MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 1
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 352016
IČO
1001600208 36183113
Dodávateľ
Adresa
AUMO, s.r.o. Trebišov
Berehovská3432, Trebišov
P.č. 1
Text
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
DF - Mestský úrad
servisná prehliadka mot.vozidla TV105CJ MsP - obj.č. 20160069
1001600209 11821973
JurisDAT - M. Medlen, REdakcia Škola-MEL
Ondavská 8, Bratislava II 1
08.02.2016 02.03.2016
1001600210 36391000
DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 pre školský úrad
Kálov 356, Žilina
1001600211 50071254
CinemArt SK s.r.o.
01.03.2016 31.03.2016 nákup stravných lístkov v počte 5 100 ks á 3,30 € na mesiac 3/2016 + poštovné - obj.č.20160072
2
poštovné
1
1001600212 30812976
Asociácia slovenských filmových klubov
02.03.2016 04.03.2016 Finálna
doplatok k fa int. č. 1001600148 - film - Deadpool 12. a 13.2.2016 požičovné
Brnianska 33, Bratislava-Staré Mesto 1
02.03.2016 12.03.2016 Finálna
film - Ejzenštejn v Guanajuate 18.2.2016 - požičovné
1001600213 10792848
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
M. R. Štefánika714, Trebišov
02.03.2016 16.03.2016 Finálna
1001600214 36175064
ABBASI, s.r.o. Trebišov
Telefón:
Alžbeta Ivaňová PROTEXT
1.75 DF - Mestský úrad
občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov, zapisovateľov okrsk. vol. komisií a osoby vykonávajúce organiz. a techn. prípravu na vykonanie volieb do NR SR dňa 5.3.2016
31.86
26.02.2016 11.03.2016 Finálna
medaily so stuhou na Turnaj mladších dorastencov v hádzanej v dňoch 16. a 17.1.2016 - obj.č 20160013
M. R. Štefánika 1941/18, Trebišov
zaplatené
10.62 DF - Mestský úrad
2
M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov
zaplatené
1.75
706.00
Spolu: 1001600215 31231012
DF - Mestský úrad
občerstvenie pre predsedov, podpredsedov, členov, zapisovateľov okrsk. vol. komisií a osoby vykonávajúce organiz. a techn. prípravu na vykonanie volieb do NR SR dňa 5.3.2016
1
16011
16 857.16
1
Spolu: 165005
16 830.00
10.62
Spolu: 2390201412
nezaplatené
27.16
Spolu: 16021043
23.00 DF - Mestský úrad
1
Lamačská Cesta 97, Bratislava
zaplatené
23.00
Spolu: 6545050010
90.08 DF - Mestský úrad
Spolu: 3016907826
zaplatené
90.08
Spolu: 20161010
Stav vybavenia
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
zaplatené
737.86 DF - Mestský úrad
zaplatené
40.50 40.50 DF - Mestský úrad
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 2
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
P.č.
Text
1
kancelársky papier pre potreby MsÚ - obj.č. 20160073
1001600216 35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44a, Bratislava 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
za odber zemného plynu od 1.3.-31.3.2016 OM 4101541665 SNP 98/3885 TV
Spolu: 7268527481
1001600217 35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44a, Bratislava 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
za odber zemného plynu od 1.3.-31.3.2016 OM 4101542964 SNP 106/3886 TV
1001600218 35730129
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava 1 1
26.02.2016 26.02.2016
1001600219 47102357
PAPIER LECHMAN s.r.o.
predplatné od 1.3.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do 28.2.2017 Online knižnica BOZP online
Močarianska 5067/12, Michalovce 1
1001600220 36570460
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
kancelársky materiál pre voľby do NR SR dňa 5.3.2016 - obj.č. 20160078
Komenského 50, Košice 1
01.03.2016 21.03.2016
1001600221 36828661
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o.
