IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
01 2033
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
KL
12.500,0 0
9
9
9
9
12.500,0
001
Pembinaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9,0
10,0
10,0
10,0
5.500,0
002
Kajian Hukum bidkes
5,0
5,0
5,0
5,0
900,0
003
Bahan Materi Per UU Bidkes dari Pusat dan Provinsi
5,0
5,0
5,0
5,0
250,0
011
Pembinaan Hukum dan Organisasi
5,0
5,0
5,0
5,0
1.500,0
015
Multimedia
5,0
5,0
5,0
5,0
200,0
016
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
800,0
017
Laporan kegiatan dan Pembinaan
6,0
6,0
6,0
6,0
1.650,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.700,0
91.392,7
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 01
( 10)
12.500,0
Meningkatnya Produk-Produk Hukum yang Akan Mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesehatan 001 Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang Diselesaikan : RUU/RPP/R.Per/Keppres
ALOKASI 2014
3.518.928,5
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi
01
2034
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
91.392,7
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
001 Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan Sdm Aparatur (Pns dan Ptt)
N
03
90
90
90
90
40.928,2
3,0
3,0
3,0
3,0
2.943,1
001
Formasi CPNS
002
Pengangkatan CPNS PUSAT
4.160,0
3.340,0
3.340,0
3.340,0
11.504,0
003
Tenaga PTT dan Penugasan Khusus
29.283,0
29.250,0
29.250,0
29.250,0
26.481,2
7020
7020
7020
7020
002 Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK
N
03
35.924,5
004
SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhnnti dan Pensiun
13.300,0
13.300,0
13.300,0
13.300,0
5.957,1
005
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)
5,0
5,0
5,0
5,0
6.259,1
006
SK jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural
7.500,0
7.500,0
7.500,0
7.500,0
3.227,3
30,0
30,0
30,0
1.035,6
2,0
2,0
2,0
352,5
009
Hukuman Disiplin Pegawai
30,0
010
Peraturan Kepegawaian
2,0
011
Laporan Peingkatan Kesejahteraan Pegawai
012
Peningkatan Kompetensi SDM
013
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian
3,0
3,0
Peralatan Pengolahan Data dan Komunikasi
12,0
15,0
014
4,0
4,0
4,0
4,0
3.774,9
170,0
190,0
190,0
190,0
1.593,5
3,0
3,0
2.338,0
15,0
15,0
267,5
Formulir 1.2 - 1
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2016
2017
( 10)
(7)
(8)
(9)
3,0
3,0
3,0
3,0
889,7
016
Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Milik Negara (SAI)
2,0
2,0
2,0
2,0
1.371,2
018
Tenaga Penugasan Khusus
1.700,0
1.700,0
1.700,0
170,0
3.083,7
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
5.774,4
4850
4850
4850
4850
3,0
3,0
3,0
3,0
3.392,6
1.650,0
1.650,0
1.650,0
1.650,0
11.147,4
008
SK Tenaga Kesehatan Strategis
N
03
14.540,0
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
36.539,0
01
36.539,0
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien dan Dilaporkan Sesuai Ketentuan 001 Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan SAP dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
2036
2015
ALOKASI 2014
(6)
Laporan Pengembangan Karir Pegawai
(5)
Prakiraan Target/Volume
Laporan Perencanan Program dan Penganggaran Unit Kerja
007
(4)
Target/ Volume 2014
015
003 Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif
2035
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
2
2
2
2
001
Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor dan Tindak Lanjut Penyelesaiannya
3,0
3,0
3,0
3,0
1.845,0
002
Laporan Penyelesaian Penertiban Rekening Pemerintah dilingkungan Kementerian Kesehatan
1,0
1,0
1,0
1,0
406,0
004
Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja
1,0
1,0
1,0
1,0
4.352,0
005
Laporan PNBP/BLU Kementerian Kesehatan
1,0
1,0
1,0
1,0
3.422,0
007
Laporan Keuangan dan Kekayaan Negara
38,0
38,0
38,0
38,0
15.987,0
015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
11,0
11,0
11,0
11,0
6.420,0
016
Laporan Perencanaan dan Anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
527,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
2.582,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,0
1,0
1,0
1,0
998,0
999
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120.520,0
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
01
36.539,0
120.520,0
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 001 Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang tersusun tepat waktu
KL
0
24
25
25
25
119.520,0
001
Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang kesehatan
24,0
25,0
25,0
25,0
3.766,5
002
Dokumen kebijakan, perencanaan, anganggaran dan evaluasi Kementerian Kesehatan
79,0
79,0
79,0
79,0
69.016,5
Formulir 1.2 - 2
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2016
2017
( 10)
(7)
(8)
(9)
95,0
100,0
100,0
100,0
3.766,5
005
Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah
6,0
15,0
17,0
20,0
10.234,8
008
Laporan keuangan dan inventarisasi barang Biro Perencanaan dan Anggaran
5,0
6,0
6,0
6,0
10.234,8
010
Laporan Kegiatan dan pembinaan
2,0
2,0
2,0
2,0
10.234,8
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
11.550,8
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,0
1,0
1,0
1,0
715,3
999
Output Cadangan
1,0
1,0
1,0
1,0
2
2
2
2
6,0
7,0
7,0
7,0
0
Laporan program pembangunan kesehatan
0,0
1.000,0 1.000,0
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
2.503.636,2
01
2.503.636,2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan/Manajemen Pembayaran Gaji Pns dan Ptt Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran 001 Persentase (%) Pengelolaan Pembayaran Gaji PNS, CPNS dan PTT Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran
2038
2015
ALOKASI 2014
(6)
KL
(5)
Prakiraan Target/Volume
SDM yang ditingkatkan kompetensinya terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi program pembangunan kesehatan
003
(4)
Target/ Volume 2014
004
002 Jumlah review kegiatan dan anggaran
2037
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
100
100
100
100
2.503.636,2
003
Pelayanan Publik
12,0
12,0
12,0
12,0
5.539,5
004
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
39,0
6,0
6,0
6,0
8.500,0
005
Dokumen Laporan dan Evaluasi
12,0
12,0
12,0
12,0
1.000,0
006
Perangkat Pengolah Data dan komunikasi
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Peralatan Fasilitas perkantoran
10,0
10,0
10,0
10,0
3.000,0
010
Gedung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
011
Kendaraan Bermotor
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
2.485.596,7
999
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
Pengelolaan Data dan Informasi 01
0,0
72.486,8 72.486,8
Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 001 Persentase (%) Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun 002
Buku Profil Kesehatan
003
Buku Informasi Kesehatan
002 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data
KL
KL
0
0
100
100
100
100
8.345,0
6.774,0
6.774,0
6.774,0
5.350,0
3.000,0
4.000,0
6.000,0
85
90
95
90
9.061,7 7.223,5 1.838,2
51.652,3 Formulir 1.2 - 3
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
kesehatan 004
Jaringan Sistem Informasi Kesehatan
61,0
0,0
0,0
0,0
1.034,1
006
Bank Data
78,0
72,0
72,0
72,0
3.039,2
007
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
47.579,0
40
45
50
100
11.772,8
979,0
1.219,0
1.219,0
1.219,0
3.830,1 2.715,1
003 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi
2040
0
001
Pegawai yang terlatih bidang data dan informasi
005
Pedoman Sistem dan Prosedur Teknis
3,0
4,0
4,0
4,0
994
Layanan Perkantoran
24,0
24,0
24,0
24,0
5.227,6
20.050,0
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
01
20.050,0
Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dalam Kerjasama Luar Negeri 001 Jumlah Naskah Kerjasama Internasional
2041
KL
KL
0
30
33
35
36
20.050,0
30,0
33,0
35,0
36,0
11.642,9
001
Dokumen Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan
003
Data dan Informasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Kesehatan
3,0
3,0
4,0
5,0
825,0
004
Kapasitas Pegawai dalam Kerjasama Luar Negeri
55,0
55,0
55,0
55,0
2.282,1
006
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
7,0
7,0
7,0
7,0
3.250,0
009
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
15,0
10,0
8,0
6,0
200,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.850,0
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
199.156,9
01
199.156,9
Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Sebelum, Saat Pelaksanaan dan Pasca Haji 001 Angka Kematian Jemaah haji per 1.000 jemaah
N
03
2,1
2,0
2,0
2,0
192.369,2
5,0
6,0
7,0
16.385,7
5,0
5,0
5,0
643,3
001
Tenaga kesehatan haji yang profesional
5,0
014
Laporan pertemuan teknis dan manajemen program
5,0
025
NSPK
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
027
Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan
56,0
56,0
56,0
56,0
173.969,2
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.371,0
Output Cadangan
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
100
100
100
100
6.787,7
9,0
10,0
11,0
12,0
6.787,7
999
002 Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Sesuai Standar 002
Layanan ibadah haji yang sesuai standar
N
03
Formulir 1.2 - 4
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2042
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(5)
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
32.152,0 32.152,0
Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan 001 Jumlah Informasi Kesehatan yang Disebarluaskan Kepada Publik (publikasi)
KL
0
1050
1150
1150
1150
32.152,0
001
Publikasi Bidang kesehatan melalui media
1.544,0
1.544,0
1.544,0
1.544,0
22.409,0
002
Penyusunan Buku/Pedoman
28.500,0
28.500,0
28.500,0
28.500,0
1.028,0
19,0
19,0
19,0
1.906,0
003
Majalah
19,0
005
Dokumentasi kegiatan Bidang Kesehatan
20,0
20,0
20,0
20,0
793,0
007
Diseminasi informasi Kesehatan
105,0
105,0
105,0
105,0
3.153,0
008
Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan
90,0
90,0
90,0
90,0
947,0
015
Publikasi Program/Kebijakan Bidang Kesehatan
016
Peliputan dan Pendampingan Pers
2,0
2,0
2,0
2,0
150,0
150,0
150,0
150,0
117.728,9
Terumuskannya Kebijakan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
001 Persentase (%) Penduduk (Termasuk Seluruh Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan
323,0 1.593,0
117.728,9
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 01
2044
(4)
Target/ Volume 2014
Pengelolaan Komunikasi Publik 01
2043
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
03
80,1
80,1
80,1
82
117.728,9 77.316,6
002
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
