 6. lekce: Proces IA – fáze auditování; plánování auditu na bázi analýzy rizik; program IA – zpracování projektu auditu 7. lekce: Realizace auditu – interview, testy; vedení pracovní dokumentace – tvorba auditních závěrů; auditní zprávy a jejich projednání; nápravná opatření a jejich sledování ČASOVÝ ROZVRH
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9113
9114
9115
9116
9117
AUDIT VÝKONNOSTI
VÝCVIK EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ARGUMENTACE PRO INTERNÍ AUDITORY
JAK PSÁT ÚSPĚŠNOU AUDITORSKOU ZPRÁVU/ REPORTING
PROVEDENÍ AUDITU – demonstrace algoritmů, postupů auditní akce
AUDITUJEME OBLAST PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ A ODMĚŇOVÁNÍ V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SFÉRY DLE ZP (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., NV č. 469/ 2002 Sb.,...)
11. ÚNORA 2009
12. ÚNORA 2009
16. ÚNORA 2009
17. ÚNORA 2009
18. ÚNORA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Stanislav Hotra
Ing. Jan Chmelík
RNDR. Luboš Číž, CISA, CISM
Ing. Josef Kopec
Mgr. Pavel Bláha
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy – organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.
Interní auditory příp. pracovníci kontroly kteří chtějí posílit klíčové měkké dovednosti pro své profese, komunikaci a argumentaci.
Interní auditory a pracovníky kontrolních odborů veřejné správy, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v písemné komunikaci.
Pro všechny výkonné interní auditory hledající zdokonalení svých metod a postupů dle nejlepší praxe auditních týmů.
CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit audit výkonnosti (AV) a jeho provádění v souladu s uznávanými standardy, jeho smysl a předpoklady pro implementaci.
Formou výkladu, doplněného příklady a diskusí objasnit základní principy efektivní argumentace a komunikace. Formou vybraných metod sociálně-psychologického výcviku posílit tyto klíčové dovednosti.
Seznámit účastníky s principy psaní úspěšných auditorských zpráv a reportů.
OBSAH
OBSAH
V rámci modelové studie z praxe je vysvětlena metodologie práce interního auditora v jeho každodenní práci a je ukázáno, jak dosáhnout žádoucích znalostí a dovedností pro kvalitní výkonnost auditora i vedoucího týmu auditorů. Příklady dobré praxe auditorů z EU.
Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
• Definice a vymezení AV (definice AV; audit VFM; znaky AV). • Souvislosti AV (vliv řízení na AV; vnitřní kontrola, IA a AV; měření výkonnosti, evaluace a AV). • Proces AV. Jednotlivé fáze a kroky a zásady pro jejich realizaci. • Přístupy k AV (výsledkově orientovaný; problémově orientovaný; procesní přístup; systémový přístup; případová studie). • Metody používané při AV. • Zavádění AV ve veřejném sektoru. • Příklady
• Komunikace a argumentace v profesi interního auditora a kontrolora • Efektivní komunikace a její překážky • Efektivní argumentace a její nácvik • Argumentační cvičení
CÍL SEMINÁŘE
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
OBSAH
• Úvod – Jak se pozná „dobrý auditor“ • (Roz)poznáte dobrou auditorskou zprávu? • Zásady pro psaní zprávy * Plánování * Pochop svou roli * Poznej své čtenáře * Organizace a prezentace zjištění * Vizualizace * Prostor pro reakci auditovaných * Ověření kvality * Snadnost čtení (user-friendly report) • Forma a obsah – přátelé či soupeři • Elektronické a papírové verze zprávy • Šablony – cesta do nebe či pekla? • Prezentace ano či ne • Praktické cvičení • Ukázky různých forem auditních zpráv
OBSAH
• Algoritmus práce auditora při realizaci auditu, práce v týmu • Deskripce a porozumění auditovanému systému, tématu • Příprava auditora na akci, plány a program auditu • Techniky šetření (dotazníky, interview, testy, analýzy, důkazy, ...) • Vyjednávání, opatření k nápravě, zdokonalení systémů • Záznamy auditora, auditorský spis, informace a komunikace • Auditorské zprávy • Prezentace výsledků auditu
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit audit pracovně právních vztahů a odměňování v subjektech veřejné sféry OBSAH
• Odborná příprava interního auditora na provedení auditu pracovně právních vztahů a odměňování v orgánech veřejné správy včetně ÚSC • Zmapování procesů v organizaci, identifikace procesních rizik a jejich eliminace ve vnitřním kontrolním systému • Komplexní pohled na danou problematiku • Praktický příklad s využitím materiálů z praxe ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
4 400,- (s DPH 5 236,-) 5 400,- (s DPH 6 426,-)
2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
12
13
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9118
9119
9120
9121
ŘÍZENÍ PROCESŮ, KVALITY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACE
UMĚNÍ KOMUNIKACE V PRAXI
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MS VISIO PRO INTERNÍ AUDITORY
AUDITY FINANCOVÁNÍ, ROZPOČETNICTVÍ, NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI
• Součástí semináře je diskuse nad danými tématy
23. ÚNORA 2009
24. ÚNORA 2009
24. ÚNORA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
ČASOVÝ ROZVRH
PhDr. Tamara Kopecká
Mgr. Antonín Burian
Ing. František Dvořáček
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory i pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, pro všechny, kteří chtějí zdokonalit a zúročit své předpoklady úspěšně jednat.
Interní auditory a všechny, kteří potřebují vytvářet vývojové diagramy, schémata procesů, plány projektů a organizační diagramy rychle, efektivně a pokud to bude možné s minimem námahy.
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní a veřejná správa, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným.
19. ÚNORA 2009 PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL® Consulting)
09.00–16.00 přednáška
URČENO PRO
Manažerům, odborníkům a interním auditorům, kteří řídí organizace nebo se na řízení podílejí a kterých se týka řízení procesů, kvality či spokojenosti zákazníků. Seminář je určen také těm, kteří mají zájem se zdokonalovat či inspirovat v této problematice.
CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je naučit se rozpoznávat důležité signály komunikace, rozšířit dosavadní znalosti a praktickým cvičením posílit své schopnosti úspěšně jednat. Skutečnost, že úspěch v zaměstnání je pouze z 15 % podmíněn odbornými znalostmi a 85 % uměním jednat s lidmi stojí více než za zamyšlení...
CÍL SEMINÁŘE
Podíváme se na oblast procesů, systémového řízení, kvality, spokojenosti, ale i nespokojenosti zákazníků, vymezíme pojmy a definice. Zjistíme, zda je pojem kvalita vnímán všemi stejně a jestli je užitečný systémový přístup. Objasníme, jaké jsou výhody, ale i proč je někdy málo přínosná certifikace ISO (9000). Porozumíme, proč stížnost je dar.
OBSAH
• Různé úrovně komunikace a komunikační styly • Faktory, které zásadně ovlivňují komunikaci, komunikace a stres • Principy úspěšného vyjednávání, doporučení pro efektivní komunikaci • Sociální vnímání a nejčastější chyby při posuzování osob • Mluva těla jako prostředek komunikace • Vnitropodniková komunikace, motivační systémy, strategie chování • Druhy jednání, jak předcházet manipulacím, principy asertivity • Předpoklady pro úspěšná jednání • Jak číst druhé
OBSAH
• Co si představíte pod pojmem kvalita? • Je kvalita vnímána všemi stejně? • Co znamená řízení a správa procesů? • Proč může být přínosná či nepřínosná certifikace ISO 9000? • Jaké jsou nevýhody certifikace a jak jim čelit? • Jak se zkoumá, měří a vyhodnocuje spokojenost zákazníků? • Lze ze stížností vytěžit podněty pro zlepšování?
»
14
CÍL SEMINÁŘE
Naučit účastníky základům práce s MS VISIO, a zároveň jím ukázat možnosti programu, tak aby byli v budoucnu schopni své znalosti snadno rozšiřovat. OBSAH
• Popis a nastavení pracovního prostředí • Práce s obrazci a spojnicemi, jejich nastavení a formátování • Práce šablonami a knihovnami obrazců • Práce s vrstvami • Přiřazování dat k obrazcům a jejich možný export do Excelu • Vytváření organizačních diagramů ze souborů MS Excel • Vkládání hotových výkresů do dalších aplikací MS Office ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
CÍL SEMINÁŘE
Vysvětlit systém provádění finančních auditů ve státní a veřejné správě a v podnikatelských organizacích. Pomoci k řešení problémů finančních auditů. OBSAH
• Každý audit se v menší či větší míře zabývá finančním hospodařením. Audity financí jsou nejčastějšími audity • Jak připravovat a jak provádět finanční audity, aby se nestal závažným a neřešitelným problémem pro oddělení auditu • Jak plánovat finanční audity, jak auditovat plánování, rozpočtování • Je vhodné a je vůbec možné auditovat účetnictví? Je vhodné v auditu posuzovat i způsob provádění účetních operací, jak to provádět. • Jak podrobně zpracovávat plán auditů ve finanční oblasti
• Je nezbytné, aby v každém auditu byly i analýzy dopadů do finančního hospodaření. Jak provádět takové analýzy • Jak provádět audity evidenčního systému, jak audity úplnosti dokladů • Je nutné aby auditor byl odborníkem ve financování? • Jak provádět audity ve finanční oblasti, není-li auditor ekonomickým specialistou • Jak auditovat výsledky hospodaření, není-li auditor ekonomem? • Jak postupovat v auditech rozpočtování • Audity provádění rozpočtových změn • Audity úspor nákladů, analýzy nákladovosti • Audity efektivnosti vynaložených nákladů. • Jak vymezovat hranice auditů ve financování • Audity výběrových řízení • Konkrétní návody na jednotlivé audity • Jak v auditu hodnotit rozdíly proti plánu, jak hodnotit změny plánů • Auditovat mzdovou oblast? Do jaké hloubky? • Auditovat hmotnou zainteresovanost? Jak vyhledávat podmínky a jak hodnotit, zda je dosažen soulad mezi zainteresovaností a dosahovanými výsledky • Jak hodnotit rutinné vykonávání různých činností ve finanční oblasti?
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
»
»
15
• Rizika a důsledky špatné práce pracovníků ve finanční oblasti – jaké jsou příznaky této činnosti, jak tyto případy popsat, jaká přijmout nápravná opatření? • Jaké jsou zvláštnosti nápravných opatření u auditů ve finanční oblasti? • Jak formulovat nápravná opatření, jak je projednávat? ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9122
9123
9124
9125
JAK NA PŘÍPRAVU, VEDENÍ A ZÁZNAM AUDITORSKÝCH INTERVIEW
EXTERNÍ AUDIT, ZPRÁVA AUDITORA, VÝROK
ROLE INTERNÍHO AUDITU V PROJEKTECH IT
FINANČNÍ ANALÝZA A ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK PRO INTERNÍ AUDITORY
25. ÚNORA 2009
27. ÚNORA 2009
2. BŘEZNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o.
Ing. Ivana Śaradinová
Ing. Jan Pospíšil, ČS, a.s.
• Auditor v projektu versus audit projektu • Účast auditora v nadnárodních projektech
URČENO PRO
URČENO PRO
ČASOVÝ ROZVRH
Interní auditory
09.00–14.00 přednáška
Seznámit posluchače s tím, co je to externí audit, jaký může být výrok auditora, kdy je audit pro organizaci povinný.
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
OBSAH
CÍL SEMINÁŘE
• Externí audit • Role a vztahy • Auditotské služby • Povinnost auditu • Výrok auditora • Platné směrnice a pokyny
Seznámit účastníky kurzu s rolí interního auditu v IT projektech firem. Na základě zkušeností s projektovým řízením a s projekty IT v bankovním sektoru analyzovat fáze projektů, metody analýz a možnou roli interního auditu při jejich realizaci se zaměřením na slabá místa, zlepšení kvality a s příklady kritických faktorů ovlivňujících úspěšnost projektů. Quality Assurance projektů.
URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE CÍL SEMINÁŘE
Seminář obsahově navazuje na seznámení s nástroji a technikami pro interní audit, resp. na základy komunikačních dovedností. Pozornost zaměří na přípravu dotazníků pro identifikaci procesních rizik a hodnocení k nim vztažených řídicích a kontrolních mechanismů. Na základě zkušeností z auditorské praxe věnuje lektor pozornost vedení auditorských interview, osvědčeným přístupům a častým chybám. S využitím vytvořených šablon budou mít účastníci možnost se seznámit s přístupem k záznamu výsledku interview pro formulaci zjištění a dokumentaci postupu auditu v auditním spisu.
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o. URČENO PRO
– vedoucí oddělení interniho auditu a členům auditního výboru – interní auditory a pracovníky odd. vnitřni kontroly – risk manažery – koordinátory řízení rizik – finanční ředitele a pracovníky oddělení financí a účetnictví Naučit a procvičit postupy finanční analýzy včetně jejího využití k posouzení celkové výkonnosti firmy, zhodnocení její finanční pozice, ověření si finančního zdraví odběratele nebo dodavatele. Seznámit účastníky s indikátory finančních rizik (riziko likvidity, kreditní riziko, tržní riziko – měnové, úrokové, komoditní, akciové). OBSAH
• Informace, které nám finanční analýza může poskytnout • Finanční poměry – výhody a omezení • Poměry zadlužení • Poměry likvidity • Poměry efektivnosti • Poměry ziskovosti • Aplikace finanční analýzy • Pracovní kapitál a cash flow • Identifikace finančních rizik • Hodnocené finančních rizik • Činnost interního auditu v této oblasti
• Úloha a role interního auditu v projektu IT • Nezávislost, objektivita auditora v projektu • Řízení a koordinace projektů • Fáze projektů, výstupy, závislosti • Plánování projektů • Realizace, monitoring a vyhodnocení projektů • Kritické faktory projektů IT Kategorizace systémů IT z hlediska závažnosti a systematického rozdělení
• Auditorské interview v rámci auditního procesu • Příprava auditních dotazníků • Vedení auditorského interview • Záznam z auditorského interview, formulace zjištění
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
CÍL SEMINÁŘE
OBSAH OBSAH
3. BŘEZNA 2009
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
2 190,- (2606,- s DPH) 2 690,- (3201,- s DPH)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
16
»
2 500,- (s DPH 2 975,-) 3 000,- (s DPH 3 570,-)
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
17
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9126
9127
9128
9129
9130
9131
ASERTIVITA JAKO PRAKTICKÁ OBRANA PROTI MANIPULACI
DAŇOVÁ EVIDENCE
OPERAČNÍ RIZIKO V BASEL II
ZÁKLADY PRÁCE S MS ACCESS hands-on školení
CO BY MĚL VĚDĚT AUDITOR O STÁTNÍCH KONTROLNÍCH ORGÁNECH
ANALÝZA PROCESŮ JAKO PODKLAD PRO VYTVOŘENÍ A AKTUALIZACI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY
(Opakování úspěšného semináře) 4.–5. BŘEZNA 2009
6. BŘEZNA 2009
6. BŘEZNA 2009
9. BŘEZNA 2009
10. BŘEZNA 2009
11. BŘEZNA 2009
dvoudenní seminář
Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Václav Urban, QAD, ČNB
RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM
Ing. Miroslava Pýchová
Mgr. Pavel Bláha
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory
Pro všechny uživatele PC, jimž se zdá Excel již příliš těsní a chtěli by s daty pracovat v pokročilejším databázovém nástroji.
