LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
A.
CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 I. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Nasional
No
Jenis Pelayanan Dasar
1
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
3
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa
4
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Realisasi Sleman
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
100%
96,24
53.192.000
Indikator
Nilai
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2013
100%
2013
100%
100
24.589.500
100%
2013
100%
99,98
42.115.000
100%
2013
100%
94,82
49.029.500
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20161
II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Nasional No 1
2
3
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan
Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat
Bidang Sosial
Realisasi Sleman
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
100%
100
300.000.000
Indikator
Nilai
1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota 6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota 8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 9. Tngkat Waktu Tanggap 10. Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang memenuhi standar kualifikasi 11. Jumlah mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 - 5000 Ltr Pada WMK
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015
100%
2015
87,97%
98,54
300.000.000
90%
2020
89,03%
98,54
100.000.000
70%
2020
88,59%
88,59
100.000.000
100%
2015
100%
100
302.440.000
1
2015
3,88%
3,88
150.660.000
1
2014
0,86%
0,86
2.337.243.100
80%
2015
18,04%
18,04
-
75%
2015
100%
100
-
85%
2015
37,05%
37,05
-
90%
2015
50%
50
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20162
III. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Nasional No 1
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Dasar
Realisasi Sleman
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
96,2%
96,24
846.118.500
Indikator
Nilai
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi. 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 8. Cakupan pelayanan anak balita. 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawat anat 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB Aktif 13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif D. Penderita DBD yang Ditangani E. Penemuan Penderita Diare 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
95%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015
80%
2015
100%
100
846.118.500
90%
2015
96%
99,98
846.118.500
90%
2015
89%
94,82
846.118.500
80%
2010
100%
100
846.118.500
90%
2010
94%
92,57
846.118.500
100%
2010
100%
100
96.050.000
90%
2010
90%
93,26
75.000.000
100%
2010
100%
100
165.948.950
100%
2010
100%
100
1.104.868.950
100%
2010
100%
100
341.110.129
70%
2010
83%
82
-
2010
Keterangan
-
100%
2010
≥7
4,97
383.500.000
100%
2010
>85
4,91
773.450.000
100%
2010
100%
65
1.476.979.300
100%
2010
100%
100
1.298.029.300
100%
2010
100%
73,31
100%
2015
100%
100
773.450.000 38.737.493.754
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20163
Nasional No 2
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Rujukan
3
Penyelidikan
4
Promosi
Realisasi Sleman
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
100%
100
195.095.000
Indikator
Nilai
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus 17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 18. Cakupan Desa Siaga Aktif
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015
100%
2015
90%
86,36
267.690.000
100%
2015
100%
100
247.037.500
80%
2015
75%
94,19
99.701.500
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20164
IV. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Nasional No
1
2
3
4
Jenis Pelayanan Dasar Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial
Penyediaan sarana dan prasarana sosial
Penanggulangan korban Bencana
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
Realisasi Sleman Target Sleman 2014
Nilai
75%
78,94%
508.067.000
-
Indikator
Nilai
1. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 3. Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 4. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 5. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 6. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 7. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
80%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2008-2015
80%
2008-2015
60%
41,38%
80%
2008-2015
58%
100%
14.174.200
60%
2008-2015
55%
100%
-
80%
2008-2015
100%
0
26.029.3950
80%
2008-2015
-
0
-
40%
2008-2015
12%
59,77
Keterangan
Anggaran
1.238.400.000
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20165
V. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang SPM Bidang Perumahaan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Nasional No
1
2
Jenis Pelayanan Dasar
Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Realisasi Sleman
Indikator
Nilai
1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Sarana Prasarana Utilitas
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2009-2025
70%
1005
Target Sleman 2014
Keterangan
Nilai
Anggaran
97,7%
97,7%
6.920.632.500
2009-2025
83,9%
83,9%
-
2009-2025
99,93%
99,93%
-
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20166
VI. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan Nasional No 1
2
Jenis Pelayanan Dasar Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Indikator
Nilai
1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat 2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Keterangan
Nilai
Anggaran
100%
392.000.000
100%
100%
2014
100%
-
1250%
100%
725%
133%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20167
Nasional No 3
4
Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Indikator
Nilai
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 4. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani 5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
75%
3.
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Keterangan
Nilai
Anggaran
100%
392.000.000
100%
75%
2014
133%
-
100%
80%
2014
107%
88.000.000
35%
100%
150%
100%
100%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20168
Nasional No
5
Jenis Pelayanan Dasar
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Indikator Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial
Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Nilai
Keterangan
Anggaran
100%
50%
2014
200%
-
100%
50%
2014
200%
-
100%
2014
100%
100.000.000
100%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 20169
VII.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota Nasional No 1
Jenis Pelayanan Dasar Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS
2
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
3
Penyediaan Informasi Data Mikro
Indikator
Nilai
1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%) 5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 7. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
100%
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Nilai
Anggaran
18,66%
140.000.000
2014
121,68%
1.240.378.000
100%
2014
50,77%
176.565.000
100%
2014
123%
524.199.500
100%
2014
101,31%
70.000.000
100%
2014
141,86%
30.725.071
100%
2014
86%
42.420.000
100%
2014
100%
70.000.000
100%
2014
86%
316.940.000
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201610
VIII.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Nasional
No
1
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota
Indikator 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; 5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
Realisasi Sleman Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
100%
-
73,45%
-
80,6%
-
86,18%
-
100%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201611
Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran 7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn 10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik 13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembang-kan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
Realisasi Sleman Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
60,95%
-
96,32%
-
85%
-
54,29%
-
92,05%
-
83,6%
-
100%
-
100%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201612
Nasional No
2
Jenis Pelayanan Dasar
Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan
Indikator 14. 100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan 15. 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. 16. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; 1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 3. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
Realisasi Sleman Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
-
-
-
-
-
-
25,09%
-
85,54%
-
80%
-
67%
-
64,77%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201613
Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : 7. Kelas I - II : 18 jam per minggu 8. Kelas III : 24 jam per minggu 9. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu 10. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu 11. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku 12. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 13. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 14. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester 15. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester
Realisasi Sleman Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
79,2%
-
86,35%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
-
72,47%
-
70,98%
-
47,31%
-
100%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201614
Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 16. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau 17. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
Realisasi Sleman Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
100%
-
96,72%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201615
IX. PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang perubahan Atas Lampiran PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Nasional No
1
2
3
4
5
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Pelatihan Kerja
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Indikator
Nilai
1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
75%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2016
60%
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 1. Besaran pemeriksaan perusahaan 2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Keterangan
Nilai
Anggaran
86,6%
86,6
1.898.172.250
2016
71,89%
71,89
-
60%
2016
34,48%
34,48
52.000.000
70%
2016
96,03%
96,03
182.630.000
50%
2016
79,17%
79,17
28.210.000
50%
2016
60,16%
60,16
188.214.200
45%
2016
28,48%
28,48
-
50%
2016
23,24%
23,24
-
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201616
X. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar
1
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasiona
2
Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)
Indikator 1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi b. Media Baru seperti website (media online) c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti saraseha, ceramah/diskusi dan lokakarya e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan
Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Nilai
Anggaran
-
-
-
100%
2014
2500%
4291%
-
100%
2014
101,39%
100%
-
100%
2014
-
0
-
100%
2014
5%
41,6%
-
100%
2014
-
700%
-
50%
2014
19%
11,76%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201617
XI. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nasional No
1
2
Jenis Pelayanan Dasar
Sumber Daya Air
Jalan
Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat
Jaringan
Aksesbilitas
Mobilitas
Keselamatan
Ruas
Kondisi Jalan
Kecepatan
3
Air minum
Cluster Pelayanan
Realisasi Sleman
Indikator
Nilai
1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. 5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
70%
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
-
-
-
2014
-
72
-
100%
2014
-
7
-
100%
2014
-
202,6
-
60%
2014
-
62,14
-
60%
2014
-
62,14
-
60%
2014
-
62,14
-
40%
2014
-
38,37
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201618
Nasional No
4
Jenis Pelayanan Dasar
Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampah an
Buruk Sedang Baik Sangat Baik Air Limbah Permukiman
Pengelolaan Sampah
Drainase
5
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
6
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
7
Jasa Konstruksi
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Indikator
Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
60%
2014
5%
Nilai
Nilai
Anggaran
-
89,87
-
2014
2,64%
3,91
-
20%
2014
15,89
19,33
-
70%
2014
31,05
35,77
-
50%
2014
48,29
48,11
-
10%
2014
-
-
-
100%
2014
57,37%
117,7
-
100%
2014
100%
100
-
100%
2014
97,01%
100
-
100%
2014
57,1%
71,43
-
Keterangan
50% 70% 80% 100% 9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawa san/kota 11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 15. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. 16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota 17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201619
Nasional No
8
Jenis Pelayanan Dasar
Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
Izin Pemanfaatan Ruang
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Realisasi Sleman Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014 (Kab./Kota dan kecamatan) 2014 (kelurahan)
Target Sleman 2014
100%
Indikator
Nilai
Nilai
Anggaran
19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 20. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 21. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 22. Terlaksanakanny a tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja 23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
100%
88,8%
94,44
-
-
-
-
2014
50%
100
-
100%
2014 (Kabupaten /kota)
100%
100
3.330.000 .000
100%
2014 (Kabupaten /kota dan Kecamatan)
100%
100
-
25%
2014
30%
30,03
-
100%
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201620
XII. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang SPM Bidang Kesenian Nasional No
1
Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
Indikator 1. 2. 3.
2
Sarana dan Prasaran
4. 5.
6. 7.
