Lampiran 2: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2015 Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini 52,35% - Pendidikan anak usia aksesibilitas dan (PAUD) dini (PAUD) kualitas pendidikan - Wajib belajar Penduduk yang berusia < 15 97,82% pendidikan dasar tahun melek huruf ( tidak buta sembilan tahun aksara) - Pendidikan menengah Angka Partisipasi Murni (APM) 98,00% - Pendidikan non formal SD/MI/Paket A - Program peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) 98,95% mutu pendidik SMP/MTS/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) 58,53% SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) 0,05% SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) 0,25% SMP/MTS Angka Putus Sekolah (APS) 0,38% SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS 99,97% Angka Kelulusan (AL) 99,96% SMA/SMK/MA Angka Melnjutkan (AM) dari 98% SD/MI ke SMP/MTS Angka Melanjutkan (AM) dari 72% SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Berdirinya Perguruan Tinggi Promosi PMB, Negeri Operasional, Diklat Pendidik & Tendik Meubelair, Persiapan, Pembangunan Gedung oleh Dikti, Pembangunan Sarana Penunjang, Jalan penghubung dan penyambungan
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2015 listrik Guru yang memenuhi kualifikasi 71% SI/D-IV Tersedianya satuan pendidikan 100% dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kakai yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTS dari kelompok permukiman Jumlah peserta didik dalam 96% setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTS tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Di setiap SMP/MTS tersedia 68% ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Di setiap SD/MI dan SMP/Mts 67% tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) 80% orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 87% (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2015 mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) 100% orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik Di setiap SMP/Mts tersedia guru 100% dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Disetiap SMP/MTs tersedia guru 100% dengan kualifikasi akademik S! atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk pelajaran Matematika,IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Di setiap kabupaten /kota semua 100% kepala SD/MI berkualifikasi akademik S! atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Disetiap kabupaten/kota semua 100% kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Disetiap kabupaten/kota semua 100% pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pemerintah kabupaten/kota 100% memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Kunjungan pengawas ke satuan 98% pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2015 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan Setiap SD/MI menyediakan buku 100% teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan 100% buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SD/MI menyediakan satu 95% set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe) contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar,dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul 100% buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 37,5 100% jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan Satuan pendidikan 100% menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) kelas III : 18 jam per minggu, b) kelas III : 24 jam per minggu, c) kelas
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2015 IV-VI : 27 jam per minggu, d)kelas VII-IX : 27 jam per minggu Satuan pendidikan menerapkan 100% Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru menerapkan 100% Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan 100% dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan 100% supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan 100% laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Kepala sekolah atau madrasah 100% menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester Setiap satuan pendidikan 100% menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya Target Tahun Sasaran Indikator Program / Kegiatan 2015 Meningkatnya Jumlah koleksi buku yang 84,024 buku - Program minat baca tersedia di perpustakaan daerah pengembangan masyarakat budaya baca dan Jumlah pengunjung di 159,477 orang pembinaan perpustakaan daerah perpustakaan Terpeliharanya seni Jumlah kegiatan festival seni dan 3 kegiatan - Program dan kebudayaan budaya pengembangan nilai daerah budaya Sarana penyelenggaraan seni 2 unit - Program pengelolaan dan budaya kekayaan budaya Cakupan kajian seni 50% - Program pengelolaan Cakupan fasilitas seni 30% keragaman budaya Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100% Cakupan sumberdaya manusia 50% kesenian Cakupan tempat 100% Cakupan organisasi 100%
