BD G KA B
LAPORAN TAHUNAN 2015
DI
NK
ES
EDISI TERBIT TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BD G
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2015 telah terselesaikan.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
program pembangunan kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 2015 baik yang
bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat/ Bantuan Gubernur maupun APBN / Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan atau bantuan lainnya. Program/ kegiatan dilaksanakan berdasarkan visi, misi dan program kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung. Pencapaian kinerja dianalisis melalui pendekatan pencapaian
KA B
indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).
Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Bandung tahun 2015 serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
Soreang, Mei 2016 Maret 2013. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
TTD.
dr. ACHMAD KUSTIJADI, M.Epid Pembina Utama Muda NIP. 19580623 198711 1 001
DI
NK
ES
tersedianya data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Page i
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
DAFTAR ISI
BD G
HALAMAN
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………... i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..………………ii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………...vi DAFTAR GRAFIK ……………………………………………………………………………….vii DAFTAR LAMPIRAN ….……………………………………………………………………….viii PENDAHULUAN…………...…………………………….………………………....
1
1.1 1.2
Latar Belakang …..……………………………………………………........................ Maksud Dan Tujuan ..………………………………………………………………
1 3
BAB II
GAMBARAN UMUM ……………………………………………………………...
4
2.1 2.2 2.3
Kondisi Geografi ….………………………………………………………………….. Kondisi Demografi …..……………………………………………………………….. Sumber Daya Kesehatan …..………………………………………………………….. 2.3.1 Tenaga Kesehatan ……………….................................................…….… 2.3.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan ...............................................................
4 6 9 9 12
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
…………
14
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung …………………………………………... Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ……...….……………….………………. Tujuan Pembangunan Kesehatan ..................................................................………... Sasaran Strategis Pembangunan Kesehatan …..………………..…………………... Kebijakan Pembangunan Kesehatan ….………………………………..…………… Strategi Pembangunan Kesehatan ……………………………………………………..
14 15 16 16 17 17
BAB IV
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI..
19
ES
NK
BAB III
KA B
BAB I
Kedudukan …..…………………………………….………………………………... Struktur Organisasi …………………………………….……………………………. Tugas Pokok ……………………………………….………………………………... Fungsi ……………………………………………...………………………………….
19 20 21 21
BAB V
PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN …………………………………
36
DI
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1
Program Kesehatan …………………………………………………..…………….. 5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran …………………….… 5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .............................. 5.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ……….……… 5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ...........................................................................................
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
36 36 36 37 37
Page ii
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ................................................. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ….……………………………… Program Pengawasan Obat dan Makanan ................................................. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ………....... Program Perbaikan Gizi Masyarakat ….…………………………………. Program Pengembangan Lingkungan Sehat ……...……………………… Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ................... Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ………..…………………...... Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ....................................... Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya ................................... 5.1.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ….…………… 5.1.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia .................................. 5.1.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak .................. Indikator Kesehatan .………………………………………………………………… 5.2.1 Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo) … ……………..………………. 5.2.2 Angka Kematian (Mortalitas) ..................................................................... 5.2.3 Angka Kesakitan ………………………………………………………… 5.2.4 Status Gizi …………………………………………………………………
37 37 37 37 38 38 38 38 38
BAB VI
PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2015 .................................
50
6.1 6.2
Pendapatan dan Pembiayaan Bersumber APBD Kabupaten Bandung Tahun 2015 …. Pembiayaan Bersumber Selain APBD Kabupaten Bandung ………….....................…
50 51
BAB VII
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................
54
7.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran …..…………………...……………… 7.1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat .........…………………………. 7.1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik .......... 7.1.3 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ..............…. 7.1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor .........……………………… 7.1.5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor .....……………………………….. 7.1.6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ..............………. 7.1.7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ……….………. 7.1.8 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga .........…………………….. 7.1.9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman …........…………………… 7.1.10 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ………………. 7.1.11 Kegiatan Penunjang perayaan hari-hari bersejarah .................................... Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ………….…………………… 7.2.1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ................................ 7.2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional ........ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur …………………………….. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ..................................................................................................................... 7.4.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ............................................................................................ 7.4.2 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran ............……………. 7.4.3 Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran ……..……. 7.4.4 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ............................. 7.4.5 Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan ........................ Program Obat dan Perbekalan Kesehatan .........……………………………………… 7.5.1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ………………..…………….
56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59
KA B
NK
ES
5.2
BD G
5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14
7.2
DI
7.3 7.4
7.5
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
39 39 39 39 39 39 41 46 47
59 60 60 60 60 61 62 63
Page iii
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.11
7.12
BD G
7.8 7.9 7.10
KA B
7.7
7.12.1 7.12.2 7.12.3
65 65 66 66 67 67 68 68 69 70 71 71 73 73 73 74 74 75 75 76 76 77
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan ................................ Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan ......... Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan …………………......................................................................... 79 7.12.4 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ............................................ 79 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ........................................................ 80 7.13.1 Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak ........................................................ 80 7.13.2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin.................................................... 81 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya ..................................................... 81 7.14.1 Perencanaan Pengadaan Tanah .................................................................... 82 7.14.2 Pembangunan Puskesmas .......................................................................... 82 7.14.3 Pembangunan Puskesmas Berfungsi PONED .............................................. 82 7.14.4 Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas ................................................... 83 7.14.5 Pembangunan Poskesdes ........................................................................... 83 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ……..……………………… 83 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia ...................................................... 84 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak ..................................... 85
NK
7.13
63 63 64
77 78 78
ES
7.6
7.5.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan ……………….. 7.5.3 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit …..… Program Upaya Kesehatan Masyarakat …..………………………………………… 7.6.1 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya ………………………………………………………………. 7.6.2 Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya …...............…………..…………………….. 7.6.3 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat …….……………………. 7.6.4 Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana ……….…………………………………………………………. 7.6.5 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan ........................……. 7.6.6 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan .............……. Program Pengawasan dan Pengendalian Farmasi, Makanan dan Minuman ................. 7.7.1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ………………………………………….…………………….. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat…………........................ Program Perbaikan Gizi Masyarakat ………………………………………………… Program Pengembangan Lingkungan Sehat ………………………………………..… 7.10.1 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat ............................ 7.10.2 Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Lingkungan Sehat .......................... 7.10.3 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan ................................ Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular .................................... 7.11.1 Kegiatan penyemprotan/ fogging focus DBD ............................................ 7.11.2 Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging ..................... 7.11.3 Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah ....................... 7.11.4 Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ... 7.11.5 Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik .................... 7.11.6 Kegiatan peningkatan imunisasi ................................................................. 7.11.7 Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah ………………………...................................................................... Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan …….……………………………...…......
7.14
DI
7.15 7.16 7.17
BAB VIII
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN ......................………………..
87
A.
Pendapatan Asli Daerah ……………………….……………………………………...
87
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Page iv
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Belanja ….……………………………………….…………………………………… Belanja SKPD ........................................................................................... Belanja Program ......................................................................................... 8.2.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ................................................... 8.2.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat ..................................................... 8.2.3 Program Pengawasan Obat dan Makanan .................................................. 8.2.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat .................... 8.2.5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat .......................................................... 8.2.6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat .............................................. 8.2.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular .................. 8.2.8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan .............................................. 8.2.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ...................................... 8.2.10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya ............................................................. 8.2.11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ............................ 8.2.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia .................................... 8.2.13 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak .................
87 88 89 89 90 91 93 94 96 97 99 101 101 102 103 103
DI
NK
ES
KA B
BD G
B. 8.1 8.2
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Page v
Laporan Tahunan Tahun 2014 Edisi Terbit Tahun 2015
Halaman
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 .......................................
5
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2015 …………………................................................
7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bandung Tahun 2015 . ........................................................
8
Daftar Ketenagaan di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 ..………………………………….
10
Daftar Ketenagaan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 ………..………………………………………………….
10
Tabel 2.6
Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 ..…….
12
Tabel 2.7
Jumlah Sarana UKBM Kabupaten Bandung Tahun 2015 ..………….
13
Tabel 5.1
Usia Harapan Hidup (E0) (UHH) Di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 .................................................................................
40
Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 ......
43
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
ES
Tabel 5.2
KA B
Tabel 2.1
BD G
DAFTAR TABEL
Tabel 5.3
Tabel 5.4
45
Status Gizi balita Berdasarkan BB/U Di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 ……….……………………………………………………
47
Status Gizi Balita Berdasarkan PB/TB/U Di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 …………….……………………………………….
48
Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB Di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 ……………………….........................................................
48
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 ……………………………………..
50
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 …………………..…………………
51
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 yang bersumber dari Dana Luar APBD Kabupaten Bandung ……........................................
52
Indikator SPM Cakupan (%) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 ..
54
NK
Tabel 5.5
Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Puskesmas Di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015……………………………...
Tabel 5.6
Tabel 6.1
DI
Tabel 6.2
Tabel 6.3
Tabel 7.1
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Page vi
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Grafik 5.1
Grafik 5.2
Halaman
Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2015 …………….................................................
41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Jawa Barat Tahun 2010 – 2015………………..
43
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bandung Tahun 2009-2015 .............
45
DI
NK
ES
KA B
Grafik 5.3
BD G
DAFTAR GRAFIK
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Page vii
BD G
Laporan Tahunan Tahun 2014 Edisi Terbit Tahun 2015
Daftar Jumlah Ketenagaan di 31 Kecamatan Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
Lampiran 2
Daftar Kepala UPTD dan Kepala Puskesmas per Januari 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Lampiran 3
Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
DI
NK
ES
KA B
Lampiran 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Page viii
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB I
1.1
BD G
PENDAHULUAN
Latar belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam konstitusi organisasi kesehatan dunia yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia adalah memperoleh manfaat, mendapatkan dan atau merasakan derajat kesehatan
KA B
setinggi-tingginya, sehingga Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan kesehatan tidak hanya berpihak pada kaum tidak punya, namun juga berorientasi pada pencapaian Millenium Developments Goals (MDG’s).
Dari 8 (delapan) agenda pencapaian MDG’s, 5 (lima) diantaranya merupakan bidang kesehatan, yakni terdiri dari pemberantasan kemiskinan dan kelaparan (Tujuan
ES
1), menurunkan angka kematian anak (Tujuan 4), meningkatkan kesehatan ibu (Tujuan 5), Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (Tujuan 6) dan melestarikan lingkungan hidup (Tujuan 7).
Millennium Development Goals (MDGs) merupakan Komitmen Negara terhadap
NK
rakyat Indonesia dan Komitmen Indonesia kepada masyarakat global yang merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur. Komitmen Indonesia mencapai MDGs adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan
DI
rakyat Indonesia (Diformulasikan di UN Milennium Summit, New York September, 2000).
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang berkeadilan, dimana perlunya disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang memuat arah kebijakan dan strategi
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
1
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
percepatan pencapaian terkait program program pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).
BD G
Indikator kinerja upaya pencapaian target MDG’s merupakan indikator proses dari setiap langkah program percepatan pencapaian target MDG’s secara lintas sektor yang dilakukan oleh instansi-instansi. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok.
Indikator dipergunakan sebagai tolok untuk menilai kemajuan, keseluruhan kinerja dan dampak program percepatan pencapaian target MDG’s. Indikator merupakan kunci sistim pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus
KA B
dapat diverifikasi secara obyektif.
Salah satu alat transformasi data yang merupakan bagian dari proses pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Laporan Tahunan, yang berisi data tahunan dari hasil pembangunan kesehatan. Sedangkan pada pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
ES
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatn masyarakat yang setinggi- tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat.
NK
Dalam penyajiannya diusahakan untuk menampilkan berbagai data dan informasi yang menjawab Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan yakni ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri”. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
DI
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berdasarkan
pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
2
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
BD G
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Penyediaan obat dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 5) Perbaikan gizi masyarakat, 6) Pengembangan lingkungan sehat, 7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 8) Standarisasi pelayanan kesehatan, 9) Pelayanan kesehatan penduduk miskin, 10) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, 11) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, 12)
KA B
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan 13) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada
1.2
ES
peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.
Maksud Dan Tujuan
Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran dan informasi tentang hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung
NK
khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 2015. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan ini disusun dari data-data laporan kegiatan yang didapat dari masing-
DI
masing bidang dan bagian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
3
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB II
2.1
BD G
GAMBARAN UMUM
Kondisi Geografi
Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan luas 176.793 Ha atau 1.767,93 Km2. Secara geografis, Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, baik dipandang dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan fisik prasarana maupun dari segi komunikasi dan perhubungan. Kabupaten Bandung terletak di dataran tinggi pada garis 60°,41‘ – 70°,19‘
KA B
dan 1070°,22‘ – 1080°,5‘ Bujur Timur, dan pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.812 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara antara 12°-28° Celcius dan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara
: Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten
Sumedang
: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
sebelah Selatan
: Kabupaten Garut dan kabupaten Cianjur
ES
sebelah Timur
: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur
sebelah Tengah
: Kota Bandung dan Kota Cimahi
DI
NK
sebelah Barat
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
4
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
KA B
BD G
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bandung
ES
TABEL 2.1 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CILEUNYI CIMENYAN CILENGKRANG BOJONGSOANG MARGAHAYU MARGAASIH KATAPANG DAYEUHKOLOT BANJARAN PAMEUNGPEUK PANGALENGAN ARJASARI CIMAUNG CICALENGKA NAGREG
DI
NK
NO
LUAS KEPADATAN JUMLAH WILAYAH PENDUDUK PENDUDUK (km) per km 31,58 184.566 5.844 53,08 101.342 1.909 30,12 45.985 1.527 27,81 95.490 3.434 10,54 110.402 10.475 18,34 177.825 9.696 15,72 110.881 7.053 11,03 101.732 9.223 42,92 148.708 3.465 14,62 74.360 5.086 195,41 154.054 788 64,98 101.117 1.556 55 82.172 1.494 35,99 116.869 3.247 49,3 61.931 1.256
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
5
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CIKANCUNG RANCAEKEK CIPARAY PACET KERTASARI BALE ENDAH MAJALAYA SOLOKAN JERUK PASEH IBUN SOREANG KUTAWARINGIN PASIRJAMBU CIWIDEY RANCABALI CANGKUANG
BD G
KECAMATAN
KA B
NO
LUAS KEPADATAN JUMLAH WILAYAH PENDUDUK PENDUDUK (km) per km 40,14 87.886 2.189 45,25 186.526 4.122 46,18 174.356 3.776 91,94 118.474 1.289 150,27 79.890 532 41,56 232.499 5.594 25,36 150.843 5.948 24,01 82.995 3.457 51,03 123.678 2.424 54,57 83.702 1.534 25,51 109.685 4.300 47,3 92.883 1.977 239,58 82.910 388 48,47 57.534 1.711 148,37 69.679 388 24,61 93.495 2.831
JUMLAH (KAB/KOTA)
1.762,38
3.494.469
1.983
(Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung 2015-Disdukcasip Kab. Bandung per- 31 Desember 2015)
2.2
KONDISI DEMOGRAFI
ES
Kabupaten Bandung merupakan percontohan Otonomi Daerah dan merupakan daerah penyangga Jawa Barat yang berkembang cukup pesat. Selain berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi juga munculnya masalah kependudukan, dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk yang besar, penyebaran penduduk yang tidak
NK
merata serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Bandung,
jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebesar
3.494.469 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan
DI
Rancaekek yakni sebesar 186.526 jiwa (5,33%), Kecamatan Cileunyi sebesar 184.566 jiwa (5,28%) kemudian diikuti oleh Kecamatan Margaasih sebesar 177.825 jiwa (5,09%). Sementara itu Nagreg, Ciwidey dan Cilengkrang adalah tiga Kecamatan yang jumlah penduduknya paling rendah yaitu secara berurutan 61.931 jiwa (1,78%), 57.534 jiwa (1,64%) dan 45.985 jiwa (1,31%).
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
6
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Luas wilayah Kabupaten Bandung sekitar 1.762,38 Km2, yang didiami oleh 3.494.469 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah
BD G
1.983 jiwa per Km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Rancaekek yakni sebanyak 4.122 orang per Km2, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Cilengkrang yakni sebanyak 1.527 orang per Km2.
Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki daerah wilayah kerja yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan, 4.125 RW dan 16.713 RT dengan luas wilayah kerja mencapai 1.762,38 Km2.
Sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Bandung sebesar 103,07%, artinya
KA B
jumlah penduduk laki-laki 3.07% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung per tahun selama 2013-2014 sebesar 1,58%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Baleendah adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Bandung yakni sebesar 7.26%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Rancabali yakni sebesar 1.44%.
ES
TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 Laki - laki
Laki - laki + Perempuan
Kecamatan
NK
No
Perempuan
N
%
N
%
N
Rasio Jenis Kelamin (L/P)
CILEUNYI
94,266
51.1
90,300
48,9
184,566
1.04
2
CIMENYAN
51,812
51.1
49,530
48.9
101,342
1.05
3
CILENGKRANG
23.429
50.9
22,556
49.1
45,985
1.04
4
BOJONGSOANG
48,550
50.8
46,940
49.2
95,490
1.03
DI
1
5
MARGAHAYU
55,841
50.6
54,561
49.4
110,402
1.02
6
MARGAASIH
91,788
51.6
86,037
48.4
177,825
1.07
7
KATAPANG
56,670
51.1
54,211
48.9
110,881
1.05
8
DAYEUHKOLOT
51,784
50.9
49,948
49.1
101,732
1.04
9
BANJARAN
75,828
51.0
72,880
49.0
148,708
1.04
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
7
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Laki - laki No
Laki - laki + Perempuan
Perempuan
Kecamatan
48.8
74,360
76,093
49.4
154,054
1.02
49,700
49.2
101,117
1.03
40,291
49.0
82,172
1.04
57,541
49.2
116,869
1.03
30,015
48.5
61,931
1.06
42,750
48.6
87,886
1.06
91,951
49.3
186,526
1.03
50.9
85,663
49.1
174,356
1.04
61,426
51.8
57,048
48.2
118,474
1.08
40,624
50.8
39,266
49.2
79,890
1.03
118,680
51.0
113,819
49.0
232,499
1.04
77,351
51.3
73,492
48.7
150,843
1.05
SOLOKAN JERUK
42,313
51.0
40,682
49.0
82,995
1.04
24
PASEH
63,498
51.3
60,180
48.7
123,678
1.06
25
IBUN
42,749
51.1
40,953
48.9
83,702
1.04
26
SOREANG
55,931
51.0
53,754
49.0
109,685
1.04
27
KUTAWARINGIN
47,831
51.2
45,664
48.8
93,495
1.05
28
PASIRJAMBU
47,324
51.0
45,559
49.0
92,883
1.04
29
CIWIDEY
42,552
51.3
40,358
48.7
82,910
1.05
30
RANCABALI
29,243
50.8
28,291
49.2
57,534
1.03
31
CANGKUANG
35,414
50.8
34,265
49.2
69,679
1.03
1.783.850
51,0
1.710.619
49,0
3.494.469
1.04
N
%
PAMEUNGPEUK
38,039
51.2
11
PANGALENGAN
77,961
50.6
12
ARJASARI
51,417
50.8
13
CIMAUNG
41,881
51.0
14
CICALENGKA
59,328
50.8
15
NAGREG
31,916
51.5
16
CIKANCUNG
45,136
51.4
17
RANCAEKEK
94,575
50.7
18
CIPARAY
88,693
19
PACET
20
KERTASARI
21
BALE ENDAH
22
MAJALAYA
23
%
N
ES
NK
Kab. Bandung
N
KA B
10
BD G 36,321
Rasio Jenis Kelamin (L/P) 1.05
(Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung 2015Disdukcasip Kab. Bandung per- 31 Desember 2015)
DI
TABEL 2.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
No 1 2 3 4
Kecamatan
CILEUNYI CIMENYAN CILENGKRANG BOJONGSOANG
< 14 Thn 44,994 27,123 12,447 28,353
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Kelompok Umur 15-64 Thn 132,552 69,924 31,794 64,186
> 65 Thn 23,197 4,295 1,744 2,951
8
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
MARGAHAYU MARGAASIH KATAPANG DAYEUHKOLOT BANJARAN PAMEUNGPEUK PANGALENGAN ARJASARI CIMAUNG CICALENGKA NAGREG CIKANCUNG RANCAEKEK CIPARAY PACET KERTASARI BALE ENDAH MAJALAYA SOLOKAN JERUK PASEH IBUN SOREANG KUTAWARINGIN PASIRJAMBU CIWIDEY RANCABALI CANGKUANG KabBandung
Kelompok Umur 15-65 Thn 76,325 123,850 74,617 68,444 100,525 49,095 98,525 64,620 53,681 75,184 40,211 55,220 125,373 113,626 77,936 54,495 153,831 99,640 55,172 78,577 53,844 73,778 61,912 60,559 53,831 38,171 45,783 2,325,281
KA B
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
< 14 Thn 29,577 47,687 32,460 29,532 41,596 22,571 48,071 32,400 24,431 37,154 19,289 29,551 53,313 53,943 35,772 21,614 71,358 45,572 24,706 40,592 26,334 31,456 28,077 28,080 24,882 16,887 21,522 1,031,344
> 65 Thn 4,500 6,288 3,804 3,756 6,587 2,694 7,456 4,097 4,060 4,531 2,431 3,115 7,840 6,787 4,766 3,781 7,310 5,631 3,117 4,509 3,542 4,451 3,506 4,244 4,197 2,476 2,374 154,021
BD G
Kecamatan
2.3 2.3.1
ES
(Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung,Tahun 2015)
SUMBER DAYA KESEHATAN TENAGA KESEHATAN
Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
NK
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan
teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan
kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan
DI
pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Tenaga kesehatan yang terdaftar di sarana kesehatan pemerintah (Dinas
Kesehatan dan Puskesmas).
