PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN LENDAH Jln. Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo Telp. (0274) 7102540
KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014 TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR 23.a TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CAMAT LENDAH TAHUN 2011-2016 CAMAT LENDAH Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112016; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Camat
Lendahtentang Perubahan Atas Peraturan Camat Lendah tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 20112016; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012 - 2032; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 -2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 16. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; 17. Peraturan
Bupati
Kulon
Progo
Nomor
63
Tahun
2012
tentangUraian Tugas pada UnsurTerendahKecamatan; 18. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Mengesahkan Perubahan Atas Keputusan Camat Lendah Nomor23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016;
KEDUA
:
Perubahan
Renstra
Strategis
Kecamatan
Lendah
sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KETIGA
:
Renstra Strategis Kecamatan Lendah menjadipedomanKecamatan Lendah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
KEEMPAT
:
Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
Lendah
Pada tanggal
:
19 Agustus 2014
CAMAT LENDAH
Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19640101 198602 1 013
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
1
BAB
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan
kegiatan dengan pencapaian program,
sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Kecamatan Lendah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
1
1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lendah ini, digunakan beberapa peraturan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; f.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032; i.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 20112016;
j.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
k. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. l.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Kecamatan.
m. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a
tahun 2012 tentang Rencana Strategis
Kecamatan Lendah 2011-2016. 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis,
harmonis dan berkesinambungan. Perubahan Renstra Kacamatan Lendah disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
2
upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Lendah adalah: 1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun
program dan kegiatan jangka
waktu lima tahun. 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016. 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah. Perubahan Renstra Kecamatan Lendah disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Kecamatan Lendah tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan Lendah.
1.4 Sistematika penulisan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Lendah disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU – ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan kebijakan SKPD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
KINERJA,
3
BAB
2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Tugas Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian
Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan, maka fungsi
kecamatan adalah sebagai berikut: 1)
Sekretariat Kecamatan a. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. b. Sub
Bagian
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan
kegiatan
kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan,penyusunan program
kerja
dan
laporan
serta
administrasi
serta
administrasi
kepegawaian. c.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan.
2). Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan
pembinaan
pemerintahan
umum,
pemerintahan
desa,
administrasi kependudukan, pertanahan. 3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi
dan
melaksanakan
rekomendasi,
koordinasi,
pembinaan,
pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perijinan , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kalautan, perekonomian, dan lingkungan hidup. 5). Seksi pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi,
dan
melaksanakan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
perijinan,
rekomendasi,
koordinasi,
4
pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga. 6). Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perijinan, rekomendasi koordinasi, pembinaan, pengwasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang
kesehatan,,
keluarga
berencana,
dan
keluarga
sejahtera,
ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan. 2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas unsur Organisasi Terendah Kecamatan, Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi : a.
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
d.
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
g.
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
3. Struktur Organisasi SKPD Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a.
Camat
b.
Sekretariat 1)
Sub Bagian Umum
2)
Sub Bagian Keuangan
c.
Seksi Pemerintahan
d.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
f.
Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
g.
Seksi Kesejahteraan Sosial, dan
h.
