Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
1610376
20160007
-/16 Zu 80053
tonery
1610401
1600085
-/15 Ku 50106
1610414
4206625039
ZKZ-04-2015/-
oprava tel.klapky nájomné ost.tech.plyny 2/2016
1610415
4206624221
syntetický vzduch
1610428
111617833
1610437
60731506
ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-09,122015/16000112 ZKZ-08-2015,042016/16000104,99
1610456
1651100448
1610473
Dátum prijatia
249,95 01.3.2016 75,00 02.3.2016
Dátum Dodávateľ úhrady 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.
Uhraden IČO á suma dodávateľa 249,95
44099207
75,00
31560806
697,64 03.3.2016
26.4.2016 LINDE Gas k.s.
697,64
31373861
17,78 03.3.2016
26.4.2016 LINDE Gas k.s.
17,78
31373861
199,36
31625657
26.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
lieky
199,36 04.3.2016
lieky
8934,04 02.3.2016
26.4.2016 MED-ART, spol. s r. o.
8934,04
34113924
ZKZ-10-2015/16000107
lieky
1108,80 04.3.2016
26.4.2016 BAX PHARMA, s.r.o.
1108,80
35758481
201603819
ZKZ-07-2015/16000109
lieky
133,25 07.3.2016
133,25
31717802
1610481 1610571
1651100447 6711000400
lieky servisná podpora SMART
52,80 07.3.2016 1693,84 23.3.2016
26.4.2016 BAX PHARMA, s.r.o. 26.4.2016 GAMO, a.s.
52,80 1693,84
35758481 36033987
1610601
10160026
ZKZ-10-2015/16000102 -/16 Zu 60033 EKS-258-2015/16 Ku 50045
2142,00 29.3.2016
26.4.2016 Lucia Hucíková - Školáčik Majo
2142,00
47880775
1610603 1610610 1610617 1610636
2016100049 2016066 3049297 1016170
-/16 Ku 50047 -/16 Ku 50048 -/telefonicky -/16 Zu 80075
121,85 78,00 140,90 42,00
32019092 10970509 35872161 36039501
1610637 1610645 1610646
9031012274 2016061 2016062
-/16 Ku 50041 -/16 Zu 60026 -/16 Zu 60036
interiérové vybavenie kľúče, špeciálna vložka do pokladne čistenie kanalizácie oprava sušičky tlačivá prevent.prehliadka zdravot. techniky oprava zdravot. techniky oprava zdravot. techniky
211,20 100,00 60,00
31349935 37331396 37331396
1610685 1610700 1610254
201600026 9000920137 311601003
ZPS-11-2015/ZPS-01-2005/ZKZ-09,12-2015/-
10316,45 511,45 -2251,00
43951121 36631124 31625657
1610316
211600370
-/16 Zu 80027
906,00
47182024
1610375 1610089 1610186
1931906 1610297 201616001
ZPS-03-2008/-/16 Šu 1010 ZPS-17-2014/-
1610187 1610300
201617001 201604044
1610255
911600043
ZPS-17-2014/ZPS-17-2014/ZKZ-09,122015/15000466
stravovanie pacientov 3/2016 poštový úver 3/2016 lieky odvíjač na 11 roliek s malými rolkami poist.zodpov.prevádzk.zdravo tn.zariadenia zdravotnícke pomôcky výkony odd. CS 1/2016
121,85 78,00 140,90 42,00
30.3.2016 31.3.2016 01.4.2016 04.4.2016
211,20 04.4.2016 100,00 05.4.2016 60,00 05.4.2016 10316,45 08.4.2016 511,45 13.4.2016 -1125,50 11.2.2016 906,00 18.2.2016
26.4.2016 Intravena s.r.o.
26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016 26.4.2016
Ing.Peter Moravčík - PROFIL Marian Baník-Super-tep Miele s.r.o. KOPRINT, s.r.o.
26.4.2016 S and T Slovakia s.r.o. 26.4.2016 Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 26.4.2016 Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 26.4.2016 DORA Gastro Slovakia, a.s. 26.4.2016 Slovenská pošta, a.s. 25.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 22.4.2016 IDSYS, s.r.o.
2920,07 29.2.2016 2710,10 26.1.2016 164,75 10.2.2016
22.4.2016 UNION poisťovňa a.s 21.4.2016 Eurolab Lambda, a.s. 21.4.2016 FNsP FDR BB
2920,07 2710,10 164,75
31322051 35869429 00165549
operačné hod. a zdr.pomôcky na odd. COS 1/2016 spracov.biolog.materiálu
2541,95 10.2.2016 253,27 17.2.2016
21.4.2016 FNsP FDR BB 21.4.2016 FNsP FDR BB
2541,95 253,27
00165549 00165549
lieky
1056,00 11.2.2016
14.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
1056,00
31625657
Strana 1 z 11
Faktury uhradene k 30.04.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610314 1610340
60731211 4206545328
1610343 1610377
1651100377 4206577126
1610385
111614213
1610386
Identifikácia zmluvy/ objednávky ZKZ-08-2015,ZKZ-042016/16000061,72,83 ZKZ-04-2015/osobne
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH lieky syntetický vzduch
Dátum prijatia
15570,80 22.2.2016 17,78 22.2.2016
Dátum Dodávateľ úhrady 14.4.2016 MED-ART, spol. s r. o. 14.4.2016 LINDE Gas k.s.