20,0
20,0
20,0
20,0
003
Laporan Keuangan dan Barang milik negara
1,0
1,0
1,0
1,0
623,8
004
Laporan perencanaan dan anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
1.302,7
009
Pedoman, buku, modul dan juknis yang disusun dan dicetak
8.000,0
9.000,0
9.000,0
9.000,0
011
Laporan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
1,0
1,0
1,0
1,0
90,6
012
Provinsi melaksanakan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan
33,0
33,0
33,0
33,0
35.899,9
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.731,1
764,4
Penanggulangan Krisis Kesehatan
70.484,7
01
70.484,7
Meningkatnya Penanggulangan Krisis Secara Cepat
001 Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana
KL
0
300
300
300
300
70.484,7
587,0
550,0
550,0
550,0
5.621,1
4,0
4,0
4,0
4,0
001
Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan
002
Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan
003
Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
10,0
10,0
10,0
10,0
1.147,8
Penanggulangan Bencana
377,0
377,0
377,0
377,0
16.196,3
004
842,3
Formulir 1.2 - 5
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Target/ Volume 2014
2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan
237,0
237,0
237,0
237,0
19.469,0
006
Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
20,0
15,0
15,0
15,0
12.672,6
008
Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi
142,0
0,0
0,0
0,0
1.444,9
011
Dokumen Perencanaan, Anggaran dan keuangan
4,0
4,0
4,0
4,0
157,7
012
Laporan pembinaan, kinerja, kepegawaian dan kegiatan
24,0
30,0
30,0
30,0
2.492,6
013
Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
014
Perlengkapan Penanggulangan Bencana
50,0
0,0
0,0
0,0
650,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
5.074,3
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3,0
3,0
3,0
3,0
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 005
2047
(4)
(5)
Prakiraan Target/Volume
4.716,1
Pertimbangan Kesehatan Nasional
1.500,0
01
1.500,0
Terselenggaranya Pertimbangan Kesehatan Nasional 001 Jumlah Kebijakan Nasional yang Direview 001
2048
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Penyusunan Kebijakan Kesehatan
20
21
21
21
1.500,0
20,0
21,0
21,0
21,0
1.500,0
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
199.758,0
01
199.758,0
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat 70
75
75
75
Peningkatan Rumah tangga Ber-PHBS
71,0
61,0
95,0
129,0
003
Peningkatan promosi kesehatan di sekolah
1,0
2,0
3,0
4,0
615,0
005
Kabupaten dan Kota Yang Diadvokasi
1,0
2,0
3,0
4,0
3.192,0
006
Peningkatan promosi kesehatan di institusi kesehatan
1,0
2,0
3,0
4,0
707,9
010
NSPK bidang promosi kesehatan
1,0
2,0
3,0
4,0
1.039,0
011
Metode dan teknologi promosi kesehatan
1,0
2,0
3,0
4,0
1.422,0
012
Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan
68,0
102,0
136,0
170,0
7.760,5
013
Laporan keuangan dan kekayaan negara
1,0
2,0
3,0
4,0
1.557,0
014
Laporan kepegawaian
015
Peningkatan kapasitas SDM
016
001 Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) 001
N
02
149.338,0 88.473,2
1,0
2,0
3,0
4,0
1.780,0
3.386,0
68,0
102,0
136,0
25.169,7
Dokumen perencanaan program dan anggaran
68,0
102,0
136,0
170,0
6.330,6
021
Peralatan pendukung promosi kesehatan
0,0
1,0
2,0
3,0
0,0
025
Penerbitan majalah interkasi
6,0
7,0
8,0
9,0
2.500,0
Formulir 1.2 - 6
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2016
2017
( 10)
(7)
(8)
(9)
3,0
4,0
5,0
6,0
2.141,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
13,0
14,0
15,0
6.650,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0,0
1,0
2,0
3,0
0,0
28.050,0
002
XX1
02
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
003 Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi
N
02
Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi
70
80
80
80
68,0
102,0
136,0
170,0
58500
58500
58500
58500
34,0
68,0
102,0
136,0
28.050,0
22.370,0 22.370,0
Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia
36.000,0
01
36.000,0
Terselenggaranya Registrasi, Pendidikan Profesi, Pembinaan Serta Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi 001 Jumlah Surat Tanda Registrasi (Str) Dokter dan Dokter Gigi yang Teregistrasi
2050
2015
ALOKASI 2014
(6)
N
(5)
Prakiraan Target/Volume
Penyebaran informasi kesehatan
002 Persentase Desa Siaga Aktif
(4)
Target/ Volume 2014
026
996
2049
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
152000
163000
174000
185000
36.000,0
152.000,0
163.000,0
174.000,0
185.000,0
11.540,0
005
Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
012
Pengembangan Media Informasi KKI
3,0
3,0
3,0
3,0
1.000,0
016
Kebijakan dan Ketentuan KKI
12,0
12,0
12,0
12,0
6.000,0
017
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program pembinaan dan Evaluasi
10,0
10,0
10,0
10,0
7.560,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
8.900,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
50,0
50,0
30,0
50,0
300,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50,0
50,0
45,0
50,0
700,0
Peningkatan Intelegensia Kesehatan
5.023,3
01
5.023,3
Meningkatnya kesehatan intelegensia secara optimal 36
42
42
42
5.023,3
Kebijakan Kesehatan Intelegensia
4,0
4,0
4,0
4,0
1.344,3
002
Kebijakan penanggulangan masalah kesehatan Intelegensia
4,0
4,0
4,0
4,0
740,0
011
Laporan kinerja
5,0
5,0
5,0
5,0
785,0
015
Perangkat pengolah data dan Komunikasi
5,0
5,0
5,0
5,0
875,5
016
Peralatan fasilitas perkantoran
5,0
5,0
5,0
5,0
261,9
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.016,6
001 Jumlah Kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Intelegensia Kesehatan 001
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
2052
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen
KL
0
100.470,9 11.738,3 Formulir 1.2 - 7
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
01
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
KL
0
80
80
80
80
11.738,3
11.738,3
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Sekretaris Jenderal
32,0
32,0
32,0
32,0
3.561,0
003
Laporan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
4,0
4,0
4,0
4,0
266,9
004
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP
76,0
76,0
76,0
76,0
3.611,1
006
Laporan Hasil Audit Inspektorat I
33,0
35,0
37,0
39,0
4.299,2
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
10.432,7
01
10.432,7
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen KL
0
80
80
80
80
10.432,7
001
Laporan Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
17,0
17,0
17,0
17,0
1.366,9
003
Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
4,0
4,0
4,0
4,0
245,6
004
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP
43,0
43,0
43,0
43,0
2.459,1
Laporan Hasil Audit Inspektorat II
65,0
70,0
75,0
80,0
6.361,0
006
11.070,2
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes 01
11.070,2
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PPPL dan Balitbangkes
001 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
2055
2015
ALOKASI 2014
001
001 Persentase (%) Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
2054
(4)
Prakiraan Target/Volume
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen 001 Persentase (%) Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
2053
Target/ Volume 2014
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
80
85
85
85
11.070,2
001
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan DItjen PP&PL dan Balitbangkes
17,0
17,0
17,0
17,0
1.720,0
003
Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
4,0
4,0
4,0
4,0
299,8
004
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerka Menuju WTP
57,0
57,0
57,0
57,0
2.894,0
006
Laporan Hasil Audit Inspektorat III
43,0
45,0
47,0
49,0
6.156,4
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK
9.279,5
01
9.279,5
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
001 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 001
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
KL
0
80
85
85
85
9.279,5
17,0
17,0
17,0
17,0
1.405,2
Formulir 1.2 - 8
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
2056
003
Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
4,0
4,0
4,0
4,0
245,6
004
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP
76,0
76,0
76,0
76,0
2.478,0
006
Laporan Hasil Audit Inspektorat IV
41,0
43,0
45,0
47,0
5.150,7
Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang beridikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
5.271,6
01
5.271,6
Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
001 Persentase pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
2057
75
75
75
5.271,6
68,0
68,0
68,0
68,0
4.093,1
002
Pedoman pemeriksaan investigasi
11,0
11,0
11,0
11,0
393,6
004
Laporan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Lintas Program/Lintas Program
11,0
11,0
11,0
11,0
784,9
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
52.678,7
01
52.678,7
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan 70
80
90
90
52.678,7
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
27,0
27,0
27,0
27,0
2.587,2
003
Jumlah SDM yang terlatih
17,0
17,0
17,0
17,0
3.463,7
004
Dokumen laporan lingkup Itjen
119,0
119,0
119,0
119,0
11.880,3
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
33.247,5
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
54,0
32,0
32,0
32,0
1.500,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0
80,0
80,0
80,0
0,0
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
999
KL
0
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
550.326,5
Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan
2.000,0
01
2.000,0
Meningkatnya Kajian Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) 001 Jumlah Kajian Daerah Bermasalah Kesehatan 001
2069
70
Laporan hasil Klarifikasi/Audit Dengan Tujuan Tertentu /Audit Investigasi
002
2039
0
001
001 Persentase peningkatan dukungan sumber daya sebagai penunjang pengawasan
04
KL
Model Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
KL
0
4
4
4
4
4,0
4,0
4,0
4,0
2.000,0 2.000,0
118.040,0 Formulir 1.2 - 9
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
01
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
118.040,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
001 Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
KL
0
4
4
4
4
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Bidang Biomedis & Teknologi Dasar Kesehatan
7,0
4,0
4,0
4,0
64.700,0
004
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
6,0
6,0
6,0
6,0
1.028,4
006
Laporan Kinerja
8,0
8,0
8,0
8,0
177,9
007
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan Tata Usaha