Salezianov 1284/8, Michalovce 1
29.02.2016 21.03.2016
1001600222 35910739
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy44b, Bratislava 1
1001600223 35934271
Film Europe s.r.o.
01.03.2016 07.03.2016
1
Telefón:
02.03.2016 12.03.2016 Finálna
film - Hundroš 17.2.2016 - požičovné
zaplatené
4.00 nezaplatené
439.20 DF - Mestský úrad
zaplatené
104.47 104.47 nezaplatené
8 108.53 8 108.53 nezaplatené
123.50 DF - Mestský úrad
poplatok za pripojenie plynovej prípojky - Adaptácia objektu skladu na školské zariadenie, ul. Medická
Matuškova 10, Bratislava
DF - Mestský úrad
123.50
Spolu: 1602017
4.00
DF - Mestský úrad
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2/2016
Spolu: 4300003174
4.00
DF - Mestský úrad
zrážkové vody za parkoviská za obd. 2/2016 - odvod vôd z povrchového odtoku
Spolu: 201602013
zaplatené
439.20
Spolu: 2120902233
DF - Mestský úrad
DF - Mestský úrad
Spolu: 160485
993.60
4.00
Spolu: 16001720
Stav vybavenia
993.60
Spolu: 7268527475
Druh faktúry Čiastka
nezaplatené
540.00 540.00 DF - Mestský úrad 10.62
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 3
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 2160200476
IČO
1001600224 36006858
Dodávateľ
BONTONFILM a.s.
Adresa
P.č.
Text
Na vrátkach 1, Bratislava 1
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
Spolu:
10.62
26.02.2016 18.03.2016 Finálna
film - Bohovia Egypta 26.2.2016 - požičovné
1001600225 36006858
BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1, Bratislava 1
28.02.2016 18.03.2016 Finálna
film - Bohovia Egypta 28.2.2016 - požičovné
1001600226 50071254
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská Cesta 97, Bratislava 1
03.03.2016 10.03.2016
1001600227 36189855
SOTAC, s.r.o.
Južná Trieda 1, Košice 1
1001600228 46072705
AUTOMA mt, s.r.o.
03.03.2016 13.03.2016 Finálna
publikácie Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Zákon o majetku obcí - obj.č 20160084
Dopravná 2364/4, Trebišov
29.02.2016 14.03.2016 Finálna
Telefón:
1001600229 35697270
ORANGE Slovensko a.s.
125.04
DF - Mestský úrad
38.50 DF - Mestský úrad 53.90
2
STK a EK na sl. mot. vozidle VW Golf (MsAS), TV 426 DA
53.90
02.03.2016 14.03.2016 Finálna
zaplatené
38.50
STK a EK na sl. mot. vozidle Škoda Fabia (MsVO)
Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
nezaplatené
0.00
1
Spolu: 0077752400
zaplatené
0.00
Spolu: 140216
DF - Mestský úrad
DF - Mestský úrad
film - Brooklyn 2.3.2016 - požičovné
Spolu: 160065
240.64 125.04
Spolu: 6545050015
zaplatené
240.64
Spolu: 2160200475
DF - Mestský úrad
Stav vybavenia
zaplatené
107.80 DF - Mestský úrad
1
MsÚ - Orange za 2/2016
1 193.91
2
MsP - Orange za 2/2016
163.46
3
DJ - Orange za 2/2016
14.03
4
Matrika - Orange za 2/2016
71.44
5
ŠÚ - Orange za 2/2016
59.23
6
ŠFRB - Orange za 2/2016
37.82
7
SÚ - Orange za 2/2016
70.95
8
ŽP - Orange za 2/2016
44.35
9
MsKS - Orange za 2/2016
114.41
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 4
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Text
10
MsHS - Orange za 2/2016
68.84
11
MsAS - Orange za 2/2016
196.40
Spolu: 6078466193
1001600230 36191400
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice 1
02.03.2016 14.03.2016 Finálna
ANTIK-internet-splátka za 2/2016 podľa Zmluvy č. 12/0936/0006 [78466] zo dňa 21.3.2012
Spolu: 2016130
1001600231 00177474
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola
Kuzmányho 36, Martin 1
03.03.2016 17.03.2016
1001600232 45391611
Royal business corporation s.r.o.