Uhraden IČO á suma dodávateľa 15570,80 17,78
34113924 31373861
lieky CONOXIA
858,00 23.2.2016 15,18 29.2.2016
14.4.2016 BAX PHARMA, s.r.o. 14.4.2016 LINDE Gas k.s.
858,00 15,18
35758481 31373861
lieky
746,00 29.2.2016
14.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
746,00
31625657
60731374
ZKZ-10-2015/16000081 ZKZ-04-2015/osobne ZKZ-09,122015/16000085,89 ZKZ-08-2015,042016/16000087,92
lieky
4013,20 29.2.2016
4013,20
34113924
1610388
2016212795
ZKZ-02-2016/16000101
lieky
136,36 29.2.2016
136,36
31708030
1610389
201603435
lieky
33,58 29.2.2016
33,58
31717802
1610398
111616768
ZKZ-07-2015/16000091 ZKZ-09,122015/16000094,100
lieky
369,30 29.2.2016
14.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
369,30
31625657
1610435 1610569 1610570 1610595
201603679 16091 201600003 60205721
lieky pečiatky poskytov. ZS 3/2016 zdravotnícke pomôcky
886,10 15,79 165,97 51,60
14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016
886,10 15,79 165,97 51,60
31717802 10837311 37890573 34113924
1610597
201600152
ZZ utierky
264,00 24.3.2016
14.4.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
264,00
46340998
1610598
201600153
ZKZ-07-2015/16000096 -/16 Zu 80063 ZMA-03-2005/-/16 Po 3020 EKS-255-2015/16 Zu 80073 EKS-09-2016/16 Zu 80074
64,93 24.3.2016
14.4.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
64,93
46340998
1610613 1610618 1610634 1610649
160622 82016 1614750 2301909565
41,90 200,00 92,40 21,60
31620540 10988963 35742364 31342876
1610654 1610690
16700190 160100391
1610004 1610544 1610036
2160001 32016 20160046
1610226
2016211465
ZKZ-02-2016/16000053
lieky
1610244 1610274
1651100259 4206516019
lieky syntetický vzduch
1610275
4206516020
ZKZ-10-2015/16000054 ZKZ-04-2015/ZKZ-04-2015/16 Ku 50029
-/telefonicky ZPS-05-2015/ZPS-22-2012/-/osobne ZPZS-ZS-76-NSP1000713 -/16 Or 4030 EKS-336-2015/15 Or 4151 ZPS-14-2015/-/16 Ku 50004
07.3.2016 23.3.2016 08.4.2016 24.3.2016
14.4.2016 MED-ART, spol. s r. o. 14.4.2016 MEDICAL GROUP SK a.s. 14.4.2016 Intravena s.r.o.
Intravena s.r.o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt Ambulancia klinickej logopédie MED-ART, spol. s r. o.
TP JUMBO demontáž elektr.zabezpeč.systému obsluha kotolne 3/2016 pranie a prenájom rohoží obalový materiál
41,90 200,00 92,40 21,60
výsledky kontroly zdravotnícke pomôcky
30,00 08.4.2016 112,38 08.4.2016
14.4.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. 14.4.2016 SEQ-MED s.r.o.
30,00 112,38
35942436 46953191
zdravotnícke pomôcky preprava zamestnancov žiarovky
256,80 08.1.2016 210,10 18.3.2016 66,26 15.1.2016
13.4.2016 STERIPAK s.r.o. 13.4.2016 Richard Hudák - IMPULZ 12.4.2016 CMI spol. s.r.o.
256,80 210,10 66,26
35800437 46192531 35733853
24,42
31708030
CONOXIA, NIONTIX
31.3.2016 01.4.2016 04.4.2016 06.4.2016
24,42 05.2.2016
14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016 14.4.2016
ALTYS, s.r.o. Ján Pilko Lindstrom, s.r.o. DHL Express,spol.s.r.o.
12.4.2016 MEDICAL GROUP SK a.s.
105,60 08.2.2016 17,78 15.2.2016
12.4.2016 BAX PHARMA, s.r.o. 12.4.2016 LINDE Gas k.s.
105,60 17,78
35758481 31373861
233,03 15.2.2016
12.4.2016 LINDE Gas k.s.
233,03
31373861
Strana 2 z 11
Faktury uhradene k 30.04.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610278
60731047
1610284
Identifikácia zmluvy/ objednávky
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
Dátum prijatia
Dátum Dodávateľ úhrady
Uhraden IČO á suma dodávateľa
ZKZ-08-2015,ZKZ-042016/16000061,65
lieky
5368,20 15.2.2016
12.4.2016 MED-ART, spol. s r. o.
5368,20
34113924
2161100483
ZKZ-01-2016/16000076
lieky
2799,06 15.2.2016
12.4.2016 INTEC PHARMA s.r.o.
2799,06
00683264
1610285
2016212278
ZKZ-02-2016/16000073
lieky
167,59 15.2.2016
12.4.2016 MEDICAL GROUP SK a.s.
167,59
31708030
1610286 1610296
1651100322 20160005
ZKZ-10-2015/16000077 -/16 Zu 80034
lieky tonery
212,08 15.2.2016 149,97 16.2.2016
12.4.2016 BAX PHARMA, s.r.o. 12.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o.
212,08 149,97
35758481 44099207
1610298
160270
780,48 17.2.2016
12.4.2016 JUMICOL s.r.o.
780,48
36783943
1610313
111612086
ZKZ-06-2016/16 Ba 2005 zdravotnícke pomôcky ZKZ-122015/16000067,75 lieky
318,67 22.2.2016
12.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
318,67
31625657
1610329
201602789
ZKZ-07-2015/16000074
lieky
43,35
31717802
1610445 1610534 1610552 1610568 1610577
201603001 20160011 60205171 16094 60205280
ZKZ-07-2015/16000082 -/16 Zu 80058 -/16 Po 3020 -/16 Zu 80065 -/16 Po 3021
407,81 276,00 1,03 84,49 519,41
31717802 47043024 34113924 10837311 34113924
1610594
201600317
-/16 Zu 60028
lieky teplotné čidlo zdravotnícke pomôcky pečiatky zdravotnícke pomôcky mobilná skartácia dokumentov
1,20
45539197
42,38
34113924
33210,30
31644791
3362,29
31345182
1610639
60732175
1650002
3116100101
1610547
16003517
ZKZ-08-2015,042016/16000149,154,158,1 59 lieky kompletn.zabezp.prác na ZPS-18-2015/stavbe - rekonštrukcia zdravotnícke pomôcky príde -/dopbropis
1610563
300025404
EKS-58-2016/16 Šu 1048 zdravotnícke pomôcky
1610683
300026869
1610658 1610659
43,35 22.2.2016 407,81 276,00 1,03 84,49 519,41
09.3.2016 16.3.2016 21.3.2016 23.3.2016 23.3.2016
1,20 24.3.2016
12.4.2016 Intravena s.r.o. 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016 12.4.2016
Intravena s.r.o. ELMED, s.r.o. MED-ART, spol. s r. o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt MED-ART, spol. s r. o.