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
5
Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :
Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Camat
Sekretaris Kecamatan
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Kepala Sub. Bag. Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
UPTD
Desa
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Sub. Bag. Keuangan
Seksi Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan OR
Seksi Kesejahteraan Sosial
Kelurahan
2.2. Sumberdaya Kecamatan Lendah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Lendah didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut:
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Jenis Kelamin tahun 2014 Unit
Pria
Wanita Jumlah
Camat
1
-
1
Sekretariat
4
2
6
Seksi Pemerintahan
3
1
4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
2
-
2
Seksi Kesejahteraan Sosial
2
-
2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga
1
1
2
Seksi Trantib
4
-
3
Jumlah
18
4
22
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Golongan Pangkat tahun 2014 Unit
Gol.I
Gol.II
Gol.III
Gol.IV
Jumlah
Camat
-
-
1
1
Sekretariat
-
6
-
6
Seksi Pemerintahan
1
3
-
4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
-
2
-
2
Seksi Kesejahteraan Sosial
1
1
-
2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga
-
2
-
2
Seksi Trantib
1
2
2
-
5
Jumlah
1
4
16
1
22
Tabel 2.3. Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Lendah tahun 2014 Unit
SD
SLTP
SLTA
D-3
S-1
Jumlah
Camat
-
-
-
-
1
1
Sekretariat
-
-
3
-
3
6
Seksi Pemerintahan
-
-
2
1
1
4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
-
-
1
-
1
2
Seksi Kesejahteraan Sosial
-
-
1
-
1
2
Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga
-
-
1
-
1
2
Seksi Trantib
1
2
1
-
1
12
Jumlah
1
2
9
1
9
22
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
7
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lendah adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Kondisi Aset Kecamatan Lendah Tahun 2011-2013 No.
Jenis Aset
1 2
Genset Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Mesin Ketik Filling Besi Papan Pengumuman Lemari Kayu Rak Kayu Meja Kursi Tamu
3 4 5 6 7 8 9
Jumlah (Unit) 1
2011 Kondisi Baik 1
100
Jumlah (Unit) 1
2012 Kondisi Baik 1
100
Jumlah (Unit) 1
2013 Kondisi Baik 1
1
1
100
1
1
100
1
1
100
4
4
100
4
4
100
4
4
100
6 6
5 6
3,33 100
5 6
3 6
60,00 100
5 8
4 8
80,00 100
2
2
100
2
0
-
0
0
-
16 2
16 2
100 100
16 2
16 2
100 100
16 2
16 2
100 100
2 29 2 66 76 18 0 0 36 2 1 4 1 0 1
2 27 2 66 72 18 0 0 36 2 1 3 1 0 1
100 93,10 100 00 94,74 100 100 100 100 75,00 100 100
2 29 2 66 71 18 0 0 36 2 1 4 2 2 1
2 27 2 66 70 16 0 0 35 2 1 4 2 2 1
100 3,10 100 100 8,59 88,89 7,22 100 100 100 100 100 00
2 29 2 66 71 43 1 1 36 2 1 6 3 3 1
2 27 2 66 70 33 1 1 36 2 1 6 3 3 1
100 93,10 100 100 98,59 76,74 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
0
-
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
1
1
100
1
1
100
1 1
1 1
1 1
1 0
100 -
1 1
1 0
100 -
1
1
100
1
1
100
1
1
100
2
2
100
2
2
100
2
2
100
1
1
100
1
0
-
1
0
-
3
3
100
3
2
66,67
3
2
66,67
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1 1 1 1
1 0 1 1
100 100 100
1 0 1 1
1 0 1 1
100 100 100
1 0 1 1
1 0 1 0
100 100 -
100 100
1 65
1 65
100 100
1 65
0 65
100
355
342
386
367
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Meja Rapat Meja Tik Kursi Tangan Kursi Biasa Kursi Lipat Meja Komputer Tenda Meja Biro Kipas Angin Mimbar Komputer Laptop Printer Scanner Multimedia Proyektor
25
34 35 36 37 38
Netware Interface External Pesawat Telephone Handy Talky Facsimile Unit Transciever VHF Portable Wireless Amplifier Alat Press Laminasi Gedung Kantor Gedung Pertemuan Pos Jaga Garasi Tempat Parkir Rumah Dinas Tugu Peringatan
39
Buku umum
1 65
1 65
JUMLAH
358
349
26 27 28 29 30 31 32 33
2.2
%
100 100 100
%
% 100
Kinerja Pelayanan SKPD
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
8
Kegiatan Pelayanan Kecamatan Lendah selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD
Satuan
Target indikator lainnya
Realisasi Capaian Tahun
Target Renstra SKPD Tahun
Rasio Capaian pada Tahun (%)
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2012
2014
1
Jumlah fasilitasi (kegiatan)
Kegiatan
105
21
21
21
21
21
21
21
100
100
2
Dokumen data kecamatan
Dokumen
10
2
2
2
2
2
2
2
100
100
3
Penyelenggaraan Musrenbang
Kali
5
1
1
1
1
1
1
1
100
100
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
9