Slovenskej Jednoty 19, Košice
06.03.2016 20.03.2016
1
MsÚ - čistenie rohoží za týždne: 5, 6, 7, 8, 9/2016
2
DJ - čistenie rohoží za týždne: 5, 6, 7, 8, 9/2016
1001600233 31946011
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát
Rázusova28, Košice 1
1001600234 35832550
Magic Box Slovakia, s.r.o.
1
29.02.2016 14.03.2016 Finálna
04.03.2016 14.03.2016 Finálna
film - Robinson Crusoe 27.2.2016 - požičovné
1001600235 50071254
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská Cesta 97, Bratislava 1
07.03.2016 14.03.2016 Finálna
film - Brooklyn 2.3.2016 - požičovné
1001600236 50071254
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská Cesta 97, Bratislava 1
07.03.2016 14.03.2016 Finálna
film - Ave, Caesar! 4. a 6..3.2016 - požičovné
Telefón:
1001600237 35730897
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, Bratislava
54.00 nezaplatené
134.70 DF - Mestský úrad
zaplatené
1 470.00 1 470.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
63.70 DF - Mestský úrad
zaplatené
49.55 DF - Mestský úrad
zaplatené
44.82
Spolu: 2160200415
nezaplatené
54.00
49.55
Spolu: 6545050017
29.63
63.70
Spolu: 6545050016
29.63
16.38
poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci Február 2016 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010
Trenčianska 47, Bratislava
zaplatené
118.32
Spolu: 2016020308
DF - Mestský úrad
DF - Mestský úrad
Spolu: 16008
Stav vybavenia
2 034.84
DF - Mestský úrad
školné za používanie RDST a Telekom.zariadení pre členov DHZO, ZHZ - dotácia
Spolu: 2016000596
Druh faktúry Čiastka
P.č.
04.03.2016 11.03.2016 Finálna
44.82 DF - Mestský úrad
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 5
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
P.č.
Text
1
film - Agenti dementi 19.2.2016 - požičovné
1001600238 35730897
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, Bratislava 1
04.03.2016 11.03.2016 Finálna
film - Ako byť single 20.2.2016 - požičovné
1001600239 35730897
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, Bratislava 1
04.03.2016 11.03.2016 Finálna
film - Decibely lásky 24.2.2016 - požičovné
1001600240 35730897
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, Bratislava 1
04.03.2016 11.03.2016 Finálna
film - Ako byť single 27.2.2016 - požičovné
1001600241 35730897
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, Bratislava 1
04.03.2016 11.03.2016 Finálna
film - Decibely lásky 28.2.2016 - požičovné
1001600242 36202908
K - PRINT, s.r.o.
Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov 1
07.03.2016 14.03.2016 Finálna
kopírovanie plánov - Cukrovarská ulica - obj.č. 20160059
1001600243 45945748
DROGÉRIA-FARBY-LAKY, Martina Poľacká
Komenského 2137/55, Trebišov 1
04.03.2016 18.03.2016
Telefón:
1001600244 31322832
Slovnaft a. s.
na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 17.2.2016 čistiace, dezinf. prostr. a toal. papier 2016 pre potreby MsÚ - obj.č 20160067
Vlčie hrdlo1, Bratislava
zaplatené
56.63 DF - Mestský úrad
zaplatené
132.11 DF - Mestský úrad
zaplatené
73.14 DF - Mestský úrad
zaplatené
70.00 DF - Mestský úrad
Spolu: 4590641460
DF - Mestský úrad
70.00
Spolu: 52016
92.00
73.14
Spolu: 20160070
zaplatené
132.11
Spolu: 2160200507
DF - Mestský úrad
56.63
Spolu: 2160200512
49.54 92.00
Spolu: 2160200376
Stav vybavenia
49.54
Spolu: 2160200401
Druh faktúry Čiastka
03.03.2016 17.03.2016 Finálna
nezaplatené
359.26 359.26 DF - Mestský úrad
1
MsÚ - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2016
273.47
2
MsÚ - materiál za obd. od 16.2. - 29.2.2016
3
MsP - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2016
350.21
4
SOC - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2016
38.25
5
MsHS - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2016
6
MsHS - Barrel 1, 2 za obd. od 16.2. - 29.2.2016
7.84
122.36 60.76
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 6
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
P.č.