6,0
7,0
7,0
7,0
229,2
009
Gedung/Bangunan
2,0
3,0
1,0
0,0
2.888,9
010
Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor
1,0
3,0
1,0
2,0
588,1
014
Kendaraan Bermotor
1,0
4,0
0,0
1,0
225,3
015
Peralatan Fasilitas Laboratorium
33,0
190,0
4,0
210,0
1.721,2
024
Manajemen Laboratorium
9,0
9,0
9,0
9,0
2.208,8
026
Manajemen Biobank
1,0
1,0
1,0
1,0
89,1
994
Layanan Perkantoran
39,0
39,0
39,0
39,0
41.462,5
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
54,0
80,0
17,0
170,0
103,5
997
Peralatan Fasilitas Perkantoran
50,0
95,0
23,0
190,0
22
22
22
22
KL
0
197,0
2.420,0
025
Dokumen Informasi, Dokumentasi dan Diseminasi
8,0
8,0
8,0
8,0
699,6
027
Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
13,0
13,0
13,0
13,0
1.006,9
028
Dokumen Bidang Ilmiah dan Etik
9,0
10,0
10,0
10,0
713,5
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003 Jumlah Laporan Status Biomedis Hasil Riset Kesehatan Nasional 029
KL
0
Laporan Status Biomedis
99.970,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
01
115.620,0
002
002 Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
2070
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
99.970,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat 001 Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
KL
0
11
11
11
11
71.520,0
002
Penelitian Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
15,0
15,0
15,0
20,0
21.000,0
010
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
9,0
13,0
13,0
13,0
659,7
Formulir 1.2 - 10
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
18,0
19,0
19,0
19,0
580,5
013
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara, dan Tata Usaha
14,0
14,0
14,0
14,0
893,6
038
Peralatan Fasilitas Laboratorium
10,0
18,0
18,0
30,0
411,8
039
Manajemen Laboratorium
8,0
8,0
8,0
8,0
692,8
994
Layanan Perkantoran
72,0
72,0
72,0
72,0
45.548,6
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
32,0
43,0
55,0
79,0
358,6
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
235,0
450,0
510,0
680,0
824,8
XX1
Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor
150,0
150,0
150,0
150,0
149,6
XX2
Gedung/Bangunan
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
400,0
17
17
17
17
1.230,0
Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Diseminasi
21,0
28,0
38,0
38,0
546,3
041
Dokumen Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian
12,0
12,0
12,0
12,0
383,2
042
Dokumen bidang Ilmiah dan Etik
11,0
11,0
11,0
11,0
300,5
7
7
0
0
7,0
7,0
1,0
1,0
003 Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah II 043
KL
KL
(5)
Prakiraan Target/Volume
Laporan Kinerja
035
(4)
Target/ Volume 2014
012
002 Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat yang Dimuat Pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
2071
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
0
0
Data status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah II
75.720,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
001 Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
27.220,0
75.720,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik 01
27.220,0
KL
0
8
8
8
8
46.560,0
001
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
14,0
14,0
14,0
14,0
8.000,0
006
Dokumen perencanaan program dan anggaran
9,0
11,0
11,0
11,0
534,4
008
Laporan Kinerja
9,0
9,0
9,0
9,0
302,8
009
Dokumen Keuangan, kekayaan negara dan tata usaha
6,0
10,0
10,0
10,0
449,2
010
Sarana dan prasarana lingkungan kantor
200,0
96,0
96,0
96,0
224,4
017
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
40,0
57,0
57,0
57,0
512,3
019
Peralatan Fasilitas Laboratorium
15,0
73,0
73,0
73,0
469,5
030
Manajemen Laboratorium
9,0
9,0
7,0
11,0
616,0
Formulir 1.2 - 11
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
34,0
34,0
22,0
497,0 33.995,9
032
Peralatan Fasilitas Perkantoran
66,0
994
Layanan Perkantoran
36,0
36,0
36,0
36,0
998
Gedung/Bangunan
961,0
662,0
662,0
712,0
19
19
19
19
1.100,0
002 Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
KL
0
958,6
031
Dokumen informasi, dokumentasi dan diseminasi
12,0
12,0
12,0
17,0
395,2
034
Dokumen hukum, organsasi dan kepegawaian
12,0
12,0
12,0
19,0
326,7
035
Dokumen bidang ilmiah dan etik
12,0
12,0
12,0
15,0
7
7
0
0
7,0
7,0
1,0
1,0
003 Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah I 037
2072
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Data status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah I
378,1
28.060,0 28.060,0
Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
66.180,0
01
66.180,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
001 Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KL
0
18
18
18
18
35.580,0
002
Penelitian Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18,0
18,0
18,0
18,0
13.350,2
006
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
600,7
007
Laporan Kinerja
2,0
2,0
2,0
2,0
172,0
008
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan Tata Usaha
2,0
2,0
2,0
2,0
274,0
017
Peralatan fasilitas laboratorium
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
022
Penapisan Teknologi Bidang Humaniora Kebijakan Kesehatan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
19.961,3
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1,0
1,0
1,0
1,0
300,0
xx1
Pelayanan Fasilitas Perkantoran
3,0
2,0
2,0
2,0
201,8
xx2
Gedung Bangunan
1,0
50,0
100,0
100,0
xx3
Kendaraan Bermotor
1,0
1,0
1,0
1,0
720,0
xx4
Manajemen Laboratorium
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
22
22
22
22
530,0
002 Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimuat
KL
0
0,0
Formulir 1.2 - 12
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional) 023
Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Desiminasi
8,0
8,0
8,0
8,0
200,0
028
Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
4,0
4,0
4,0
4,0
130,0
029
Dokumen Bidang Ilmiah dan Etik
5,0
5,0
5,0
5,0
200,0
7
7
0
0
7,0
7,0
0,0
0,0
003 Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III 031
2073
0
Data Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III
30.070,0 30.070,0
Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran
17.000,0
01
17.000,0
Meningkatnya Jumlah Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Iptekdok) 001 Riset Kontijensi 002
003
KL
0
Laporan Hasil Investigasi dan Rekomendasi Solusi atas Masalah Kesehatan Masyarakat yang Mendesak
002 Riset Pembinaan
2074
KL
KL
0
Laporan Hasil dan Rekomendasi Riset Bidang Iptek Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
2.000,0
70
70
70
70
15.000,0
70,0
70,0
70,0
70,0
15.000,0
91.406,5
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 01
91.406,5
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Generik dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 001 Regulasi Litbangkes 003
0
KL
0
KL
0
Regulasi bidang litbangkes
002 Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik 005
KL
Dokumen bidang Ilmiah dan etik
003 Manajemen Fungsi Generik Litbang (Perencanaan; Umum dan Keuangan; Hukum, Organisasi dan Kepegawaian; Informasi, Publikasi dan Diseminasi)
2.000,0
18
18
18
18
18,0
18,0
18,0
18,0
2
2
2
2
2,0
2,0
2,0
2,0
4
4
4
4
150,0 150,0
5.970,0 5.970,0
80.436,5
004
Dokumen hukum, organisasi dan kepegawaian
12,0
12,0
12,0
12,0
7.943,0
008
Dokumen perencanaan program dan anggaran
7,0
7,0
7,0
7,0
2.980,5
009
Laporan kinerja
6,0
6,0
6,0
6,0
1.282,8
010
Dokumen keuangan, kekayaan negara dan tata usaha
11,0
11,0
11,0
11,0
11.449,5
013
Dokumen informasi, dokumentasi dan diseminasi
3,0
3,0
3,0
3,0
27.883,4
021
Perangkat pengolah data dan komunikasi
106,0
106,0
106,0
106,0
2.784,5
028
Peralatan fasilitas perkantoran
77,0
77,0
77,0
77,0
2.253,7
Formulir 1.2 - 13
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
12,0
12,0
12,0
12,0
23.859,0
XXI
Gedung/bangunan perkantoran
1,0
13.934,0
13.934,0
1,0
0,0
Gedung/bangunan
1,0
7.390,0
7.390,0
1,0
0,0
030
KL
(5)
Prakiraan Target/Volume
Layanan perkantoran
004 Manajemen Riset Kesehatan Nasional
(4)
Target/ Volume 2014
994
XXII
4010
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
0
Dokumen Riset Kesehatan Nasional
1
1
0
1
1,0
1,0
1,0
1,0
46.770,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional 001 Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional
4.850,0
46.770,0
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
01
4.850,0
KL
0
9
9
9
9
33.880,0
003
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional
10,0
1,0
1,0
1,0
7.694,6
006
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
3,0
3,0
3,0
3,0
329,7
007
Laporan Kinerja
3,0
3,0
3,0
3,0
95,8
008
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan tata usaha
5,0
5,0
5,0
5,0
1.026,2
010
Gedung/bangunan laboratorium
1.650,0
0,0
2.000,0
4.250,0
1.710,1
013
Manajemen Kebun Tanaman Obat
1,0
1,0
1,0
1,0
2.323,3
016
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20,0
22,0
20,0
15,0
344,7
018
Peralatan Fasilitas Laboratorium
23,0
34,0
36,0
25,0
762,7
020
Peralatan Fasilitas Perkantoran
15,0
20,0
25,0
12,0
502,4
026
Kendaraan Bermotor Fungsional
1,0
1,0
2,0
2,0
455,3
027
Manajemen Laboratorium
1,0
1,0
2,0
1,0
1.252,5
028
Tanah
0,0
2.000,0
4.500,0
0,0
0,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
16.850,8
xx1
Gedung/Bangunan
0,0
0,0
1.000,0
0,0
0,0
xx2
Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor
100,0
100,0
105,0
105,0
532,2
20
20
20
20
960,0
002 Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Tanaman Obat dan Obat Traditional yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik Nasional
KL
0
025
Dokumen Informasi, Dokumentasi dan Diseminasi
5,0
20,0
23,0
25,0
467,5
030
Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
1,0
7,0
7,0
8,0
128,4
031
Dokumen bidang Ilmiah dan Etik
1,0
1,0
1,0
2,0
6
6
0
0
003 Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset
KL
0
364,0
11.930,0 Formulir 1.2 - 14
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
1,0
1,0
1,0
1,0
Kesehatan Nasional Wilayah IV 032
4011
Data Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
33.240,0
01
33.240,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 001 Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
3
3
3
3
20.050,0
4,0
10,0
11,0
15,0
1.500,0
005
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
150,0
007
Laporan Kinerja
2,0
2,0
2,0
2,0
150,0
008
Dokumen keuangan, kekayaan negara dan tata usaha
4,0
4,0
4,0
4,0
175,0
010
Gedung/bangunan laboratorium
600,0
0,0
0,0
0,0
6.000,0
011
Sarana prasarana lingkungan kantor
210,0
210,0
210,0
210,0
75,0
025
Peralatan Fasilitas Laboratorium