Cakupan Kajian Seni (50%) Cakupan Fasilitasi Seni (30%) Cakupan Gelar Seni (75%) Misi Kesenian Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) Cakupan Tempat (100%) Cakupan Organisasi (34%)
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman
100%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
100%
2014
-
86%
108.150.000
APBD
100%
2014
-
75%
213.400.000
APBD
100% 100%
2014 2014
-
100% 50%
60.320.000 14.0598.000
APBD APBD
100%
2014
-
100%
100%
2014
-
67%
50.000.000
APBD
Nilai
Keterangan
Nilai
Anggaran
-
40%
18.000.000
APBD
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201621
XIII. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Nasional No
1
2
3
4
Jenis Pelayanan Dasar
Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Distribusi dan Akses Pangan
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator
Nilai
1. Ketersediaan Energi Per Kapita a. Ketersediaan Energi Per Kapita b. Ketersediaan Protein Per Kapita 2. Ketersediaan Protein Per Kapita c. Penguatan Cadangan Pangan 3. Penguatan Cadangan Pangan 4. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 5. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH 7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 8. Penanganan Daerah Rawan Pangan
90%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2015
Target Sleman 2014
Realisasi Sleman Nilai
Anggaran
-
143%
14.246.750
-
115%
-
-
56,5%
-
-
-
-
50%
116,16 %
37.867.750
60%
2015
50%
-
-
90%
2015
80%
114,56
39.985.500
90%
2015
80%
93,60
14.956.500
90%
2015
88%
91,99
22.777.000
80%
2015
75%
65,00
119.682.225
60%
2015
50%
65,00
53.429.350
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201622
XIV. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Perhubungan Nasional No
1
Jenis Pelayanan Dasar
Angkutan Jalan
1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
3.
Fasilitas Perlengkap an Jalan
4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Realisasi Sleman
Indikator
Nilai
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota. 2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. 3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. 6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji
75%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
60%
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
-
56,25%
-
2014
-
N/A
-
100%
2014
-
100%
-
40%
2014
-
55,56%
-
60%
2014
-
65,47%
-
60%
2014
-
100%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201623
Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Keselamatan
Realisasi Sleman
Indikator
Nilai
7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
50%
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
100%
Target Sleman 2014
Nilai
Anggaran
-
76,67%
-
2014
-
100%
-
40%
2014
-
505
-
100%
2014
-
100%
-
100%
2014
-
100%
-
Keterangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201624
XV. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Penanaman Modal Realisasi Sleman
Nasional No
1
Jenis Pelayanan Dasar
Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundangundangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah
Indikator
Nilai
1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun: a. Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)
1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun
b.
2
3
4
Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 2014
-
Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha) c. Ketersediaan Lahan (Ha) 2. Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya
-
3. Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)
-
Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi
4.
Potensi Pasar
-
5. Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)
-
Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional
6. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan: 7. Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota
-
Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya.
-
-
Target Sleman 2014 2 Sektor
Musium Gunung Merapi dan Wisata Religi, Waterpark dan Outbond Desa Pakermbinan gun Kec. Pakem dan Sumberarum, Moyudan 16 ha dan 4,5 ha Sesuai untuk kawasan pariwisatam jasa perhotelan Fasilitasi tentang informasi potensi investasi Cukup diminati
Nilai investasi belum bisa dihitung karena belum jelas peruntukannya sebagai apa 1 kali
Keterangan Nilai
Anggran
200 %
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
-
100 %
-
-
-
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201625
Realisasi Sleman
Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar Indikator
5
Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusifdan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut
Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesua i kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Target Sleman 2014
Anggran
100 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83,3 3%
-
3
-
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemantauan dan pengendalian 84 perusahaan PMA/PMDN setiap semester
100 %
-
8. Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal tingkat Kabupaten.
1 (satu) kali/ tahun
2014
5 kali
9. Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)
1 (satu) kali/ tahun 1 (satu) kali/ tahun
2014
Investor Gathering di Surabaya Investor Gathering di Surabaya Promosi melalui web Pengiriman misi di Makasar dan Jakarta 33%
10. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 7 X 100% a. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. izin perluasan penanaman modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.
100%
1 (satu) kali/ tahun
2014
2014
2014
Keterangan Nilai
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201626
Realisasi Sleman
Nasional No
Jenis Pelayanan Dasar
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
Indikator
Nilai
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100% a. Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. izin perluasan penanaman modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
100%
2014
1 (satu) kali/ tahun
2014
Target Sleman 2014
Keterangan Nilai
Anggran
43%
100 %
-
3
-
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Pelaksanaan Forum komunikasi dengan pengusaha membahas permasalaha n yang ada di perusahaan
200 %
-
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201627
B.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH DALAM RPJMD TAHUN KEEMPAT (2014)
Misi Satu :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatkan kualitas SDM aparat
1 Program Peningkatan
Indeks Pembangunan
angka
Manusia
indeks
Aparat berpendidikan S1
35.71
Profesionalisme Tenaga diganti
Pengawasan
Persentase peningkatan
Pengembangan Aparatur
1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
78.96
angka
78.13
angka
78.63
angka
79.13
angka
79.63
angka
78.13
angka
78.63
angka
79.13
angka
79.97
angka
indeks 41.71
%
indeks 37.71
%
indeks 38.71
%
indeks 39.71
%
indeks 40.71
%
indeks 38.15
%
indeks 41.37
%
indeks 49.70
%
2
(17)
K
K
3
(18)
keterangan
K
4
(19)
keterangan
K
(19)
keterangan
K
keterangan
100.43%
tercapai
indeks 49.70
%
101.17%
tercapai
106.87%
tercapai
125.16%
tercapai
-
(%)
Pemeriksa dan Aparatur 2 Program Pembinaan dan
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan
jumlah pegawai
tidak dihitung lagi
0.30
1.43
%
0.25
%
0,25
%
0.30
%
0.30
%
%
%
%
0.40
%
%
133.33%
tercapai
126.92%
tercapai
b erpendidikan S2
3 Program Pendidikan Kedinasan 4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Fasilitasi Peningkatan
Kasus pelanggaran disiplin
0.26
PNS
(%)
0.26
%
0.26
%
0.26
%
0.26
%
0.26
%
0.13
%
0.3
%
0.17
%
0.19
%
150.00%
tercapai
84.62%
tidak
134.62%
tercapai
tercapai
diganti
SDM Bidang Komunikasi dan
Persentase Kasus
Informasi
pelanggaran disiplin PNS Pejabat yang mengikuti diklat Struktural/ kepemimpinan
16
95
%
95
%
95
%
95
%
95
%
100
%
81.05
%
87.20
%
105.26%
tercapai
85.32%
(orang)
tidak
91.79%
tercapai
tidak
tidak
tercapai
dihitung tidak
lagi Aparat yang telah mengikuti
3.25
diklat teknis/ teknis fungsional
(%)
24.25
%
10.25
%
13.75
%
17.25
%
20.75
%
10.06
%
42.22
%
18.18
%
98.15%
tidak
307.05%
tercapai
105.39%
tercapai
65
%
13
%
26
%
39
%
52
%
82.87
%
31.01
%
84.22
%
84.22
%
637.46%
119.27%
tercapai
215.95%
tercapai
90
%
70
%
75
%
