PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG Tahun 2014 NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
x
xx
01
x
xx
01
02 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
x
xx
01
05 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Jaminan Administrasi Perkantoran Barang Milik Daerah
x
xx
01
x
xx
x
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Sumber dana APBD Kab.
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan rekening listrik di Disdikbud Kab dan UPTD Terpenuhinya pembayaran jasa jaringan internet, dan pengadaan barang/jasa
Disdikbud Kab dan UPTD
12 bulan
39,150,000
39,150,000
Disdikbud Kab
12 bulan
100,000,000
100,000,000
07 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan
Terpenuhinya kegiatan pelayanan aparatur dan kinerja keuangan
Disdikbud Kab
12 bulan
8,100,000
8,100,000
01
08 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kebersihan
Terpenuhinya penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor disdikbud kab. Dan UPTD
Disdikbud Kab dan UPTD
Disdikbud Kab dan 38 UPTD
204,978,610
204,978,610
xx
01
10 Program Pelayanan Penyediaan alat tulis Administrasi Perkantoran Kantor
Tersedianya ATK untuk Disdikbud Kab dan UPTD
Disdikbud Kab dan UPTD
295,660,050
295,660,050
x
xx
01
11 Program Pelayanan Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan dan Disdikbud Kab dan Administrasi Perkantoran dan penggandaan penggandaan untuk Disdikbud Kab UPTD dan UPTD
Disdikbud Kab dan 38 UPTD Disdikbud Kab dan 38 UPTD
143,003,900
143,003,900
x
xx
01
4,512,500
4,512,500
x
xx
01
12 Program Pelayanan Penyediaan Komponen Administrasi Perkantoran Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 13 Program Pelayanan Penyediaan peralatan dan Administrasi Perkantoran perlengkapan kantor
437,311,000
437,311,000
x
xx
01
12,000,000
12,000,000
x
xx
01
Disdikbud Kab dan 38 UPTD
581,486,600
581,486,600
x
xx
01
18 Program Pelayanan Rapat Koordinasi dan Administrasi Perkantoran Konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya koordinasi Disdikbud Kab dengan pemerintah pusat, propinsi, dan antara propinsi
12 bulan
982,750,000
982,750,000
x
xx
01
19 Program Pelayanan Penyediaan pendukung Administrasi Perkantoran administrasi teknis dan perkantoran
Terpenuhinya peningkatan Disdikbud Kab kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan TKK
15 org, 12 bulan
192,000,000
192,000,000
x
xx
01
20 Program Pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya kordinasi dan SKPD, UPTD, dan Administrasi Perkantoran konsultasi dalam daerah konsultasi dengan SKPD, UPTD dan Satuan kerja satuan kerja pendidikan pendidikan
Disdikbud Kab dan 38 UPTD
2,410,230,650
2,410,230,650
Terpenuhinya penyediaan alat-alat Disdikbud Kab listrik untuk Disdikbud Kab.
Terpenuhinya penyediaan peralatan Disdikbud Kab dan dan erlengkapan kantor Disdikbud UPTD Kab dan UPTD
15 Program Pelayanan Penyediaan Bahan bacaan Tersedianya bahan-bahan bacaan Disdikbud Kab Administrasi Perkantoran dan Peraturan Perundang Undangan 17 Program Pelayanan Penyediaan makanan dan Terpenuhinya penyediaan makanan Disdikbud Kab dan Administrasi Perkantoran minuman dan minuman pegawai,rapat-rapat UPTD dan tamu Disdikbud Kab dan UPTD
12 bulan
Disdikbud Kab dan 38 UPTD 12 bulan
Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan rekening listrik di Disdikbud Kab dan UPTD Terpenuhinya pembayaran jasa jaringan internet, dan pengadaan barang/jasa Terpenuhinya kegiatan pelayanan aparatur dan kinerja keuangan Terpenuhinya penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor disdikbud kab. Dan UPTD Tersedianya ATK untuk Disdikbud Kab dan UPTD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk Disdikbud Kab dan UPTD Terpenuhinya penyediaan alat-alat listrik untuk Disdikbud Kab.
45,022,500
115,000,000
9,315,000
235,725,402
340,009,058
164,454,485
5,189,375
Terpenuhinya penyediaan peralatan dan erlengkapan kantor Disdikbud Kab dan UPTD Tersedianya bahan-bahan bacaan
502,907,650
Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman pegawai,rapat-rapat dan tamu Disdikbud Kab dan UPTD Terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, dan antara propinsi
668,709,590
Terpenuhinya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan TKK Terselenggaranya kordinasi dan konsultasi dengan SKPD, UPTD dan satuan kerja pendidikan
13,800,000
1,130,162,500
220,800,000
2,771,765,248
Rencana Tahun 2014 Kode
x
xx
02
x
xx
02
x
xx
02
x
xx
02
x
xx
02
x
xx
05
x
xx
05
x
xx
06
x
xx
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Sumber dana APBD Kab.