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan 100% - Jaminan kesehatan Derajat Kesehatan yang ditangani nasional Masyarakat - Pencegahan dan Cakupan pertolongan persalinan 99% penanggulangan oleh tenaga kesehatan yang penyakit memiliki kompetensi kebidanan - Pengembanga Meningkatnya Capaian 76,5% lingkungan sehat Desa/kelurahan Universal Child - Perbaikan gizi Immunization (UCI) masyarakat Menurunkan Prevalensi Balita 0,63% - Program obat dan Gizi Buruk perbekalan kesehatan Meningkatnya Cakupan 64 buah - Program pengadaan, Posyandu Purnama Mandiri peningkatan dan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% perbaikan sarana dan Cakupan neonatus dengan 100% prasarana komplikasi yang di tangani puskesmas/pustu dan Tertanggulanginya KLB < 24 jam 100% jaringannya Cakupan Desa Siaga Aktif 69% Program pengawasan Bed Occupancy Rate / BOR (% 75% keamanan dan pemakaian Tempat Tidur) kesehatan masyarakat % Jumlah rujukan pasien maskin 100% Program pengawasan yang dilayani obat dan bahan Cakupan pelayanan ibu nifas 97% makanan Cakupan pelayanan anak balita 90% - Program peningkatan Cakupan pemberian makanan 100% keselamatan ibu pendamping ASI pada anak usia melahirkan adn anak 6-24 bulan dari Keluarga Miskin - Program promosi Meningkatnya AFP rate per >2% kesehatan dan 100.000 penduduk < 15 tahun pemberdayaan Penemuan Penderita dan 96,5% masyarakat Penanganan kasus diare - Program upaya Cakupan pelayanan kesehatan <25% kesehatan masyarakat dasar masyarakat miskin - Program upaya Cakupan pelayanan kesehatan <15% peningkatan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin lansia Cakupan pelayanan gawat 100% - Program peningkatan darurat level 1 yang harus manajemen pelayanan diberikan sarana kesehatan (RS) kesehatan di Kab/Kota - Program pengadaan, Cakupan Ibu hamil dengan 95% peningkatan saran dan komplikasi yang ditangani prasarana rumah Cakupan kunjungan bayi 90% sakit/rumah sakit Cakupan Balita gizi buruk 100% jiwa/rumah sakit parumendapat perawatan paru/rumah sakit mata Cakupan penjaringan kesehatan 100% siswa SD dan setingkat
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Cakupan peserta KB Aktif 70% Cakupan Penemuan dan 31% penanganan Pneumonia Balita Cakupan Penemuan dan 70% penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Cakupan Penemuan dan <100% penanganan DBD yang Ditangani Cakupan Desa/ Kelurahan 100% mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan kunjungan Rawat Jalan >15% di Puskesmas (contact rate) Cakupan kunjungan Rawat Inap 1,5% di Puskesmas Meningkatnya Cakupan PUS yang istrinya 27,00% - Program operasional pelayanan keluarga dibawah usia 20 tahun keluarga berencana berencana - Program kesehatan cakupan PUS yang ingin ber KB 11,10% reproduksi tidak terpenuhi (unmeet need) - Program pelayanan Cakupan anggota Bina Keluarga 77,50% kontrasepsi Balita (BKB) yang ber-KB - Program pembinaan Cakupan Penyediaan Informasi 100 peran serta masyarakat Data Mikro Keluarga Di Setiap dalam pelayanan Desa/Kelurahan KB/KR yang mandiri Cakupan Sasaran Pasangan Usia 69,00% - Program promosi Subur menjadi Peserta KB aktif kesehatan ibu, bayi dan Cakupan PUS peserta KB 74,20% anak melalui kelompok Anggota Usaha Peningkatan Penkegiatan di masyarakat dapatan Keluarga Sejahtera Program (UPPKS) yang ber-KB pengembangan pusat Ratio Petugas Lapangan 32,00% pelayanan informasi Keluarga Berencana/Penyuluh dan konseling KRR Keluarga Berencana (PLKB/ Program PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) pengembangan model desa/kelurahan operasional BKB – Ratio Pembantu Pembina 100% posyandu – padu Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Program pengelolaan (satu) petugas di setiap desa/ data dan informasi kelurahan KB/KS Cakupan Penyediaan alat dan 70% obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Meningkatnya Cakupan Perempuan dan Anak 100% - Program keserasian perlindungan dan Korban Kekerasan yang kebijakan peningkatan partisipasi Mendapatkan Penanganan kualitas anak dan perempuan dalam Pengaduan