80
%
85
%
-
%
-
%
-
%
86.34
%
-
95
%
87
%
89
%
91
%
93
%
96.56
%
102.76
%
99.45
%
99.45
%
110.99%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
-
-
-
108,93
%
-
-
-
-
-
B
-
-
tercapai
dihitung lagi
Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan
tercapai
161.96%
tercapai
101.58%
tercapai
106.94%
tercapai
-
108.93%
tercapai
-
100.00%
tercapai
%
kompentensi diganti Persentase penempatan
81.05
pejab at struktural sesuai
%
-
-
kompetensi 2
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2 Program Pengembangan Kualitas Kebijakan publik
Tingkat pencapaian program/
85
kegiatan
(%)
115.46%
tercapai
109.29%
tercapai
diganti Persentase Tingkat Capaian
3 Program Peningkatan Administrasi Indikator Kinerja Utama Pemerintahan
tercapai
100.31 %
Daerah
4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Predikat SAKIB Kabupaten
B
CC
B
B
B
5 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen dan arsip daerah 6 Program pemeliharaan rutin/
Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki
berkala sarana dan prasarana
SOP
kearsipan
diganti Persentase OPD yang memiliki SOP
6 SKPD
100
(%)
100
%
65
%
45
(%)
60
(%)
75
(%)
90
(%)
46
%
100
%
100
%
100
%
102.22%
tercapai
166.67%
tercapai
133.33%
tercapai
111.11%
tercapai
55
%
57.5
%
60
%
62.5
%
57.61
%
58.33
%
60.42
%
62.5
%
104.75%
tercapai
101.44%
tercapai
100.70%
tercapai
100.00%
tercapai
(15%)
100.00 %
SKPD yang telah menerapkan
50
SKPB kategori baik
(%)
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201628
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3
Meningkatnya transparansi
1 Program peningkatan kualitas
Penyediaan Informasi Publik
pelayanan informasi 2 Program Pengembangan
6
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
2
(17)
3
(18)
4
(19)
(19)
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
keterangan
K
keterangan
K
keterangan
K
keterangan
10
Jenis
9
Jenis
9
Jenis
10
Jenis
10
Jenis
9
Jenis
9
Jenis
10
Jenis
10
Jenis
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
4
Jenis
3
Jenis
4
Jenis
4
Jenis
4
Jenis
3
Jenis
4
Jenis
4
Jenis
4
Jenis
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
2
(jumlah
1
(jumlah
1
(jumlah
2
(jumlah
2
(jumlah
1
(jumlah
1
(jumlah
1
(jumlah
1
(jumlah
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
50.00%
tidak
-
(jenis) diganti
Komunikasi, informasi dan Media
Jumlah sarana informasi
Masa
pub lik
3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Jenis informasi yang disajikan
4 Program Pengembangan data/
3 (jenis)
informasi 5 Program Pengembangan data, informasi, dan statistik daerah
SOP mekanisme pengaduan
6 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
(jumlah aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
aturan)
tercapai
diganti Persentase aduan masyarakat yang ditindak-
100
100
%
60
angka
75
%
80
angka
77
%
85
angka
79
%
100
angka
81
%
-
angka
75.34
-
-
100
%
-
-
-
100.00%
tercapai
%
lanjuti 4
Meningkatnya pelayanan masyarakat
1 Program Peningkatan Kualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Publik
72
83
(angka indeks)
indeks
indeks
indeks
indeks
indeks
angka
78.67
indeks
angka
78.65
indeks
angka
100.45%
tercapai
102.17%
tercapai
99.56%
indeks
tidak tercapai
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(perub ahan target)
3 Program Peningkatan Sarana dan
78.65
79
angka indeks
angka
75
indeks
angka
77
indeks
angka
79
indeks
angka
79
indeks
angka
75.34
indeks
angka
78.67
indeks
angka
78.65
indeks
angka
77.77
indeks
angka
100.45%
tercapai
102.17%
tercapai
99.56%
indeks
tidak
98.44%
tercapai
tidak tercapai
Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD
9
3
temuan
7
temuan
6
temuan
5
temuan
4
temuan
0
temuan
0
temuan
0
temuan
0
temuan
200.00%
WTP
opini
WDP
opini
WTP
opini
WTP
opini
WTP
opini
-
opini
WTP
opini
WTP
opini
WTP
opini
21
%
14.77
%
15.10
%
17.20
%
20
%
-
25.01
%
80
(%)
50
(%)
60
(%)
70
(%)
75
(%)
95.87
95
%
50
%
60
%
70
%
95
%
98.00
(%)
94.00
(%)
95.00
(%)
96.00
(%)
97.00
(%)
93.75
99
%
94
%
95
96
%
98
%
-
tercapai
200.00%
tercapai
200.00%
tercapai
200.00%
tercapai
-
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
-
-
125.05%
tercapai
100.25%
tercapai
100.55%
tercapai
(temuan)
keuangan dan kekayaan daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi diganti Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Opini BPK
WTP
Kota
opini
3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Indikator Baru:
4 Program Pengelolaan Pendapatan Persentase kontribusi PAD Daerah 6
Meningkatnya kerjasama daerah
1 Program Peningkatan Kerjasama
terhadap APBD Banyaknya kerjasama efektif
Antar Pemerintah Daerah
16.33
-
-
-
% 29
(%)
100
(%)
94.64
(%)
191.74%
tercapai
166.67%
tercapai
135.20%
tercapai
(%)
2 Program Kerjasama Pembangunan diganti indikator dan target 3 Program Pengembangan Wilayah
Persentase kerjasama aktif
Perbatasan 7
Meningkatnya pelayanan
1 Program Penataan Administrasi
94.64
95.24
%
97.79
(%)
98.54
%
% Penduduk wajib ber-KTP
Kependudukan
92.86
(%)
97
(%)
97.79
(%)
-
102.11%
tercapai
101.86%
tercapai
(%)
administrasi
diganti
kependudukan
Persentase Cakupan penerb itan KTP
97.79
-
-
%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201629
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan
1 Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Keterlibatan publik dalam
90
perencanaan dan kebijakan
(%)
Persentase keterlib atan
pelaksanaan,
Pembangunan Daerah
pub lik dalam perencanaan
kebijakan daerah
2
(7)
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
96
(%)
92
(%)
93
(%)
94
(%)
95
(%)
92.11
(%)
98.00
(%)
131.25
(%)
96
%
92
%
93
%
94
%
95
%
-
K
2
(17)
satuan
3
(18)
4
(19)
(19)
K
keterangan
K
keterangan
K
keterangan
K
keterangan
100.12%
tercapai
105.38%
tercapai
139.63%
tercapai
0.00%
tercapai
diganti
Kelembagaan perencanaan
pembangunan dan
1 (6)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
dan Cepat Tumbuh 2 Program Peningkatan Kapasitas
perencanaan, pengawasan
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan
3 Program Perencanaan
dan keb ijakan
Pembangunan Daerah
Indikator b aru:
4 Program Perencanaan Sosial Budaya 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7 Program Peningkatan Partisipasi
131.25
-
-
82.35
%
-
-
-
86.68%
%
Keterwakilan komponen
8
masyarakat dalam forum
komponen
tidak tercapai
8
komponen
8
komponen
8
komponen
8
komponen
8
komponen
-
-
-
8
1 : 8.24
1 : 4.73
1 : 1.28
1 : 1.28
komponen
-
-
-
100.00%
tercapai
102.50%
tercapai
100.00%
tercapai
114.90%
tercapai
100.00%
tercapai
200.00%
tercapai
150.00%
tercapai
perencanaan partisipatif/ musrenb ang Rasio swadaya masyarakat
1 : 7
1 : 7.7
1 : 7.5
1 : 7.6
1 : 7.6
1 : 7.7
109.87%
tercapai
62.24%
indikator dan target diganti
tidak
16.84%
tercapai
Rasio swadaya masyarakat
1:1,28
Masyarakat dalam membangun
program stimulan gotong-
angka
Desa
royong
rasio
1:05
angka
1:7,5
rasio
angka
1:7,6
rasio
angka
1:7,6
rasio
angka
1:4
rasio
angka
-
-
-
1:4,1
rasio
tidak tercapai
angka rasio
8 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kasus tertangani
9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Program Peningkatan Sistem
-
100
(%)
100
(%)
100
(%)
100
(%)
100
(%)
71
(%)
100
(%)
100
(%)
100
(%)
71.00%
(%)
tidak
100.00%
tercapai
100.00%
112.46%
tercapai
94.08%
tercapai
tercapai
diganti Persentase penanganan
Pengawasan Internal dan
permasalahan pemb angunan
Pengendalian Pelaksanaan
fisik
Kebijakan KDH 11 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kebijakan KDH 9
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
1 Program Peningkatan Pelayanan
Jumlah pelanggaran Perda
dan bantuan Hukum
774
2 Program Penegakkan Hukum
diganti
3 Program Peningkatan
Persentase tingkat
90
Pemberantasan Penyakit
penyelesaian pelanggaran
%
masyarakat
K3 (Ketertib an, ketentraman,
4 Program Penataan Peraturan
474
(kasus)
674
(kasus)
674
(kasus)
574
(kasus)
574
(kasus)
560
(kasus)
590
(kasus)
608
(kasus)
116.91%
tercapai
(kasus)
tidak tercapai
70
%
70
%
75
%
80
%
85
%
-
100
(%)
100
(%)
100
(%)
100
(%)
100
(%)
100
-
-
97.67
%
100
(%)
keindahan)
Perundang-undangan Penyelesaian kasus
-
pelanggaran hukum
(%)
(%)
82.37
(%)
100
(%)
100.00%
tercapai
82.37%
tidak
100.00%
tercapai
188.89%
tercapai
tercapai
diganti Persentase penanganan