548,788,390
548,788,390
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
631,106,649
250,000,000
250,000,000
Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan dan operasional
287,500,000
150,000,000
150,000,000
Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung kantor
172,500,000
300,000,000
300,000,000
Terlaksananya kursus-kursus singkat bagi PNS
345,000,000
90,000,000
90,000,000
Terealisasinya penyusunan laporan keuangan semesteran
103,500,000
6,749,971,700
6,749,971,700
550,000,000
550,000,000
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
53,292,800
53,292,800
59 Program Pendidikan Anak Usia Dini 62 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD
1,596,430,000
1,596,430,000
55,000,000
55,000,000
63 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan sederajat
55,000,000
55,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya bangunan gedung gedung kantor kantor
Disdikbud Kab dan UPTD
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas kendaraan dinas jabatan dan operasional operasional
Disdikbud Kab
Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung kantor
03 Program peningkatan Bimbingan teknis kapasitas sumber daya implementasi peraturan aparatur perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya kursus-kursus singkat bagi PNS
06
02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terealisasinya penyusunan laporan Disdikbud Kab keuangan semesteran
01
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
01
15
1
01
15
1
01
15
1
01
15
1
01
15
1
01
16
1
01
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
100%
42 Program peningkatan Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana rumah gedung kantor aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 57 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Target capaian kinerja
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 UPTD
100%
Disdikbud Kab dan UPTD
190 org
100%
Jumlah 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini Pembangunan gedung sekolah
Disdikbud Kab dan UPTD
Disdikbud Kab dan 38 UPTD 12 unit roda 4 dan 6 roda 2
2 semester
17,42%
Pengadaan APE Luar dan Dalam
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP dan sederajat
99.50
95.13
Jumlah 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini Pengadaan APE Luar dan Dalam Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PAUD Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan sederajat Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP dan sederajat
7,762,467,455
632,500,000 61,286,720
1,835,894,500 63,250,000
63,250,000
Rencana Tahun 2014 Kode
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Sumber dana APBD Kab.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Rasio Jumlah SD/MI dengan penduduk usia 7-12 tahun
0.40
Rasio Jumlah SD/MI dengan penduduk usia 712 tahun
Rasio jumlah SMP/MTs dengan penduduk usia 13-15 tahun
0.27
Rasio jumlah SMP/MTs dengan penduduk usia 13-15 tahun
Rasio Guru dengan murid SD/MI
1:24
Rasio Guru dengan murid SD/MI
Rasio Guru dengan murid SMP/MTs
1:14
Rasio Guru dengan murid SMP/MTs
Rasio guru dengan kelas (rombel) SD/MI
1 : 1,40
Rasio guru dengan kelas (rombel) SD/MI
Rasio guru dengan kelas (rombel) SMP/MTs
1 : 2 ,58
Rasio guru dengan kelas (rombel) SMP/MTs
Rasio kelas (rombel) dengan murid SD/MI
1:34
Rasio kelas (rombel) dengan murid SD/MI
Rasio kelas (rombel) dengan murid SMP/MTs
1:36
Rasio kelas (rombel) dengan murid SMP/MTs
Persentase ruang kelas baik SD/MI
61.39%
Persentase ruang kelas baik SD/MI
Persentase ruang kelas baik SMP/MTs
72.42
Persentase ruang kelas baik SMP/MTs
Angka putus sekolah SD/MI
0.04%
Angka putus sekolah SD/MI
Angka putus sekolah SMP/MTs
0.34%
Angka putus sekolah SMP/MTs
Angka kelulusan siswa SD/MI
97.61%
Angka kelulusan siswa SD/MI
Angka kelulusan siswa SMP/MTs
97.28%
Angka kelulusan siswa SMP/MTs
Angka putus sekolah SD/MI
0,062%
Angka putus sekolah SD/MI
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
01
1
01
16
03
1
01
16
07
1
01
16
09
1
01
16
Pembanguan Perpustakaan Tersedianya Perpustakaan Sekolah sekolah
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
12 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 42 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
01
16
1
01
16
44 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 46 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
01
16
1
01
16
1
01
16
58 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 61 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 63 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Angka putus sekolah SMP/MTs
0,24%
Angka putus sekolah SMP/MTs
Angka melanjutkan dari SD/MI sederajat ke SMP/MTs sederajat
92.12
Angka melanjutkan dari SD/MI sederajat ke SMP/MTs sederajat
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
9.48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Pembangunan ruang kelas Terlaksananya Pembangunan ruang baru RKB kelas baru RKB Penambahan ruang kelas sekolah SD
Terlaksananya Penambahan ruang kelas sekolah SD
Pembangunan sarana dan prasarana bermain TK
Tersedianya sarana dan prasarana bermain TK
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD
Tersedianya taman, pemagaran, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
14,428,700,000
Kab Bandung
165,000,000
14,428,700,000
165,000,000
Terlaksananya Pembangunan ruang kelas baru RKB Terlaksananya Penambahan ruang kelas sekolah SD Tersedianya sarana dan prasarana bermain TK
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
16,593,005,000
189,750,000
3,086,380,000
3,086,380,000
Tersedianya taman, pemagaran, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
3,549,337,000
1,496,550,000
1,496,550,000
Tersedianya Perpustakaan Sekolah
1,721,032,500
Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di SD
3,634,977,500
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD
Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di SD
3,160,850,000
3,160,850,000
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD
Tersedianya alat praktik dan peraga Kab Bandung siswa SD
209,825,000
209,825,000
Pengadaan Mebeulair sekolah SD
Tersedianya mebelair di SD
5,049,000,000
5,049,000,000
Pembangunan RKB SMP
Terbangunnya Ruang Kelas Baru SMP
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD Rehab Ruang Kelas SD
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD
6,193,000,000
6,193,000,000
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah (SMP)
Terlaksananya Rehab Lab IPA SMP
66,000,000
66,000,000
Terlaksananya Rehab Lab IPA SMP
75,900,000
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
Meningkatnya Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
Kab Bandung
77,000,000
77,000,000
Meningkatnya Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
88,550,000
Pembinaan SMP Terbuka
Terbinanya SMP Terbuka
Kab Bandung
27,500,000
27,500,000
Terbinanya SMP Terbuka
31,625,000
Penyediaan bantuan Tersedianya bantuan Operasional Kab Bandung Operasional Sekolah (BOS) Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP Jenjang SD dan SMP
24,200,000,000
24,200,000,000
1,056,000,000
3,223,000,000
1,056,000,000
3,223,000,000
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SD
241,298,750
Tersedianya mebelair di SD
5,806,350,000
Terbangunnya Ruang Kelas Baru SMP
1,214,400,000
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD
3,706,450,000
Tersedianya bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP
7,121,950,000
27,830,000,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
1
01
16
66 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan dana Tersedianya dana Pengembangan Kab Bandung Pengembangan sekolah sekolah SD dalam pemenuhan SNP SD dalam pemenuhan SNP
1
01
16
Penyelenggaraan Paket A setara SD
Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A setara SD
1
01
16
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B setara SMP
1
01
16
67 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 68 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 69 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
Terlaksananya Pembinaan Kab Bandung kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
1
01
16
Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD
Terlaksananya Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD
1
01
16
70 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 75 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
01
16
80 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
01
16
1
01
16
81 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 82 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
1
01
16
83 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 86 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 87 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 88 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 91 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
44,000,000
44,000,000
Kab Bandung
135,258,200
135,258,200
Kab Bandung
1,263,471,000
1,263,471,000
1,269,363,150
1,269,363,150
Kab Bandung
564,520,000
564,520,000
Penyediaan Dana Tersedianya Dana Pengembangan Kab Bandung Pengembangan Sekolah Sekolah dalam memenuhi SNP SMP dalam memenuhi SNP SMP
275,000,000
275,000,000
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala Pembinaan Sekolah Model SD
Terlaksananya Pembinaan Minat Kab Bandung Bakat dan Kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
165,000,000
165,000,000
Terlaksananya Pembinaan Sekolah Kab Bandung Model SD
248,600,000
248,600,000
Ujian Nasional SD , Pembinaan gugus dan perpustakaan, Akreditasi Bantuan siswa miskin (BSM) dan Peningkatan Mutu Mata Pelajaran Muatan Lokal Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
Terselenggaranya Ujian Nasional SD , Pembinaan gugus dan perpustakaan, Akreditasi Bantuan siswa miskin (BSM) dan Peningkatan Mutu Mata Pelajaran Muatan Lokal
715,000,000
715,000,000
495,000,000
495,000,000
Pengadaan Sarana Air bersih dan Sanitasi SMP
Tersedianya Sarana Air bersih dan Sanitasi SMP
Pengadaan Mebeulair sekolah SMP
Terlaksananya Pengadaan Mebeulair sekolah SMP
Pengadaan Tanah SD dan SMP Tahun 2014
Kab Bandung
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
113,300,000
113,300,000
55,000,000
55,000,000
Tersedianya dana untuk Pengadaan Kab Bandung Tanah SD dan SMP Tahun 2014