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
9
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BD G
TABEL 2.4 DAFTAR KETENAGAAN DI PUSKESMAS WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 PTT
NO
PROFESI
PNS/ CPNS
Kab.
Provinsi 6 Org
Dokter Umum
95 Org
39 Org
2
Dokter Gigi
45 Org
23 Org
3
Kesehatan Masyarakat
4 Org
-
4
Perawat
236 Org
-
5
Perawat Gigi
57 Org
-
6
Bidan
355 Org
50 Org
7
Sanitarian
8
Tenaga Kefarmasian
9
Pranata Lab/ ATLM
10
Nutrisionis/ Gizi
11
Non Medis
12
BLUD/ Sukwan
JUMLAH 140 Org 68 Org 4 Org
8 Org
244 Org 57 Org
115 Org
KA B
1
Pusat
520 Org
-
37 Org
-
25 Org
-
47 Org
-
47 Org
60 Org
-
60 Org
Administrasi/ Akuntansi
61 Org
-
JUMLAH :
1.064 Org
112 Org
ES
42 Org
3 Org
45 Org
4 Org
21 Org
115 Org
31 Org
68 Org
31 Org
60 Org
31 Org
92 Org
93 Org
1.405 Org
(Sumber: Subag. Umpeg Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2015)
NK
TABEL 2.5 DAFTAR KETENAGAAN DI KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 TENAGA KESEHATAN
NO
(DILIHAT DARI TK. PENDIDIKAN)
JUMLAH TENAGA PNS
NON-PNS
Fakultas Kedokteran (FK)
2 Orang
-
2
Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)
1 Orang
-
3
S2
11 Orang
-
4
Sarjana Keperawatan Ners
1 Orang
-
DI
1
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
10
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
(DILIHAT DARI TK. PENDIDIKAN)
NON-PNS
0 Orang
-
26 Orang
-
15 Orang
5 Orang
4 Orang
-
3 Orang
-
1 Orang
1 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
-
1 Orang
-
0 Orang
-
10 Orang
-
1 Orang
-
0 Orang
-
11 Orang
1 Orang
5 Orang
-
AKZI
1 Orang
-
AMAK
1 Orang
-
AMG
0 Orang
-
D3
1 Orang
1 Orang
6
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
7
S1
8
SAA
9
SAB
10
Akuntansi
11
Apoteker
12
Bidan
13
Rekam Medik
14
AAK
15
AKBID
16
AKFAR
17
AKG
18
AKL
19
AKPER
22
NK
23
ES
21
KA B
Sarjana Keperawatan (S.Kep)
BD G
PNS
5
20
JUMLAH TENAGA
TENAGA KESEHATAN
NO
SPAG
0 Orang
-
25
SPK
1 Orang
-
26
SPPH
2 Orang
-
27
SMA/SLTA/STM/SMK
15 Orang
8 Orang
3 Orang
-
-
1 Orang
120 Orang
19 Orang
DI
24
28
SMP
29
SD JUMLAH TENAGA
(Sumber: DUK 2015 per Desember 2015 Subag. Umpeg Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
11
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Kabupaten Bandung, Tahun 2015)
SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN Puskesmas dan jaringannya
BD G
2.3.2
merupakan
sarana penyelenggara pelayanan
kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Sementara itu Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, praktek dokter/dokter gigi, praktek bidan dan apotek serta toko obat merupakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada
KA B
masyarakat.
TABEL 2.6 SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NO
JENIS SARANA KESEHATAN
JUMLAH
RS Pemerintah ( RSUD )
3 Buah
2
RS Provinsi (Al-Ihsan)
1 Buah
3
RS Swasta (AMC dan Bina Sehat )
2 Buah
4
Puskesmas Tanpa Perawatan
57 Buah
5
Puskesmas Dengan Perawatan
5 Buah
6
Puskesmas Mampu PONED
15 Buah
7
RSUD PONEK
3 Buah
8
Rumah Bersalin
14 Buah
9
Puskesmas Keliling
270 Buah
10
Puskesmas Pembantu
78 Buah
11
Laboratorium Kesehatan
1 Buah
12
Laboratorium Swasta
15 Buah
13
Balai Pengobatan
131 Buah
14
Praktek dokter/spesialis
15
Praktek dokter gigi/spesialis
51/5
16
Praktek bidan Mandiri
235
17
Praktek Pengobatan Tradisional
18
Klinik Pratama
56
19
Klinik Utama
6
DI
NK
ES
1
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
265/55
36 Buah
12
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Apotek
370
21
Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat
189
22
Klinik kecantikan
13
BD G
20
(Sumber: Seksi Penunjang Pelayanan dan Seksi Wasdal Farmamin Dinkes Kabupaten Bandung
Tahun 2015)
Walaupun sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung tercatat cukup banyak tidak berarti dapat menggambarkan bahwa semua daerah di wilayah kerja Kabupaten Bandung telah mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Hal ini
KA B
disebabkan masih ada beberapa daerah yang karena letak geografisnya sulit menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai.
TABEL 2.7 JUMLAH SARANA UKBM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NO
2 3 4
SUMBER DATA
4198 Buah
BPMPD Kab. Bandung
127/ 7 Buah
Seksi Penunjang Pelayanan
Posbindu
46 Buah
Seksi Kesga
Puskesmas Santun Lansia
3 Buah
Seksi Kesga
Poskestren
24 Buah
Seksi Kemitraan
Posyandu Poskesdes/ Polindes
NK
5
JUMLAH
ES
1
JENIS SARANA KESEHATAN
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan
DI
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. UKBM lainnya yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan antara lain Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang bertujuan untuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
13
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak; Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan
DI
NK
ES
KA B
BD G
musyawarah masyarakat desa dalam bidang kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
14
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB III
3.1
BD G
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bandung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 – 2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kelima Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung yaitu :
KA B
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.
Penjabaran makna dari Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tersebut adalah
ES
sebagai berikut :
adalah Penduduk /masyarakat yang bermukim dan tinggal di wilayah Kabupaten Bandung dan memiliki
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
Kabupaten Bandung
NK
Masyarakat Kabupaten Bandung :
Sehat :
adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial yang merupakan aspek positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan.
Mandiri :
adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu
DI
memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dalam bidang kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
14
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3.2
MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan
BD G
tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.
Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung ditetapkan dalam 5 (lima) Misi.
1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.
2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas. 3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular.
KA B
4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. 5. Melaksanakan Pengawasan sediaan Farmasi dam Makanan Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam pelayanan publik, sebagai berikut: 1.
Melayani :
2.
ES
Berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Integritas :
Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. 3.
Kebersamaan, Keterbukaan, Saling Menghormati, dan Saling Menghargai :
NK
Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.
4.
Kualitas yang Tinggi : Berupaya mencapai visi dengan memberikan pelayanan terbaik
yang
DI
mencerminkan komitmen kami pada kualitas yang tinggi.
5.
Innovasi : Berupaya mencari cara baru untuk mencapai hasil yang memuaskan masyarakat dalam menyelesaikan misi kami.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
15
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3.3
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
BD G
didasarkan pada isu-isu dan Analisis Strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
berikut ;
KA B
Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah sebagai
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; 2. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung;
3. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
ES
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat ;
5. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular; 6. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, bayi, balita, anak SD dan lanjut usia;
NK
7. Meningkatnya status gizi masyarakat ; 8. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan; 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan obat; dan
DI
10. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan .
3.4
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Stategis pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan adalah :
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
16
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
1.
Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan; Mengendalikan penyakit berbasis lingkungan;
3.
Menurunnya angka kesakitan penyakit menular;
4.
Meningkatnya status gizi dan kesehatan keluarga dalam masyarakat;
5.
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan;
6.
Meningkatnya kualitas farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat
BD G
2.
kesehatan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
KA B
3.5
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap antara lain :
1. Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
ES
3. Penanggulangan & Pengendalian Penyakit Menular / Tidak Menular 4. Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 5. Peningkatan Status Gizi Masyarakat 6. Peningkatan Kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
NK
7. Peningkatan Pengawasan Obat / Farmasi dan Makanan Minuman
3.6
STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada dasarnya bermuara pada
DI
peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Khusus untuk bidang kesehatan tantangan yang dihadapi kedepan sangat berat seiring dinamika perubahan pola hidup. Fenomena yang menarik adalah timbulnya pola penyakit degeneratif yang kian meningkat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
17
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan sangat berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan
BD G
pembangunan kesehatan dilakukan secara koordinasi dan terintegrasi dengan bidang yang lain yang mempunyai peran dan fungsi yang sama. Sehingga diharapkan mampu untuk mewujudkan derajat kesehatan yang masyarakat yang optimal sebagai amanat tujuan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten BandungTahun 2012-2016
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat
berkesinambungan.
KA B
dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012-2016, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung dalam
bidang kesehatan, guna menyiapkan kemandirian
masyarakat sehat Kabupaten Bandung.
ES
Kemampuan untuk hidup sehat dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat akan terus didorong. Kebijakan kesehatan daerah diarahkan untuk mencapai masyarakat yang mandiri sejahtera dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sarana
NK
pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting
aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan
DI
diatasi secara bertahap. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan
tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
18
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB IV
BD G
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah, sedangkan hubungan dengan Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) di bidang kesehatan di tingkat Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Maksud dan tujuan pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
2007 yaitu :
KA B
sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 20 Tahun
1. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
2. Bahwa agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugasnya
ES
secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan
NK
Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
4.1
KEDUDUKAN
DI
a. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
19
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
4.2
STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan
Kesehatan Kabupaten Bandung terdiri atas : 1. Pimpinan, adalah Kepala Dinas 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris 3. Pelaksana adalah : a. Sekretariat, membawahkan : • Subbag Umum dan Kepegawaian
BD G
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008. Adapun unsur Organisasi Dinas
KA B
• Subbag Keuangan
• Subbag Penyusunan Program
b. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : • Sie Pelayanan Kesehatan Dasar
• Sie Pelayanan Kesehatan Khusus
• Sie Penunjang Pelayanan Kesehatan
ES
c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : •
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
•
Seksi Pemberantasan Penyakit
•
Seksi Penyehatan Lingkungan
NK
d. Bidang Bina Kesehatan masyarakat, membawahkan : •
Seksi Kesehatan Keluarga
•
Seksi Gizi
•
Seksi Kemitraan dan Pembiayaan
DI
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan : •
Seksi Pengawasan Pengendalian Farmamin
•
Seksi Sumber Daya Kesehatan
•
Seksi Penelitian dan Pengembangan Infokes
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
20
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
g.
UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, dan
h.
UPTD Pelayanan Kesehatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
BD G
4.3
f.
TUGAS POKOK
Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan
4.4
KA B
kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
FUNGSI
a. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : •
Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi.
ES
•
Pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
b. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh bagian dan
NK
bidang sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
DI
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan di Bidang Kesehatan.
b. Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut
Kepala
Dinas
Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
21
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
•
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
•
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
BD G
lingkup tugasnya; •
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
•
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
KA B
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi : •
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
•
Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
ES
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
•
Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
•
Penetapan
rumusan
kebijakan
pengelolaan
administrasi
umum
dan
kerumahtanggaan;
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
NK
•
serta hubungan masyarakat; Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
•
Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
•
Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
DI
•
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
•
Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
22
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
•
Penetapan
rumusan
kebijakan
pengkoordinasian
penyusunan
dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
•
Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
•
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
Pelaksanaan
koordinasi/kerja
BD G
•
sama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
KA B
c. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.
ES
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan
administrasi
umum
dan
kerumahtanggaan
serta
NK
administrasi kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan Kepala Subag Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan
tugas
DI
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
23
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3. Bidang Pelayanan Kesehatan a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin,
BD G
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan penunjang kesehatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: •
penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesehatan;
penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar,
KA B
•
pelayanan kesehatan khusus dan penunjang pelayanan; •
penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan;
•
penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan;
penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
•
pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;
ES
•
•
evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;
•
pelaksanaan tuas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
pelaksanaan
koordinasi/kerja
sama
dan
kemitraan
dengan
unit
NK
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
DI
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan dasar.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
24
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok merencanakan,
pelayanan kesehatan khusus. 3. Seksi Penunjang Pelayanan
BD G
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
Seksi Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan
tugas
pengembangan dan pengelolaan penunjang pelayanan kesehatan.
4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
KA B
a. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan yang meliputi pengamatan dan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan
ES
Penyehatan Lingkungan menyelenggaran fungsi: •
penetapan penyusunan rencana dan program kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;
•
penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar
NK
biasa;
•
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu;
•
penyelenggaraan operasional pencegahan dan penanggualangan masalah
DI
kesehatan akibat bencana dan wabah;
•
penyelenggaraan pencegahan dan penganggulangan pencemaran lingkungan;
•
penyelenggaraan penyehatan lingkungan;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
25
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
•
pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan; evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;
BD G
•
•
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
pelaksanaan
koordinas/kerja
sama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.
KA B
c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan: 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pengamatan dan pencegahan penyakit. 2. Seksi Pemberantasan Penyakit
Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan,
ES
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan pengembangan pemberantasan penyakit.
3. Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,
NK
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan pelayanan penyehatan lingkungan.
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
DI
a. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga, pelayanan gizi serta pengembangan kemitraan dan pembiayaan kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
26
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Kesehatan
•
BD G
Masyarakat menyelenggaran fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat; •
penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, kesehatan reproduksi, upaya kesehatan sekolah dan kesehatan usia lanjut;
penyelenggaraan survailans dan penanggulangan gizi buruk;
•
penyelenggaraan perbaikan gizi keluarga dan integritas program gizi;
•
penyelenggaraan promosi kesehatan;
•
penyelenggaraan pengkajian potensi dan permasalahan dalam pengembangan
KA B
•
JPKM yang meliputi pengembangan badan penyelenggara, kepesertaan, Bapim dan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bapel JPKM;
•
penyelenggaraan pengembangan pola kemitraan pelayanan kesehatan yang
ES
•
meliputi pengembangan pesan kesehatan, sarana dan metoda penyuluhan serta upaya memotivasi petugas kesehatan; penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
•
penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
•
pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat;
•
evaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat
•
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
pelaksanaan
DI
NK
•
koordinasi/kerja
sama
dan
kemitraan
dengan
unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat.
c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
27
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
1. Seksi Kesehatan Keluarga Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok merencanakan,
kesehatan keluarga. 2. Seksi Gizi Seksi
Gizi mempunyai
mengevaluasi
dan
tugas
melaporkan
pengembangan pelayanan gizi.
BD G
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
pokok
merencanakan,
pelaksanaan
tugas
melaksanakan,
peningkatan
dan
3. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan
KA B
Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
ES
a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan yang meliputi pengawasan dan pengendalian farmasi dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan
NK
serta penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan. b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai fungsi : •
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan pengawasan
DI
dan pengendalian kesehatan;
•
Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan farmasi dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan serta penelitian pengembangan informasi kesehatan;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
28
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
•
Penetapan rumusan kebijakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan; Penetapan rumusan kebijakan pemberian perijinan sarana kesehatan yang
BD G
•
meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C/D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/gigi, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional dan sarana penunjang yang setara serta rekomendasi perijinan sarana kesehatan tertentu; •
Penetapan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat
•
KA B
kesehatan, reagensia dan vaksin;
Penyelenggaraan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya;
•
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian peredaran registrasi serta sertifikasi produk makanan dan minuman;
•
Penyelenggaraan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I serta pemberian
ES
rekomendasi perijinan PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
•
Penyelenggaraan pemberian perijinan sarana dan tenaga kesehatan swasta;
•
Penyelenggaraan dan pendayagunaan serta pemanfaatan tenaga kesehatan
NK
strategis;
•
Penetapan pelaksanaan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional;
•
Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan; Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
DI
•
perumusan kebijakan pelayanan kesehatan;
•
Penyelenggaraan dan pengelolaan surkesda;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
29
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
•
Penyelenggaraan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan; Penyelenggaraan promosi dan informasi pelayanan kesehatan;
•
Pelaporan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan;
•
BD G
•
Evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan
•
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
Pelaksanaan
koordinasi/kerja
sama
dan
kemitraan
dengan
unit
KA B
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan.
c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman
ES
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian farmasi dan makanan dan minuman.
2. Seksi Sumber Daya Kesehatan
NK
Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan.
3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
DI
Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok
merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
30
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan a. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin,
BD G
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPTD Obat dan Perbekalan
•
Perencanaan operasional kegiatan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan;
•
KA B
Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
Pelaksanaan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
•
Pelaksanaan perhitungan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan;
Penyusunan rencana pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
•
Pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai permintaan unit
ES
•
pelayanan;
•
Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, evaluasi dan monitoring penggunaan obat
NK
dan perbekalan kesehatan;
•
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
•
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
Pelaksanaan koordinasi obat dan perbekalan kesehatan dengan sub unit kerja
DI
lain di lingkungan Dinas.
c. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pengendalian obat dan perbekalan kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
31
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
8. UPTD Laboratorium Kesehatan a. UPTD Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
BD G
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi; •
Perencanaan
operasional
kegiatan
laboratorium kesehatan;
pelayanan
dan
pengembangan
Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan;
•
Pelaksanaan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
KA B
•
kepegawaian pelayanan dan pengembangan kesehatan; •
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan;
•
Pelaksanaan operasional kegiatan laboratorium kesehatan yang meliputi laboratorium klinik, kualitas air, skrining tes, surveilans epidemiologi, KLB
ES
dan penyakit menular;
Penyelenggaraan rujukan kesehatan dan pengujian kesehatan;
•
Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan;
•
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
•
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
Pelaksanaan koordinasi pelayanan laboratorium kesehatan dengan sub unit
NK
•
kerja lain di lingkungan Dinas.
c. UPTD Laboratorium Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang
DI
mempunyai
tugas
pokok
menyusun
dan
melaksanakan
pengelolaan
ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
32
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
9. UPTD Pelayanan Kesehatan a. UPTD
Pelayanan
Kesehatan
mempunyai
tugas
pokok
mempimpin,
BD G
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: •
perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pembangunan kesehatan di
KA B
tingkat Kecamatan; •
pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;
•
fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan;
•
pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;
pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan;
•
penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelaksanaan pelayanan
ES
•
kesehatan perorangan dan masyarakat;
•
pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan; pelaksanaan
NK
•
pengembangan
kemitraan
pelayanan
dan
pembangunan
kesehatan di tingkat Kecamatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
•
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
•
pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dengan sub unit kerja lain di
DI
•
lingkungan Dinas.
c. UPTD Pelayanan Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai
tugas
pokok
menyusun
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dan
melaksanakan
pengelolaan
33
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat
10. Jabatan Fungsional
BD G
Kecamatan.
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan
DI
NK
ES
KA B
perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
34
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
S E
B A
K
K IN
D
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
35
B
G D
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
S E
B A
K
K IN
D
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
36
B
G D
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB V
5.1
PROGRAM KESEHATAN Program dan kegiatan kesehatan
BD G
PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN
yang dilaksanakan untuk mengatasi
permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sesuai dengan Permendagri 13/2006 Jo.59/2007 adalah sebagai berikut:
5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
e.
Penyediaan alat tulis kantor
f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
ES
KA B
a.
Penyediaan peralatan rumah tangga
i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j.
Penyediaan makanan dan minuman
k.
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
NK
h.
l.
Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
DI
n.