12.4.2016 Green Wave Recycling s.r.o.
12626,10 04.4.2016
12.4.2016 MED-ART, spol. s r. o.
33210,30 18.2.2016
12.4.2016 PRIMA INVEST, spol.s.r.
3362,29 17.3.2016
11.4.2016 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.
628,80 21.3.2016
08.4.2016 B. Braun Medical s.r.o.
244,80
31350780
EKS-58-2016/16 Šu 1048 dobropis k fa.č.1610563
-244,80 08.4.2016
08.4.2016 B. Braun Medical s.r.o.
-244,80
31350780
6551603338 6351600057
EKS-60-2016/16 Ba 2037 zdravotnícke pomôcky -/dobropis k fa.č.1610658
1162,10 08.4.2016 -46,20 06.4.2016
06.4.2016 VIDRA a spol. s.r.o. 06.4.2016 VIDRA a spol. s.r.o.
46,20 -46,20
31589561 31589561
1610143
1651100199
ZKZ-10-2015/16000032
686,40 02.2.2016
01.4.2016 BAX PHARMA, s.r.o.
686,40
35758481
1610183
216004
-/16 Ku 50013
lieky návrh a realizácia zmeny kapacity el.rozvádzača
63,25 10.2.2016
01.4.2016 MOVI, spol.s.r.o.
63,25
31560407
1610184
216006
-/16 Ku 50019
revízie elektrických zariadení
216,00 10.2.2016
01.4.2016 MOVI, spol.s.r.o.
216,00
31560407
Strana 3 z 11
Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610213
111609895
ZKZ-09,122016/16000052,62
lieky
32,34 15.2.2016
1610229
201601912
ZKZ-07-2015/16000042
lieky
477,18 05.2.2016
1610230
201601977
lieky
161,60 05.2.2016
1610241
60730883
ZKZ-07-2015/16000050 ZKZ-08/2015,ZKZ-042016/16000051,57,61
lieky
5684,20 05.2.2016
1610242
16010231
ZKZ-13-2015/16000059
lieky
220,80 08.2.2016
1610288
2161100429
ZKZ-01-2016/16000047
lieky
1610291
201602456
ZKZ-07-2015/16000066
1610365
292016
1610390 1610438
160046 7300000034
1610439
16300176
ZPS-17-2015/-
1610449 1610452
165079 12160278
-/16 Zu 80051 ZPS-07-2011/-
1610455
2160386
zdravotnícke pomôcky
1610483 1610484 1610499
3016908650 260020390 90056386
EKS-44-2016/16 Po 3012 ZPS-16-2015/16 Zu 60034 -/16 zu 60012 ZPS-23-2015/-
1610500
90056385
ZPS-22-2015/-
sl.podpory DOCTUS 2/2016
1610107 1610150 1610205 1610324 1610379 1610381 1610393
21160002 4206277419 201600139 9031012100 32016 16004009 2016043
zdravotnícke pomôcky nájomné ost.techn.plyny krvné prípravky 1/2016 oprava RTG zariadenia tonery konzult.činnosť 2/2016 návleky z viskózy
1610395 1610407 1610421
201600111 16069 2016110073
ZKZ-16-2014/15 Kn 7035 ZKZ-04-2015/ZKZ-05-2006/-/16 Ku 50025 -/16 Zu 80054 ZPS-20-2015/-/16 Zu 80035 EKS-255-2015/16 Zu 80055 -/16 Zu 80056 -/16 Ku 50015
-/16 Zu 60007 EKS-30-2016/16 Zu 80030 ZPS-03-2014/-
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
Dátum prijatia
Dátum Dodávateľ úhrady 01.4.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
Uhraden IČO á suma dodávateľa 32,34
31625657
01.4.2016 Intravena s.r.o.
477,18
31717802
01.4.2016 Intravena s.r.o.
161,60
31717802
5684,20
34113924
01.4.2016 DCX spol. s r.o.
220,80
47133694
899,97 15.2.2016
01.4.2016 INTEC PHARMA s.r.o.
899,97
00683264
lieky servis a výmena filtrov v lamin.boxe
257,04 15.2.2016
01.4.2016 Intravena s.r.o.
257,04
31717802
485,40 26.2.2016
01.4.2016 EKOKROK, s.r.o.
485,40
31590403
počítače vyúčt.el.energie 2/2016 nájom SOFTIP PROFIT 2/2016 bakteriálny a vírusový jednor.filter paušál za výťahy 3/2016
3239,76 01.3.2016 8603,66 08.3.2016
3239,76 8603,66
36041432 36362727
stravné lístky časopis - Civilná ochrana poskyt.sl.podpory 2/2016
ZZ utierky, TP JUMBO pečiatky batéria senzor
01.4.2016 MED-ART, spol. s r. o.
01.4.2016 SOMI Systems a.s. 01.4.2016 ENERGA Slovakia , s.r.o.
464,80 08.3.2016
01.4.2016 SOFTIP, a.s.
464,80
36785512
570,00 03.3.2016 187,20 04.3.2016
01.4.2016 MR Diagnostic, s.r.o. 01.4.2016 Slovakia lift s.r.o.
570,00 187,20
35844825 36035149
527,96 04.3.2016
01.4.2016 JK-TRADING, spol. s r.o.
527,96
31356656
19595,55 7,09 492,00
36391000 00151866 36328057
1644,00
36328057
21945,00 749,56 12035,89 16836,00 248,00 1500,00 12,00
35768444 31373861 30853915 31349935 40371590 35742402 37331396
460,08 15,79 344,70
46340998 10837311 36641553
19595,55 08.3.2016 7,09 08.3.2016 492,00 14.3.2016 1644,00 14.3.2016 21945,00 749,56 12035,89 16836,00 248,00 1500,00 12,00
28.1.2016 03.2.2016 15.2.2016 19.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 01.3.2016
460,08 01.3.2016 15,79 02.3.2016 344,70 04.3.2016
Strana 4 z 11
01.4.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s 01.4.2016 Ministerstvo vnútra SR 01.4.2016 ICZ Slovakia a.s. 01.4.2016 ICZ Slovakia a.s. 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016 23.3.2016
BIOTECH s.r.o. LINDE Gas k.s. NTS SR S and T Slovakia s.r.o. Ľubomíra Zúbeková EUROCONTROLs.r.o. Ondrej Kečkár-MED-Elektrik
23.3.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 23.3.2016 Ing. Milan Benko - eurOKontakt 23.3.2016 STROJSMALT, s.r.o.
