Ondernemingsplan 2016
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................... 2 Inleiding ............................................................................................................................... 3 Organisatieontwikkeling ..................................................................................................... 4 Ontwikkeling leidinggevenden......................................................................................................................................... 5 Ontwikkeling van professionals....................................................................................................................................... 5 Regionale detacheringsfaciliteit ..................................................................................................................................... 5 Talenten Ontwikkelen.......................................................................................................... 6 In het Talentontwikkelbedrijf........................................................................................................................................... 6 In de overige bedrijfsonderdelen..................................................................................................................................... 6 Samenwerking met gemeenten ....................................................................................................................................... 6 Samenwerking WSP’s ........................................................................................................................................................... 7 Doorstroming ........................................................................................................................................................................... 7 Nieuwe doelgroepen ............................................................................................................................................................. 7 Pilot WOC ................................................................................................................................................................................... 7 Klant en Markt ..................................................................................................................... 8 Terugblik 2015 ........................................................................................................................................................................ 8 Commerciële aanpak ............................................................................................................................................................ 8 Verbonden partijen ............................................................................................................ 10 Financiële verantwoording ............................................................................................... 11 Weerstandsvermogen ........................................................................................................................................................11 Financiering............................................................................................................................................................................11 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................................11 Rechtmatigheid .....................................................................................................................................................................12 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................13 Toelichting overzicht baten en lasten ........................................................................................................................14 Meerjarenbegroting ............................................................................................................................................................19
2
Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) per 1 januari 2015 is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging in het sociale domein maakt onderdeel uit van de drie decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd en gaat met aanzienlijke bezuinigingen gepaard. Daarnaast groeit het uitkeringenbestand, doordat de WSW en de Wajong zijn dichtgezet en de werkloosheid de afgelopen jaren fors is gestegen. De komst van de nieuwe wet heeft geleid tot een heroriëntatie op de rol en positionering van Promen, als integraal onderdeel van de gehele uitvoeringsketen in de sociale zekerheid. In dat kader is in het najaar van 2014 door het bestuur van Promen gekozen voor scenario 3 “Focus op Werk” uit het rapport van Robert Capel van 9 oktober 2014. Dit scenario is vervolgens door Promen nader uitgewerkt in het Modulair Model Promen dat op 9 juli 2015 aan het bestuur is gepresenteerd. Een model dat de bestaande en krimpende SWorganisatie verder optimaliseert en tegelijkertijd de opgebouwde kennis, infrastructuur en het netwerk van bedrijven en instellingen inzet voor de re-integratie van de andere doelgroepen uit de PW. In de afgelopen maanden is het Modulair Model Promen door Robert Capel op werking en toekomstbestendigheid getoetst en vergeleken met de voor- en nadelen van een eventuele splitsingsvariant. Het onderzoeksrapport is op 30 september jl. gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. In november a.s. zal door het bestuur worden besloten over de te nemen vervolgstappen. In het licht van bovenstaande ontwikkelingen is het thans voorliggende Ondernemingsplan 2016 (OP 2016) nog volledig gebaseerd op de uitgangspunten van het OP 2015. Dit betekent dat de vrijvallende arbeidsplaatsen als gevolg van de krimp in de SW zullen worden ingevuld door mensen uit de PW tegen betaling van een trajectvergoeding. Het daarmee te behalen PW-resultaat vloeit in 2016, evenals in 2015, terug in het totaalresultaat van Promen en verlaagt daardoor de gemeentelijke bijdragen. Op deze wijze wordt tevens voldoende tijd ingebouwd voor de gezamenlijke vormgeving van het vervolgtraject naar een nieuwe toekomstbestendige uitvoering van de PW. In het in 2016 op te stellen Ondernemingsplan 2017 zullen de nieuwe bestuurlijke keuzes en uitgangspunten volledig worden verwerkt. De (meerjaren) begroting Promen 2016-2019 is opgezet volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
3
Organisatieontwikkeling Promen beweegt zich als een publieke organisatie op verschillende manieren op de regionale arbeidsmarkt. Daarmee is Promen een organisatie die zowel het publiek belang dient als de markt (be)dient met producten en diensten. Een dergelijke positie is niet altijd eenvoudig en vraagt een hoop van de interne organisatie. Om een beweging te kunnen maken en onrust te voorkomen heeft Promen in 2015 een duidelijke bedrijfsstructuur neergezet. De organisatiestructuur is in onderstaande figuur weergegeven:
Voor het inrichten van de organisatiestructuur heeft er een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden. Zo is het Shared Service Centrum (SSC) met de twee bedrijfsbureaus (van de bedrijfsonderdelen Groen en Schoon en Productie Binnen) samengevoegd en is er een afdeling Marketing en Sales ingericht. In het Talentontwikkelbedrijf zijn twee projectcoördinatoren aangesteld, om de deelnemende gemeenten en werkgevers beter van dienst te kunnen zijn. Ook is een aantal afdelings- en, stafhoofden en bedrijfsmanagers (opnieuw) benoemd en heeft het Dagelijks Bestuur in 2015 de dagelijkse aansturing binnen Promen gewijzigd naar een eenhoofdige directie. Verder zijn in 2015 de onderzoeksresultaten naar de oorzaken van de sociale onrust binnen Promen door Bureau BING in opdracht van het bestuur gepresenteerd. Vanuit de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek is een verbetertraject gestart. Dit traject zal ook in 2016 als vast onderwerp terugkeren in de bijeenkomsten van bestuur, directie en de verschillende bedrijfsonderdelen. De nieuwe bedrijfsstructuur is de basis om een nieuwe verbeterslag te kunnen maken op het gebied van de bedrijfsprocessen zoals HR, Marketing en Sales, inkoop, planning, productie, ontwikkeling, doorstroom, uitstroom en de P&C-cyclus van Promen. Echter wat nog belangrijker is voor het eindresultaat en verder gaat dan alleen structuur, processen en instrumenten, is de wijze waarop Promen wil transformeren naar een klantgerichte en flexibele organisatie. Daarbij gaat het om de cultuur en het gedrag, de competenties van medewerkers, leiderschap en samenwerking. Samenwerking intern en extern, met gemeenten, werkgevers, UWV en een netwerk van zorgaanbieders, onderwijs en andere SW-en re-integratiebedrijven.