oleh Petugas Terlatih perempuan pembangunan di dalam Unit Pelayan Terpadu - Program penguatan kelembagaan Cakupan Perempuan dan Anak 100% pengarusutamaan gender Korban Kekerasan yang dan anak Mendapatkan Layanan - Program peningkatan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas kualitas hidup perlindungan perempuan Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di Rumah Sakit - Program peningkatan peran serta dan Cakupan Layanan Rehabilitasi 100% kesetaraan gender dalam Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabiitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan 100% Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Penegakan Hukum dari 80% Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cakupan Perempuan dan Anak 75% Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Cakupan Layanan Pemulangan 100% Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan Layanan Reintegrasi 100% Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Meningkatnya Jumlah organisasi kepemudaan 16 unit - Pengembangan dan prestasi olah raga yang aktif keserasian kebijakan daerah pemuda Jumlah cabang olahraga - Peningkatan peran serta berprestasi : kepemudaan POPDA 4 cabor Peningkatan upaya PORPROV 5 cabor penumbuhan kewirausahaan - Pelatihan ketrampilan
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 pemuda - Pembinaan dan permasyarakat olahraga - Peningkatan sarana dan prasana olahraga
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Meningkatnya usaha Pertumbuhan Penerbitan SIUP 5,7% - Peningkatan dan perdagangan pengembangan ekspor Jumlah Pameran / Ekspo Per 6 even Program Tahun pemberantasan barang Ekspor bersih 235.000.000. kena cukai illegal 000 - Perlindungan konsumen Kontribusi sektor perdagangan 2.518% dan pengamanan terhadap total PDRB perdagangan - Peningkatan efiiensi perdagangan dalam negeri - Program pembinaan PKL dan asongan - Peningkatan promosi iklim investasi dan realisasi investasi - Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah Meningkatnya sektor Pertumbuhan industri 3,08% - Program pembinaan industri lingkungan sosial Kontribusi sektor Industri 10,40% - Program terhadap PDRB pengembangan industri kecil dan menengah - Program pengembangan sentrasentra industri potensial - Program peningkatan kemampuan teknologi industri Meningkatnya Peningkatan Kuantitas Koperasi 1,06% - Program pengembang Kualitas Koperasi kewirausahaan da Peningkatan Kualitas Koperasi 1,07% dan Usaha Kecil dan keunggulan kompetitif Cukup Sehat 123 unit Menengah (UKM) usaha kecil menengah Sehat 3% - Program Peningkatan UMKM 25.681 unit pengembangan sistem
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah - Program pemberdayaan usaha skala mikro - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif Meningkatnya Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,60% - Program peningkatan investasi di daerah promosi dan kerjasama Persentase Penyelesaian 7 hari investasi Permohonan : Ijin Gangguan (HO) 1.000.000. - Program pengembangan 000 data/informasi/statistik Ijin Mendirikan Bangunan 500.000.00 daerah 0 Program pengendalian Jumlah Perda yang mendukung 22% distribusi pupuk iklim usaha Program pembinaan Tersedianya informasi peluang 3 sektor/tahun dan pengawasan bidang usaha sektor/bidang unggulan pertambangan Terselenggaranya fasilitasi 2 kali/tahun Program perlindungan pemerintah daerah dalam rangka konsumen dan kerjasama kemitraan Antara pengamanan Usaha Mikro, Kecil, Menengah perdagangan dan Koperasi (UMKMK) tingkat Program kabupaten dengan pengusaha pengembangan industri tingkat provinsi/nasional kecil dan menengah Terselenggaranya promosi 2 kali/tahun peluang penanaman modal kabupaten. Terselenggaranya bimbingan 2 kali/tahun pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terselenggaranya sosialisasi 2 kali/tahun kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Meningkatnya Tersedianya angkutan umum 80,00% - Program pembangunan Pelayanan yang melayani wilayah yang telah prasarana dan fasilitas Transportasi Daerah tersedia jaringan jalan untuk perhubungan yang Aman, Lancar, jaringan jalan Kabupaten - Program pengendalian dan Terjangkau dan pengamanan lalu Tersedianya angkutan umum 70,00% lintas yang melayani jaringan trayek - Program pembangunan yang menghubungkan daerah sarana dan prasarana tertinggal dan terpencil dengan
