PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009 © 2009 AXtension bv
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
© 2009 AXtension bv AXtension bv reserves the right to change and/or improve this publication and/or related products without notice at any time. This publication does not create any obligations unless specifically stated. No part of this publication may be reproduced in any form, by photocopy, microfilm or any other means, except with explicit written permission from:
AXtension bv Jan van Riebeeckweg 19 5928 LG Venlo Industrial number Venlo 9213 Tel. : +31 (0)77 3232622 Fax : +31 (0)88 3232627 E-mail :
[email protected] Internet : http://www.axtension.com Trade register number Bank Bank account number IBAN number VAT number
: : : : :
12037027, Noord- en Midden Limburg Chamber of Commerce Rabobank Venlo e/o 1027.87.077 NL43RABO0102787077 NL80.69.69.349B01
Inhoud
1
Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding
3
Functie................................................................................................................................... afbakening 3
Hoofdstuk II Instellingen
4
Parameter ................................................................................................................................... instellingen 4 Algem een .......................................................................................................................................................... 4 OCR .......................................................................................................................................................... 8 Em ail .......................................................................................................................................................... 9 E-m ailparam eters .......................................................................................................................................................... 10
Workflow ................................................................................................................................... instellingen 11 Autorisatie ................................................................................................................................... gebruikers 14 Overzicht .......................................................................................................................................................... 14 Grootboekrekeningen ......................................................................................................................................................... per persoon 15 Algem een .......................................................................................................................................................... 15
Grootboekrekeningen ................................................................................................................................... per persoon 17 Leverancier ................................................................................................................................... (Aanvulling) 19 Leverancier ................................................................................................................................... parameters 20
Hoofdstuk III Proces beschrijving
22
Facturen ................................................................................................................................... inlezen 22 Factuurcontrole ................................................................................................................................... 23 Overzicht .......................................................................................................................................................... 25 Identificeren .......................................................................................................................................................... 29 Identificeren ......................................................................................................................................................... 33 Pakbonmatching ......................................................................................................................................................... 34 Registreren .......................................................................................................................................................... 35 Zet in w orkflow .......................................................................................................................................................... 37 Workflow aanpassen ......................................................................................................................................................... 38 Boekstuktransacties ......................................................................................................................................... 39 Fiatteren ......................................................................................................................................................... 39 Afkeuren ......................................................................................................................................................... 42 Annuleren ......................................................................................................................................................... 42 Handmatig ......................................................................................................................................................... verw erken 42 Goedkeuren .......................................................................................................................................................... 43 Facturenjournaal ......................................................................................................................................................... 43 Goedkeuringsjournaal .......................................................................................................................................................... 44 Overeenkom stige .......................................................................................................................................................... pakbonnen (aanvulling) 45 Overeenkomstige ......................................................................................................................................................... Pakbonnen 46 Diverse toeslagen ......................................................................................................................................... 47 Overzicht ................................................................................................................................... 48 Algemeen ................................................................................................................................... 49 Bijw erken ......................................................................................................................................... 51 OK ................................................................................................................................... 51 © 2009 AXtension bv
1
2
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Annuleren .......................................................................................................................................................... 53 Opm erkingen.......................................................................................................................................................... 54 Logboek .......................................................................................................................................................... 55
Notificaties ................................................................................................................................... versturen 56 Factuurinformatie ................................................................................................................................... op openstaande posten 57 Factuurinformatie ................................................................................................................................... op betaalvoorstel 58
Hoofdstuk IV Transitorische inkoopfactuur kosten
60
Transitorisch ................................................................................................................................... kostenjournaal 60 Genereren ................................................................................................................................... transitorisch kostenjournaal 62 Algem een Journaal .......................................................................................................................................................... 63 Boeken van transitorische .......................................................................................................................................................... kosten 65 Om keren van.......................................................................................................................................................... transitorische kosten 66
© 2009 AXtension bv
Inleiding
1
3
Inleiding Op basis van de behoefte vanuit de markt is er een workflow management systeem ontwikkeld in Dynamics AX voor het fiatteren van inkoopfacturen. De workflow wordt volledig elektronisch ondersteund, waarbij de factuur verschillende fiatteringstappen doorloopt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen facturen met een verwijzing naar een inkooporder en facturen zonder verwijzing naar een inkooporder.
Inkoopfacturen met een inkooporder die volledig overeenkomen met de inkooporder pakbon kunnen direct bij registratie volledig worden geboekt, hiervan wordt geen workflow aangemaakt.
1.1
Functie afbakening De functionaliteit van deze AXtension® is beperkt tot het proces van ontvangst van een inkoopfactuur tot en met de definitieve verwerking van de inkoopfactuur in de financiële administratie. De functie uitbreidingen en de aanpassingen op standaard Dynamics AX beperken zich tot het elektronisch toegankelijk maken van een gescande factuur, het gecontroleerd fiatteren van de factuur met behulp van een workflow, het matchen van de factuur met een specifieke pakbon(regel) en de mogelijkheid om verschillen na matchen weg te boeken naar een grootboekrekening of toeslagcode.
Vanwege diverse rapportage momenten in de financiële administratie is het boeken van transitorische inkoopfacturen kosten als uitbreiding opgenomen in de module.