4
Ontwikkeling leidinggevenden De (soms) ingewikkelde positie van leidinggevenden vraagt dat ze op verschillende niveaus kunnen bewegen, om kunnen gaan met uiteenlopende belangen, dat ze verantwoordelijkheid durven te nemen en eigenaarschap tonen. Om leidinggevenden te ondersteunen wordt er een management development programma opgezet (ondersteund door Insight) dat gericht is op leiderschap en het versterken van de verbinding met directie, MT en medewerkers. Om te kunnen innoveren en doelen te bereiken is goed leiderschap cruciaal en de basis voor samenwerking. In een organisatie als Promen waarin veel mensen hun eigen unieke bijdrage leveren aan het ontwikkelen en plaatsen van mensen, is het zaak dat die activiteiten blijvend op elkaar aansluiten. Alleen dan kunnen de doelstellingen en ambities worden gerealiseerd.
Ontwikkeling van professionals Essentieel onderdeel bij het zo regulier mogelijk werken van mensen uit de doelgroep is jobcoaching. Een jobcoach begeleidt mensen naar een betaalde baan en biedt begeleiding. Bij gebrek aan adequate jobcoaching zullen veel medewerkers niet duurzaam regulier werken. Om de duurzaamheid te vergroten en teleurstellingen van zowel medewerkers als werkgevers zoveel mogelijk te voorkomen, wordt ingezet op het verder professionaliseren van jobcoaching binnen Promen. In dit kader worden 5 begeleiders opgeleid tot jobcoach en worden 10 professionals die al werkzaam zijn als jobcoach gecertificeerd als registerjobcoach bij de beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Hiermee kunnen de jobcoaches worden ingezet als ook door het UWV erkende professionele coaches. Een belangrijk ander instrument om werkplekken voor de doelgroep de realiseren is functiecreatie. Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Twintig medewerkers van Promen gaan de training functiecreatie volgen. Dit aantal is gewenst om de versnelling ‘van binnen naar buiten’ integraal binnen Promen te kunnen vormgeven. Voor succesvolle individuele en groepsdetacheringsarrangementen is het cruciaal dat de professionals in de werkgeversdienstverlening minimaal het basisniveau hebben – en kunnen doorontwikkelen- op het gebied van functiecreatie.
Regionale detacheringsfaciliteit Er is sprake van een flexibele arbeidsmarkt: er is volop werk, maar dit resulteert lang niet altijd in vaste banen. Werkgevers hebben behoefte aan een flexibele schil om pieken en dalen op te kunnen vangen. Daarnaast geldt dat men medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wel een werkplek wil bieden, maar geen contract in verband met de werkgeversrisico’s. Dit verklaart het hoge aantal detacheringen vanuit de SW. Om als publieke uitvoerder zoveel mogelijk mensen te plaatsen in het reguliere bedrijfsleven, dient er een sociaal detacheringsbedrijf opgezet te worden. Een regionale detacheringsfaciliteit komt tegemoet aan de vraag van werkgevers en helpt daarnaast bij het harmoniseren van instrumentarium. Immers, in de gehele regio kunnen werkgevers tegen dezelfde voorwaarden kandidaten gedetacheerd krijgen. Het detacheren van SW-ers gebeurt al op grote schaal. Er is door collega SW-bedrijven reeds geëxperimenteerd met het detacheren van WWB-ers. Deze ervaringen worden gebruikt om een regionale faciliteit te bouwen. Landelijk wordt deze behoefte ook erkend en ondersteund. Eind 2015 leveren de partijen uit de Programmaraad een handreiking detacheren op. Deze handreiking biedt een juridisch bestuurlijk afwegingskader. Gezien de doorlooptijd zullen de maanden september tot en met december gebruikt worden voor het verzamelen van de opgedane ervaringen. Deze worden samen met de handreiking gebruikt om begin 2016 een plan van aanpak op te leveren en uit te voeren.
5
Talenten Ontwikkelen In het Talentontwikkelbedrijf In het Talentontwikkelbedrijf van Promen ligt het accent op het ontwikkelen van medewerkers uit de WSW en uit de PW met als doel plaatsing op een zo regulier mogelijk werk. Binnen dit bedrijfsonderdeel is veel expertise over het aanleren van kennis en vaardigheden en de arbeidsmarkt. Alle leerwerktrajecten geven aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. Er is een warm relatienetwerk van werkgevers beschikbaar om aansluitend op het leerwerktraject bij Promen de stap naar een reguliere baan mogelijk te maken. Vanuit dit bedrijfsonderdeel worden medewerkers geplaatst in een detacheringsconstructie met reguliere uitstroomgarantie. Alle trajecten geven direct aansluiting op de aantrekkende arbeidsmarkt. Deelnemers aan leerwerktrajecten stromen door naar uitzendbanen, naar werk in branches met een toenemende werkgelegenheid zoals transport en logistiek, techniek en facilitaire dienstverlening. De twee pijlers in het Talentontwikkelbedrijf zijn de dienstverlening aan gemeenten en de dienstverlening aan werkgevers. Binnen iedere pijler is een projectcoördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor kwaliteit van dienstverlening en het coördineren van de werkzaamheden. Vanuit het Talentontwikkelbedrijf zorgen jobcoaches voor plaatsing en begeleiding op de werkvoer bij reguliere bedrijven. Er bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om op basis van detachering dan wel begeleid werken medewerkers met een arbeidsbeperking een baan te bieden. Door de professionals worden diverse trainingen gegeven om de ontwikkeling naar zo zelfstandig en regulier mogelijk werken te ondersteunen. Zo wordt bijvoorbeeld een elearning module budgettering aangeboden. Ook is recent gestart met de training “openbaar vervoer” voor de medewerkers die nu nog afhankelijk zijn van georganiseerd vervoer door Promen. Het trainingsaanbod vanuit het Talentontwikkelplein is gericht op zelfsturing, participatie en doorstroming naar regulier werk.
In de overige bedrijfsonderdelen In het bedrijfsonderdeel Productie Binnen wordt gewerkt aan basale werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, samenwerking en verantwoordelijkheid. In de externe bedrijfsonderdelen Groepsdetachering en Groen en Schoon wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid, flexibiliteit en vakvaardigheden. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden in een reguliere baan. Voorbeelden hiervan zijn onze opdrachten bij PostNL, Markskramer, Huis van de Stad, Connexxion en het groenonderhoud voor gemeenten en particulieren. Ter ondersteuning aan het ontwikkelproces wordt Werkstap ingezet met gerichte werkopdrachten. Alle medewerkers WSW en deelnemers aan trajecten van Promen met voldoende werknemersvaardigheden worden gekoppeld aan vacatures. In 2016 wordt het instrument Werkstap ingezet voor alle medewerkers en deelnemers aan trajecten.