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 wilayah yang telah berkembang perhubungan pada wilayah yang telah tersedia - Program jaringan jalan Kabupaten rehabilitasi/pemeliharaa n prassarana dan Tersedianya halte pada setiap 76,00% fasilitasi LLAJ Kabupaten yang telah dilayani - Program peningkatan angkutan umum dalam trayek pelayanan angkutan Tersedianya terminal angkutan 84,00% - Program peningkatan penumpang pada setiap kelaikan pengoperasian Kabupaten yang telah dilayani kendaraan motor angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas 80,00% perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten Tersedianya unit pengujian 100,00% kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya 70,00% Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya 80,00% Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya 70,00% Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota Tersedianya Sumber Daya 100,00% Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar 80,00% keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Persentase Kendaraan Wajib Uji 80,00% Kir
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Meningkatnya Tingkat partisipasi angkatan kerja 69% - Program peningkatan kualitas tenaga kerja Pencari kerja yang ditempatkan kualitas dan 38,48% dan kesempatan produktivitas tenaga Angkatan kerja yang memiliki 52,63% kerja kerja keterampilan berbasis - Program peningkatan kompetensi kesempatan kerja Angkatan kerja yang memiliki 47% - Program keterampilan berbasis pengembangan industri masyarakat kecil dan menengah Angkatan kerja yang memiliki 54% keterampilan berbasis kewirausahaan Meningkatnya Pemeriksaan perusahaan 39% - Program perlindungan perlindungan dan pengembangan Pengujian peralatan perusahaan 48% terhadap tenaga lembaga Kepesertaan tenaga kerja 49% kerja ketenagakerjaan terhadap program Jamsostek Kepesertaan perusahaan 35% terhadap program Jamsostek Besaran kasus perselisihan yang 90% diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan : - Program pemberdayaan Produksi dan agribisnis Padi 4.296.433 ku Produktivitas - Program pemberdayaan Jagung 1.515560 ku Tanaman Pangan penyuluh Kedelai 17.945 ku dan Hortikultura pertanian/perkebunan Kacang Tanah 45.145 ku Program peningkatan Kacang Hijau 397 ku kesejahteraan petani Ubi Kayu 588.033 ku Program peningkatan Ubi Jalar 86.270 ku ketahanan pangan Produksi Tanaman Buah : (pertanian/perkebunan) Pisang 1.180.868 ku Program peningkatan Manggis 24.502 ku pemasaran hasil Durian 14.098 ku produksi Rambutan 20.272 ku pertanian/perkebunan Alpukad 19.782 ku - Program peningkatan Nangka 24.595 ku penerapan teknologi Jeruk Keprok 124.546 ku pertanian/perkebunan Salak 83.642 ku - Program peningkatan Pepaya 404.613 ku produksi Petai 18.087 ku pertanian/perkebunan Buah Naga 7.131 ku - Program peningkatan Produksi Tan. Sayur & buah tingkat kesuburan lahan semusim - Program peningkatan Kentang 93.513 ku penyuluh Kubis 109.068 ku pertanian/pekebunan Cabe Rawit 246.859 ku - Program pengendalian Cabe Besar 64.548 ku distribusi pupuk Bawang Daun 159.649 ku
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Semangka 50.650 ku - Program standarisasi bahn dasar baku Produktivitas Tanaman Pangan : - Pembinaan lingkungan Padi 56,63 ku/ha sosial masyarakat di Jagung 44,31 ku/ha lingkungan industri Kedelai 14,69 ku/ha tembakau Kacang Tanah 13,33 ku/ha Kacang Hijau 7,69 ku/ha Ubi Kayu 240,36 ku/ha Ubi Jalar 194,16 ku/ha Produktivitas Tanaman Buah : Pisang 204,30 ku/ha Manggis 59,46 ku/ha Durian 84,79 ku/ha Rambutan 58,41 ku/ha Alpukad 57,90 ku/ha Nangka 59,68 ku/ha Jeruk Keprok 238,88 ku/ha Salak 172,66 ku/ha Pepaya 277,79 ku/ha Petai 47,28 ku/ha Buah Naga 125,83 ku/ha Produktivitas Tananaman Sayur & buah semusim Kentang 132,33 ku/ha Kubis 262,71 ku/ha Cabe Rawit 133,29 ku/ha Cabe Besar 111,61 ku/ha Bawang Daun 125,41 ku/ha Semangka 245,08 ku/ha Meningkatnya Produksi Tanaman Tahunan : 6,53 Produksi dan Kopi 2.199.075 kg Produktivitas Hasil Kelapa 7.250.400 kg Perkebunan Cengkeh 227.360 kg Kakao 137.605 kg Pinang 217.890 kg Produksi Tanaman Semusim : 988.000.000 Tebu kg Tembakau 2.909.205 kg Produktivitas Tanaman Tahunan : Kopi 545 kg/ha Kelapa 912 kg/ha Cengkeh 232 kg/ha Kakao 377 kg/ha Pinang 538 kg//ha Produktivitas Tanaman Semusim