Interní auditory a vedoucí zaměstnance.
Interní auditoři a další vedoucí a výkonní pracovníci podílející se na tvorbě, aktualizaci a funkčnosti vnitřního kontrolního systému.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PhDr. Petr Šulc
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Ivana Šaradinová URČENO PRO
Určeno všem, pro něž je komunikace hlavním pracovním nástrojem a bývají vystaveni manipulaci
URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
Umožnit účastníkům se typologicky identifikovat a uvědomit si své přednosti. Projít s účastníky procesem zvládání složitějších komunikačních situací. Seznámit účastníky s konkrétními asertivními technikami. Prakticky si vyzkoušet vybrané situace s následnou zpětnou vazbou.
Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony OBSAH
• Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti • Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku • Souvislý účetní příklad • Daňové přiznání fyzických osob
OBSAH
• Zásady efektivní komunikace • Problémy a zlozvyky při komunikaci • Náročné situace v komunikaci • Osobnostní styly • Typy a projevy manipulativních osob • Manipulace versus asertivita • Emoční inteligence jako mocný nástroj asertivního jednání • Typy asertivity a její základní pravidla • Asertivní práva a asertivní techniky • Praktický nácvik demanipulativních technik
OBSAH
• Nová výzva pro IA ve finančnictví • Potřeby regulace OR a IT • Změny podle BASEL II • Pojetí operačního a IT rizika • Standardy a normy • První krok - Opatření ČNB 2/2004 • Prováděcí předpisy BASEL II v ČR • Postupy pro audit OR v BASEL II • Poznatky z provedených auditů a kontrol • Závěr ČASOVÝ ROZVRH
09.00–12.00 přednáška ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–13.00 přednáška DALŠÍ TERMÍNY JSOU:
27. března 2009 10. dubna 2009 30. dubna 2009
CÍL SEMINÁŘE
Získat celkový přehled o možnostech nástroje MS Access. Naučit se vytvářet databáze, dotazy a reporty v prostředí MS Access 2003.
CÍL SEMINÁŘE
Prakticky zaměřený seminář, přináší interním auditorům poznatky pro usnadnění jejich konzultační funkce vůči vedoucím zaměstnancům v průběhu a po skončení kontrol prováděných orgány veřejné správy a pro případ spolupráce s externí kontrolou.
OBSAH
• Principy relačních databází • Základní prvky MS Access • Vytvoření, otevření a zavření DB • Vytvoření datových tabulek • Modifikace datových tabulek • Dotazy – základní dovednosti • Formuláře • Reporty Látka každé kapitoly bude probrána na cvičných příkladech a samostatných cvičeních. Veškeré cvičné příklady i s řešením si mohou účastníci kurzu odnést pro další procvičování na svém USB flash disku (Doporučujeme si jej vzít s sebou).
OBSAH
• Oprávnění orgánů veřejné správy ke kontrole • Povinnost státních orgánů oznamovat podezření na trestný čin • Postup kontrolních orgánů, odlišnosti úpravy státní kontroly, NKÚ, správce daně • Práva a povinnosti kontrolovaných dle správního řádu a zákona o státní kontrole • Nesouhlas s výsledkem kontroly. • Nesouhlas s rozhodnutím orgánu veřejné správy • Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
CÍL SEMINÁŘE
Určení základních procesů v činnosti OVS, vyhodnocení jejich rizikovosti a praktické kroky k vytvoření vnitřního kontrolního systému. OBSAH
• Předpoklady a dobrá praxe v oblasti procesního řízení • Přístup k identifikaci a analýze rizik v procesech orgánů veřejné správy • Zjištění úlohy a zaměření vnitřního kontrolního systému v organizaci • Způsoby nastavení VKS • Významné transakce a kontrolní postupy • Úroveň informačních systémů. • Praktický příklad na konkrétním procesu ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH ČASOVÝ ROZVRH
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
4 900,- (s DPH 5 831,-) 5 900,- (s DPH 7 021,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
1 990,- (s DPH 2 368,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-)
2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
18
19
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9132
9133
9134
9135
9136
ŘÍZENÍ PROCESŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB A CO OBNÁŠÍ METODIKA ITIL®?
PREZENTACE VÝSLEDKŮ AUDITU – STYLIZACE a sestavení přesvědčivé zprávy IA
INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE A JEJICH FUNGOVÁNÍ
TRÉNINK PRO HODNOCENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
11. BŘEZNA 2009
12. BŘEZNA 2009
13. BŘEZNA 2009
16. BŘEZNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL® Consulting)
Ing. Andrea Káňová, CIA, CGAP, Deloitte
Ing. Josef Vincenec
URČENO PRO
URČENO PRO
Odborníkům i interním auditorům, které zajímá seznámit se s procesním řízením v oblasti dodávek IT služeb za pomoci „IT Infrastructure Library“, což může být mj. předpokladem pro certifikaci ISO 20 000. CÍL SEMINÁŘE
Objasnit, že dochází k odlišnému pohledu na oddělení IT, které se staví do pozice „nezávislého“ poskytovatele IT služeb Zorientujeme se jak a proč se vyjasňuje očekávání mezi IT a uživatelem (zákazníkem) Seminář seznámí účastníky s principy globální „metodiky“ ITIL®, která se může certifikovat / auditovat dle normy ISO OBSAH
• Procesní řízení v IT službách • Co znamená IT Service Management • Přehled IT Infrastructure Library (ITIL®) – obsah, přehled a využití – filozofie, přínosy – knihovna procesů, funkcí, rolí, atd. – rozdíly mezi verzemi 2 a 3 – výhody a nevýhody • Význam různosti kvality při poskytování IT služeb ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–16.00 přednáška
Ing. Josef Kopec Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. CÍL SEMINÁŘE
URČENO PRO URČENO PRO
Interní auditory a další pracovníky v organizacích nejen veřejné správy, kteří se chtějí dozvědět více o fungování Evropské unie. CÍL SEMINÁŘE
Předložit a vysvětlit různé možnosti stylizace účinných auditorských zpráv pro auditované a pro vrcholový management. Formulace zjištění, závěrů a shrnutí. Příprava prezentace zprávy. Psaný text jako forma komunikace.
Objasnit fungování Evropské unie a roli jejích jednotlivých institucí. Vysvětlit, jak se vytvářejí jednotlivé právní akty Evropských společenství a jakým způsobem ovlivňují členské státy EU.
OBSAH
OBSAH
• Osvědčené algoritmy tvorby a stylizace auditorských zpráv k dosažení žádoucí kvality – přesvědčivost, stručnost, srozumitelnost, konstruktivnost • Auditorský spis – základ kreativní tvorby přesvědčivé zprávy • Volby sestavy, obsahu zprávy • Zpracování shrnutí a závěrů auditu pro zprávu • Algoritmus konstruktivní, akční formulace zjištění, nálezů auditu • Styl formy zjištění - volného textu, tabulky nebo odrážek • Zpráva z auditu pro vrcholový management (stručnost stylu „minutové znalosti“) • Příprava a vlastní prezentace výsledků auditu na bázi vytvořených zpráv • Styl komunikace auditorů s managery
• Základní smlouvy Evropských společenství • Instituce EU a jejich rozhodovací kompetence • Tři základní pilíře EU • Role EU a role členských zemí – rozdělení pravomocí • Prameny práva a druhy právních aktů • Vztah komunitárního práva k právním řádům členských států ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
16.–2O. BŘEZNA 2009
ČASOVÝ ROZVRH
URČENO PRO
09.00–16.00 přednáška
Pro podnikatele a zaměstnance, kteří potřebují ke své práci znalost účetnictví nebo znalost jeho určité oblasti.
pětidenní seminář PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Jana Stehlíková
CÍL SEMINÁŘE
Doplnit znalosti z legislativy a metodiky o možnost praktického tréninku. Na konkrétních příkladech z osobního života i z činností v úřadech provést identifikaci, analýzu a hodnocení pro další řízení rizik. Postupy pro řízení rizik v oblasti čerpání prostředků z fondů EU.
Pochopení principu účetnictví, schopnost orientace v základních zákonných normách souvisejících s účetnictvím, schopnost účtování běžných účetních případů, schopnost sestavení a interpretace výkazů. Seminář je rozdělen do bloků, které na sebe navazují a provedou posluchače na konkrétních příkladech účetnictvím podnikatele od otevření po zavření účetního období.
OBSAH
OBSAH
• Stručný úvod do problematiky řízení rizik • Představení základních nástrojů a možných postupů • Vysvětlení podstaty rizika a jeho zvládání na příkladech z osobního života – moderované individuální cvičení • Hodnocení rizik v činnosti úřadu – workshop s využitím námětů a potřeb posluchačů • Identifikace a řízení rizik v procesech spojených s čerpáním prostředků z fondů ČR i EU • Společné vypracování vzorového vnitřního předpisu pro hodnocení
1. den – rozvaha, druhy účtů, podvojný souvztažný zápis, účtová osnova, demonstrace zachycení období v předepsané evidenci z konkrétního zadání, pochopení podstaty účtování na rozvahových a výsledkových účtech.
CÍL SEMINÁŘE
2. den – DPH, daňové doklady, účtování zásob (tuzemsko, EU, dovoz, vývoz). 3. den – majetek (pořízení, vyřazení, výpočet a účtování odpisů, vazba na výkazy).
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
20
Interní auditory, specialisty v agendě čerpání prostředků z fondů EU a další vedoucí zaměstnance v organizacích veřejné správy: organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
a řízení rizik v úřadu, s možností aplikace dle požadavků posluchačů • Diskuze, výměna zkušeností, zpracování konkrétních příkladů na přání posluchačů
»
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
»
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
21
4. den – zúčtovací vztahy (výpočet mzdy, účtování mzdových nákladů, časové rozlišení). 5. den – sestavení závěrky ze zadání, orientace v daňovém přiznání pro právnickou a fyzickou osobu, princip stanovení základu daně, zaúčtování daňové povinnosti. ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9137
9138
9139
9140
9141
JAK NA ŘÍZENÍ RIZIKA COMPLIANCE PŘI ADMINISTRACI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO SOUČÁST ZNALOSTÍ INTERNÍHO AUDITORA
VYUŽITÍ FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ V AUDITORSKÉ ČINNOSTI
ANALÝZA RIZIK
ELEKTRONICKÁ DATA POD LUPOU ANEB CO NAJDEME NA PRVNÍ POHLED
17. BŘEZNA 2009
18. BŘEZNA 2009
19. BŘEZNA 2009
20. BŘEZNA 2009
23. BŘEZNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o.
Mgr. Pavel Bláha
Ing. Danuše Prokůpková – auditor KAČR 0712
Ing. Alena Kovalíková, CIA
Ing. Lenka Dudová, J + Consult spol. s r.o.
URČENO PRO URČENO PRO
Interní auditory
Interní auditory a další (vedoucí) pracovníky
CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
Seminář je zaměřen na vymezení rizika vyplývajícího z nesouladu s předpisy a požadavky vztahujícími se na oblast čerpání grantů. Seznámí účastníky se strategií a realizací compliance v organizaci vycházející z principů nejlepší praxe. Pro interní auditory to bude současně návod, jak přistupovat ke zpracování programu compliance auditu v této oblasti.
Ozřejmit důležitost komunikace pro praxi interního auditora a ukázat, které oblasti může IA ve své práci využít a kterým stránkám komunikačního procesu by měl věnovat pozornost.
OBSAH
• Hrozba rizika v oblasti compliance s požadavky na administraci grantů • Strategie a realizace compliance v organizaci • Využívání Compliance Grid • Program auditu compliance ČASOVÝ ROZVRH
OBSAH
• Prvky efektivní komunikace v praxi interního auditu • Asertivita a osobní prosazení se interního auditora • Vnímání signálů verbální a neverbální komunikace, jejich správná interpretace a využití v praxi interního auditora • Příprava na jednání a jeho analýza • Jednání a vyjednávání z pozice IA • Příprava prezentace IA a její praktické provedení ze strany účastníků kursu
09.00–16.00 přednáška ČASOVÝ ROZVRH
URČENO PRO URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. CÍL SEMINÁŘE
Objasnit postupy analýzy dat a výstupů z účetnictví jako nástroje pro řídící a kontrolní činnosti, výkazové a mezivýkazové kontrolní vazby.
Interní auditory a vedoucí pracovníky působící v podnicích a v organizacích veřejné správy.
• Informační systémy a jejich dělení • Finanční účetnictví, funkce, principy a metody • Obsah základních účetních a finančních výkazů • Integrace rozpočtové skladby do účetnictví • Základní účetní postupy • Vnitřní výkazové vazby, mezivýkazové vazby, kontrolní okruhy • Analýza výstupů – případová studie
09.00–16.00 přednáška
SW IDEA byl v prvé řadě vyvinut pro interní a externí auditory; pro manažery, analytiky.
CÍL SEMINÁŘE
Poskytnout přehled základních pojmů z oblasti finančních, právních a jiných rizik, analýzy rizik, seznamu rizik a mapy rizik. Uvedení praktických zkušeností s analýzou rizik a s využitím jejich výsledků při sestavení plánu interního auditu. OBSAH
OBSAH
URČENO PRO
Základní pojmy • Příprava analýzy rizik, postupy, legislativa • Zpracování seznamu rizik, skupiny rizik • Analýza rizik vedoucími pracovníky • Rozpoznání a vyhledání rizik vedoucími zaměstnanci, ohodnocení rizik • Vypracování analýzy rizik interním auditorem • Využití výsledků analýzy při sestavení plánu interního auditu
CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky s možnostmi analytického softwaru IDEA, který slouží ke kontrole jakýchkoliv elektronických dat. Předvedení práce se sw IDEA, ukázky různých příkladů. OBSAH
• Import různých formátů dat • Práce s tiskovou sestavou • Základní formální kontroly • Nadstandardní kontroly, analytické práce • Výstupy ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–15.00 přednáška
6 700,- (s DPH 7 973,-) 9 500,- (s DPH 11 305,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
22
23
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9142
9143
9144
9145
9146
9147
POŽADAVKY ISO 9001:2000 – INTERNÍ AUDITOR
PERSONÁLNÍ AUDIT V PODMÍNKÁCH VEŘEJNÉ SPRÁVY
VYUŽITÍ STATISTIKY V AUDITNÍ PRAXI
DAŇOVÁ EVIDENCE
ZLEPŠENÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ – OCHUTNEJTE SIX SIGMU!
KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ
23.–25. BŘEZNA 2009
25. BŘEZNA 2009
26. BŘEZNA 2009
27. BŘEZNA 2009
30. BŘEZNA 2009
31. BŘEZNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Jan Chmelík
Mgr. Orság František, CIA
Ing. Petra Plevová
ing. Jana Stehlíková
URČENO PRO
URČENO PRO
Začínající účetní
třídenní seminář PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Veronika Jeřábková, FORWARD Line a. s., odborný konzultant URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
Je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na zabezpečování kvality v rámci řízení společnosti. Zvláštní význam má pro pracovníky, kteří jsou nebo budou pověřeni prováděním interních či externích auditů systému jakosti nebo se podílejí na zavedení systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000. Účast na odborném kurzu interních auditorů je základem nejen pro pochopení celkové problematiky zavádění systémů jakosti, ale především základem kvalitně prováděných interních auditů, které prokazují vhodnost a úspěšnost nastaveného systému jakosti. OBSAH
• Základní pojmy • Základní požadavky normy ISO 9001:2000 – procesy • Norma pro auditování dle ISO 19011 – cíle auditu, příprava auditu, stanovení programu, požadavky na auditora, průběh auditu, kvalifikace auditorů • Ověření – test • Vyhodnocení testu – závěr – osvědčení • Absolventi získají kvalifikaci interního auditora pro systém managementu jakosti
PŘEDNÁŠEJÍCÍ URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Interní auditory, kteří se podílejí na přípravě programu auditu a na zpracování závěrečných zpráv z auditu.
URČENO PRO
CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
Ukázat možnosti využití statistiky v auditu a napomoci interním auditorům v používání statistických metod při přípravě postupů pro auditní šetření a zpracováními auditorských zpráv.
Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony
Všechny pracovníky, kteří jsou odpovědni a mají zájem na zvyšování kvality v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
OBSAH
CÍL SEMINÁŘE
• Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti • Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku • Souvislý účetní příklad • Daňové přiznání fyzických osob
Seznámit účastníky s filosofií a základními principy metody Six Sigma a s možnostmi jejího využití ve veřejné správě. Procvičení na praktickém příkladu.
CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky se základními pojmy v oblasti personálního auditu a formou případových studií vyzkoušet základní metody personálního auditu v podmínkách veřejné správy. OBSAH
• Personální audit a možnosti jeho využití u organizací veřejné správy • Základní legislativa upravující oblast • Audit lidských zdrojů, audit personálních procesů, organizační audit • Metody, výstupy, omezení • Audit jednotlivých oblastí: • výběr pracovníků, • motivace a odměňování, • řízení pracovního výkonu • Externí personální audit x interní personální audit • Případové studie zaměřené na použití personálního auditu
OBSAH
• Statistický přístup k auditním šetřením • Možnosti, které poskytuje statistika auditorům při zpracovávání údajů • Rizika auditora při auditních šetřeních z pohledu statistiky • Metody výběru vzorků pro auditní šetření • Metody pracování výsledků získaných ze vzorků • Možnosti interpretace výsledků získaných ze statistických šetření • Praktické ukázky
Ing. Ivana Šaradinová Interní auditory
OBSAH ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–13.00 přednáška DALŠÍ TERMÍNY JSOU:
10. dubna 2009 30. dubna 2009
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
• Zvyšování kvality – trend i ve veřejné správě • Proces Six Sigma – co od něj můžeme čekat? • Kroky k jakosti Six Sigma • Týmová práce • Postup zavádění • Praktický příklad • Diskuse • V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s případovou studií a procvičí si nabyté znalosti na praktickém příkladu.
CÍL SEMINÁŘE
Ověření správnosti vedení účetnictví, orientace v příslušných právních normách OBSAH
• Základní zákonné normy a vedení účetnictví • Druhy dokladů,jejich náležitosti, opravy • Účtové třídy – vazba na daňové zákony, pokyny, vyhlášky – vazba na vnitropodnikové směrnice – analytická evidence – operace k uzavření období • Příklady z praxe ČASOVÝ ROZVRH
09:00–16:00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH ČASOVÝ ROZVRH
09:00–16:00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
6 900,- (s DPH 8 211,-) 7 900,- (s DPH 9 401,-)
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
24
25
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9148
9149
9150
9151
9152
ŘÍZENÍ PROCESŮ, KVALITY A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACE
ŘEŠENÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ
AUDIT ZABEZPEČENÍ PROSTŘEDÍ MS WINDOWS OD A DO Z
JAK BUDOVAT POSTAVENÍ AUDITU V ORGANIZACI
DAŇOVÁ EVIDENCE
2. DUBNA 2009
6.–7. DUBNA 2009
8. DUBNA 2009
9. DUBNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM
Ing. František Dvořáček
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditor/IT auditor
Určeno všem, pro něž je komunikace hlavním pracovním nástrojem a bývají vystaveni manipulaci.
CÍL SEMINÁŘE
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní a veřejná správa, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL® Consulting) URČENO PRO
Manažerům, odborníkům a interním auditorům, kteří řídí organizace nebo se na řízení podílejí a kterých se týka řízení procesů, kvality či spokojenosti zákazníků. Seminář je určen také těm, kteří mají zájem se zdokonalovat či inspirovat v této problematice. CÍL SEMINÁŘE
Podíváme se na oblast procesů, systémového řízení, kvality, spokojenosti, ale i nespokojenosti zákazníků, vymezíme pojmy a definice. Zjistíme, zda je pojem kvalita vnímán všemi stejně a jestli je užitečný systémový přístup. Objasníme, jaké jsou výhody, ale i proč je někdy málo přínosná certifikace ISO (9000). Porozumíme, proč stížnost je dar. OBSAH
• Co si představíte pod pojmem kvalita? • Je kvalita vnímána všemi stejně? • Co znamená řízení a správa procesů? • Proč může být přínosná či nepřínosná certifikace ISO 9000? • Jaké jsou nevýhody certifikace a jak jim čelit? • Jak se zkoumá, měří a vyhodnocuje spokojenost zákazníků? • Lze ze stížností vytěžit podněty pro zlepšování? • Součástí semináře je diskuse nad danými tématy
dvoudenní seminář PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PhDr. Petr Šulc
Seznámit účastníky s možnostmi při auditu v prostředí MS WINDOWS.
CÍL SEMINÁŘE
Umožnit účastníkům se typologicky identifikovat a uvědomit si své přednosti. Projít s účastníky typologii konfliktů a jejich příčin. Představit účastníkům konkrétní komunikační strategie pro zvládání konfliktů. Prakticky si vyzkoušet vybrané situace s následnou zpětnou vazbou.
OBSAH
• Zásady efektivní komunikace • Náročné situace v komunikaci • Osobnostní typologie z hlediska řešení konfliktů • Typy konfliktů a hlavní příčiny jejich vzniku • Práce s emocemi při konfliktních situacích • Strategie řešení konfliktů • Praktický nácvik řešení konfliktů
• Základní pojmy – stanice, server, doména, forest • Bezpečnost stanice • Bezpečnost sreverů • Aktualizace operačního systému • Systémové prostředí serveru • Bezpečnostní parametry systému • Uživatelé systému • Souborový systém • Zabezpečení dalších objektů • Síťová nastavení • Zabezpečení provozovaných aplikací • Prostředky pro síťový monitoring MS – MS Security analyzer – Event viewer – systémový monitor zdrojů • Praktické cvičení – jak máme nastaveny security policy?
ČASOVÝ ROZVRH
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
OBSAH
ČASOVÝ ROZVRH
CÍL SEMINÁŘE
Pomoci při budování vážnosti a postavení oddělení auditu v organizacích veřejné a státní správy, v akciových společnostech v společnostech s ručením omezeným. OBSAH
• Co je předpokladem úspěšného auditora • Požadavky managementu na auditora • Jaké vzdělání a jaké znalosti by měl mít auditor • Jak by měl auditor jednat s top managementem • Jak jednat se středním managementem • Jak zahájit jednání • Co nepoužívat v jednání • Jak přiznat kritiku • Jak nutit vrcholové vedení, aby se zabývalo auditem • Jak plánovat IA, jak zjišťovat potřeby úřadu
• Jak zahrnout požadavky úřadu do plánu auditů • Jak formulovat audit, aby jej management vzal jako základ pro řízení • Jak zvýraznit informace interního auditu • Image interního auditora • Vystupování auditora v jeho každodenní činnosti • Prosazování názorů, nálezů a nápravných opatření • Prosazování vážnosti nálezů auditora • Kdy a jak seznamovat okolí o své činnosti • Prezentace výsledků na poradách úzkého vedení • Podrobná prezentace na poradách širokého vedení • Jak formulovat běžné nálezy IA • Jak prezentovat závažné závady v řízení • Jak se vyrovnávat i se špatným hodnocením auditu, jak reagovat • Umět přijmout kritiku, jak reagovat na oprávněnou, jak na neoprávněnou kritiku • Jak argumentovat v jednání, jak využívat a nezneužít emoce • Proč nevyužívat chyby jiných pro svůj prospěch • Kdy jednat stručně, kdy naopak referovat obšírně • Jaké nejčastější chyby se objevují v auditech • Jak řešit chyby v auditech
10. DUBNA 2009
Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Ivana Šaradinová URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony OBSAH
• Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti • Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku • Souvislý účetní příklad • Daňové přiznání fyzických osob ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–13.00 přednáška DALŠÍ TERMÍN JE:
30. dubna 2009
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
4 900,- (s DPH 5 831,-) 5 900,- (s DPH 7 021,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
26
»
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
27
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9153
9154
9155
9156
NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ PODLE COSO-ERM A JEJICH AUDIT
MS PROJECT A JEHO VYUŽITÍ
PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU NA ZÁKLADĚ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ
PODVODNÉ SCHÉMY V NÁKUPE – POROZUMENIE, DETEKCIA A PREVENCIA PODVODOV
14. DUBNA 2009
15. DUBNA 2009
20. DUBNA 2009
21. DUBNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Danuše Prokůpková – auditor KAČR 0712
Mgr. Antonín Burian
Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o.
Ing. Ján Lalka, CFE, Surveilligence, s.r.o.
URČENO PRO
Vedoucí a pracovníky účastnící se projektů.
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory
CÍL SEMINÁŘE
Interní audítori, forenzný špecialisti, vyšetrovatelia podvodov.
CÍL SEMINÁŘE
Interní auditory a další vedoucí pracovníky výdělečných i nevýdělečných organizací z oblasti veřejné správy a samosprávy (organizační složky státu, územní samosprávné celky, a jimi zřízené či založené organizace). CÍL SEMINÁŘE
Objasnit úlohu řídících a kontrolních systémů a jejich audit podle nejnovějších principů a metod (COSO-ERM).
URČENO PRO
Představit MS Project jako nástroj k řízení projektů, vyhodnocování průběhu plnění, využívání zdrojů, plánování termínů apod. Ukázat jak rychle analyzovat náklady a celkovou časovou náročnost projektu a dále jak reagovat na změny jednotlivých úkolů v návaznosti na projekt atd. OBSAH
V průběhu semináře dojde k seznámení s možnými přístupy k hodnocení kvality interního auditu. Pozornost bude věnována jak hodnocení souladu se standardy IA, tak hodnocení efektivnosti a přidávání hodnoty pro zákazníky IA. Na základě provedených externích hodnocení budou analyzovány nejčastější nedostatky a doporučeny přístupy k jejich odstranění. Závěrem bude věnována pozornost přípravě na externí hodnocení, výběru a komunikaci s hodnotitelem.
• Přístup k integrovaným řídícím a kontrolním systémům podle COSO-ERM- význam • Komponenty COSO- ERM obsah a působení • Role managementu a interních auditorů v integrovaném systému COSO-ERM, • Vybrané metody řídící kontroly, aplikace • Metody a nástroje pro monitoring VKS • Přirozené a kontrolní riziko • Auditorské a zjišťovací riziko • Významnost, výběry vzorků • Testy spolehlivosti a testy věcné správnosti v příkladech
• Úvod do teorie řízení projektu (základní pojmy, názvosloví) • Základy ovládání programu, seznámení s Ganttovým diagramem, nastavení základních projektových informací a editace úkolů • Definice vazeb úkolů, předstih zpoždění • Řízení projektových zdrojů, vytvoření seznamu zdrojů a přiřazení zdrojů úkolům, rozvrstvení zdrojů. • Práce s kalendáři, definování pracovního a nepracovního času • Správa pracovního zatížení zdrojů, řešení přetížení zdrojů • Plánování omezení úkolu, sledování pokroku projektu, analýza nákladů • Získávání potřebných informací tříděním a filtrováním • Formátování a tisk vlastních pohledů a reportů • Práce s více projekty
ČASOVÝ ROZVRH
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 600,- (s DPH 4 284,-) 4 100,- (s DPH 4 879,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
OBSAH
28
OBSAH
• Program zabezpečení kvality a jeho implementace v útvaru IA • Hodnocení kvality útvaru IA, jeho cíle, předmět, rozsah a průběh • Interní prověrka kvality IA, příprava a provedení metodou CSA QAR IA – Externí prověrka kvality IA ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
CÍL SEMINÁŘE
Objasniť jednotlivé druhy podvodných schém pri nákupe, predstaviť nástroje a postupy na ich detekciu a prevenciu. OBSAH
• Úvod do odhaľovania a vyšetrovania podvodov v nákupe • Základné informácie o podvodoch • Rozpoznanie podvodného správania • Príčiny vzniku podvodov • Základy postupov vyšetrovania • Terminológia • Skúsenosti zo skutočných prípadov • Štátna správa • Obchodné spoločnosti • Charakteristika a rozdelenie podvodov • Charakteristika jednotlivých druhov nákupných podvodov • Korupčné schémy • Vynucovanie protislužby • Stret záujmov • Nezákonné obdarovanie • Popis podvodných schém • Popis páchateľov podvodov • Metódy nezákonných platieb • Stali ste sa obeťou podvodu? • Ako postupovať pri podozrení z existencie podvodu v organizácii
»
• Príznaky výskytu • Popis jednotlivých príznakov, ktoré umožňujú odhaliť výskyt podvodu v organizácii • Rozdelenie príznakov podľa charakteru podvodnej schémy, páchateľa, zamestnancov, dodávateľov, platcov alebo príjemcov • Postupy detekcie a odhaľovania podvodov • Testovanie portfólia finančných transakcií • Druhy potrebných dát, údajov a informácií • Techniky analýzy dát • Výber najúčinnejších testov • Vyhodnotenie výsledkov testovania • Preverovanie pozadia firiem a kľúčových osôb • Základy vyhľadávania a analýzy hospodárskych informácií • Zhromažďovanie a preverovanie informácií o subjekte (registračné informácie, vlastníci, manažment, majetok, obchodné podiely, trh, financie, zadĺženosť, právne spory, reputácia atď.) • Najvhodnejšie informačné zdroje a ich poskytovatelia • Identifikácia neohlásených vzťahov medzi vlastníkmi, dodávateľmi a tretími stranami • Zhromaždenie dostatočných informácií • Vyhľadanie prepojení • Softvérová podpora • Preverenie relevantnej dokumentácie v procesoch nákupu a výberu dodávateľov • Rozhovory z kľúčovými osobami v organizácii • Využitie tipov
»
• Audit dodávateľov • Ďalšie postupy • Keď všetko nejde tak ako má • Rizikové oblasti v priebehu vyšetrovania • Na čo si dať pri vyšetrovaní pozor • Prevencia vzniku podvodov v organizácii • Analýza rizík v nákupe organizácie • Návrh a implementácia smerníc • Zavedenie kontrolných postupov a procesov • Preventívne analýzy a testovanie dát • Vzdelávanie zamestnancov • Výkazníctvo • Ďalšie postupy • Štatistiky podvodov v nákupe • Prezentácia výskytu podvodov, finančných škôd spôsobených podvodnými aktivitami, spôsobov ich detekcie a profilu páchateľov ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 284,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
29
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9157
9158
9159
9160
UCELENÝ PŘÍSTUP K AUDITU HOSPODAŘENÍ ORGÁNU VEŘEJNÉ SPRÁVY S MAJETKEM
FORENZNÍ AUDIT V PRAXI
AUDITY SMLUV
AUDIT IS / IT – PRO INTERNÍ AUDITORY, KTEŘÍ NEJSOU SPECIALISTY IT
22. DUBNA 2009
23. DUBNA 2009
24. DUBNA 2009
27.–28. DUBNA 2009
dvoudenní seminář
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Pavel Bláha
Ing. Josef Kopec
Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory
Interní auditory
CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
Uzavírá vaše společnost smlouvy s vyznanými finančními objemy či právními riziky? Umíte odpovědět na otázky, zda vaše společnost efektivně řídí portfolio uzavřených smluv? Jaké potenciální úspory skrývají tyto smlouvy? Mohou vystavit vaši společnost významným rizikům?