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Pelayanan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014 Realisasi Anggaran Pada Tahun
Anggaran Pada Tahun
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2012
2013
2014
2012
2013
2012
2013
Anggaran
Realisasi
3
4
5
6
7
9
10
12
13
Belanja Tidak Langsung
1.249.488.791
1.357.833.149
1.377.225.128
1.209.532.091
1.278.464.852
0,97
0,94
5,05
5,70
- Belanja Pegawai
1.249.488.791
1.357.833.149
1.377.225.128
1.209.532.091
1.278.464.852
0,97
0,94
5,05
5,70
Belanja Langsung
187.208.125
434.329.600
297.132.500
180.464.850
425.061.937
0,96
0,98
50,21
135,54
- Belanja Pegawai
42.215.000
66.701.000
80.555.000
41.945.000
66.701.000
0,99
1,00
39,39
59,02
131.793.125
166.553.500
206.727.500
125.500.850
163.268.937
0,95
0,98
25,25
30,09
13.200.000
201.075.100
9.850.000
13.019.000
195.092.000
0,99
0,97
664,10
1.398,52
2
- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
10
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014 Realisasi Anggaran Pada Tahun
Anggaran Pada Tahun
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2012 3
2013 4
2014 5
2012 6
2013 7
2012 9
2013 10
Anggaran 12
Realisasi 13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.118.500
57.643.500
64.365.500
52.776.225
54.419.837
0,91
0,94
5,42
3,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.699.000
246.658.100
87.832.000
59.068.000
240.675.000
0,99
0,98
124,39
307,45
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.964.000
2.296.000
2.700.000
1.964.000
2.295.700
1,00
1,00
17,25
16,89
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.500.000
1.100.000
2.700.000
2.500.000
1.100.000
1,00
1,00
44,73
(56,00)
Program Pengawasan dan Pengendalian Program
1.075.000
1.500.000
1.500.000
1.075.000
1.500.000
1,00
1,00
19,77
39,53
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
63.851.625
125.132.000
138.035.000
63.081.625
125.071.400
0,99
1,00
53,14
98,27
2
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
11
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kecamatan Lendah dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah : a.
Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Lendah masih tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
b.
Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga
mampu
melaksanakan
pembangunan
untuk
kesejahteraan
masyarakat. c.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
d.
Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
e.
Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel.
2. Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lendah, yaitu : a.
Kecamatan
Lendah
berwenang
melaksanakan
proses
perencanaan,
pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya. b.
Kecamatan Lendah dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet.
c.
Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
d.
Di Kecamatan Lendah terdapat lembaga keuangan (non bank) yang mampu memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PUAP, LKM Binangun, LKM KUBE dan lainlain.
e.
Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
12
f.
Di Kecamatan Lendah telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kecamatan Lendah, Galur dan Panjatan, maka kedepan perlu dikembangkan sebagai tempat wisata.
g.
Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
13
BAB
3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Lendah
adalah sebagai
berikut berikut :
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo
Aspek Kajian
Capaian/ kondisi saat Ini
1 Gambaran Pelayanan SKPD
2 Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan
Kajian terhadap RTRW
Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW
Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (di luar (kewenangan kewenangan SKPD) SKPD) 3 4 5 Perbub nomor Keterbatasan Peraturan 48 tahun 2012 anggaran (UU, PP, tentang Kemampuan Perda, pelimpahan personil Perbup) sebagian kecamatan Kebijakan kewenangan Sarana dan dari bupati kepada prasarana Kabupaten camat, DPA SKPD APBD Perbup Kabupaten Nomor 63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah Kecamatan Standar yang digunakan
UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Anggaran Personil Sarana prasarana
Kebijakan Bupati
Permasalahan Pelayanan SKPD 6 Sarana gedung pelayanan tidak memadai Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas Keterbatasan anggaran
Kemampuan pesonil kecamatan terbatas Anggaran tidak ada
14
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No 1 1.