Faktury uhradene k 30.04.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610423
201600014
1610533 1650004
10031602 161012
1610096 1610118 1610123
Identifikácia zmluvy/ objednávky
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
Dátum prijatia
Dátum Dodávateľ úhrady
Uhraden IČO á suma dodávateľa
ZPS-11-2015/EKS-55-2016/16 Zu 80060
stravovanie pacientov
9397,04 07.3.2016
23.3.2016 DORA Gastro Slovakia, a.s.
9397,04
43951121
termopapier architektonická štúdia
174,99 16.3.2016 2293,50 14.3.2016
23.3.2016 Alfréd Jurovatý 23.3.2016 ARCH i MED, s.r.o.
174,99 2293,50
40910555 36695378
201601014 1600043 4206261147
ZKZ-07-2015/16000022 -/15 Ku 50106 ZKZ-04-2015/osobne
lieky prekládka tel.klapiek syntet.vzduch, CONOXIA
72,25 27.1.2016 78,00 29.1.2016 51,26 01.2.2016
18.3.2016 Intravena s.r.o. 18.3.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o. 18.3.2016 LINDE Gas k.s.
72,25 78,00 51,26
31717802 31560806 31373861
1610140
16010169
ZKZ-13-2015/16000043
lieky
29,60 02.2.2016
18.3.2016 DCX spol. s r.o.
29,60
47133694
1610141 1610149
201601519 20160026
ZKZ-07-2015/16000034 -/15 Ku 50095
lieky dvere hladké
62,49 02.2.2016 163,81 03.2.2016
18.3.2016 Intravena s.r.o. 18.3.2016 Interierdvere, spol. s r.o.
62,49 163,81
31717802 44125585
1610153
201601812
ZKLZ-07-2015/16000042
lieky
592,14 02.2.2016
18.3.2016 Intravena s.r.o.
592,14
31717802
lieky
17205,16 02.2.2016
17205,16
34113924
1543,62 228,80 44,00 32,00 486,71 97,80 16,20 295,00 76,80 -58,80
31625657 35693487 40371590 40371590 00615803 10970509 10837311 35844825 31568645 46082182
1610154
60730629
1610155 1610217 1610271 1610272 1610323 1610382 1610406 1610417 1610422 1610161
111607929 161065 12016 22016 20160288 2016041 16060 155447 20160045 516000050
1610306
201600081
1610068
4206207748
1610069 1610071
2016006 20152028
1610077
60730455
1610082
16010123
1610156
111605686
1610339
216003753
ZKZ-042016/16000027,18,31,39, 40, ZKZ-09,122016/16000036,45 -/16 Kn 7002 -/16 Zu 80033 -/16 Zu 80032 -/16 Ku 50031 -/telefonicky -/16 Zu 80048 -/15 Ku 50081 -/16 Ku 50027 ZKZ-25-2014/EKS-255-2015/16 Zu 80039
lieky zdravotnícke pomôcky tonery OPC valec Lexmark 260 mayo instrument table čistenie kanalizácie pečiatky oprava zdravot. techniky kalibrácia detektoru plynu dobropis k fa.č.1610023 ZZ utierky TP Jumbo
ZKZ-04-2015/16 Ku 5008 CONOXIA,NIONTIX oprava ovládača na -/15 Zu 60152 rehab.lôžku -/15 Ku 50097 oprava UPS ZKZ-082015/16000018,23 lieky ZKZ-13/2015/16000026 ZKZ-09,122016/16000024,28 ZKZ-25-2014/16 Zu 80042
1543,62 228,80 44,00 32,00 486,71 97,80 16,20 295,00 76,80 -29,40
02.2.2016 03.2.2016 15.2.2016 15.2.2016 19.2.2016 29.2.2016 02.3.2016 04.3.2016 07.3.2016 03.2.2016
18.3.2016 MED-ART, spol. s r. o. 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 18.3.2016 17.3.2016
UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. Hermes LabSystems, s.r.o. Ľubomíra Zúbeková Ľubomíra Zúbeková RADIX, s.r.o. Marian Baník-Super-tep Ing. Milan Benko - eurOKontakt MR Diagnostic, s.r.o. ENERGYR spol.s.r.o. PAPERA s.r.o.
341,76 17.2.2016
16.3.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
341,76
46340998
435,18 20.1.2016
15.3.2016 LINDE Gas k.s.
435,18
31373861
60,00 20.1.2016 924,96 21.1.2016
15.3.2016 Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 15.3.2016 Elteco a.s.
60,00 924,96
37331396 17321719
1645,07
34113924
1645,07 25.1.2016
15.3.2016 MED-ART, spol. s r. o.
lieky
122,71 25.1.2016
15.3.2016 DCX spol. s r.o.
122,71
47133694
lieky
132,11 02.2.2016
15.3.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
132,11
31625657
533,86 22.2.2016
15.3.2016 PAPERA s.r.o.
533,86
46082182
kancelárske potreby
Strana 5 z 11
Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610346 1610348 1610349 1610364 1610368 1610372 1610373 1610378 1610383
116060 16039 16041 2016110069 60203610 60203508 60007857 201602 150164
1610394 1610400 1610405 1610411
62016 222016 116080 5550616
zPS-05-2015/ZMA-01-2014/-/16 Ku 50039 -/16 Zu 80046
1610419
20160183
1610424
80031416
ZPS-30-2005/EKS-14-2015/16 Zu 60006
1610425
1567229
-/-
1610440
516303568
ZPS-06-2016/-
1610441 1610442 1610443
9782792084 6782792094 319963378
ZPS-06-2005/ZPS-28-2005/ZPS-10-2006/-
1610444
1608819
ZPS-22-2012/-
1610451 1610458 1610459
42016 201600002 9000912427
-/16 Ku 50033 ZMA-03-2005/ZPS-01-2005/-
1610021
60730149
1610041
16010073
1610058
-/16 Ku 50030 -/16 Zu 80021,31 -/16 Zu 80040 -/telefonicky -/16 Po 3015 -/16 Po 3014 -/16 Po 3014 -/16 Zu 60030 -/-
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
Dátum prijatia
Dátum Dodávateľ úhrady
Uhraden IČO á suma dodávateľa
oprava zdravot. techniky pečiatky pečiatky oprava vodov.batérii zdravotnícke pomôcky zdravotnícke pomôcky zdravotnícke pomôcky dodanie posteru pre SCN lekárska prehliadka obsluha plynovej kotolne 2/2016 poskytov.právn.sl. 2/2016 tesnenie dverí , mazivo pracovná obuv
48,00 40,67 15,79 55,00 97,44 352,30 9,32 320,00 14,00
23.2.2016 23.2.2016 23.2.2016 25.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 29.2.2016 29.2.2016
15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016
BMT,s.r.o. Ing. Milan Benko - eurOKontakt Ing. Milan Benko - eurOKontakt STROJSMALT, s.r.o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. Grafické štúdio INAK INMEDplus s.r.o.