Objasnit proč auditovat útvar IS/IT
URČENO PRO
Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. CÍL SEMINÁŘE
Návod k provedení auditu hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem od jeho pořízení až po vyřazení, včetně souvisejících účetních operací (organizační složky státu, ÚSC, PO). Analýza rizik v oblasti hospodaření s majetkem jako podklad pro tvorbu vnitřního kontrolního systému. OBSAH
• Zmapování procesů od požadavku na pořízení majetku, přes skutečné pořízení, úhradu, zaúčtování, nakládání s majetkem, inventarizace až po jeho vyřazení různými formami • Identifikace rizik při nakládání s majetkem v subjektech veřejné správy a jejich eliminace prostřednictvím vnitřního kontrolního systému • Konkrétní vzor přístupu auditora k jednotlivým fázím včetně dotazníku • Rizika prověřovaná IA při jednotlivých druzích IA (audity shody, souladu, výkonu, finanční) • Rizikově orientovaný audit majetku • Praktický příklad – seminární metoda
URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v orgánech a organizacích veřejné zprávy a veřejných financí i pro auditory z podnikatelského sektoru. CÍL SEMINÁŘE
Diskuse vysoce aktuální a citlivé tématiky ovlivňující vnímání image a ratingu institucí, zejména z hlediska posuzování bonity a serióznosti příjemců grantů z EU, či účastníků společných akcí. OBSAH
• Korupční prostředí a charakteristika jeho rizik • Role řízení a kontroly v prevenci podvodů • Řešení podvodů v auditorské praxi • Předmět a cíle forenzního auditu • Provedení a průběh forenzního auditu • Styl auditorského šetření při forenzním auditu • Informatika o výsledcích forenzního auditu • Komunikace a prezentace výsledků ČASOVÝ ROZVRH
09.00– 16:00 přednáška
Díky důsledné revizi smluv můžete vaší společnosti pomoci lépe kontrolovat rizika a ušetřit významnou část nákladů. Výsledky auditu mohou být základem pro posílení pozice při dalším vyjednávání se strategickými dodavateli nebo jinými smluvními partnery. OBSAH
• Hodnocení rizik významných smluv a dohod • Posouzení dodržování smluvních podmínek (např. slevy, podmínky dodání, provize a odměny) • Hodnocení nastavení procesů a kontrolních mechanismů při řízení portfolia smluv • Dentifikace potenciálních úspor ČASOVÝ ROZVRH
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–12.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2290,- (s DPH 2 725,-) 2 790,- (s DPH 3 320,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
30
Ing. Jan Bukovský, Česká exportní banka
OBSAH
• Úvodní otázky • Proč auditovat útvar IS / IT ? • Outsourcing auditu, penetrační test, bezpečnostní management, nebo interní audit? • Jaké typy prověrek přicházejí v úvahu? • Penetrační testy • Je vhodná přímá spolupráce s odborníky útvaru IS / IT? • Využití výsledků jiných prověrek • Bezpečnostní politiky a havarijní plány • Cíle a postupy pro tvorbu bezpečnostních politik v organizaci • Jaké normy lze využít při tvorbě bezpečnostních politik • Doporučení dle BS 7799 • Využití COBIT • Plán kontinuity a havarijní plán • Fyzická bezpečnost • Zabezpečení výpočetních sálů a routerů • Zabezpečení proti připojení cizích síťových karet • Personální bezpečnost a sociální hacking • Prověrka zabezpečení počítače • Zabezpečení počítače na fyzické úrovni – BIOS, bootování, šifrování • Viry, spyware a další havěť
»
• Politiky (USER POLICY) a co zejména by neměly povolit • Základní pojmy ze sítí • Princip a význam počítačové sítě • Pasivní a aktivní prvky sítí • Protokoly • MAC adresa a IP adresa • Topologie sítě • LAN a WAN • Použití příkazů z příkazové řádky (PING, IPCONFIG, TRACERT, NET...) • Procvičení problematiky na příkladech • Prověrka přístupových oprávnění • Potřebné úvodní informace (domény, servery, seznam zaměstnanců, používané aplikace) • Lokální a globální uživatelé a skupiny • Jak získat seznam přístupů a skupin • Použití příkazů z příkazové řádky • Výběr uživatelů / skupin z MS WINDOWS • Přístupová oprávnění k aplikacím • Kdo práva povoluje a proč • Politika přístupových oprávnění v organizaci (omezení časů, komplexita apod.) • Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat • Jednoduchá prověrka zabezpečení sítě • Potřebné úvodní informace (seznam počítačů, serverů, popř. aktivních prvků) • Ověření přístupných zdrojů na síti • Jak vést interview o topologii sítě • K čemu slouží demilitarizovaná zóna • Co jsou to otevřené porty • Údaje o Vaší síti ve veřejně dostupných zdrojích
• Snaha nalézt otevřené porty z prostředí Internetu a zevnitř sítě • Na jaké prvky sítě vidíme, použití příkazů z příkazové řádky • K čemu slouží service packy a patche • Možnost nasazení security scanneru • Nastavení elektronické pošty a WWW serveru • Prověrka aktivních prvků • Některé slabiny často zneužívané hackery • Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat • Prověrka řízení a organizace útvaru IS / IT • Opakované činnosti ve správě IS / IT (zálohování, antiviry) • Helpdesk a vyřizování požadavků uživatelů • Formalizace činnosti, záznamy směn, manuály aj. • Projekty v IS / IT • Skladové hospodářství v IS / IT • Předběžná, průběžná a následná kontrola v útvaru IS / IT • Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat • Prověrka správy licencí • Druhy dokladů týkajících se počtu licencí • Je nutný plný softwarový audit pro ověření licenční politiky v organizaci? • Jak zjistit počet skutečně nainstalovaných licencí • Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat • Další možnosti interního auditu v oblasti IS / IT ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
»
5 700,- (s DPH 6 783,-) 6 900,- (s DPH 8 211,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
31
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9161
9162
9163
9164
9165
VYŠETŘOVÁNÍ PODVODŮ V PRAXI
EVALUACE A MĚŘENÍ VÝKONNOSTI
DAŇOVÁ EVIDENCE
ŘÍZENÍ RIZIK – POSUŇTE SE O STUPEŇ VÝŠ!
FENOMÉN KORUPCE V ČR
29. DUBNA 2009
30. DUBNA 2009
30. DUBNA 2009
4. KVĚTNA 2009
5. KVĚTNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Pavel Vácha, CIA, T-Mobile Ing. Petr Kubík, CIA, T-Mobile
Ing. Stanislav Hotra
Ing. Petra Plevová
Ing. Pavel Kolman
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Interní auditory a pracovníky – úředníky organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, státních podniků, územních a samosprávních celků, organizačních složek a právnických osob založených, nebo zřízených územními samosprávními celky, pokud vykonávají veřejnou správu.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ URČENO PRO
URČENO PRO
Určeno pro interní auditory a ostatní pracovníky, kteří se chtějí dozvědět více o vyšetřování podvodů v praxi a o možnostech řešení takových situací.
Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy – organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.
CÍL SEMINÁŘE
CÍL SEMINÁŘE
Demonstrovat na praktických příkladech jak lze postupovat v průběhu vyšetřování podvodu, jakou techniku zvolit a jak pracovat se získanými poznatky.
Objasnit hlavní zásady evaluace (hodnocení) a měření výkonnosti ve veřejné správě.
OBSAH
• Dvě případové studie popisující skutečné vyšetřování podvodů, které budou účastnici řešit a navrhovat další postup na základě získaných informací • Jak správně zdokumentovat podvod • Jak řešit podvod s pachatelem (dohoda o náhradě škody, předání policii, atd.), výhody a nevýhody jednotlivých možností • Naše zkušenosti s vyšetřováním podvodů ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
OBSAH
• Definice, cíle a hlavní otázky evaluace. • Návaznost evaluace na § 45 odst. 2 a § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a § 25 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. • Přístupy k evaluaci v zahraničí (Impact Assessment; Erfolgskontrolle) • Proces evaluace a uplatňované zásady • Metodologické problémy evaluace. • Standardy evaluace (zaměřené na etiku a metodický postup) • Měření výkonnosti a jeho ukazatele • Využití měření výkonnosti (ukazatelů výkonnosti) ve veřejné správě. • Zásady pro účinné měření výkonnosti
Ing. Ivana Šaradinová URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony
CÍL SEMINÁŘE OBSAH
• Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti • Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku • Souvislý účetní příklad • Daňové přiznání fyzických osob ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
Účastníkům budou prezentovány praktické zkušenosti s nastavením a implementací komplexního systému rizik včetně jeho provázání s řízením procesů a s řízením kvality. OBSAH
• Řízení rizik jako významná součást VŘKS • Co je cílem procesu řízení rizik • Příprava – bez čeho to nepůjde • Proces řízení rizik – pravidla hry • Hodnocení rizik – nejen podle četnosti a významu! • Umíme definovat chybu? • Katalog rizik a co dál? • Provázání rizik na procesy a systémy řízení kvality • Praktické postřehy se zaváděním systému do praxe • Diskuse • V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s případovou studii. ČASOVÝ ROZVRH
09:00–16:00 přednáška
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
32
• Sociálně – politické • Právní • Příklady výskytu korupce v rámci správních činností a její indikátory • Protikorupční politika • Obecné předpoklady úspěšné protikorupční politiky • Protikorupční nástroje • Protikorupční legislativa • II. Příklady z praxe a případy šetřené policií ČR • III. Diskuse a dotazy ČASOVÝ ROZVRH
09:00–16:00 přednáška
CÍL SEMINÁŘE
Seznámení účastníků semináře s problematikou korupce, jejími formami a příčinami výskytu. S negativními dopady korupce na společnost, s možnostmi a způsoby boje proti ní, s využíváním preventivních a represivních protikorupčních nástrojů ve speciálních oblastech státní a veřejné správy. OBSAH
• Výkladová část programu • Souvislosti vzniku korupce • Základní hlediska vzniku korupce • Prokorupční faktory • Vymezení pojmů • Korupce - Úplatkářství• Znaky korupce • 3 korupční subjekty • Vývojové procesy a typy korupce • Náhodná • Systémová • Negativní dopady korupce • Ekonomické dopady
»
2 700,- (s DPH 3 231,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
33
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9166
9167
9168
9169
9170
9171
ŠKODLIVÝ SW (VIRY, ČERVI, TROJŠTÍ KONĚ .....) Z POHLEDU INERTNÍHO AUDITORA
NASTAVENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU
AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY – PRAKTICKÉ PROCVIČOVÁNÍ
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI INTERNÍHO AUDITORA
ANALÝZA RIZIK A PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PROVEDENÍ AUDITU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK dle zákona č. 137/2006 Sb.
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU V ČESKÉ REPUBLICE – SYSTÉM A IMPLEMENTACE
6. KVĚTNA 2009
7. KVĚTNA 2009
11. KVĚTNA 2009
12. KVĚTNA 2009
13. KVĚTNA 2009
14.KVĚTNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM
Ing. Jan Chmelík
Ing. Petr Nather CIA, Ministerstvo financí
Ing. Josef Kopec
Mgr. Pavel Bláha
Jiří Valenta M.A.
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Pro auditory a pracovníky vnitřní kontroly, kteří chtějí získat znalosti o tom, zda je jejich firma dostatečně chráněna proti působení škodlivého SW všeho druhu.
Vedoucí organizací veřejné správy a vedoucí pracovníky zodpovědné za nastavení vnitřního kontrolního systému dle zákona 320/2001 Sb.
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v orgánech a organizacích veřejné zprávy a veřejných financí i pro auditory z podnikatelského sektoru.
Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří chtějí získat komplexní náhled do problematiky strukturálních fondů EU.
Objasnit základní mechanismy vnitřního kontrolního systému a možnosti jejich nastavení v různých organizacích veřejné správy.
Interní auditory v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Je předpokládána základní uživatelská znalost práce s Excelem.
OBSAH
CÍL SEMINÁŘE
OBSAH
• Vnitřní kontrolní systém – základní pojmy, legislativní úprava • Mechanismy vnitřního kontrolního systému a jejich nastavení • Nastavení kompetencí • Řídící kontrola • Řízení rizik, kritéria 3E, interní audit • Nejčastější chyby při nastavování vnitřního kontrolního systému • Nastavení vnitřního kontrolního systémů v různých organizacích – příklady a diskuze
Za použití běžných softwarových nástrojů, která má každý auditor ve svém počítači, připravit a provést audit veřejných zakázek. Posluchači budou moci většinu operací provádět přímo během semináře na počítačích školitele. V rámci vložného bude i CD, které bude obsahovat originální SW pomůcky pro vlastní použití.
Přednášené informace vychází z osvědčené, avšak sporadicky publikované praxe auditorů špičkových institucí a dává možnost nahlédnout do zákulisí formování pozice IA • Vybrané pojmy Standardů, pokročilý výklad aplikací • Nepsané role a nejlepší praxe vyspělých týmů auditorů • Profesionální chování auditora, styl šetření a myšlení auditora • Informace v IA, vytváření informačních výstupů IA, podpora managementu, ujištění, poradenství, konzultace • Prezentace produktů IA zákazníkům • Emoční inteligence - komunikace, zvládání konfliktů, emocí a stresu • Profesionální charakteristiky auditora • Osobní vlastnosti a psychické schopnosti auditora
CÍL SEMINÁŘE CÍL SEMINÁŘE
Seznámení s druhy malware a hrozeb technického social engineeringu, (Viry, červi, trojské koně, spyware, adware, rootkity, backdoory, , dialery, hoaxy, SPAM, SPIM, SPIT, Phishing, Pharming, Bluejacking, Cyberstalking, Cyberbullying a možné způsoby obrany. OBSAH
• Začalo to nevinně ... • Nic se nemůže stát, mám antivir! • Morfologie malware • Social engineeringu – speciální kategorie nebezpečí • Obrana – Anti ........ a jeho správné nasazení – Budování a udržování povědomí o hrozbách – Identifikace napadení – Eskalace protiopatření – Opatření ke zmírnění škod – Posuzování účinnosti protiopatření – Úzká místa a virové mosty – Audit ochrany společnosti proti malware
URČENO PRO
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09–16:00 přednáška
OBSAH
• Příprava auditu – stanovení rozsahu auditu – výchozí zdroje (kde sehnat informace) • Provádění auditu • analýza účetních dat – výběr vzorku operací – tvorba interaktivního checklistu pro daný typ veřejné zakázky pomocí aplikace VZ Tools – jak obhájit auditní zjištění a návrh účinných doporučení
CÍL SEMINÁŘE
Získat souhrn znalostí a dovedností potřebný pro kvalitní profesní výkon auditora.