2.
Dinamika Internasional 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.
Dinamika Nasional 3 Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan
Dinamika Regional 4 Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat
Lain-lain 5 Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan
Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerahdaerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai
Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan 5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut: a. Sehat Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, transparan dan akuntabel.
b. Mandiri Mampu
meningkatakan
kemandirian
sumber
daya
manusia
dan
meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
15
c. Berprestasi Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain itu
pembangunan
lima
tahun
mendatang
diharapakan
dapat
mewujudkan
pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. d. Adil Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Ptrogi secara adil dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. e. Aman Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan jaminan bagiterselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan citacita bersama. f.
Sejahtera Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan fisik yang berkelanjutan.
g. Berdasarkan Iman dan Taqwa Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
16
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan
yang
baik
dan
bersih
(cleangovernment and good governance). 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu ”mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip tata
pemerintahan
yang
baik
dan
bersih (clean government and good
governance)”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lendah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No 1
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Misi 2 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Prinsip-Prinsip Clean Government Dan Good Governance. Program peningkatan pelayanan Kecamatan
Permasalahan Pelayanan SKPD Angka kemiskinan masih tinggi Belum optimalnya permasalahan PMKS/PSKS Kualitas aparat pemerintah desa belum optimal Administrasi pemerintah desa belum optimal Data base kecamatan belum akurat Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan baik Seni dan budaya belum terfasilitasi dengan baik Gangguan keamanan dan ketertiban
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Faktor Penghambat
Pendorong
Sarana dan prasarana belum memadai Keterbatasan SDM Anggaran belum optimal
Semangat PNS Kecamatan tinggi TPP meningkat Komitmen Bupati untuk mensejahteraka n masyarakat
17
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada tahun 2008, maka RTRW Kulon Progo telah disusun kembali untuk disesuaikan dengan RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. RTRW yang telah direvisi tersebut akan berlaku selama 20 tahun (2011-2031), Menurut Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dan pedesaan serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya. Sedangkan untuk rencana pengembangan perkotaan, Kecamatan Lendah masuk Hierarkhi III yaitu diarahkan sebagai pusat kegiatan tingkat III yang melayani wilayahnya sendiri (lokal) direncanakan melalui: Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan
lembaga
pedesaan,
pengadaan
pengembangan
prasarana
lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman) Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalulintas dengan kota-kota hierarkhi I dan II serta wilayah perbatasan. Disamping itu Kecamatan Lendah khususnya wilayah Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo Permasalahan pelayanan Kecamatan Lendah yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. (1) 1
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2) Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Faktor
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
Kurang tersosialisasinya Perda RTRW
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Keterbatasan Telah memiliki SDM Perda RTRW RTRW belum Desa sepenuhnya Ngentakrejo dan dijadikan acuan Desa Gulurejo dalam dipersiapkan pelaksanaan sebagai kawasan pembangunan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo
18
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Lendah adalah : 1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. 2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. 3. Bencana banjir pada musim penghujan. 4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.. 5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur. 6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
19
BAB
4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD
1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Lendah saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kecamatan Lendah maka Visi Kecamatan Lendah : ” Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance” Dari visi tersebut mengadung maksud bahwa Pemerintah Kecamatan Lendah akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang
bersih,
demokratis, efektif,
memiliki wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, profesionalisme, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan dan komitmen pada perlindungan lingkungan hidup. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik
sehingga mampu memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat. 2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Lendah tahun 2011-2016 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum”.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Kecamatan Lendah periode tahun 2011 – 2016 adalah “terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO 1.