5.1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas. b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
36
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
5.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Pendidikan dan pelatihan formal
Dan Keuangan
BD G
5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
KA B
5.1.5
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 5.1.6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
ES
b. Peningkatan kesehatan masyarakat
c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. e. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
NK
f. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan g. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan h. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat i. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di 62 Puskesmas
DI
5.1.7 Program Pengawasan Obat Dan Makanan a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
5.1.8
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan b. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
37
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
5.1.9
Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
BD G
b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
c. Penanggulangan KEP, anemi gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
d. Penanggulangan balita gizi buruk dan kurang. 5.1.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat b. Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat
KA B
5.1.11 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Penyemprotan/ Fogging sarang Nyamuk
b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular e. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
ES
f. Peningkatan imunisasi
g. Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah
5.1.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Penyusunan standar jaminan pelayanan kesehatan
NK
b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan c. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
DI
5.1.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Pelayanan operasi katarak b. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin c. Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
38
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
d. Penunjang operasi katarak 5.1.14 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
a. Pembangunan Puskesmas
BD G
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
b. Pembangunan Puskesmas Pembantu
c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
d. Pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas
5.1.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
KA B
5.1.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a. Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
5.1.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
5.2
INDIKATOR KESEHATAN
ES
Agar keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diketahui dan terukur, ada berapa indikator yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Indikator tersebut merupakan indikator kunci pelayanan kesehatan yaitu: Umur Harapan Hidup Waktu Lahir, Angka Kematian
NK
(Mortalitas) Ibu Dan Bayi, Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi.
5.2.1
UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (Eo) Salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan secara luas adalah
DI
Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo) (UHH). Indikator ini telah ditentukan sebagai salah satu tolak ukur terpenting dalam menghitung dan menentukan (IPM). Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Saat ini IPM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 75,11 pada tahun 2013 menjadi 75,29 pada tahun 2014.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
39
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
UHH mencerminkan lamanya usia seorang bayi baru lahir diharapkan hidup
BD G
dan dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Perkembangan UHH dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 5.1 Usia Harapan Hidup (E0) (UHH) Di Kabupaten Bandung Tahun 2010 -2015 ANGKA HARAPAN HIDUP
SUMBER
2010
69.40
Suseda
2011 2012 2013 2014 2015
KA B
TAHUN
70.06
Suseda
70,28
Suseda
70,34
Suseda
70,49
Suseda
71,03
Suseda
ES
(Sumber : Survei Khusus IPM Tahun 2015, BPS Kab Bandung)
Perhitungan Umur Harapan Hidup Waktu lahir (Eo) dengan Proyeksi Estimasi
didasarkan pada Umur Harapan Hidup Waktu Lahir dari tahun ke tahun serta dari
NK
sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun, dan asumsi tingkat penurunan kematian bayi dan balita. Peningkatan UHH merupakan tolak ukur keberhasilan upaya kesehatan yang
telah dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Masih relatif rendahnya pencapaian UHH
DI
di kabupaten Bandung menjadi pemikiran bersama. Hal ini mencerminkan kualitas hidup sebagian masyarakat kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya terobosan dalam rangka akselerasi UHH di Kabupaten Bandung
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
40
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
yang lebih jelas dan tepat sasaran. Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan
BD G
UHH Jawa Barat seperti pada gambar berikut:
GRAFIK 5.1 Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015 72 71 70
68 67 66 65 64
KA B
69
2010
2011
2012
Prop. Jabar
66.6
68.4
68.6
Kab. Bandung
69.4
70.06
70.28
2013
2014
2015
70.34
70.49
71.03
ES
(Sumber : Survei Khusus IPM Tahun 2015, BPS Kab Bandung & BPS Prop. Jawa Barat Tahun 2015)
Besarnya UHH di Kabupaten Bandung dari tahun 2010 terus mengalami
NK
peningkatan. UHH di kabupaten Bandung pada tahun 2015 adalah 71.03
5.2.2
ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS) Secara umum tingkat kematian berhubungan erat dengan tingkat kesakitan
karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian.
DI
Peristiwa kematian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat menggambarkan derajat kesehatan di wilayah tersebut disamping itu dapat pula digali lebih dalam lagi hal–hal yang berkaitan dengan peristiwa kematian
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
41
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Penyebab kematian dibedakan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Tapi yang terjadi adalah akumulasi interaksi berbagai faktor tunggal
BD G
maupun bersama yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kematian masyarakat
Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian maupun kesakitan antara lain adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup dan upaya pelayanan kesehatan
Pada umumnya pola kematian diklasifikasikan kedalam kematian bayi, kematian balita dan kematian kasar (semua golongan umur). Analisis mengenai
KA B
klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi menjadi Indikator yang sangat sensitif terhadap ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan
ES
perinatal disamping itu Angka Kematian Bayi dipengaruhi pula oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan gizi keluarga. Sehingga Angka Kematian Bayi juga dapat dipakai sebagai tolak ukur pembangunan social ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
NK
AKB di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 adalah 34,01/1000 KH dan
Tahun 2014 adalah 33,9/1000 KH. Penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun ke tahun, baik di Kabupaten Bandung maupun di Jawa Barat, seperti ditunjukkan
DI
grafik berikut ini:
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
42
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
GRAFIK 5.2
Per 1.000 KH
50
BD G
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Jawa Barat Tahun 2010 - 2015
Bandung
34.75
34.17
34.05
34.01
25 2010
2011
2012
2013
(Tahun)
33.9
2014
33.64
2015
KA B
(Sumber : Survei Khusus IPM Tahun 2015, BPS Kab Bandung)
Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) berfluktuasi. AKB di Kabupaten Bandung untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 masih menggunakan angka proyeksi, dan mulai tahun 2014 sudah dalam angkanya dan AKB tahun 2014 menunjukan 33.9. AKB tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
ES
Di Kabupaten Bandung jumlah kematian neonatal berdasarkan laporan tahun
2015 sebanyak 163 kasus dengan penyebab terbanyak BBLR 99, Asfiksia 15 , sebab lain 29, kelainan konginetal 10, sepsi 16, trauma lahir 2, dan tetanus
NK
neonatorum 1
TABEL 5.2 Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015
Penyebab
Kematian
DI
Asfiksia BBLR
Tetanus Neonatorum Infeksi
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
33
64
45
37
15
59
92
40
69
99
0
2
0
1
1
2
14
14
1
0
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
43
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Penyebab Kematian
Tahun 2012
2013
2014
2015
-
3
5
1
0
-
57
44
-
0
13
23
15
18
10
Trauma Lahir
-
5
1
2
0
Sepsis
-
-
-
2
16
Ikterus
-
5
2
-
0
Hypothermi
-
3
1
-
0
Sebab lain
35
9
2
30
29
Total
144
276
169
161
163
48
129
62
Laktasi Prematur Kel. Konginetal
Lahir Mati
KA B
Masalah
BD G
2011
133
(Sumber : Seksi Kesga, Dinas Kesehatan Kab. Bandung Tahun 2015)
Berdasarkan data tersebut di atas maka pada tahun 2015 jumlah kematian bayi yang terbanyak disebabkan oleh BBLR.
ES
Salah satu faktor terjadinya BBLR yaitu rendahnya tingkat sosial ekonomi menyebabkan masyarakat tidak membawa bayi mereka ke tenaga kesehatan walaupun sudah menunjukkan masalah dengan kesehatannya.
NK
b. Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Kabupaten Bandung belum didapat,
karena angkanya sangat kecil dan tidak semua kematian ibu bersalin baik yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau tenaga lainnya dilaporkan. Untuk kepentingan
DI
perencanaan pembangunan kesehatan Angka Kematian Ibu di Jawa Barat, sesuai dengan hasil SDKI yaitu 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 dan pada tahun 2015 ditargetkan menjadi 102 per 100.000 KH. Dalam dekade terakhir ini penurunan angka kematian ibu sangat lambat,
faktor-faktor yang menambah risiko terhadap kematian ibu antara lain 3 Terlambat :
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
44
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Terlambat mendapat pelayanan, Terlambat mengambil Keputusan dan Terlambat sampai ditujuan (Transportasi), Juga 4 Terlalu : umur terlalu tua atau terlalu muda,
BD G
paritas tinggi dan jarak antar kelahiran < 2 tahun masih sering ditemukan.
Untuk jumlah kematian Ibu yg terjadi di Kabupaten Bandung Tahun 2015 berjumlah 38 sebenarnya data ini berdasarkan Laporan dari Puskesmas kalau dilihat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Seperti tabel di bawah ini :
GRAFIK 5.3
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bandung
80
2009 2010
62
60 40
KA B
Tahun 2009 S/D 2015
49
45
28
20 0 2009
2010
2011
2012
2013
2011
48
47
38
2012 2013 2014 2015
2014
2015
ES
(Sumber: Seksi Kesga, Dinkes Kab. Bandung Tahun 2015) TABEL 5.3 Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Puskesmas Di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015
NO
Perdarahan Preeklamsia Inversio uteri Ruptur uteri Decompensatio cordis Partus lama Prolaps uteri Kehamilan Ektopik Terganggu Infeksi Help syndrome KPSW Sebab Lain Jumlah
NK
1. 2. 3. 4. 5.
PENYEBAB KEMATIAN
DI
6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
JML 17 14 0 1 6
% 37 31 0 2.2 13.3
JML 21 11 0 0 4
% 55,2 16,8 0 0 7,8
JML 21 11 0 0 4
% 55,2 16,8 0 0 7,8
JML 15 13 0 0 0
% 31,25 27,08 0 0 0
JML 15 7 0 0 0
% 39.47 18.42 0 0 0
1 0 0
2.2 0 0
0 1
0 2
0 1 0
0 2,6 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1 3 45
2.2 0 2.2 6.6 100
4
8,1
8 49
16,3 100
2 0 0 2 47
5,2 0 0 5,2 100
2 0 0 18 48
4,16 0 0 37,5 100
3 0 0 13 38
7.8 0 0 34.21 100
(Sumber: Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kab. Bandung Tahun 2015)
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
45
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 38 kasus, tahun 2014 sebanyak 48 kasus.
BD G
Melihat data di atas penyebab kematian ibu bersalin tertinggi adalah perdarahan diikuti oleh eklamsia atau preeklamsia.
Masih adanya kematian ibu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bila dihubungkan dengan penolong persalinan, disebabkan masih adanya pertolongan persalinan oleh dukun (paraji).
Ditinjau dari faktor perilaku yaitu masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun/paraji disamping itu pengetahuan
masyarakat tentang kesehatan masih
KA B
rendah sehingga keluarga tidak tahu risiko bahaya kehamilan dan persalinan, masih adanya keluarga yang terlambat mencari pertolongan, serta masih ada anggapan melahirkan di tenaga kesehatan mahal walaupun fasilitas untuk pelayanan kebidanan bagi masyarakat miskin sudah ada dengan Jamkesmas dan Gakinda juga adanya program Jampersal tapi hasil pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan belum maksimal.
diperoleh data kematian ibu
ES
Berdasarkan Audit Maternal Perinatal
disebabkan oleh 3 terlambat dan 4 terlalu, yaitu terlambat memutuskan, terlambat transportasi , dan terlambat dilayani , untuk 4 terlalu yaitu terlalu dekat , terlalu banyak , terlalu tua , terlalu muda dan yang tidak termasuk dalam 4 T .
NK
Masih tingginya jumlah kematian ibu membutuhkan kerja keras lagi dari
berbagai pihak yang terkait untuk menurunkannya.
5.2.3. ANGKA KESAKITAN Penderita Penyakit DBD pada tahun 2015 ditemukan 1013 kasus dengan 4
DI
a.
kasus meninggal dunia.
b.
Penderita Penyakit Filariasis di Kabupaten Bandung tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebanyak 78 orang,.
c.
Penyakit TB, cakupan penemuan BTA Positif baru berjumlah 3967 kasus.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
46
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
d.
Penyakit ISPA, berdasarkan cakupan penemuan ISPA tahun 2015 sebanyak 14.733 kasus.. Penderita Penyakit Diare di Kabupaten Bandung pada tahun 2015 adalah
BD G
e.
93.507 orang f.
Penyakit HIV/AIDS, berdasarkan cakupan penemuan penderita HIV dan IMS sebanyak 4505 kasus .
g.
Penyakit Kusta tahun 2015, Kasus PB sebanyak 3 kasus dan MB sebanyak 10 kasus .
KA B
5.2.4. STATUS GIZI
Hasil Bulan Penimbangan Balita tahun 2015 di Kabupaten Bandung ditemukan balita gizi buruk (sangat Kurus) sebesar 0.23%. Prevalensi balita sangat kurus di kabupaten Bandung masih relative rendah bila dibandingkan dengan batasan masalah gizi masyarakat yaitu >1%.
Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Bandung dari tahun 2011
ES
sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: TABEL. 5.4 Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U Di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015
LEBIH
NK
TAHUN
STATUS GIZI (%) NORMAL
KURANG
DI
2011 1.53 89.28 8.28 2012 1.61 88.87 8.57 2013 3.10 85.82 10.92 2014 2.74 87.98 8.71 2015 1.94 93.63 4.21 (Sumber: Bidang Kesga & Gizi, Dinkes Kab. Bandung Tahun 2015)
SANGAT KURANG 0.91 0.94 0.17 0.57 0.23
(sejak tahun 2009 penentuan status gizi balita juga dilaksanakan berdasarkan BB/TB)
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
47
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BD G
TABEL. 5.5 Status Gizi Balita Berdasarkan PB/TB/U Di Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 STATUS GIZI (%) SANGAT PENDEK
PENDEK
2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.07 10.07 1.23 3.13 0.81
15.40 15.96 20.14 15.38 8.18
NORMAL
TINGGI
74.53 73.97 78.62 81.49 88.12
2.89
KA B
TAHUN
TABEL. 5.6 Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB Di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 TAHUN
ES
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gemuk 4.13 4.25 4.53 6.68 5.75 4.55
STATUS GIZI (%) Normal Kurus 92.90 2.80 92.96 2.75 91.56 3.87 89.64 3.63 90.53 3.66 94.08 1.33
SangatKurus 0.06 0.06 0.03 0.05 0.05 0.045
Standar yang digunakan untuk menentukan status gizi balita adalah menggunakan standar WHO (World Health Organization, 2005). Standar ini berupa
NK
tabel yang memuat standard panjang badan/tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan/tinggi badan dan berat badan menurut umur. Standar tersebut menunjukkan berat badan atau panjang/tinggi badan yang harus dicapai oleh balita pada usia tertentu. Penyebab dari balita gizi buruk (sangat kurus) yang ada di Kabupaten
DI
Bandung tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi , tetapi factor lainnya yang sangat berpengaruh adalah penyakit infeksi yang diderita oleh balita seperti radang paru, TBC, meningitis, kelainan bawaan lahir seperti kelainan pencernaan, penyakit jantung bawaan, dll. Faktor pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh juga sangat besar pengaruhnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
48
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara terus menerus berupaya untuk menanggulangi masalah gizi yang ada di Kabupaten Bandung,
BD G
Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan; Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin, Penanggulangan KEP, AGB,
DI
NK
ES
KA B
GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
49
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB VI
BD G
PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2015
Pelaksanaan program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selain bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten , juga ditunjang oleh pembiayaan dari berbagai sumber antara lain APBN (DAK) , APBD Propinsi dan dana dari bantuan luar negeri (BLN) .
6.1
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN BERSUMBER APBD KABUPATEN
KA B
BANDUNG TAHUN 2015 TABEL 6.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
No.
Jenis Belanja
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Saldo (Rp)
108,883,221,211
112,193,333,294
103.04
(3,310,112,083)
200,000,000 108,683,221,211
312,004,000 111,881,329,294
156.00 102.94
(112,004,000) (3,198,108,083)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1. 2.
Hasil Retribusi Daerah Lain- lain PAD yang sah
B.
BELANJA
350,192,564,441
266,839,840,681
76.20
83,096,003,760
1.
Belanja Tidak Langsung
101,668,622,940
87,422,524,872
85.99
13,989,378,068
a. b.
Gaji dan Tunjangan TPP berdasarkan beban kerja TPP berdasarkan Pertimbangan objek lainnya
82,964,790,000 17,453,912,940
69,460,038,490 16,969,286,382
83.72 97.22
13,504,751,510 484,626,558
1,249,920,000
993,200,000
79.46
256,720,000
248,523,941,501
179,417,315,809
72.19
69,106,625,692
3,554,533,282
3,039,961,205
85.52
514,572,077
244,969,408,219
176,377,354,604
72.00
68,592,053,615
NK
c.
ES
A.
Belanja Langsung
a.
Belanja SKPD
b.
Belanja Program
DI
2.
(Sumber: Sub Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Bandung Tahun 2015)
Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung bersumber dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
: pendapatan
retribusi daerah
(pelayanan
50
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
laboratorium kesehatan dan jasa layanan BLUD) dan lain- lain PAD
yang sah,
(pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan lain UPTD/ hibah, Jamkesmas dan
BD G
Dana Kapitasi BPJS) dengan target Rp. 108.883.221.211,00 dan terealisasi Rp. 112.193.333.294,00 (103,04%). Kontribusi PAD terbesar adalah dari pendapatan BLUD UPTD Yankes , yang berasal dari pendapatan kapitasi BPJS kesehatan.
Adapun alokasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk Tahun 2015 sesuai anggaran perubahan sebesar Rp. 350.192.564.441,00 dan terealisasi sebesar Rp.266.839.840.681,81 (76,20 %), yang terdiri dari belanja tidak langsung dan
bawah ini .
KA B
belanja langsung. Adapun rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada table di
TABEL 6.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 No.
Jenis Belanja
A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B
Realisasi (Rp)
%
Saldo (Rp)
101,668,622,940
87,422,524,872
85.99
14,246,098,068
101,668,622,940
87,422,524,872
85.99
14,246,098,068
ES
Belanja Pegawai
Alokasi (Rp)
BELANJA LANGSUNG
248,523,941,501
179,417,315,809
72.19
69,106,625,692
Belanja langusng Dinas
99,033,119,395
85,576,477,278
86.41
13,456,642,117
253,552,000
248,282,000
97.92
5,270,000
2. Belanja Barang dan Jasa
64,967,735,995
54,924,972,520
84.54
10,042,763,475
3. Belanja Modal
33,811,831,400
30,403,222,758
89.92
3,408,608,642
149,490,822,106
93,840,838,531
62.77
55,649,983,575
76.20
83,352,723,760
NK
1 Belanja Pegawai
Belanja langusng Dinas
1 Belanja Pegawai
242,047,500
DI
2. Belanja Barang dan Jasa
71,687,089,696
3. Belanja Modal
18,360,784,759
4. SILPA di UPTD TOTAL BELANJA :
3,550,916,576 350,192,564,441
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
266,839,840,681
51
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Pembiayaan lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan
pada table 6.3.
6.2
BD G
Kabupaten Bandung, bersumber dari : APBN, APBD Provinsi, dan BLN, dapat dilihat
PEMBIAYAAN BERSUMBER SELAIN APBD KABUPATEN BANDUNG TABEL 6.3 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Yang Bersumber Dari Dana Luar APBD Kabupaten Bandung Jenis Belanja
A.
SUMBER DANA APBN
1.
Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat) Gaji Bidan PTT Desa ( 126 org)
2.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
a.
BOK untuk Puskesmas
b.
Perencanaan BOK
c.
Monitoring dan Evaluasi
d.
Laporan kegiatan/ sosialisasi/ pembinaan
Penguatan PHBS untuk petugas Promkes
4.
Penguatan Pokjanal Desa Siaga Tingkat Kab.
5.
Peningkatan Kapasitas Tenaga dlm Upaya Kelangsungan Anak Orientasi Nakes dlm Tatalaksana Neonatus Peningk. Nakes dalam Manajemen SDIDTK
Peningk. Kemampuan Dokter Umum Pusk. DTP Dan RS dlm Yankes Anak
NK
b.
ES
3.
a.
c.
6.
B.
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
KA B
No
PAMSIMAS (Dekonsentarsi)
2.670.800.000
2.670.800.000
2.670.800.000
2.670.800.000
Keterangan
Sub. Bag Keuangan 100 96,57
9.300.665.000
8.981.262.600
8.779.737.000
8.572.397.000
158.496.000
71.440.000
45,07
197.256.000
192.705.600
97.69
165.172.000
144.720.000
19.267.000
17.985.320
23.310.000
23.310.000
Tim Pengelola BOK
97,64
87.62 93,35 100,00
Sie Kemitraan Sie Kemitraan Sie Kesga
37.750.000
35.825.000
42.880.000
42.880.000
127.215.000
119.940.000
94,90 100,00 94,28 100
Seksi Peny. Lingk.
100,00
Sub. Bag Keuangan
37.471.000
37.471.000
3.226.260.000
3.226.260.000
1.984.650.000
1.984.650.000
100,00 100,00
SUMBER DANA APBD PROPINSI
a.
Gaji , Jaspel & Insentif Pegawai Tidak Tetap (PTT Propinsi) Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT Propinsi)
b.
Jasa Pelayanan PTT
816.000.000
816.000.000
c.