2,200,000,000
2,200,000,000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP
Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP
1,083,775,000
1,083,775,000
92 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
FLS2N dan O2SN
Terlaksananya Penyelenggaraan O2SN dan FLS2N Tingkat Kab dan Prov
Kab Bandung
575,987,500
575,987,500
94 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler Pendidikan Ekstrakurikuler
Kab Bandung
275,000,000
275,000,000
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja Tersedianya dana Pengembangan sekolah SD dalam pemenuhan SNP Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A setara SD Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B setara SMP Terlaksananya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 50,600,000
155,546,930
1,452,991,650
1,459,767,623
Terlaksananya Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD Tersedianya Dana Pengembangan Sekolah dalam memenuhi SNP SMP
649,198,000
Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala Terlaksananya Pembinaan Sekolah Model SD
189,750,000
Terselenggaranya Ujian Nasional SD , Pembinaan gugus dan perpustakaan, Akreditasi Bantuan siswa miskin (BSM) dan Peningkatan Mutu Mata Pelajaran Muatan Lokal Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
822,250,000
Tersedianya Sarana Air bersih dan Sanitasi SMP
130,295,000
Terlaksananya Pengadaan Mebeulair sekolah SMP
316,250,000
285,890,000
569,250,000
63,250,000
Tersedianya dana untuk Pengadaan Tanah SD dan SMP Tahun 2014 Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP Terlaksananya Penyelenggaraan O2SN dan FLS2N Tingkat Kab dan Prov
2,530,000,000
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler
316,250,000
1,246,341,250
662,385,625
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 95 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 96 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 107 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Sumber dana APBD Kab.
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
1
01
16
Pengadaan buku dan alat Tersedianya buku dan alat tulis tulis siswa TK/SD dan SMP siswa TK/SD dan SMP
Kab Bandung
1,100,000,000
1,100,000,000
1
01
16
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SMP
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMP
Kab Bandung
110,000,000
110,000,000
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMP
126,500,000
1
01
16
Penggadaan Ruang Perpustakaan
Terbangunnya ruang perpustakaan Bojongsoang SMP
104,500,000
104,500,000
Terbangunnya ruang perpustakaan SMP
120,175,000
1
01
16
Pembangunan Ruang Laboratorium SMP
Terbangunnya ruang laboratorium SMP
104,500,000
104,500,000
Terbangunnya ruang laboratorium SMP
120,175,000
1
01
16
Pengadaan tanah untuk pembangunan Pendidikan Inklusif Centre
Terlaksananya Pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Pendidikan Inklusif
1,000,000,000
1,000,000,000
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA dan sederajat
34.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA dan sederajat
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Rasio jumlah SMA/SMK/MA dengan penduduk usia 16-18 tahun
0.14
Rasio jumlah SMA/SMK/MA dengan penduduk usia 16-18 tahun
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Rasio Guru dengan murid SMA/SMK/MA
1:11
Rasio Guru dengan murid SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Rasio guru dengan kelas (rombel) SMA/SMK/MA
1 : 3,15
Rasio guru dengan kelas (rombel) SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Rasio kelas (rombel) dengan murid SMA/SMK/MA
1:34
Rasio kelas (rombel) dengan murid SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Persentase ruang kelas baik SMA/SMK/MA
77.16
Persentase ruang kelas baik SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA
0.57%
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Angka kelulusan siswa SMA/SMK/MA
96.12%
Angka kelulusan siswa SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA
0,27%
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
67.22%
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Angka melanjutkan dari SMP/MTs sederajat ke SMA/SMK/MA sederajat Rasio SMA dengan SMK
Angka melanjutkan dari SMP/MTs sederajat ke SMA/SMK/MA sederajat Rasio SMA dengan SMK
1
01
17
01 Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah (SMK)
Terbangunnya Gedung Sekolah Baru SMK
1
01
17
01 Program Pendidikan Menengah
Pengadaan tanah untuk SMKN
Tersedianya tanah untuk SMKN 5 Pangalengan(lahan praktek)
1
01
17
03 Program Pendidikan Menengah
Penambahan Ruang Kelas SMA/SMK
Tersedianya ruang kelas baru SMA/SMK
Bojongsoang
55 : 45
2,006,501,805
2,006,501,805
200,000,000
200,000,000
5,216,000,000
5,216,000,000
Tersedianya buku dan alat tulis siswa TK/SD dan SMP
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Terlaksananya Pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Pendidikan Inklusif
Terbangunnya Gedung Sekolah Baru SMK Tersedianya tanah untuk SMKN 5 Pangalengan(lahan praktek) Tersedianya ruang kelas baru SMA/SMK
1,265,000,000
1,150,000,000
2,307,477,076
230,000,000
5,998,400,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1