Samenwerking met gemeenten Het Talentontwikkelbedrijf kent een nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten. In 2015 is een start gemaakt om op projectbasis groepen uitkeringsgerechtigden te plaatsen in een passend leerwerktraject. De combinatie van werken en leren is een succesvolle formule gebleken om deelnemers te activeren naar regulier werk, ongeacht hun afstand tot de arbeidsmarkt. Voor wie niet zelfstandig de stap naar regulier werk kan maken zijn reintegratie-instrumenten vanuit de PW beschikbaar, zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en proefplaatsing. Inmiddels zijn in 2015 160 deelnemers gestart in een traject met de werktitel
6
“Bouwen aan een Werkende Toekomst”. Het project wordt in 2016 voortgezet met 210 trajecten.
Samenwerking WSP’s De samenwerking met het WSP Midden-Holland wordt in 2016 verder uitgebouwd. Het aantal vacatures dat voor de brede doelgroep gedeeld wordt zal toenemen naar minimaal 100 vacatures. Alle acties gericht op de werkgeversbenadering worden gezamenlijk uitgevoerd. Een vaste accountmanager maakt namens Promen deel uit van het WSP. Voor het WSPR (Rijnmond) geldt dat de samenwerking beperkt blijft tot het afstemmen van acties gericht op werkgevers en het delen van vacatures. Deze vorm van samenwerking wordt door beide partijen als bevredigend gezien.
Doorstroming Er is een toename te zien van het aantal vacatures dat ingevuld wordt met kandidaten vanuit de SW of de PW. Momenteel werkt zo’n 35% van de SW-medewerkers intern. Doelstelling is om dit percentage binnen vier jaar te verlagen naar 25%, wat neerkomt op een doorstroom van binnen naar buiten van 25 medewerkers per jaar. Vanuit Productie Binnen staat een groep van 20 medewerkers klaar om de stap naar groepsdetachering te maken. Deze groep wordt door het Talentontwikkelbedrijf voorbereid met een training gericht op werken in een regulier bedrijf. In Groen en Schoon, Groepsdetachering en de stafafdelingen worden medewerkers voorbereid op plaatsing bij een individuele opdrachtgever.
Nieuwe doelgroepen Naast de doelgroepen vanuit de PW worden in 2016 werktrajecten aan schoolverlaters van VSO-PRO scholen, de reclassering, 2e spoortrajecten en WMO-instellingen aangeboden. Promen neemt in de twee regiogemeenten deel aan een pilot dagbesteding.
Pilot WOC Momenteel wordt een pilotvoorstel uitgewerkt om vanuit Promen een Werk en Ontwikkelcentrum (WOC) in te richten voor de gemeenten Gouda. Het WOC biedt een programma aan nieuwe instromers in de uitkering en is gericht op snelle doorstroom naar de arbeidsmarkt. Het WOC is complementair aan de trajecten in het kader van de PW.
7
Klant en Markt Terugblik 2015 In 2015 zijn de commerciële resultaten ten opzichten van 2014 sterk verbeterd. De omzet is in het eerste half jaar van 2015 gestegen met 10%. De groei is voornamelijk gerealiseerd in de bedrijfsonderdelen Productie Binnen en Groepsdetachering. Groen en Schoon en het Talentontwikkelbedrijf hebben in 2015 een stabiele omzet gerealiseerd. Door verbeterd relatiemanagement, de kwaliteit van het werk en een proactieve dienstverlening brengen bestaande klanten steeds meer opdrachten onder bij Promen. De groei in omzet wordt voornamelijk door bestaande klanten gerealiseerd. In het voorjaar heeft Promen de ‘Participatiewet-campagne’ gehouden, waarbij presentaties zijn gehouden bij de businessclubs in de regio, klanten zijn geïnformeerd over alle aspecten van de Participatiewet en prospects zijn benaderd voor een adviesgesprek. Deze campagne heeft voor veel meer bekendheid gezorgd en 11 plaatsingen van WSW-ers bij nieuwe klanten opgeleverd. Daarnaast is medio 2015 gestart met een gerichte, strak georganiseerde acquisitieaanpak. Inmiddels hebben ca. 25 gesprekken plaats gevonden met prospects, waaruit een aantal vacatures en orders is ontstaan. De komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft er toe geleid dat er inmiddels 159 trajecten in het kader van ‘Bouwen aan een Werkende Toekomst’ zijn gestart. In deze trajecten worden PW-ers begeleid om hen duurzaam naar werk te begeleiden. 20 PW-ers zijn inmiddels uitgestroomd naar regulier werk.