© 2009 AXtension bv
4
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
2
Instellingen
2.1
Parameter instellingen Voor een juiste afhandeling van facturen zijn een aantal instellingen noodzakelijk. Deze kunt u vinden via de menuoptie: Leveranciers/Instellen/Factuurcontrole/Parameters inkoopfacturen.
2.1.1
Algemeen
Veld
Omschrijving
Pad naar ingescande documenten
In dit veld wordt de verwijzing naar de directory opgenomen voor de gescande facturen.
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Veld
Omschrijving
Pad naar werkfolder
In dit veld wordt de verwijzing naar de directory opgenomen voor de facturen die onderhanden zijn.
Pad naar archief
In dit veld wordt de verwijzing naar de directory opgenomen voor de facturen die geboekt zijn in Dynamics AX
Pad naar verwijderde facturen
In dit veld wordt de verwijzing naar de directory opgenomen voor de facturen die verwijderd zijn in Dynamics AX.
Bestandsformaat van inkoopfacturen
De gescande facturen hebben een standaard bestandsformaat. Voor het opvragen van een factuur is dit gegeven noodzakelijk.
Nummerreeks voor toewijzing batchnummer
Dit is het batchnummer van het batchproces voor het inlezen van facturen.
Inkoopfactuurdocument nummerreeks
Voor de nummering van de inkoopfacturen.
Jaarlijkse factuurnummerreeks
Aan de hand van de factuurdatum wordt bepaald welk jaar in de nummerreeks wordt gebruikt.
© 2009 AXtension bv
5
6
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
Prefix jaarlijkse factuurnummerreeks
Voorloopcode voor de factuurnummerreeks.
Nummerreeks voor intern PDF nummering
Dit is het nummer van het pdf document in de bovengenoemde mappen.
Factuurgoedkeuringsjournaalnaam
Dit is het journaal waarmee de geregistreerde facturen administratief goedgekeurd worden.
Journaalnaam factuurjournaal
Dit is de journaalcode voor het facturenjournaal.
Journaalnaam facturenregister
Dit is het journaal waarin de facturen geregistreerd worden.
Journaalnaam transitorische kosten
Dit is het journaal waarin transitorische inkoopfactuur kosten geboekt kunnen worden.
Achtervoegsel journaalomschrijving
Scheidingsteken tussen journaalnaam en datum.
Datum opnemen in journaalnaamomschrijving
Indien de datum opgenomen dient te worden in de journaalomschrijving.
Oorsprong transactiedatum journaal
De datum die moet worden aangehouden voor de financiële transactie in het registratie journaal. Factuurdatum / datum binnenkomst / vervaldatum
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Veld
Omschrijving
en betalingskorting data zijn afhankelijk van deze keuze.
Aantal dagen waarna gele kleur
Geel: als de factuur is vervallen minus aantal dagen waarop gele kleur.
Foutmeldingen bij matchen onderdrukken
Als er bij het matchen foutmeldingen ontstaan worden deze onderdrukt, dit kan ook per gebruiker worden ingesteld.
Handmatige invoer toegestaan
Hierbij wordt toegestaan dat matchpoint zonder het scannen van facturen wordt gebruikt als workflow management tool voor inkoopfacturen.
Automatisch aanpassen boekdatum als
Als de voorraad is afgesloten wordt de
voorraad afgesloten
boekdatum automatisch aangepast naar de eestvolgende datum na de voorraad aanpassing.
Kleur vervaldatum waarschuwing
Geef de kleur op voor de waarschuwing (geel).
Kleur vervaldatum verstreken
Geef de kleur op voor vervaldata die verstreken zijn.
Kleur Gefiatteerd
© 2009 AXtension bv
Geef de kleur op voor de gefiatteerde facturen.
7
8
2.1.2
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
OCR OCR
Veld
Omschrijving
Importtype OCR
Geef het bestandsformaat om de OCR berichten te importeren.
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Pad importbestanden (OCR)
9
Geef het pad op waar de bestanden zich bevinden om te importeren.
Pad verwerkte importbestanden (OCR)
Geef het pad op waar de geïmporteerde bestanden worden gearchiveerd.
Voor de instellingen van de directories dient er rekening gehouden te worden met de autorisatie van de paden. Internet Explorer 7 is zodanig beveiligd dat netwerkschijven niet toegankelijk zijn. Aangeraden wordt dan ook om Internet Explorer 6 te gebruiken.
Internet Explorer 7 werkt wel samen met Acrobat Reader 7.
De Application Object Server dient toegang tot deze folders te hebben. Ook dient de AOS de volledige rechten te hebben.
2.1.3
Email
© 2009 AXtension bv
10
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
Verzender e-mailadres
Hier wordt het e-mailadres van de verzender ingevuld.
Onderwerp
Dit is de tekst voor het onderwerp van het e-mail bericht.
Sjabloon
Dit is het sjabloon van het e-mail bericht dat verzonden wordt.
2.1.4
E-mailparameters Met de knop E-mailparameters kunnen de SMTP instellingen voor het verzenden van e-mail
© 2009 AXtension bv
Instellingen
11
ingesteld worden voor Dynamics AX.