01
17
09 Program Pendidikan Menengah
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir SMA/SMK
Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir SMA/SMK
1
01
17
15 Program Pendidikan Menengah
Pengadaan buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Buku Raport SMA/SMK)
Tersedianya buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Buku Raport SMA/SMK)
1
01
17
1
01
1
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
3,535,000,000
3,535,000,000
Kab Bandung
313,500,000
313,500,000
18 Program Pendidikan Menengah
Pengadaan alat praktik dan Tersedianya alat praktik dan peraga Kab Bandung peraga siswa SMA siswa SMA
1,175,000,000
17
19 Program Pendidikan Menengah
Pengadaan Mebelair SMA/SMK
Tersedianya mebelair SMA/SMK
01
17
20 Program Pendidikan Menengah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Bantuan Komputer untuk SMK
1
01
17
44 Program Pendidikan Menengah
1
01
17
53 Program Pendidikan Menengah
Rehabilitasi Ringan dan Terlaksananya Rehabilitasi Ringan Berat Ruang Kelas Sekolah dan Berat Ruang Kelas Sekolah SMA/SMK Pembangunan Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah SMA/SMK
1
01
17
58 Program Pendidikan Menengah
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
1
01
17
62 Program Pendidikan Menengah
1
01
17
1
01
1
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir SMA/SMK Tersedianya buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Buku Raport SMA/SMK)
4,065,250,000
1,175,000,000
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMA
1,351,250,000
1,041,250,000
1,041,250,000
Tersedianya mebelair SMA/SMK
1,197,437,500
216,500,000
216,500,000
2,097,000,000
2,097,000,000
Kab Bandung
198,000,000
198,000,000
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMA/SMK
Kab Bandung
495,000,000
495,000,000
Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SMA/SMK (Rintisan Wajar 12 Tahun)
Tersedianya Beasiswa bagi siswa dari Keluarga Tidak Mampu SMA/SMK (Rintisan Wajar 12 Tahun)
Kab Bandung
9,168,060,000
9,168,060,000
63 Program Pendidikan Menengah
Penyelenggaraan Paket C setara SMA
Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C setara SMA
Kab Bandung
995,706,800
995,706,800
17
64 Program Pendidikan Menengah
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA/SMK
Terlaksananya Pembinaan Kab Bandung kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA/SMK
550,000,000
550,000,000
01
17
65 Program Pendidikan Menengah
BOS SMA/SMK
22,075,000,000
22,075,000,000
1
01
17
68 Program Pendidikan Menengah
Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah(BOS) untuk SMA/SMK Penyelenggaraan akreditasi Terlaksananya Penyelenggaraan Sekolah menengah akreditasi Sekolah menengah
Kab Bandung
42,402,250
42,402,250
1
01
17
76 Program Pendidikan Menengah
Penyediaan Dana untuk pengembangan SMA/SMK
Tersedianya Dana untuk pengembangan SMA/SMK
Kab Bandung
165,000,000
165,000,000
Tersedianya Dana untuk pengembangan SMA/SMK
189,750,000
1
01
17
87 Program Pendidikan Menengah
Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah (lomba/olympiade)
Terselenggaranya Penyuluhan dan Kab Bandung sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah (lomba/olympiade)
850,000,000
850,000,000
Terselenggaranya Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah (lomba/olympiade)
977,500,000
1
01
17
88 Program Pendidikan Menengah
Pembinaan Anggota Paskibra
Terlaksananya Pembinaan Anggota Kab Bandung Paskibra
425,644,450
425,644,450
Terlaksananya Pembinaan Anggota Paskibra
489,491,118
Bantuan Komputer untuk SMK Terlaksananya Rehabilitasi Ringan dan Berat Ruang Kelas Sekolah SMA/SMK Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMA/SMK Tersedianya Beasiswa bagi siswa dari Keluarga Tidak Mampu SMA/SMK (Rintisan Wajar 12 Tahun) Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C setara SMA Terlaksananya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA/SMK Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah(BOS) untuk SMA/SMK Terlaksananya Penyelenggaraan akreditasi Sekolah menengah
360,525,000
248,975,000
2,411,550,000
227,700,000
569,250,000
10,543,269,000
1,145,062,820
632,500,000
25,386,250,000
48,762,588
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia, Fisika,Biologi SMA Rehabilitasi sedang berat bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kab Bandung
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
176,691,562
176,691,562
Target capaian kinerja
17
91 Program Pendidikan Menengah
1
01
17
92 Program Pendidikan Menengah
1
01
18
Program Pendidikan Non Formal
1
01
18
Program Pendidikan Non Formal
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A
0.57
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A
1
01
18
Program Pendidikan Non Formal
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B
3.75
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B
1
01
18
Program Pendidikan Non Formal
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C
2.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C
1
01
18
1
01
18
1
01
18
1
01
1
Angka melek huruf (AMH)
9,961,796,255
Catatan Penting
01
Kec.Baleendah
9,961,796,255
Sumber dana APBD Prov.