48,00 40,67 15,79 55,00 97,44 352,30 9,32 320,00 14,00
31444571 10837311 10837311 36641553 34113924 34113924 34113924 17961025 36775657
200,00 999,58 474,00 284,29
01.3.2016 02.3.2016 02.3.2016 03.3.2016
15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016 15.3.2016
Ján Pilko JUDr. Tatiana Čarská - advokát BMT,s.r.o. Protetika , a.s.
200,00 999,58 474,00 284,29
10988963 37832450 31444571 31322859
služby OPP a BOZP 2/2016
139,42 04.3.2016
15.3.2016 A.F.S. System - IPM, s.r.o.
139,42
36631370
minerálna voda preprava biologického materiálu
178,26 09.3.2016
15.3.2016 LIBEX, s.r.o.
178,26
31620795
metrologické výkony 2/2016 telekomunikačné poplatky 2/2016 telekomunikačné hovory nákup PHM pranie a prenájom rohoží 2/2016 výroba a montáž dreven.regálu poskytov.ZS 2/2016 poštový úver 2/2016
ZKZ-082015/16000007,12,15000 450 lieky
64,62 07.3.2016
15.3.2016 DHL Express,spol.s.r.o.
64,62
31342876
74,16 08.3.2016
15.3.2016 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA
74,16
37954521
202,50 14,00 46,73
35763469 35763469 35708182
65,52
35742364
210,00 165,97 594,90
35489286 37890573 36631124
12359,34
34113924
202,50 08.3.2016 14,00 08.3.2016 46,73 08.3.2016 65,52 08.3.2016 210,00 04.3.2016 165,97 11.3.2016 594,90 11.3.2016
12359,34 13.1.2016
15.3.2016 Slovak Telecom, a.s. 15.3.2016 Slovak Telecom, a.s. 15.3.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre p 15.3.2016 Lindstrom, s.r.o. 15.3.2016 Dušan Špitola - Stolárstvo 15.3.2016 Ambulancia klinickej logopédie 15.3.2016 Slovenská pošta, a.s.
08.3.2016 MED-ART, spol. s r. o.
lieky
220,80 18.1.2016
08.3.2016 DCX spol. s r.o.
220,80
47133694
111603510
ZKZ-13-2015/16000017 ZKZ-092015/16000019,21,13
lieky
258,47 19.1.2016
08.3.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
258,47
31625657
1610083
1651100082
ZKZ-10-2015/16000016
lieky
1843,58 25.1.2016
1843,58
35758481
1610084 1610114
1651100055 1699005
ZKZ-10-2015/16000011 -/15 Zu 60166
lieky oprava zdravot. techniky
977,46 180,00
35758481 35693487
977,46 25.1.2016 180,00 28.1.2016
Strana 6 z 11
08.3.2016 BAX PHARMA, s.r.o. 08.3.2016 BAX PHARMA, s.r.o. 08.3.2016 Hermes LabSystems, s.r.o.
Faktury uhradene k 30.04.2016 Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610206 1610218
36110020 3160041
1610251 1610260 1610261 1610262
201600074 60202620 60005894 60302239
1610297 1610353 1610363
36300721 2016200117 160045
1610371 1610686 1610701
201609 7300000034 7418804604
1610003
Identifikácia zmluvy/ objednávky
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
Dátum prijatia
Dátum Dodávateľ úhrady
-/15000469 -/16 Ku 50020 EKS-19-2016/16 Zu 80014 -/16 Po 3011 -/16 Po 3011 -/16 Po 3011
lieky oprava kompresora
711,40 15.2.2016 346,80 03.2.2016
08.3.2016 IMUNA PHARM, a.s. 08.3.2016 AIR kompresory, s.r.o.
čistiace prostriedky zdravotnícke pomôcky zdravotnícke pomôcky zdravotnícke pomôcky
607,97 20,88 104,40 41,76
08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016 08.3.2016
-/telefonicky -/16 Ba 2036 -/ZPS-01-2009/15 Ku 50036 ZPS-03-2014/ZPS-02-2014/-
konzultácie - poskyt.služieb zdravotnícke pomôcky patologické vyšetrenie štvrťročná odborná prehliadka EPS vyúčt.el.energie 3/2016 vyúčt.fakt. za plyn 3/2016
219,00 17.2.2016 29,47 25.2.2016 27,00 19.2.2016
16010002
ZKZ-13-2015/16000006
lieky
122,71 07.1.2016
1610008 1610013
60730131 201600017
ZKZ-08-2015/16000002 -/15 Kn 7039
lieky zdravotnícke pomôcky
402,99 08.1.2016 88,00 11.1.2016
1610035
201600048
ZKZ-07-2015/16000001
lieky
43,10 15.1.2016
1610047
111601370
ZKZ-122015/16000003,8,150004 80 lieky
322,27 18.1.2016
1610048
201600420
ZKZ-07-2015/16000010
lieky
1610085
201604018
ZPS-17-2014/-
1610116
201604021
ZPS-17-2014/-
1610165
16300069
ZPS-17-2015/-
1610176
111600211
-/16 Zu 60015
spracovanie biolog.materiálu spracovanie biologického materiálu nájom SOFTIP PROFIT 1/2016 oprava a údržba zdravot. techniky
1610177
201600006
ZPS-11-2015/-
1610179
7300000034
ZPS-03-2014/-
1610190
201601545
ZNA-05-2010/-
1610196
22016
ZPS-14-2015/-
stravovanie pacientov 1/2016 vyúčt.fakt. za el.energiu 1/2016 prenájom pozemku v súvisl.s budovov trafostanice preprava zamestnancov 1/2016