Text
7
MsAS - PHM za obd. od 16.2. - 29.2.2016
1001600245 50071254
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská Cesta 97, Bratislava 1
15.02.2016 22.02.2016 Finálna
doplatk k int.fa č. 1001600145 -film - Stávka na neistotu 3. a 4.2.2016 požičovné
Spolu: 6545050008
1001600246 50071254
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská Cesta 97, Bratislava 1
15.02.2016 22.02.2016 Finálna
doplatok k int. fa č. 1001600146 - film - Milenci tých druhých 5.2.2016 požičovné
Spolu: 6545050009
1001600247 50071254
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská Cesta 97, Bratislava 1
15.02.2016 22.02.2016 Finálna
doplatok k int. fa č. 1001600147 - film - Dánske dievča 11. a 13.2.2016 požičovné
Spolu: 4424093017
1001600248 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
AB MsÚ - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2016
1001600249 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
Mestská ubytovňa ul.Dopravná - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2016
1001600250 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
Milhostov Zvonárska 17 - plyn za obd. od 1.3 - 31.3.2016
1001600251 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
J.Kostru - plyn č.OM 15308 za obd. od 1.3.- 31.3.2016
1001600252 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
J.Kostru - plyn č.OM 15306 za obd. od 1.3. - 31.3.2016
Telefón:
1001600253 44498578
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
0.05 DF - Mestský úrad
zaplatené
0.12 0.12 DF - Mestský úrad
zaplatené
0.47 0.47 DF - Mestský úrad
zaplatené
2 597.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
1 002.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
272.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
194.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
239.00
Spolu: 10160070
0.05
194.00
Spolu: 4424093014
zaplatené
272.00
Spolu: 4424093015
DF - Mestský úrad
1 002.00
Spolu: 4424093016
1 003.52
2 597.00
Spolu: 4424096710
Stav vybavenia
150.63
Spolu: 6545050007
Druh faktúry Čiastka
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
239.00 DF - Mestský úrad
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 7
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Text
1
Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za 2/2016
5 719.68
2
Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za 2/2016
1 868.40
Spolu: 10160071
1001600254 44498578
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
MsKS - dodávka tepla pre ÚK za 2/2016
1001600255 44498578
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
dodávka a odber tepla za 2/2016 podľa Zmluvy č. 27/2013 - autoumyváreň
Spolu: 6782753370
1001600256 35763469
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava 1
02.03.2016 18.03.2016
1001600257 35763469
Slovak Telekom, a.s.
MsKS - Tcom za 2/2016 č. t. 056/6727261
Bajkalská 28, Bratislava 1
1001600258 35763469
Slovak Telekom, a.s.
02.03.2016 18.03.2016
1001600259 36607959
Vzdelávacie stredisko, s.r.o.
03.03.2016 18.03.2016
RWE Gas Slovensko s.r.o.