10 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100
kasus permasalahan hukum
%
Menurunnya konflik di
58
masyarakat
39
(kasus)
50
(kasus)
48
(kasus)
45
(kasus)
42
(kasus)
28
3.00
%
3.70
%
4.45
%
6.25
%
7.14
%
-
≤6
(kasus)
≤6
(kasus)
≤6
(kasus)
≤6
(kasus)
≤6
(kasus)
2
≤6
(kasus)
(kasus)
18
(kasus)
5
(kasus)
5
(kasus)
144.00%
0
%
-
3
(kasus)
166.67%
tercapai
162.50%
tercapai
(kasus)
2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan
diganti
Tindak Kriminal
Persentase menurunnya
3 Program Pemberdayaan
konflik di masyarakat
7.14
-
-
-
-
%
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 11 Meningkatnya kerukunan masyarakat
1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2 Program Kemitraan
Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
≤6
(kasus)
2
(kasus)
1
(kasus)
tercapai
166.67%
tercapai
183.33%
tercapai
(kasus)
diganti
Pengembangan Wawasan
Jumlah kasus suku, agama,
Kebangsaan
ras, dan antar golongan
2 kasus
(SARA)
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201630
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
12 Meningkatnya penanggulangan bencana
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Masyarakat terlatih pada
1,470
daerah rawan bencana
orang
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9) K
1
(10)
K
satuan
K
satuan
K
satuan
satuan
3,030
orang
1,990
orang
2,250
orang
2,510
orang
14,116
orang
1,990
orang
2,250
orang
2,510
orang
5
regulasi
3
regulasi
3
regulasi
K
2
(11)
satuan
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
K
satuan
K
satuan
2,290
orang
2,540
orang
K 3,263
1
(14)
satuan
K
2
(17)
satuan
orang
3
(18)
4
(19)
(19)
K
keterangan
K
keterangan
K
keterangan
115.08%
tercapai
112.89%
tercapai
130.00%
tercapai
K
keterangan
192.41%
tercapai
Bencana 2 Program Pencegahan dini dan
diganti
penanggulangan korban bencana
Jumlah masyarakat terlatih
3,263
alam
pada daerah rawan b encana
orang
3,543 orang
4,893
orang
3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Regulasi penanggulangan
Kebakaran
bencana
1
4
regulasi
2
regulasi
4
regulasi
5
regulasi
66.67%
regulasi
tidak
133.33%
tercapai
125.00%
tercapai
tercapai
indikator dan target diganti Jumlah regulasi penanggulangan b encana Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana
5
8
regulasi
3
regulasi
3
regulasi
4
regulasi
6
regulasi
5
regulasi
83.33%
regulasi -
tidak tercapai
30.06
%
10.06
%
15.06
%
20.06
%
30.00
%
10.06
%
15.06
%
20.06
%
13.83
%
16
%
27.71
%
137.48%
tercapai
106.24%
tercapai
138.14%
tercapai
(%)
diganti Persentase perempuan terlatih pada daerah rawan
27.1
27.71
%
27.67
%
99.86%
%
tidak tercapai
b encana Indikator b aru: Persentase tingkat waktu
85.71
tanggap daerah layanan
%
95
%
85.71
%
85.71
%
85.71
%
95
72
%
70
%
70.5
%
71
%
79
%
70
%
70.5
%
71
%
78
38
partai
38
partai
38
partai
38
partai
38
%
-
-
-
100.00
%
-
83.28
%
107.14%
83.28
%
-
-
105.26%
tercapai
106.77%
tercapai
wilayah manajemen keb akaran (WMK) 13 Meningkatnya partisipasi masyarakat
1 Program Pendidikan Politik masyarakat
Tingkat partisipasi
70
masyarakat dalam Pilpres,
(%)
dalam menyampaikan 2 Program peningkatan kapasitas
Pileg, Pilgub, Pilkada,
pendapat dan
Lembaga Perwakilan Rakyat
Pilkades, Pilduk
berpolitik
daerah
diganti Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres,
78.69
75
%
84.08
%
78.69
%
%
tercapai
119.26%
tercapai
110.83%
tercapai
%
Pileg, Pilkada, Pilkades, Pilduk Jumlah Orsospol aktif
38
partai
38
partai
21
partai
38
partai
100.00%
tercapai
55.26%
partai
tidak
100.00%
tercapai
tidak
tercapai
dihitung lagi
Jumlah Ormas aktif
-
67
organisasi
66
organisasi
67
organisasi
67
organisasi
5
kejadian
5
kejadian
5
kejadian
5
kejadian
5
kejadian
5
kejadian
5
kejadian
80
%
80
%
80
%
67
organisasi
176
organisasi
68
organisasi
68
organisasi
77
0
kejadian
0
kejadian
0
kejadian
0
88
%
45.83
%
88
%
organisasi 266.67%
tercapai
101.49%
tercapai
101.49%
tercapai
114.93%
tercapai
200.00%
tercapai
200.00%
tercapai
200.00%
tercapai
200.00%
tercapai
110.00%
tercapai
57.29%
tidak
110.00%
tercapai
89.28%
(organisasi) 14 Meningkatnya pemahaman
Angka kejadian pelanggaran HAM
5
kejadian
(kejadian)
masyarakat tentang demokrasi dan
(Perub ahan Target )
nilai-nilai HAM
0
1
kejadian
1
kejadian
kejadian Produk hukum yang
-
terselesaikan oleh DPRD
(%)
(Perub ahan Target )
70
80
%
tercapai 88
%
80
%
80
%
80
%
70
%
62.5
tidak tercapai
%
% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
140.45%
121.17%
121.37%
109.45%
sangat
sangat
sangat
sangat
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201631
Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatnya kualitas
1 Program pendidikan anak usia dini Angka melek huruf
pendidikan
2 Program wajib belajar pendidikan
91.99
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
92.76
%
92.36
%
92.46
%
92.56
%
98.5
%
92.36
%
92.46
%
92.56
%
K
2
(11)
Satuan
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
93.44
%
94.5
%
95.49
%
K
2
(15)
Satuan
3
(16)
4
(17)
(18)
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
101.17%
tercapai
102.21%
tercapai
103.17%
tercapai
K
Keterangan
(%)
dasar 9 tahun 3 Program pendidikan menengah
(Perub ahan Target )
4 Program peningkatan kualitas pendidikan non formal
98.03
98.40
%
98.31
%
99.91%
Rata-rata lama sekolah
5 Program peningkatan mutu
10.10
tidak tercapai
% 10.16
tahun
10.12
tahun
10.12
tahun
10.14
tahun
10.51
10.71
tahun
10.12
tahun
10.12
tahun
10.14
tahun
10.65
tahun
75.95
%
75.91
%
75.92
%
75.93
%
75.94
%
115.92
%
115.84
%
115.86
%
115.88
%
tahun
10.55
tahun
10.63
tahun
103.85%
tercapai
104.25%
tercapai
104.83%
tercapai
(tahun)
pendidik dan tenaga kependidikan 6 Program manajemen pelayanan
(Perub ahan Target )
pendidikan
10.63
10.7
tahun
73.05
%
100.47%
tercapai
(tahun)
7 Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
Rata-rata APK PAUD
8 Program pengembangan budaya
75,90
%
%
%
96.19%
tidak
%
baca dan pembinaan perpustakaan Rata-rata APK SD
115,90
tercapai 116.45
%
116.51
%
116.53
%
113.68
%
113.7
%
109.76
%
100.53%
tercapai
100.56%
tercapai
100.56%
tercapai
98.10%
tidak
98.11%
tidak
94.70%
tidak
% 114.81
%
115.84
%
115.86
%
115.88
%
115.9
%
115.88
%
115.89
%
115.90
%
108.97
%
115.88
%
115.89
%
115.90
%
75.84
%
75.76
%
75.78
%
75.80
%
79.04
%
75.76
%
75.78
%
75.80
%
99.16%
99.21
%
99.16
%
99.17
%
99.18
%
99.96
99,98
%
99.16
%
99.17
%
99.18
%
(Perub ahan Target )
114,77
Rata-rata APK SMP
115,78
114.79
%
116.78
%
101.73%
tercapai
102.26%
tercapai
109.33%
tercapai
102.10%
tercapai
100.47%
tercapai
100.33%
tercapai
108.21%
tercapai
% % 108,93
tercapai 108.95
%
79.02
%
99.97
%
81.25
%
55.17
%
111.41
%
86.39
%
102.07
%
81.63
%
55.35
%
82.24
%
tercapai
tercapai
% Rata-rata APK SMA/K
75,73
(Perub ahan Target )
79
77.6
%
77.69
%
77.71
%
102.43%
tercapai
102.52%
tercapai
102.52%
tercapai
% % Rata-rata APM SD (Perub ahan Target )
101.51
%
100.87
%
101.49
%
102.37%
tercapai
101.71%
tercapai
102.33%
tercapai
% Rata-rata APM SMP
81%
81.1
%
81.02
%
81.04
%
81.06
%
(Perub ahan Target )
81,24
81.26
%
81.02
%
81.04
%
81.06
%
79.65
%
81.84
%
81.86
%
98.31%
tidak
100.99%
tercapai
100.99%
tercapai
tercapai
% Rata-rata APM SMA/K
53.89%
53.99
%
53.91
%
53.93
%
53.95
%
(Perub ahan Target )
55,16
55.18
%
53.91
%
53.93
%
53.95
%
54.04
%
55.11
%
54.26
%
100.24%
tercapai
102.19%
tercapai
100.57%
tercapai
% Kelayakan guru mengajar - SD
39.41%
65
%
45
%
50
%
55
%
(Perub ahan Target )
75.48%
76.65
%
45
%
50
%
55
%
76
%
- SMP
76.13%
91
%
79
%
82
%
85
%
85
%
(Perub ahan Target )
85.86%
87.25
%
79
%
82
%
85
%
86.25
%
- SMA/K
86.42%
96
%
88
%
90
%
92
%
(Perub ahan Target )
91.26%
93.5
%
88
%
90
%
92
%
92.20
%
3
13
jml
5
jml prestasi
7
jml prestasi
9
jml prestasi
5
jml prestasi
7
jml prestasi
9
jml prestasi
17
jml prestasi
jml siswa
27
jml siswa
29
jml siswa
29
Prestasi siswa akademik
jml prestasi 15 22 jml siswa yang berprestasi (Perub ahan Target)
43 jml siswa yang
%
67.44
%
75.48
%
82.12
%
84.52
%
85.89
%
88.47
%
90.33
%
91.26
%
19
jml prestasi
17
jml prestasi
15
87.85
%
91.64
%
26
jml prestasi
129.31%
tercapai
134.88%
tercapai
137.24%
tercapai
103.95%
tercapai
103.07%
tercapai
101.05%
tercapai
100.53%
tercapai
100.37%
tercapai
99.20%
jml prestasi
380.00%
tercapai
242.86%
tercapai
166.67%
101.86%
tercapai
99.39%
tercapai
152.94%
tercapai
531.82%
tercapai
tidak tercapai