CÍL SEMINÁŘE
Analyzovat rizika vyskytující se v procesu realizace veřejných zakázek a jejich ošetření ve vnitřním kontrolním systému organizace. Praktické procvičování provedení auditu veřejných zakázek s využitím reálných podkladů. OBSAH
• Analyzovat rizika procesu zadání a realizace veřejné zakázky • Podklad k vytváření a efektivitě vnitřního kontrolního systému při realizaci veřejných zakázek • Analýza rizik jakou součást provedení auditu veřejných zakázek – rizikově orientovaný audit VZ • Lze využít i vlastní podklady účastníků kursu ke konkrétním zakázkám – posouzení • Praktické cvičení s využitím reálných podkladů zadání veřejných zakázek
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit fungování strukturálních fondů v ČR a představit jejich legislativní rámec. Proniknout do vlastních procesů žádání a schvalování dotace včetně praktických rad pro realizaci a kontrolu projektu. OBSAH
• Regionální politika EU a legislativní rámec strukturálních fondů EU • Systém strukturálních fondů EU v ČR • Instituce implementující strukturální fondy a jejich kompetence • Proces žádání o dotaci a proces hodnocení a schvalování žádostí • Realizace dotovaného projektu – náležitosti a rizika • Audit dotovaných projektů ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
34
35
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9172
9173
9174
9175
9176
INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z
JAK ZJIŠŤOVAT PŘÍNOSY INTERNÍHO AUDITU
JAK ŘÍDIT AUDIT INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ŘÍZENÍ RIZIK
JAK NA EVALUACI PROCESŮ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE
15. KVĚTNA 2009
21. KVĚTNA 2009
21. KVĚTNA 2009
22. KVĚTNA 2009
25. KVĚTNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA
Ing. František Dvořáček
RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM
Ing. Jan Špaček, CIA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o.
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditoři, manažeři / vlastníci / analytici rizik a vedoucí pracovníci působící jak v podnicích, tak v organizacích veřejné správy a v dalších institucích.
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní a veřejná správa, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným.
CÍL SEMINÁŘE
Seminář si klade za cíl podat ucelený přehled integrovaného řízení rizik, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Přednáška je doplněna řadou příkladů a přednášející uvede i své dlouhodobé praktické zkušenosti s návrhem a implementací systémů řízení rizik v různých organizacích.
CÍL SEMINÁŘE
Vysvětlit důležitost vykazování přínosů činnosti interního auditu. Jak postupovat u auditů s měřitelnými a jak u auditů s neměřitelnými přínosy.
OBSAH
• Základní pojmy, historie, podněty a přínosy řízení rizik • Integrovaný přístup, strategie, principy a politika řízení rizik • Postup a fáze řízení rizik, hlavní procesy. • Infrastruktura řízení rizik (organizace, IT podpora, terminologie a klasifikace atd.). • Identifikace, analýza a hodnocení rizik. • Taktiky a postupy zvládání rizik, opatření. • Monitorování a vykazování, vzorové výkazy, včasné varování • Komunikace o rizicích, dokumentace a vzdělávání. • Praktické zkušenosti s implementací. ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–12.00 přednáška
1 990,- (s DPH 2 368,-) 2 490,- (s DPH 2 963,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
36
OBSAH
• Nestačí jen vyplnit roční hlášení o činnosti a přínosech interního auditu. • Proč je nutné pravidelně uvádět přínosy interního auditu • Jak propočítat přínosy u auditů rozpočetnictví, a u auditu změn v rozpočtech • Jak ocenit výsledky práce auditu v auditech evidence, financování, kontroly • Jak u auditů výběrových řízení, podezření z korupce? • Jak spočítat přínosy auditů systému, organizace, vnitřních předpisů • Jak ohodnotit audity nákladů, výdajů, přínosy, tržeb • Jak předkládat přínosy u konkrétního auditovaného
• Je potvrzení správnosti rozhodnutí vedoucího přínosem auditu? Jaký a jak prezentovat výsledky takových auditů? • Vliv prezentace auditu na postavení interního auditu v organizaci. • Je vhodné a jak prezentovat programů auditů na delší období • Jak seznamovat vedení o ročních plánech auditů • Prezentace výnosů IA ústně, na poradách nebo písemnou zprávou? • Jak často a jaký způsobem prezentovat běžnou činnost auditu • Je vhodné, aby auditor prokazoval kvalitu své práci přímo u auditovaného? • Měl by auditor referovat veřejně o výsledcích své práce? • Chyby auditora při práci v auditovaném oddělení • Prezentace na poradách top vedení, prezentace na běžných poradách • Jak připravovat samostatnou prezentaci auditu • Jak vést veřejnou prezentaci – rozsah, konkrétní výsledky, podrobnosti, • Jak prezentovat přínosy interních auditů. • Jak prezentovat výsledky mimořádných auditů • Jak ohodnotit výsledky poradenské činnosti. • Jak by měla probíhat prezentace speciálních auditů cílených na konkrétní situaci, např. potvrzení nebo vyloučení chyb v řízení organizace, zhodnocení výběrového řízení.. • Přínosy mimořádných auditů. ČASOVÝ ROZVRH
09.00–13.00 přednáška
URČENO PRO
Interní auditor/risk manager
URČENO PRO
Interní auditory
CÍL SEMINÁŘE
Seznámit vedoucí pracovníky útvarů IA s možnostmi jak zahrnout oblast IT do auditní činnosti. OBSAH
• Úvodem – proč zahrnout IT do úvah interního auditora • Co vlastně na tom IT auditovat? • Bezpečnost IT • Procesy v IT • Efektivita IT • Způsoby auditování IT - klady a zápory • Interní, Statutární a Externí auditor • Specializovaný nebo integrovaný přístup k auditu IT • Kontinuální auditing • Plánování auditu IT • Rizikově orientované plánování • Oblastně orientované plánování • Vlastní provádění auditu IT • Auditní rámce • Typy auditu IT • Formulování opatření z auditu IT • Srozumitelnost pro IT-ky a ne-ITky • Náklady na opatření • Reporting • Odbornost x srozumitelnost • Přístupy k měření výkonnosti auditu IT • Četnost x závažnost zjištění • Úspěšnost doporučení • Efektivita opatření • Další aktivity interního auditu v oblasti IT • Monitoring • Účast na projektech
URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
Seznámení posluchačů s některými přístupy řízení rizik a vztahem mezi řízením rizik a interním auditem OBSAH
• Systém řízení rizik jako součást vnitřního systému řízení a kontroly • Mezníky a faktory vývoje systému vnitřního řízení a kontroly • Vymezení pojmu riziko, důvody existence rizik • Členění rizik • Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik • Výsledky a výstupy řízení rizik • Vzájemné vazby mezi řízením rizik (jeho dílčími fázemi) a interním auditem ČASOVÝ ROZVRH
09:00–12:00 přednáška
CÍL SEMINÁŘE
V průběhu semináře dojde k vymezení hlavních procesů a aktivit finančního řízení. Bude vysvětlen přístup k jejich evaluaci s využitím modelu vyzrálosti úrovně řízení podle sledovaných parametrů. Podrobněji si budou moci účastníci semináře pod vedením lektora odzkoušet hodnocení řízení rizik v rámci finančního řízení. Vyhodnocením výstupů lze využít k nastavení komplexního programu zdokonalení celého systému řízení auditu i jednotlivých jeho částí. OBSAH
• Procesy a aktivity finančního řízení • Model vyzrálosti procesů v parametrickém členění • Přístup k hodnocení rizik v rámci finančního řízení • Doporučení ke zlepšení na základě provedené evaluace ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16:00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
»
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
2 290,- (s DPH 2 725,-) 2 790,- (s DPH 3 320,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
37
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9177
9178
9179
9180
VYUŽITÍ FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ V AUDITORSKÉ ČINNOSTI
KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ
ŘÍZENÍ PROCESŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB A CO OBNÁŠÍ METODIKA ITIL®?
AUDIT SYSTÉMU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
26. KVĚTNA 2009
27. KVĚTNA 2009
27. KVĚTNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Danuše Prokůpková – auditor KAČR 0712
ing. Jana Stehlíková
Vladimír Krůta, Dip Mgmt (KRUTOL® Consulting)
URČENO PRO URČENO PRO
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. CÍL SEMINÁŘE
Objasnit postupy analýzy dat a výstupů z účetnictví jako nástroje pro řídící a kontrolní činnosti, výkazové a mezivýkazové kontrolní vazby. OBSAH
• Informační systémy a jejich dělení • Finanční účetnictví, funkce, principy a metody • Obsah základních účetních a finančních výkazů • Integrace rozpočtové skladby do účetnictví • Základní účetní postupy • Vnitřní výkazové vazby, mezivýkazové vazby, kontrolní okruhy • Analýza výstupů – případová studie
Začínající účetní CÍL SEMINÁŘE
Ověření správnosti vedení účetnictví, orientace v příslušných právních normách OBSAH
• Základní zákonné normy a vedení účetnictví • Druhy dokladů,jejich náležitosti,opravy • Účtové třídy - vazba na daňové zákony, pokyny, vyhlášky – vazba na vnitropodnikové směrnice – analytická evidence – operace k uzavření období • Příklady z praxe ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
28. KVĚTNA 2009
ČASOVÝ ROZVRH:
Ing. Miroslava Pýchová
• Informace o připravovaném zákonu o kontrole • Kontrola dalších právnických osob založených orgány veřejné správy
URČENO PRO
ČASOVÝ ROZVRH
Interní auditory a kontrolní pracovníky ministerstev, krajů, obcí a dalších poskytovatelů veřejné finanční podpory.
09.00–14.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
URČENO PRO
Odborníkům i interním auditorům, které zajímá seznámit se s procesním řízením v oblasti dodávek IT služeb za pomoci „IT Infrastructure Library“, což může být mj. předpokladem pro certifikaci ISO 20 000.
09.00–16.00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-)
Předat zkušenosti z dlouholetého výkonu veřejnosprávních kontrol a účasti na interním auditu systému veřejnosprávní kontroly.
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit, že dochází k odlišnému pohledu na oddělení IT, které se staví do pozice „nezávislého“ poskytovatele IT služeb. Zorientujeme se jak a proč se vyjasňuje očekávání mezi IT a uživatelem (zákazníkem). Seminář seznámí účastníky s principy globální „metodiky“ ITIL®, která se může certifikovat / auditovat dle normy ISO.
OBSAH
• Postup interního auditu při auditu systému veřejnosprávní kontroly • Povinnosti ministerstev, obcí a krajů pro výkon kontroly u podřízených organizací • a příjemců veřejné finanční podpory • Veřejnosprávní kontrola v zákoně o finanční kontrole, povinnosti kontroly stanovené v dalších právních předpisech • Příklady dotazníků k auditu a zhodnocení systému veřejnoprávní kontroly • Příklady zjišťovaných nedostatků v zajištění a průběhu kontrol. • Audit plnění procesních povinností kontrolních pracovníků • Obsah a náležitosti dokumentů podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v průběhu a po ukončení kontroly zpracovávaných kontrolními pracovníky • Doplněno doporučením pro další (nepovinné) písemnosti k dokumentaci kontrol
OBSAH
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
»
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
CÍL SEMINÁŘE
• Procesní řízení v IT službách • Co znamená IT Service Management • Přehled IT Infrastructure Library (ITIL®) – obsah, přehled a využití – filozofie, přínosy – knihovna procesů, funkcí, rolí, atd. – rozdíly mezi verzemi 2 a 3 – výhody a nevýhody
ČASOVÝ ROZVRH
38
• Význam různosti kvality při poskytování IT služeb
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
»
2 350,- (s DPH 2 797,-) 2 850,- (s DPH 3 392,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
39
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9181
9182
9183
9184
9185
ZÁKON č. 253/2008 Sb., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU
PROVEDENÍ AUDITU POKLADNÍ SLUŽBY, HOTOVOSTNÍCH OPERACÍ, CESTOVNÍCH NÁHRAD, AUTOPROVOZU, PROVEDENÍ INVENTARIZACE HOTOVOSTÍ A CENIN
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA IT
PROVĚŘOVÁNÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU
29. KVĚTNA 2009
1.–2. ČERVNA 2009
2. ČERVNA 2009
3. ČERVNA 2009
3. ČERVNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Pavel Bláha
Ing. Petr Grešl
Ing. Jan Chmelík
URČENO PRO
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy (pokladní) a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Interní auditory Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem bezpečnostní politiky v oblasti IT. Vysvětlit důvody proč jsou jednotlivé části důležité a jaké jsou mezi nimi vazby.
Interní auditory a další pracovníky odpovědné za prověřování a vyhodnocování vnitřního kontrolního systému v organizacích veřejné zprávy (organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.
CÍL SEMINÁŘE
OBSAH
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit postupy interního auditora při auditování pokladní služby, hotovostních operací, cestovních náhrad, autoprovozu a provedení inventarizace pokladen, hotovostí a cenin.
• Jak správně nastavit bezpečnostní politiku • Doporučený obsah dokumentu o bezpečnostní politice • Vazby mezi jednotlivými prvky • Příklad obsahu praktické bezpečnostní politiky
Metody a možnosti prověřování vnitřního kontrolního systému.
3. lekce: Rámec pro profesionální praxi IA – jeho pojetí a význam; Etický kodex – spolehlivý výkon IA; Standardy pro profesionální praxi IA – struktura a obsah.
dvoudenní seminář PŘEDNÁŠEJÍCÍ
JUDr. Marie Rezková
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
lektoři ČIIA URČENO PRO
Interní auditory a další zaměstnance soukromoprávních subjektů včetně pozic compliance, vhodné i pro statutární orgány zejména institucí s malým počtem zaměstnanců.
URČENO PRO
Začínající interní auditory CÍL SEMINÁŘE
• Změny ve vymezení okruhu povinných osob • Plnění oznamovací povinnosti • Nová pravidla pro provádění identifikace • Zvláštní režim pro úvěrové a finanční instituce • Abeceda výjimek
Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření – to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA.
ČASOVÝ ROZVRH
OBSAH
09.00–13.00 přednáška
1. lekce: Moderní pojetí IA – co je a čemu slouží IA; kdo je zákazníkem IA – vztah na orgány společnosti a na výkonné vedení; profese IA – znalosti a dovednosti auditorů.