Voor verdere uitleg van deze parameters wordt verwezen naar de handleiding van Microsoft Dynamics AX2009.
2.2
Workflow instellingen WORKFLOW INSTELLINGEN
De instellingen voor de te volgen fiattering workflow kunnen worden onderhouden met behulp van de menuoptie: Leveranciers/Instellen/Factuurcontrole/Workflow.
In deze functie bepaalt u de volgorde en de autorisatie van de workflow voor de fiattering van de
© 2009 AXtension bv
12
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
inkoopfacturen.
Veld
Omschrijving
Workflow-stap
Dit is de volgorde waarin een workflow wordt doorlopen. Start altijd met (0).
Leveranciercode
Hiermee geeft u aan of de workflow betrekking heeft op een leverancier / een leveranciersgroep of alle leveranciers (Tabel/Groep/Alle).
Leverancier(sgroep)
Dit is de aanduiding van de leveranciersgroep of leverancier waarvoor de workflow wordt aangemaakt.
Dit veld is afhankelijk van het veld leveranciercode verplicht in te geven.
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Veld
Omschrijving
Groep extern-artikelomschrijvingen
De workflow kan eventueel worden aangemaakt voor een specifieke groep artikelen. Deze groep kan op de leverancier worden aangegeven in het veld Artikel-leveranciersgroep.
Inkooppool
Het veld inkooppool kan eventueel gebruikt worden om de workflow per groep inkopers in te richten.
Minimaal bedrag
Gaat het factuur bedrag dit minimale bedrag te boven wordt de workflow stap aan de factuurworkflow toegevoegd.
Werknemer
Dit is de werknemer die de workflow stap voor inkoopfactuur moet fiatteren.
Notificatie
Indien dit veld is aangevinkt wordt er een e-mail verzonden aan de werknemer in kwestie.
Dagen
Dit is het aantal dagen dat de werknemer krijgt om de fiattering van de factuur uit te voeren.
© 2009 AXtension bv
13
14
2.3
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Autorisatie gebruikers Deze functie autoriseert gebruikers voor de facturen in de functie factuurcontrole.
Leveranciers/Instellen/Factuurcontrole/Medewerkers.
2.3.1
Overzicht
Veld
Omschrijving
Werknemer
Dit is een werknemer gegeven in Dynamics AX.
Lid financiële administratie
De gebruikers van de financiële administratie
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Veld
15
Omschrijving
mogen facturen inlezen, registreren en goedkeuren.
De werknemer moet gebonden zijn aan een gebruiker. Op basis hiervan worden de rechten bepaald.
2.3.1.1
Grootboekrekeningen per persoon Zie beschrijving in het hoofdstuk ‘Grootboekrekeningen per persoon’.
2.3.2
Algemeen Algemeen
© 2009 AXtension bv
16
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
Werknemer
Dit is een werknemer gegeven in Dynamics AX.
Lid financiële administratie
De gebruikers van de financiële administratie mogen facturen inlezen, registreren en goedkeuren.
FILTERWAARDEN
Alles weergeven
Geeft de gebruiker de selectie mogelijkheid om alle facturen weer te geven binnen de selectie.
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Veld
Omschrijving
Filter werknemer
Dit is de filterwaarde voor de werknemer.
Filter leverancier
Dit is de filterwaarde voor de leverancier.
Factuurstatus
Dit is de filterwaarde voor de factuurstatus.
Aantal dagen oud
Filter de facturen op vandaag - aantal dagen.
Filteren toegestaan
Dit geeft een gebruiker de mogelijkheid om facturen te filteren.
2.4
Grootboekrekeningen per persoon Met deze functie kunnen de toegestane grootboekrekeningen per persoon ingesteld worden.
Alle grootboekrekeningen in de range zijn toegestaan in het gebruik door deze persoon in de factuurcontrole.
Het menupad is: Leveranciers/Instellen/Factuurcontrole/Grootboekrekeningen per medewerker.
© 2009 AXtension bv
17
18
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
Werknemer
Dit is een werknemer gegeven in Dynamics AX.
Grootboekrekening
Dit is de toegestane grootboekrekening waar vanaf .
T/m grootboekrekening
Dit is de toegestane grootboekrekening tot en met.
© 2009 AXtension bv
Instellingen
2.5
Leverancier (Aanvulling) Bij de leverancier zijn een aantal instellingen toegevoegd om de verwerking van facturen volgens de ingestelde wijze te laten verlopen. Menu: Leveranciers / Leveranciersdetails.
Veld
Omschrijving
Boekingswijze
Met deze keuze kan aangeven worden of een factuur gecontroleerd moet worden aan de hand van een inkooporder (Factuurregister) of dat het een kosten factuur betreft die met behulp van een workflow goedgekeurd moet gaan worden (Factuurjournaal).
© 2009 AXtension bv
19
20
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Automatisch in workflow
Hiermee wordt bepaald of een leverancierfactuur na registratie automatisch in een workflow wordt opgenomen. Indien deze keuze niet wordt aangezet zal bij factuurregistratie de workflow handmatig aangemaakt moeten worden.