1
01 Program Pendidikan Non Pemberian bantuan Formal operasional pendidikan non formal 03 Program Pendidikan Non Pembinaan Pendidikan Formal Kursus dan Kelembagaan
Tersedianya Peralatan Laboratorium Kimia, Fisika,Biologi SMA Terlaksananya rehabilitasi sedang berat Aula SMKN 2 Baleendah
Lokasi
Target capaian kinerja
98.76%
Terlaksananya Pemberian bantuan Kab Bandung operasional pendidikan non formal
688,050,000
688,050,000
Tersedianya Peralatan Laboratorium Kimia, Fisika,Biologi SMA Terlaksananya rehabilitasi sedang berat Aula SMKN 2 Baleendah Angka melek huruf (AMH)
Terlaksananya Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 11,456,065,693
203,195,297
791,257,500
Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 04 Program Pendidikan Non Pengembangan Pendidikan Terlaksananya Pengembangan Formal Keaksaraan Pendidikan Keaksaraan
Kab Bandung
533,500,000
533,500,000
Kab Bandung
4,097,500,000
4,097,500,000
18
05 Program Pendidikan Non Pengembangan Pendidikan Terlaksananya Pengembangan Formal Kecakapan Hidup Pendidikan Kecakapan Hidup
Kab Bandung
412,500,000
412,500,000
01
18
06 Program Pendidikan Non Penyediaan sarana dan Formal prasarana non formal
Tersedianya sarana dan prasarana non formal Kantor UPTD SKB
Kab Bandung
220,000,000
220,000,000
1
01
18
07 Program Pendidikan Non Pengembangan Kurikulum Formal bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Terlaksananya Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Kab Bandung
83,265,600
83,265,600
1
01
18
14 Program Pendidikan Non Kegiatan Program Formal Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung
terlaksananya Pembangunan dan Penerapan Kurikulum PAUDNI di PAUDNI Percontohan
Kab Bandung
110,000,000
110,000,000
Program Pendidikan Non Hari Aksara Internasional Formal tingkat Prop.Jabar di Kab.Bandung
Terselenggaranya Hari Aksara Internasional tingkat Prop.Jabar di Kab.Bandung
Kab Bandung
900,000,000
900,000,000
Terselenggaranya Hari Aksara Internasional tingkat Prop.Jabar di Kab.Bandung
1,035,000,000
Program Pendidikan Non Sosialisasi program Formal pendidikan inklusif
Terlaksananya Sosialisasi program pendidikan inklusif
Kab Bandung
300,000,000
300,000,000
Terlaksananya Sosialisasi program pendidikan inklusif
345,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana non formal Kantor UPTD SKB Terlaksananya Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal terlaksananya Pembangunan dan Penerapan Kurikulum PAUDNI di PAUDNI Percontohan
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1 di SD/MI
68.44%
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1 di SD/MI
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1 di SMP/MTs
85.88%
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1 di SMP/MTs
613,525,000
4,712,125,000
474,375,000
253,000,000
95,755,440
126,500,000
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1 di SMA/SMK/MA
92.27%
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1 di SMA/SMK/MA
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru SD/MI yang sudah bersertifikat profesi guru
42.10%
Persentase guru SD/MI yang sudah bersertifikat profesi guru
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru SMP/MTs yang sudah bersertifikat profesi guru
37.72%
Persentase guru SMP/MTs yang sudah bersertifikat profesi guru
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru SMA/SMK/MA yang sudah bersertifikat profesi guru
26.39%
Persentase guru SMA/SMK/MA yang sudah bersertifikat profesi guru
1
01
20
1
01
20
1
01
20
1
01
1
01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 04 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 07 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD
20
01
1
Terselenggaranya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD
Kab Bandung
113,085,500
113,085,500
Kab Bandung
198,000,000
198,000,000
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kwalifikasi SD dan Pembinaan Calon Kepala SD
Terlaksananya Pendidikan lanjutan Kab Bandung bagi pendidik untuk memenuhi standar kwalifikasi SD dan Pembinaan Calon Kepala SD
420,620,750
420,620,750
08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD
Kab Bandung
330,104,500
330,104,500
20
14 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah SMP
Terlaksananya Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah SMP
Kab Bandung
825,000,000
825,000,000
01
20
Lesson study SMP
Terselenggaranya Lesson study SMP
Kab Bandung
330,000,000
330,000,000
1
01
20
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMA/SMK
Terselenggaranya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMA/SMK
Kab Bandung
39,855,750
39,855,750
1
01
20
15 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kab Bandung
104,793,700
104,793,700
1
01
20
19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penilaian Kinerja Guru terlaksananya Penilaian Kinerja Kab Bandung (PKG) dan Pengembangan Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SD Berkelanjutan(PKB) SD
521,873,000
521,873,000
Pembinaan Kelompok Kerja Terselenggaranya Pembinaan Guru (KKG) SD Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
Seleksi Kepala , Pengawas Terselenggaranya Seleksi Kepala , dan Guru Berprestasi Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK SMA/SMK