Insentif PTT yg ditempatkan di daerah kurang diminati
425.610.000
425.610.000
DI
1.
%
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
100,00
52
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Jenis Belanja
C.
SUMBER DANA BLN
1.
TB (Global Fund)
2.
P2 IMS & HIV (GF)
3.
NLR (GF)
Realisasi (Rp)
Alokasi (Rp)
%
Keterangan
BD G
No
209.215.200
209.215.200
707.105.653
300.572.075
6.690.000
6.690.000
100,00
Seksi P2
42
Seksi P2
100,00
Seksi P2
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selain Dana APBD Kabupaten , Bangub dan DAK, Dinas Kesehatan juga menerima dan mengelola dana yang bersumber dari dana APBN/ Pusat berupa : •
Penggajian
Bidan Pegawai Tidak Tetap, yang penyalurannya langsung kepada
•
KA B
masing- masing Bidan Desa sebanyak 126 org.
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan dana Tugas Pembantuan (Tuban) , dimana pemanfaatannya untuk operasional puskesmas dalam melaksanakan kegiatan preventif dan promotif di bidang kesehatan.
•
Penguatan PHBS untuk petugas promkes dan penguatan pokjanal Desa Siaga tingkat Kabupaten.
•
Pelaksanaan PANSIMAS di 4 desa dalam rangka peningkatan PHBS dan akses
•
ES
sanitasi dasar. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Kelangsungan Kesehatan Anak. Sedangkan dana dari APBD Propinsi Jawa Barat, digunakan untuk :
NK
• Pemberian Honorarium dan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Tenaga PTT Propinsi yaitu Dokter/ dokter gigi dan bidan yang ditempatkan di puskesmas PONED, yang penyalurannya langsung ke tenaga kesehatan ybs.
• Pemberian tambahan insentif bagi PTT Propinsi yang ditempatkan di daerah yang
DI
kurang diminati.
Adapun kegiatan yang berasal dari bantuan luar negeri/ BLN, antara lain : • Pencegahan penyakit TB, melalui penjaringan suspect TB MDR dan Pencegahan penyakit IMS & HIV, dalam rangka menurunkan angka penularan IMS & HIV
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
53
DI
NK
ES
KA B
BD G
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
54
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
BAB VII
BD G
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator pelayanan kesehatan dan capaian program kesehatan denngan menggunakan tolok ukur target. Tabel berikut ini menggambarkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dari tahun 2011-2015.
No.
INDIKATOR -SPM
KA B
TABEL 7.1 Indikator SPM Cakupan (%) Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET SPM TAHUN 2015
75.12
89.77
92.27
95 *
91.5
95%
1.77
78.41
79 *
84.4
90%
Kunjungan Bumil K4
2
Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
1.77
3
Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
68.88
72.21
88.11
86,8 *
88.3
90%
4
Pelayanan Nifas
68.71
72.06
87.35
93,5 *
92.2
90%
5
Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
6.74
6.99
71.92
77,5 *
82.3
90%
6
Kunjungan Bayi
128.59
132.53
99.01
96,8 *
99.2
90%
7
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
33.21
61.59
92.86
85,71
62.8
90%
DI
NK
ES
1
8
Pelayanan Anak Balita
57.91
89.07
86.92
92 *
82.2
96%
9
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin
0
0
5.29
35 *
9.05
100%
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
54
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
10 11
INDIKATOR -SPM
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
TAHUN 2012
0
0
43.34
43.34
Peserta KB Aktif
91.08
91.08
13
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita
1.54
1.54
14
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif
15
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani
16
Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare
17
Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
18
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET SPM TAHUN 2015
0
100
100
100%
52.22
95,16 *
99.01
65%
82.15
81,62
82.3
81%
72.95
70
95.15
90%
KA B
12
TAHUN 2013
BD G
No
TAHUN 2011
63.53
83.31
70
80
80%
100
100
100
100
100
100%
65.11
65.11
100
100
100
100%
0
0
0
100
100
100%
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
1.88
1.88
100
100
100
100%
19
Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
100
100
0
100
100
100%
20
Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
0
0
100
100
100
100%
99.64
99.64
50.81
80
85
70
DI
NK
ES
63.53
21
Desa Siaga Aktif
* data bersumber dari Seksi Kesga & Subag. Perencanaan Program 2015 Pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dapat
dilihat dalam uraian sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
55
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimanfaatkan untuk : penyediaan jasa surat menyurat,
BD G
melaksanakan kegiatan-kegiatan SKPD berupa
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penganggaran, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dan penunjang perayaan hari-hari bersejarah
di bawah ini:
KA B
Hasil kegiatan program Pelayanan Administrasi Perkantoran terurai sebagaimana
7.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan program penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan dana sebesar Rp.5.600,000,- terealisasi sebesar Rp 4.283.000,- atau pencapaian 76,48 % . Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya 500 lembar materai, 18 buku cek
ES
giro, 40 kali biaya RTGS.
7.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran kegiatan ini dimanfaatkan untu pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik untuk kantor Dinas Kesehatan dan 62 puskesmas yang
NK
ada di Kabupaten Bandung, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih berupa pembuatan sumur dangkal serta pengadaan instalasi listrik. Adapun dari alokasi sebesar Rp. 371.480.782,- terealisasi sebesar Rp. 126.160.013 ,- (33.96%).
DI
7.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
disediakan sebesar Rp. 80.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.500.000,- atau pencapaian 100 %.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
56
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan komputer, peralatan kantor, mebeulair dan adanya pergantian alat listrik di kantor dinas serta
administrasi perkantoran.
BD G
pengadaan peralatan sound system. Kegiatan ini untuk menunjang pelaksanaan
7.1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan sebesar Rp.31.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.899.100,- atau pencapaian 100 %. Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan
KA B
untuk Dinas Kesehatan, pengharumruangan dan pembayaran petugas kebersihan dan jasa potong rumput.
7.1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dibiayai dengan dana sebesar Rp. 107.935.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.579.425,- (98,74%). Hasil yang di
ES
capai adalah tersedianya kebutuhan ATK sebanyak 1 paket untuk lingkungan Kantor Dinas.
7.1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
NK
Kegiatan penyediaan barang cetakan & penggandaan dibiayai dengan dana
sebesar Rp.307.189.000,- dan terealisasi sebesar Rp.242.048.250,- atau pencapaian 78,79 %,.
DI
7.1.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor yang dibiayai dengan
dana sebesar Rp. 472.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 460.201.000,- atau pencapaian 97,44%. Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor, mebeleir dan alat rumah tangga lainnya .
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
57
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dibiayai dengan dana sebesar
BD G
Rp.78.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.76.820.000,- atau pencapaian 97,86 %. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga Kantor Dinas sebanyak 3 paket.
7.1.9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan penyediaan makanan & minuman dibiayai dengan dana sebesar Rp.77.100.000,- dan terealisasi 99,15 % ( Rp. 76.441.400,- ). Hasil yang dicapai
KA B
adalah terpenuhinya mamin rapat dan mamin tamu di Kantor Dinas.
7.1.10 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah dibiayai dengan dana sebesar Rp.254.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.045.064,- ( 99,84 %). Hasil yang dicapai adalah diperolehnya informasi dan kebijakan program baik dari
ES
tingkat pusat maupun provinsi serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
7.1.11 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah
NK
Anggaran kegiatan penunjang pelayanan hari-hari bersejarah dialokasikan
sebesar Rp.67.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.306.000,- atau pencapaian 86,38 %.
Hasil yang dicapai adalah adanya pemenuhan
kebutuhan
penyelenggaraan perayaan Ulang Tahun Kabupaten Bandung dan peringatan Hari
DI
kemerdekaan RI.
7.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Anggaran belanja SKPD yang selanjutnya adalah Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
58
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
berikut : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
BD G
Rincian hasil kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat dilihat di bawah ini: 7.2.1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dibiayai dengan anggaran
Rp.340.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.329.077.800,- atau
pencapaian 96,79 %. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor dinas
7.2.2
KA B
baik fisik bangunan gedung dan pembuatan pintu gudang.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/ Operasional Kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dibiayai dengan
anggaran sebesar Rp. 365.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.284.636.703,atau pencapaian 77,98%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kendaraan dinas
ES
mobil dan motor.
7.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2015 yang juga merupakan kegiatan SKPD
dipergunakan untuk mengikuti
kegiatan
NK
pendidikan dan pelatihan formal. Anggaran kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp. 164.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 144.301.500,- atau pencapaian 87,99%. Hasil kegiatan yang dicapai berupa terpenuhinya SDM terampil dalam teknis
DI
administrasi dan teknis bidang kesehatan lainnya.
7.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang merupakan anggaran belanja SKPD dimanfaatkan untuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
59
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan laporan keuangan semesteran,
BD G
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan.
7.4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibiayai dengan dana sebesar Rp. 366.935.500,- dapat Rp. Rp. 360.278.000,-,- atau pencapaian 98.19%. Hasil
KA B
terealisasi sebesar
kegiatannya tersedianya informasi hasil capaian kerja
7.4.2
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dengan dana sebesar Rp.
10.260.000,- dapat terealisasi 100 % . Hasil yang di capai adalah diketahuinya
ES
keuangan anggaran per semesteran tahun 2015 yang tertuang dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Semester I & II Tahun 2015.
7.4.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
NK
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan dana
sebesar Rp. 16.560.000,- dan terealisasi
Rp. 16.157.000 (97,57%). Hasil yang
dicapai adalah tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
DI
7.4.4
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang dibiayai dengan
anggaran sebesar Rp. 36.748.000,- dapat terealisasi Rp.36.748.000 (100%). Hasil yang di capai adalah tersusunnya 3 Dokumen Laporan Tahunan (LRA, Neraca dan CALK) serta terselenggaranya rekonsiliasi aset puskesmas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
60
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.4.5 Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Penganggaran Kegiatan Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan dibiayai dengan
BD G
dana sebesar Rp. 310.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.429.950,- atau 86,91 %.
Hasil yang dicapai melalui kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan.
2. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pembangunan Kesehatan
3. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan.
KA B
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Bisnis Anggaran UPTD - BLUD 5. Diketahuinya rencana anggaran tingkat UPTD Yankes tahun 2015 yang tertuang dalam 31 Dokumen Rencana Anggaran Tingkat UPTD Yankes tahun 2015.
6. Diketahuinya rencana kegiatan anggaran tahun 2015 yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan
ES
Anggaran (DPA) tahun 2015 melalui kegiatan penyusunan, penelitian dan pembahasan RKA/DPA.
7. Diketahuinya usulan rencana pembangunan bidang kesehatan tingkat kecamatan yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan
NK
yang dilaksanakan di 31 kecamatan.
8. Diketahuinya harga satuan kebutuhan barang sebagai bahan keputusan tentang harga satuan tertinggi yang diperoleh melalui kegiatan penyusunan harga satuan.
DI
9. Dipertanggungjawabkannya pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan yang dituangkan dalam Dokumen Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Dinkes dan Bupati.
10. Diketahuinya informasi tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan yang diperoleh melalui kegiatan konsultasi ke provinsi dan ke Kemenkes.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
61
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
11. Disepakatinya penyusunan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran kesehatan yang diperoleh melalui 31 kali pertemuan evaluasi kinerja ke 31
BD G
UPTD.
12. Diketahuinya kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam dokumen laporan kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, kegiatan penyusunan dilaksanakan setiap triwulan.
13. Disepakatinya cara penyusunan LAKIP yang sederhana yang diperoleh melalui kegiatan 1 (satu) kali pertemuan kegiatan.
KA B
14. Disepakatinya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015 yang diperoleh melalui 3 kali pertemuan penyusunan renstra. 15. Diketahuinya cakupan kinerja selama 1 tahun Dinas Kesehatan tahun 2015 yang tertuang dalam LAKIP.
16. Diketahuinya cakupan kinerja Dinas Kesehatan selama 5 tahun yang tertuang dalam Laporan Kinerja Lima Tahunan (Renstra).
ES
17. Diketahuinya mekanisme sistem penganggaran dan perencanaan Tk. UPTD yang diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program di 31
NK
UPTD Yankes Kecamatan.
7.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
program obat dan perbekalan kesehatan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatanKegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan
DI
kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan :
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
62
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.5.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh Obat
dan
Perbekalan
Kesehatan
dengan
anggaran
sebesar
BD G
UPTD
Rp.6.892.650.713,- dan terealisasi sebesar Rp.6.634.182.527,- (96,25%). . Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 1.
Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar (70%) sebanyak 4 paket, berupa : Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), belanja Obat Penunjang PKD dan Belanja Obat dan Perbekes;
7.5.2
KA B
2. Tersedianya sarana pendukung dalam ketersediaan obat dan perbekes.
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan
peningkatan
pemerataan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 542.491.700,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.534.019.700,- atau pencapaian 98,44%.
ES
Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah: 1.
Terlaksananya penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian dalam
pemerataan obat dan perbekes;
NK
2. Tersedianya prasarana pendukung dalam pemerataan obat dan perbekes.
7.5.3
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 137.790.000,- dan dapat direalisasikan
DI
sebesar Rp.136.290.000,- atau pencapaian 98,91%. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah:
1. Tersedianya data kartu stock, buku harian, buku bantu, buku penerimaan, LPLPO yang valid;
2. Terdistribusinya obat sesuai kebutuhan obat di puskesmas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
63
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kefarmasian ke UPF dan UPTD
menggunakan SIPNAP
BD G
4. Terwujudnya system pelaporan sediaan narkotika, psikotropika dengan
5. Terwujudnya administrasi Apotek yang baik dan benar 6. Terwujudnya pelayanan Farmasi Klinik di Apotek 7. Terinformasikannya resertifikasi
8. Terwujudnya administrasi, sarana prasana dan kondisi lingkungan yang memenuhi syarat farmasi
9. Terwujudnya sarana farmasi yang berizin
KA B
10. Terlaksananya Validasi Administrasi Pelayanan Kefarmasian bagi pengelola obat UPF dan UPTD
11. Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di UPF dan UPTD 12. Terlaksananya Pertemuan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Obat di Apotek;
ES
13. Terlaksananya Survey Pembinaan dan perizinan ke sarana Farmasi
7.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program upaya kesehatan masyarakat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan : Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya,
NK
Kegiatan pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (Bangub), Peningkatan Kesehatan Masayarakat, Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, penyelenggaraan penyehatan lingkungan serta penyediaan biaya opersional dan pemeliharaan. dari
program upaya kesehatan masyarakat adalah sebesar
DI
Alokasi
Rp.166.711.484.856,- dapat terealisasi sebesar Rp. 109.461.170.039.81,- atau 65,66%. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan program upaya kesehatan masyarakat tahun 2015:
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
64
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.6.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
BD G
Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 24.845.719.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.508.346.982,- atau 70,5%-. Adapun kegiatannya dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan hasil kegiatan yang dicapai antara lain : Pengelolaan SKTM, Pembayaran premi PBI pemda , dan Tim Satlak & Tim Teknis Jamkes
7.6.2 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masayarakat
KA B
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 91.145.000,- dan dapat direalisasikan sebesar
82.520.000 atau 90,54% . Adapun kegiatan
pelaksanaan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan hasil kegiatannya antara lain : 1. Terlaksananya Evaluasi Tim Pembina UKS Kabupaten
tahun 2015 dan
tersusunnya perencanaan tahun 2016;
ES
2. Terselenggaranya Pembinaan Sekolah Sehat TK Kec dalam mempersiapkan lomba UKS tingkat bakorwil dan tingkat provinsi; 3. Monitoring Pelaksanaan JKN ke Fasyankes tingkat pertama/ puskesmas dalam rangka implementasi BPJS;
NK
4. Orientasi Prog Kes Reproduksi Remaja untuk peningkatan kemampuan SDM puskesmas dalam kesehatan reproduksi remaja;
5. Pelatihan Konselor Remaja siswa SMP/SMA dengan tujuan terbentuknya kader kesehatan di 11 sekolah;
DI
6. Sosialisasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah (KTA) bagi kepala sekolah SMP/SMA.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
65
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.6.3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi korban bencana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi korban bencana
BD G
dilaksanakan oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang dikoordinir oleh Seksi Penanggulangan Penyakit (P2), dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 323.315.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 302.005.000,00 atau kegiatannya antara lain :
93,41%. Adapun hasil
1. Terlaksananya dan tertanganinya pelayanan kesehatan matra bencana dan rawan kecelakaan yang sesuai dengan SOP melalui pelayanan kesehatan di wilayah
KA B
bencana kabupaten Bandung;
2. Terselenggaranya pelatihan kemitraan dan manajemen matra bencana dan rawan kecelakaan bagi koordinator surveillance UPTD/ UPF; 3. Tersedianya alat pelindung diri (APD) matra korban bencana dan rawan kecelakaan;
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
ES
7.6.4
Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Bidang Pelayanan
NK
Kesehatan Masyarakat dan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 759.429.000,- dan dapat direalisasikan sebesar 732.889.500,- atau 96,51 . Adapun hasil capaian kegiatan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH) melalui rapat
DI
koordinasi, pemeriksaan kesehatan CJH dan pendampingan calon jemaah haji ke/ dari embarkasi;
2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, melalui pertemuan system rujukan dan SPGDT dalam rangka manajemen yankes rujukan gawat darurat level 1;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
66
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (UKGS) model untuk siswa SD/ MI; Pelayanan Kesehatan Kerja bagi pekerja sektor formal/
BD G
4. Penyelenggaraan
informal dan penanganan penyakit akibat kerja;
5. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa, melalui deteksi gangguan jiwa secara dini dan tertanganinya masalah gangguan jiwa; 6. Terlaksananya pembinaan
Kesehatan Olah Raga, melalui aktualisasi senam
jantung sehat;
7. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Matra P3K hari besar ( Lebaran, natal
KA B
dan tahun baru) di daerah rawan kecelakaan dan daerah wisata; 8. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta dalam rangka MTQ & STQ, PORPEMDA dan PORDA.
7.6.5. Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan
ES
Lingkungan adalah sebesar Rp. 333.081.000,- dan terealisasi Rp. Rp. 333.081.000,(100%). Hasil kegiatan yang dicapai adalah terlaksananya pembinaan Kabupaten Sehat di tiap kecamatan dan desa oleh tim Pembina Bandung Sehat Tingkat
NK
Kabupaten.
7.6.6. Kegiatan Penyediaan Biaya Opersional dan Pemeliharaan. Kegiatan operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD
Kabupaten
sebesar
Rp.15.438.692.750,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.
DI
14.011.836.008,- ( 90,76%) dimanfaatkan untuk :
1. Penunjang operasional kesekretariatan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan di puskesmas ;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
67
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
2. Pembayaran tenaga non PNS sebagai tenaga pendukung di kantor dinas (tenga
pendukung medis di puskesmas;
BD G
akuntansi dan apoteker), tenaga penunjang kegiatan pelayanan kesehatan/
3. Operasional penunjang penyelenggaraan pelayanan laboratorium bagi UPTD Laboratorium;
7.7 Program Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman
Kegiatan program pengawasan obat dan makanan didanai dengan dana APBD
KA B
Kabupaten Bandung sebesar Rp. 144.130.000,- dengan pencapaian (100%). Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, anggaran program pengawasan obat dan makanan dimanfaatkan untuk melaksanakan : Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit dan Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
ES
pelayanan kefarmasian dan meningkatkan kualitas makanan dan minuman, obat dan kosmetik yang beredar di pasaran, dengan sasaran kegiatan: puskesmas, toko obat, apotek, pasar/ supermarket, salon dan industri pangan rumah tangga. Hasil kegiatan
NK
program pengawasan obat dan makanan adalah sebagai berikut:
7.7.1
Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
DI
bahan berbahaya sebesar Rp. 144.130.000,- dan terealisasi 100%. Adapun hasil dari kegiatannya antara lain : 1.
Terlaksannya Penyebarluasan Informasi mengenai makanan dan minuman
2.
Terlaksannya Pelatihan Keamanan Pangan dlm Rangka Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga/ PKP-SPPIRT
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
68
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3.
Terlaksananya Pertemuan Persiapan Audit
4.
Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi IRTP yang harus herigistrasi tentang
BD G
peraturan IRTP 2012 5.
Tersedianya Pertemuan Evaluasi hasil Audit IRTP
6.
Terlaksannya Penyuluhan untuk pedagang makanan jajanan
7.
Terlaksananya Pelaporan Wasdal Farmamin & Konsultasi Kegiatan tingkat provinsi
8.
Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman pd Hari Raya idul Fitri dan Natal
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman di wilayah
KA B
9.