Automatisch inkooporder matchen
Bij de registratie van een inkoopfactuur met inkooporder verwijzing wordt de factuur automatisch goedgekeurd met het totaal van de nog te factureren ontvangsten op pakbon voordat er een workflow wordt aangemaakt.
Dit goedkeuren vindt alleen plaats indien er geen afwijkingen op de totalen zijn geconstateerd.
2.6
Leverancier parameters
LEVERANCIER PARAMETERS
Het boeken van leveranciersfacturen met pakbon matching wordt ondersteund wanneer het pakbonnummer uniek is. Menuoptie: Leveranciers\Instellen\Parameters: tabblad ‘updates’.
© 2009 AXtension bv
Instellingen
Veld
Omschrijving
Pakbon in grootboek boeken
Deze dient aangevinkt te zijn.
Controleren op gebruikte pakbonnummer
Zet deze op duplicatie afwijzen.
© 2009 AXtension bv
21
22
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
3
Proces beschrijving
3.1
Facturen inlezen Voordat facturen verwerkt kunnen worden in Dynamics AX moeten de facturen gescand zijn. Het scannen van de facturen vindt buiten Dynamics AX plaats. Om de facturen te verwerken dient er een proces opgestart te worden waarbij de gescande inkoopfacturen, lees documentennamen, worden hernoemt naar een documentnummer dat door Dynamics AX wordt uitgegeven en waarbij de gescande documenten worden verplaatst van de gescande documenten directory naar de werk directory.
Menu: Leveranciers/Periodiek/Factuurcontrole/Facturen inlezen.
Dit is een batchfunctie en kan dus ingesteld worden om periodiek automatisch de gescande facturen op te nemen in te verwerken facturen van Dynamics AX.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
23
Facturen kunnen ook handmatig aangemaakt worden door middel van New of
. Dit is slechts mogelijk indien dit in de Matchpoint paramaters is gedefinieerd (zie 3.1.1 Instellingen/Parameters instellingen/Algemeen).
3.2
Factuurcontrole FACTUURCONTROLE
Het proces van de factuurcontrole vindt plaats in de menufunctie: Leveranciers/Veel gebruikte formulieren\Factuurcontrole details.
© 2009 AXtension bv
24
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
In deze functie worden alle ingelezen facturen verwerkt.
In de functie ‘facturen inlezen’ is beschreven hoe de facturen automatisch kunnen worden ingelezen via een menuoptie. In dit scherm is de functie “Facturen inlezen” als functieknop opgenomen om de automatische functie handmatig te kunnen uitvoeren.
Met de filter velden kan de lijst van de getoonde facturen worden gefilterd op de volgende gezichtspunten:
Veld
Omschrijving
Alles Weergeven
Toont alle facturen in de lijst.
Status
Dit veld filtert de lijst met facturen voor de betreffende status.
Leeg geeft facturen voor alle statussen.
Werknemer
Dit veld filtert de lijst met facturen voor de betreffende werknemer die de volgende fiatteringstap moet uitvoeren.
Leeg geeft facturen voor alle werknemers.
Leverancier
Dit veld filtert de lijst met facturen voor de
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
25
betreffende leverancier.
Leeg geeft facturen voor alle Leveranciers.
Vanaf datum
Facturen weergeven van af datum.
Verwijderde
Alleen de verwijderde facturen tonen.
Het veld ‘Workflow’ laat zien welke werknemers mogen fiatteren voor de actuele workflowstap. Dit is alleen van toepassing op facturen met de status “Onderhanden’.
3.2.1
Overzicht Dit overzicht wordt gebruikt ter informatie en voor selectie doeleinden.
Veld
Omschrijving
Gemarkeerd
Als dit veld in aangevinkt wordt de factuur opgenomen in de functie die kan worden aangeroepen met de gemarkeerde functieknoppen.
Opmerkingen aanwezig
© 2009 AXtension bv
Indicatie voor aanwezige opmerkingen.
26
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Workflow-stap
Dit is het volgnummer van de workflow waarin de factuur zich bevindt.
Factuurnummer
Dit is het interne factuurnummer van de inkoopfactuur.
Factuurstatus
Dit is de status waarin zich de factuur bevindt
Datum binnenkomst
Dit is de datum waarom de factuur is ingelezen in Dynamics AX.
Leverancier
Dit is de leverancier van de factuur.
Transactietekst
Dit is de omschrijving van factuur.
Valuta
Dit is de valuta waarin de factuur is gesteld.
Debet / Credit
Dit is het bedrag van de creditnota of factuur.
Factuur
Dit is het factuurnummer van de leverancier.
Inkooporder
Dit is het inkoopordernummer van de factuur.
Vervaldatum
Dit is de datum waarop de factuur vervalt. Deze datum wordt berekend aan de hand van de betalingsconditie van de leverancier en de
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
factuurdatum.
Knoppen
Omschrijving
Facturen inlezen
Deze functie leest de facturen in zoals beschreven in het hoofdstuk “Facturen inlezen”.
Import inkoopfacturen
Importeer facturen gebaseerd op OCR herkenning.
Identificeren
Met deze functie worden de gescande factuurdocumenten geïdentificeerd in Dynamics AX.