Uhraden IČO á suma dodávateľa 711,40 346,80
36473685 46474021
607,97 20,88 104,40 41,76
46340998 34113924 34113924 34113924
219,00 29,47 27,00
36785512 35724609 36640654
169,72 15776,61 14621,31
36050261 36362727 35815256
01.3.2016 DCX spol. s r.o.
122,71
47133694
01.3.2016 MED-ART, spol. s r. o. 01.3.2016 Bio G, spol. s r.o.
402,99 88,00
34113924 34123415
43,10
31717802
01.3.2016 UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s.
322,27
31625657
144,59 18.1.2016
01.3.2016 Intravena s.r.o.
144,59
31717802
168,75 25.1.2016
01.3.2016 FNsP FDR BB
168,75
00165549
1843,17 28.1.2016
01.3.2016 FNsP FDR BB
1843,17
00165549
464,80
36785512
99,60
00613606
10.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016
169,72 26.2.2016 9216,61 08.4.2016 7626,31 13.4.2016
464,80 04.2.2016 99,60 09.2.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o. MED-ART, spol. s r. o.
08.3.2016 SOFTIP, a.s. 08.3.2016 A care, s.r.o. 08.3.2016 Patológia, s.r.o. 08.3.2016 AlarmSlovakia s.r.o. 08.3.2016 ENERGA Slovakia , s.r.o. 08.3.2016 Slovenský plyn.priemysel, a.s.
01.3.2016 Intravena s.r.o.
01.3.2016 SOFTIP, a.s. 01.3.2016 EGAMED,spol.s.r.o.
8058,29 09.2.2016
01.3.2016 DORA Gastro Slovakia, a.s.
8058,29
43951121
9116,14 10.2.2016
01.3.2016 ENERGA Slovakia , s.r.o.
9116,14
36362727
51,92
00165549
269,40
46192531
51,92 11.2.2016 269,40 12.2.2016
Strana 7 z 11
01.3.2016 FNsP FDR BB 01.3.2016 Richard Hudák - IMPULZ
Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
1610201
90055909
ZPS-23-2015/-
1610202 1610219 1610225
90055908 60202089 60004675
ZPS-24-2015/-/16 Po 3007 -/16 Po 3007
1610228 1610232
36110384 12160141
lieky paušál za výťahy 2/2016
711,39 05.2.2016 187,20 05.2.2016
1610233
201600063
ZZ utierky, TP JUMBO
1610234
216002500
kancelárske potreby
1610235 1610236
3016905091 21600263
ZKZ-11-2015/16000041 ZPS-07-2011/EKS-255-2015/16 Zu 80017 ZKZ-25-2014/16 Zu 80024 ZPS-16-2015/16 Zu 60016 -/16 Ku 50024
1610270
36110439
ZKZ-11-2015/16000060
1610276
216023
ZKZ-05-2016/-
1610277
270155
ZPS-01-2014/-
zdravotnícke pomôcky e Kredit online - ročný poplatok pre nemocnice základná údržba 1.2.2016 31.1.2017
1610302
20160112
1610309 1610331
2016032 126550805
1610332 1610503 1610707 1610708
201151603 5021603777 316100043 316100044
1610115
201600034
1610117
20160071
EKS-26-2016/16 Ba 2020 zdravotnícke pomôcky ZPS-03-2016/16 Ku 50016 kontrola sterilizátorov ZPS-26-2010/mobilné telefóny služby počít.siete január ZPS-05-2008/marec 2016 -/vyúčt.fakt. k FZ/16005 -/vyúčt.fakt.k FZ/16003 -/vyúčt.fakt. k FZ/16004 EKS-09-2016/16 Zu 80017 ZZ utierky, TP JUMBO servis OP a OS VTZ plynové -/16 Ku 50018 zariadenia
1610126
16004003
ZPS-20-2015/-
1610130
20160085
1610139 1610180 1610181 1610197
36110266 516301843 516301842 32016
služby podpory 1/2016 programové vybavenie DOCTUS 1/2016 zdravotnícke pomôcky zdravotnícke pomôcky
stravné lístky kartotéka na dokumenty
Dátum prijatia
492,00 12.2.2016
Dátum Dodávateľ úhrady
492,00
36328057
1644,00 471,84 21,12
36328057 34113924 34113924
01.3.2016 IMUNA PHARM, a.s. 01.3.2016 Slovakia lift s.r.o.
711,39 187,20
36473685 36035149
341,76 05.2.2016
01.3.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
341,76
46340998
167,54 05.2.2016
01.3.2016 PAPERA s.r.o.
167,54
46082182
18633,31 1037,52
36391000 44562195
711,39
36473685
36,00
35776684
1644,00 12.2.2016 471,84 03.2.2016 21,12 04.2.2016
18633,31 08.2.2016 1037,52 08.2.2016 711,39 15.2.2016 36,00 15.2.2016
01.3.2016 ICZ Slovakia a.s.
Uhraden IČO á suma dodávateľa
01.3.2016 ICZ Slovakia a.s. 01.3.2016 MED-ART, spol. s r. o. 01.3.2016 MED-ART, spol. s r. o.
01.3.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s 01.3.2016 EMPORO,s.r.o. 01.3.2016 IMUNA PHARM, a.s. 01.3.2016 Allio s.r.o.