Kabupaten Bandung
10. Terlaksananya Koordinasi Kegistan Wasdal tingkat Kabupaten
7.8
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan
program
promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat
ES
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 765.475.500,00 terealisasi sebesar Rp. 720.154.750,00 atau pencapaian 94,08%. Anggaran program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan Promosi Kesehatan dalam mendukung pembangunan
NK
kesehatan, berupa :
1. Pameran Pembangunan , penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional ke 51 Tahun 2015 dan Pengadaan media penyuluhan ( Mobil penyuluhan, Billboard ) dan penguatan petugas promkes puskesmas.
DI
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Bandung, melalui Evaluasi PHBS di Poskestren dan institusi kesehatan serta pemberdayaan PHBS Rumah tangga dlam mendukung Kabupaten Bandung Sehat;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
69
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3. Penguatan Desa Siaga Aktif , dengan capaian kegiatan
terlaksananya
terlaksananya Sosialisasi program 2015.
7.9
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
BD G
Revitalisasi DESI Aktif, terlaksananya Pembinaan DESI tingkat lanjut dan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu konsumsi pangan dan gizi,
sehingga berdampak terhadap perbaikan status gizi
masyarakat.Peningkatan status gizi lebih diarahkan pada pendidikan gizi masyarakat, pelayanan gizi, Perbaikan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat, survailance gizi dan
status gizi masyarakat.
KA B
dukungan manajemen. Hal ini tentunya diharapkan dapat berdampak terhadap perbaikan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat difokuskan pada kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin , dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.263.803.600,00 terealisasi sebesar Rp.1.074.406.000,00 atau pencapaian (85,01%).
ES
Anggaran kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Desiminasi & Informasi Program Gizi Tahun 2015 2. Pertemuan Survailans Gizi Tahun 2015
NK
3. Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) 4. Pengiriman Tenaga Magang di Rumah Sakit Umum Pemerintah Untuk Meningkatkan
Kapasitas
Bagi
Petugas
Gizi
Puskesmas
DTP
dalam
Penyelenggaraan Gizi institusi
DI
5. Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Bagi Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas 6. Workshop “Selamatkan Anak Bangsa” dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
7. Monitoring Kegiatan Perbaikan Gizi Tahun 2015
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
70
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
8. Monitoring Tindak lanjut kegiatan magang bagi tenaga nutrisionis dalam
Mampu PONED 9. Pembuatan format program gizi 10. Pemberian Kapsul Vit. A
BD G
meningkatkan koordinasi pelayanan gizi di Puskesmas DTP dan Puskesmas
11. Pemberian PMT-Pemulihan Bagi Balita Sangat Kurus dan Kurus Tahun 2015 12. Buffer Stock MP-ASI 13. Pemberian MP-ASI
14. Monitoring penilaian akurasi pencatatan dan pelaporan vit.A
KA B
15. Pembekalan petugas untuk melaksanakan pemantauan garam beryodium tingkat RT
16. Sosialisasi pertemuan survey kadar Hb pada siswi SMP 17. Pelaksanaan survey kadar Hb pada siswi SMP dan SMA
7.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dokumen Perencanaan Anggaran
Dinas Kesehatan
Kabupaten
ES
Sesuai
Bandung direncanakan anggaran kegiatan program Pengembangan Lingkungan Sehat bersumber
dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.031.489.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.980.016.000,00 atau pencapaian (95,01 %).
NK
Anggaran program Pengembangan Lingkungan Sehat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2. Kegiatan penyuluhan pengembangan lingkungan sehat
DI
3. Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
7.10.1
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat dilaksanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 585.000.000,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
71
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
terealisasi sebesar Rp. 550.277.000,00 atau pencapaian (94,06%) dengan hasil kegiatan: Terlaksananya Refresing Pelaksanaan Klinik Sanitasi melalui penerapan
BD G
1.
manajemen faktor risiko terintegrasi di Puskesmas 2.
Terlaksananya
Surveilance
Kualitas
Air
(DAMIU
dan
AB/PDAM)Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air Minum (DAMIU, SAB dan PDAM), yaitu 41 DAMIU dan 20 titik ait PDAM; 3.
Pendampingan program PAMSIMAS II (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT)Terlaksananya Pengawasan tempat
KA B
pengelolaan pestisida dan pemeriksaan penjamah pestisida dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan DAS Citarum, untuk 300 petani di daerah aliran sungai citarum; 4.
Terlaksananya Pengawasan tempat pengelolaan pestisida dan pemeriksaan penjamah pestisida dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan DAS
5.
Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan jentik berkala di daerah endemis
6.
ES
untuk mewujudkan Desa Bebas Jentik (DBJ)
Terlaksananya Pengawasan sanitasi TPM (jasaboga, RM, kantin, makjan,dll) dan Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi pengelola kantin sekolah;
7.
Terlaksananya Pelatihan fasilitator STBM untuk Kepala Puskesmas
NK
8.
Terlaksananya Pendataan akses sanitasi di masyarakat
9.
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kelompok wirausaha sanitasi
10. Terlaksananya Kelengkapan penunjang kegiatan program penyehatan lingkungan
DI
11. Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan kualitas air di masyarakat 12. Terlaksananya Pengawasan sanitasi Pasar 13. Terlaksananya Penyusunan UPL/UKL
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
72
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.10.2
Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat dilaksanakan
BD G
dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 446.489.000,00 terealisasi sebesar Rp.429.739.000,00 atau pencapaian (96,25%), dengan hasil kegiatan : 1.
Terlaksananya Sosialisasi perbup STBM
2.
Terlaksananya Road show penerapan STBM (CTPS, stop BABs dan Buang sampah pada tempatnya) di sekolah/pontren/permukiman/institusi lainnya
3.
Terlaksananya Percontohan sarana cuci tangan dalam rangka penerapan
4.
KA B
STBM di sekolah/pontren/institusi lainnya
Terlaksananya Penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan pengawasan RAKSA sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan; Terlaksananya Verifikasi Hasil Penerapan STBM
6.
Terlaksananya City Sanitation Summit
7.
Terlaksananya Belanja cetak majalah interview edisi sanitasi Kab Bandung
8.
Terlaksananya Pelatihan fasilitator dan wirausaha sanitasi
ES
5.
7.10.3 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan dilaksanakan dengan
NK
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 333.081.000,00 terealisasi sebesar Rp. 333.081.000,00 atau pencapaian (100%), dengan hasil kegiatan terlaksananya Forum Kabupaten Bandung Sehat
DI
7.11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
di rencanakan pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.2.699.778.300,00 terealisasi sebesar Rp. 2.482.183.825,00 atau pencapaian
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
73
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
(91,94 %). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari
1. Kegiatan Penyemprotan / Fogging Focus DBD
BD G
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging 3. Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
4. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik 6. Kegiatan Peningkatan Imunisasi
7.11.1
KA B
7. Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Kegiatan Penyemprotan / Fogging Focus DBD
Kegiatan Penyemprotan / Fogging Focus DBD dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 325.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 324.250.000,00 atau 99,77%. Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi :
Terlaksananya penyemprotan/ fogging pada 80 lokasi penderita DBD ;
ES
1. 2.
Tersedianya data dari RS dan terlaporkan di Dinas Kesehatan
3.
Penggandaan leaflet, poster dan form PE sebagai bahan informasi dan
NK
edukasi.
7.11.2
Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging dilaksanakan
dengan dana yang bersumber
dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
DI
157.804.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 157.331.700,00 atau 99,70%. Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi :Pengadaan bahan foging untuk pencegahaan dan penanggulangan kasus DBD
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
74
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.11.3 Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dilaksanakan dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
BD G
dengan dana yang bersumber
59.230.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.880.000,00 atau 89,27%. Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi : 1.
Persiapan BIAS Campak, DT&TD yang dilakukan oleh 62 koordinator imunisasi puskesmas di SD/ MI;
2.
Pelaksanaan BIAS Campak, DT&TD untuk anak SD/ MI kelas 2 dan 3 di 62 puskesmas.
Evaluasi BIAS Campak, DT&TD untuk anak SD/ MI kelas 2 dan 3 di 62 puskesmas.
7.11.4
KA B
3.
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dari APBD Kabupaten Bandung
ES
dilaksanakan dengan dana yang bersumber
sebesar Rp. 546.565.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 520.879.450,00 atau 95,30%. Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi : 1.
Program diare, melalui evaluasi dan validasi data diare oleh 62 puskesmas,
NK
monitoring pemberdayaan Keluarga balita untuk CTPS
2.
Program TB, dengan melaksanakan Evaluasi dan Validasi data TB, Tatalaksana kasus TB MDR, Pengantaran Cross Check Slide TB Paru ke Labkesda, Monitoring Lab TB dan Pengambilan Cross Check Slide TB Paru
DI
ke PRM dan PPM, Monitoring penatalaksanaan kasus TB MDR di Puskesmas, Monitoring dan evaluluasi Program TB, Pelatihan TB DOTS bagi DPS, Refres dokter Puskesmas Tentang Penatalaksanaan TB terbaru.
3.
Program P2 ISPA, melalui : Evaluasi dan Validasi data ISPA Pneumonia, Monitoring penatalaksanaan kasus Pneumonia dengan oksigen konsentrat
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
75
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.11.5
Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik Kegiatan
Pencegahan
Penularan
Penyakit
/
Epidemik
dari APBD Kabupaten Bandung
BD G
dilaksanakan dengan dana yang bersumber
Endemik
sebesar Rp. 618.236.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 595.884.425,00 atau 96,38%. Hasil kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik adalah: Tertanganinya kasus kronis filariasis, tertanganinya kasus penyakit endemik dan ketersediaan bahan dan alat penanggulangan
7.11.6
Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Imunisasi dilaksanakan dengan dana yang
KA B
Kegiatan Peningkatan
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 830.593.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.674.498.750,00 atau 81.21%. Hasil kegiatan yang direalisasikan adalah:
Refreshing Program Imunisasi bagi Korim Puskesmas
2.
Monitoring Pelayanan Vaksinasi CJH
3.
Pertemuan POKJA KIPI dalam rangka Audit Kasus KIPI
ES
1.
Pertemuan Konsultasi Program Imunisasi
5.
Sweeping Peningkatan Cakupan UCI Desa Tingkat Puskesmas
6.
Supervisi checklist program imunisasi
7.
Supervisi penanganan vaksin di BPS
NK
4.
8.
Validasi Data hasil cakupan program imunisasi
9.
Penanggulangan kasus KIPI
10. Pengadaan Lemari Es Vaksin dan Suku cadangnya
DI
11. Pemeliharaan/perbaikan lemari es vaksin
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
76
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.11.7 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Imunisasi dilaksanakan dengan dana yang
BD G
Kegiatan Peningkatan
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 162.349.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.459.500,00 atau 96,37%. direalisasikan adalah : 1.
Hasil kegiatan yang
Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) Penyakit dan Keracunan Pangan
Tersedianya data surveilans dari Rumah Sakit (PD3I & PTM) ;
3.
Tersosialisasikannya dan Terevaluasi Program Surveilans PD3I;
4.
Tersedianya Pengadaan Format Laporan Rutin Kegiatan Surveilans Penyakit
KA B
2.
dan Keracunan Pangan; 5.
Memberikan bimbingan teknis program surveilans kepada 62 orang petugas di puskesmas;
Pelacakan dan tatalaksana kasus AFP sebanyak 31 kasus;
7.
Pelacakan dan tatalaksana kasus Campak sebanyak 15 kasus;
ES
6.
8.
Terlaksananya Penguatan algoritma penyakit bagi dokter fungsional dan tenaga surveilans di UPTD/ UPF.
9.
Pertemuan Evaluasi Kegiatan Seksi P3
NK
10. Pelacakan K3JH
11. Pengadaan Unit Transcarver/Transmiter UHF(Rig 2 meter)
7.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
DI
Sesuai
rencanakan
rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan
pelaksanaan
kegiatan
program
standarisasi
Kabupaten Bandung di pelayanan
kesehatan
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.497.184.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.344.706.437,00 atau 89,82 %.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
77
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam program standarisasi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
BD G
1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
2. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 3. Kegiatan
Pembangunan dan Pemutakhiran
Kesehatan
Data Dasar Standar Pelayanan
4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7.12.1
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
KA B
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 52.447.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 52.447.000,00 atau 100 % .
Hasil yang
dicapai dari kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan adalah terlaksananya Sosialisasi PERDA Bidang Perizinan dan Penyusunan Perbup
ES
turunan PERDA Bidang Perizinan
7.12.2
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
NK
sebesar Rp.295.146.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 162.496.000,00 atau 55,06 % .
Hasil dari kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan : Tersosialisasikannya konsep Akreditasi Puskesmas
2.
Terlaksananya lokakarya Akreditasi Puskesmas;
DI
1.
3.
Terlaksananya kegiatan pendampingan persiapan Akreditasi Puskesmas;
4.
Terlaksananya penilaian Akreditasi Puskesmas
5.
Terlaksananya pertemuan evaluasi hasil verifikasi PKP.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
78
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
6.
Terlaksananya kegiatan pertemuan Evaluasi dan Revisi Standar aoperasional Prosedur ( SOP) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur
BD G
7.
(SOP) pencegahan pengendalian infeksi (PPI) 8.
Terlaksananya
Pertemuan
Evaluasi
Instrumen
Standar
Prosedur
Operasional Pencegahan pengendalian Infeksi
7.12.3
Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
KA B
Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.428.343.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 417.115.920,00 atau 97.38 %. Hasil
kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
ES
1. Tersedianya 62 data dasar inventory puskesmas yang akurat sesuai dengan kondisi ;
2. Tersedianya 150 buah buku saku tentang info / hasil kegiatan program kesehatan
NK
3. Tersedianya Draft Sistem Kesehatan Dasar 4. Tersedianya Draft Master Plan Dinas Kesehatan 5. Tersedianya Draft Kajian Pemetaan Sumber Daya Kesehatan
DI
7.12.4
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan dana
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 721.248.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.712.647.517,00 atau 98,81 %. Dengan demikian
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
79
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
terdapat selisih sebesar Rp. 8.600.483,00 atau 1,19%. Hasil kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:
2. Tersedianya buku LAPTAH Kabupaten
BD G
1. Tersedianya data dan buku Profil Kesehatan Kabupaten Bandung
3. Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas pengelola program SP3 di Pusk, Validasi Data SP3, Pengolahan, Analisis data SP3 4. Tersedianya Visualisasi Data
5. Terlaksanananya Monitoring dan Evaluasi SIMPUS, Bintek SIMPUS
6. Pengembangan Softwere Aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen
KA B
Puskesmas) di 31 UPTD
7. Penyediaan Jasa Internet (Astinet, Speedy & SMS GateWay) 8. Terlaksananya kegiatan Informasi Publik 9. Terlaksananya program call center
7.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
ES
Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di rencanakan pelaksanaan program pelayanan kesehatan penduduk miskin dilaksanakan dengan dana yang bersumber
dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
35.647.735.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.695.783.007,00 atau
NK
pencapaian 80,50 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 6.951.952.293,00 atau 10,50%. Kegiatan dalam program ini adalah : Pelayanan Operasi Katarak
2.
Kegiatan Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin
DI
1.
7.13.1 Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak Sumber anggaran kegiatan Pelayanan Operasi Katarak berasal dari dana
APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
80
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
28.000.000,- (100%). Adapun hasil kegiatannya berupa terlaksananya operasi
BD G
penderita katarak bagi pasien dari keluarga miskin.
7.13.2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.24.845.719.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.079.133.632,00 atau 72,77 %. dan hasil Kegiatan Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut :
1. Terverifikasinya pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi penerima SKTM
KA B
di RSUD dan RSHS sebanyak 44 dokumen
2. Terbiayainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui PBI Pemda
3. Terkoordinasikannya proses penetapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 4. Terlaksananya Pelatihan Service Excellent dengan 30 orang peserta
ES
5. Terlaksananya Evaluasi Manajemen Pelkes di Puskesmas. 6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelkesdas 7. Terlaksananya Workshop pelayanan medis tk PPK I
NK
8. Terlaksananya Pengadaan media informasi pelayanan kesehatan dasar.
7.14
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
DI
besaran anggaran program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp. 19.311.689.000,- dan terealisasi Rp. 16.988.300.550,- (87,97%). Adapun kegiatannya antara lain : Perencanaan Pengadaan Tanah, Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Puskesmas berfungsi PONED, Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas , Pembangunan Poskesdes.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
81
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.14.1
Perencanaan Pengadaan Tanah
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan dengan dana yang
BD G
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 784.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 766.417.500,00 atau pencapaian 97,75 %. Hasil yang dicapai dari kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, Adapun rinciannya sbb :
1. Perencanaan pengadaan tanah Puskesmas di Kec. Cikancung dan Puskesmas Kec. Paseh
Paseh
KA B
2. Apraisal pengadaan tanah Puskesmas di Kec. Cikancung dan Puskesmas Kec.
3. Pengadaan tanah Puskesmas Cipedes
4. Pengadaan tanah untuk Puskesmas di Kec. Cikancung
7.14.2
Pembangunan Puskesmas
Kegiatan Pembangunan Puskesmas dilaksanakan dengan dana yang
ES
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 8.943.398.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.049.174.800,00 atau pencapaian 90 %. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah :
terbangunnya 9 Puskesmas yaitu Puskesmas Wangisagara, Katapang, Soreang,
NK
Cicalengka, Nagrak, Cangkuang, Pakutandang, Rawabogo
7.14.3
Pembangunan Puskesmas berfungsi PONED
Kegiatan Pembangunan Puskesmas berfungsi PONED dengan dana yang
DI
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.181.471.000,00 atau pencapaian 90,9 %. Hasil Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas adalah sebagai berikut: Terbangunnya 2 Puskesmas Berfungsi PONED (PONED Ciparay dan Margaasih)
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
82
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7.14.4
Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas Kegiatan Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas dilaksanakan dengan dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
BD G
dana yang bersumber
1.151.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.
1.147.014.500,00 atau
pencapaian 99,7 %. Hasil Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas adalah sebagai berikut: Terbangunnya dan tertata lingkungan 8 (delapan) puskesmas yaitu Puskesmas cilengkrang, Padamukti, Kutawaringin, Baleendah, Banjaran DTP, Cimaung, Sangkanhurip,dan Sukajadi sehingga puskesmas menjadi
7.14.5
KA B
aman, indah dan nyaman baik bagi pengunjung atau petugas kesehatan
Pembangunan Poskesdes
Kegiatan Pembangunan Poskesdes dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.700.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.576.280.000,00 atau pencapaian 95,4 %. Hasil Kegiatan Pembangunan Poskesdes adalah sebagai berikut: 9 Poskesdes (Poskesdes
ES
Cikuya, Mekarmanik, Sukaluyu, Girimulya, Banjaran Wetan, Rancaekek Kencana, Cipeujeuh, Mekarlaksana, Rancatungku)
7.15
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
NK
Kegiatan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 5.910.068.750,00 terealisasi sebesar Rp.5.304.965.961,00 atau pencapaian (89.76%) dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp.605.102.789,00 atau 10.24%.
DI
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan memiliki kegiatan antara
lain Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis dengan Hasil dari kegiatan: 1.
Terselenggaranya pemberian honor dan jasa pelayanan kepada tenaga PTT Kabupaten
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
83
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
2.
Terlaksananya kegiatan pembinaan tenaga kesehatan puskesmas, untuk persiapan seleksi nakes teladan puskesmas tingkat kabupaten dan tingkat
3.
BD G
provinsi;
Terlaksananya pertemuan sidang PAK Jafung yang mengevaluasi, membahas mengenai pengelolaan, masalah-masalah dan mekanismes penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan;
4.
Terlaksananya Kegiatan validasi, verifikasi penilaian PAK dan sosialisasi Pengisian DUPAK untuk tenaga kesehatan
5.
Terlaksananya Kegiatan Workshop/ Saresehan Organisasi Profesi Kesehatan
6.
KA B
(IDI, PDGI, IBI, PAFI, PPNI, PPGI, PATELKI, PERSAGI); Terlaksananya evaluasi Tim Perizinan dan tersusunnya mekanisme perizinan bidang kesehatan; 7.
Terlaksananya Pembinaan SDM Kesehatan dan Perizinan SPKDS di Kab. Bandung;
8.
Terlaksananya Pembinaan PTT Kabupaten, Propinsi dan Pusat untuk dokter
9.
ES
umum, dokter gigi, bidan, perawat gigi dan analis;
Terlaksananya Pertemuan Mekanisme Perizinan dan Sosialisasi SK Tim PAK Jafung untuk kasubag TU di 31 UPTD;
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
NK
7.16
sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
direncanakan pelaksanaan kegiatan program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar
DI
Rp.55.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 53.314.000,00 atau pencapaian (96.93%). Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia menitikberatkan pada kegiatan Pembangunan Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan. Hasil dari kegiatan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
84
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
1.