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 : Tebu 80.000 kg/ha Tembakau 1.420 kg/ha Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Tahunan : Kopi 1,36% Kelapa 2,85% Cengkeh 10,90% Kakao 10,52% Pinang 6,34% Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Semusim : Tebu 10,98% Tembakau 7,14% Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan : Kopi 0,73% Kelapa 2,08% Cengkeh 6,03% Kakao 4,77% Pinang 2,79% Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Semusim : Tebu 7,50% Tembakau 5,119% Meningkatnya Produksi Peternakan - Program pencegahan produksi dan dan penanggulangan populasi peternakan penyakit ternak Daging 16.837.069 kg Telur 7.978.904 kg - Program peningkatan produksi hasil Susu 6.993.922 kg peternakan Populasi Ternak Sapi potong 170.211 ekor - Program peningkatan pemasaran hasil Sapi Perah 4.100 ekor produksi Kerbau 4.688 ekor Progrm peningkatan Kuda 943 ekor penerapan teknologi Kambing 96.207 ekor peternakan Domba 37.712 ekor Babi 2.174 ekor 1.012.812 Ayam Buras ekor Ayam Petelur 511.691 ekor 1.773.595 Ayam Pedaging ekor Itik 305.157 ekor
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 12,91% - Permanfaatan potensi rehabilitasi dan sumberdaya hutan Produksi hasil Hutan : konservasi - Rehabilitasi hutan dan Sengon 378.000 lingkungan lahan m3 - Perlindungan dan Kayu Rimba Campur 42.000 konversi sumberdaya m3 hutan Kerusakan Kawasan Hutan 8,55% - Pemanfaatan kawasan Proporsi luas lahan yang tertutup 65,49% industri hutan - Perencanaan dan pengembangan hutan - Pemberdayaan penyuluh kehutanan Meningkatnya Peningkatan Produksi Perikanan 103% - Program pemberdayaan Produksi dan ekonomi masyarakat Budi Daya : produktivitas pesisir Udang Vannamae 539,87 ton perikanan Program pemberdayaan Nila 1.087,42 ton masyarakat dalam Lele 667,15 ton pengawasan dan Gurami 142,44 ton pengendalian Penangkapan Laut 4.038,18 sumberdaya kelautan Perairan Umum 617,07 ton Program peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan 770,37 ton kesadaran dan Produktivitas Lahan Tambak : penegakan hukum Payau 13,90 ton/ha dalam pendayagunaan Tawar 40,80 ton/ha sumberdaya laut Peningkatan Produksi Perikanan : - Program peningkatan Penangkapan dilaut 3,00% mitigasi bencana alam Penangkapan diperaiaran 3,00% laut dan prakiraan iklim umum laut Budidaya perikanan 3,00% - Program peningkatan Meningkatnya Konsumsi Ikan 21,44 peningkatan budaya (Kg//Kapita/Thn) kelautan dan maritim Peningkatan pendapatan tenaga 10,00% kepada masyarakat kerja kelautan dan perikanan - Pengembangan budidaya perikanan - Program pengembangan perikanan tangkap - Pengembangan sistem penyuluhan perikanan - Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan - Pengembangan kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 Meningkatnya Prosentase jumlah 63,64% - Program pengendalian Kualitas Sumber usaha/kegiatan yang mentatati pencemaran dan Daya Alam dan persyaratan administrasi dan perusakan lingkungan Lingkungan Hidup teknis pencegahan pencemaran hidup air - Program perlindungan dan konservasi Prosentase jumlah usaha 63,64% sumberdaya alam dan/atau kegiatan sumber yang - Program peningkatan tidak bergerak yang memenuhi kualitas dan akses persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran informasi sumber daya alam dan lingkungan udara hidup Pelayanan tindak lanjut 90% - Pengelolaan ruang pengaduan masyarakat akibat terbuka hijau adanya dengan pencemaran dan - Peningkatan sarana dan / atau perusakan lingkungan prasarana pelayanan hidup umum - Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah Meningkatnya Tersedianya fasilitas 15,5% - Program penanganan pengurangan sampah di pengembangan kinerja persampahan perkotaan. pengelolaan persampahan Tersedianya sistem penanganan 87% sampah di perkotaan. Meningkatnya Prosentase Jumlah kunjungan 2,8% - Program Jumlah Kunjungan wisata : pengembangan Wisata pemasaran pariwisata Wisatawan Lokal 778.003 - Program orang pengembangan Wisatawan Asing 176 orang kemitraan - Program pengembangan desinasi pariwisata Meningkatnya Prosentase kondisi jalan mantap 83,08% - Program pembangunan sarana infrastruktur jalan dan jembatan Konektivitas jalan 88,55% daerah - Program Prosentase Panjang Jalan Hotmix 47,68% rehabiltasi/pemeliharaan Tersedianya air baku untuk 45,06% jalan dan jembatan memenuhi kebutuhan pokok - Program inspeksi minimal sehari hari. kondisi jalan dan penerbitan IUJK dalam waktu 10 100,00% jembatan (sepuluh) hari kerja setelah Program pembangunan persyaratan lengkap sistem 57,14% informasi/database jalan Tersedianya sistem informasi jasa dan jembatan konstruksi setiap tahun - Program peningkatan sarana dan prasarana