Commerciële aanpak In 2016 wordt de ingezette commerciële lijn verder doorgetrokken. De match tussen medewerkers en werkaanbod blijft speerpunt. Eén van de pijlers is klantenbinding: goede communicatie met de klant, denken in oplossingen en de kwaliteit steeds verder verbeteren en daarmee klanten ontzorgen. Om de klantgerichtheid verder te versterken volgen alle medewerkers met een commerciële taak workshops klantgerichtheid. Het uiteindelijk doel is om de ‘gunfactor’ van Promen te vergroten. Ook volgt voor hen een training Functiecreatie. De acquisitie wordt geprofessionaliseerd met de verwerking van marktdata in een CRMsysteem, gedegen marktanalyses en inzet van gerichte acquisitie- en marketingactiviteiten. Productie Binnen In het bedrijfsonderdeel Productie Binnen wordt in 2016 een krimp van het aantal medewerkers verwacht, veroorzaakt door de uitstroom van WSW-ers en beperkte instroom van PW-ers. De omzetdoelstelling voor dit bedrijfsonderdeel is daarom lager begroot dan in 2015. Productie Binnen heeft een lastige concurrentiepositie; alle SW-bedrijven hebben dezelfde commerciële uitdaging. Bovendien is veel verpakkingswerk geautomatiseerd en is er sprake van seizoenschommelingen in het werkaanbod. Desondanks wordt verwacht dat er in 2016 voldoende werk is: door de inspanningen van Promen, maar ook door gunstiger economische vooruitzichten. In 2016 wordt meer gericht op de grote orders. De leveringsbetrouwbaarheid wordt met deze keuze vergroot en de processen efficiënter ingericht. De continuïteit in de werkzaamheden die grotere opdrachten met zich meebrengt is goed voor de medewerkers, wat weer bijdraagt aan de kwaliteit van het werk. Groepsdetachering In het bedrijfsonderdeel Groepsdetachering wordt in 2016 de grootste groei verwacht. Groepsdetachering biedt werk op locatie, voornamelijk bij productiebedrijven (verpakken), distributiebedrijven (verpakken, ompakken, post sorteren en montagewerkzaamheden) en cateringbedrijven. In 2016 wordt de commerciële aanpak – intensief accountmanagement uit 2015 gecontinueerd. Ook wordt actief geacquireerd bij werkgevers waar (veel) 8
uitzendkrachten werkzaam zijn. Promen verwacht 50 PW-ers in dit bedrijfsonderdeel te kunnen opnemen. Groen en Schoon In dit bedrijfsonderdeel zijn de effecten van de Participatiewet het meest voelbaar. De uitdaging is het in goede banen leiden van de uitstroom van WSW-ers en de instroom van 100 PW-ers. Het verlies aan kennis en ervaring van de huidige WSW-ers wordt opgevangen door de PW-ers die, gezien de aard van de kortdurende trajecten, meer tijd en begeleiding nodig hebben voor deze taken. Specifiek voor Groen en Schoon worden daarom voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt verwacht dat in 2016 ruimt 8% van de omzet van het bedrijfsonderdeel door PW-ers behaald wordt. Talentontwikkelbedrijf Ook het Talentontwikkelbedrijf opereert in een concurrentiegevoelige markt. Promen onderscheidt zich door de unieke ervaring met de doelgroep, de begeleiding op de werkplek en het duurzaam plaatsen van medewerkers op reguliere arbeidsplaatsen. In 2015 is gestart met de trajecten Bouwen aan een Werkende Toekomst (BWT-trajecten). In 2016 wordt het verwachte aantal trajecten verhoogd van 160 trajecten (2015) naar 210 trajecten. Op basis van de leerervaringen uit 2015 wordt de inhoud van de trajecten meer toegesneden op de uitgangspunten van de Participatiewet: de kortste weg naar werk voor deelnemers die kunnen en een intensieve aanpak voor hen die dat nodig hebben. Er worden met alle gemeenten werkafspraken gemaakt over de voorselectie, aanmelding en de voortgang van het traject. Op basis van de evaluatiegesprekken met gemeenten wordt de verdeling van intensieve of reguliere trajecten voor 2016 opnieuw vastgesteld.
9
Verbonden partijen De GR Promen beschikt over een onderliggende private structuur met een aantal BV’s om zowel doelgroep als niet doelgroep personeel te kunnen verlonen (zgn. verloning BV’s). Hieronder wordt de huidige private structuur per 31 december 2014 beschreven.
Promen Holding BV Promen Holding BV is een houdstermaatschappij die zelf geen activiteiten uitvoert, maar wel beleidsinvloed heeft op de dochterwerkmaatschappijen. De aandelen zijn voor 100% in handen van de GR Promen. Sterwork BV Sterwork is de naam van de vennootschap die is opgericht om op te treden als formele werkgever van niet doelgroep personeel. Feitelijk worden de niet doelgroep medewerkers tegen betaling van de loonkosten gedetacheerd bij de GR Promen. De aandelen zijn voor 100% in handen van Promen Holding BV. Prowork BV Prowork is de naam van de vennootschap die is opgericht om op te treden als formele werkgever van doelgroep personeel. Feitelijk worden de doelgroep medewerkers tegen betaling van de loonkosten gedetacheerd bij de GR Promen. De aandelen zijn voor 100% in handen van Promen Holding BV. Protalenten BV Protalenten is een lege BV waarin momenteel geen activiteiten plaatsvinden. De aandelen zijn voor 100% in handen van Promen Holding BV.
10
Financiële verantwoording Weerstandsvermogen Door het bestuur van Promen is de wens uitgesproken om weerstandsvermogen op te bouwen. De redenen voor het vormen van een weerstandsvermogen zijn gelegen in het afdekken van de risico’s die in de exploitatie van Promen bestaan, bijvoorbeeld risico’s die samenhangen met de afbouw van WSW-subsidies en met de invoering van de PW. Eind 2014 is sprake van een aanwezig weerstandsvermogen van ca. € 1 mln. In 2015 zal de nota weerstandsvermogen door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. De desbetreffende paragraaf in de jaarstukken 2015 zal vervolgens dienovereenkomstig worden aangepast.
Financiering In de (meerjaren)begroting 2016-2019 is uitgegaan van het financieel beleid van Promen zoals vastgelegd in het treasurystatuut van september 2015. Uitgangspunt is prudent vermogensbeheer. Ten gevolge van de invoering van de Wet Verplicht Schatkistbankieren per 15 december 2015 zijn de mogelijkheden ten aanzien van het vermogen van Promen verder ingeperkt. Met het schatkistbankieren worden decentrale overheden verplicht hun overtollige middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn het drempelbedrag dat mag worden aangehouden op de eigen rekening-courant (0,75% van het begrotingstotaal) en het onderling uitlenen tussen decentrale overheden indien er tussen beide partijen geen toezichtrelatie is. Volgens de wet mag Promen nu twee zaken met haar middelen doen:
Inzetten voor de publiek taak; Aanhouden in ‘s Rijks schatkist (schatkistbankieren).
Op de bij de schatkist aangehouden middelen wordt momenteel geen dan wel een zeer minimale rente vergoed.
Onderhoud kapitaalgoederen Het beleid van Promen voor ‘kapitaalgoederen’ en ‘infrastructuur’ is deze in stand te houden in een vorm die passend is bij de bedrijfsvoering en medewerkers een veilige en passende werkomgeving te bieden. Promen heeft daartoe op drie locaties gebouwen in gebruik: • • •
Locatie Zuider IJsseldijk, Gouda Locatie Marconistraat, Gouda Locatie Mient (3-5-7), Capelle aan den IJssel
Door een accent op het naar buiten plaatsen van doelgroepmedewerkers wordt het aantal locaties en de infrastructuur steeds aangepast. Het bedrijfsonderdeel Groen en Schoon is momenteel gehuisvest aan de Marconistraat. Medio 2016 loopt de huurtermijn van deze locatie af. Het is de bedoeling dat Groen en
11
Schoon dan in het pand op de Zuider IJsseldijk wordt gehuisvest. Een projectteam zal dit proces begeleiden. Het gebouw op de locatie Zuider IJsseldijk is volledig in eigendom. Het pand aan de Mient in Capelle aan den IJssel wordt gehuurd. Het onderhoud van het pand in Capelle aan den IJssel is voor rekening van Promen. De staat van onderhoud is slecht en mogelijkerwijs wordt het pand op termijn gesloopt. Daarom is er voor gekozen slechts correctief onderhoud uit te voeren. Het risico hierbij is dat er onverhoopt een grote kostenpost kan ontstaan. In 2016 zal een projectteam worden geformeerd om tot passende huisvesting in 2017 te komen. De afgelopen jaren is het budget voor het onderhoud aan het pand aan de Zuider IJsseldijk laag begroot. Om deze locatie voor wat betreft onderhoud op niveau te houden, wordt in 2016 de onderhoudsreserve met € 75.000 aangepast. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ligt hier aan ten grondslag.