2
MsHS - Tcom za 2/2016
36.20
3
Matrika - Tcom za 2/2016
13.14
4
SÚ - Tcom za 2/2016
23.86
1
04.03.2016 18.03.2016
opakované školenie pre práce vo výškach pre zamestnancov MsHS - obj.č. 20160077
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
AVŠ Škultétyho 2281 - plyn za obd. od 1.3. - 31.3.2016
nezaplatené
275.11 DF - Mestský úrad
nezaplatené
43.20 43.20 DF - Mestský úrad 608.00
Spolu:
Telefón:
nezaplatené
23.54 201.91
Mlynská 31, Košice
nezaplatené
14.30
DF - Mestský úrad
Spolu: 1001600260 44291809
367.37
MsÚ - Tcom za 2/2016
Clementisova 5, Košice
zaplatené
367.37
1
1
4424096901
DF - Mestský úrad
23.54
Spolu: 160300
zaplatené
7 424.02
DF - Mestský úrad
Tcom za 2/2016 6760273 - CO sklad ul. Medická
Bajkalská 28, Bratislava
DF - Mestský úrad
14.30
Spolu: 5782781343
7 588.08
DF - Mestský úrad
Spolu: 7782753386
Stav vybavenia
7 424.02
Spolu: 10160075
Druh faktúry Čiastka
P.č.
608.00
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 8
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 4424092230
IČO
1001600261 44291809
Dodávateľ
Adresa
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
P.č. 1
Text
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
DF - Mestský úrad
J.Kostru - plyn č.OM 15296 za obd. od 1.3.- 31.3.2016
1001600262 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
MsHS ul. Gorkého 57 - plyn za odb.miesto 13661 od 1.3. - 31.3.2016
Spolu: 4424096824
1001600263 44291809
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Finálna
MsHS ul. Gorkého 57/57 - plyn za odb.miesto 13658 od 1.3. - 31.3.2016
Spolu: 1160021
1001600264 17208131
Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis
Viedenská10, Košice-Sídlisko Ťahanovce 1
04.03.2016 18.03.2016
1001600265 44520409
DUVALO TRADE, s.r.o.
komplexné prečistenie tlačiarní - obj.č. 20160053
Herlianska1084, Vranov nad Topľou 1
1001600266 17271193
Peter Snižik
07.03.2016 21.03.2016
1
1001600267 36588041
IURISTICO s.r.o.
29.02.2016 14.03.2016
1
1001600268 31595545
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
29.02.2016 25.03.2016
1
1001600269 31656544
IKARO s.r.o.
08.03.2016 21.03.2016
1
Telefón:
nezaplatené
189.60 nezaplatené
143.99 nezaplatené
634.01 nezaplatené
285.00 DF - Mestský úrad
úrazové poistenie osôb prepravovaných motor. vozidlom č.zmluvy 4022901779 od 9.3.2016 - 8.3.2017
Okružná 32, Prešov
243.00
285.00
nezaplatené
244.98
Spolu: 201650095
243.00
DF - Mestský úrad
poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Február 2016
Štefánikova 17, Bratislava
zaplatené
634.01
Spolu: 4022901779
DF - Mestský úrad
DF - Mestský úrad
demontáž pôvodného osvetlenia a inštalácia nového osvetlenia s úspornými zdrojmi v NS Berehovo - obj.č 20160037
Štefánikova26, Košice
448.00
143.99
Spolu: 16044
zaplatené
448.00
DF - Mestský úrad
laserový merač vzdialenosti Bosch DLE 40 - obj.č 20160054
Jána Husa1732, Trebišov
DF - Mestský úrad
189.60
Spolu: 2016041
631.00
DF - Mestský úrad
Spolu: 16040
zaplatené
631.00
Spolu: 4424096899
Stav vybavenia
26.02.2016 11.03.2016
pamäť 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM SR x8 STD Height 30mm - obj.č 20160064
244.98 DF - Mestský úrad 19.00
nezaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 9
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 32045116
IČO
1001600270 31382258
Dodávateľ
SATURN ENTERTAINMENT s.r. o.
Adresa
P.č.