5,0
10,0
15,0
20,0
253,4
026
Manajemen Laboratorium
2,0
2,0
2,0
2,0
300,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
11.246,6
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5,0
6,0
12,0
16,0
100,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
40,0
50,0
70,0
80,0
100,0
xx
Gedung/Bangunan Kantor
0,0
779,0
0,0
0,0
0,0
xxx
Kendaraan Bermotor
0,0
2,0
1,0
1,0
5
5
5
5
320,0
KL
0
0,0
023
Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Desiminasi
5,0
5,0
5,0
5,0
150,0
027
Dokumen hukum, organisasi dan kepegawaian
4,0
4,0
4,0
4,0
120,0
028
Dokumen bidang Ilmiah dan Etik
1,0
1,0
1,0
1,0
6
6
0
0
2,0
5,0
1,0
1,0
029
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat
0
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Vektor & Reservoir Penyakit
003 Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah V
2080
KL
002
002 Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik Nasional
06
11.930,0
Data status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah V
KL
0
50,0
12.870,0 12.870,0
2.048.462,9 288.000,0 Formulir 1.2 - 15
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
01
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
288.000,0
Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi
100
100
100
100
14.831,0
13.977,0
13.977,0
13.868,0
35.159,0
2.323.932,0
2.323.932,0
2.323.932,0
2.323.932,0
61.741,0
Laporan pembinaan, manajemen, fasilitasi dan monev
4.636,0
2.536,0
2.536,0
2.536,0
11.792,0
011
TPG Kit
11.200,0
11.200,0
11.200,0
11.200,0
830,0
013
Konseling Kit
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
018
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan kinerja
118,0
118,0
118,0
118,0
9.220,0
020
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
2.651,0
166.275,0
001 Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 003
SDM yang ditingkatkan kapasitas Teknis dan atau manajemen
006
Makanan Tambahan (PMT), Taburia Untuk Ibu Hamil KEK, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk
009
N
N
03
03
121.725,0
332,0
85
87
87
87
001
Puskesmas Mampu Melaksanakan Tatalaksana Gizi Buruk, Pertumbuhan, Surveillens Gizi, Konseling Menyusui
438,0
442,0
442,0
442,0
8.449,0
002
Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan Gizi masyarakat
497,0
495,0
495,0
468,0
29.516,0
004
Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pembinaan Gizi Masyarakat
18,0
18,0
18,0
18,0
4.979,0
005
Laporan Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi
654,0
614,0
614,0
614,0
72.877,0
007
Buku/Modul
008
Media Promosi
010
Posyandu Kit/Antropometri Kit
002 Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
2081
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
896.211,0
896.211,0
896.211,0
896.211,0
6.638,0
1.811.243,0
1.811.153,0
1.811.153,0
1.811.154,0
26.091,0
39.909,0
39.909,0
39.909,0
39.909,0
6.821,0
43,0
43,0
43,0
664,0 8.796,0
014
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
43,0
016
Laporan Pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
677,0
677,0
677,0
677,0
017
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
830,0
022
Dokumen Pengelolaan Keuangan
1,0
1,0
1,0
1,0
116,0
023
Dokumen Pengelolaan barang Milik Negara
33,0
33,0
33,0
33,0
498,0
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
124.226,0
01
124.226,0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
001 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 002
SDM YANG DITINGKATKAN KAPASITAS TEKNIS DAN ATAU MANAJEMEN
N
02
90
91
92
93
12.732,0
13.495,0
14.597,0
15.465,0
45.729,0 22.294,0
Formulir 1.2 - 16
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 005
MEDIA KIE PENUNJANG PROGRAM KESEHATAN ANAK
019
Kesehatan Anak Kit
002 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 010 012
(4)
N
(5)
02
DUKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI, ADVOKASI
003 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 008
LAPORAN PEMBINAAN TEKNIS, SUPERVISI, MONITORING DAN PENDAMPINGAN
017
BUKU/MODUL
004 Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan siswa kelas 1
2082
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
N
02
02
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
(6)
(7)
3,0
3,0
1.300,0
90
2017
ALOKASI 2014
(8)
(9)
( 10)
3,0
214,0
1.955,0
2.062,0
2.167,0
92
92
93
985,0 22.450,0
18.468,0
2,0
2,0
2,0
2,0
246,0
269,0
294,0
327,0
77,0
85
87
87
87
150,0
179,0
209,0
238,0
15.691,0
5.000,0
61.684,0
64.330,0
61.150,0
17.000,0
95
96
96
97
27.338,0
4,0
5,0
5,0
5,0
197,0
18.391,0
32.691,0
004
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
007
LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN ANAK
223,0
252,0
283,0
307,0
24.618,0
009
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
26,0
26,0
323,0
357,0
154,0
018
DOKUMEN DATA DAN INFORMASI
3,0
3,0
3,0
3,0
444,0
994
Layanan Perkantoran
240,0
352,0
353,0
354,0
1.925,0
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
124.000,0
01
124.000,0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 001 Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupa
N
03
90
90
90
90
70.963,5
212,0
216,0
249,0
282,0
95
95
95
95
295,0
297,0
331,0
365,0
11.975,6
100
100
100
100
41.060,9
60.000,0
50.000,0
51.000,0
52.000,0
560,0
n Pn) 003
Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen
002 Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) 006
N
03
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
003 Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
N
03
70.963,5
11.975,6
004
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
011
Perangkat Pengolahan data dan Komunikasi
15,0
0,0
0,0
0,0
157,0
013
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
3,0
3,0
4,0
5,0
749,0
022
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen
8.251,0
4.470,0
5.580,0
6.690,0
7.367,9
Formulir 1.2 - 17
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
2085
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 024
Kit Kesehatan Ibu dan Reproduksi
994
Layanan Perkantoran
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
1.568,0
1.630,0
1.790,0
1.900,0
30.527,0
12,0
12,0
12,0
12,0
1.700,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
197.380,0
01
197.380,0
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
001 Persetanse satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan
2089
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
B
02
100
100
100
100
197.380,0
001
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
63.300,0
004
Peraturan Bidang Pelayanan Hukum
16,0
16,0
16,0
16,0
2.700,0
005
Dokumen Pelayanan Kepegawaian
15,0
15,0
15,0
15,0
5.000,0
006
Dokumen Pelayanan Organisasi
56,0
56,0
56,0
56,0
4.500,0
008
Dokumen Pengelolangan Keuangan
33,0
33,0
33,0
33,0
8.280,0
009
Dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran
40,0
40,0
40,0
40,0
20.620,0
010
Dokumen Data dan Informasi
44,0
44,0
44,0
44,0
3.940,0
011
Laporan Kegiatan Pengelola BMN
8,0
8,0
8,0
8,0
2.800,0
019
Kemitraan
1,0
1,0
1,0
1,0
3.800,0
020
Laporan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Olaharaga
1,0
1,0
1,0
1,0
6.100,0
031
Pengembangan SDM di BKTM
1,0
1,0
1,0
1,0
5.800,0
039
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
1,0
1,0
1,0
1,0
37.580,0
040
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
45,0
45,0
45,0
45,0
15.960,0
043
Dokumen Urusan Tata Persuratan, Kearsipan dan Gaji
12,0
12,0
12,0
12,0
5.000,0
044
Dokumen Perbendaharaan
4,0
4,0
4,0
4,0
2.500,0
045
Dokumen Verifikasi & Akuntansi
544,0
544,0
544,0
544,0
7.000,0
046
Dokumen Anggaran
19,0
19,0
19,0
19,0
2.500,0
50.250,0
Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga 01
50.250,0
Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 001 Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja di Kawasan Industri
KL
0
672
768
864
864
50.250,0
004
Dokumen kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi
313,0
381,0
448,0
515,0
15.345,0
005
Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring dan pendampingan
289,0
358,0
426,0
494,0
15.032,0
010
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
302,0
Formulir 1.2 - 18
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2092
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
011
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
3,0
5,0
7,0
9,0
575,0
013
Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara
1,0
1,0
1,0
1,0
80,0
014
Buku/Modul
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
850,0
015
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen
2.900,0
3.370,0
4.040,0
4.710,0
10.366,0
016
Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kesehatan Kerja dn OR
10,0
12,0
14,0
16,0
2.750,0
017
Alkes, Kedokteran, KB
90,0
100,0
120,0
140,0
3.370,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.380,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
80,0
100,0
120,0
140,0
200,0
Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif
36.000,0
01
36.000,0
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif 001 Jumlah Rs yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermanfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplementer
KL
0
70
70
70
74
5.121,0
010
Advokasi dan sosialisasi di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
12,0
13,0
14,0
15,0
646,6
011
Tenaga yang terlatih di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
27,0
40,0
40,0
40,0
948,3
012
Provinsi yang dibina di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
58,0
59,0
60,0
61,0
766,0
026
Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
15,0
15,0
15,0
5,0
2.760,1
50
50
50
60
30.879,0
180,0
199,0
203,0
208,0
2,0
2,0
2,0
2,0
002 Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan Tradisional,Alternatif dan Komplementer
KL
0
7.635,1
001
Laporan kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi
002
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
004
Kendaraan Bermotor
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Perangkat pengolahan data dan komunikasi
24,0
6,0
6,0
6,0
228,0
007
Layanan perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
733,8
008
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
69,2
009
Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
8,0
8,0
8,0
8,0
1.795,5
013
Provinsi yang mendapat dukungan program pelayanan
33,0
33,0
33,0
33,0
7.105,1
45,1
Formulir 1.2 - 19
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
2093
014
Kertas Kebijakan (Policy Paper) tentang metode kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat.