Pengadaan sarana dan prasarana Penunjang Program Lansia untuk 62 puskesmas;.
2.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lansia di 31 UPTD Yankes
BD G
Kecamatan;
7.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Kegiatan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.358.637.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.823.731.808,00 atau pencapaian (77,32%) . Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak menitikberatkan pada
KA B
kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Hasil kegiatan yang dicapai antara lain :
1. Pengadaan alat periksa penunjang, berupa Hb metri untuk mendeteksi kasus anemia pada ibu hamil dalam upaya menurunkan AKI;
2. Pengadaan buku KIA,protap,format pencatatan dan pelaporan program KIA ; 3. Pemeliharaan Alkes di Puskesmas mampu poned (15 PONED);
ES
4. Kunjungan Pembinaan teknis pelayanan KIA-KB di 15 PONED dan 47 puskesmas ; 5. Peningkatan ketrampilan klinis pelaksana KIA dalam penanganan kegawatdaruratan bayi asfiksia dengan perinasia kepada 510 org bidan sebanyak 17 angkatan; 6. Pemberian bantuan kontrak rumah bagi bidan desa,bidan dan dokter yang tersebar di
NK
123 desa;
7. Pembinaan terpadu KIA-Gizi dan imunisasi di puskesmas; 8. Diseminasi rencana kerja 2014 dan kegiatan AMP Revisi; 9. Pertemuan koordinasi rujukan dengan RS;
DI
10. Evaluasi kegiatan KIA, Pembinaan Bidkor ke Bidan Desa dan Pembuatan profil KIA;
11. Konsultasi Bidkor ke Kabupaten; 12. Jasa langganan SMS Gateaway; 13. Evaluasi Poned, Kunjungan SpA/SpOG ke Poned;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
85
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
14. Workshop forum KIBLA;
DI
NK
ES
KA B
BD G
15. Refreshing manajemen KIA.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
86
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
B A B VIII
BD G
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2015 masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pada dasarnya capaian pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi
KA B
pelayanan kesehatan dan pendapatan lain- lain yang sah (kapitasai BPJS) sudah melampaui target, akan tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi dalam penetapan target karena hasil PAD retribusi pelayanan kesehatan sangat bergantung dari jumlah kunjungan pasien yang berkunjung ke puskesmas yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dan untuk target pendapatan dari lain- lain pendapatan yang sah, dimana bersumber dari jumlah dana kapitasi yang diterima puskesmas, sangat bergantung dari jumlah
ES
kepesertaan BPJS dan hasil penilaian kredentialing Puskesmas . Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemecahan masalah dalam penetapan target pendapatan dengan melihat rata- rata kunjungan dan tindakan serta jumlah penerimaan
NK
dana kapitasi pada bulan terakhir.
B. BELANJA
Belanja Tidak Langsung Pemanfaatan dana belanja langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
DI
sangat dipengaruhi oleh : 1. Keaktifan tenaga fungsional dalam pengisian dan penilaian DUPAK yang mempengaruhi besaran tunjangan fungsional;
2. Pemberlakuan penilaian disiplin pencapaian kinerja sehingga mempengaruhi besaran TPP yang diterima
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
87
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
3. Kebijakan tentang penerimaan tambahan insentif untuk jasa upah pungut retribusi
sehingga tidak direalisasikan.
BD G
yang dikhawatitkan menjadi tumpang tindih dengan tambahan pendapatan lainnya,
Pemecahan masalah yang dilakukan dengan mapping dan mengkaji kembali terhadap kedudukan fungsional yang ada pada akhir semester pertama, sehingga bila ada perubahan dapat diusulkan pada perubahan anggaran.
Belanja langsung
dan program. 8.1. Belanja SKPD
KA B
Belanja langsung dimanfaatkan untuk pemenuhan kegiatan di SKPD/ Sekretariat
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Permasalahan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, antara lain : kurangnya SDM untuk administrasi perkantoran dan belum adanya ruang perpustakaan. Upaya pemecahan masalah dengan cara diadakannya rekruitmen
ES
SDM sesuai dengan profesi yang dibutuhkan dan pengusulan pembangunan ruang perpustakaan.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Permasalahan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur semua kendaraan dinas ada alokasi untuk anggaran
NK
adalah belum
pemeliharaannya dan sudah banyak kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai. Adapun upaya pemecahan masalah dengan cara pengusulan anggaran untuk pemeliharaan semua kendaraan dinas dan pengusulan untuk
DI
pemusnahan asset ke bagian asset Pemda.
3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Permasalahan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah peluang kesempatan kursus/ diklat masih terbatas dan informasi untuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
88
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
kursus/ diklat kurang, sehingga upaya pemecahan masalah dengan cara menjalin kerjasama dengan institusi /instansi/ lembaga dalam bidang pelatihan.
BD G
4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini adalah tidak adanya tenaga akuntansi, dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan/ tenaga administrasi yang mempunyai tugas rangkap, sehingga dalam pencatatan dan pelaporan kurang tertata dengan baik. Upaya pemecahan masalahnya untuk tahun 2015 setiap UPTD yankes Kecamatan mengusulkan
KA B
untuk rekruitmen tenaga akuntansi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang mulai Januari 2015 sudah menerapkan PPK BLUD.
8.2. Belanja Program
8.2.1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Permasalahan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan :
ES
1. Adanya obat dan perbekalan kesehatan diluar e-katalog yang dibutuhkan program;
2. Ketidaksesuain administrasi (antara LPLPO, buku penerimaan, buku pengeluaran dan kartu stock);
NK
3. Pengelola obat merangkap tugas, kegiatan administrasi pengelola obat cukup banyak;
4. Kurang optimal pengawasan internal; 5. Pelaksanaan SIMPUS dan jaringan website tidak optimal ;
DI
6. TTK tidak melakukan PP 51 thn 2009 ( kehadiran kurang, administrasi tdk tertib);
7. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan makanan dan obat kurang optimal;
8. Belum ada alokasi anggaran dan lokasi untuk pengembangan P4TO.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
89
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Upaya dan pemecahan masalah dengan cara :
di luar e-katalog;
BD G
1. Konsultasi dan koordinasi dengan LKPP tentang pelaksanaan pengadaan obat
2. Perlu dilakukannya validasi melalui program komputerisasi, akan dilakukan program pengembangan aplikasi e-logistik dalam penyusunan setiap rencana kebutuhan obat
3. Mapping kebutuhan tenaga kefarmasian sesuai dengan jenjang keprofesian tenaga fungsional kefarmasian 4. Peningkatan pembinaan Puskesmas;
Bdg;
KA B
5. Peningkatan pembinaan terhadap apoteker bekerjasama dengan IAI Cab Kab
6. Kepmenkes melakukan revitalisasi program;
7. Peningkatan pembinaan terhadap TTK bekerjasama dengan PAFI Cab Kab Bdg;
8. Peningkatan frekwensi penyebarluasan informasi melalui media;
ES
9. Advokasi P4TO ke lintas sector.
8.2.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Permasalahan dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat :
NK
1. Keterbatasan ruangan pelayanan 2. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga perawat 3. Keterbatasan pemahaman dan aplikasi Perkesmas oleh seluruh perawat di puskesmas
DI
4. Keterbatasan ruangan pelayanan 5. Posko Kesehatan belum seluruhnya melaporkan hasil pelayanan kesehatan secara update
6. Peran serta masyarakat yang masih kurang dalam penanganan bencana 7. Pengadaan APD dan Distribusi Bantuan tidak untuk seluruh puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
90
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Upaya dan pemecahan masalah dengan cara : 1. Memberikan rekomendasi pada seksi penunjang dalam menyediakan ruangan
BD G
konsultasi terpadu pada pembangunan Puskesmas.
2. Mengajukan untuk rekruitmen tenaga perawat di Puskesmas.
3. Rekomendasi Pelatihan Perkesmas bagi Perawat di Puskesmas
4. Memberikan rekomendasi pada seksi penunjang dalam menyediakan ruangan konsultasi terpadu pada pembangunan Puskesmas.
5. Posko kesehatan melaporkan kegiatan penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan sampai berakhirnya masa tanggap darurat
KA B
6. Peningkatan peran serta masyarakat /kader dalam penanganan bencana 7. Prioritas distribusi APD dan Bantuan untuk korban bencana & rawan kecelakaan pada puskesmas yang masuk pada peta rawan bencana dan rawan kecelakaan
8.2.3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
ES
Permasalahan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah : 1. Ketidaksesuaian administrasi (antara LPLPO, buku penerimaan, buku pengeluaran dan kartu stock).
2. Pengelola obat merangkap tugas, kegiatan administrasi pengelola obat cukup
NK
banyak.
3. Sarana dan Prasarana pelayanan kefarmasian masih kurang (Lemari es, Lemari Narkotika, Etiket)
4. Apoteker belum ada, TTK belum tersedia di seluruh Puskesmas, Belum ada
DI
konseling, home pharmacy care, pengkajian resep
5. Kurang optimal pengawasan internal 6. Hasil monitoring masih ditemukan tidak ada tenaga farmasi di sarana Apotek 7. Adanya kendala web sipnap lama antara lain lambatnya konfirmasi e- mail balasan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
91
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
8. Perencanaan anggaran dan penerntuan lokasi P4TO 9. Tingkat kepedulian masyarakat kurang optimal, Belum semua kecamatan dan
BD G
desa dialokasikan untuk kegiatan Penyebaruasan Informasi mengenai obat, obat teurapetik, kosmetik dan makanan minuman.
10. Tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi, Masih banyak IRTP yang tidak dapat mengikuti pelatihan SPP-IRTP, Masih ada IRTP yang tidak lulus dalam audit sarana, Kurangnya SDM dalam audit sarana
11. Belum ada tenaga puskesmas yang mengikuti pelatihan DFI 12. Kurang minatnya IRTP untuk mengikuti sosialisasi
KA B
13. Tidak ada laporan dari IRTP yang tutup dan pindah alamat 14. Tenaga Sanitarian rangkap tugas, Masih banyak IRTP yang belum herregistrasi
15. Tingkat kepedulian pedagang kurang
16. Masih ditemukan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan berbahaya, masih ditemukan obat keras yg dijual tanpa resep dokter, masih
ES
ada APA tidak ada di sarana apotek, administrasi tidak sesuai dg ketentuan, masih ada sarana yang telah habis masa izin namun tetap beroperasi.
17. Masih ditemukan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan
NK
berbahaya
Upaya dan pemecahan masalah dengan cara : 1. Perlu dilakukannya validasi melalui program komputerisasi 2. Perlu dilakukannya pelatihan pada petugas pengelola obat
DI
3. Pemisahan tugas untuk pengelola obat, Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian masih kurang (Lemari es, Lemari Narkotika, Etiket), Perekrutan apoteker, Pemerataan penempatan TTK untuk seluruh Puskesmas
4. Peningkatan pembinaan Puskesmas, Kepala Puskesmas sebagai pengawas internal untuk Pengelola obat di Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
92
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
monev pengelolaan obat dengan format PKP, Petugas Obat dan Kepala Puskesmas melakukan stock opname sebulan sekali
pengelola
BD G
5. Melakukan validasi terhadap apotek, Memberikan arahan kepada Apoteker
6. Advokasi P4TO ke lintas sector, Melakukan Pembahasan anggaran, Melakukan survey lokasi, Membuat pengkajian kegiatan antar lintas sector dan litas program
7. Peningkatan frekwensi penyebarluasan informasi melalui media
8. Melakukan sosialisai IRTP, Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait,
KA B
Pembinaan dan audit ulang, Penambahan jumlah waktu pelaksanaan pelatihan untuk perbaikan administrasi, Advokasi untuk penambahan tenaga 9. Mengadakan pelatihan DFI dengan sumber dana dari BLUD 10. Pembinaan ke lokasi IRTP, Meningkatkan pembinaan IRTP oleh Puskesmas 11. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan
ES
12. Peningkatan pembinaan dan pengawasan
8.2.4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Permasalahan dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :
NK
1. Desa Siaga aktif hanya pada strata pratama; 2. Persentase RT PHBS ditentukan oleh 10 indikator PHBS, hanya oleh 3 indikator yang rendah (‘tidak merokok di dalam ruangan, jamban dan gizi
DI
seimbang”), persentase RT ber PHBS jadi rendah.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara : 1. Peningkatan strata desa siaga aktif melalui penguatan Tim Pokja Desa Siaga Aktif;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
93
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
2. Peningkatan frekuensi penyuluhan dampak merokok dan kampanye tidak merokok di dalam rumah/ruangan
8.2.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
BD G
3. Koordinasi dengan lintas program kesling dan gizi
Permasalahan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah :
1. Masih adanya balita dengan masalah gizi , seperti balita kurus, stunting dan gizi lebih
2. Keluarga balita tidak mau dirawat terkait tidak adanya biaya hidup selama
KA B
menunggu anaknya di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan; 3. Angka kesakitan pada balita masih cukup tinggi, sehingga berdampak pada status gizi balita
4. Masih ada Ibu hamil dari keluarga belum mampu Kurang asupan zat gizi makro dan mikro selama hamil seperti anemia (stok Fe habis karena adanya kebijakan Permenkes No.88 Thn.2014 tentang standar FE untuk WUS dan Ibu
ES
Hamil).
5. Pelaporan BPB kurang optimal /tidak tepat waktu; 6. Kurangnya informasi
dan integrasi petugas gizi dan Kepala Puskesmas
mengenai Program Gizi;
NK
7. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan petugas dalam pelaksanaan konseling menyusui
8. SDM tenaga nutrisionis yang ada di lapangan 35,5% , D1 37,1% sedangkan 27% dikerjakan oleh bidan
DI
9. Adanya rangkap jabatan seperti merangkap bendahara atau program lain sehingga tidak focus ke tupoksi
10. Adanya kader baru yang belum terpapar tentang bagaimana untuk melaksanakan kegiatan perbaikan gizi diwilayahnya dikarenakan adanya pergantian kepala desa, dan RW
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
94
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
11. Berdasarkan analisis jabatan untuk pengelolaan program gizi di tingkat kabupaten tenaga yang dibutuhkan sebanyak 8 orang tetapi yang ada saat ini
BD G
baru 4 orang.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Pemberian PMT penyuluhan dan pemberian gizi, mikro seperti vit.A , Taburia)
2. Konseling bagi keluarga balita gizi buruk
3. Koordinasi dengan lintas program P2PL, kesling dan yankes, selain itu
KA B
cakupan vit.A diupayakan diatas 90% karena dengan vit.A tidak hanya untuk kesehatan mata, tapi untuk meningkatkan kekebalan tubuh 4. PMT untuk ibu hamil , upaya lain adalah mengajukan pemintaan ke Dinas Kesehatan Provinsi, untuk sementara Fe belum ada digunakan Fe mandiri 5. Pembinaan petugas pada saat sosialisasi BPB dan saat bimbingan teknis serta upaya memperbaiki system rekapan BPB dengan menyempurnakan software
ES
BPB
6. Desiminasi informasi program gizi kepada TPG dan ke puskesmas serta Ka. UPTD
7. Mengirimkan sebagian petugas ke sentra laktasi Indonesia di Jakarta untuk
NK
dilatih menjadi konseler menyusui
8. Mengajukan usulan untuk menambah tenaga nutrisionis baik untuk di puskesmas maupun untuk di tingkat kabupaten
9. Dinkes mengeluarkan kebijakan untuk rekruitmen tenaga di luar kesehatan
DI
seperti tenaga akutansi , sehingga untuk bendahara tidak lagi dikelola oleh tenaga gizi
10. Adanya alokasi dana BOK oleh Puskesmas / UPTD untuk refreshing kader posyandu
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
95
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
11. Mengajukan kebagian kepegawaian untuk pelatihan SDM di tingkat
BD G
kabupaten untuk pengelolaan program gizi
8.2.6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Permasalahan dalam Program Pengembangan Lingkungan Sehat :
1. Belum semua Puskesmas melaksanakan program klinik sanitasi secara terintegrasi dengan petugas lain yang ada di Puskesmas; 2. Jumlah DAMIU
tidak sebanding dengan SDM yang ada, belum semua
pengelola menyadari pentingnya hygiene sanitasi penyediaan air minum;
KA B
3. Masyarakat selalu beranggapan bahwa masalah BAB adalah tanggungjawab pemerintah dan belum semua puskesmas mempunyai data dasar ttg Jaga; 4. Petani pengguna pestisida tidak semuanya menyadari kalau pestisida itu adalah racun sehingga mereka masih banyak yang tidak menggunakan masker ketika beraktifitas dengan pestisida;
5. Pemberantasan sarang nyamuk secara berkala belum menjadi prioritas
ES
kegiatan di masyarakat;
6. Masih banyak pengelola TPM yang belum melengkapi persyaratan TPM yang memenuhi syarat;
NK
7. Belum semua puskesmas melaporkan hasil kegiatan penerapan STBM.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara : 1. Adanya pertemuan pengembangan Klinik Sanitasi yang diikuti oleh seluruh pemegang program; pemahaman
pengelola
DAMIU
tentang
pentingnya
DI
2. Mengingatkan
pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
3. Petugas sanitasi melakukan pendataan ulang akses sarana sanitasi dan mewajibkan tiap puskesmas melakukan pemicuan STBM;
4. Melakukan penyuluhan kepada penjamah pestisida;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
96
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
5. Penyuluhan tentang DBD dan PSN; 6. Pelatihan pengelolaan TPM dan mengharuskan setiap TPM memiliki Laik
BD G
Hygiene;
7. Meminta laporan puskesmas dan melakukan sms gateaway STBM;
8.2.7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Permasalahan dalam Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan : 1.
Alat kesehatan yang ada di e-catalogue tidak banyak tersedia sejumlah kebutuhan serta harga per unitnya lebih rendah dari pagu anggaran
Mindset masyarakat untuk pengendalian DBD hanya melalui fogging,
KA B
2.
sehingga setiap ada kasus DBD selalu meminta fogging, padahal upaya pencegahan DBD lah yang harus dimaksimalkan 3.
Kasus DBD meningkat pada bulan Desember, Januari dan Februari, padahal pada bulan - bulan tersebut anggaran belum dapat dicairkan, sehingga perlu dana talangan untuk membiayai operasional kegiatan fogging
5.
Ketepatan dan Kelengkapan laporan bulanan masih kurang
ES
4.
Dalam program Diare pelibatan kader dikegiatan pengendalian diare masih kurang
6.
Program P2 ISPA belum terintegrasi dengan MTBS
NK
7.
Pelaporan kasus melalui SITT belum maksimal
8.
Tatalaksana standar belum dilakukan secara maksimal
9.