Text
Senická 17, Bratislava I. 1
film - Zootropolis 2D
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
Spolu:
19.00
08.03.2016 15.03.2016
DF - Mestský úrad
5.3.2016 - požičovné
1001600271 42383447
KĽUD na divadlo i film
Kladzany 185, Kladzany 1
06.03.2016 15.03.2016
3001600007 43953859
STAVIMAT s. r. o.
divadelné predstavenie Láska po "vichodňarski" k MDŽ dňa 6.3.2016 opbj.č. 20160030
Dopravná 1907/3, Trebišov 1
26.02.2016 11.03.2016
lomový kameň (makadam) frakcie 8/16 na akciu Multifunkčné ihrisko Milhostov - obj. č. 20160062
3001600008 33157154
Michal Davala ANNA
03.03.2016 17.03.2016 1
3001600009 46829121
Mullit Trebišov, s.r.o.
Gorkého 2657/17, Trebišov 1
07.03.2016 21.03.2016
3101600002 45596620
PROEDUCA, s. r. o.
materiál na výstavbu multifunkčného ihriska v Milhostove - obj. č. 20160074
Kollárova 2641/15, Žilina
4001600006 31257526
nezaplatené
29.02.2016 14.03.2016
362.50 DF - Hrad Parič
výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 2/2016
897.60
2
výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 2/2016
158.40
3
výkon externého riadenia k projektu Revitalizácia Pariča (RePar) na základe Mandátnej zmluvy účinnej dňa 5.6.2015 za 2/2016
264.00
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.,
nezaplatené
400.00
1
02.03.2016 01.04.2016 1
nezaplatené
1 320.00 DF - Komunálny
zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac február 2016
Spolu:
Telefón:
345.06
362.50
Spolu: 1952016
345.06
DF - Kapitálové
Spolu: 20160010
nezaplatené
400.00
Spolu: 2020160009
199.00
DF - Kapitálové
výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia objektu pietneho významu za február 2016 - Mandátna zmluva zo dňa 28.11.2014
nezaplatené
199.00
DF - Kapitálové
Spolu: 1522016
226.49 DF - Mestský úrad
Spolu: 1602261
nezaplatené
226.49
Spolu: 00416
Stav vybavenia
19 641.85 19 641.85
nezaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 10
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 16020586
IČO
4001600007 34129863
Dodávateľ
Adresa
Inta s.r.o.
Rybárska 758/18, Trenčín
P.č. 1
Text
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
03.03.2016 17.03.2016 Finálna
DF - Komunálny
odber kuchynského odpadu za 2/2016 - ZŠ a MŠ v meste - Zmluva zo dňa 18.12.2015 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
4001600008 00188433
Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2165/2, Trebišov 1
29.02.2016 14.03.2016 Finálna
178.20 DF - Komunálny
oprava 1 100 l kontajnerov za 2/2016
4001600009 00188433
Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2165/2, Trebišov 1
29.02.2016 14.03.2016
461.48 DF - Komunálny
zber a vývoz TKO za február 2016
7001600011 43635385
Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka
Švermova 437/34, Trebišov 1
02.03.2016 09.03.2016 Finálna
23 120.48 DF - Rod.prídav. a
nákup tovaru pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke za 2/2016 (241 ks á 3,32)
7001600012 43635385
Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka
Švermova 437/34, Trebišov 1
02.03.2016 09.03.2016 Finálna
800.12 DF - Rod.prídav. a
nákup tovaru pre poberateľov rodičovského príspevku - 2/2016 (29 ks á 3,32)
7001600013 43635385
Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka
Švermova 437/34, Trebišov 1
02.03.2016 09.03.2016 Finálna
96.28 DF - Rod.prídav. a
nákup tovaru pre poberateľov rodinných prídavkov - 2/2016 (272 ks x 23,52)
7001600014 43635385
Žaneta Horváthová - Rozličný tovar u Mareka
Švermova 437/34, Trebišov 1
02.03.2016 09.03.2016 Finálna
6 397.44 DF - Rod.prídav. a
nákup tovaru pre poberateľov štátnej sociálnej dávky - rod. prídavky záškoláctvo za 2/2016 (25 ks x 23,52 - r. 2016, 3 x 23,52 - r. 2015)
Telefón:
8001600013 36208922
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
29.02.2016 14.04.2016
1
Priem. park - poskytnutie strážnej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201520430 Z zo dňa 18.8.2015 za 2/2016
2
DPH 20.0 %
zaplatené
658.56
Spolu: 160104
zaplatené
6 397.44
Spolu: 102016
zaplatené
96.28
Spolu: 092016
zaplatené
800.12
Spolu: 082016
nezaplatené
23 120.48
Spolu: 072016
zaplatené
461.48
Spolu: 201600051
zaplatené
178.20
Spolu: 201600046
Stav vybavenia
658.56 DF -
nezaplatené 3 316.66 663.33
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 11
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 201600044
IČO
8001600014 00188433
Dodávateľ
Technické služby mesta Trebišov
Adresa
P.č.