Registreren
Met deze functie worden de facturen geregistreerd in het factuurregister of in de facturenpool exclusief boeking, dit is afhankelijk van het gekozen boekingswijze.
Zet in workflow
Als bij de leverancier niet bepaald is dat er automatisch een workflow wordt aangemaakt, kan deze met deze knop worden gegenereerd.
Fiatteren
© 2009 AXtension bv
Met deze functie kunnen de medewerkers de
27
28
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Knoppen
Omschrijving
factuur in de workflow fiatteren.
Afkeuren
Met de functie kunnen de medewerkers de factuur afkeuren
Goedkeuren
Met deze functie kunnen de administratiemedewerkers de factuur goedkeuren en boeken in Dynamics AX
Annuleren
Met deze functie wordt de registratie van de afgekeurde facturen geannuleerd in Dynamics AX.
Handmatig
Facturen kunnen middels deze functie handmatig geboekt worden via de standaard journalen van Dynamics Ax
Pakbonmatching
Matchen met pakbonnen
QUERY’s
Facturenworkflow
Met deze functie kan de status van de workflow opgeroepen worden en kan de workflow onderhouden worden.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
Knoppen
Omschrijving
Boekstuktransacties
Met deze functie kunnen de grootboektransacties van de factuur geraadpleegd worden.
Facturenjournaal
Met deze functie kan het factuurjournaal geraadpleegd worden.
FUNCTIES
Controleren/bijwerken status inkoopfactuur
Indien na handmatige boekingen de status niet automatisch wordt bijgewerkt.
3.2.2
Identificeren Identificeren
De identificatie van de factuur vindt plaats op het tabblad ‘Identificatie’.
© 2009 AXtension bv
29
30
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
Leverancier
In dit veld worden de leverancier van de factuur ingegeven.
Naam
Naam leverancier wordt getoond.
Bankrekening
Bankrekening leverancier wordt getoond
Boekingswijze
Met deze keuze kan aangeven worden of een factuur geboekt wordt met behulp van het facturenregister of facturenjournaal. Indien wordt gekozen voor ‘facturenjournaal’ dan worden de
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
Veld
Omschrijving
velden ‘Inkooporder’ en ‘Pakbonnen’ niet getoond.
Factuur
Dit is het factuurnummer van de leverancier
Gemarkeerd
Markeringsindicatie voor het boeken van de factuur.
Inkooporder
In dit veld kan een inkooporder geselecteerd worden voor factuurcontrole.
Pakbonnen
Pakbonnummer inkooporder. Dit nummer dient uniek te zijn, duplicaten zijn niet toegestaan. Er zijn meerdere pakbonnen mogelijk. Deze dienen gescheiden te worden door een komma.
Factuurdatum
De datum van de factuur.
Vervaldatum
De datum waarop de factuur betaald moet zijn. Deze vervaldatum wordt berekend aan de hand van de factuurdatum en de betalingsconditie van de leverancier.
Betalingskenmerk
© 2009 AXtension bv
Het kenmerk bij de betaling van de factuur.
31
32
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
BTW groep
Dit is de BTW groep van de leverancier.
BTW groep voor artikel
Dit is de BTW tariefgroep die geldt voor dit artikel.
Facturen met meerdere BTW Tariefgroepen worden handmatig uitgesplitst in het factuurregister of het facturenjournaal.
BTW bedrag
Het berekende BTW bedrag (wordt bij identificatie berekend).
Gecorrigeerd BTW bedrag
Hier kan het gecorrigeerde BTW bedrag worden ingevoerd.
Tegenrekening
De kostensoort(grootboekrekening) van de factuur kan in dit veld ingegeven worden.
Indien de factuur betrekking heeft op meerdere kostensoorten kunnen deze via de knop handmatig gespecificeerd worden.
Transactietekst
Dit is de omschrijving van factuur / kostensoort.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
Veld
Omschrijving
Valuta
Dit is de valuta waarin de factuur is gesteld
Debet / Credit
Dit is het bedrag van de factuur of creditnota.
Wisselkoers
Dit is de wisselkoers van de valuta.
Dimensie
De Afdeling, Kostenplaats en de Kostendrager (Doel) kunnen hier gevuld worden.
3.2.2.1
Identificeren Na het invullen van de gegevens wordt de factuur geïdentificeerd met behulp van op de knop ‘Identificeren’. De status van de factuur verandert in ‘Geïdentificeerd’.
© 2009 AXtension bv
33
34
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
De BTW wordt na identificatie berekend.
3.2.2.2
Pakbonmatching Voorafgaand aan het registreren van de factuur, kunnen de pakbonregels geïdentificeerd worden door middel van de functieknop ‘Pakbonmatching’.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
Voor verdere uitleg over het matchen van pakbonnen met de factuur zie het hoofdstuk: 4.2.7 Overeenkomstige pakbonnen (aanvulling).
3.2.3
Registreren Registreren
Het registreren van de factuur vindt plaats met behulp van de functieknop ‘Registreren’.
© 2009 AXtension bv
35
36
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Voordat er geregistreerd kan worden moet het veld ‘Gemarkeerd’ aangevinkt worden.
De knoppen met een markering (zoals Registeren en Goedkeuren) zijn alleen te gebruiken als een of meerdere facturen gemarkeerd zijn.