Rechtmatigheid Het door het Algemeen Bestuur op 22 december 2005 vastgestelde controleprotocol en normenkader is verouderd. De actualisatie zal nog in 2015 ter hand worden genomen. Daarmee staan de formele kaders voor de rechtmatigheid over 2016 tijdig vast. Promen beschikt over een sterke verbijzonderde interne controle (VIC) functie. Op basis van een uitgebreid programma worden periodiek audits uitgevoerd op de kwaliteit van de uitgevoerde interne controles, een systematiek waarop ook door de externe accountant wordt gesteund. In het najaar van 2015 zullen opnieuw nadere afspraken worden gemaakt over de inhoud van het jaarrekeningdossier 2015 en de aard en systematiek van de vastleggingen, zodat het interne jaarrekeningdossier nog beter bruikbaar is voor de accountantscontrole. Daarnaast zullen de VIC bevindingen worden teruggelegd in de organisatie, de herstelacties stringent worden gemonitord en wordt het MT geïnformeerd over de voortgang.
12
Overzicht van baten en lasten Promen Ondernemingsplan 2016 bedragen x €1.000
Prognose
Begroting
2015
2016
OP 2016
OP 2016 -
OP 2016 -
Prognose
Begroting
Program m a Wsw W sw subsidie
31.344
29.733
29.547
-1.797
-186
Omzet Indiv iduele detachering
2.140
2.240
2.295
155
55
Omzet Groepsdetachering
2.561
2.767
2.865
304
98
Omzet Groen & Schoon
4.148
4.160
4.000
-148
-160
Omzet Productie Binnen
1.530
1.194
1.310
-220
116
10.379
10.361
10.470
91
109
-323
-596
-603
-280
-7
10.056
9.765
9.867
-189
102 -324
Omzet W sw Toerekening omzet aan Ov erige regelingen Totaal omzet W sw Kosten W sw personeel
32.570
31.763
31.439
-1.131
Kosten begeleid werken
1.150
905
1.158
8
253
Kosten niet-doelgroep personeel
5.698
5.618
5.415
-283
-203
Ov erige bedrijfskosten
2.269
2.172
2.271
3
99
0
0
150
150
150
41.687
40.458
40.433
-1.254
-25
-135
-130
-130
5
0
34
0
-75
-109
-75
-388
-1.090
-1.223
-836
-133
Omzet trajecten, trainingen en ov erige
600
1.041
946
346
-95
Toegerekende omzet Ov erige Regelingen
323
596
603
280
7
923
1.637
1.549
626
-88
620
485
500
-120
15
1.543
2.122
2.049
506
-73
Kosten W iw personeel
620
485
500
-120
15
Kosten Prowork personeel
125
0
150
25
150
Bijzondere baten en lasten Totaal bedrijfslasten W sw Financiële baten en lasten Toev oeging/v rijv al reserv e groot onderhoud Resultaat Wsw
Program m a Overige Regelingen
Totaal omzet ov erige regelingen Vergoeding loonkosten W iw / Prowork Totaal omzet ov erige regelingen
Ov erige personeelskosten ov erige regelingen
0
182
0
0
-182
Kosten niet-doelgroep personeel (Ov R)
682
1.270
833
151
-437
Ov erige bedrijfskosten (Ov R)
267
365
283
16
-82
1.694
2.302
1.765
71
-537
Resultaat Overige regelingen
-151
-180
284
435
464
Resultaat W sw + Ov erige regelingen
-539
-1.270
-940
-401
330
Gemeentelijke bijdragen
918
1.270
940
22
-330
Resultaat Promen
379
0
0
-379
0
Totaal bedrijfslasten Ov erige regelingen
13
Toelichting overzicht baten en lasten Personeel WSW Voor de personeelsplanning WSW wordt uitgegaan van een afbouw van de huidige WSWpopulatie door pensioneringen en natuurlijk verloop. Ook wordt ervan uitgegaan dat tijdelijke dienstverbanden grotendeels worden verlengd. Personeelsplanning Wsw (SE) Begeleid Werken Individuele detachering Groepsdetachering Groen & Schoon Productie Binnen Staf Totaal Promen
Prognose 2015 (gem.) 90,6 156,4 205,6 325,0 361,0 61,4 1.200,0
OP 2016 90,8 153,4 228,0 302,4 313,2 65,2 1.152,9
2017 88,6 153,1 218,6 293,0 297,9 56,9 1.108,2
2018 86,6 147,4 212,1 278,7 285,2 52,1 1.062,1
2019 84,3 141,9 203,7 266,3 272,0 46,5 1.014,8
Voor 2016 wordt ervan uitgegaan dat ca. 25 medewerkers een positieve stap op de werkladder zullen maken. De verdeling van de bovenstaande personele aantallen over de deelnemende gemeenten is opgenomen op bladzijde 24 (cijfers per gemeente) Personeel Overige regelingen In de personeelsplanning overige regelingen wordt rekening gehouden met de uitvoering van onderstaande Participatiewet trajecten:
Aantal PW trajecten
2016 210
2017 270
2018 364
2019 458
In de planning 2016 is rekening gehouden met een traject duur van 6 - 12 maanden, een werkweek van 20 - 25 uur en een verminderde productiecapaciteit van 25% i.v.m. reintegratie activiteiten. Tevens is rekening gehouden met de overloop van trajecten tussen de jaren. Personeelsplanning Overige regelingen (FTE) Individuele detachering Groepsdetachering Groen & Schoon Productie Binnen Totaal Promen
Prognose Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018 Totaal 2019 2015 (gem.) 3,7 7,2 8,0 10,3 12,5 16,0 17,4 20,0 25,6 31,2 27,2 34,5 40,1 51,3 62,5 31,8 19,1 16,0 20,5 25,0 78,7 78,2 84,2 107,7 131,2
In 2015 was nog sprake van uitvoering van een aantal (oud) WWB-trajecten. Deze trajecten lopen niet meer door in 2016. WSW-subsidie Voor de WSW-subsidie wordt uitgegaan van een subsidiebedrag van € 25.900 per SE in 2015. Voor de jaren daarna wordt een afname verondersteld van € 500,- per jaar:
Subsidie per SE
2016 25.400
2017 24.900
2018 24.400
2019 23.900
14
Vanuit de personeelsplanning WSW en bovenstaande subsidiebedragen volgen onderstaande totalen: Wsw subsidie (x € 1.000) Totaal Promen
Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018 Totaal 2019 29.547
27.593
25.916
24.254
Voor 2016 is nog rekening gehouden met de bonus begeleid werken over het jaar 2014 ad. € 264k. Deze bonus wordt in 2016 voor het laatst uitgekeerd. De verdeling van de bovenstaande bedragen over de deelnemende gemeenten is opgenomen op bladzijde 24 (cijfers per gemeente) Omzet WSW Voor de omzet wordt rekening gehouden met een reële verbetering van de opbrengst per medewerker. Medewerkers vanuit de overige regelingen dragen bij aan de omzet die binnen de WSW wordt gemaakt. De toerekening aan de overige regelingen gaat uit van 20% reintegratie activiteiten én 20-25% lagere opbrengst per medewerker. Kosten WSW-personeel Loonkosten WSW De gemiddelde loonkosten WSW zullen in 2016 naar verwachting met 1,3% stijgen t.o.v. 2015 (prognose 2015: € 29.325; OP 2016: € 29.710). Hierbij is rekening gehouden met:
pensioneringen periodieke verhogingen verhoging van het wettelijk minimum loon in 2016 (met 1%) een éénmalige uitkering van € 275 p.p. in 2016 hogere sociale lasten (1%) en gelijkblijvende pensioenpremies.
Kosten Wsw-personeel (x € 1.000)
Prognose 2015 (gem.)
OP 2016
2017
2018
2019
Loonkosten Wsw Overige personeelskosten Wsw
31.460 1.110
30.575 864
29.393 717
28.358 687
27.249 656
Totaal kosten Wsw personeel
32.570
31.439
30.109
29.044
27.905
15
Overige personeelskosten WSW De overige personeelskosten zullen in 2016 dalen met ca. € 268k. De kosten dalen naar rato van de omvang van het SW-personeelsbestand. Daarnaast wordt rekening gehouden met € 250k afname van kosten voor collectief vervoer: vanwege de afschaffing van het collectief woon/werk vervoer is rekening gehouden met een besparing van € 120k. vanwege het in eigen beheer uitvoeren van collectief werk/werk vervoer (groepsdetacheringen) is rekening gehouden met een verschuiving in de kosten van € 130k onder de overige personeelslasten naar € 130k overige bedrijfslasten (afschrijving, belasting, verzekering, brandstof en tijdelijke huur van bussen). vanwege de afschaffing van het collectieve woon/werk vervoer is rekening gehouden met een ca. € 15k stijging in de reiskostenvergoedingen. Kosten begeleid werken De subsidie loonwaarde voor begeleid werken bedraagt ca. € 12.750 per persoon. De kosten per begeleid werker zullen naar verwachting niet significant stijgen de komende jaren. Kosten niet-doelgroep De loonkosten niet-doelgroep (ambtenaren + Sterwork) dalen volgend jaar met 0,7% t.o.v. 2015 (prognose 2015: € 55.700; OP 2016: € 55.300). Hierbij is rekening gehouden met:
pensioneringen periodieke verhogingen een éénmalige uitkering van € 275 p.p. in 2016 voor Sterwork personeel 1,4% loonsverhoging per 1 januari 2016 en een éénmalige uitkering van 0,74% in juli 2016 voor ambtelijk personeel hogere sociale lasten (1%) en gelijkblijvende pensioenpremies.
De formatie niet-doelgroep 2016 bedraagt 110,9 fte (prognose 2015: 105,1). Naast de optimalisatie van een aantal functies is in de formatie 2016 rekening gehouden met de volgende uitbreidingen:
voor de uitvoering van PW-trajecten: 2 trajectbegeleiders, 2 afdelingsmanagers en 2 voorlieden voor Groepsdetachering en Groen en Schoon 1 SPV-medewerker.
16
Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten (x € 1.000)
Afschrijvingskosten Huurkosten Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Accountants- en advieskosten Indirecte productiekosten Kantine Overige Subtotaal Overige regelingen Totaal overige bedrijfskosten
OP 2015
Prognose 2015-06
605 157 555 455 235 100 50 345 2.502 -267 2.235
550 229 559 400 220 170 60 339 2.536 -267 2.269
OP 2016
600 259 500 415 240 135 55 30 320 2.554 -283 2.271
T.a.v. de overige bedrijfskosten is rekening gehouden met: hogere huurlasten i.v.m. tijdelijke huur van bussen voor groepsdetacheringen lagere onderhoudskosten vanwege vorming/gebruik onderhoudsreserve energieverbruik: lagere kosten elektriciteit vanwege LED verlichting, hogere kosten benzine/diesel vanwege uitbreiding wagenpark hogere belastingen en verzekeringen vanwege uitbreiding wagenpark hogere accountantskosten i.v.m. toezicht AFM hogere kosten kantine vanwege afschaffing koffiegeld. Meerjarig is rekening gehouden met lagere huurlasten vanwege de verhuizing Marconistraat en hogere huurlasten vanwege de verhuizing locatie Capelle. Bijzondere baten en lasten Onder de bijzondere baten en lasten zijn opgenomen: Transitievergoedingen Onvoorzien
€ 100k € 50k
Toevoeging/vrijval reserve groot onderhoud Op basis van een extern opgestelde onderhoudsplanning is een jaarlijkse toevoeging van € 75k opgenomen in de begroting.