tidak
tercapai
prestasi 19
jml prestasi Prestasi siswa non akademik
58.19
jml prestasi
33
jml siswa
25
berprestasi 45 jml siswa yang berprestasi
berprestasi 25
jml siswa berprestasi
berprestasi 27
jml siswa berprestasi
berprestasi 29
jml siswa berprestasi
jml siswa berprestasi
44
jml siswa berprestasi
39
jml siswa berprestasi
178
jml siswa berprestasi
43
jml siswa
156.00%
tercapai
659.26%
tercapai
148.28%
tercapai
berprestasi 234
jml siswa berprestasi
berprestasi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201632
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya minat baca
25.5
masyarakat
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10) K
2
(11)
Satuan
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
30
%
12.44
%
12.87
%
K
2
(15)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
Satuan
37
%
27
%
30
%
32
%
12.87
11.16
%
27
%
30
%
32
%
10.87
%
56.50
10
%
2
%
4
%
6
%
8
%
10.44
29,937
buku
28,737
buku
29,037
buku
29,337
buku
56,521
buku
59,855
buku
74.76
tahun
74.76
tahun
74.76
tahun
74.76
tahun
76.14
tahun
74.76
tahun
74.76
tahun
74.76
tahun
76.12
tahun
76.13
tahun
4.08
per 1.000
4.08
per 1.000
4.08
per 1.000
4.08
per 1.000
5.22
per 1.000
4.08
per 1.000
4.08
per 1.000
4.08
per 1.000
5.22
per 1.000
4.65
per 1.000
4
(17)
(18)
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
111.11%
tercapai
41.46%
tidak
40.22%
tidak
(%)
(Perub ahan Target )
3
(16)
K
tercapai
K
Keterangan
519.78%
tercapai
130.50%
tercapai
105.89%
tercapai
100.01%
tercapai
110.91%
tercapai
186.10%
tercapai
tercapai
%
% Persentase meningkatnya
5.6
pengunjung perpustakaan
%
Meningkatnya jumlah koleksi
56,421
perpustakaan daerah 2
Meningkatnya derajad kesehatan
1 Program obat dan perbekalan kesehatan 2 Program upaya kesehatan
%
buku
Angka Harapan Hidup
74.76
Usia Harapan Hidup
(tahun)
(Perub ahan Target)
76.10
masyarakat
75.76
tahun
76.08
tahun
76.10
tahun
101.34%
tercapai
101.77%
tercapai
101.79%
tercapai
tahun
3 Program pengawasan obat dan makanan
Angka Kematian Bayi
4.08
4 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
per 1.000 KH (Perub ahan Target)
4.60
5 Program pencegahan dan
KH
per 1.000 KH
KH
KH
KH
KH
5.25
KH
KH
per 1.000
5.04
KH
KH
per 1.000
4.60
KH
per 1.000
71.32%
KH
tidak
76.47%
tercapai
KH
tidak
87.25%
tercapai
tidak tercapai
KH
penanggulangan penyakit menular 6 Program pengembangan
Angka Kematian Balita
0.25
lingkungan sehat
<2
per 1.000
2
per 1.000
per 1.000 KH
7 Program perbaikan gizi masyarakat (Perub ahan Target)
0.35
8 Program standarisasi pelayanan
<2
per 1.000
<2
per 1.000
KH
per 1.000 KH
<2
per 1.000
<2
per 1.000
KH
KH
<2
per 1.000
<2
per 1.000
KH
KH
<2
per 1.000
2
per 1.000
KH
KH
0.33
KH
KH
per 1.000
0.36
KH
per 1.000
0.35
KH
per 1.000
183.50%
tercapai
182.00%
tercapai
182.50%
tercapai
KH 0.35
KH
per 1.000 KH
kesehatan 9 Program pelayanan kesehatan
Angka Kematian Ib u
penduduk miskin
69.31 per 100.000 KH
≤69.3 1
10 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
per
≤69.31
100.000
per
≤69.31
100.000 KH
per
≤69,31
100.000 KH
per
≤69,31
100.000 KH
per
69.21
100.000 KH
per
87.61
100.000 KH
per
63.70
100.000 KH
per
83.29
100.000 KH
per
100.14%
tercapai
73.60%
100.000 KH
tidak
108.09%
tercapai
79.82%
tidak tercapai
tercapai
KH Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + (Perub ahan Target)
12 Program pengawasan dan
82.88
88
%
82.95
%
83.00
%
85.00
%
87
%
82.95
%
83.00
%
85.00
%
87
%
81.6
50
%
55
%
53
%
52
%
51
%
%
87.6
%
86.67
%
98.37%
(%) 86.67
tidak
105.54%
tercapai
101.96%
tercapai
tercapai 87.75
%
50.62
%
100.86%
tercapai
100.74%
tercapai
%
pengendalian kesehatan makanan 13 Program peningkatan keselamatan Angka kesakitan DBD per ibu melahirkan dan anak
57.81
100.000 penduduk
(%)
Prevalensi HIV
0.02
16.5
%
23.46
%
69.47
%
170.00%
tercapai
155.74%
tercapai
66.40%
tidak tercapai
14 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
< 0.5
%
< 0.5
%
<0.5
%
<0.5
%
<0.5
%
0.5
%
0.04
%
0.05
%
0.04
%
100.00%
tercapai
192.00%
tercapai
190.00%
tercapai
187.40%
tercapai
0.5
%
0.53
%
0.53
%
0.52
%
0.51
%
0.5
%
0.45
%
0.37
%
0.45
%
105.66%
tercapai
115.09%
tercapai
128.85%
tercapai
113.72%
tercapai
9
%
9
%
9
%
9
%
9
%
6.31
%
129.88%
tercapai
57
%
49
%
51
%
53
%
75
%
49
%
51
%
53
%
72
%
77.64
%
107.64%
tercapai
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100.00%
tercapai
1.5
%
1.69
%
1.64
%
1.59
%
1.21
%
109.02%
tercapai
1.32
%
1.69
%
1.64
%
1.59
%
(%) Persentase Balita dengan Gizi
0.53
b uruk
(%)
Persentase b alita dengan
9
gizi kurang
%
Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan
47.68
51
%
70.05
%
72.01
%
104.08%
tercapai
137.35%
tercapai
135.87%
tercapai
(%)
pemeliharaan kesehatan (Perub ahan Target)
72.01 %
Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
100 %
miskin 3
Mengendalikan laju
1 Program keluarga berencana
pertumbuhan
2 Program kesehatan reproduksi
penduduk
remaja 3 Program pelayanan kontrasepsi
Laju pertumb uhan penduduk
1.70
1.36
%
1.31
%
1.38
%
119.53%
tercapai
120.12%
tercapai
113.21%
tercapai
(%) (Perub ahan Target)
1.38
1.33
%
%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201633
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4 Program pembinaan peran serta
Pasangan Usia Subur
masyarakat dalam pelayanan
sasaran KB
KB/KR yang mandiri
(Perubahan indikator & target)
5 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
150,852
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
2
(15)
3
(16)
4
(17)
(18)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
2.05
%
1.45
%
1.6
%
1.75
%
1.75
%
13.55
%
13.39
%
14.45
%
14.45
%
934.48%
tercapai
836.88%
tercapai
825.71%
tercapai
Keterangan
79.14
%
79.10
%
79.11
%
79.12
%
79.13
%
79.14
%
100.01%
tercapai
7
%
9
%
9
%
9
%
8
%
8.67
%
91.62%
orang 14.45 %
kegiatan di masyarakat 6 Program pengembangan pusat
Persentase pasangan usia
pelayanan informasi dan konseling subur sasaran KB yang tidak KRR
9
tidak tercapai
%
terpenuhi (unmetneed)
7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
KB pria
termasuk HIV/AIDS 8 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
8,087
11.36
%
5.36
%
6.86
%
8.36
%
8.36
%
7.25
%
7.44
%
7.86
%
7.86
%
135.26%
tercapai
108.45%
tercapai
94.02%
tidak tercapai
orang (Perubahan indikator & target) Persentase KB pria
keluarga
7.86
7.6
%
5.36
%
6.86
%
83.6
%
7.5
%
65.41
%
58.21
%
60
%
61.81
%
61.81
%
72
%
58.21
%
60
%
61.81
%
71
%
8.05
%
68.82
%
68.34
%
107.33%
tercapai
%
9 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu - PADU KB Mandiri
87,825
71.78
%
70.01
%
68.82
%
123.31%
tercapai
116.68%
tercapai
111.34%
tercapai
orang (Perubahan indikator & target) Persentase KB mandiri
68.82
96.25%
4
Meningkatnya kualitas
1 Program pemberdayaan fakir
Peran dan partisipasi
pelayanan terhadap
miskin, komunitas adat terpencil
masyarakat dalam
PMKS
(KAT) dan penyandang masalah
menanggulangi PMKS
kesejahteraan sosial (PMKS)
diganti
lainnya
Jumlah lembaga yang berperan
2 Program pelayanan dan rehabilitasi dan berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial
68
tidak tercapai
% 75
lembaga
71
lembaga
72
lembaga
73
lembaga
75
lembaga
71
lembaga
72
lembaga
73
lembaga
74
lembaga
74
lembaga
104
lembaga
104
lembaga
104
lembaga
104.23%
tercapai
102.78%
tercapai
142.47%
tercapai
lembaga
104
74
lembaga
140.54%
tercapai
lembaga
menanggulangi PMKS
3 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sumber potensi 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5 Program pembinaan eks
kesejahteraan sosial - karang taruna
86 KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
86
KTD
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
- pekerja sosial masyarakat
410 org
470
orang
450
orang
455
orang
460
orang
465
orang
471
orang
471
orang
542
orang
541
orang
104.67%
tercapai
103.52%
tercapai
117.83%
tercapai
116.34%
tercapai
15 (%)
45
%
25
%
30
%
35
%
35
%
2,405
WRSE
1.63
%
2.50
%
%
-
-
5.45%
tidak
7.14%
penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
Usaha-usaha rehabilitasi dan
penyakit sosial lainnya)
Cakupan pelayanan sosial
6 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- Wanita Rawan Sosial Ekonomi
(data tidak
7 Program pembinaan panti asuhan/
tercapai
tidak tercapai
tersedia)
panti jompo
(DO tidak
8 Program pembinaan anak terlantar
sesuai) - Balita terlantar