Na het registreren wordt de factuurstatus gewijzigd in ‘Geregistreerd’.
Facturen met een inkooporder worden direct goedgekeurd in een goedkeuringsjournaal, mits er aan alle voorwaarden is voldaan. De volgende melding verschijnt dan in beeld.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
37
Als de factuur direct goedgekeurd wordt zal er een extra melding worden getoond, in deze extra melding wordt aangegeven of de facturen goedgekeurd zijn. Met goedkeuren wordt bedoeld het matchen van een inkoopfactuur met de nog te factureren ontvangsten van een inkooporder.
3.2.4
Zet in workflow Zet in workflow Na het registreren van de factuur kan de ‘workflow ‘geactiveerd worden met de functieknop ‘Zet in workflow’.
In de leverancier gegevens kan met een parameter bepaald worden dat de workflow automatisch gestart wordt als de pakbon niet overeenkomt met de factuur. Het is ook mogelijk om de factuur
© 2009 AXtension bv
38
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
handmatig goed te keuren, door middel van de functieknop ‘Handmatig’.
3.2.4.1
Workflow aanpassen
Na het aanmaken van de workflow heeft de factuur de status ‘Onderhanden’.
Via de functieknop ‘Query ‘s’ en vervolgens te kiezen voor ‘Facturenworkflow’ kan de fiattering workflow voor de inkoopfactuur opgevraagd of onderhouden worden. In dit overzicht wordt de standaard workflow zoals deze is ingesteld bij ‘Leveranciers/Instellen/Factuurcontrole/Workflow’ voor deze factuur getoond. Dit overzicht kan gewijzigd worden.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
39
3.2.4.1.1 Boekstuktransacties
Boekstuktransacties
Van de geboekte facturen kunnen de journaalpost transacties opgevraagd worden met behulp van deze functie.
3.2.4.2
Fiatteren
Fiatteren kan met behulp van de knop fiatteren. Alleen de personen die in de actuele workflow-stap (kolom) zijn opgenomen kunnen de factuur fiatteren.
© 2009 AXtension bv
40
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Als alle stappen gefiatteerd zijn kan een factuur worden goedgekeurd door een medewerker van de administratie met behulp van het markeren van de facturen en de functieknop ‘Goedkeuren’.
De rode kleur geeft aan dat de factuur de vervaldatum van de workflow gepasseerd heeft voor fiattering en goedkeuring. De gele kleur geeft aan dat het aantal dagen toegestaan voor goedkeuring genaderd is tot het aantal dagen aangegeven in de parameters van de factuurcontrole.
Via het tabblad ‘Goedkeuringsjournaal’ kunnen de kostenboeking of handmatige wijzigingen in het goedkeuringsjournaal worden opgevraagd.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
Eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd op de tabbladen ‘Identificatie’ en ‘Dimensie’.
Eventuele opmerkingen kunnen via het tabblad ‘Opmerkingen’ geregistreerd worden.
© 2009 AXtension bv
41
42
3.2.4.3
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Afkeuren Afkeuren
Als er een factuur afgekeurd is kan deze geannuleerd worden met behulp van de functieknop ‘Annuleren’. Na afkeuren kan een factuur opnieuw in een workflow worden opgenomen of geannuleerd worden.
3.2.4.4
Annuleren Markeer hiervoor de factuur en druk op ‘Annuleren’
Facturen met de status ‘Afgekeurd’ kunnen opnieuw in de workflow worden opgenomen door de factuur te selecteren en te klikken op ‘Zet in workflow’.
3.2.4.5
Handmatig verwerken Als een factuur in het facturenregister is verwerkt met een inkooporder en de factuur is in het registratieproces niet goedgekeurd, dan krijgt deze de status ‘Geregistreerd’, behalve als voor de leverancier een workflow automatisch gestart wordt, dan heeft de factuur de status ‘Onderhanden’.
De status ‘Geregistreerd’ maakt het mogelijk om de factuur handmatig goed te keuren met behulp van de functieknop ‘Handmatig’ in het goedkeuringsjournaal of in het facturenjournaal.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
43
Eventueel kan de factuur opnieuw in een workflow worden aangeboden.
3.2.5
Goedkeuren Na het afhandelen van de workflow kan de factuur goedgekeurd worden. Afhankelijk van de gekozen methode wordt de factuur goedgekeurd in het facturenjournaal of in het factuurgoedkeuringsjournaal.
3.2.5.1
Facturenjournaal Verwerken van de geregistreerde factuur volgens het facturenjournaal.
Er zijn een aantal tabbladen toegevoegd op de factuurregistratie. Deze tabbladen zijn dezelfde als in de functie ‘Facturengroep excl. boekingsdetails’.
Met deze tabbladen kan de factuur aangevuld worden door de administratie.
© 2009 AXtension bv
44
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
De functionaliteit is hierbij gelijk aan de functionaliteit van standaard Dynamics AX.
Indien de factuur opgesplitst moet gaan worden vanwege de BTW, moet dit altijd met behulp van de functieknop ‘Handmatige boeking’ in het journaal worden uitgevoerd.