17
Omzet trajecten Promen realiseert een re-integratieomzet voor 150 reguliere en 60 intensieve trajecten in 2016. Daarbij is sprake van een trajectvergoeding van gemiddeld € 3.480,- (regulier) voor intake, arbeidsfit- en VCA training, rapportage en uitstroompremie (o.b.v. 20 % uitstroom). Voor de intensieve trajecten geldt een gemiddelde opbrengst van € 6.150 (meer tijdsbesteding voor de elementen van een regulier traject, veronderstelde uitstroom 10 %). Naast de omzet van PW-trajecten wordt uitgegaan van 10k overige trajecten en 45k voor trainingen (VCA). Omzet trajecten Regulier Intensief Totaal
2016 522.000 369.000 891.000
2017 730.800 369.000 1.099.800
2018 1.057.920 369.000 1.426.920
2019 1.385.040 369.000 1.754.040
Overige RI-activiteiten Overige trajecten Trainingen (VCA)
10.000 45.000
10.000 45.000
10.000 45.000
10.000 45.000
Totaal omzet trajecten
946.000
1.154.800
1.481.920
1.809.040
De verdeling van de bovenstaande bedragen over de deelnemende gemeenten is opgenomen op bladzijde 24 (cijfers per gemeente). Vergoeding loonkosten Wiw / Prowork De vergoeding voor loonkosten heeft betrekking op de loonkosten Wiw minus de omzet inleenvergoedingen. Voor Prowork worden geen loonkostenvergoedingen verwacht. Kosten Prowork personeel Voor de tijdelijke indienstname van Prowork personeel is rekening gehouden met een jaarlijkse kostenpost van € 150k (ca. 10 medewerkers voor 25-26 uur per week tegen minimum loon). Kosten niet doelgroep Toerekening vind plaats op basis van werkelijke inzet voor PW-activiteiten. Overige bedrijfskosten Toerekening vind plaats op basis van werkelijke inzet voor PW-activiteiten.
18
Meerjarenbegroting Promen Ondernemingsplan 2016
Meerjarenbegroting
bedragen x €1.000
2016
2017
2018
2019
Program m a Wsw W sw subsidie
29.547
27.593
25.916
24.254
Omzet Indiv iduele detachering
2.295
2.299
2.243
2.190
Omzet Groepsdetachering
2.865
2.778
2.750
2.700
Omzet Groen & Schoon
4.000
3.936
3.861
3.811 1.162
Omzet Productie Binnen Omzet W sw Toerekening omzet aan Ov erige regelingen Totaal omzet W sw Kosten W sw personeel
1.310
1.240
1.202
10.470
10.253
10.057
9.863
-603
-677
-866
-1.054
9.867
9.576
9.191
8.808
31.439
30.109
29.044
27.905
Kosten begeleid werken
1.158
1.130
1.104
1.075
Kosten niet-doelgroep personeel
5.415
5.137
4.720
4.394
Ov erige bedrijfskosten
2.271
2.053
1.997
1.942
Bijzondere baten en lasten
150
150
150
150
40.433
38.579
37.015
35.466
-130
-125
-120
-115
-75
-75
-75
-75
-1.223
-1.610
-2.103
-2.594
Omzet trajecten, trainingen en ov erige
946
1.155
1.482
1.809
Toegerekende omzet Ov erige Regelingen
603
677
866
1.054
1.549
1.831
2.347
2.864
500
400
300
200
2.049
2.231
2.647
3.064
Kosten W iw personeel
500
400
300
200
Kosten Prowork personeel
150
150
150
150
Totaal bedrijfslasten W sw Financiële baten en lasten Toev oeging/v rijv al reserv e groot onderhoud Resultaat Wsw
Program m a Overige Regelingen
Totaal omzet ov erige regelingen Vergoeding loonkosten W iw / Prowork Totaal omzet ov erige regelingen
Ov erige personeelskosten ov erige regelingen
0
Kosten niet-doelgroep personeel (Ov R)
833
1.046
1.380
1.714
Ov erige bedrijfskosten (Ov R)
283
364
490
617
1.765
1.959
2.320
2.680
284
272
328
384
-940
-1.338
-1.775
-2.210
940
1.338
1.775
2.210
0
0
0
0
Totaal bedrijfslasten Ov erige regelingen Resultaat Overige regelingen
Resultaat W sw + Ov erige regelingen Gemeentelijke bijdragen Resultaat Promen
19
Overige financiële overzichten Overzicht reserves en voorzieningen bedragen x €1.000
Reserv e
Nog te
Algemene
Reorganisatie
Huisv estings-
groot
bestemmen
reserv e
reserv e
reserv e
onderhoud
resultaat
Reserves Stand per 01-01-2016 (prognose)
1.138
Toev oegingen
369
Onttrekkingen
-
Stand per 31-12-2016
1.507
Voorziening
138
101
95
369
-
-
75
-
-
-
pm
-369
138
101
170
-
Voorziening
kosten ex
her-
werknemers
structurering
Stand per 01-01-2016 (prognose)
262
150
Toev oegingen
-
-
Onttrekkingen
-57
-58
Stand per 31-12-2016
205
92
Voorzieningen
Kasgeld limiet (x €1.000,=)
Variabele
Stap
renterisico(norm)
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1
Vlottende schuld
3.800
3.800
3.800
3.800
2
Vlottende middelen
3.500
3.500
3.500
3.500
3
Netto vlottend (+) of overschot middelen (–)
300
300
300
300
4
Gemiddelde v an (3)
300
5
Kasgeldlimiet
3.471
6a
Ruimte onder de kasgeldlimiet
3.171
6b
Ov erschrijding v an de kasgeldlimiet
-
Berekening kasgeldlimiet 7
Begrotingstotaal
8
Percentageregeling
(5) = (7) x (8) / Kasgeldlimiet
42.328 8,20% 3.471
100
20
Renterisico norm (x €1.000,=)
Stap
Variabele renterisico(norm)
2016
2017
-
2018
-
2019
1
Renteherzieningen
2
Aflossingen
88
88
88
88
3
Renterisico (1+2)
88
88
88
88
4
Renterisiconorm
8.466
8.133
7.891
7.652
5a
Ruimte onder risiconorm
8.378
8.045
7.803
7.564
5b
Ov erschrijding risiconorm
-
-
-
-
42.328
40.664
39.455
38.261
Berekening renterisiconorm 4a
Begrotingstotaal
4b
Percentageregeling
4=(4ax4b/100) Renterisiconorm
20% 8.466
20% 8.133
20% 7.891
20% 7.652
21
Investeringsbegroting 2016 (x €1.000,=)
Groepsdetachering Tablets v oorlieden (6x)
3
Bussen groepsv erv oer (uitbreiding 4x)
80
Bussen groepsv erv oer (v erv anging 1x)
20
Lopende band (2x)
20
Pompschaarheftafels (8x)
10
Dozensluiter (2x)
11
Etikeermachine (2x)
14
Totaal groepsdetachering
157
Groen en Schoon Verjonging wagenpark (10x)
165
Elektrische auto's zwerfv uil (2x)
36
Duurzame onkruidbestrijding
65
Peukenzuiger
17
W erkboot Totaal Groen en Schoon
20 303
Productie Binnen Luchttollen Automatische stickermachines (10x) Optimaliseren v an/door productieband
10 4 15
Kunststof mallen
9
Div erse hef-, pomp- en tafelwagens
4
Machinale aanpassing en optimalisatie
5
Optimalisatie elektro afdeling
30
Totaal Productie Binnen
77
Gebouw, installaties en inv entaris Verbouwing Groen en Schoon Zuider IJsseldijk
100
Inrichting Groen en Schoon Zuider IJsseldijk
20
Brandtrap v ergaderzaal
10
Airco v erv anging / aanpassing
35
Noodv erlichting
5
Compressor
20
Subtotaal
70
Totaal gebouwen, installatie en inventaris
190
Hard- en software Verv angen netwerk / switches
40
Digitalisering v an inkoopfacturen en contractenadministratie
40
Verv angen intranet
15
Aanpassen infrastructuur
10
Uitbreiden mobiele apparaten
5
Totaal hard- en software
110
Totaal investeringsbegroting 2016
837
Uitgangspunt voor de jaren 2016 t/m 2019 is dat sprake is van vervangingsinvesteringen, waardoor de jaarlijkse afschrijvingslasten gelijk blijven.