Text
Stavebná 2165/2, Trebišov
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
Spolu:
3 979.99
29.02.2016 14.03.2016
1
Priem. park - vývoz odpadových vôd za 2/2016
2
DPH 20.0 %
DF -
8001600015 31946011
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát
Rázusova28, Košice
72.94
29.02.2016 14.03.2016
437.62 DF -
8001600016 36570460
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priem. park - poskytnuté právne služby za 2/2016 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2010
5 825.00
2
DPH 20.0 %
1 165.00
Komenského 50, Košice
04.03.2016 24.03.2016
6 990.00 DF -
8001600017 36570460
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /25.2.2016/
50.44
2
DPH 20.0 %
10.09
Komenského 50, Košice
04.03.2016 24.03.2016
1
Priem. park - likvidácia odpadových vôd za 2/2016
2
DPH 20.0 %
9501600049 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
9501600050 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
17.82
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
VSE - el. energia preddavok k 5.3.2016 - AB MsÚ
Mlynská 31, Košice 1
9501600051 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
VSE - el. energia preddavok k 15.3.2016 - AB MsÚ
Mlynská 31, Košice 1
9501600052 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 25.03.2016
1
Telefón:
DF - Zálohové
zaplatené
0.00 nezaplatené
470.00
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5.3.2016
zaplatené
0.00
DF - Zálohové
VSE - el. energia preddavok k 25.3.2016 - AB MsÚ
Mlynská 31, Košice
DF - Zálohové
470.00
Spolu: 7294102936
106.92 470.00
Spolu: 7294102928
nezaplatené 89.10
Spolu: 7294102928
60.53 DF -
Spolu: 7294102928
nezaplatené
1
Spolu: 90311311
nezaplatené
1
Spolu: 90311301
nezaplatené 364.68
Spolu: 16007
Stav vybavenia
0.00 DF - Zálohové 230.00
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 12
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 7294102936
IČO
9501600053 44483767
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Adresa
P.č.
Text
Mlynská 31, Košice 1
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
Spolu:
0.00
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 15.3.2016
Spolu: 7294102936
9501600054 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 25.03.2016
Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 25.3.2016
9501600055 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 5.3.2016 Cukrovarská 1
9501600056 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 15.3.2016 Cukrovarská 1
9501600057 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 25.03.2016
9501600058 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
9501600059 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 5.3.2016 Paričov 1
Mlynská 31, Košice 1
9501600060 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 15.3.2016 Paričov 1
Mlynská 31, Košice 1
9501600061 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 25.03.2016
1
Telefón:
9501600062 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 5.3.2016 Stavebná 1
Mlynská 31, Košice
DF - Zálohové
zaplatené
0.00 nezaplatené
0.00 DF - Zálohové
zaplatené
0.00 DF - Zálohové
zaplatené
0.00 nezaplatené
360.00 0.00 DF - Zálohové
zaplatené
310.00
Spolu: 7294102932
0.00
DF - Zálohové
VSE - el.energia preddavok k 25.3.2016 Paričov 1
Mlynská 31, Košice
zaplatené
360.00
Spolu: 7294102932
DF - Zálohové
360.00
Spolu: 7294102930
0.00
440.00
Spolu: 7294102930
230.00
DF - Zálohové
VSE - el.energia preddavok k 25.3.2016 Cukrovarská 1
Spolu: 7294102930
nezaplatené
440.00
Spolu: 7294102929
0.00
440.00
Spolu: 7294102929
zaplatené
230.00
DF - Zálohové
Spolu: 7294102929
DF - Zálohové
Stav vybavenia
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
0.00 DF - Zálohové
zaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 13
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry
IČO
Dodávateľ
Adresa
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
P.č.