534,84 15.2.2016
01.3.2016 WEGA LH,s.r.o.
534,84
36389561
105,00 16.2.2016
01.3.2016 K and M
105,00
44879806
331,80 1006,81
00606979 35697270
450,00 168,00 47,52 228,10
17055270 31592503 40263711 40263711
331,80 18.2.2016 1006,81 22.2.2016 450,00 84,00 23,76 114,05
23.2.2016 21.3.2016 19.4.2016 19.4.2016
01.3.2016 Region.úrad ver.zdravotn. B.B. 01.3.2016 Orange Slovensko, a.s. 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016 01.3.2016
SANET Poradca podnikateľa, spol. s.r Milan Pašek - Quantasoft Milan Pašek - Quantasoft
341,76 28.1.2016
24.2.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P
341,76
46340998
312,00 29.1.2016
24.2.2016 Pavol STYK - SERVIS
312,00
14156831
1500,00 01.2.2016
24.2.2016 EUROCONTROLs.r.o.
1500,00
35742402
-/16 Ku 50018
konzultačná činnosť 1/2016 servis - kontrola solárneho systému
108,00 01.2.2016
24.2.2016 Pavol STYK - SERVIS
108,00
14156831
ZKZ-11-2015/16000033 ZPS-28-2010/ZPS-28-2010/-/15 Zu 80282
lieky metrologické výkony metrolog.výkony informačná tabuľa
5746,54 47,40 56,34 636,00
5746,54 47,40 56,34 636,00
36473685 37954521 37954521 33329770
Strana 8 z 11
02.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 05.2.2016
24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016 24.2.2016
IMUNA PHARM, a.s. SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA Mgr.art. Igor Valuška
Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610203
20160027
-/16 Ku 50006
1610204 1610211
1609816 20160046
1610212 1610214
16015 319963353
-/-/16 Ku 50021 -/15 Zu 80294,16 Zu 80012 ZPS-10-2006/-
1650001
22016
1610012
169019
1610037
808025659
1610086 1610094
216001755 60201328
1610125
92016
1610145
20160105
EKS-07-2016/16 Ba 2001 zdravotnícke pomôcky
1610151 1610167 1610168
516301460 33160003 201600001
ZPS-28-2010/-/osobne ZMA-03-2005/-
prenájom TLD disku 1/2016 vodoinšt.materiál poskytov. ZS 1/2016
19,87 03.2.2016 23,33 05.2.2016 165,97 08.2.2016
1610169
3781870518
ZPS-28-2005/-
18,30 08.2.2016
1610170 1610172
1602380 319963322
ZPS-22-2012/ZPS-10-2006/-
telekomunik.poplatky 1/2016 pranie a prenájom rohoží 1/2016 nákup PHM
65,52 08.2.2016 26,91 08.2.2016
1610182
7781870507
ZPS-06-2005/-
telekomunik.poplatky 1/2016
186,41 10.2.2016
1610185 1610188
800316 9000904516
ZPS-17-2009/ZPS-01-2005/-
16,56 10.2.2016 509,60 11.2.2016
1610195 1610198 1610199 1610305
146316 116042 1565498 80827250
1610293
60730883
1610023
216000685
-/15 Ku 50092 EKS-285-2015/15 Zu 60168 -/16 Or 4006 ZKZ-25-2014/16 Zu 80015 -/16 Po 3003 ZMA-01-2014/-
ZPS-05-2008/-/16 Or 4024 -/-/ZKZ-08-2015,ZKZ-042016/ZKZ-25-2014/16 Zu 80009
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH oprava žalúzií účastn.poplatok - zákon o verejnom obstarávaní oprava balkón.dverí pečiatky nákup PHM výroba a dodávka nábytku
Dátum prijatia
65,08 04.2.2016 338,00 15.2.2016 42,96 16.2.2016 10,60 17.2.2016 51,12 17.2.2016 11976,00 05.2.2016
Dátum Dodávateľ úhrady 24.2.2016 STAVEX-PLAST, s.r.o. 24.2.2016 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 24.2.2016 STAVEX-PLAST, s.r.o. 24.2.2016 Ing. Milan Benko - eurOKontakt 24.2.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre p 24.2.2016 Mgr.art. Igor Valuška
Uhraden IČO á suma dodávateľa 65,08
31622348
338,00 42,96
48282413 31622348
10,60 51,12
10837311 35708182
11976,00
33329770
oprava zdravot. techniky zdravotnícke pomôcky - príde dobropis
166,80 11.1.2016
17.2.2016 ULTRAMED s.r.o.
166,80
36638404
115,98 15.1.2016
17.2.2016 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.
115,98
31345182
kancelárske potreby zdravotnícke pomôcky
53,04 26.1.2016 334,08 27.1.2016
17.2.2016 PAPERA s.r.o. 17.2.2016 MED-ART, spol. s r. o.
53,04 334,08
46082182 34113924
poskytov.právnych sl. 1/2016
999,58 01.2.2016
17.2.2016 JUDr. Tatiana Čarská - advokát
999,58
37832450
58,00
44879806
19,87 23,33 165,97
37954521 30998492 37890573
17.2.2016 Slovak Telecom, a.s.
18,30
35763469
17.2.2016 Lindstrom, s.r.o. 17.2.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre p
65,52 26,91
35742364 35708182
17.2.2016 Slovak Telecom, a.s.
186,41
35763469
17.2.2016 DFNsP Bratislava 17.2.2016 Slovenská pošta, a.s.
16,56 509,60
00607231 36631124
33,00 47,04 140,39 -115,98
17055270 31444571 31342876 31345182
príprava infúznych rozdravot. technikyokov 1/2016 poštový úver 1/2016 ročný členský príspevok r.2016 zdravotnícke pomôcky preprava biolog.materiálu dobropis k fa.č 1610037 dobropis k fa.č.1610241 kancelárske potreby
58,00 02.2.2016
33,00 47,04 140,39 -115,98
04.2.2016 10.2.2016 11.2.2016 17.2.2016
17.2.2016 K and M 17.2.2016 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 17.2.2016 TOVA spol.s.r.o. 17.2.2016 Ambulancia klinickej logopédie
17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 17.2.2016
SANET BMT,s.r.o. DHL Express,spol.s.r.o. JOHNSON a JOHNSON, s.r.o.