CÍL SEMINÁŘE
Objasnit povinnosti zaměstnanců, statutárních orgánů a osob činných pro soukromoprávní subjekty na základě jiné než pracovní smlouvy, uložené zákonem č.253/2008Sb. OBSAH
2. lekce: Přínos zavedení funkce IA, přidaná hodnota IA; řízení rizik a IA – orientace na zvládání rizik ve společnosti; rozdíl mezi auditem a kontrolou.
2 490,- (s DPH 2 963,-) 2 990,- (s DPH 3 558,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
40
4. lekce: Řízení útvaru IA – organizační začlenění, statut IA; výkon auditu s profesionální péčí – prohlášení o dodržování Standardů; hodnocení práce IA – interní a externí prověrky kvality. 5. lekce: Zákaznický přístup k auditu – změna profilu interního auditora; předmět auditu – prvky vnitřního kontrolního systému; typy auditů – zaměření na cíle auditů. 6. lekce: Produkty IA – zaměření na podporu managementu; měnící se role IA – rostoucí požadavky na auditory; tým auditorů – pravidla pro jeho sestavení. 7. lekce: Proces IA – fáze auditování; plánování auditu na bázi analýzy rizik; program IA – zpracování projektu auditu. 8. lekce: Realizace auditu – interview, testy; vedení pracovní dokumentace – tvorba auditních závěrů; auditní zprávy a jejich projednání; nápravná opatření a jejich sledování.
OBSAH
• Zásady dobré praxe v agendách neupravených (nebo málo upravených) právními předpisy • Charakteristika operací, výběr kontrolního vzorku na podkladě analýzy rizik, podklady a zdroje informací • Druhy konkrétních auditů v uvedených oblastech • Praktický příklad ke každé oblasti
CÍL SEMINÁŘE
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška, řízená diskuze nad problémy a jejich řešením
OBSAH
• Prověření vnitřního kontrolního systému. • Metody a možnosti prověřování. • Nedostatky v nastavení kontrolního systém. • Nejčastější chyby vnitřního kontrolního systému. ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
»
4 400,- (s DPH 5 236,-) 5 400,- (s DPH 6 426,-)
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
2 650,- (s DPH 3 154,-) 3 150,- (s DPH 3 749,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
41
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9186
9187
9188
9189
9190
ASPEKTY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V IT
AUDIT POHLEDÁVEK, ZÁVAZKŮ A EXEKUCÍ V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY
AUDIT IS / IT II. PRO AUDITORY, KTEŘÍ NEJSOU SPECIALISTY V OBLASTI IT
VRCHOLOVÝ MANAGER A INTERNÍ AUDIT
ŘÍZENÍ RIZIK V OBLASTI IT A INTERNÍ AUDIT
4. ČERVNA 2009
5. ČERVNA 2009
9. ČERVNA 2009
11. ČERVEN 2009
11. ČERVNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Jan Pospíšil, ČS, a.s.
Mgr. Pavel Bláha
Ing. Josef Kopec
RNDr. Luboš Číž, CISA, CISM
URČENO PRO
URČENO PRO
Ing. Jan Bukovský, Česká exportní banka
URČENO PRO
URČENO PRO
Vedoucí pracovníky, top management a vedoucí útvarů IA v orgánech a organizacích veřejného i podnikatelského sektoru.
Interní auditor/risk manager
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Interní auditory a další pracovníky CÍL SEMINÁŘE
Vyhodnocení rizikovosti procesů, a ucelený postup interního auditora s využitím hladiny významnosti a rizikově orientovaného auditu
CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky kurzu s procesy havarijního plánování v oblasti IT. Odlišnosti havarijních plánů v různých systémech IT, platformách atd. Zkušenosti z auditů v oblasti havarijních plánů v bankovnictví. Testování havarijních plánů. Dokumentace výpadků. Incident Management. Rozdělení Business Continuity Management, BCP, BIA, Disaster Recovery Plan. Audity shody. Pohled CobiT. OBSAH
• Business Continuity Management • Kategorizace systémů IT z hlediska závažnosti a systematického rozdělení. • Zálohování, archivace, jejich nastavení a ochrana a využití • Havarijní plánování, odpovědnosti • Testování havarijních plánů • Dokumentace o výpadcích, incident management, reporting • Kritické faktory ovlivňující účinnost havarijních plánů • Problematika outsourcingovaného IT v oblasti HP
OBSAH
• Zákonné předpoklady a dobrá praxe v oblasti pohledávek, závazků a exekučního řízení • Zásady dobré praxe pro vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy • Stanovení hladiny významnosti + výběr auditního vzorku operací • Dotazník k provedení IA ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
URČENO PRO
Interní auditory a další pracovníky, kteří absolvovali seminář Audit IS / IT – Pro auditory, kteří nejsou specialisty v oblasti IT.
• Nastavení zaznamenávání do logů a zálohování, audit kontroly logů a zálohování • Využití nástrojů MS OFFICE pro audit bezpečnosti IS / IT • Jaké typy chyb budeme nejčastěji nacházet ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–16.00 přednáška CÍL SEMINÁŘE
V kontextu managerských rolí je představen interní audit jako významný nástroj situačního sledování a analýz vnitřního prostředí instituce, dodávání nezávislých, věrohodných informací o realitě stavu instituce a podpora řídicí praxe vrcholového vedení organizace, zejména v otázkách zvládání rizik, eliminace chyb v rozhodování a posílení neformální komunikace mezi řídicími úrovněmi.
CÍL SEMINÁŘE
Pokračování semináře Audit IS / IT Pro auditory, kteří nejsou specialisty v oblasti IT. Rozšíření témat semináře do dalších oblastí. OBSAH
• Architektura sítě, NAT, proxy, firewall, IDS a další prvky • Zabezpečené protokoly (SSH, SSL, IPSEC, KERBEROS apod.) • Šifrování, symetrické a asymetrické šifrování • Klíče, certifikační autority a elektronický podpis • Zabezpečení vzdálené plochy a terminálového serveru • Vzdálený přístup do sítě, VPN, RADIUS servery. • Obrana proti napadnutí vzdáleného připojení do sítě a hlasového spojení • Zabezpečení WWW serverů • Zabezpečení elektronické pošty a IIS serveru • Audit zabezpečení mobilních uživatelů • Druhy útoků, jejich detekce a audit
OBSAH
• Význam interního auditu v instituci, • Rekapitulace současného stavu v institucích, • srovnání průměrných a špičkových pracovišť • Přístupy EU k řídicímu systému a k IA • Styl řízení, slabá místa managementu a eliminace poradenstvím IA • Nepublikované role IA, profilování IA jako vnitřního poradce a konzultanta • Vztah interního a externího auditu • Informace, komunikace managera s IA • Profesionální charakteristiky interního auditora
Seznámit účastníky s možnostmi řízení rizik v oblasti IT. OBSAH
• Základní pojmy, přínosy řízení rizik IT • Identifikace rizik • Sběr dat o rizicích IT • Ohodnocení rizik • Kvalitativní • Kvantitativní • Postupy pro zvládání rizik, opatření • Monitorování a vykazování, vzorové výkazy • Komunikace o rizicích • Dokumentace a vzdělávání • Přínosy spolupráce interního auditu a útvaru řízení rizik ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–14.00 přednáška
09.00–12.00 přednáška
2 500,- (2 975,- s DPH) 3 000,- (3 570,- s DPH)
2 650,- (s DPH 3 154,-) 3 150,- (s DPH 3 749,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
42
CÍL SEMINÁŘE
»
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
2 290,- (s DPH 2 725,-) 2 790,- (s DPH 3 320,-)
3 300,- (s DPH 3 927,-) 3 900,- (s DPH 4 641,-)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
43
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
číslo semináře (variabilní symbol)
9191
9192
9193
JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ INTERNÍHO AUDITU NA ZÁKLADĚ DOBRÉ PRAXE
RIZIKOVĚ ZALOŽENÝ AUDIT
PROCESNÍ ŘÍZENÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
15. ČERVNA 2009
16. ČERVNA 2009
16.–17. ČERVNA 2009
6. BŘEZNA 2009
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, Eurodan s.r.o.
Ing. Sylvie Heidlerová, Business Continuity s.r.o.
URČENO PRO
URČENO PRO
Interní auditory
• Vedoucí odděleni interniho auditu a členům auditniho výboru • interní auditory a pracovníky odd. vnitřni kontroly • risk manažery • koordinátory řízení rizik
CÍL SEMINÁŘE
Seminář je připraven jako souhrnný přehled požadavků na nastavení služby interního auditu v organizaci. V souladu s legislativní úpravou, doporučeními IIA a dobrou praxí bude probráno, co by organizace měla vykonat pro jejich naplňování. Pro ověření souladu bude doporučen nástroj Compliance Grid pro řízení i jeho hodnocení. V rámci nastavení programu kvality bude poskytnut návod, jak přistoupit ke zpracování operačního manuálu pro výkon interního auditu. Účastníci si odnesou rámcovou představu o struktuře manuálu pro provádění auditů systémů a operací. OBSAH
• Požadavky na vymezení a na řízení interního auditu v organizaci • Doporučené řešení na základě dobré praxe • Hodnocení dosahování souladu s požadavky • Operační manuál pro výkon interního auditu ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16:00 přednáška
3 000,- (s DPH 3 570,-) 3 600,- (s DPH 4 284,-) cena člen ČIIA nečlen ČIIA
44
• Systém řízení podnikatelských rizik • Příklady řešení risk managementu v jednotlivých podnicích • Propojení risk managementu a interního auditu • Analýza rizik v praxi • Metody a postup identifikace rizik • Parametry hodnocení rizik • Rizikové scénáře • Vytváření mapy rizik – procvičení na případové studii
CÍL SEMINÁŘE
Z praktického i teoretického pohledu komplexně prezentovat risk management jako účinný nástroj moderního řízení. Vysvětlit na příkladech z praxe možnosti řízení rizik. Představit a podrobně projít nové metody identifikace a měření rizik poskytnout účastníkům praktický návod na sestavení mapy rizik podnikatelského subjektu. Poskytnout ucelený přehled firemních rizik a na příkladech dokumentovat jejich možné dopady. Osvojit si moderní metody řízení a eliminace rizik. Na příkladech si osvojit rizikově orientovaný přístup k výběru auditů pro roční plán. OBSAH
• Risk management jako součást strategického řízení společnosti • Definice risk managementu • Význam risk managementu jako nástroje hodnocení společnosti
• Plánování auditu na základě analýzy rizik • Rizikově orientovaný přístup pro plánování interního auditu • Cyklický rizikově orientovaný přístup pro plánování interního auditu • Integrace činností risk managementu • Praktické příklady hodnocení činností z pohledu pokrytí klíčových rizik • Největší překážky v budování komplexního risk managementu • Měření výkonnosti a integrace činností risk managementu • Zkušenosti s komplexním budováním integrovaného systému rizik • Jak zavést řízení rizik do každodenního provozu podniku • Fázování jednotlivých elementů systému risk managementu • Hodnocení a audit systému risk managementu ČASOVÝ ROZVRH
dvoudenní seminář 27. BŘEZNA 2009 PŘEDNÁŠEJÍCÍ
PhDr. Petr Šulc URČENO PRO
• Projektové manažery • Vlastníky procesů • Členy procesních týmů • Všiechny, kdo se zabývají zefektivňováním nebo vytvářením procesů CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky s problematikou a pojmoslovím procesního řízení, ukázat účastníkům základní metody, nástroje a pravidla procesního řízení, provést účastníky jednotlivými etapami realizace procesního řízení. OBSAH
• Úvod do procesního řízení (liniové versus procesní řízení, klíčové procesy, nástroje procesního řízení) • 3 základní druhy firemních procesů (personální, strategické a provozní procesy aneb lidé, myšlenky a činnosti) • Mapování procesů – primární nástroj procesního řízení • Hlavní etapy procesního řízení • Některé analytické nástroje procesního řízení (rozbor procesních map, analýza rizik, plán opatření) • Základní prvky a pravidla efektivní „procesní“ komunikace
10. DUBNA 2009 30. DUBNA 2009
Seminář je rozdělen do čtyř pětihodinových bloků na sebe navazujících PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Ivana Šaradinová URČENO PRO
Interní auditory CÍL SEMINÁŘE
Naučit začínající podnikatele vést peněžní deník a seznámit se s platnými předpisy a zákony OBSAH
• Definice pojmů v daňové evidenci, založení živnosti • Evidence příjmů a výdajů v průběhu roku • Souvislý účetní příklad • Daňové přiznání fyzických osob ČASOVÝ ROZVRH:
09.00–13.00 přednáška
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška
09.00–16.00 přednáška
»
2 700,- (s DPH 3 213,-) 3 300,- (s DPH 3 927,-)
4 900,- (s DPH 5 831,-) 5 900,- (s DPH 7 021,-)
2 190,- (s DPH 2 606,-) 2 690,- (s DPH 3 201,-)
7 900,- (9 401,- s DPH) 9 600,- (11 424,- s DPH)
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
cena člen ČIIA nečlen ČIIA
Cena za komplet seminářů o daňové evidenci
45
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Profesionalita interního auditora je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro výkon této profese. Český institut interních auditorů přispívá k jejímu rozvoji prostřednictvím různých typů vzdělávacích programů pro interní auditory na všech stupních jejich profesní dráhy. Jedním z dlouhodobě úspěšných vzdělávacích programů je Komplexní vzdělávání. NOVÉ Komplexní vzdělávání se představuje v inovované podobě, jejímž hlavním přínosem je důraz na znalosti a dovednosti požadované a preferované samotnými interními auditory. NOVÉ Komplexní vzdělávání představuje ucelený systém vzdělávání interního auditora, který jej provází jeho celým profesním životem. Vzdělávání je koncipováno tak, aby pokrylo všechny základní potřeby interních auditorů pro rozvoj jejich auditorských kompetencí. Metodicky vychází z konceptu mezinárodní certifikace CIA, konkrétní náplň vzdělávacích bloků však byla uzpůsobena na základě dlouhodobé analýzy trendů a požadavků na vzdělání interních auditorů v České republice. Vzdělávací cyklus je rozdělen do třech stupňů, interní auditor junior, interní auditor senior a manažer interního auditu. Pro každý stupeň byla vytvořena pevná struktura seminářů z oblastí: rámec pro profesionální praxi interního auditu, proces interního auditu a jeho řízení, nástroje a techniky interního auditu, úloha interního auditu při správě a řízení společnosti, odborné znalosti v oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, řízení podniku, informačních technologií, manažerské dovednosti a v neposlední řadě tzv. měkké dovednosti v oblasti komunikace, vyjednávání, motivace a vedení lidí. NOVÉ Komplexní vzdělávání se zaměřuje především na předávání teoretických poznatků a dovednosti a sdílení praktických zkušeností z oboru interního auditu. Jeho absolvování představuje také dobrý základ pro přípravu na zkoušky CIA, ačkoliv to není jeho primární účel. Princip kvality je klíčovým prvkem vzdělávání. K jejímu dosažení byly učiněny kroky jak v organizační stránce vzdělávání, tak v realizační. Jsou určení garanti za jednotlivé části vzdělávání a je vytvořen kvalitní lektorský sbor. Za hlavní metodický zdroj byly vybrány Gleimovy publikace. Kvalita je vnímána jako vztah ČIIA vs. účastník. Účastník bude muset prokázat, že získal dostatek znalostí prostřednictvím závěrečných testů za každou úroveň vzdělávání. Úspěšní absolventi závěrečných testů obdrží certifikát Interní auditor junior, Interní auditor senior a Manažer interního auditu. Získání tohoto osvědčení by mělo být základní profesní certifikací každého interního auditora. Vedle tohoto základu by však interní auditor měl složit i mezinárodní zkoušky CIA.