22
Risico’s In dit Ondernemingsplan is een aantal veronderstellingen en uitgangspunten geformuleerd. Hierbij worden de volgende risico’s onderkend:
WSW-subsidie Het bedrag van de WSW-subsidie is alleen concreet voor het jaar 2015 vastgesteld, voor de jaren daarna is een veronderstelling opgenomen van een daling van het gemiddeld subsidiebedrag per WSW-er met € 500,- per jaar. Voor het jaar 2016 zijn alleen voorlopige SW-budgetten per gemeente bekend. Het risico bestaat dat gemeenten minder SW-budget toegekend krijgen dan dat zij aan arbeidsplaatsen dienen te financieren binnen én buiten Promen.
PW-trajecten Promen gaat voor 2016 uit van instroom van inwoners uit de Participatiewet die met behoud van uitkering worden ingezet op werkzaamheden binnen Promen. Het risico bestaat dat er (tijdelijk) geen volledige match kan worden gemaakt tussen de beschikbare PW-kandidaten en het beschikbare werk binnen Promen. Hierbij bestaat het risico dat de begrote omzet vanuit deze trajecten niet volledig wordt gerealiseerd.
Promen is zich bewust van de bovenstaande risico’s en is er waar mogelijk op gericht om de risico’s te beheersen en eventuele tegenvallers te compenseren.
23
Cijfers per gemeente Personeelsplanning Wsw (SE) Capelle aan den IJssel Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Alphen aan den Rijn (Boskoop) Overige gemeenten Totaal Promen
Prognose 2015 (gem.) 240,4 441,4 99,8 136,6 91,2 85,3 33,3 72,0 1.200,0
OP 2016 234,3 429,6 97,2 128,9 86,2 83,8 31,5 61,4 1.152,9
2017 224,2 413,4 93,7 123,0 84,0 79,9 30,3 59,5 1.108,2
2018 214,5 395,3 91,2 117,1 81,8 75,3 28,5 58,3 1.062,1
2019 203,4 378,0 88,4 111,5 79,2 71,2 27,2 55,9 1.014,8
Voor de deelnemende gemeenten geldt dat naast bovenstaande aantallen ook sprake is van realisatie van SE’s buiten Promen: Door te betalen aan andere SWbedrijven (SE) Capelle aan den IJssel Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Totaal
Prognose 2015 (gem.) 64,3 4,1 6,8 1,5 1,8 4,2 82,7
OP 2016 63,4 4,0 6,7 1,7 1,8 3,7 81,3
2017 62,0 3,9 6,6 1,7 1,7 3,6 79,6
2018 60,8 3,9 6,4 1,6 1,7 3,6 78,0
2019 59,6 3,8 6,3 1,6 1,7 3,5 76,4
De verdeelsleutels (voor de verdeling van SW-subsidie, gemeentelijke bijdrage en PWtrajecten) zijn als volgt: Verdeelsleutels Capelle aan den IJssel Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Alphen aan den Rijn (Boskoop) Totaal Promen
Prognose 2015 (gem.) 21,3% 39,1% 8,8% 12,1% 8,1% 7,6% 3,0% 100,0%
OP 2016 21,5% 39,4% 8,9% 11,8% 7,9% 7,7% 2,9% 100,0%
2017 21,4% 39,4% 8,9% 11,7% 8,0% 7,6% 2,9% 100,0%
2018 21,4% 39,4% 9,1% 11,7% 8,1% 7,5% 2,8% 100,0%
2019 21,2% 39,4% 9,2% 11,6% 8,3% 7,4% 2,8% 100,0%
24
Subsidie per gemeente (x € 1.000) Capelle aan den IJssel Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Alphen aan den Rijn (Boskoop) Overige gemeenten Totaal Promen
Bonus BW 2016 2017 2018 2019 (2016) € 25.400 € 24.900 € 24.400 € 23.900 56 5.952 5.582 5.234 4.862 49 10.911 10.294 9.646 9.035 35 2.468 2.334 2.226 2.114 63 3.274 3.063 2.858 2.666 15 2.190 2.093 1.995 1.892 19 2.128 1.990 1.838 1.701 10 801 756 695 649 16 1.560 1.482 1.424 1.336 264 29.283 27.593 25.916 24.254
Omzet Re-integratie (x € 1.000) Capelle aan den IJssel Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Alphen aan den Rijn (Boskoop) Totaal Promen
2016 191 351 79 105 70 68 26 891
2017 235 434 98 129 88 84 32 1.100
2018 305 562 130 167 116 107 41 1.427
2019 372 691 162 204 145 130 50 1.754
Gemeentelijke bijdrage (x € 1.000) Capelle aan den IJssel Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Alphen aan den Rijn (Boskoop) Bodegraven-Reeuwijk Totaal Promen
2016 195 358 81 107 72 70 26 31 940
2017 286 527 120 157 107 102 39 1.338
2018 379 699 161 207 145 133 50 1.775
2019 469 871 204 257 182 164 63 2.210
25