INDIKATOR SASARAN
TUJUAN
SASARAN
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012 2013 2014 2015 2016 86,47
86,47
87,01
87,55
88,31
tantangan
serta
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Dengan
memperhatikan
kondisi,
permasalahan
dan
memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a.
Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan Visi.
b.
Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.
Strategi dan kebijakan untuk
mencapai misi Kecamatan Lendah tahun 2012-2016
dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance MISI : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum Tujuan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Strategi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Kebijakan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
21
BAB
5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Lendah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
22
Tujuan
Sasaran
1
2 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Indikator Sasaran
3 Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Kode
4
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014 Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Indikator Kinerja pada Program dan Program (outcome) Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Satuan Tahun Kegiatan dan kegiatan Awal (output) Target Rp Target Rp Target Rp Perenca naan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Capaian Peningkatan peningkatan % 86,34 86,47 63.851.625 86,47 125.132.000 85,26 138.035.000 Pelayanan pelayanan Kecamatan kecamatan Pembinaan Terlaksananya fasilitasi 2 5.750.000 2 6.500.000 Pelayanan Umum peningkatan Kecamatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) Pembinaan Terlaksananya fasilitasi 4 10.975.000 4 17.120.000 4 14.750.000 Penyelenggaraan peningkatan Pemerintahan penyelenggaraan Desa/Kelurahan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades dan pengisian perangkat desa)
23
Unit Kerja SKPD
Lokasi
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
1
2
3
4
5
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
6 Terlaksananya pemilihan dan pengisian perangkat desa (4 desa) Tersusunnya produk hukum wajib desa tepat waktu (6 desa) Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa (6 desa) Terlaksananya tertib pengajuan dan penggunaan serta pertanggungjawaba n dana alokasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku (6 desa) Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan)
7
fasilitasi
Terlaksananya syawalan , safari jum'at dan safari tarawih (3 kali)
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
24
8
9 1 fas.
10 2.000.000
1 fas.
11
12
13
14
15
16
-
-
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
2.500.000
-
-
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
1 fas.
4.000.000
-
-
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
1 fas.
2.475.000
-
-
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
3
7.500.000
Kec Lendah
Kec Lendah
1 fas.i
3.500.000
7.
24.982.000
7
26.982.000
1
2
3
4
5
Penyusunan Database Kecamatan
Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
6 Terlaksananya pembinaan wawasan gender dan pemberdayaan gender (1 kegiatan) Terlaksananya Pembinaan PMKS dan PSKS (6 desa) Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan dan monografi kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan (6 desa) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS, PMTAS) Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat, dan pemilu legislatif dan pilpres
7
dokume n
9 1 fas.
10 2.500.000
11
12
13
1 fas.
1.500.000
1.
1.370.000
2
2.491.000
2.
-
3
4.623.000
1
6.551.500
4
11.141.000
1 fas.
6.551.500
14
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
4.211.000
Kec Lendah
Kec Lendah
3
4.939.500
Kec Lendah
Kec Lendah
4
23.641.000
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
1 dok. fasilitasi
fasilitasi
Terlaksananya kegiatan Patroli Terpadu (12 bulan)
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
8
25
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6 Terlaksananya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)
7 fasilitasi
9 3 fas.
10 9.100.000
Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan kesenian dan budaya (2 Kegiatan)
2 Fas.
4.350.000
-
-
-
Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan organisasi pemuda dan olah raga (12 bulan)
1 fas.
4.750.000
-
-
-
Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM) Terfasilitasinya keikutsertaan kelompok usha mikro dalam kegiatan Manunggal Fair (3 kelompok)
1 fas.
2.000.000
1 fas.
2.000.000
26
8
11 3
2i
12 13.721.000
3.582.000
13 3
2 fi
14 12.939.500
2.474.000
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
-
Kec Lendah
Kec Lendah
-
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
1
2
3
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
4
5 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
6 Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)
7 fasilitasi
9 4
10 23.355.125
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan (6 desa)) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah (6 desa)
1 fas.
4.036.000
-
-
-
1 fas.