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 kebinamargaan - Program keselamatan jalan - Program pembinaan jasa konstruksi - Program peningkatan sistem pengawasan inernal dan pengendalian kegiatan - Program pengembangan dan penye purnaan produk hukum - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pembangunan turap/taludbrojong - Program rehabilitasi/pemeliharaa n talud/brojong - Program rehabilitasi/pemeliharaa n saluran drainase/gorong-gorong - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya Tersedianya air irigasi untuk 100,00% - Program pemenuhan pertanian rakyat pada sistem pengembangan kinerja kebutuhan irigasi yang sudah ada. dan pengelolaan pelayanan irigasi jaringan irigasi, rawa 59,83% dan jaringan pengairan lainnya - Program penyediaan dan pengolahan air baku - Program Prosentase Jaringan irigasi pengembangan, kondisi Baik pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Program pengendalian banjir Meningkatnya Jumlah desa yang terlayani 99% - Program pembinaan pengelolaan energi energi listrik dan pengembangan dan sumber daya bidang ketenagalistrikan
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 mineral daerah - Program pembangunan pembangunan dan peningkatan energi perdesaan Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein 160,07% - Program peningkatan ketersediaan Per Kapita ketahanan pangan pangan utama (pertanian/ perkebunan) Penguatan Cadangan Pangan 57,91% masyarakat Ketersediaan Informasi Pasokan, 87,02% Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan 89,04% Pangan Skor Pola Pangan Harapan 90,82% (PPH) Pengawasan dan Pembinaan 80,65% Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan 100% Pangan Meningkatnya Posyandu Gerbangmas Siaga 100% - Program peningkatan keberdayaan aktif keberdayaan masyarakat masyarakat pedesaa - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Program peningkatan peran perempuan di pedesaan - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Program peningkatan penyelenggara pemerintah desa Meningkatnya Cakupan ketersediaan rumah 61,71% - Program lingkungan kualitas sarana layak huni sehat perumahan dasar permukiman - Program pemberdayaan Cakupan Layanan Rumah Layak 62% komunitas perumahan Huni Yang Terjangkau - Program peningkatan Cakupan lingkungan yg sehat dan 60,00%
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 aman yg didukung Prasarana, kesiagaan dan sarana dan Utilitas Umum (PSU) pencegahan bahaya kebakaran Tersedianya akses air minum 63,00% - Program yang aman melalui Sistem pengembangan wilayah Penyediaan Air Minum dengan strategis dan cepat jaringan perpipaan dan bukan tumbuh jaringan perpipaan terlindungi - Program dengan kebutuhan pokok minimal pengembangan 60 liter/orang/ hari perumahan Tersedianya sistem air limbah 63,12% - Program pembangunan setempat yang memadai. infrastruktur pedesaan Tersedianya sistem air limbah 6,00% skala komunitas/kawasan/ kota Tersedianya sistem jaringan 78,90% drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Berkurangnya luasan 0,14% permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Tersedianya pedoman Harga 100,00% Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ kota Meningkatnya Tersedianya informasi mengenai - Program perencanaan penataan kawasan Rencana Tata Ruang (RTR) tata ruang daerah sesuai wilayah kabupaten beserta RTRW rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 100,00% Kecamatan 100,00% Kelurahan 100,00% Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK) Kabupaten 60% Kecamatan 100% Kelurahan 100% Terlaksananya penjaringan 100% aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua)
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Target Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2015 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Terlayaninya masyarakat dalam 100% pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal 100% terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik 5,73% sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Terselenggaranya Persentase calon trans yang 4,93% - Program pelayanan diberangkatkan pengembangan wilayah ketransmigrasian transmigrasi MoU yang berhasil dibuat 2 dokumen
Misi