1,0
1,0
1,0
1,0
994,0
015
Dokumen Pengelolaan Keuangan
1,0
1,0
1,0
1,0
106,1
016
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
247,0
276,0
282,0
284,0
017
Cetak media promosi
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
30,0
018
Buku/Modul
5.500,0
6.800,0
7.000,0
8.500,0
255,0
019
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen
741,0
672,0
682,0
943,6
020
Dokumen data dan Informasi
1,0
2,0
2,0
2,0
1,5
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.228.606,9
01
1.228.606,9
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Untuk Puskesmas
001
2051
8.845,8
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
001 Jumlah Puskesmasyang mendapatkan bantuanoperasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal
07
3.034,8
N
03
Bantuan Operasional Kesehatan
9536
9650
9650
9650
1.228.606,9
3.605,0
3.554,0
3.544,0
6.333,0
1.020.320,0
78,0
78,0
78,0
7.301,8
003
Perencanaan BOK
78,0
004
Dokumen monitoring dan evaluasi BOK
78,0
78,0
78,0
151,7
7.302,1
005
Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan
529,0
547,0
528,0
538,0
193.683,0
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
12.468.271,3 38.183,4
Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 01
38.183,4
Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar 001 Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar
KL
0
594
594
594
594
32.692,8
001
Layanan perkantoran
12,0
0,0
0,0
0,0
1.691,8
003
Perangkat pengolahan data dan komunikasi
12,0
0,0
0,0
0,0
198,0
010
Gedung dan Bangunan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
011
Operasional Unit Fungsional UPT
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Dokumen perencanaan dan anggaran
4,0
0,0
0,0
0,0
1.120,3
014
Sistem Informasi Manajemen
4,0
0,0
0,0
0,0
12.183,5
015
N/S/P/K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
4,0
0,0
0,0
0,0
1.722,4
Formulir 1.2 - 20
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
3,0
0,0
0,0
0,0
899,0
017
SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya
021
Materi Teknis Permenkes
6,0
0,0
0,0
0,0
1.768,4
022
Laporan Teknis
21,0
0,0
0,0
0,0
7.557,5
024
Manajemen Pendukung
1,0
0,0
0,0
0,0
274,1
025
Laporan Kegiatan peningkatan kemampuan pegawai Direktorat
1,0
0,0
0,0
0,0
612,3
026
Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Lainnya
1,0
0,0
0,0
0,0
4.665,6
999
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63
63
63
63
5.490,6
550,0
0,0
0,0
0,0
5.490,6
002 Presentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar 023
2083
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Reagen Bahan Kontrol
31.194,2
Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis 01
31.194,2
Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan
001 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman
B
01
791
933
933
933
10.040,7
004
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
60,0
60,0
60,0
60,0
665,7
007
Laporan Kegiatan dan pembinaan teknis di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas
11,0
11,0
11,0
11,0
9.375,0
508
604
604
604
8.853,5
002 Jumlah Rumah Sakit yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai dengan Standar dan Pedoman
B
01
005
Peralatan Fasilitas Perkantoran
30,0
30,0
30,0
30,0
270,2
006
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
1.970,5
009
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik
3,0
3,0
3,0
3,0
2.461,3
010
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat
1,0
1,0
1,0
1,0
1.054,5
013
Tenaga Kesehatan Terlatih Bidang Teknis KMKF
1.164,3
018
Barang Cetakan
994
Layanan Perkantoran
003 Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman
B
01
3,0
3,0
3,0
3,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0
12,0
12,0
12,0
12,0
1.135,9
189
220
220
220
12.300,0 9.568,0
008
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di rumah Sakit
11,0
11,0
11,0
11,0
015
N/S/P/K di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di
3,0
3,0
3,0
3,0
796,8
2.732,0
Formulir 1.2 - 21
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
Puskesmas
2087
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
1.040.524,3
01
1.040.524,3
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat
001 Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk
N
03
96
101
101
101
12.496,5
001
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
961,6
002
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
5,0
5,0
5,0
5,0
607,3
003
Perangkat pengolahan data dan komunikasi
34,0
34,0
34,0
34,0
262,1
007
Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan kesehatan dasar
1,0
2,0
2,0
2,0
459,0
008
Tenaga kesehatan terlatih di bidang pelayanan teknis kesehatan dasar
60,0
260,0
260,0
260,0
009
Pegawai Direktorat yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya
20,0
0,0
0,0
0,0
110,0
012
N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
4,0
8,0
9,0
9,0
5.090,2
014
Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara
7,0
7,0
7,0
7,0
389,5
015
Laporan Kinerja
1,0
1,0
1,0
1,0
116,8
019
Provinsi yang mendapat dukungan pelayanan kesehatan
2,0
1,0
1,0
1,0
3.000,0
027
Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di DTPK
0,0
1.161,0
1.165,0
1.165,0
0,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8.000,0
9.070,0
9.080,0
9.100,0
500,0
100
100
100
100
12.027,8
27,0
51,0
51,0
51,0
12.027,8
96
101
101
101
820.850,0
002 Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned 006
N
03
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar
003 Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif)
N
03
1.000,0
004
Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar
35,0
20,0
20,0
20,0
33.000,0
021
Gedung dan Bangunan
492,0
0,0
0,0
0,0
787.850,0
100
100
100
100
004 Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned (New Inisiatif)
N
03
013
Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Dasar
230,0
0,0
0,0
0,0
998
Gedung/Bangunan
50,0
0,0
0,0
0,0
195.150,0 57.500,0 137.650,0
Formulir 1.2 - 22
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2090
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
1.758.787,8
01
1.758.787,8
Meningkatnya Pelayanan Medik Spesialistik Kepada Masyarakat
001 Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)
N
03
5
5
5
5
39.368,9
001
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
2.299,4
002
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
47,0
47,0
47,0
47,0
35.325,0
003
Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat
80,0
80,0
80,0
80,0
568,0
007
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
976,4
013
Alat Pengolahan Data dan Komunikasi
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020
Peralatan - Peralatan Kantor
23,0
23,0
23,0
23,0
200,2
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
100
100
100
3,0
3,0
3,0
3,0
3.112,0
100
100
100
100
200,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
40.000,0
200,0
39
10
10
10
2.669,9
7,0
7,0
7,0
7,0
2.669,9
10000
10000
10000
10000
3.005,0
1,0
1,0
1,0
1.188.437,0
39
10
10
10
525.000,0
40,0
1,0
1,0
1,0
525.000,0
999
002 Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek 005
009
0
KL
0
KL
0
Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia
006 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ( New Inisiatif ) 033
KL
Dokumen evaluasi dan pelaporan
005 Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif ) 019
0
Barang Cetakan
004 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 015
KL
NSPK Dalam bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
003 Persentase (%) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Bagi ODHA (Orang Dengan Hiv dan Aids)
2094
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam mendukung pelayanan kesehatan rujukan di DTPK
3.112,0
1.188.437,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
9.579.581,6
01
9.579.581,6
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan 001 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya 002
Dokumen perencanaan dan anggaran
B
01
45
49
49
49
8.758.018,6
3,0
3,0
3,0
3,0
2.995,4
Formulir 1.2 - 23
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
22,0
22,0
22,0
22,0
3.399,1
3,0
3,0
2.097,8
47,0
47,0
3.276,2
11,0
11,0
1.172,0
5,0
5,0
5,0
828,1
2,0
2,0
2,0
690,4
5,0
5,0
5,0
5,0
1.052,5
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
1,0
1,0
1,0
1,0
6.413.578,6
Laporan Pembinaan Program
6,0
6,0
6,0
6,0
1.511,1
021
Laporan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi
1,0
1,0
1,0
1,0
202,5
022
Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
3,0
3,0
3,0
3,0
1.528,3
024
Laporan Monitoring dan Evaluasi
7,0
7,0
7,0
7,0
1.486,0
025
Operasional Pimpinan
1,0
1,0
1,0
1,0
1.250,8
026
Jumlah RS Bergerak di DTPK
20,0
22,0
24,0
26,0
35.830,7
028
Peningkatan SDM
999,0
1.098,0
1.207,0
1.327,0
3.120,0
033
Sistem Informasi
12,0
1,0
1,0
1,0
038
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
039
Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
8,0
8,0
8,0
8,0
194,5
043
Kendaraan Khusus
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
044
UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
3,0
3,0
3,0
3,0
12.610,0
056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
9,0
9,0
9,0
9,0
3.065,2
066
Laporan Tata Usaha dan Gaji
10,0
10,0
10,0
10,0
2.693,1
067
Laporan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan
7,0
7,0
7,0
7,0
3.558,5
994
Layanan Perkantoran
13,0
13,0
13,0
13,0
2.261.067,3
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
998
Gedung/Bangunan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
999
Output Cadangan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49
49
49
49
821.563,0
1,0
0,0
0,0
0,0
821.563,0
003
Dokumen data dan informasi
006
Tindak Lanjut LHP
3,0
3,0
010
Peraturan di Bidang Kesehatan
47,0
47,0
011
Layanan administrasi kepegawaian
11,0
11,0
013
Analisis pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana
5,0
015
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah
2,0
017
Laporan Humas, Protokol dan Pemberitaan
018 020
002 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative) 045
RS/BLK Yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
B
01
810,5
Formulir 1.2 - 24
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2095
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
20.000,0
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 01
20.000,0
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Kepada Masyarakat 001 Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar
B
01
90
20
30
50
15.770,5
12,0
12,0
12,0
12,0
747,5
002
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
003
N/S/P/K di Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa
4,0
5,0
5,0
5,0
1.793,7
005
Perangkat pengolahan data dan komunikasi
16,0
17,0
18,0
19,0
198,5
006
Kendaraan Bermotor
0,0
3,0
3,0
3,0
0,0
010
Perlengkapan sarana gedung
012
Barang Cetakan
013
6,0
26,0
10,0
10,0
97,5
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
100,0
Sistem Informasi
0,0
26,0
26,0
26,0
0,0
014
Pembinaan dan Monitoring Program Keswa
34,0
34,0
34,0
34,0
11.774,0
017
Pelaporan Keuangan dan Inventaris Barang
2,0
2,0
2,0
2,0
300,7
019
Laporan Kinerja
1,0
1,0
1,0
1,0
166,0
020
Pelaporan Pegawaian dan Kearsipan
2,0
2,0
2,0
2,0
115,6
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
477,0
210
270
280
290
4.229,5
2,0
2,0
2,0
2,0
002 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika 016
KL
0
Laporan Teknis
4.229,5
08
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1.729.326,3
2058
Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
317.505,9
01
317.505,9
Meningkatnya Pembinaan Di Bidang Imunisasi dan Karantina Kesehatan 90
92
92
92
140.183,7
Capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap
40,0
37,0
38,0
39,0
41.225,8
004
Tenaga Imunisasi yang terlatih
61,0
41,0
46,0
46,0
12.169,1
043
Bahan Kesehatan
20.000.000,0
15.000.000,0
15.000.000,0
15.000.000,0
86.788,8
100
100
100
100
8.108,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100
100
100
100
3,0
3,0
3,0
3,0
001 Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 002
002 Persentase desa yang mencapai UCI 001
N
03
03
Capaian cakupan Desa UCI
003 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 021
N
Situs SIM Kespel
N
03
8.108,0
110.987,9 2.825,0
Formulir 1.2 - 25
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
026
NSPK Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
4,0
3,0
3,0
3,0
1.993,9
036
Dokumen Penunjang Program Karantina Kesehatan dan Kesehatan pelabuhan
5,0
3,0
3,0
3,0
7.483,3
037
Upaya Pengendalian Faktor Risiko PHEIC di pintu Masuk Negara
4,0
3,0
3,0
3,0
1.285,3
038
Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan
52,0
4,0
4,0
4,0
97.400,4
100
100
100
100
008
Penemuan Kasus Non Polio AFP pada penduduk usia < 15 th
4,0
2,0
2,0
2,0
460,8
009
KLB Penyakit Menular Yang Dapat Ditanggulangi < 24 jam
36,0
36,0
36,0
36,0
20.402,4
013
Pengembangan Sistem Surveilens dan Respon KLB
9,0
8,0
8,0
8,0
8.533,8
014
NSPK Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB
5,0
3,0
3,0
3,0
2.749,3
017
IT Surveilans dan Respon KLB
1,0
1,0
1,0
1,0
774,0
030
Dokumen evaluasi dan pelaporan
6,0
6,0
6,0
6,0
1.299,1
031
Laporan keuangan
2,0
2,0
2,0
2,0
375,8
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
991,7
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
50,0
40,0
40,0
40,0
1.345,1
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
35,0
25,0
38,0
30,0
291,9
80
85
85
85
18.477,0
004 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam
005 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra
N
N
03
03
37.223,9
010
Jumlah KKP yang melaksanakan kesehatan Penerbangan
1,0
1,0
1,0
1,0
57,3
011
Kab/Kota melaksanakan pengendalian faktor risiko penyelaman
11,0
11,0
11,0
11,0
4.723,7
012
Lokasi situasi khusus dan pengungsi yang dikendalikan faktor risikonya
7,0
3,0
4,0
5,0
1.760,8
023
Laporan Koordinasi Kesehatan matra
6,0
3,0
4,0
4,0
1.987,2
024
NSPK bidang Kesehatan Matra
025
Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
028
Dokumen perencanaan dan anggaran
5,0
3,0
Alat Kesehatan
18,0
18,0
93
98
98
033
006 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak
N
03
5,0
2,0
3,0
3,0
1.894,2
100,0
80,0
80,0
80,0
1.473,7
3,0
3,0
2.379,5
18,0
18,0
4.200,6
98
2.525,4
Formulir 1.2 - 26
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
2059
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
005
Cakupan Imunisasi rutin Lanjutan
2,0
1,0
1,0
1,0
006
NSPK Program Imunisasi
2,0
1,0
1,0
1,0
604,6
029
Dokumen data dan informasi
3,0
1,0
1,0
1,0
1.154,0
032
Laporan aset negara
2,0
1,0
1,0
1,0
614,1
152,7
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
109.169,9
01
109.169,9
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
001 Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk
N
03
51
50
50
50
43,0
43,0
361,5
24.601,4 8.796,4
001
Laporan Pengendalian Arbovirosis (DBD/Chikungunya,JE)
43,0
011
Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
33,0
33,0
33,0
33,0
3.405,1
013
Dokumen perencanaan dan anggaran
11,0
11,0
11,0
11,0
1.766,1
016
Laporan keuangan
1,0
1,0
1,0
1,0
451,8
017
Laporan aset negara
1,0
1,0
1,0
1,0
514,9
020
Perangkat pengolahan data dan komunikasi
9,0
9,0
9,0
9,0
425,2
025
Alat Kesehatan
7,0
7,0
8,0
9,0
9.242,0
1
0,9
0,9
0,9
29.596,7
002
Laporan Pengendalian kasus malaria (API)
48,0
48,0
48,0
48,0
4.572,3
005
Laporan Pengendalian Filariasis di daerah endemis
43,0
43,0
43,0
43,0
3.759,2
006
Laporan KLB Penyakit Bersumber Binatang Yang Dapat Ditanggulangi < 24 jam
32,0
32,0
32,0
32,0
16.807,3
008
Pemetaan vektor
620,0
620,0
620,0
620,0
4.457,9
90
95
95
95
54.971,8
002 Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
003 Prosentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar
2060
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
N
03
03
004
Laporan Pengendalian kasus zoonosis lainnya (rabies, antraks, pes, leptospirosis)
36,0
37,0
37,0
37,0
2.925,9
026
Bahan Kesehatan
19,0
8,0
9,0
10,0
52.045,9
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
124.620,6
01
124.620,6
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung
001 Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 015
03
Dokumen data dan informasi
002 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 002
N
Laporan Pengendalian kasus TB
N
03
226
224
224
224
1.686,0
13,0
15,0
16,0
18,0
1.686,0
90
90
90
90
12.613,0
38,0
6,0
7,0
7,0
8.930,0
Formulir 1.2 - 27
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3) 006
(4)
(5)
Laporan Pengendalian Penderita Pneumonia Balita
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
3,0
4,0
4,0
4,0
3.683,0
88
88
88
2.803,0
N
03
88 17,0
18,0
20,0
22,0
2.803,0
N
03
300
285
285
285
9.071,0
Laporan Pengendalian Kasus Diare
15,0
17,0
19,0
20,0
5.320,0
014
Dokumen perencanaan dan anggaran
4,0
5,0
5,0
6,0
654,0
016
Dokumen evaluasi dan pelaporan
9,0
10,0
11,0
12,0
1.839,0
018
Laporan aset negara
1,0
1,0
1,0
1,0
208,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
38,0
34,0
31,0
28,0
805,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3,0
4,0
4,0
4,0
245,0
50
55
60
60
75.287,0
1.350.160,0
1.485.176,0
1.633.693,0
1.797.063,0
700.000
800.000
900.000
900.000
003 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 007
Laporan Penemuan Kasus Neglected Disease
004 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 003
005 Persentase ODHA yang mendapatkan ART 013
N
03
Alat dan bahan pengendalian penyakit menular langsung
006 Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
2061
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
03
23.160,6
001
Laporan Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa
54,0
23,0
25,0
28,0
18.262,6
008
NSPK bidang Pengendalian Penyakit Menular Langsung
12,0
13,0
15,0
16,0
3.118,0
012
Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung
198,0
218,0
240,0
264,0
1.780,0
104.395,2
Pengendalian Penyakit Tidak Menular 01
75.287,0
104.395,2
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
001 Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) 002
Pengembangan SDM Pengendalian PTM
042
Provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pembinaan teknis pengendalian PTM
002 Persentase (%) Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus)
N
N
03
03
100
100
100
100
20.000,0
2.979,0
2.555,0
2.885,0
3.075,0
17.450,0
498,0
498,0
498,0
498,0
2.550,0
100
100
100
100
84.395,2
NSPK Pengendalian PTM
12,0
12,0
12,0
12,0
1.935,0
003
Advokasi Pengendalian PTM
490,0
490,0
490,0
490,0
4.265,0
004
Sosialisasi Pengendalian PTM
33,0
33,0
33,0
33,0
950,0
005
Pembinaan Teknis Pengendalian PTM
33,0
33,0
33,0
33,0
630,0
001
Formulir 1.2 - 28
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
2062
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
37,0
37,0
37,0
37,0
15.595,2
007
Surveilans Epidemiologi PPTM
008
Sistem Informasi Manajemen PPTM
1,0
1,0
1,0
1,0
100,0
009
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
87,0
87,0
87,0
87,0
5.610,0
012
Monitoring Pengendalian PTM
33,0
33,0
33,0
33,0
550,0
013
Peralatan Pengendalian PTM
20.000,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
43.954,8
014
Penguatan jejaring kemitraan
40,0
40,0
40,0
40,0
4.760,0
015
Dokumen perencanaan dan Anggaran
3,0
3,0
3,0
3,0
1.350,0
016
Evaluasi dan Pelaporan
3,0
3,0
3,0
3,0
320,0
017
Data dan Informasi
2,0
2,0
2,0
2,0
330,0
020
Administrasi Keuangan
1,0
1,0
1,0
1,0
625,4
021
Pencetakan/Penggandaan
50,0
50,0
50,0
50,0
1.900,0
022
Bahan/Reagen Screening Faktor Risiko PTM
4,0
4,0
4,0
4,0
1.000,0
024
Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
2,0
2,0
2,0
2,0
289,8
025
Administrasi Kepegawaian
2,0
2,0
2,0
2,0
230,0
Penyehatan Lingkungan
310.276,1
01
310.276,1
Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 001 Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