15.440.000
-
-
Terlaksananya perlombaan desa tingkat kecamatan (6 desa)
1 fas.
1.879.125
-
Terlaksananya bulan bhkati gotong royong masyarakat (6 desa)
1 fas.
2.000.000
-
27
8
11 4
12 22.818.000
13 4
14 22.694.000
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah h
-
Kec Lendah
Kec Lendah
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
-
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
-
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
1
2
3
4
5 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan
6 Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan) Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda (50 orang) Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Kec. Lendah
7 fasilitasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya jasa surat menyurat dan materai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya biaya langganan telepon, air serta listrik/internet
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l
Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
9 1
10 3.000.000
1 fas.
3.000.000
20
bulan
bulan
%
28
8
20
11 3
12 8.904.000
13 3
14 8.904.000
58.118.500
20
57.643.500
20
64.365.500
12
525.000
12
525.000
12
12
12.600.000
12
10.080.000
5
1.975.000
5t
1.200.000
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
525.000
Kec Lendah
Kec Lendah
12
10.080.000
Kec Lendah
Kec Lendah
5t
900.000
Kec Lendah
Kec Lendah
1
2
3
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
4
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6 Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang
7 bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
9 12
10 12.900.000
11 12
12 12.900.000
13 12
14 12.900.000
bulan
12
917.000
12
917.000
12
bulan
12
1.700.000
12
1.700.000
12
5.386.500
12
bulan
12
5.114.000
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bulan
12
Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya
bulan
12
29
8
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
957.000
Kec Lendah
Kec Lendah
12
3.010.000
Kec Lendah
Kec Lendah
6.581.500
12
6.288.500
Kec Lendah
Kec Lendah
12
5.114.000
12
5.717.000
Kec Lendah
Kec Lendah
776.000
12
776.000
12
850.000
Kec Lendah
Kec Lendah
840.000
12
840.000
12
840.000
Kec Lendah
Kec Lendah
1
2
3
4
5 Penyediaan Makanan dan Minuman
6 Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, dan petugas tramtib
7 bulan
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pelayanan kantor
Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas kei dalam daerah Tersedianya jasa pelayanan kantor
bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Pembangunan pagar rumah dinas camat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
8
9 12
10 10.055.000
11 12
12 12.690.000
13 12
14 15.228.000
12
5.330.000
12
4.320.000
12
-
bulan
%
-
89,44
89,44
-
59.699.000
Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 Terbangunnya pagar rumah dinas camat Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet Tersedianya peralatan kantor berupa komputer, printer dan LCD
unit
-
-
unit
-
-
unit
-
-
Tersedianya mebeleur kantor
unit
unit
30
1
13.200.000
-
-
-
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
5.630.000
Kec Lendah
Kec Lendah
12
1.440.000
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
89,13
246.658.100
92,18
87.832.000
1
181.075.100
-
-
-
-
1
8.460.000
1
1.000.000
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
1
16.000.000
-
-
Kec Lendah
Kec Lendah
2
3.000.000
9.850.000
Kec Lendah
Kec Lendah
8
1
2
3
4
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
6 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond) Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai
7 unit
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 buku)
dokume n
1
1.000.000
1.