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Terselenggaranya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Terlaksananya Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kwalifikasi SD dan Pembinaan Calon Kepala SD
130,048,325
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD Terlaksananya Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah SMP Terselenggaranya Lesson study SMP
379,620,175
Terselenggaranya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMA/SMK Terselenggaranya Seleksi Kepala , Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK
45,834,113
terlaksananya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SD
227,700,000
483,713,863
948,750,000
379,500,000
120,512,755
600,153,950
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1
01
20
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP
Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kab Bandung Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP
113,269,750
113,269,750
Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP
130,260,213
1
01
20
21 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMA/SMK
Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kab Bandung Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMA/SMK
79,857,250
79,857,250
Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMA/SMK
91,835,838
1
01
20
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP
Terselenggaranya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP
Kab Bandung
110,000,000
110,000,000
1
01
20
22 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 23 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Lesson study SMA
Terselenggaranya Lesson study SMA
Kab Bandung
110,000,000
110,000,000
Penilaian Kinerja kepala sekolah SD,SMP,SMA,SMK
Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kab Bandung kepala sekolah SD,SMP,SMA,SMK
500,000,000
500,000,000
1
01
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Laporan kinerja unit-unit utama terintegrasi/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundangundangan
90%
1
01
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase pengolahan database, informasi, dan evaluasi pelaporan yang berbasis TIK
90%
1
01
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase dokumen perencanaan yang disahkan oleh bupati setiap tahunnya
90%
1
01
22
01 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
22
02 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
22
04 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
22
07 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
22
10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
22
11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
126,500,000
Terselenggaranya Penilaian Kinerja kepala sekolah SD,SMP,SMA,SMK
575,000,000
126,500,000
Laporan kinerja unit-unit utama terintegrasi/terkonsolidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase pengolahan database, informasi, dan evaluasi pelaporan yang berbasis TIK Persentase dokumen perencanaan yang disahkan oleh bupati setiap tahunnya
Pelaksanaan evaluasi hasil Terlaksananya Pelaksanaan kinerja bidang pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang (Evaluasi dan Pelaporan) pendidikan (Evaluasi dan Pelaporan) Pelaksanaan Kerjasama Terselenggaranya Pelaksanaan secara kelembagaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan (data) dibidang pendidikan (data)
Kab Bandung
357,500,000
357,500,000
Kab Bandung
440,000,000
440,000,000
Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Informasi)
Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
Kab Bandung
324,500,000
324,500,000
Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Informasi)
Kab Bandung
385,000,000
385,000,000
sinergitas penyusunan Terlaksananya sinergitas rencana dan program penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan) pembangunan pendidikan)
Kab Bandung
330,000,000
330,000,000
Survey /Pendataan/Penilaian Kondisi fisik sarana dan Prasarana SD
Kab Bandung
220,000,000
220,000,000
Terlaksanaya Survey /Pendataan/Penilaian Kondisi fisik sarana dan Prasarana
Terselenggaranya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP Terselenggaranya Lesson study SMA
Terlaksananya Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (Evaluasi dan Pelaporan) Terselenggaranya Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan (data) Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Informasi) Terlaksananya sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan) Terlaksanaya Survey /Pendataan/Penilaian Kondisi fisik sarana dan Prasarana
411,125,000
506,000,000
373,175,000
442,750,000
379,500,000
253,000,000
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Penyelenggara Pendidikan Swasta di Kabupaten Bandung
Kab Bandung
200,000,000
200,000,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Sosialisasi kurikulum 2013 Terlaksananya Sosialisasi kurikulum Kab Bandung SD,SMP,SMA,SMK 2013 SD,SMP,SMA,SMK
2,500,000,000
2,500,000,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Penerimaan peserta didik baru SD,SMP,SMA,SMK
300,000,000
300,000,000
1,347,500,000
1,347,500,000
Program Pengembangan Nilai Budaya
Terciptanya Sinergitas Program Yang Terarah dan Terukur Pada Penyelenggara Pendidikan Swasta di kabupaten Bandung
Lokasi
Target capaian kinerja
Terlaksananya Penerimaan peserta Kab Bandung didik baru SD,SMP,SMA,SMK
1