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum a místo narození:
Vzdělání:
Délka praxe:
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Mobil:
V
dne:
E-mail:
CELKOVÁ CENA KURZU:
pro člena: pro nečlena:
75 000,- Kč (s DPH 89 250,-) 85 000,- Kč (s DPH 101 150,-)
V tomto katalogu je uveden tématický rozpis na oddíl Interní auditor junior. Ostatní oddíly interní audir senior a Interní auditor manažer budou upřesněny v lednu 2009.
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím k rukám Magdy Barnatové tel. +420 224 920 332 nebo e-mail:
[email protected] případně na adresu: Český institut interních auditorů Karlovo náměstí 3 120 00 Praha 2 46
47
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NOVÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I. BĚH INTERNÍ AUDITOR – JUNIOR
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III. BĚH INTERNÍ AUDITOR – SENIOR
1. týden 23. – 27. 3. 2009
7. týden (9.–13. 2. 2009)
2. týden 8. – 12. 6. 2009
8. týden (18.–22. 5. 2009)
NOVÉ Komplexní vzdělávání – interní auditor Junior zahrnuje témata z těchto oblastí:
7. a 8. týden Komplexního vzdělávání budou zahrnovat témata z těchto oblastí:
A. Základy rámce pro profesionální praxi interního auditu, úloha interního auditu při správě a řízení společností • Uvod do IA, Rámec profesionální praxe • Řídící a kontrolní systémy
A. Strategické řízení B. Globální podnikatelské protředí C. Chování organizace D. Manažerské dovednosti E. Vyjednávání
B. Odborné dovednosti • Proces auditu – plánování auditu • Proces auditu – realizace auditu, předávání výsledků • Techniky a nástroje pro získávání informací a auditních důkazů • Analýza a dokumentování procesů • Pracovní záznamy, využití elektronických médií v interním auditu • Činnosti interního auditu, typy auditů • Základní koncepce a základní principy finančního účetnictví • Manažerské účetnictví – nákladové koncepce • Manažerské účetnictví – systém plánů a rozpočtů • Základy informačních technologií – přehled IS/IT • Informační technologie – řízení • Technika efektivního psaní auditních zpráv
Konkrétní témata přednášek z jednotlivých oblastí budou upřesněna na internetových stránkách Českého institutu interních auditorů (www.interniaudit.cz). Na jednotlivé přednášky se můžou přihlásit všichni, kteří mají potřebu zvýšit úroveň svých znalostí a dovedností z těchto oblastí. CENA JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEK:
pro člena pro nečlena
1 990,- (s DPH 2 368,-) za 4 hodiny 2 490,- (s DPH 2 963,-) za 4 hodiny
C. Soft skills • Asertivní komunikace. Vedení interview Na jednotlivé přednášky se můžou přihlásit všichni, kteří mají potřebu zvýšit úroveň svých znalostí a dovedností z těchto oblastí. CENA JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEK:
pro člena pro nečlena
48
1 990,- (s DPH 2 368,-) za 4 hodiny 2 490,- (s DPH 2 963,-) za 4 hodiny
49
CERTIFIKACE
CERTIFIKACE
CERTIFIKAČNÍ PROGRAM CIA
PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠKÁM CIA CÍL SEMINÁŘE:
Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti. Zkouška CIA se skládá ze čtyř částí: I. část Úloha interního auditu ve správě a řízení společnosti, řízení rizik a kontrole II. část Realizace interního auditu III. část Analýza podnikání a informační technologie IV. část Dovednosti řízení podniku POČET TESTOVACÍCH OTÁZEK
Část jedna část
Počet otázek 100 otázek
Doba testu 2 hod a 45 min
POPLATKY
Všechny stanovené poplatky je nutno zaplatit při registraci na všechny, případně jen na některou část zkoušky. Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku.
Titul The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) byl navržen speciálně pro auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru – federální/národní, státní/krajská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje a kvalifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte.
Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů a příbuzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.
praktickým procvičením vzorových otázek přeložených do češtiny připravit kandidáty CIA na složení jednotlivých částí zkoušky. Na jednu část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, kde se procvičí celkem 120 vzorových otázek a zkušení lektoři seznámí účastníky se správnými odpověďmi. TERMÍNY:
1.–2. duben 2009 I. část – Úloha IA ve správě a řízení společnosti, v řízení rizik a v řídících a kontrolních mechanismech 7.–8. duben 2009 II. část – Realizace interního auditu 9.–10. duben 2009 III. část – Analýza podnikatelského procesu 14.–15. duben 2009 IV. část – Dovednosti řízení podniku (Business Management)
Titul The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) CFSA hodnotí znalosti a dovednosti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v oblasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CFSA je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují finančním službám.
CENA:
POČET TESTOVACÍCH OTÁZEK
Magda Barnatová,
[email protected] tel.: 224 920 332, fax: 224 919 361
zkouška jedna zkouška
Počet otázek 125 otázek
Doba testu 3 hod a 15 min
člen 5 200,- (s DPH 6 188,-) nečlen 6 200,- (s DPH 7 378,-) Cena zahrnuje výklad lektora, brožurku se vzorovými otázkami, včetně odpovědí a drobné občerstvení. Ubytování nezajišťujeme. INFORMACE PODÁ:
Kurz bude zrealizován pouze za příslušného počtu přihlášených účastníků Registrační poplatek: člen nečlen 10 000,13 000,(s DPH 11 900,-) (s DPH 15 470,-) Poplatky za části zkoušky Část I 3 000,- Kč (s DPH 3 570,-) Část II 3 000,- Kč (s DPH 3 570,-) Část III 3 000,- Kč (s DPH 3 570,-) Část IV 3 000,- Kč (s DPH 3 570,-)
4 500,- Kč (s DPH 5 355,-) 4 500,- Kč (s DPH 5 355,-) 4 500,- Kč (s DPH 5 355,-) 4 500,- Kč (s DPH 5 355,-)
SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY
Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i těchto speciálních zkoušek: 50
POPLATKY
člen Registr. poplatek 1 000,- Kč (s DPH 1 190,-) CGAP, CCSA, CFSA 5 000,- Kč (s DPH 5 950,-)
nečlen 1 500,- Kč (s DPH 1 785,-) 6 000,- Kč (s DPH 7 140,-)
TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ
Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center Pearson VUE, v České republice tuto síť spravuje firma DIGI Trade, s.r.o. Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát. Bližší informace naleznete v „Příručce pro kandidáty“. INFORMACE PODÁ:
Magda Barnatová,
[email protected], tel.: 224 920 332
51
CERTIFIKACE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
KONTINUÁLNÍ ROZVOJ (CPE)
ZÁKLADNÍ KURZ
– pro držitele certifikátu CIA a speciálních zkoušek
Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.
Kontinuální profesní rozvoj - CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese. Držitelé CIA, CGAP, CCSA a CFSA mají povinnost každé dva roky podávat Hlášení o splnění podmínek CPE v požadovaném rozsahu. Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpečení držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabezpečení systému „Kontinuálního profesního rozvoje – CPE“.
42. BĚH – VEŘEJNÁ SPRÁVA 1. týden 16.–20. 2. 2009 2. týden 20.–24. 4. 2009 43. BĚH – VEŘEJNÁ SPRÁVA 1. týden 9.–13. 3. 2009 2. týden 11.–15. 5. 2009
Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA splňují podmínky CPE. PŘIPRAVUJE A POŘÁDÁ
Podrobnější informace naleznete na www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA – Magda Barnatová
ČIIA a Ministerstvo financí ČR
BODOVÉ HODNOCENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE CPE
MÍSTO KONÁNÍ
ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2 4 hodiny 5 hodin 6 hodin 7 hodin 8 hodin 16 hodin
2 body 3 body 4 body 5 bodů 6 bodů 12 bodů
PŘEDNÁŠEJÍ
lektoři MF ČR, ČIIA, MV ČR, ÚP CÍL ZÁKLADNÍHO KURZU:
Zlepšení úrovně výkonu veřejné správy, zejména hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky zdokonalením řídících a kontrolních mechanismů orgánů veřejné správy prostřednictvím zavádění mezinárodních standardů pro řádnou správu společností (Corporate Governance), řízení rizik, finanční kontrolu a vnitřní audit. Založení jednotného systému odborné přípravy administrativní kapacity kontrolního systému veřejné správy České republiky v oboru „finanční kontrola“ a „interní audit“ k vytvoření podmínek pro dosažení jeho plné kompatibility s kontrolními systémy států Evropských společností, a to na základě koncepčního řešení prostřednictvím základních (základní stupeň) a atestačních kurzů (nadstavbový stupeň). CENA KURZU
člen ČIIA 12 900,- (osvobozeno od DPH) nečlen ČIIA 14 500,- (osvobozeno od DPH) OBSAH
Základní kurz je organizován v rozsahu 80 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech. V ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní literatura a drobné občerstvení. Cena neobsahuje ubytování, stravování ani dopravné. PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ
Jana Šindelářová, kancelář ČIIA tel.: 224 920 332/l. 27, fax: 224 919 361 e-mail:
[email protected]
52
53
VEŘEJNÁ SPRÁVA
VEŘEJNÁ SPRÁVA
ATESTAČNÍ KURZ – FINANČNÍ AUDIT
ATESTAČNÍ KURZ – STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
Atestační kurz je koncipován jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Uvedené atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR.
2. BĚH STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE 2007-2013 TERMÍN
25.–29. 5. 2009 42. BĚH – FINANČNÍ AUDIT – MAJETEK TERMÍN
URČENO PRO
13–16. 1. 2009
Pro aktuální potřeby Auditního orgánu, pověřených auditních subjektů, řídících orgánů. Dále je určen zejména pro interní auditory, kontrolory a další, kteří jsou aktivně zapojeni do implementace programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU v rámci programového období 2007–2013 nebo se o tuto problematiku zajímají.
43. BĚH – FINANČNÍ AUDIT TERMÍN
3.–5. 3. 2009 5. den obhajoba 30. 3. 2009 CÍL KURZU
Podstatou zaměření atestačního kurzu je vytvářet podmínky pro postupné rozvíjení všeobecných znalostí držitelů osvědčení základního kurzu předáním uceleného bloku informací o nejlepších zkušenostech v jednotlivých specializacích systému finančního řízení (rozpočtové řízení, účetní systém), funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a interního auditu (např.finanční audit, audit shody, audit systémů, audit výkonu) ve veřejné správě. Cílem atestačního kurzu je zajistit pro zaměstnance orgánů veřejné správy podmínky pro plnění standardu 1230 – Pokračování v osobním rozvoji.
CÍL KURZU
Absolvent kurzu se orientuje v koncepčním, právním, organizačním a metodickém rámci auditních systémů. Získá znalosti o přímo použitelných aktech práva Evropského společenství a vnitrostátních právních předpisech regulujících tuto oblast ve veřejné správě ČR. Dále získá znalosti a základní dovednosti pro výkon auditů za účelem ověření účinného fungování řídích a kontrolních systémů čl. 62 odst. 1 písm. a) nařízení ES č. 1083/2006 (dále jen „audit systémů“) a auditu operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů podle čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení ES č. 1083/2006 (dále jen „audit operací“). CENA KURZU
člen ČIIA 6 700,- (s DPH 7 973,-) členská cena platí také pro veřejnou správu nečlen ČIIA 9 500,- (s DPH 11 305,-)
CENA KURZU
PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ
9 520,- Kč (osvobozeno od DPH)
Jana Šindelářová, kancelář ČIIA tel.: 224 920 332/l. 27, fax: 224 919 361 e-mail:
[email protected]
PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ
Jana Šindelářová, kancelář ČIIA tel.: 224 920 332/l. 27, fax: 224 919 361 e-mail:
[email protected]
54
55
ISO
INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
ČIIA, o.s. v roce 2009 nově nabízí kurz v termínech:
Absolvent velmi dobře zná aplikační požadavky mezinárodních norem: • ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti – požadavky), • ISO 14001:2004 (Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití) a • ISO 18001:2007 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky).
DATUM KONÁNÍ:
16. 3.–20. 3. 2009
JMÉNO:
ING. JANA STEHLÍKOVÁ
ČÍSLO SEMINÁŘE:
9136
Kurz je určen pro interní auditory nebo pracovníky, kteří mají zájem o práci interního auditora systémů řízení podle mezinárodních norem ISO. Jedná se o ucelený systém vzdělávání v rámci nejpoužívanějších norem ISO pro systémy řízení v oblastech kvality, enviromentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto standardy je možné v podniku uplatňovat samostatně nebo v integrované podobě. V rámci kurzu bude účastník detailně seznámen s požadavky norem a s možnostmi dílčího či komplexního posouzení celého integrovaného systému.
Jak bude probíhat závěrečné ověřování získaných znalostí absolventa: • praktická část – realizace případové studie (provedení auditu, zpracování závěrů z auditu a jejich prezentace), • teoretická část – test ověření znalostí požadavků na výkon interního auditu a na požadavky mezinárodních norem ISO.
CÍL SEMINÁŘE
JAKÉ JSOU MINIMÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST V KURZU?
CENA KURZU
18.–20. 5. 2009 8.–10. 6. 2009 červenec 2009 září 2009 říjen 2009
URČENO PRO:
Pro podnikatele a zaměstnance, kteří potřebují ke své práci znalost účetnictví nebo znalost jeho určité oblasti.
KOMU JE KURZ URČEN?
Úplné odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou, středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání Účastník kurzu bude po celou dobu veden tréninkovým způsobem, při kterém budou aktivně zapojeni všichni účastníci kurzu. PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent kurzu umí: • samostatně vykonávat práci interního auditora v souladu s požadavky doporučující směrnice ISO 19011:2002 (Směrnice pro výkon auditování systému managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu), • posoudit soulad s jednotlivými požadavky norem a činnostmi organizace, • identifikovat odchylky a rizika, které umí kategorizovat, • naplánovat a realizovat interní a dodavatelské audity, • z provedených auditů zpracovávat a prezentovat zprávy, • zajišťovat následnou poauditní činnost, • komunikovat s pracovníky organizace na různých úrovních a poskytovat poradenství.
Pochopení principu účetnictví, schopnost orientace v základních zákonných normách souvisejících s účetnictvím, schopnost účtování běžných účetních případů, schopnost sestavení a interpretace výkazů. Seminář je rozdělen do bloků, které na sebe navazují a provedou posluchače na konkrétních příkladech účetnictvím podnikatele od otevření po zavření účetního období. OBSAH
Úspěšný absolvent získá certifikát interního auditora systémů řízení podle mezinárodních norem, který je vydán v soulasdu s vyhláškou MŠMT č. 524/2004 Sb.