-38,76 15.2.2016
15.2.2016 MED-ART, spol. s r. o.
-38,76
34113924
390,59 14.1.2016
10.2.2016 PAPERA s.r.o.
390,59
46082182
Strana 9 z 11
Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH
Dátum prijatia
1610030 1610038
12016 3047641
-/16 Ku 50005 -/osobne
oprava RTG viest oprava pračky
24,60 15.1.2016 139,80 15.1.2016
10.2.2016 ORTOTECH, spol. s r.o. 10.2.2016 Miele s.r.o.
24,60 139,80
31619631 35872161
1610054
516300264
ZPS-28-2010/-
prenájomn púzdra , TLD karty
104,72 19.1.2016
10.2.2016 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA
104,72
37954521
1610055
20160025
EKG papier
90,00
33126500
1610062
1600011
1610067 1610070 1610074
216001159 2016110017 2016001
EKS-8-2016/16 Zu 80002 EKS-04-2016/15 Zu 80292 ZKZ-25-2014/16 Zu 80011 -/osobne -/16 Zu 60005
1610076
216001383
plastové obálky
1610078 1610095 1610124 1610157
16002 377700 32016 20160160
ZKZ-25-2014/16 Zu 8009 EKS-333-2015/15 Šu 1308 -/16 Po 3004 ZPS-05-2015/-/15 ZP 90346
1610164 1610446 1610136 1610166 1620001
20160084 7416862185 20159965 201601 3160012
služby OPP a BOZP 1/2016 vyúčt.fakt. za plyn 2/2016 zdravotnícke pomôcky dobropis k fa.č.1610136 oprava operačného stolu
1610006 1610010
201600001 12160017
1610011
3016340028
1610017 1610127 1610053 1610061 1610073 1610099 1610014 1610024 1610039 1610059 1610046
201600012 880160001 1600001 160002 126550805 60500355 2016001 2016013 16003 60550158 660079
ZPS-30-2005/ZPS-02-2014/EKS-330-2015/EKS-330-2015/-/16 Ku 50002 EKS-326-2015/15 Zu 80279 ZPS-07-2011/ZPS-16-2015/16 Zu 60002 EKS-255-2015/16 Zu 80008 -/-/telefonicky -/16 Ku 50014 ZPS-26-2010/-/-/-/16 Ku 50007 -/15 Ku 50135 ZKZ-08-2015/EKS-317-2015/-
90,00 19.1.2016
Dátum Dodávateľ úhrady
10.2.2016 Ing. Ladislav IVANICS
Uhraden IČO á suma dodávateľa
tonery
122,40 18.1.2016
10.2.2016 EURO MEDIA Košice, s.r.o
122,40
31608426
kancelárske potreby oprava vodovod.batérie oprava zdravot. techniky
135,18 20.1.2016 70,57 18.1.2016 36,00 21.1.2016
10.2.2016 PAPERA s.r.o. 10.2.2016 STROJSMALT, s.r.o. 10.2.2016 Chiramex s.r.o.
135,18 70,57 36,00
46082182 36641553 36044946
4,75
46082182
471,48 165,20 200,00 6,90
31441319 31571697 10988963
139,42 15345,60 1550,00 -1550,00 230,00
36631370 35815256 44879806 44879806 25860020
895,87 187,20
46340998 36035149
18183,23
36391000
341,76 -1022,40 155,00 184,00 982,74 -166,11 78,00 84,00 41,00 -332,22 -996,67
46340998 31385265 36634948 44753951 35697270 34113924 10970509 10970509 47826207 34113924 00602175
zdravotnícke pomôcky čaj VITTO obsluha plynovej kotolne zdravotnícke pomôcky
čistiace prostriedky paušál za výťahy 1/2016
4,75 25.1.2016
10.2.2016 PAPERA s.r.o.
471,48 165,20 200,00 6,90
25.1.2016 27.1.2016 01.2.2016 03.2.2016
10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016
MFC,s.r.o. GLOBUS spol. s r.o. Ján Pilko DINA - HITEX SK spol.s.r.o.
139,42 7832,60 1550,00 -1550,00 230,00
04.2.2016 10.3.2016 28.1.2016 04.2.2016 19.1.2016
10.2.2016 10.2.2016 04.2.2016 04.2.2016 03.2.2016
A.F.S. System - IPM, s.r.o. Slovenský plyn.priemysel, a.s. K and M K and M RQL s.r.o.
895,87 05.1.2016 187,20 08.1.2016
01.2.2016 Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 01.2.2016 Slovakia lift s.r.o.
stravné lístky
18183,23 08.1.2016
01.2.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s
ZZ utierky, TP JUMBO zdravotnícke pomôcky školenie na obsluhu ERP školenie vodičov mobilné telefóny dobropis k fa.č.1512686 čistenie kanalizácie čistenie kanalizácie potlač reflexných viest lieky zdravotnícke pomôcky
341,76 -1022,40 155,00 184,00 982,74 -166,11 78,00 84,00 41,00 -332,22 -996,67
01.2.2016 01.2.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 27.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 21.1.2016 19.1.2016 18.1.2016
Strana 10 z 11
13.1.2016 01.2.2016 19.1.2016 19.1.2016 21.1.2016 27.1.2016 12.1.2016 14.1.2016 15.1.2016 19.1.2016 18.1.2016
Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. SQM s.r.o. ŠVARBA s.r.o. Orange Slovensko, a.s. MED-ART, spol. s r. o. Marian Baník-Super-tep Marian Baník-Super-tep DIO - NYZ,s.r.o. MED-ART, spol. s r. o. TIMED, s.r.o.
Faktury uhradene k 30.04.2016 Identifikácia zmluvy/ objednávky
Číslo faktúry interné
Číslo faktúry externé
1610001
2405075191
ZPS-26-2015/-
1610002 1610015 1610178
2405075192 60550088 7419233607
ZPS-01-2016/ZKZ-05-2015/ZPS-02-2014/-
Popis fakturovaného Cena v EUR plnenia s DPH poistenie zodpovedn.za škodu 1.1.2016 -31.12.2016 havarijné poistenie 31.01.2016 - 30.01.2017 dobropis k fa.č.1512626 vyúčt.fakt. za plyn 1/2016
Dátum prijatia
103,04 05.1.2016 204,03 05.1.2016 -289,29 12.1.2016 10683,23 09.2.2016
Strana 11 z 11
Dátum Dodávateľ úhrady
12.1.2016 Generali Poisťovňa, a.s. 12.1.2016 Generali Poisťovňa, a.s. 12.1.2016 MED-ART, spol. s r. o. 12.1.2016 Slovenský plyn.priemysel, a.s.
Uhraden IČO á suma dodávateľa
103,04
35709332
204,03 -289,29 19766,23
35709332 34113924 35815256