1.100.000
1
Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunya buku laporan keuangan (10 buku)
dokume n
2
964.000
2
1.196.000
2
Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen perencanaan SKPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Tersusunnya Review Renstra SKPD (5 buku)
unit
8
9
10 -
5
11 -
46.499.000
%
12 -
5
45.583.000
1.964.000
31
1
1.500.000
14 28.400.000
5
41.122.000
2.296.000
2.500.000 dokume n
-
13 2
16
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
1.200.000
Kec Lendah
Kec Lendah
1.500.000
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
2.700.000
1.100.000 -
15
-
2.700.000 1
1.500.000
1
2
3
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
4
5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
6 Tersusunnya dokumen rencana kerja (6 buku)
Program: Pengawasan dan Pengendalian Program
Pengawasan dan pengendalian program
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahun. (12 bulan)
7 dokume n
8
%
20
dokume n
32
9 1
10 1.000.000
11 1
12 1.100.000
13 1
14 1.200.000
20,95
1.075.000
17,78
1.500.000
23,33
1.500.000
1
1.075.000
1
1.500.000
1
1.500.000
15
16
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Kec Lendah
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016
Tujuan 1 Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Sasaran 2 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Indikator Sasaran 3 Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)
Kode 4
Program dan Kegiatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Capaian peningkatan pelayanan kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) Penyelenggaraan pemerintahan desa (penyu sunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD /ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB)
33
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan 7 %
Tahun 2015 Target 6 87,55
Rp 7 178.500.000
Tahun 2016 Target 8 88,31
Rp 9 198.500.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp 10 11 88,31
fasilitasi
2
16.500.000
2
18.000.000
8
fasilitasi
6
32.000.000
6
35.000.000
24
Unit Kerja SKPD
Lokasi
12
13
Kec. Lendah
Kec. Lendah
Kec. Lendah
Kec. Lendah
704.018.625 66.750.000
109.845.000
1
2
3
4
5 Pembinaan Sosial dan Kemasyara katan
Penyusunan Data Base Kecamatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6 Pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) Dokumen Profil Kecamatan Pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga) Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM)
34
7 fasilitasi
6 7
7 32.000.000
8 7
9 35.000.000
10 31
11 126.464.000
12 Kec. Lendah
Kec. Lendah
13
dokumen
1
4.000.000
1
6.000.000
5
18.072.000
fasilitasi
5
15.000.000
5
17.500.000
16
42.062.500
Kec. Lendah Kec. Lendah
Kec. Lendah Kec. Lendah
fasilitasi
3
23.000.000
3
25.000.000
15
89.333.500
Kec. Lendah
Kec. Lendah
fasilitasi
3
16.000.000
3
17.000.000
15
68.760.500
Kec. Lendah
Kec. Lendah
fasilitasi
2
5.000.000
2
7.000.000
9
20.056.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
1
2
3
4
5 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Pembinaan wawasan Kebangsaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Rapatrapat, Konsultasi dan Koordinasi
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6 Hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran dan peralatan kantor Penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi
35
7 fasilitasi
6 4
7 25.000.000
8 4
9 26.000.000
10 20
11 117.988.000
12 Kec. Lendah
13 Kec. Lendah
fasilitasi
3
10.000.000
3
12.000.000
13
42.808.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
%
20
65.486.400
20
94.100.000
100
339.713.900
bulan
12
28.186.400
12
55.000.000
60
171.360.900
Kec. Lendah
Kec. Lendah
bulan
12
14.100.000
12
14.100.000
60
66.900.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
bulan
12
23.200.000
12
25.000.000
60
101.453.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
1
2
3
4
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 2 unit kendaraan dinas roda 2 (dua), 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit soundsystem, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator, Aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan
36
7
6
%
80
unit
15
58.992.000
5
35.000.000
35
48
73.946.600
48
75.000.000
113
unit
7
132.938.600
8 100
9
10
11
12
13
110.000.000
100
637.127.700 326.577.100
Kec. Lendah
Kec. Lendah
310.550.600
Kec. Lendah
Kec. Lendah
1
2
3
4
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Perubahan Renstra Kecamatan Lendah
6 gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)
7
6
%
100
orang
%
7
8
9
10
5.725.000
-
-
100
5.725.000
27
5.725.000
-
-
27
5.725.000
18,97
10.000.000
Pengadaan pakaian PDH Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Renstra SKPD
Pakaian PDH batik bagi PNS Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Review Renstra SKPD
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Rencana Kerja SKPD
dokumen
1
1.500.000
1
Laporan capaian kinerja keuangan semesteran
dokumen
2
3.500.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
dokumen
19
5.000.000
37
11.000.000
19,03
dokumen -
-
100
11
12
13
Kec. Lendah
Kec. Lendah
38.035.000
2
3.000.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
1.500.000
5
6.000.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
2
3.500.000
10
10.660.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
19
6.000.000
44
18.375.000
Kec. Lendah
Kec. Lendah
-
-
BAB
6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam RENSTRA SKPD Kecamatan Lendah untuk Dari tahun 2012-2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016
NO 1.