10 (%)
35
%
15
%
20
%
25
%
25
%
1.11
%
0.91
%
0.90
%
%
7.40%
tidak
4.55%
tercapai
tidak
3.60%
tercapai
tidak tercapai
(DO tidak sesuai) - Lansia terlantar
15 (%)
45
%
25
%
30
%
35
%
35
%
4.74
%
5.15
%
4.43
%
%
18.96%
tidak tercapai
17.17%
tidak tercapai
12.66%
tidak tercapai
(DO tidak sesuai) 300 lansia tertangani melalui dana APBD dan 440 lansia tertangani melalui dana APBN
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201634
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6) K
2
(7)
Satuan
K
3
(8)
Satuan
K
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke4
(9)
Satuan
K
1
(10)
Satuan
K
2
(11)
Satuan
K
3
(12)
Satuan
K
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke4
(13)
Satuan
K
1
(14)
Satuan
K
2
(15)
Satuan
K
3
(16)
Keterangan
K
4
(17)
Keterangan
K
(18)
Keterangan
K
Keterangan
(Dekonsentrasi) (Perubahan indikator & target) Persentase PMKS yang menerima program
69.31
74
%
45
%
50
%
55
%
60
%
41.38
%
68.96%
tidak tercapai
%
pemberdayaan sosial
5
Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga
1 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
Cakupan Sistem jaminan dan
10
bantuan sosial
(%)
Persentase Ormas
28 ormas
74
%
70
%
71
%
72
%
73
%
75
%
9.47
%
6.04
%
87.74
%
107.14%
13.34%
tidak
8.39%
tercapai 88
%
77
%
80
%
83
%
83
%
20
ormas
75
%
85.71
%
85.71
%
-
kepemudaan yang aktif
-
93.75%
(ada
2 Program peningkatan peran serta kepemudaan
tercapai
tidak
tidak
120.19%
tercapai
tercapai 103.27%
tercapai
tercapai
perbedaan (Perub ahan target)
3 Program peningkatan upaya
85.71
86.00
%
77
%
80
%
83
%
85.75
%
85.30
%
satuan)
99,48%
penumbuhan kewirausahaan dan
Prestasi olah raga tingkat
kecakapan hidup pemuda
provinsi
3
tidak tercapai
% 1
rangking
2
rangking
2
rangking
2
rangking
3
rangking
3
rangking
3
rangking
3
rangking
3
rangking
50%
(rangking)
tidak
50%
tercapai
tidak
50%
tercapai
tidak
100,00%
tercapai
947.09%
tercapai
179.56%
tercapai
581.03%
tercapai
#######
tercapai
100.00%
tercapai
tercapai
4 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 5 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 6
meningkatnya kepedulian
1 Program pengembangan nilai budaya 2 Program pengelolaan kekayaan
masyarakat terhadap budaya
Presentase Fasilitasi kelompok seni
10.64
11.50
%
6.20
%
7.30
%
8.40
%
11.00
%
5.84
%
4.5
%
10.64
%
104.18
%
-
(%)
tidak
-
tercapai
tidak
126.67%
tercapai
141.30%
tercapai
tercapai
(Perub ahan Target)
budaya 3 Program pengelolaan keragaman
Pelestarian nilai- nilai tradisi
budaya
25
50
%
30.0
%
35.0
%
40.0
%
40.0
%
57.50
%
30.00
%
35.00
%
40.00
%
57.00
%
35
%
15
%
20.0
%
25.00
%
25.00
%
65.22
%
54.35
%
56.52
%
56.52
%
102.35
%
22.24
%
217.40%
tercapai
155.29%
tercapai
(%) (Perub ahan Target)
54.35 %
Pelestarian warisan budaya
11
58.82
%
10.5
%
22.24
%
392.13%
tercapai
52.50%
(%) (Perub ahan Target)
10.50
tidak
88.96%
tercapai 17.60
%
15.00
%
20.0
%
25.00
%
17.50
%
101.68
4.90
%
15.00
%
20.00
%
25.00
%
4.90
%
140.41 %
4
jenis
4
jenis
4
jenis
4
jenis
4
jenis
5
jenis
tidak tercapai
%
% Persentase pelestarian warisan budaya
Jenis Kelompok kesenian perempuan yang difasilitasi (Perub ahan Target)
10.5 %
4
4
jenis
4
jenis
5
jenis
5
jenis
5
jenis
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
125.00%
tercapai
jenis
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
142.92%
131.90%
119.41%
220.07%
sangat
sangat
sangat
sangat
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201635
Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
1 Program Peningkatan Ketahanan
Pertumbuhan ekonomi :
Pangan Pertanian/Perkebunan 2 Program Peningkatan
5.69
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan (6)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
5.93
%
5.19
%
5.20
%
5.24
%
5.85
%
1.86
%
3.32
%
3.18
%
2.71
%
2.10
%
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
5.81
%
1.73
%
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
K 99.31%
-52.11%
tidak
83.02%
tidak
74.54%
tidak
82.38%
- sektor primer
Kesejahteraan Petani
1.56
Keterangan tidak tercapai
% -1.73
%
2.64
%
2.02
%
(%)
tercapai
tercapai
tercapai
tidak tercapai
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 11 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 12 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 13 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 14 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 15 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 16 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 17 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- sektor sekunder
3.91 (%)
5.95
%
4.75
%
4.98
%
5.48
%
5.18
%
6.53
%
5.95
%
4.87
%
5.29
%
137.47%
tercapai
119.48%
tercapai
88.87%
tidak
102.12%
tercapai
tercapai
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4 Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201636
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Program Perlindungan konsumen
- sektor tersier
dan pengamanan perdagangan
5.68
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan (6)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Keterangan
K
7.08
%
6.16
%
6.23
%
6.63
%
7.07
%
6.53
%
5.51
%
7.02
%
7.04
%
106.01%
tercapai
88.44%
(%)
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
tidak
105.88%
tercapai
99.58%
tidak tercapai
tercapai
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Indikator b aru: Persentase kontribusi pertanian terhadap PDRB
12.84
12.40
%
11.87
%
11.22
%
10.85
%
12.52
%
13.31
%
106.30%
tercapai
%
4 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah Wisatawan
5 Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar 6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3,613,577
3,795,355
orang
100.60%
tercapai
22.63
%
23.64
%
24.00
%
24.30
%
22.57
%
23.58
%
104.47%
tercapai
14.32
%
12.63
%
12.13
%
11.74
%
14.41
%
13.84
%
96.04%
18,022,221
orang
3,227,728
orang
3,418,254
orang
3,613,577
orang
3,772,369
orang
orang Persentase kontribusi sektor perdagangan, hotel,
22.41 %
dan restoran terhadap PDRB
7 Program Pengembangan Kemitraan
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan
14.55
tidak tercapai
%
terhadap PDRB
2
Meningkatnya penanaman modal
Pendapatan perkapita
16,370
(ADHB ribu Rp.)
Rp.000
1 Program Peningkatan Promosi dan Pertumbuhan nilai Kerjasama Investasi
penanaman modal
3.09
19,688
Rp.000
13,635
Rp.000
14,977
Rp.000
16,365
Rp.000
17,938
Rp.000
17,926
Rp.000
99.93%
tidak tercapai
4.35
%
4.18
%
4.22
%
4.27
%
18.40
%
4.18
%
4.22
%
4.27
%
1,868,199,000
2.802.
Rp.000
827,390
Rp.000
1.083.
Rp.000
1,191,371
Rp.000
Rp.000
298,989
28.08
%
28.51
%
30.52
%
671.77%
tercapai
675.59%
tercapai
714.75%
tercapai
(%)
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
indikator dan target diganti Persentase pertumbuhan nilai penanaman modal
30.52
16.65
%
2.241.
Rp.000
17.20
%
103.30%
1.945.
Rp.000
86.79%
tercapai
%
Prasarana Daerah 4 Program Pengembangan Lembaga Nilai Investasi PMDN Ekonomi Pedesaan Nilai Investasi PMA
2,067,900 Ribu US$
Nilai Investasi Non PMA/PMDN 3,787,620,000
645 5.009. 128,407
Jumlah penyerapan tenaga
9,782
10,127
kerja investasi PMDN
orang
Rp.000
3.067.
602 Rp.000
297,339
orang
9,247
2.335. Ribu US$
3.489.
9,340
2.393. Ribu US$ 992
Rp.000
552,501
orang
839,191
3.838.
9,443
231,963 Ribu US$
11.21%
Rp.000
4.355.
3.895.
Rp.000
763,832
orang
9,929
Rp.000
89.43%
orang
9,922
tidak tercapai
422,023
orang
99.92%
tidak tercapai
6,230
orang
6,292
orang
6,355
orang
7,474
orang
7,492
orang
100.24%
266,489
281.
orang
281.
orang
281.
orang
281.
orang
281.
orang
268.
orang
95.55%
orang
292
292
292
292
292
779
6.5
4.78
6.58
6.12
5.66
7
7.16
orang
tidak tercapai
883
507,751
orang
2.067. Ribu US$
tidak tercapai
866,867
orang
7,292
kerja investasi PMA
ICOR
860
929
7,661
Jumlah penyerapan tenaga
kerja investasi non PMA/PMDN
065.391
2.456. Ribu US$ 1.851. Ribu US$
Rp.000
Jumlah penyerapan tenaga
269
tercapai
tidak tercapai
97.71%
tidak tercapai
Kebutuhan Investasi
3
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
1 Program Peningkatan Kualitas dan Penduduk bekerja dari Produktivitas Tenaga Kerja
angkatan kerja
2,550,300,000
12.505.
Rp.000
100,000
94.63
94.69
Rp.000
2.396.
Rp.000
660,000
%
94.65
2.422.
Rp.000
560,000
%
94.66
2.527.
Rp.000
340,000
%
94.67
2.569.
8.160.