Pelaporan secara online belum dlakukan secara maksimal
10. Posbindu belum aktif
DI
11. Beberapa penyakit endemik mulai terlupakan pemantauan dan screeningnya; 12. Masih ada SD(orang tua) berbasis agama yang menolak 13. Ada beberapa Puskesmas yang belum mencapai target 95% 14. Adanya mutasi pegawai berdampak pada petugas Korim, sehingga banyak Korim baru
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
97
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
15. Belum semua petugas mengetahui tata cara pelaksanaan pelayanan Calon
16. Belum semua kasus KIPI terlaporkan
BD G
jamaa'ah haji;
17. Masih ada desa yang non UCI, lemari es banyak yang rusak dan sudah berusia > 20 tahun, laporan dari puskesmas tidak tepat waktu, IP Vaksin BCG rendah
18. Hasil cakupan imunisasi belum merata di semua desa, sehingga ada desa yang belum UCI
19. Belum semua BPS melaksanakan tata laksana penanganan vaksin sesuai prosedur
puskesmas
KA B
20. Masih ada kesenjangan data hasil cakupan program imunisasi di desa dan
21. Belum terlaporkan KIPI sedang dan ringan
22. Masih banyak lemari es vaksin yang usianya di atas 20 tahun 23. Banyak lemari es vaksin yang rusak
ES
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara : 1. Pelatihan kader jumantik untuk PSN 2. Mencari dana talangan
3. Setiap bulan dilakukan absen laporan melalui sms gateway
NK
4. Melakukan kegiatan refrshing kader khususnya tentang pengendalian diare melalui kegiatan BOK
5. Refresh pencatatan dan pelaporan dengan SITT 6. Mengintegrasikan program p2 ispa dengan MTBS
DI
7. Refresh tatalaksana ispa dan pneumonia ke petugas di pkm 8. Refresh aplikasi screning ptm 9. Mengaktifkan posbindu melalui kegiatan BOK 10. Merefresh kembali tata laksana serta screening penyakit2 endemik 11. Pelaksanaan BIAS DT&TD bulan Desember
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
98
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
12. Memberikan penyuluhan kepada guru dan orang tua 13. Melakukan sweeping kepada anak SD/MI yang belum di imunisasi
BD G
14. Melakukan on the job training kepada Korim baru
15. Memantau dan mengarahkan terhadap seluruh proses pengelolaan imunisasi calon jama’ah haji, mulai dari perencanaan, penerimaan, pendistribusian , penyimpanan dan penggunaan vaksin
16. Semua Puskesmas harap melaporkan kasus KIPI ringan dan berat
17. Melakukan sweeping ke desa yang Non UCI, pengadaan lemari es vaksin, kesepakatan laporan diterima tgl 5 bulan berikutnya, mengumpulkan sasaran
KA B
18. Melakukan sweeping ke desa/RW yang belum mencapai target 19. Kepala UPTD/UPF diharapkan bisa memantau dan meng evaluasi penanganan & administrasi vaksin
20. Koordinator Imunisasi Puskesmas memberikan bimbingan teknis kepada BPS 21. Memvalidasi data mulai dari Posyandu, bidan desa dan puskesmas 22. Semua Puskesmas harap melaporkan kasus KIPI ringan dan berat
ES
23. Pengadaan lemari es vaksin secara bertahap 24. Menyediakan suku cadang lemari es vaksin
8.2.8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
NK
Permasalahan dalam Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan : 1. Perizinan di bidang kesehatan cukup banyak 2. Ketidaksiapan Puskesmas 3. Data yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
DI
4. Data yang dilaporkan tidak tepat waktu 5. Data yang dilaporkan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya berbeda dengan pengelola program
6. Pengelolaan & Pemeliharaan SIMPUS - WAN. 7. Software aplikasi SIMPUS belum sempurna.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
99
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
8. Jumlah dan kapasitas komputer untuk pengelolaan SIMPUS belum memadai. 9. Kemampuan SDM Pusk dlm mengoperasionalkan SIMPUS belum memadai.
profil dari program
BD G
10. Keterlambatan pencetakan buku profil, dikarenakan keterlambatan update data
11. Tdk adanya data update / Profil yg dibutuhkan sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan penelitian.
12. Belum tersedia format baku laporan tahunan Puskesmas dan Dinas
13. Kepala UPTD/UPF diharapkan bisa memantau dan mengevaluasi penanganan & administrasi vaksin
KA B
14. Pengamatan dan pelacakan kejadian KLB oleh petugas surveilans puskesmas & dinas serta pengambilan sampel sumber penular penyakit sesuai dgn tata laksana KLB
15. Keterpaduan dan Penentuan kontak person dan sistem pencatatan dan pelaporan surveilans berbasis rumah sakit thd penyakit berpotensi KLB 16. Kelengkapan dan Ketepatan Sistem pelaporan surveilans puskesmas untuk
ES
antisipasi SKD KLB
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara : 1. Ditindaklanjuti dengan penyusunan perbup
NK
2. Menunda Penerapan ISO 9001:2008 3. Menekankan kepada Pengelola data untuk pengumpulan,
pencatatan dan
pelaporan data dari Pusk ke Dinas dengan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi
DI
4. Menekankan kepada koordinator SP3 untuk Pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data dari Pusk ke Dinas dengan tepat waktu dan keakurat data dari program pkm
5. Rekruitmen tenaga IT - peningkatan kapasitas tenaga pengelola Teknis. 6. Penyempurnaan Software Simpus
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
100
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
7. Pengadaan Perangkat pengolahan Simpus 8. Sosialisasi / Pelatihan mengenai pengoperasionalan SIMPUS
BD G
9. Pembuatan buku Profil dengan data yang akurat, dibuat dalam 2 tahap a. Tabel profil (sementara) b. Narasi & tabel profil yg update
10. Pertemuan konsultasi penyusunan laporan tahunan Puskesmas dan Dinas
8.2.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Permasalahan dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin :
KA B
1. Diperlukan validasi data (oleh BKBPP) untuk mengisi quota peserta BPJS yang diintegrasikan
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Terus berkoordinasi dengan BKBPP mengenai kepesertaan 2. Menginventaris peserta SKTM yang akan dijadikan peserta BPJS yang akan
ES
dating sebelum verivikasi oleh BKBPP.
8.2.10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
NK
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Permasalahan dalam Kegiatan
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya :
1. Masih adanya status tanah yang belum jelas
DI
2. Pembuatan IMB agak sulit dan tidak adanya IMB disemua puskesmas / pustu 3. Sarana alkes belum sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara : 1. Koordinasi Lintas Sektor
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
101
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
2. Pendataan semua puskesmas, untuk puskesmas yang status kepemilikan
pihak desa dan pemberi hibah
BD G
tanahnya jelas dibuatkan IMB, untuk yang belum jelas koordinasi dengan
3. Pengadaan sarana dan prasarana alkes sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014
8.2.11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Permasalahan dalam Kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan : 1. Masih belum optimal pengangkatan jabatan fungsional promkes sebagai dasar
KA B
dalam nakes teladan
2. Masih terdapat tenaga kesehatan (jafung) yang belum menguasai atau belum mendapat pelatihan tata cara pengisian daftar usulan penilaian angka kredit 3. Tidak semua alokasi dana terserap karena masih banyak petugas promkes yang tugas rangkap
ES
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara : 1. Usulan pengangkatan jafung promkes 2. Pelatihan untuk jafung promkes 3. Peningkatan SDM
NK
4. Melakukan sosialisasi aturan pedoman berkaitan dengan nakes teladan 5. Melakukan bina wilayah kepada Kepala UPTD 6. Memberikan pelatihan tentang PAK 7. Melakukan koreksi, memperbaiki kelengkapan dengan cara memanggil yang
DI
bersangkutan atau meminta bantuan kepada atasan yang bersangkutan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
102
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
8.2.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Permasalahan dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia :
lansia
BD G
1. Masih kurangnya sarana prasarana untuk pelaksanaan puskesmas santun
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kesehatan lansia di puskesmas
3. Masih kurangnya sarana prasarana, pembinaan posbindu untuk pelaksanaan puskesmas santun lansia
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
KA B
1. Untuk sarana prasarana santun lansia diajukan di UPTD 2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kesehatan lansia di Puskesmas melalui Posbindu, Pusk santun lansia
8.2.13 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Permasalahan dalam Kegiatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
ES
Anak:
1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bandung, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 33,9/1000KH menjadi 33,6/1000KH
NK
2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bandung, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya dari 48 kasus menjadi 38 kasus.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
DI
Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya penurunan AKI dan AKB
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
103
DI
NK
ES
KA B
BD G
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
104
G D
Lampiran 1
B
DAFTAR JUMLAH KETENAGAAN DI 31 KECAMATAN WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
B A FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
DOKTER PNS
1
2
CILEUNYI
CILEUNYI
2
CIBIRU HILIR
1
CINUNUK
2
PTT
DOKTER GIGI PNS
PTT
PERAWAT
PERAWAT GIGI
PNS
PNS
PTT
4 1
K
1
S E
PNS
PTT
5
2
5
2
PNS
PNS
1
PTT
PRANATA LAB
1
3
1
4
4
1
4
1
5
4
1
1
2
1
5
2
1
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
11
1
1
1
3
1
2
CIBEUNYING
2
2
2
CILENGKRANG
2
1
2
1
9
1
9
2
4
3
CILENGKRANG
4
BOJONGSOANG BOJONGSOANG
3
2
5
5
MARGAHAYU
2
2
3
BIHBUL
PTT
ASISTEN APOTEKER
1
1
2
D
PNS
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
SANITARIAN
2
CIMENYAN CIMENYAN
NUTRISIONIS
1
K IN
1
PTT
BIDAN
1
1
1
3
1
1
1
4
G D
FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
DOKTER PNS
6
7
8
9
10
PTT
DOKTER GIGI PNS
PTT
PERAWAT
PERAWAT GIGI
PNS
PNS
PTT
MARGAHAYU SEL
2
1
4
1
DAYEUHKOLOT
1
2
4
1
CANGKUANG
2
1
2
KATAPANG
1
1
5
SANGKANHURIP
1
MARGA ASIH
1
RAHAYU
2
BANJARAN DTP
2
2
ARJASARI
1
1
PAMENGPEUK
2
1
PTT
BIDAN
ARJASARI
PAMENGPEUK
D
2
5
2
2
4
1
K
4
1
1
4
1
5
6
1
3
1
S E
K IN
MARGA ASIH
3
4
KATAPANG
2
1
PTT
2
1
1
PNS
11
1
12
6
4
1
4
3
5
1
8
2
PNS
PTT
1
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
ASISTEN APOTEKER PNS
PRANATA LAB
1
1
2
1
1
7
1
8
5
SANITARIAN
B
PTT
B A
DAYEUHKOLOT 1
PNS
NUTRISIONIS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 1
1
1 1
3
1
5
1
1
1
3
G D
FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
BANJARAN KOTA 11
PERAWAT GIGI
PTT
PNS
PNS
1
5
1
1
3
1
1
1
3
1
2
1
PNS
PTT
2
1
CANGKUANG
NAGRAK
1
CIKALONG 13
CIMAUNG CAMPAKA MULYA
14
15
16
PNS
PTT
PTT
BIDAN
PANGALENGAN
CICALENGKA
NAGREG
2
SUKAMANAH
1
WARNASARI
1
1
K IN
CICALENGKA DTP
1
SAWAHLEGA
1
D
NAGREG
2
1
PNS
5
2
1
B
PTT
PNS 1
6
3
1
1
7
8
1
1
4
1
1
4
6
1
3
2
3
1
2
6
2
1
11
3
8
1
5
8
2
K
3
1
8
1
2
4
1
PTT
1
9
2
PNS
SANITARIAN
5
S E
1
PANGALENGAN DTP
1
NUTRISIONIS
B A
BANJARAN KIANGROKE
12
DOKTER GIGI
PERAWAT
DOKTER
5
1
1
PTT
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
ASISTEN APOTEKER PNS
PRANATA LAB
1
5
1
4
1
1
2 2
1
1
1
1
2
1
1
9 3
1
1
7
G D
FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
CIKANCUNG 17
DOKTER
19
20
21
PNS
PTT
PERAWAT
PERAWAT GIGI
PNS
PNS
PNS
PTT
1
1
3
1
PTT
1
3
1
2
11
1
1
2
1
PTT
BIDAN
RANCAEKEK
MAJALAYA
SOLOKAN JERUK
IBUN
RANCAEKEK DTP
1
LINGGAR
2
NANJUNGMEKAR
2
MAJALAYA BARU
1
1
S E
K IN
8
K
4
1
7
6
5
1
1
4
1
3
1
1
4
1
6
5
4
5
1
10
4
1
1
1
1
1
IBUN
4
1
5
2
1
2
1
1
1
5
2
PADAMUKTI
1
6
3
1
PNS
1
6
SOLOKAN JERUK
PTT
1
2
1
PNS
PRANATA LAB
1
6
4
1
B
PTT
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
ASISTEN APOTEKER
1
1
1
PNS
SANITARIAN
1
1
WANGISAGARA
2
5
1
1
1
PTT
1
CIKARO
D
1
PNS
NUTRISIONIS
B A
CIKANCUNG CILULUK
18
DOKTER GIGI
1
9
1
2 1
1
2 1
3
1
12
1
2
1
3
G D
FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
DOKTER PNS
PTT
DOKTER GIGI PNS
PTT
SUDI
22
23
24
25
PERAWAT
PERAWAT GIGI
PNS
PNS
PTT
4
PASEH
2
CIPEDES
1
CIPARAY DTP
2
1
4
1
PASEH
CIPARAY
BALEENDAH
PACET
PTT
BIDAN
PAKUTANDANG
1
2
S E 1
6
1
1
1
4
1
1
BALE ENDAH
2
D
1
1
4
PTT
1
4
PNS
6
3
5
3
8
6
6
2
5
2
SANITARIAN
B
PTT
PNS 1
B A
K
1
K IN
SUMBER SARI
1
PNS
NUTRISIONIS
1
1
1
2 3
1
1
1
4
1
2
1
3
1
5
1
5
3
1
1
1
1
1
4
1
4
2
1
JELEKONG
1
1
2
1
6
1
1
1
4
1
6
10
1
1
PNS
PRANATA LAB
1
RANCAMANYAR
PACET
PTT
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
ASISTEN APOTEKER
1
2 5
1
3 2
G D
FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
DOKTER PNS
PTT
DOKTER GIGI PNS
PTT
PANCA KERTASARI 26
28
PTT
PNS
1
1
PTT
2
1
SUKAJADI
1
1
GAJAHMEKAR
1
2
SOREANG
PASIRJAMBU
D
SUGIHMUKTI
1
1
RAWABOGO
1
1
1
3
K
1
1
1
2
1
1
1
1
PTT
5
2
4
9
1
4
5
5
5
1
4
1
6
3
3
1
6
2
3
1
8
6
4
1
4
3
5
2
1
CIWIDEY
CIWIDEY
1
5
S E
K IN
KUTAWARINGIN
1
PNS
3
2
1
NUTRISIONIS PNS
SANITARIAN
B
PTT
PNS 1
B A
1
3
1
SOREANG
PASIRJAMBU
30
PNS
BIDAN
KERTASARI
KOPO
29
PERAWAT GIGI
1
1
SANTOSA
27
PERAWAT
1
1
1
PTT
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
ASISTEN APOTEKER PNS
PRANATA LAB
1
1
1 1
1
1
3 2
1
1
1
1
1
1
3 2
1
2 1
1
1
2
G D
FUNGSIONAL
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
DOKTER PNS
31
RANCABALI
RANCABALI
PTT
DOKTER GIGI PNS
1
JUMLAH
65
JUMLAH TOTAL
1286
36
39
PERAWAT
PERAWAT GIGI
PTT
PNS
PNS
1
4
20
230
PTT
1
8
(Sumber: Bidang Wasdalkes-Seksi SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2015)
S E
D
K IN
PTT
BIDAN
52
PNS
PTT
4
10
NUTRISIONIS PNS
K
331
197
B
PTT
PNS 1
B A
0
SANITARIAN
17
1
42
PTT
3
NON MEDIS PTT PNS PTT PNS
ASISTEN APOTEKER PNS
34
0
PRANATA LAB
19
1
4
188
Lampiran 3
REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BULAN DESEMBER TAHUN 2015 KD. URAIAN REKENING 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah 4.1.00.00.2. Retribusi Jasa Umum 4.1.00.00.2. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 4.1.00.00.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.1.00.00.4. Pendapatan Lain-lain 4.1.00.00.4. Pendapatan dari Jamkesmas 4.1.00.00.4. Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan BLUD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 5.1.00.00.1 Belanja Gaji dan Tunjangan .01 5.1.00.00.1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 01.01 5.1.00.00.1. Tunjangan Keluarga 01.02 5.1.00.00.1. Tunjangan Jabatan 01.03 5.1.00.00.1. Tunjangan Fungsional 01.04 5.1.00.00.1. Tunjangan Umum 01.05 5.1.00.00.1. Tunjangan Beras 01.06 5.1.00.00.1. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 01.07 5.1.00.00.1. Pembulatan Gaji 01.08 5.1.00.00.1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS .02 5.1.00.00.1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 02.01 5.1.00.00.1. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 02.07 5.1.00.00.1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah .06 5.1.00.00.1. Belanja Retribusi 06.01 5.2 BELANJA LANGSUNG 5.2.01 5.2.01.01 5.2.01.02 5.2.01.03 5.2.01.08 5.2.01.10 5.2.01.11 5.2.01.13 5.2.01.14 5.2.01.15 5.2.01.17 5.2.01.18 5.2.01.19 5.2.01.20 5.2.01.22 5.2.02 5.2.02.21 5.2.02.22 5.2.02.24
93.785.760.000,00 363.075.949.609,00 92.787.823.400,00 92.787.823.400,00 72.983.062.000,00 46.896.798.000,00 9.072.003.000,00 695.306.000,00 10.710.663.000,00 771.717.000,00 3.733.947.000,00 1.101.726.000,00 902.000,00 19.483.511.400,00 18.302.711.400,00 1.180.800.000,00 321.250.000,00 321.250.000,00
K N
S E
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
I D
ANGGARAN TAHUN INI 99.083.689.500,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 94.083.689.500,00
PERUBAHAN 108.883.221.211,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 297.929.500,00 297.929.500,00 297.929.500,00 108.385.291.711,00 7.737.520.653,00 350.192.564.441,00 101.668.622.940,00 101.668.622.940,00 82.964.790.000,00 54.345.962.000,00 9.143.379.000,00 626.986.000,00 12.184.485.000,00 863.432.000,00 4.635.137.000,00 1.164.606.000,00 803.000,00 18.703.832.940,00 17.453.912.940,00 1.249.920.000,00 -