3.2.6
Goedkeuringsjournaal Goedkeuringsjournaal
Verwerken van de geregistreerde factuur volgens het factuurgoedkeuringsjournaal.
Het verwerken van de factuur in het factuurgoedkeuringsjournaal kan met behulp van de functieknop
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
45
‘Goedkeuren’ en de functieknop ‘Handmatig’.
Voor het automatisch goedkeuren van de factuur dient u eerst de markeer checkbox aan te vinken en daarna op de functieknop ‘Goedkeuren’ te klikken. De factuur wordt direct geboekt en gematched met de inkooporder.
Indien er nog handmatig ingegrepen moet worden kan de factuur via de functieknop ‘Handmatig’ worden opgeroepen in het factuurgoedkeuringsjournaal en met behulp van deze functie geboekt worden. Een factuurlijn die goedgekeurd kan worden heeft een groene kleur en de status ‘Gefiatteerd’.
3.2.7
Overeenkomstige pakbonnen (aanvulling) Overeenkomstige pakbonnen (aanvulling)
© 2009 AXtension bv
46
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
In het factuurgoedkeuringsjournaal kunnen inkooporders met facturen gematched worden. Met behulp van de functie ‘Inkooporder’. Als er nu een van meerdere ontvangen pakbonnen betrekking heeft op de factuur is de matching van de factuur niet eenvoudig via de functie ‘Inkooporder’. Hiervoor is een extra functie gemaakt die het matchen van volledig ontvangen pakbonnen mogelijk maakt. Deze functie heet ‘Overeenkomstige pakbonnen’ (zie schermafbeelding).
Met deze functie is het mogelijk om een pakbon te selecteren voor het matchen van de inkoopfactuur.
3.2.7.1
Overeenkomstige Pakbonnen De te matchen pakbon(en) en of pakbonregel(s) kunnen door ze te markeren worden geselecteerd.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
47
Door in de bovenste lijst een pakbon te markeren worden alle pakbonregels gemarkeerd. In de onderste lijst staan alle pakbonregels, deze kunnen per regel gemarkeerd worden.
De
tekens geven de status aan of de regel wel of niet gematched is.
3.2.7.1.1 Diverse toeslagen
Met deze functie kunnen meerdere gecodeerde toeslagen op de factuur worden verwerkt.
De toeslagen moeten met tegenrekening type ‘Leverancier’ gedefinieerd zijn.
© 2009 AXtension bv
48
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
3.2.7.1.1.1 Overzicht
Veld
Omschrijving
Code voor diverse toeslagen
Hier kan een voorgedefinieerde toeslagcode met het tegenrekeningtype ‘leverancier’ worden geselecteerd.
Transactietekst
Dit is een omschrijving van deze transactie.
Categorie
De categorie van de toeslag voor de methode van berekening:
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
Veld
Omschrijving
Vast Stuks Percentage
Waarde van diverse toeslagen
Het bedrag van de toeslag.
Valuta
Is de valuta van de factuur.
Behouden
Indien de toeslag is ingegeven op de inkooporder kan deze worden behouden voor eventuele volgende facturen. Indien dit veld niet wordt aangevinkt zal bij de volgende factuur geen toeslag worden voorgesteld.
3.2.7.1.1.2 Algemeen
Algemeen
© 2009 AXtension bv
49
50
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Veld
Omschrijving
BTW-groep
Geef de BTW-groep van de leverancier voor berekening van de juiste BTW.
BTW-groep voor artikel
Geef de BTW-groep van het artikel voor juiste berekening van de BTW.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
51
3.2.7.1.2 Bijw erken
Hierna kan de factuur geboekt worden met behulp van de knop bijwerken.
Dit moet nog definitief bevestigd worden met behulp van het onderstaande boekingsscherm.
3.2.7.1.2.1 OK
Als er een verschil geconstateerd wordt tussen de factuur en de overeenkomstige pakbonnen kan het verschil op een grootboekrekening worden geboekt.
© 2009 AXtension bv
52
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Hiervoor wordt het volgende scherm getoond waar het restant bedrag nog te boeken wordt voorgesteld:
Ook de financiële dimensies kunnen hierbij opgegeven worden.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
3.2.8
53
Annuleren Indien een factuur afgekeurd wordt kan de factuur definitief geannuleerd worden. De openstaande post wordt hierdoor tegen geboekt. Door de afgekeurde facturen te markeren kunnen met behulp van de functieknop ‘Annuleren’ de facturen geannuleerd worden.
Handmatig annuleren volgens het factuurgoedkeuringjournaal is ook mogelijk.
© 2009 AXtension bv
54
3.2.9
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Opmerkingen Op het tabblad ‘Opmerkingen’ kunnen verschillende teksten worden geplaatst door het opmerkingen tekstblok te openen met behulp van de ‘+’ voor de tekst ‘Toevoegen’.