1 účastník (člen ČIIA) 1 účastník (státní správa) 1 účastník (nečlen ČIIA)
45 000 Kč bez DPH 45 000 Kč včetně DPH 55 000 Kč bez DPH
1. den – rozvaha, druhy účtů, podvojný souvztažný zápis, účtová osnova, demonstrace zachycení období v předepsané evidenci z konkrétního zadání, pochopení podstaty účtování na rozvahových a výsledkových účtech. 2. den – DPH, daňové doklady, účtování zásob (tuzemsko, EU, dovoz, vývoz) 3. den – majetek (pořízení, vyřazení, výpočet a účtování odpisů, vazba na výkazy) 4. den – zúčtovací vztahy (výpočet mzdy, účtování mzdových nákladů, časové rozlišení) 5. den – sestavení závěrky ze zadání, orientace v daňovém přiznání pro právnickou a fyzickou osobu, princip stanovení základu daně, zaúčtování daňové povinnosti CENA KURZU
SLEVY:
• Množstevní 2 a více účastníků z jedné organizace -3 % z ceny
Cena člen Cena nečlen
6 700,- (s DPH 7 973,-) 9 500,- (s DPH 11 305,-)
ČASOVÝ ROZVRH
09.00–16.00 přednáška • Časová 5 000 Kč při objednání do 31. března 2 500 Kč při objednání do 30. dubna V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO
• materiály pro účastníka kurzu, vydání certifikátu, drobné občerstvení, bonus: publikace Výkladový slovník interního auditora
FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY
INFORMACE PODÁ
TERMÍNY
Magda Barnatová Tel.: 224 920 332, linka 28 E-mail:
[email protected]
8. leden, 12. únor, 12. březen, 9. duben, 14. květen, 11. červen, 9. červenec, 13. srpen
Každý druhý čtvrtek v měsíci se již tradičně potkávají naši členové na pravidelné akci zvané Fórum pro interní auditory, kde se mohou nejen setkat se zajímavými lektory, ale také se podílet na diskusi pro danou problematiku.
ZAČÁTEK FÓRA
16,30 h INFORMACE PODÁ
Magda Barnatová, kancelář ČIIA, tel.: 224 920 332,
[email protected]
56
57
SMLUVNÍ PODMÍNKY Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Účastník obdrží vyrozumění pouze v případě změn, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobného občerstvení. Obědy a ubytování není zajišťováno. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, o.s. oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA, o.s. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA, o.s. pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. ČIIA, o.s. si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, o.s. si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce. STORNO POPLATKY Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty.
STAŇTE SE ČLENEM ČIIA Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0% – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce; 70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce; 100 % – méně než 1 den před zahájením akce; Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.
• členství v ČIIA Vám přinese komplexní informace o nových trendech v IA • výběr z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována zdarma • možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v IA • slevy na pořádané kurzy • časopis Interní auditor • možnost aktivní spolupráce v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích • můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti • s členstvím v institutu je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu • členem institutu může být fyzická i právnická osoba • přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti – přihlášky, členské příspěvky jsou placeny dle platného příspěvkového řádu
SLEVY ČIIA, o.s. poskytuje tyto slevy na semináře:
CO ČIIA NABÍZÍ?
– při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50 % slevu, – při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně – sleva 10 %, od 5 účastníků včetně – sleva 15 %, od 10 účastníků včetně – sleva 20 %, – při objednání všech seminářů, které jsou zařazeny do výhodného „balíčku“ poskytujeme slevu z celkové ceny za všechny semináře z konkrétního „balíčku“. Více informací o jednotlivých nabídkách naleznete na straně 6.
• širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídící systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod. • možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je známkou odborné kvalifikace pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží v současné době jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory. Nabízíme Vám možnost zapojit se do programu IIA k získání certifikátu CIA a vstoupit tak do řad více jak 30 000 držitelů CIA po celém světě a na vlastní osobě si vyzkoušet, jak rozdílné možnosti může pro Vás získání certifikátu CIA znamenat PŘIHLÁŠKA
Tiskopis přihlášky najdete na www.interniaudit.cz.
– jiné a další slevy jsou uváděny vždy u jednotlivých nabídek vzdělávacích akcí.
SEMINÁŘE NA KLÍČ, FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY Registrace na semináře začíná půl hodiny před začátkem akce U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 plánována přestávka na oběd
JANA ŠINDELÁŘOVÁ tel.: 224 920 332, linka 27 mobil: 731 157 256 E-mail:
[email protected]
Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů, o. s., Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, 1. patro Přihlášky je možno podávat rovněž on-line na www.interniaudit.cz Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, pouze na vyžádání e-mailem Informace o jednotlivých akcích Vám podají: 58
MAGDA BARNATOVÁ tel.: 224 920 332, linka 28 mobil: 731 157 250 E-mail:
[email protected]
Český institut interních auditorů, o. s. je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. Ve spolupráci s Vámi připravíme seminář/školení/trénink dle Vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické prostředí Vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační a prezentační tréninky a jiné. Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, Eurotel, Oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města Ostravy, Plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí ČR, Národná banka Slovensko a další. Kontakt: paní Jana Šindelářová, tel.: 224 920 332 l. 28, e-mail:
[email protected] 59
PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE A KURZY ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ, o. s. číslo semináře:
termín konání:
název akce:
přihlašovaný účastník: člen ČIIA
ANO
NAKLADATELSTVÍ ČIIA ČIIA pro Vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady i autorská vydání zajímavých knižních titulů, určených pro šíření povědomí o profesi interního auditu v České republice. Mezi současnou nabídkou naleznete jak základní tituly, důležité pro profesi (např. Rámec profesionální praxe, překlad Sawyerovy klasiky), tak tituly zaměřené na konkrétní problematiku (např. Auditorské zprávy S. Cutlera, Řízení rizik). Část publikací je dostupná v elektronické podobě. Objednávky lze zasílat buď prostřednictvím on-line objednávkového formuláře, který naleznete na webových stránkách www.interniaudit.cz pod záložkou Knihy – Publikace nebo e-mailem na adrese
[email protected]. Doufáme, že Vás nabídka titulu i tentokrát zaujme!
NE
titul, jméno, příjmení: kontaktní telefon:
mobil:
kontaktní e-mail:
fax:
vysílající organizace: IČO:
DIČ / RČ:
SALLY F. CUTLER–AUDITORSKÉ ZPRÁVY (CD) 300,- (včetně DPH) Komplexní studie o reportingu IA, tj. navrhování typu zprávy dle potřeb uživatele, struktura zpráv, forma a styl textu sdělení, recenze zpráv a jejich prezentace. Text vhodně ilustrují vzorové podklady, postupy a návody. Žádaná publikace z hlediska vytváření vhodné podpory komunikace (srozumitelnost, jasnost, stručnost, výstižnost atd.) mezi auditory a uživateli jejich reportů.
SALLY F. CUTLER AUDITORSKÉ ZPRÁVY
cena semináře / kurzu: D. GALLOWAY INTERNÍ AUDIT: PRŮVODCE NOVÉHO AUDITORA
adresa pro doručování:
Platba se provede na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení! Vyplněná a doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. V případě fyzické osoby uvést rodné číslo.
D. GALLOWAY–INTERNÍ AUDIT: PRŮVODCE NOVÉHO AUDITORA (CD) 250,- (včetně DPH) Praktická pomůcka pro intenzivní rekvalifikaci pracovníka na profesi interního auditora. Obsahuje žádoucí informace o podstatě IA z různých hledisek pojetí, deskripci profese interního auditora, funkci IA v instituci a jak zajistit jeho úspěch. Srovnává teoretické zásady IA a jejich skutečnou realizaci v praktických situacích auditora a napomáhá tím v orientaci profesně nových či potenciálních auditorů.
LAWRENCE B. SAWYER–INTERNÍ AUDIT (CD) 660,- (včetně DPH) Elektronická podoba překladu pátého (posledního) vydání základní učebnice interních auditorů v USA. Je praktickou pomůckou pro začínají, ale i pokročilé interní auditory.
Datum:
Podpis: Řízení rizik:
Změna paradigmatu Interních auditorů a paradigmatu Interních auditorů
Přihlášku na akci ČIIA zašlete nejpozději 5 dní před termínem konání na adresu: Český institut interních auditorů, o. s. Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 faxem na: 224 919 361 e-mailem:
[email protected] on-line: www.interniaudit.cz
ŘÍZENÍ RIZIK: ZMĚNA PARADIGMATU IA (CD) 660,- (včetně DPH) Potřeba seznamování členské základny s nejnovějšími poznatky profese interního auditu zůstává jedním z hlavních úkolů institutu. Proto ČIIA přináší knihu autorů Davida McNamee a Georgese M. Selima „Řízení rizik–nové paradigma“ formou CD.
61
DAVID O’REGAN–STRATEGIE PRO MALÁ AUDITORSKÁ PRACOVIŠTĚ (CD) 300,- (včetně DPH) Překlad publikace vydané IIA pro informační a vzdělávací účely. Cílem této publikace je poskytovat informace jak pracovat v malých auditorských kolektivech, nenahrazuje právní ani účetní poradenství. Publikace ilustruje způsoby efektivního, účinného a profesionálního působení malého auditorského kolektivu.
ZMĚNY K I. A II. ČÁSTI 10. VYDÁNÍ GLEIM’S CIA REVIEW 420,- (včetně DPH) Publikace přináší český překlad vybraných částí jedenáctého vydání GLEIM’S CIA REVIEW. Jsou zde přeloženy změny a doplňky, které obsahuje oproti desátému vydání. Druhá kapitola uvádí pod názvem „průvodce vydanými materiály“ podrobný seznam všech kapitol a podkapitol českého překladu 10. vydání GLEIM’S CIA REVIEW s uvedením stran v jednotlivých níže uvedených dílech studijních materiálů. Tato kapitola slouží snadnější orientaci studentů v celkovém díle, které má 1 340 stran formátu A4.
DAVID O’REGAN STRATEGIE PRO MALÁ AUDITORSKÁ PRACOVIŠTĚ
„MEZINÁRODNÍ STANDARDY“ – PRO VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉM SEKTORU. (CD) 300,- (včetně DPH)
ÚLOHA INTERNÍHO AUDITU VE SPRÁVĚ A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ V EVROPĚ 350,- (včetně DPH) (Současný stav, nezbytná zlepšení, budoucí úkoly) Zlepšování interního auditu! Po mnoho let se po celém světě diskutuje o dobré správě a řízení společností. Stále však není dobře známa úloha, kterou může účinný útvar interního auditu v tomto kontextu sehrát.
RÁMEC PROFESIONÁLNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU 550,- (včetně DPH) Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané IIA (Institute of Internal Auditors) jako jednotné principy a postupy auditorské praxe. Zahrnuje definici IA, Standardy pro profesionální praxi, Etický kodex, Výklad pojmů a Doporučení pro praxi. Je proto nezbytnou pomůckou každého auditora při řešení každodenních situací vyskytujících se v jeho práci. Ramec profi praxe_150x210+20.indd 1
Uloha_IA_158x235.indd 1
leden 2008
ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ, o. s.
20.12.2007 11:04:45
Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v Evropě Současný stav, nezbytná zlepšení, budoucí úkoly
FERDINAND ÜBERAL: FINANČNÍ SPRÁVA INTERNÍ AUDIT V PRAXI Jiří Dvořáček, Tomáš Kafka
Rámec profesionální praxe interního auditu
100,- (včetně DPH)
16.10.2007 17:53:11
237,- (včetně DPH)
– Vybírejte vhodné metody k odhalení problémů – Naučte se řídit riziko – Přimějte management ke změnám
IRVIN N. GLEIM 1. DÍL (CD) 2. DÍL (CD) 3. DÍL (CD) 4. DÍL
600,- (včetně DPH) 600,- (včetně DPH) 600,- (včetně DPH) 1500,- (včetně DPH)
Učebnice, monografie o interním auditu v češtině, sloužící jako studijní podklady pro přípravu na zkoušky CIA (Certified Intenal Auditor). Platnost certifikátu je uznávána prakticky celosvětově. Přípravný kurz ČIIA s podrobným výkladem tématiky IA se obsahově řídí rámcem této publikace a dosavadní výsledky absolventů dokazují vhodnost této učebnice. Kromě výkladu odborných témat obsahuje každá kapitola řešené testové otázky pro vlastní nácvik provedení zkoušek CIA.
Při dodávce na Slovensko fakturujeme 200,- Kč poštovné.
62
63
NABÍDKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ ČIIA
Nájem:
Den 5 500,- (s DPH 6 545,-)
1 hodina 980,- (s DPH 1 166,-)
UČEBNA – 32 MÍST
Dle požadavků je dále možno využít: Dataprojektor Zpětný projektor Video Hosteska Notebook Blok do flipchartu Kuchyňka
1200,- (s DPH 1428,-) 150,- (s DPH 179,-) 100,- (s DPH 119,-) 950,- (s DPH 1 131,-) 300,- (s DPH 357,-) á 200,- (s DPH 238,-) 400,- (s DPH 476,-)
200,- (s DPH 238,-) 15,- (s DPH 18,-) 15,- (s DPH 18,-) 120,- (s DPH 142,-) 50,- (s DPH 60,-) 60,- (s DPH 71,-)
Nájem:
Den 4 500,- (s DPH 5 355,-)
1 hodina 750,- (s DPH 893,-)
SALONEK – 22 MÍST
Dle požadavků je dále možno využít: Dataprojektor Zpětný projektor Video Hosteska Notebook Blok do flipchartu Kuchyňka
1200,- (s DPH 1428,-) 150,- (s DPH 179,-) 100,- (s DPH 119,-) 950,- (s DPH 1 131,-) 300,- (s DPH 357,-) á 200,- (s DPH 238,-) 400,- (s DPH 476,-)
200,- (s DPH 238,-) 15,- (s DPH 18,-) 15,- (s DPH 18,-) 120,- (s DPH 142,-) 50,- (s DPH 60,-) 60,- (s DPH 71,-)
Nájem:
Den 8 900,- (s DPH 10 591,-)
1 hodina POČÍTAČOVÁ UČEBNA – 12 MÍST 1 450,- (s DPH 1 726,-) 7x PC
Dle požadavků je dále možno využít: Dataprojektor Zpětný projektor Video Hosteska Notebook Blok do flipchartu Kuchyňka
1200,- (s DPH 1428,-) 150,- (s DPH 179,-) 100,- (s DPH 119,-) 950,- (s DPH 1 131,-) 300,- (s DPH 357,-) á 200,- (s DPH 238,-) 400,- (s DPH 476,-)
200,- (s DPH 238,-) 15,- (s DPH 18,-) 15,- (s DPH 18,-) 120,- (s DPH 142,-) 50,- (s DPH 60,-) 60,- (s DPH 71,-)
Slevy z nájemného: 1. při dlouhodobém pronájmu (uzavřená smlouva) – individuálně, 2. smluvní ceny pro partnery ČIIA. CENÍK JE PLATNÝ PRO ROK 2009. CENÍK PLATÍ OD 1. 1. 2009