17
15
Persentase Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yag dilestrarikan
1
17
15
01 Program Pengembangan Pelestarian dan aktualisasi Terlaksananya Pelestarian dan Nilai Budaya adat budaya daerah aktualisasi adat budaya daerah
Kab Bandung
1
17
15
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kesenian kab. Bandung
Kab Bandung
19,000,000,000
19,000,000,000
1
17
15
07 Program Pengembangan Pembangunan Gedung Nilai Budaya Kesenian kabupaten Bandung 07 Program Pengembangan Pembangunan Gedung Nilai Budaya Kesenian kabupaten Bandung
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kesenian dan Budaya Lainnya (Musieum, Kuliner, Plaza, Guest House, Amphitheater)
Kab Bandung
8,000,000,000
8,000,000,000
1
17
15
08 Program Pengembangan Pengembangan sarana Nilai Budaya kebudayaan
Terlaksananya Pengembangan sarana kebudayaan
Kab Bandung
220,000,000
220,000,000
1
17
16
Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya daerah
Kab Bandung
1
17
16
02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian fisik dan Terlaksananya Pelestarian fisik dan Kab Bandung kandungan bahan pustaka kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno termasuk naskah kuno
1
17
16
4
1
17
16
05 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Terlaksananya Sosialisasi Kab Bandung pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Terlaksananya Pengelolaan dan Kab Bandung Pengembangan Pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1
17
16
07 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengembangan nilai dan geografis sejarah
1
17
16
12 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1
17
16
13 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1
17
17
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
70%
452
55,000,000
55,000,000
700,000,000
700,000,000
605,000,000
605,000,000
Terlaksananya Pengembangan nilai Kab Bandung dan geografis sejarah
192,500,000
192,500,000
Pengelolaan karya cetakdan karya rekam
terlaksananya pengadaan buku sejarah di kab.bandung
Kab Bandung
126,500,000
126,500,000
Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala
Terlaksananya Penyusunan Sejarah Kab Bandung Gunung Lalakon
66,000,000
66,000,000
Jumlah penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya
35 kali/tahun
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja Terciptanya Sinergitas Program Yang Terarah dan Terukur Pada Penyelenggara Pendidikan Swasta di kabupaten Bandung
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 230,000,000
Terlaksananya Sosialisasi kurikulum 2013 SD,SMP,SMA,SMK Terlaksananya Penerimaan peserta didik baru SD,SMP,SMA,SMK Persentase Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yag dilestrarikan
2,875,000,000
Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya Pembangunan Gedung Kesenian kab. Bandung Terlaksananya Pembangunan Gedung Kesenian dan Budaya Lainnya (Musieum, Kuliner, Plaza, Guest House, Amphitheater) Terlaksananya Pengembangan sarana kebudayaan Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya daerah Terlaksananya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1,549,625,000
Terlaksananya Pengembangan nilai dan geografis sejarah terlaksananya pengadaan buku sejarah di kab.bandung Terlaksananya Penyusunan Sejarah Gunung Lalakon
Jumlah penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya
345,000,000
21,850,000,000
9,200,000,000
253,000,000
63,250,000
805,000,000
695,750,000
221,375,000
145,475,000
75,900,000
Rencana Tahun 2014 Kode
1
17
17
1
17
17
1
17
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
01 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 08 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengadaan Alat Kesenian
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesenian Festival/Pagelaran seni Terlaksananya Festival/Pagelaran tradisional tingkat nasional seni tradisional tingkat nasional dan internasional dan internasional
17
05 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Festival/Pagelaran seni Terlaksananya Fasilitasi tradisional tingkat nasional Penyelenggaraan Festival Budaya dan internasional tingkat Daerah kabupaten dan provinsi
17
17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1
17
18
Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1
17
18
Pengadaan pakaian adat daerah
02 Program Pengembangan Fasilitasi pembentukan kerjasama pengelolaan kemitraan usaha profesi kekayaan budaya antar daerah
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Sumber dana APBD Kab.
718,300,000
718,300,000
Kab Bandung
1,028,950,700
1,028,950,700
Kab Bandung
227,500,000
227,500,000
Sumber dana APBD Prov.
Catatan Penting
Target capaian kinerja Terlaksananya Pengadaan Alat Kesenian Terlaksananya Festival/Pagelaran seni tradisional tingkat nasional dan internasional Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 826,045,000 1,183,293,305
261,625,000
Terlaksananya Pengadaan pakaian adat daerah
230,000,000
230,000,000
Terlaksananya Pengadaan pakaian adat daerah
264,500,000
Terlaksananya Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
700,000,000
700,000,000
Terlaksananya Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
805,000,000
Jumlah 2 Jumlah (1+2)
197,465,382,272 204,215,353,972
186,965,382,272 193,715,353,972
215,010,189,613 222,772,657,068
Soreang, 20 Juni 2013