\
TUJUAN
SASARAN
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
INDIKATOR SASARAN Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012 2013 2014 2015 2016 86,47
86,47
87,01
87,55
88,31
BAB
7 PENUTUP Rencana Strategis Kecamatan Lendah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016. Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah dan menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2016 serta untuk mengisi kekosongan
dokumen perencanaan pada
masa transisi tahun 2017. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan lendah Tahun 2011- 2016, maka Kecamatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lendah Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Kecamatan Lendah juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.
Lendah, 19 Agustus 2014 CAMAT LENDAH,
Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat .I ; IV/b NIP. 19640101 198602 1 013
Lampiran - Lampiran
Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011–2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN LENDAH
PERUBAHAN RPJMD KAB. KP VISI BUPATI
MISI KE-2 BUPATI
Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip clean government dan good governance
TUJUAN Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
SASARAN Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan INDIKATOR SASARAN Nilai Akuntabilitas kinerja 2012 C
2013 CC
TARGET 2014 CC
2015 CC
2016 B
VISI KECAMATAN Lendah
MISI KECAMATAN Lendah
TUJUAN KECAMATAN Lendah
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahanum umKecamatan Lendah mengacupadapri nsip-prinsip clean government dan good governance
Meningkatkanku alitaspenyelengga raanpemerintahan umum
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
SASARAN Meningkatnyafasilitasipenyeleng garaanpemerintahanumum INDIKATOR Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%) 2012 86,47
2013 86,47
TARGET 2014 87,01
2015 87,55
2016 88,31
PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Kecamatan INDIKATOR : Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)
Metadata Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016
No.
1 1.
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
2
3
4
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
2012*
2013*
2014**
2015**
2016**
6
7
8
9
10
11
12
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
100,00
12
12
12
12
12
60
60
60
60
60
60
60
70,17
69,60
73,73
72,76
76,80
78,63
78,63
Jumlah aset kondisi baik (unit)
349
342
367
375
390
390
390
Jumlah asset (unit) Jumlah kebutuhan sarana prasarana terpenuhi
358
355
386
394
409
409
409
9
9
11
11
13
13
13
Satuan
Cara Penghitungan
5 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran Jumlah bulan dalam RPJMD
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
%
((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja akhir RPJMD
-
Jumlah Mobil
1
1
1
1
1
1
1
-
Jumlah Sepeda Motor
4
4
4
4
6
6
6
-
Jumlah Komputer
4
4
6
6
6
6
6
Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana
21
21
21
21
21
21
21
-
Jumlah Mobil
1
1
1
1
1
1
1
-
Jumlah Sepeda Motor = jumlah esl 4, esl 3
8
8
8
8
8
8
8
-
Jumlah komputer = 2 x jumlah esl 4a +1 x jumlah esl 4b
12
12
12
12
12
12
12
1 3.
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
%
((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%)+ ((Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit/Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit)x 100%)/2
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
17,58
23,79
19,03
19,03
100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit
4.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
%
Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit ((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD)x100%)/2
20,00
20,58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu
2
1
2
1
1
7
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD
7
7
7
7
7
7
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
4
4
5
5
5
23
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan)
23
23
23
23
23
23
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu
12
16
16
16
16
76
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan, Profil Kinerja Pelayanan SKPD)
76
76
76
76
76
76
1 5.
2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
3
4
5
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
%
(Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan x 100%)+ (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan/Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x 100%+ ((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3 Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)
6
7
8
9
10
11
12
86,34
86,47
86,47
87,01
87,55
88,31
88,31
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
183
183
183
188
193
200
200
310
308
308
308
308
308
308
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3