Rp.000
240,000
%
94.66
Rp.000
317.63%
tercapai
101.18%
tercapai
103.58%
tercapai
926,417
%
92.39
%
93.26
%
93.53
%
95.78
%
97.61%
(%)
tidak
98.52%
tercapai
tidak
98.80%
tercapai
tidak tercapai
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Program Perlindungan
Tingkat pengangguran
6.47
terb uka
(%)
6.10
%
7.19
%
6.99
%
6.80
%
6.25
%
7.61
%
6.74
%
6.47
%
6.17
%
94.16%
tidak
103.58%
tercapai
104.85%
tercapai
tercapai
Pengembangan Lembaga
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201637
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ketenagakerjaan
Angka kemiskinan
4 Program Transmigrasi Regional 5 Program Penanggulangan Kemiskinan
22.17
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan (6)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
15
%
19
%
18
%
17
%
17
%
16.57
%
15.85
%
13.89
%
13.89
%
112.79%
tercapai
111.94%
tercapai
118.29%
tercapai
K
Keterangan
13.40
%
19.00
%
18.00
%
17.00
%
13.50
%
11.85
%
111.94%
tercapai
10.30
%
10.80
%
10.70
%
10.40
%
10.30
%
9.68
%
106.01%
tercapai
(Rp. 000)
12,786
(Rp. 000)
13,417
(Rp. 000)
17,938
(Rp. 000)
17,926
(Rp. 000)
tercapai
99.93%
tidak tercapai
tidak
113.63%
tercapai
(%) diganti Persentase KK miskin
13.89 %
Persentase penduduk dib awah garis kemiskinan
10.40 %
PDRB per kapita
16,370
(ADHB, Ribu Rp)
(Rp. 000)
19,688 (Rp. 000) 12,170
Angka Gini Ratio
0.30
0.44
Jumlah Koperasi
623
638
0.30
0.30
0.30
0.30
13,635
0.27
(Rp. 000)
16,878
0.27
(Rp. 000)
16,370
0.44
(Rp. 000)
0.38
112%
90.00%
tercapai 132.00% (ada selisih kenaikan Rp1,465) tercapai
110.00%
tercapai
122.01%
tercapai
53.33%
tercapai koperasi
604
koperasi
617
koperasi
675
koperasi
630
koperasi
629
koperasi
99.84%
Koperasi Jumlah koperasi aktif
562
tidak tercapai
580
koperasi
541
koperasi
554
koperasi
601
koperasi
571
koperasi
581
140
%
140
%
140
%
140
%
140
%
158.29
141
%
131
%
133
%
136
%
138
%
148.51
koperasi
101.75%
tercapai
%
115.54%
tercapai
%
107.61%
tercapai
koperasi Persentase Ketersediaan energi perkapita Persentase ketersediaan protein perkapita
132 % 133 %
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
153.30% sangat
169.18% sangat
164.59% sangat
105.48% sangat
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201638
Misi Empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1
1
Meningkatnya prasarana dan sarana jalan
1 Program Pembangunan Jalan dan Kondisi jalan dan jembatan Jembatan
baik
32.06
(6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
2
(15)
3
(16)
4
(17)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
34.5
%
32.5
%
33
%
33.5
%
33.5
%
46.62
%
47.89
%
64.7
%
64.7
%
143.45%
tercapai
145.12%
tercapai
193.13%
tercapai
70.05
%
32.5
%
33
%
33.5
%
67.91
%
79.96
%
79.5
%
73.5
%
75
%
76.5
%
78
%
73
%
(18) K
Keterangan
117.75%
tercapai
93.59%
tidak tercapai
117.65%
tercapai
100.00%
tercapai
(%)
2 Program Pembangunan Drainase/ gorong-gorong 3 Program Pembangunan Talud/ bronjong 4 Program Rehabilitasi/
(Perub ahan indikator & target) Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik
47.89 %
- jalan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - jembatan 5 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/bronjong 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/ data Base Jalan dan Jembatan 7 Program Peningkatan prasarana dan sarana Kabinamargaan 2
Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
1 Program Pengembangan dan
Kondisi irigasi baik
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
70.51
%
66.48
%
81.74
%
104.82%
tercapai
88.64%
tidak
106.85%
tercapai
101.32%
tercapai
tercapai
(Perub ahan Indikator )
2 Program Penyediaan dan
Persentase Luas Lahan
66.48
Pengelolaan Air Baku
pertanian mendapatkan
%
3 Program Pengembangan,
77.04
(%) 79.5
%
78
%
74
%
75
%
76
%
79
%
74
%
75
%
76
%
78
%
48
instansi
23
instansi
24
instansi
25
instansi
48
instansi
46
instansi
25
instansi
26
41
%
37
%
38
%
39
%
39
%
39.78
%
47.93
%
57.57
50
%
37
%
38
%
39
%
49
%
irigasi teknis
Pengelolaan dan Konversi Sungai, danau dan Sumber Daya air lainnya 3
Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi
1 Program Pembangunan Prasarana Kondisi prasarana dan dan Fasilitas Perhubungan 2 Program Rehabilitasi dan
sarana perhubungan baik
73.17
Pemeliharaan Prasarana dan
Persentase tersedianya
76
Fasilitas LLAJ
fasilitas perlengkapan jalan
%
3 Program Peningkatan Pelayanan
75
%
76
%
77
%
101.35%
tercapai
101.33%
tercapai
(%)
(Perub ahan indikator & Target) 91.77
%
instansi
48
instansi
200.00%
tercapai
104.17%
tercapai
104.00%
tercapai
%
57.57
%
107.51%
tercapai
126.13%
tercapai
147.62%
tercapai
32.83
%
(rambu, marka, guardrill, dll)
Angkutan 4 Program Pembangunan prasarana dan sarana Perhubungan 5 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Program Optimalisasi
SKPD melaksanakan E-Gov
Pemanfaatan Teknologi Informasi 4
Meningkatnya
1 Program Pengembangan Kinerja
Kondisi prasarana dan
prasarana dan sarana
Pengelolaan Air Minum dan Air
sarana permukiman baik
permukiman
Limbah
(Perub ahan indikator & target)
2 Program Pengembangan
48 instansi
Persentase kondisi prasarana
Perumahan Lingkungan Sehat
dan sarana dasar
Perumahan
permukiman baik
35.69 (%) 47.93
67.01%
tidak tercapai
%
3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Persentase cakupan
93
ketersediaan rumah layak
%
93.14
%
90.01
%
91.28
%
92.2
%
92.43
%
97.70
%
105.70%
tercapai
huni
5 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201639
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1
5
Meningkatnya prasarana dan sarana
1 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan
penanggulangan
bencana baik
bencana
(Perub ahan Target)
38
(6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
50
%
40
%
42.5
%
45
%
K
2
(11)
Satuan
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
2
(15)
3
(16)
4
(17)
(18)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
42.5
%
42.5
%
50.4
%
50.4
%
106.25%
tercapai
100.00%
tercapai
112.00%
tercapai
48.67
%
13.5
%
59.76
%
34.09
%
125.00%
tercapai
442.67%
tercapai
210.43%
tercapai
K
(%) 50.40
55
%
40
%
42.5
%
45
%
8
21.6
%
10.8
%
13.5
%
16.2
%
34.09
34
%
10.8
%
13.5
%
16.2
%
82.4
%
76.5
%
77.8
%
79.4
%
82.4
%
76.5
%
77.8
%
79.4
%
79.5
%
73.5
%
75
%
76.5
%
81
%
73.5
%
75
%
76.5
%
85
%
80
%
80
%
83
%
84
%
80
%
80
%
83
%
72
%
64
%
66
%
68
%
52.5
%
92.70%
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
1 Program Pembangunan prasarana Kondisi prasarana dan dan sarana Ekonomi
sarana perekonomian baik
2 Program Pengembangan Destinasi (Perub ahan Target) Pariwisata
7
Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga
1 Program Peningkatan prasarana dan sarana Pendidikan 2 Program Peningkatan prasarana
tidak tercapai
% 6
Keterangan
32
%
82.3
%
36.36
%
83.7
%
104.90
%
81.2
%
84.8
%
76.29
%
113.63%
tercapai
101.70%
tercapai
100.87%
tercapai
101.32%
tercapai
104.54%
tercapai
117.89%
tercapai
112.20%
tercapai
% Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah (Perub ahan Target)
dan sarana Olahraga
70.55
77.8
%
78.91
%
103.62
%
101.70%
tercapai
101.49%
tercapai
130.54%
tercapai
(%) 78.91 %
Kelayakan prasarana dan
72
sarana sekolah
(%)
79.03
%
75.9
%
104.90
%
107.52%
tercapai
101.20%
tercapai
137.12%
tercapai
(Perub ahan Target) 75.90
80.5
%
83.5
%
% Kondisi prasarana dan
77.55
sarana Olah raga baik
(%)
(Perub ahan Target)
80
80
%
80
%
80
%
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
96.39%
tidak tercapai
% 8
Meningkatnya
1 Program Pengadaan, Peningkatan Kondisi prasarana dan
prasarana dan sarana
dan Perbaikan Sarana dan
kesehatan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
sarana kesehatan baik (Perub ahan Target)
Jaringannya
60.20
66
%
58.16
%
76.29
%
103.13%
tercapai
88.12%
(%) 76.29
tidak
112.19%
tercapai
tercapai 77
%
64
%
66
%
68
%
76.5
%
59.8
%
79.97
%
68.32
%
70.5
%
%
2 Program Pengadaan, Peningkatan prasarana dan sarana Rumah Sakit 3 Program Pemeliharaan prasarana dan sarana Rumah Sakit 9
Meningkatnya prasarana dan sarana
1 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
pemerintahan
Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik (Perub ahan Target)
46.78
58
%
50
%
52
%
54
%
65.2
%
50
%
52
%
54
%
50
490
hektar
610
hektar
580
hektar
550
hektar
420
hektar
610
hektar
580
hektar
550
hektar
450
hektar
150
hektar
190
hektar
180
hektar
170
hektar
160
hektar
%
86.36
%
68.32
%
100.00%
tercapai
166.08%
tercapai
126.52%
tercapai
(%) 68.32 %
10 Menjaga kualitas sumberdaya alam
1 Program Perlindungan dan
Luas lahan kritis
Konservasi Sumber Daya Alam 2 Program Rehabilitasi dan
640
580
hektar
550
hektar
471.1
hektar
104.92%
tercapai
105.17%
tercapai
114.35%
tercapai
(ha) (Perub ahan Target)
Pemulihan Cadangan Sumber
471.1
395.1
hektar
190
hektar
(ha)
Daya Alam 3 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Luas lahan rusak akib at
200
penamb angan
(ha)
190
hektar
180
hektar
170
hektar
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
81.25%
tidak tercapai
Pertambangan 4 Program Pengawasan dan Penertiban Penambangan Rakyat
Luas hutan
5,896.91
(Perub ahan Target)
6,148.90
yang Berpotensi Merusak Lingkungan
6,150
hektar
5,950
hektar
6,000
hektar
6,050
hektar
6,200
hektar
5,950
hektar
6,000
hektar
6,050
hektar
6,175
hektar
5,899.15
< 40
cm
< 40
cm
< 40
cm
< 40
cm
< 40
cm
hektar
5935.5
hektar
6148.9
hektar
99.15%
(ha)
5 Program Pembinaan dan
tidak
98.93%
tercapai 6348.9
tidak
101.63%
tercapai
tercapai
hektar
102.82%
tercapai
(ha)
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rata-rata penurunan air tanah