Text
1
VSE - el.energia preddavok k 15.3.2016 Stavebná 1
9501600063 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 25.03.2016
9501600064 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
VSE - el.energia preddavok k 25.3.2016 Stavebná 1
Mlynská 31, Košice 1
9501600065 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 5.3.2016 Jesenná 1
Mlynská 31, Košice 1
9501600066 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
VSE - el.energia preddavok k 15.3.2016 Jesenná 1
Mlynská 31, Košice 1
9501600067 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 25.03.2016
1
9501600068 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2016 15.03.2016
01.03.2016 05.03.2016 Zálohová
9501600069 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
2
el.energia preddavok k 5.3.2016 MsHS 57
160.00
3
el.energia preddavok k 5.3.2016 SOH
250.00
1
el.energia preddavok k 15.3.2016 - verejné osvetlenie
9501600070 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 25.03.2016
0.00 DF - Zálohové
zaplatené
0.00 DF - Zálohové
el.energia preddavok k 25.3.2016 VO
960.00
Spolu:
Telefón:
zaplatené
2 250.00
Spolu: 7294102933
0.00 DF - Zálohové 960.00
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
nezaplatené
260.00
el.energia preddavok k 5.3.2016 VO
Mlynská 31, Košice
nezaplatené
0.00
1
Spolu: 7294102933
zaplatené
0.00
DF - Zálohové
VSE - el.energia preddavok k 15.3.2016, priemyselný park, Cukrovarská 0
Mlynská 31, Košice
DF - Zálohové
750.00
Spolu: 7294102933
zaplatené
0.00
DF - Zálohové
VSE - el.energia preddavok k 25.3.2016 Jesenná 1
Mlynská 31, Košice
DF - Zálohové
750.00
Spolu: 7294102935
0.00 750.00
Spolu: 7294102931
nezaplatené
310.00
Spolu: 7294102931
0.00 DF - Zálohové
Spolu: 7294102931
Stav vybavenia
310.00
Spolu: 7294102932
Druh faktúry Čiastka
0.00
nezaplatené
MESTO TREBIŠOV
Dátum: 21.03.2016 Strana: 14
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Čís. fakt. Int. čís. Predmet faktúry 7294102934
IČO
9501600071 44483767
Dodávateľ
Adresa
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
P.č. 1
Text
Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry
Druh faktúry Čiastka
01.03.2016 05.03.2016
DF - Zálohové
el.energia preddavok k 5.3.2016 verejné osvetlenie
9501600072 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 15.03.2016 Zálohová
el.energia preddavok k 15.3.2016 verejné osvetlenie
9501600073 44483767
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice 1
01.03.2016 25.03.2016 Zálohová
el.energia preddavok k 25.3.2016 verejné osvetlenie
9501600074 35730129
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava 1 1
Telefón:
DF - Zálohové
zaplatené
0.00 DF - Zálohové
zaplatené
1 150.00
Spolu: 16950775
0.00 2 780.00
Spolu: 7294102934
nezaplatené
1 150.00
Spolu: 7294102934
Stav vybavenia
24.02.2016 09.03.2016 Zálohová
On-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové org. od 21.3.2016 do 31.12 2016, od 1.1.2017 do 20.3.2017
0.00 DF - Zálohové 224.64
Spolu:
0.00
Spolu všetky faktúry:
123 587.67
zaplatené