PERTANGGUNG JAWABAN (Rp) s/d Bulan Ini % 124.725.775.731,00 114,55 6.256.670.053,00 3.128,34 6.256.670.053,00 3.128,34 6.256.670.053,00 3.128,34 118.469.105.678,00 39.764,14 117.259.731.313,00
B A
K
G D B SALDO ANGGARAN (Rp)
(24.730.641.366,00) (1.256.670.053,00) (1.256.670.053,00) (1.256.670.053,00) (23.473.971.313,00) (23.473.971.313,00)
266.839.840.681,81 87.422.524.872,00 87.422.524.872,00 69.460.038.490,00 54.300.873.356,00 4.842.677.557,00 618.135.000,00 4.691.559.500,00 797.130.000,00 3.044.337.480,00 1.164.543.065,00 782.532,00 17.962.486.382,00 16.969.286.382,00 993.200.000,00 -
76,20 85,99 85,99 83,72 99,92 52,96 98,59 38,50 92,32 65,68 99,99 97,45 96,04 97,22 79,46 -
83.352.723.759,19 14.246.098.068,00 14.246.098.068,00 13.504.751.510,00 45.088.644,00 4.300.701.443,00 8.851.000,00 7.492.925.500,00 66.302.000,00 1.590.799.520,00 62.935,00 20.468,00 741.346.558,00 484.626.558,00 256.720.000,00 0,00
270.288.126.209,00
248.523.941.501,00
179.417.315.809,81
72,19
69.106.625.691,19
1.245.599.000,00 4.200.000,00 180.000.000,00 49.000.000,00 31.900.000,00 101.685.000,00 307.189.000,00 250.750.000,00 4.800.000,00 14.700.000,00 48.000.000,00 194.100.000,00 13.000.000,00 16.275.000,00 30.000.000,00 1.032.600.000,00 46.600.000,00 286.000.000,00 700.000.000,00
1.898.429.782,00 5.600.000,00 371.480.782,00 80.500.000,00 31.900.000,00 107.935.000,00 307.189.000,00 472.300.000,00 78.500.000,00 14.700.000,00 77.100.000,00 254.450.000,00 13.000.000,00 16.275.000,00 67.500.000,00 751.600.000,00 46.600.000,00 340.000.000,00 365.000.000,00
1.542.482.252,00 4.283.000,00 126.160.013,00 80.304.000,00 31.899.100,00 106.579.425,00 242.048.250,00 460.201.000,00 76.820.000,00 13.470.000,00 76.441.400,00 254.045.064,00 11.925.000,00 58.306.000,00 660.304.503,00 46.590.000,00 329.077.800,00 284.636.703,00
81,25 76,48 33,96 99,76 100,00 98,74 78,79 97,44 97,86 91,63 99,15 99,84 73,27 86,38 87,85 99,98 96,79 77,98
355.947.530,00 1.317.000,00 245.320.769,00 196.000,00 900,00 1.355.575,00 65.140.750,00 12.099.000,00 1.680.000,00 1.230.000,00 658.600,00 404.936,00 13.000.000,00 4.350.000,00 9.194.000,00 91.295.497,00 10.000,00 10.922.200,00 80.363.297,00
5.2.05 5.2.05.01 5.2.06 5.2.06.01 5.2.06.02 5.2.06.03 5.2.06.04 5.2.06.05 5.2.15 5.2.15.01 5.2.15.02 5.2.15.04 5.2.16 5.2.16.01 5.2.16.09 5.2.16.10 5.2.16.11 5.2.16.12 5.2.16.13 5.2.16.16 5.2.16.32 5.2.17 5.2.17.02 5.2.19 5.2.19.01 5.2.19.03 5.2.19.04 5.2.20
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan JUMLAH BELANJA SKPD : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
I D
164.000.000,00 164.000.000,00
144.301.500,00 144.301.500,00
87,99 87,99
19.698.500,00 19.698.500,00
624.731.000,00
740.503.500,00
692.872.950,00
93,57
47.630.550,00
251.163.000,00 10.260.000,00 16.560.000,00 36.748.000,00 310.000.000,00 3.017.930.000,00 6.978.582.413,00
366.935.500,00 10.260.000,00 16.560.000,00 36.748.000,00 310.000.000,00 3.554.533.282,00 7.572.932.413,00
360.278.000,00 10.260.000,00 16.157.000,00 36.748.000,00 269.429.950,00 3.039.961.205,00 7.304.492.227,00
98,19 100,00 97,57 100,00 86,91 85,52 96,46
6.657.500,00 0,00 403.000,00 0,00 40.570.050,00 514.572.077,00 268.440.186,00
6.892.650.713,00
6.634.182.527,00
96,25
258.468.186,00
542.491.700,00 137.790.000,00 166.711.484.856,00 75.000.000,00 91.145.000,00 323.315.000,00 759.429.000,00 15.438.692.750,00 333.081.000,00 200.000.000,00 149.490.822.106,00 144.130.000,00 144.130.000,00 765.475.500,00 490.265.500,00 228.210.000,00 47.000.000,00 1.263.803.600,00
534.019.700,00 136.290.000,00 109.461.170.039,81 75.000.000,00 82.520.000,00 302.005.000,00 732.889.500,00 14.011.836.008,00 333.081.000,00 83.000.000,00 93.840.838.531,81 144.130.000,00 144.130.000,00 720.154.750,00 460.417.750,00 213.037.000,00 46.700.000,00 1.074.406.000,00
98,44 98,91 65,66 100,00 90,54 93,41 96,51 90,76 100,00 41,50 62,77 100,00 100,00 94,08 93,91 93,35 99,36 85,01
8.472.000,00 1.500.000,00 57.250.314.816,19 0,00 8.625.000,00 21.310.000,00 26.539.500,00 1.426.856.742,00 0,00 117.000.000,00 55.649.983.574,19 0,00 45.320.750,00 29.847.750,00 15.173.000,00 300.000,00 189.397.600,00
B A
6.497.780.713,00 402.651.700,00 78.150.000,00 170.804.680.946,00 75.000.000,00 91.145.000,00 173.315.000,00 493.633.000,00 29.625.716.551,00 254.581.000,00 200.000.000,00 139.891.290.395,00 144.130.000,00 144.130.000,00 755.475.500,00 480.265.500,00 228.210.000,00 47.000.000,00 1.239.836.600,00
S E
K N
G D B
115.000.000,00 115.000.000,00
K
5.2.20.01 5.2.20.02 5.2.20.03
5.2.20.07 5.2.21 5.2.21.01 5.2.21.02 5.2.22 5.2.22.01 5.2.22.02 5.2.22.04 5.2.22.05 5.2.22.06 5.2.22.08 5.2.22.09 5.2.23 5.2.23.01 5.2.23.02 5.2.23.03 5.2.23.06 5.2.24 5.2.24.01 5.2.24.11 5.2.24.12 5.2.24.13 5.2.25 5.2.25.01 5.2.25.02 5.2.25.06 5.2.25.07 5.2.25.24
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi (Cetak) Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Kurang ( Bantuan Gubernur ) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan imunisasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan operasi katarak Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat ( Bantuan Gubernur ) Penunjang Operasi Katarak ( Bantuan Gubernur ) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas ( Bantuan Gubernur ) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
486.777.600,00 614.579.000,00
346.662.700,00 569.686.300,00
71,22 92,70
140.114.900,00 44.892.700,00
80.565.000,00
89.707.000,00
85.317.000,00
95,11
4.390.000,00
72.740.000,00
72.740.000,00
72.740.000,00
100,00
0,00
515.059.000,00 253.500.000,00 261.559.000,00 2.430.888.300,00 325.000.000,00 157.304.200,00 59.230.000,00 275.565.000,00 620.846.600,00 830.593.000,00 162.349.500,00 1.533.397.000,00 300.974.000,00 236.092.000,00 329.943.000,00 666.388.000,00 57.331.946.100,00 28.000.000,00 46.529.930.200,00
1.031.489.000,00 585.000.000,00 446.489.000,00 2.699.778.300,00 325.000.000,00 157.804.200,00 59.230.000,00 546.565.000,00 618.236.600,00 830.593.000,00 162.349.500,00 1.497.184.000,00 52.447.000,00 295.146.000,00 428.343.000,00 721.248.000,00 35.647.735.300,00 28.000.000,00 24.845.719.400,00
980.016.000,00 550.277.000,00 429.739.000,00 2.482.183.825,00 324.250.000,00 157.331.700,00 52.880.000,00 520.879.450,00 595.884.425,00 674.498.750,00 156.459.500,00 1.344.706.437,00 52.447.000,00 162.496.000,00 417.115.920,00 712.647.517,00 28.695.783.007,00 28.000.000,00 18.079.133.632,00
95,01 94,06 96,25 91,94 99,77 99,70 89,28 95,30 96,38 81,21 96,37 89,82 100,00 55,06 97,38 98,81 80,50 100,00 72,77
51.473.000,00 34.723.000,00 16.750.000,00 217.594.475,00 750.000,00 472.500,00 6.350.000,00 25.685.550,00 22.352.175,00 156.094.250,00 5.890.000,00 152.477.563,00 0,00 132.650.000,00 11.227.080,00 8.600.483,00 6.951.952.293,00 0,00 6.766.585.768,00
10.713.015.900,00
10.713.015.900,00
10.588.649.375,00
98,84
124.366.525,00
61.000.000,00
61.000.000,00
18.006.164.000,00
19.311.689.000,00
16.988.300.550,00
87,97
2.323.388.450,00
13.093.090.000,00 3.221.531.000,00 454.645.000,00 585.000.000,00
14.069.110.000,00 3.342.501.000,00 652.115.000,00 596.065.000,00
12.366.554.000,00 2.930.001.350,00 645.405.200,00 500.176.000,00
87,90 87,66 98,97 83,91
1.702.556.000,00 412.499.650,00 6.709.800,00 95.889.000,00
S E
K N
I D
5.2.28 5.2.28.05 5.2.30 5.2.30.04 5.2.32 5.2.32.01
G D B
471.952.600,00 614.579.000,00
B A
K
-
-
61.000.000,00
651.898.000,00
651.898.000,00
546.164.000,00
83,78
105.734.000,00
5.285.988.850,00 5.285.988.850,00 55.000.000,00 55.000.000,00 2.189.047.500,00 2.189.047.500,00
5.910.068.750,00 5.910.068.750,00 55.000.000,00 55.000.000,00 2.358.637.500,00 2.358.637.500,00
5.304.965.961,00 5.304.965.961,00 53.314.000,00 53.314.000,00 1.823.731.808,00 1.823.731.808,00
89,76 89,76 96,93 96,93 77,32 77,32
605.102.789,00 605.102.789,00 1.686.000,00 1.686.000,00 534.905.692,00 534.905.692,00
267.270.196.209,00
244.969.408.219,00
176.377.354.604,81
72,00
68.592.053.614,19
Soreang, Desember 2015 Mengetahui : TTD
G D B
dr. H. ACHMAD KUSTIJADI, M.Epid NIP.: 19580623 198711 1 001
I D
K N
S E
K
B A
G D B
Lampiran 2 DAFTAR KEPALA UPTD DAN KEPALA PUSKESMAS PER JANUARI 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
B A
STRUKTURAL
NO
1
KECAMATAN
CILEUNYI
PUSKESMAS
Jl.Raya Cileunyi Ds.Cileunyi Wetan 40392
CIBIRU HILIR
CIBIRU HILIR
CINUNUK
Jl. Raya Cinunuk no.209, 40392
S E
CIMENYAN CIBEUNYING
3
K N
CILENGKRANG
I D 4
5
BOJONGSOANG
MARGAHAYU
Ka UPTD
CILEUNYI
CIMENYAN 2
ALAMAT
CILENGKRANG
BOJONGSOANG
BIHBUL
Jl.Padasuka Ds.Cimenyan
K
Ka TU
Dr. Hj. EMI SUKMAWATI (19700119 BENNI CAHYANA, S.Sos (19630618 199903 2 002) 198903 1 010)
Dr. HANHAN SITI HASANAH ( 19730226 200501 2 005)
DEDI SUPRIADI (19590210 198603 1 009)
Jl.Ligar Arum no.5
Komp.Pasir Jati Blok D
Dr. HASWIDYA (19700105 200212 2 AGUS SUKMALALANA, SKM, M.Si 004) (19620808 198703 1 008)
Jl.Terusan Buah Batu Ds. Cipada
Dr. YULIA AMRITA (19650712 200212 2 001)
JAPAR SUDARISMAN, S.SOS (19620302 199203 1 005)
Jl.Kopo 14 Ds.Margahayu Tengah
Drg. BEA PRIMAWATI (19620525 199403 2 004)
SURATMI (19670610 198903 2 007)
5
MARGAHAYU MARGAHAYU SEL
S E
K N
I D
Komp.Margahayu Kencana Blok E 4 Ds. Mar Sel.
K
B A
G D B
6
7
8
Jl.Raya Dayeuhkolot no.423
CANGKUANG
Jl.Cangkuang RT 02/RW 07 Ds. Cangkuang Kulon
KATAPANG
Jl.Terusan Kopo no.20, 40971 Ds.Pangauban
SANGKANHURIP
Ds.Sangkanhurip
MARGA ASIH
Jl.Nanjung Ds.Margaasih, 40215
RAHAYU
Jl.Cibolerang Ds.Rahayu
DAYEUHKOLOT
MARGA ASIH
S E
ARJASARI ARJASARI
10
K N
PAMENGPEUK
I D 11
B A
Drg. ETTY HENDAYAWATI (19640802 199203 2 005)
KATAPANG
BANJARAN DTP 9
Dr. ENDA NURLINDA SIRE-GAR (19651022 200212 2 001)
DAYEUHKOLOT
BANJARAN
Ds.Batukarut
K
G D B
LALA KOMALAYANI,S.SOS (19631216 198503 2 005)
Dr. NITA EMILIA THAMRIN (19701203 200701 2 008)
IMAS MASIDAH, SE 198303 2 012)
(19610813
Dr. Hj. IIS AISJAH (19711119 200212 2 003)
DEDI ROHENDI (19620413 198401 1 001)
Jl.Raya Arjasari Ds.Arjasari
Jl.Raya Banjaran KM 14 Ds. Sukasari
Dr. EVI RUFAIDA (19631111 199001 2 HERI SAPARI (19690120 199103 1 005) 001)
BANJARAN KOTA
Jl.Pajagalan no.18 Ds.banjaran
Dr. ENGKUN SOPIAN INDRAYANA,MH.Kes 200604 1 009)
KIANGROKE
Jl.Pangalengan Ds.Kiangroke
PAMENGPEUK
(19690401
AGUS KOMARA (19640915 198603 1 009)
12
13
14
15
16
CANGKUANG
WASMANA, S.Sos, M.Si (19631107 198902 1 001)
NENENG YETININGSIH WIDASAPUTRA (19611010 198308 2 002
CIKALONG
Jl.Raya Pangalengan Ds. Cikalong
NANDAN SUHENDAN, SKM. (19630428 199403 1 003
SAEPUDIN (19611218 198307 1 001)
CAMPAKA MULYA
Jl. Gunung Puntang Ds. Campakamulya
PANGALENGAN DTP
Jl.Alun-alun Pangalengan Ds.Pangalengan
SUKAMANAH
Kmp.Pintu Ds.Sukamanah
WARNASARI
Ds. Warnasari
S E
CIKANCUNG
Jl.Raya Nagreg KM 37
IWAN RAHMAWAN,SKM, M.M (19620710 198307 1 001)
HENDI SYAFAAT (19670126 198903 1 005)
Jl.Cinangka Ds.Mandalasari
H. DADAN WARDANA ,SKM (19600702 198203 1 007)
IING HASANUDIN (19590909 198102 1 003)
SAWAHLEGA
Ds. Nagrog Kec. Cicalengka
NAGREG
CIKANCUNG
CILULUK
K
CAHYOTO (19630903 198403 1 002)
Jl.Raya Cicalengka no.321
K N
NAGREG
B A
Dr. LUCY PERMATASARI (19720113 MOCHAMAD YANI GRIHERLANA 200604 2 006) (19670628 199104 1 001)
Dr. IRDA HASNITA, SM. (19660118 200212 2 005)
CICALENGKA DTP CICALENGKA
I D 17
Kmp.Singkur Ds.Jatisari
CIMAUNG
PANGALENGAN
G D B
NAGRAK
Jl.Raya Cijapati Ds.Ciluluk
18
19
RANCAEKEK
MAJALAYA
RANCAEKEK DTP
Jl.Raya Rancaekek - Majalaya Ds. Drg. ENDANG NOOR FACHRIYAH, Rancaekek Wetan MH.Kes (19640116 199203 2 003)
LINGGAR
Jl.Raya Garut Ds.Linggar
NANJUNGMEKAR
Jl. Raya Cicalengka Ds. Nanjung Mekar
MAJALAYA BARU
Jl.Stasiun n0.1 Ds. Majalaya, 40382
CIKARO
Jl.Talun Ds.Majakerta
WANGISAGARA
Jl.Raya Pacet Ds.Wangisagara
S E
SOLOKAN JERUK 20
SOLOKAN JERUK PADAMUKTI
K N IBUN
21
IBUN
I D 22
PASEH
SUDI
PASEH
Ds.Solokanjeruk RT.1/RW.III
B A
Dr. RINI IKIVIAWATI (140367794)
K
Dr. TATUN NURFIATUN (19730316 200501 2 010)
G D B
H. USEP SUPARWAN, S.KEP (19620118 198501 1 003)
ATANG SUPARTA (19641005 198803 1 011)
A JUAINI MUKTI,AMG (19690221 199403 1 004)
Jl.Panyadap Ds.Solokanjeruk
Jl.Raya Oma Anggawisata Ds. Ibun ODANG ROHMAT,S.Kep. (19650203 40384 199703 1 002)
ASEP YUSTIAWAN (19630922 198312 1 001)
Ds.Sudi, 40384
Jl.Cipaku no.94
Dr. DITA DJUMARYA (19691212 200212 1 006)
H. ASEP ABDUL HARIS,SKM, MMKes (19700621 199603 1 003)
22
PASEH CIPEDES
Ds.Cipedes
I D
K N
S E
K
B A
G D B
23
24
CIPARAY
BALEENDAH
Jl. Raya Lasur no.819
PAKUTANDANG
Ds.Pakutandang, 40381
SUMBER SARI
Ds.Sumbersari
BALE ENDAH
Jl.Kiastramanggala Ds. Baleendah
RANCAMANYAR
Ds.Rancamanyar
JELEKONG
Jl.Raya Ciparay Ds.Jelekong
S E
PACET 25
PACET PANCA
K N KERTASARI
26
KERTASARI
I D 27
SOREANG
Dr. RIKMASARI (19700411 200501 2 009
CIPARAY DTP
SANTOSA
SOREANG
Jl.Cagak Ds.Maruyung
B A
Dr. ELVIN ROSMAIDA SIBARANI (19670922 200212 2 003)
K
G D B
ELI MARLINA, AMG (19660210 198710 2 001)
ROMDONA SASTRA PERMANA, Spd. (19670920 199003 1 004)
Hj. TETI MULYATI, SKM (19690417 198903 2 004)
DADAN DARYUMAN, SKM (19660806 198901 1 002)
H. WAHYU WAHIDIN, SKM (19700509 199102 1 001)
ASEP JATNIKA (19650121 199103 1 004)
Desa Panca
Jl.Lebaksari Ds.Cibeureum
Jl.Raya Santosa Ds.Santosa
Ds.Pamekaran
Dr. PURWITASARI (19720819 200212 SAEPULOH, SKM 2 006) 1 002)
(19690909 199503
27
28
29
30
SOREANG SUKAJADI
Jl.Raya Ciwidey Ds.Sukajadi, 40915
GAJAHMEKAR
Kmp.Kopo RW.iV Ds.Gajahmekar
KOPO
Ds.Kopo
PASIRJAMBU
Jl.St.Cisondari Ds. Pasir Jambu, 40792
SUGIHMUKTI
Ds.Sugihmukti
CIWIDEY
Jl.Babakan III Ds.Ciwidey, 40973
KUTAWARINGIN
PASIRJAMBU
S E
CIWIDEY RAWABOGO
31
Dra. IYAM SITI SYAMSIYAH,APT (19590509 199503 2 001)
RANCABALI
RANCABALI
I D
K N
Ds. Rawabogo
B A
Dr. FEBYANA ROSARIANTO (19680221 200212 1 004)
K
Jl.Rancabali Situpatenggang Ds. Patengan
Dr. YUNIAR SRI MAULANI (19710603 200212 2 006)
G D B
SACA SUSWANA. S (19680227 198803 1 002)
DEDENG KOSTAMAN SUHANDI (19620406 198502 1 001)
CAHAYA (19620717 198503 1 018)
MOH RACHMAT SYAH NASUTION JAJANG JATNIKA (19670224 200701 1 ,SKM (19620521 198308 1 001) 015)
Lampiran 2 TAR KEPALA UPTD DAN KEPALA PUSKESMAS PER JANUARI 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
B A
FUNGSIONAL Ka Puskesmas dr. Hj.Resmiati (19631026 199003 2 003)
K
dr. MUTIA NURHAYATI
Dr. KRISTINA DWIASTUTI (19721217 200604 2 001)
S E
dr. FIFIN RASPIANI
I D
K N
Drg. REGINA DIAH RETNARTI KUNCOROWULAN (19590418 199203 2 003) dr. LIDYA TAMPUBOLON
drg. LITA RATNA ROSITA NINGRUM
dr. TETI TRIDARTI KUDRAT
G D B
Dr. MAYA INDIATI (19681026 200003 2 003)
I D
K N
S E
K
B A
G D B
dr. YENI WIDIA ANITA
Dr. LANASARI (19610215 198903 2 004)
B A
dr. ANI SETIASIH
Dr. MOCHAMAD HADIJONO (19690529 200212 1 002)
K
dr. IRA HERMINA HANDAYANI
Dr. RINA FAIZA FITRIANA (19701202 200212 2 005)
S E
Dr. WIJI HARTONO (19730512 201001 1 012
I D
K N
dr. BARA INDRAPRAHASTA WARTONO
dr. FERRY NURHAYATI
dr. RINA AGUSTINA
Bd. Yeni Rusyani (19671109 198703 2 003)
G D B
dr. PENIA ARIESTIA WARDHANI A
drg. NOVITA UTAMI S
B A
dr. FIFIT SYAFITRI
dr. ASEP PERMANA
K
KUSWARA (19680929 198903 1 006) ETI ROSMALIA (19690728 198912 2 001)
S E
drg. NURTIANA
I D
K N
Dr. ROSMAYATI (140362354)
H. DEDEN ACHMAD HIDAYAT, SKM
dr. MELDA SIMAMORA
GUN GUN WIGUNA, SKM (19720122 199303 1 001)
G D B
dr. IYOS ROSMAWATI Drg. NYI RADEN ANI MULYANI (19620615 199402 2 002)
B A
Dr. Hj. NUNUNG HAPIDAH (19610509 198911 2 001)
dr. RINA AYU EKASARI
K
Dr. DEDI RUDI KOMARA (19750515 200501 1 010) Drg. MIA PUSPITAWATI (19750107 200501 2 005)
S E
Dr. MARIAM JAMILAH (19790616 200904 2 008
I D
K N
dr. Hj. YANTI FADILAH
dr. YAN ELFI
Yunus U Rusyana SKM (19640624 198703 1 005)
drg. WULANDARI
G D B
DEDEH HELPIRONI (19670615 198803 2 010)
I D
K N
S E
K
B A
G D B
Hj. TRI JENI FITRIANI
Drg. ITALIA NURFITRI (19750323 200604 2 002)
B A
Dr. ARRYSSATUL MUTAQIYAH (19780331 200604 2 008) drg DIAH ASWATI TJAHJANINGSIH, MM
K
Dr. KARTIKA SARI (19680217 200701 2 009)
dr. ETIK JUHETI SIHWARINI
S E
dr. NINA NURJANAH
I D
K N
ADE SAPARI (19620712 198703 1 008)
Hj. NENI TOHAENI,Am.Keb
USEP WAHYUDIN (19630608 198401 1 001)
drg. ROSSY ROSMARLISSA
G D B
Dr. REDY HANIDA (19720403 200701 1 015)
dr. AI HASANAH
B A
Dr. REYMOND PANGIHUTAN (19770714 201001 1 020)
HERMAN SETIAWAN, SKM
K
Dr. BARTOLOMEUS TARIGANT (19670804 200212 1 003) drg. YULI RACHMILA
S E
Dr. SISKA VIATYSARI (19690816 201001 2 003)
I D
K N
dr. FENY PRILINATI
G D B