6 Program Pengembangan Energi
-
< 40
cm
< 40
cm
< 40
cm
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
(cm)
tidak dihitung lagi
Terbarukan 7 Program Perencanaan Tata Ruang 8 Program Pemanfaatan Ruang 9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Alih fungsi lahan pertanian
0.32 (%)
0.17
%
0.3
%
0.27
%
0.24
%
0.38
%
0.41
%
0.26
%
73.33%
tidak tercapai
48.15%
tidak tercapai
91.67%
tidak tercapai
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201640
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
0.20
%
0.3
%
0.27
%
0.24
%
0.22
%
90
%
82
%
84
%
86
%
K
3
(12) Satuan
K
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke4
(13) Satuan
K
1
(14)
Satuan
2
(15)
K
Satuan
0.21
%
77.5
%
K
3
(16)
Keterangan
K
4
(17)
Keterangan
K
(18)
Keterangan
K
Keterangan
104.54%
tercapai
104.87%
tercapai
10 Program Rehabilitasi hutan dan lahan
(Perub ahan Target)
11 Program Penataan Penguasaan,
0.26 %
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tertib pemanfaatan tanah
12 Program Penyelesaian Konflik-
80
64.8
%
75.1
%
77.5
%
79.02%
(%)
tidak
89.40%
tercapai
tidak
90.12%
tercapai
tidak tercapai
konflik Pertanahan 13 Program Pengembangan Sistem
(Perub ahan Target)
Informasi Pertanahan
77.5
78.5
%
82
%
84
%
86
%
78
%
62
%
58
%
59
%
60
%
60
%
91
%
58
%
59
%
60
%
90
%
81.8
%
81.04
%
84.92
%
%
14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (TRH)
Tertib administrasi
56
pertanahan
(%)
(Perub ahan Target)
81.04
82.9
%
84.92
%
81.04
%
142.93%
tercapai
143.93%
tercapai
135.07%
tercapai
94.36%
RTH perkotaan
> 30
tidak tercapai
% > 30
%
> 30
%
> 30
%
> 30
%
> 30
%
> 30
%
45.2
%
54.71
%
100
%
65
%
70
%
86
%
86
%
76.47
%
82.02
%
88.23
%
89.29
%
42.8
%
76.1
%
80.23
%
94
%
Amb ang
Amb ang
Amb ang
Amb ang
Amb ang
>30
%
100%
tercapai
150.67%
tercapai
182.37%
tercapai
117.65%
tercapai
117.17%
tercapai
102.59%
tercapai
100.00%
tercapai
100.47%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
(%) Cakupan RDTR
59.14 (%)
(Perub ahan indikator & target) Persentase tersedianya
88
informasi RTRW serta rencana
%
94.44
%
Amb ang
rincinya melalui peta analog dan peta digital 11 Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
1 Program Pengembangan Kinerja
Kualitas udara
Persampahan 2 Program Pengendalian
< amb ang b atas
Batas
Batas
Batas
Batas
Batas
Amb ang
Batas
Amb ang
Batas
Amb ang Batas
100%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
Batas
(Perub ahan indikator & target)
Pencemaran dan Perusakan
Persentase jumlah usaha
100
Lingkungan Hidup
dan/atau kegiatan sumber
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
3 Program Peningkatan Kualitas dan tidak bergerak yang memenuhi Akses Informasi Sumber Daya
persyaratan administratif
Alam dan Lingkungan Hidup
dan teknis pengendalian
4 Program Peningkatan
pencemaran udara
Pengendalian Polusi Status Mutu air sungai
-11s/d-30
11s/d(Kelas C)
-11s/d-30
-11s/d-30
-11s/d-30
-11s/d-30
-11s/d-30
-25s/d-59
-25s/d-59
-25s/d-59
(Kelas
(Kelas
(Kelas
(Kelas
(Kelas C)
(Kelas D)
(Kelas D)
(Kelas D)
C)
C)
C)
100%
tercapai
66.67%
tidak
66.67%
tercapai
tidak tercapai
C)
(Perubahan indikator & target) Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
100
100
%
20
%
40
%
60
%
100
%
Amb ang
Amb ang
Amb ang
Amb ang
Amb ang
100
%
Amb ang
%
mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Kualitas lahan /tanah
< amb ang b atas
Batas
Batas
Batas
Batas
Batas
Amb ang Batas
Amb ang Batas
Amb ang Batas
100%
tercapai
100.00%
tercapai
100.00%
tercapai
tidak dihitung
Batas
lagi Persentase jumlah
90
pengaduan masyarakat
%
100
%
60
%
70
%
80
%
90
%
100
%
111.11%
tercapai
akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201641
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1
Usaha yang memiliki IPAL
82.3
(Perub ahan target)
88.46
Usaha yang memiliki
98.71
dokumen lingkungan
(%)
(6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10) K
2
(11)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
Satuan
85
%
83
%
83.5
%
84
%
89
%
83
%
83.5
%
84
%
88.5
%
99.3
%
98.9
%
99.00
%
99.1
%
99.1
%
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
2
(15)
3
(16)
4
(17)
(18)
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
99
%
83.7
%
88.46
%
88.46
%
119.28%
tercapai
100.24%
tercapai
105.31%
tercapai
89.10
%
99
%
99.61
%
98.79
%
99.21
%
100.10%
tercapai
100.62%
tercapai
99.69%
tidak
K
Keterangan
100.68%
tercapai
100.11%
tercapai
108.04%
tercapai
(%)
%
12 Meningkatnya Pemanfaatan
1 Program Pembinaan dan
Energi terbarukan terbangun
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
350
buah
310
buah
320
buah
330
buah
380
buah
310
buah
320
buah
330
buah
96.5
%
94.5
%
95.00
%
95.5
%
99.40
%
94.5
%
95.00
%
95.5
%
353
buah
359
buah
366
buah
366
buah
403
buah
113.87%
tercapai
112.19%
tercapai
110.91%
tercapai
buah (Perub ahan Target)
2 Program Pengembangan Energi sumberdaya energi
293
tercapai
366
373
buah
buah
Terbarukan Elektrifikasi
94
94.56
%
96.07
%
99.25
%
100.06%
tercapai
101.13%
tercapai
103.93%
tercapai
(%) (Perub ahan Target)
99.25
99.3
%
93.87
94.53%
%
tidak tercapai
% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
108.97%
117.83%
118.00%
101.76%
sangat
sangat
sangat
sangat
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201642
Misi Lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan disegala bidang
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1
1
Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
1 Program Keserasian kebijakan
Penyelesaian kasus anak
peningkatan kualitas anak dan
korban kekerasan
perempuan
indikator dan target diganti
2 Program Penguatan kelembagaan Persentase perempuan dan pengarusutamaan gender dan
anak korban kekerasan yang
anak
mendapatkan penanganan
3 Program Peningkatan kualitas
(6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
12 kasus
10
(%)
10
(%)
10
(%)
10
(%)
10
(%)
6.45
(%)
96
(%)
100
(%)
100
96
%
85
%
85
%
85
%
100
%
105 kasus
5
(%)
5
(%)
5
(%)
5
(%)
5
(%)
100
75
%
50
%
55
%
60
%
70
%
50
%
55
%
60
% 76
%
K
2
(17)
Satuan
3
(18)
3
(19)
(19)
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
64.50%
tidak
960%
tercapai
1000%
tercapai
K
Keterangan
100.00%
tercapai
143.00%
tercapai
101.32%
tercapai
tercapai 100
%
100
(%)
100
%
77
%
%
(100%)
hidup dan perlindungan perempuan Penyelesaian kasus
12.52
(%)
100
(%)
100
(%)
250.40%
tercapai
2000%
tercapai
2000%
tercapai
perempuan korban kekerasan diganti Persentase cakupan perempuan dan anak korban
%
kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%) Lembaga PUG yang aktif
40 lembaga
70
%
Persentase lemb aga PUG
77
75
%
37
yang aktif
% 46
SKPD
17
SKPD
24
SKPD
31
SKPD
31
SKPD
70
%
74
%
75
%
76
%
77
%
35.2
%
28.4
%
30.1
%
31.8
%
%
63.83
%
75
%
74.00%
diganti
Data terpilah
tidak
116.05%
tercapai
125.00%
tercapai
tercapai
3
27
SKPD
30
SKPD
31
SKPD
158.82%
tercapai
125.00%
tercapai
100.00%
tercapai
tidak dihitung
SKPD
lagi Indikator b aru:
2
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Persentase pemenuhan
78
hak-hak anak
%
1 Program Peningkatan peran serta
Perempuan dalam proses
0
dan kesetaraan gender dalam
perencanaan, pelaksanaan
(%)
pembangunan
dan monev pembangunan
2 Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan
30
%
34.63
%
28.13
%
78
%
28.13
%
101.30%
105.63%
tercapai
115.05%
tercapai
88.46%
tercapai
tidak
tidak
tercapai
dihitung lagi
Indikator b aru: Persentase rasio anak perempuan terhadap anak
97.83
97
%
96.90
%
97.70
%
97.78
%
97.81
%
103.00
%
105.31%
99.60
%
84.76
%
84.78
%
84.80
%
99.50
%
98.71
%
99.20%
tercapai
%
laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Indikator b aru: Persentase rasio melek huruf
82
perempuan terhadap laki-laki
%
tidak tercapai
usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf Indeks Pembangunan Gender (IPG)
75.79
74.98
angka
angka
74.10
indeks
angka
74.70
indeks
angka
74.80
indeks
angka
75.78
indeks
angka
76.99
indeks
angka
101.59%
tercapai
100.03%
tercapai
indeks
indeks Persentase partisipasi
58
perempuan di eksekutif
%
53
%
54
%
55
%
56
%
57
%
30
%
-
%
-
%
-
%
30
%
57.02
%
26
%
pemerintah Persentase Keterwakilan
18
perempuan dalam DPRD
(%)
22
%
18
%
16
%
122.22%
tercapai (dari data
60.00%
tidak tercapai
53.33%
tidak tercapai
86.67%
tidak tercapai
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201643
No
Sasaran
Program Prioritas
Indikator Kinerja
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-
Target pada Akhir Tahun Perencanaan 1
Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam
21.29
(6)
2
(7)
Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
3
(8)
4
(9)
1
(10)
K
satuan
K
satuan
K
satuan
K
satuan
23.5
%
21.50
%
22.00
%
22.50
%
K
2
(11)
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-
3
(12)
4
(13)
1
(14)
satuan
K
Satuan
K
Satuan
K
Satuan
%
38.97
%
39.70
%
51.54
%
K
2
(17)
3
(18)
3
(19)
(19)
Satuan
K
Keterangan
K
Keterangan
K
Keterangan
%
181.26%
tercapai
180.45%
tercapai
229.07%
tercapai
K
tidak dihitung
(%)
lagi
penguatan modal Penduduk perempuan bekerja
Keterangan
41.25
dari angkatan kerja
(%)
(Perubahan Target )
45.85
46.63
42.14
%
%
43.34
43.34
%
%
44.21
44.21
%
%
45.05
45.05
%
%
92.3
45.60
%
%
42.16
%
42.14
%
212.97%
42.05
tercapai
95.36%
tidak
93.54%
tidak
tercapai
tercapai
146.23% sangat
456.49% sangat
461.17% sangat
103.06% sangat
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi
92.21%
%
% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
tidak tercapai
BUPATI SLEMAN,
SRI PURNOMO
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201644