De ingevoerde teksten worden bewaard met de functieknop ‘Toevoegen’.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
3.2.10 Logboek Logboek
In het Logboek worden onder andere de volgende meldingen gelogd: -
Foutmeldingen van het matchen
-
Fiatteren van facturen
-
Annuleren van facturen
-
Goedkeuren van facturen
© 2009 AXtension bv
55
56
3.3
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Notificaties versturen Voor het versturen van e-mail naar de gebruikers is een periodieke functie beschikbaar. Hierbij wordt een mailtje per werknemer verstuurd indien deze persoon minimaal één factuur te fiatteren heeft. Menu: Leveranciers/Periodiek/Factuurcontrole/Notificaties versturen.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
3.4
Factuurinformatie op openstaande posten FACTUURINFORMATIE OP OPENSTAANDE POSTEN
In de openstaande posten van een leverancier kan het document (pdf) opgevraagd worden.
© 2009 AXtension bv
57
58
3.5
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Factuurinformatie op betaalvoorstel De functie voor het opvragen van het factuurdocument is ook beschikbaar in het betaalvoorstel.
© 2009 AXtension bv
Proces beschrijving
© 2009 AXtension bv
59
60
4
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Transitorische inkoopfactuur kosten Het uitvoeren van een accurate periodieke financiële rapportage hangt nauw samen met de beschikbaarheid van betrouwbare financiële informatie. Voor een deel is deze informatie beschikbaar in Dynamics AX maar nog niet verwerkt in de financiële administratie. Hieronder vallen, in belangrijke mate, facturen die wel al geregistreerd zijn maar nog niet gefiatteerd en goedgekeurd zijn door de organisatie. Om deze beschikbare informatie financieel te maken is er een functie voor het boeken van transitorische kosten.
4.1
Transitorisch kostenjournaal Voor het boeken van transitorische kosten is een speciaal grootboek journaal noodzakelijk.
© 2009 AXtension bv
Transitorische inkoopfactuur kosten
De minimaal benodigde instellen voor het journaal staan hieronder beschreven:
Veld
Omschrijving
Naam
De naam van het journaal.
Omschrijving
De omschrijving van het journaal.
Type journaal
Dagelijks
Boekstuknummering
Het boekstuknummer moet gelijk zijn aan het boekstuknummer van het inkoopfacturen registratiejournaal uit de Matchpoint parameters.
Tegenrekeningtype
Grootboek
Tegenrekening
Dit moet gevuld zijn met een grootboekrekening voor de transitorische kosten.
Vaste tegenrekening
Dit veld moet actief zijn zodat deze rekening niet gewijzigd kan worden.
© 2009 AXtension bv
61
62
4.2
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Genereren transitorisch kostenjournaal Voor het genereren van een journaal voor transitorische kosten is het noodzakelijk dat de nog te fiatteren facturen voorzien zijn van de nog te boeken kosten. Deze nog te boeken kosten moeten in het goedkeuringsjournaal worden aangemaakt als journaalpost regel.
De transitorische kosten worden gegenereerd aan de hand van de aangemaakte journaalregels uit het goedkeuringsjournaal. De tot en met datum is belangrijk als selectiedatum voor de te fiatteren facturen voor het boeken van transitorische kosten.
Menu: Leveranciers/Periodiek/Factuurcontrole/Genereren journaal transitorische kosten.
Na het ingeven van een datum en het bevestigen met OK wordt er een algemeen journaal aangemaakt.
© 2009 AXtension bv
Transitorische inkoopfactuur kosten
4.2.1
Algemeen Journaal Algemeen Journaal
In het algemeen journaal is een journaal aangemaakt voor de transitorische kosten.
© 2009 AXtension bv
63
64
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
De regels van het algemeen journaal kunnen worden gewijzigd. Het boekstuk is gelijk aan het boekstuk van de inkoopfactuur. De boekdatum is de datum van het goedkeuringsjournaal.
© 2009 AXtension bv
Transitorische inkoopfactuur kosten
4.2.2
65
Boeken van transitorische kosten Boeken van transitorische kosten
Het boeken van een transitorisch journaal gebeurt met behulp van een speciale methode waarbij de geboekte transitorische kosten worden tegengeboekt in de volgende periode.
Voordat het journaal geboekt wordt zal er gecontroleerd/gevalideerd worden of het factuurgoedkeuringsjournaal intussen niet is geboekt. Als dit toch het geval is zullen de kosten uit het transitorische journaal verwijderd worden.
© 2009 AXtension bv
66
4.2.3
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Omkeren van transitorische kosten Omkeren van transitorische kosten
Bij het boeken van de transitorische kosten wordt er automatisch een omgekeerde boeking gegenereerd. De transactiedatum hiervoor moet worden opgegeven. Deze transactiedatum is de dag na de datum die is opgegeven als selectie datum voor het transitorische kosten journaal. De selectiedatum van het transitorische journaal is opgenomen in de omschrijving van het journaal.
© 2009 AXtension bv
Transitorische inkoopfactuur kosten
67
Daarna worden er een aantal boekstukken geboekt in het transitorische journaal en in het omgekeerde journaal.
© 2009 AXtension bv
68
PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009
Er worden achtereenvolgens 2 journalen geboekt in het grootboek.
Alle facturen in het factuurgoedkeuringsjournaal worden voorzien van de nieuwe boekdatum.
© 2009 AXtension bv
Transitorische inkoopfactuur kosten
69
Het boekstuk van de journalen is gelijk waardoor alle transitorische boekingen op te vragen zijn bij de inkoopfactuur.
© 2009 AXtension bv