N
03
67
67
67
67
101.046,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Tenaga Teknis/Masyarakat Terlatih Bidang Penyediaan Sarana Air Minum
003
Kontruksi Sarana Air Minum
350,0
347,0
347,0
347,0
78.150,0
004
Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum
487,0
487,0
487,0
487,0
2.936,8
011
NSPK Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
2,0
2,0
2,0
2,0
354,5
012
Dokumen Pelaksanaan Penyehatan Kawasan Sanitasi darurat
20,0
20,0
20,0
20,0
5.040,1
038
Dokumen PelaksanaanTempat-Tempat Umum
56,0
56,0
56,0
56,0
3.889,7
Alat kesehatan penyehatan lingkungan
2,0
2,0
2,0
2,0
10.675,0
100
100
100
100
071
002 Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
N
03
138.557,4
006
Dokumen Pelaksanaan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
5,0
5,0
5,0
5,0
866,9
016
Dokumen Pelaksanaan Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi
21,0
21,0
21,0
21,0
2.411,3
017
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
0,0
0,0
0,0
0,0
35.683,9
Formulir 1.2 - 29
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
1,0
1,0
1,0
1,0
217,4
021
Dokumen hasil telaah analisis dampak kesehatan lingkungan
041
Peralatan Pengawasan Kualitas Air Minum
64,0
64,0
64,0
64,0
69.213,8
044
Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air
245,0
245,0
245,0
245,0
12.404,2
048
Peralatan Pengamanan Limbah, Udara Dan Radiasi
10,0
10,0
10,0
10,0
1.124,0
070
NSPK bidang penyehatan lingkungan
072
Tenaga teknis/masyarakat terlatih bidang penyediaan jamban sehat
003 Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat
N
03
8,0
8,0
8,0
8,0
2.713,6
440,0
341,0
341,0
341,0
13.922,2
75
75
75
75
6.723,6
3,0
3,0
3,0
3,0
258,8
008
Dokumen Pelaksanaan Permukiman
032
Tenaga Teknis terlatih Bidang penyehatan lingkungan
517,0
517,0
517,0
517,0
4.770,7
035
Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Minum
300,0
300,0
300,0
300,0
1.522,5
066
Dokumen pelaksanaan peningkatan akses jamban
76,0
004 Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2063
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
N
03
171,7
20000
20000
20000
20000
340,0
340,0
340,0
340,0
7.345,8
3,0
3,0
3,0
3,0
1.548,8
010
Dokumen Pelaksanaan Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji
013
Dokumen Perencanaan danAnggaran
014
Dokumen data dan Informasi
133,0
133,0
133,0
133,0
17.721,6
017
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
150,0
54,0
54,0
54,0
5.688,2
025
Laporan keuangan dan BMN
1.396,0
1.396,0
1.396,0
1.396,0
9.749,9
026
Penggandaan, pengepakan, pengiriman, pengangkutan barang
27,0
27,0
27,0
27,0
1.266,0
027
Perangkat pengolahan data dan komunikasi
32,0
32,0
32,0
32,0
409,0
029
Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan
1.233,0
1.233,0
1.233,0
1.233,0
4.587,0
062
Dokumen Pelaksanaan STBM
3.163,0
3.073,0
3.073,0
3.073,0
8.900,9
063
Peralatan Pengawasan Kualitas Higine Sanitasi Pangan Siap Saji
60,0
60,0
60,0
60,0
6.415,1
064
Tenaga Teknis terlatih dalam bidang Pengawasan Kualitas Higine Sanitasi Pangan Siap Saji
290,0
290,0
290,0
290,0
116,7
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,0
1,0
1,0
1,0
200,0
763.358,6
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 01
63.949,0
763.358,6
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 001 Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan
KL
0
59
59
59
59
750.758,6 Formulir 1.2 - 30
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
Prasarananya 001
Layanan Kantor
396,0
396,0
396,0
396,0
484.444,3
002
Dokumen perencanaan dan anggaran
98,0
98,0
98,0
98,0
10.000,0
003
Dokumen data dan informasi
10,0
10,0
10,0
10,0
4.000,0
004
Dokumen evaluasi dan pelaporan
410,0
410,0
410,0
410,0
23.278,9
006
Laporan keuangan
5,0
5,0
5,0
5,0
10.000,0
007
Target dan pagu PNBP
59,0
59,0
59,0
59,0
93.668,9
012
Jumlah SDM yang dibina
400,0
400,0
400,0
400,0
10.000,0
013
UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
58,0
58,0
58,0
58,0
49.904,8
014
Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan
59,0
59,0
59,0
59,0
65.461,7
21
21
21
21
12.600,0
4,0
4,0
4,0
4,0
12.600,0
002 Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun 019
09 2064
0
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.500.000,0 15.212,9
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 01
15.212,9
Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional Melalui Pelayanan Kefarmasian yang Berkualitas Untuk Tercapainya Pelayanan Kesehatan yang Optimal
001 Persentase (%) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 002
B
02
Norma, standar, prosedur dan kriteria
002 Persentase (%) Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
B
02
45
45
50
55
4.983,4
14,0
25,0
26,0
28,0
4.983,4
45
45
50
55
4.986,1
003
Dokumen kinerja
2,0
3,0
3,0
3,0
4.048,2
004
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
100,0
005
Laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara
2,0
2,0
2,0
2,0
100,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
587,9
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10,0
0,0
0,0
0,0
150,0
60
60
60
65
5.243,4
23,0
37,0
39,0
40,0
5.243,4
003 Persentase (%) Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah 006
2065
KL
B
02
Laporan kegiatan dan pembinaan
1.243.040,5
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
01
1.243.040,5
Meningkatnya Ketersediaan Obat Essensial Generik Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar 001 Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin
N
03
100
100
100
100
1.243.040,5 Formulir 1.2 - 31
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2066
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
001
Layanan perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
2.881,5
002
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
3,0
5,0
6,0
7,0
1.147,3
003
Dokumen kinerja
6,0
6,0
6,0
6,0
1.106,5
004
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
200,1
005
Laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara
2,0
2,0
2,0
2,0
682,0
006
Laporan kegiatan dan pembinaan Umum
26,0
27,0
27,0
27,0
9.219,4
007
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
47,0
47,0
47,0
47,0
91,7
010
Sarana pendukung instalasi farmasi
116,0
116,0
116,0
116,0
556,2
011
Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
20,0
20,0
20,0
20,0
1.226.540,5
013
Sistem Pelaporan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan
2,0
2,0
3,0
3,0
615,3
Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
42.394,3
01
42.394,3
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Alat Kesehatan dan PKRT
001 Persentase (%) Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Cara Produksi yang Baik
B
02
60
60
60
65
8.832,6
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
530,0
004
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Umum
42,0
40,0
40,0
40,0
2.932,8
005
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
20,0
20,0
20,0
20,0
3.000,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.700,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
65,0
65,0
65,0
65,0
669,8
70
70
70
75
10.593,9
2,0
2,0
2,0
2,0
10.593,9
95
95
95
95
22.967,8
002
002 Persentase (%) Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Distribusi 006
B
02
B
02
Laporan Kegiatan Harmonisasi
003 Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat
2067
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
003
Dokumen Kinerja
5,0
5,0
5,0
5,0
1.411,0
007
Sampling Alat Kesehatan dan PKRT di Propinsi
33,0
33,0
33,0
33,0
21.556,8
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
72.643,8
01
72.643,8
Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal Serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian
001 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri 010
Produk kemandirian bidang kefarmasian
B
02
45
50
55
60
24,0
25,0
26,0
27,0
47.829,0 47.829,0
Formulir 1.2 - 32
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
002 Jumlah standard produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi
2068
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
B
02
10
12
14
16
24.814,8
002
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
11,0
12,0
13,0
14,0
4.666,5
003
Dokumen Kinerja
7,0
8,0
9,0
10,0
2.780,1
004
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
144,1
005
Laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara
2,0
2,0
2,0
2,0
372,9
006
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
17,0
18,0
19,0
20,0
10.714,3
007
Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi
15,0
16,0
17,0
18,0
350,5
008
Alat Multi Media
0,0
3,0
4,0
5,0
0,0
011
Dokumen Referensi
4,0
5,0
6,0
7,0
2.146,6
012
Sistem Pelaporan dan Perizinan Distribusi Kefarmasian
5,0
6,0
7,0
7,0
2.510,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.129,8
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
126.708,5
01
126.708,5
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 001 Persentase (%) satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan pemerintahan sesuai ketentuan
KL
0
100
100
100
100
126.708,5
002
Dokumen Kinerja
17,0
17,0
17,0
17,0
4.379,1
003
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
8,0
8,0
8,0
8,0
4.267,6
004
Laporan manajemen keuangan dan Kekayaan Negara
15,0
15,0
15,0
15,0
4.750,8
005
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
31,0
31,0
31,0
31,0
12.694,5
007
Alat Multi Media
35,0
35,0
35,0
35,0
225,9
009
Sistem pelaporan bidang kefarmasian dan alat kesehatan
5,0
5,0
5,0
5,0
936,9
010
Profil kefarmasian dan alat kesehatan
2,0
2,0
2,0
2,0
887,0
011
Dokumen Anggaran Responsif Gender
1,0
1,0
1,0
1,0
302,3
014
Pelaksanaan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Propinsi
33,0
33,0
33,0
33,0
53.837,7
015
Dokumen kompilasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang kefarmasian dan Alat Kesehatan
3,0
3,0
3,0
3,0
688,1
016