3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun sasaran Indikator Program dan Kegiatan 2015 Meningkatnya Cakupan Penerbitan Kartu 97% - Program penataan kualitas pelayanan Keluarga administrasi administrasi kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda 93% kependudukan Penduduk Cakupan Penerbitan Kutipan 87% Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Kutipan 45% Akta Kematian Meningkatnya Pelaksanaan Diseminasi dan - Program sistem komunikasi, Pendistribusian Informasi pengembangan informasi dan Nasional melalui: komunikasi, informasi media masa dan media massa Media massa seperti majalah, 320 - Program fasilitasi radio, dan televisi; 12xpertahun peningkatan SDM Media baru seperti website 2210 setiap bidang komunikasi dan (media online); hari informasi Media tradisionil seperti 12 pertunjukan rakyat; 12xperhatia - Program penyebaran informasi n pembangunan Media interpersonal seperti 34
Misi
3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun sasaran Indikator Program dan Kegiatan 2015 sarasehan, ceramah/ diskusi 12xpertahu - Program sosialisasi dan lokakarya; perkecamat ketentuan di bidang an cukai Media luar ruang seperti 75 12x media buletin, leaflet, booklet, pertahun brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan 100% pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Pensertifikatan tanah untuk 200 bidang - Program penanganan keluarga miskin pengembangan pertanahan wilayah perbatasan - Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Meningkatnya Program RKPD yang 60% - Program perencanaan efektifitas diakomodasi dalam APBD pembangunan daerah perencanaan - Program perencanaan Pembangunan pembangunan ekonomi Tersedianya data Keberadaan dokumen "Lumajang Ada - Program perencanaan statistik daerah Dalam Angka" praasarana wilayah yang akurat dan Keberadaan dokumen "PDRB" Ada dan SDA tepat waktu Keberadaan dokumen "IPM" Ada - Program manajemen pelayanan pendidikan - Program perbaikan gizi masyarakat - Program pengembangan lingkungan sehat - Program penguatan kelembagaan pengaruh utamaan gender dan anak - Program eserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan - Program peningkatan partisipasi masyarakat
Misi
3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun sasaran Indikator Program dan Kegiatan 2015 dalam pembangunan desa - Program pengembangan data/informasi - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Meningkatnya Terciptanya DPA SKPD 7 eks - Program perbaikan pengelolaan arsip sistem administrasi pemerintah daerah kearsipan yang tertib, rapi - Program dan handal penyelamatan dan pelestarian - Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan - Proram peningkatan kualitas pelayanan informasi Meningkatnya Persentase (%) PMKS skala 18,50% - Program pelayanan Kualitas dan kab/kota yang memperoleh dan rehabilitasi Jangkauan bantuan sosial untuk kesejahteraan sosial Pelayanan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar - Pembinaan anak terlantar Persentase (%) PMKS skala 6,06% - Pembinaan para kab/kota yang menerima program penyandang cacat dan pemberdayaan sosial melalui eks trauma Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial - Program pembinaan ekonomi sejenis lainnya eks penyandang penyakit sosial (eks Presentase (%) pantai sosial 100% napi, psk, narkoba dan skala kabupaten/ kota yang penyakit sosial menyediakan sarana prasarana lainnya) pelayanan kesejahteraan sosial - Program pembinaan Presentase (%) korban bencana 100% panti asuhan/panti skala kabupaten/kota yang jompo menerima bantuan sosial selama - Program masa tanggap darurat pemberdayaan Presentase (%) korban bencana 2,90% kelembagaan skala kabupaten/kota yang kesejahteraan sosial dievakuasi dengan menggunakan - Program sarana prasarana tanggap pemberdayaan fakir darurat lengkap miskin, komunitas adat Presentase (%) penyandang 90%
Misi
3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun sasaran Indikator Program dan Kegiatan 2015 cacat fisik dan mental, serta terpencil (KAT) dan lanjut usia tidak potensial yang penyandang masalah telah menerima jaminan sosial kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Meningkatnya Prosentase jumlah LHP reguler 90% - Program peningkatan Pengawasan dan dibanding jumlah target obyek sistem pengawasan Akuntabilitas pemeriksaan internal dan Penyelenggaraan pengendalian Prosentase jumlah LHP dengan 100% Pemerintahan pelaksanaan kebijakan tujuan tertentu dibanding jumlah kepala daerah target obyek pemeriksaaan - Program peningkatan Prosentase jumlah kasus dan 90% profesionalisme pengaduan yang ditangani tenaga pemeriksa dan Prosentase jumlah ijin 90% aparatur pengawasan perkawinan dan perceraian yang - Program penataan dan diproses dibanding jumlah ijin penyempurnaan perkawinan