Dokumen data PNBP
3,0
3,0
3,0
3,0
326,2
017
Advokasi dan Penanganan Hukum di bidang kefarmasian dan Alat kesehatan
2,0
2,0
2,0
2,0
220,1
Formulir 1.2 - 33
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
10 2075
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
7,0
7,0
7,0
7,0
1.826,0
018
Informasi dan promosi bidang Kefarmasian dan alat kesehatan
020
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
7,0
7,0
7,0
7,0
3.093,2
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
37.928,7
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
36,0
36,0
36,0
36,0
200,1
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5,0
5,0
5,0
5,0
144,3
998
Gedung/Bangunan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
2.808.904,2
Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan
25.200,0
01
25.200,0
Terselenggaranya Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan 001 Persentase (%) Profesi Tenaga Kesehatan yang Memiliki Standar Kompetensi
B
02
90
100
100
100
10.200,0
003
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
5,0
5,0
5,0
5,0
2.700,0
011
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
5,0
5,0
5,0
5,0
3.000,0
013
Profesi kesehatan yang memiliki standar kompetensi
002 Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
2076
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
0
7,0
7,0
7,0
7,0
164500
300000
365000
430000
4.500,0
15.000,0
002
Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran
6,0
5,0
5,0
5,0
5.019,2
004
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara
2,0
2,0
2,0
2,0
970,0
005
Laporan kinerja
3,0
3,0
3,0
3,0
760,0
006
Sistem Informasi yang dikembangkan
3,0
3,0
3,0
3,0
950,0
010
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
014
Tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
994
Layanan Perkantoran
50,0
50,0
50,0
50,0
164.500,0
300.000,0
365.000,0
430.000,0
4.900,0
900,8
12,0
12,0
12,0
12,0
1.500,0
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
77.800,0
01
77.800,0
Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
002 Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Pelatihan kepemimpinan dan prasarat jabatan, MOT dan TOT pelatihan tehnis fungsional dan pelatihan yang berskala nasional dan global
KL
0
5000
5000
5000
5000
002
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
1,0
1,0
1,0
1,0
003
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
35,0
35,0
35,0
35,0
77.800,0
747,3 5.439,3
Formulir 1.2 - 34
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2077
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
(5)
Target/ Volume 2014
2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
7,0
7,0
7,0
586,7
2,0
2,0
2,0
28,3
004
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara
7,0
005
Laporan kinerja
2,0
013
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
014
Pelatihan aparatur yang terakreditasi
015
Lembaga/unit pelatihan yang terakreditasi
Prakiraan Target/Volume
4,0
4,0
4,0
4,0
446,7
180,0
180,0
180,0
180,0
217,6
13,0
13,0
13,0
12,0
5.710,0
6.000,0
6.000,0
6.000,0
892,0 54.160,8
016
Aparatur telah mengikuti pelatihan
017
Pedoman penyelenggaraan diklat
1,0
10,0
10,0
10,0
184,8
019
Kurikulum dan Modul
12,0
20,0
20,0
20,0
3.304,2
024
Sistem Informasi Kediklatan
2,0
2,0
2,0
2,0
252,6
026
Pelaksanaan TNA dan EPP
8,0
8,0
8,0
8,0
3.257,6
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
4.749,5
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
24,0
24,0
24,0
24,0
481,2
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
24,0
24,0
24,0
24,0
3.051,5
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
26.250,0
01
26.250,0
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 3802
4000
4000
4000
002
Dokumen perencanaan dan pengelola Program dan Anggaran
2,0
2,0
2,0
2,0
541,0
003
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
42,0
42,0
42,0
42,0
5.023,1
004
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara
2,0
2,0
2,0
2,0
604,0
005
Laporan Kinerja
4,0
4,0
4,0
4,0
334,1
012
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
16,0
16,0
16,0
16,0
3.304,1
015
Tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan
180,0
180,0
180,0
180,0
2.720,9
018
Tenaga pendidik yang bersertifikat
500,0
500,0
500,0
500,0
441,9
7,0
7,0
7,0
820,7 2.532,9
001 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen
KL
0
16.750,0
020
Kurikulum dan Modul Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat
7,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
62,0
62,0
62,0
62,0
427,2
20
20
20
20
9.500,0
5,0
5,0
5,0
5,0
9.500,0
002 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan 016
Kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan
KL
0
Formulir 1.2 - 35
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
2078
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
(4)
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
127.200,0
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 01
127.200,0
Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Sdm Kesehatan 001 Jumlah Kab/Kota di 33 Propinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDMK
KL
0
50
50
50
50
6.000,0
017
Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di kab/kota
50,0
50,0
50,0
50,0
700,0
020
Analisis Kebutuhan tenaga kesehatan /SDM Kesehatan
2,0
2,0
2,0
2,0
223,0
022
Peta kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia /SDM Kesehatan
1,0
1,0
1,0
1,0
230,0
025
Dokumen pengelolaan dstribusi SDM Kesehatan
1,0
1,0
1,0
1,0
4.847,0
2
2
2
2
006
Sistem Informasi yang dikembangkan
4,0
4,0
4,0
4,0
012
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
3,0
3,0
3,0
3,0
642,0
015
Standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan
5,0
5,0
5,0
5,0
1.117,0
021
Pengembangan Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
2,0
2,0
2,0
2,0
895,0
023
Kajian jenis tenaga kesehatan /SDM Kesehatan
002 Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan
003 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri
2079
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
KL
KL
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
6800
6800
6800
6800
347,0
699,0
117.500,0
002
Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran
3,0
3,0
3,0
3,0
539,0
003
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
5,0
5,0
5,0
5,0
1.675,0
004
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara
5,0
5,0
5,0
5,0
670,0
005
Laporan kinerja
6,0
6,0
6,0
6,0
612,0
024
Dokter peserta internship
6.800,0
6.800,0
6.800,0
6.800,0
026
Tenaga kesehatan yang didayagunakan di luar negeri
300,0
300,0
300,0
300,0
858,0
027
Rekomendasi tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang bekerja di dalam Negeri
300,0
300,0
300,0
300,0
892,0
994
Layanan Perkantoran
12,0
12,0
12,0
12,0
1.393,0
996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
48,0
48,0
48,0
48,0
497,0
997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10,0
10,0
10,0
10,0
001 Jumlah dokumen, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan : UU, PP, Permenkes, Pedoman
0
36
350,0
1.231.554,2
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sdm Kesehatan KL
110.014,0
1.231.554,2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
01
3.700,0
36
36
36
1.231.554,2 Formulir 1.2 - 36
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Kode (1)
4049
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
2015
2016
2017
ALOKASI 2014 ( 10)
(6)
(7)
(8)
(9)
610,0
610,0
610,0
610,0
41.748,8
007
Peralatan fasilitas perkantoran
10,0
10,0
10,0
10,0
1.500,0
994
Layanan Perkantoran
408,0
408,0
408,0
408,0
784.420,9
999
Output Cadangan
1,0
0,0
0,0
0,0
403.884,5
Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
506.602,0
01
506.602,0
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
KL
0
9500
10500
11500
12500
506.602,0
023
SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan
9.500,0
10.500,0
11.500,0
12.500,0
491.602,0
031
Tenaga Kesehatan selain dokter & dokter gigi yang memiliki STR
65,0
65.000,0
65.000,0
65.000,0
15.000,0
Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi
23.807,0
01
23.807,0
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
010
B
02
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Ditingkatkan Kemampuannya Melalui Pelatihan
3343
4000
4000
4000
23.807,0
3.343,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
23.807,0
647.491,0
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 01
647.491,0
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
001 Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 002
Laporan kegiatan dan pembinaan
010
Gedung layanan
002 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah 018
5234
(5)
Prakiraan Target/Volume
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
001 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya
5034
(4)
Target/ Volume 2014
003
001 Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan
5033
Prioritas Prio Ke(N/B/KL)
B
B
02
02
Lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah
60
60
60
60
370,0
360,0
370,0
370,0
290.015,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
9.985,0
17.000
17.000
17.000
17.000
347.491,0
27.100,0
31.500,0
31.500,0
40.500,0
347.491,0
143.000,0
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 01
300.000,0
143.000,0
'Terselenggaranya Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 001 Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Internship 001
Dokter Peserta Internship
KL
0
4000
4000
4000
4000
143.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
143.000,0
Formulir 1.2 - 37
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Kode (1)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
(2)
(3)
Prioritas Prio Ke(N/B/KL) (4)
JUMLAH
(5)
Target/ Volume 2014
Prakiraan Target/Volume 2015
2016
2017
ALOKASI 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
24.724.690,5
Formulir 1.2 - 38