dan perceraian yang kebijakan sistem dan masuk prosedur pengawasan Prosentase jumlah LHR 100% Program dibanding jumlah target review penyelenggara sistem prosentase jumlah LHE dan LHM 100% pengendalian intern dibanding jumlah target evaluasi pemerintah dan monitoring Program peningkatan Prosentase jumlah rekomendasi 70% percepatan hasil pengawasan Inspektorat pemberantas korupsi yang selesai ditindaklanjuti Prosentase jumlah rekomendasi 70% hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti Meningkatnya Hasil Evaluasi kinerja Tepat waktu - Program penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan pengembangan dan pemerintahan daerah (IKK LPPD) penyempurnaan produk hukum Jumlah Raperda yang diserahkan 15 raperda - Produk pembinaan ke DPRD dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Program peningkata kapasitas aparatur pemerintah desa - Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan - Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Misi
3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun sasaran Indikator Program dan Kegiatan 2015 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan - Program peningkatan penyelenggara pemerintah desa - Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Meningkatnya Laporan keuangan tersusun tepat Ya - Program peningkatan kualitas waktu dan pengembangan pengelolaan pengelola keuangan APBD ditetapkan tepat waktu Ya keuangan dan aset Prosentase peningkatan PAD daerah 10,9% daerah - Proses peningkatan % SKPD yang sdh baik 90% dan pengembangan manajemen assetnya pengelolaan barang daerah Meningkatnya Prosentase prolegda yang 100% - Program peningkatan peran legislatif ditetapkan menjadi perda dan pengembangan dalam tugas pengelolaan barang Efektifitas penyusunan, 100% pemerintahan daerah pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD Prosentase aspirasi dan 100% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Meningkatnya Rasio pejabat struktural yang 81,74% - Program pendidikan Pengelolaan telah mengikuti diklatpim sesuai kedinasan Aparatur yang jenjangnya - Program peningkatan Profesional disiplin aparatur Rasio jabatan yang terisi 88% - Program pembinaan Rasio Pejabat struktural yang 90% dan pengembangan telah sesuai dengan pendidikan aparatur formal - Program pelayanan Rasio Pejabat yang telah 89% administrasi memenuhi persyaratan kepagawaian kepangkatan Program kedinasan Kesesuian SOTK SKPD dengan 70% Program peningkatan pedoman/ peraturan tentang kapasitas sumber daya SOTK aparatur - Program penataan kelembagaan dan ketata laksanaan serta
Misi
3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Target Tahun sasaran Indikator Program dan Kegiatan 2015 peningkatan kapasitas kelembagaan - Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Program pendidik politik masyarakat - Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah - Program peningkatan penyelenggara pemerintah umum Meningkatnya Jumlah MOU Kerjasama dengan 12 buah - Program kerjasama kerjasama Daerah Daerah Lain dan Pihak Ketiga pembangunan Meningkatnya Keberadaan EAda Peningkatan dan Akuntabilitas procurement pengembangan Pengadaan pengelolaan barang Petugas yang lulus ujian 115 orang Barang dan Jasa sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat Tujuan 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Sasaran Target Tahun Program dan Kegiatan Indikator 2015 Meningkatnya Cakupan patroli siaga 730% - Peningkatan keamanan suasana yang ketertiban umum dan dan kenyamanan santun dan saling ketentraman masyarakat lingkungan menghormati dalam - Pengembangan 6.015% kehidupan wawasan kebangsaan bermasyarakat - Kemitraan berbangsa dan pengembangan bernegara wawasan kebangsaan Cakupan rasio petugas - Pemberdayaan perlindungan masyarakat masyarakat untuk (Linmas) di kabupaten / kota menjaga ketertiban dan keamanan - Pendidikan politik masyarakat Meningkatnya Cakupan penegakan peraturan 95% - Program pemberantas kepatuhan daerah dan peraturan kepala penyakit masyarakat masyarakat daerah di Kabupaten/Kota
terhadap Peraturan Perundangan
Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggualangan bencana
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
30% 75% 40%
37,5%
(pekat) - Program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum - Program pencegahan dini penanggulangan korban bencana - Pengendalian bajir - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana - Pengendalian kebakaran hutan