DAFTAR ISI
Kata pengantar Halaman 5 Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Halaman 15 Provinsi Sumatera Utara Halaman 29 Provinsi Sumatera Barat Halaman 45 Provinsi Riau Halaman 61 Provinsi Kepulauan Riau Halaman 67 Provinsi Jambi Halaman 71 Provinsi Sumatera Selatan Halaman 81 Provinsi Bangka Belitung Halaman 95 Provinsi Bengkulu Halaman 101 Provinsi Lampung Halaman 109
KINERJA PDAM 2011
3
Kantor BPP SPAM
4
KINERJA PDAM 2011
KATA PENGANTAR
L
aporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010. Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut : Kategori Sehat Kurang Sehat Sakit Total
Jumlah PDAM Nasional 145 103 87 335
Wilayah 1 14 30 43 87
Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama. Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Jakarta, Mei 2012 Ketua BPPSPAM
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT NIP 110021836 KINERJA PDAM 2011
5
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
6
KINERJA PDAM 2011
LAPORAN LAPORAN KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011
A. PENDAHULUAN B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia an Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM. BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 dengan data yang bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, maupun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ; a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aktiva
KINERJA PDAM 2011
7
LAPORAN 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ; a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pertambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas air yang telah memenuhi syarat e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas pengelolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga 3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, mengukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan
8
KINERJA PDAM 2011
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :
Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek Aspek Keuangan Pelayanan Operasional Sumber Daya Manusia
Bobot 0.25 0.25 0.35 0.15
Nilai Maksimum 5 5 5 5
Skoring 1.25 1.25 1.75 0.75
Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai :
LAPORAN 1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan. 2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8 PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. 3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu wilayah I (Su-
matera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah I yakni PDAM di wilayah Pulau Sumatera.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011 PROPINSI NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Jumlah (Wilayah I) Prosentase (Wilayah I) Jumlah (Nasional) Prosentase (Nasional)
SEHAT 3 4 4 1 1 1 -
KURANG SEHAT 7 2 5 1 2 4 6 2 1
SAKIT 3 8 5 4 4 5 4 3 7
JUMLAH 13 14 14 5 2 9 12 4 6 8
14 16,09 % 145 43,28 %
30 34,48 % 103 30,75 %
43 49,43 % 87 25,97 %
87 100 % 335 100 %
D. PENUTUP Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah me lakukan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya: KINERJA PDAM 2011
9
LAPORAN Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM PERIODE Tahun 2007 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2008 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2009 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2010 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2011 (PDAM) Prosentase (%)
SEHAT 79 25,82 % 89 27,38 % 103 30.56 % 143 41,94 % 145 43,28 %
KURANG SEHAT 113 36,93 % 119 36,62 % 115 34,13 % 127 37,24 % 103 30,75 %
SAKIT 114 37,25 % 117 36,00 % 119 35,31 % 71 20,82 % 87 25,97 %
JUMLAH 306 100,00 % 325 100,00 % 337 100,00 % 341 100,00 % 335 100 %
Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui
10
KINERJA PDAM 2011
program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.
Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah 1 No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama PDAM PDAM Kota Sabang “Tirta Aneuk Laot” PDAM Kab Bireuen “Krueng Peusangan” PDAM Kab Aceh Besar “Tirta Montala” PDAM Prop. Sumatera Utara “Tirta Nadi” PDAM Kota Sibolga “Tirta Nauli” PDAM Kota Pematang Siantar “Tirta Uli” PDAM Kab Tapanuli Utara “Mual Natio” PDAM Kota Solok PDAM Kota Payakumbuh PDAM Kab. Pasaman PDAM Kota Padang Panjang PDAM Kab Kerinci “Tirta Sakti” PDAM Tirta Musi Palembang PDAM Kab. Bengkulu Utara
Nama Propinsi
Status Data
NAD NAD NAD Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Bengkulu
2009 2009 2007 2008 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 AP 2010
LAPORAN Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit
Nama PDAM
Nama Propinsi
Status Data
PDAM Kota Banda Aceh “Tirta Daroy” Dati II / Kab Aceh Selatan PDAM Kab Aceh Utara “Tirta Monpase” PDAM Kab Aceh Tengah PDAM Kab Aceh Barat “Tirta Meulaboh” PDAM Kab Aceh Tamiang PDAM Kota Langsa “Tirta Keumueneng” PDAM Kab Tebing Tinggi “Tirta Bulian” PDAM Kota Tanjung Balai “ Tirta Kualo” PDAM Kota Bukit Tinggi PDAM Kota Sawahlunto PDAM Kab. Agam “Tirta Antokan” PDAM Kota Padang PDAM Kab Tanah Datar “Tirta Alami” PDAM Kab. Bengkalis PDAM Kabupaten Natuna PDAM Kepulauan Riau (tanjung pinang) PDAM Kota Jambi “Tirta Mayang” PDAM Kab. Sarolangun “Tirta Sako Batuah” PDAM Kab Bungo “Pancuran Telago” PDAM Kab. Muaro Jambi “Tirta Muaro Jambi” PDAM Kab. Musi Banyuasin ‘Tirta Randik’ PDAM Kota Lubuk Linggau “Tirta Bukit Sulap” PDAM Kabupaten Ogan Ilir PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim) PDAM Kota Prabumulih “Tirta Prabujaya” PDAM Kab. Banyuasin “Tirta Betuah” PDAM Kab. Kepahiang PDAM Kota Bengkulu PDAM Kab. Lampung Barat “Limau Kunci”
NAD NAD NAD NAD NAD NAD NAD Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Riau Kep. Riau Kep. Riau Jambi Jambi Jambi Jambi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu Bengkulu Lampung
2009 2010 2007 2009 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2007 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010
No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nama PDAM PDAM Kab Aceh Timur “Tirta Peusada” PDAM Kab Aceh Tenggara PDAM Kab Pidie “Tirta Mon Krueng Baro” PDAM Kab Labuhan Batu “Tirta Bina” PDAM Kab Deli Serdang “Tirta Deli” PDAM Kab Simalungun “Tirta Lihou” PDAM Kota Binjai “Tirta Sari” PDAM Kab Dairi “Tirta Nciho” PDAM Kab Karo “Tirta Malem” PDAM Kab Langkat “Tirta Wampu” PDAM Kab Asahan “Tirta Silaupiasa” PDAM Kab Lima puluh kota PDAM Kab. Solok PDAM Kabupaten Padang Pariaman “Tirta Anai” PDAM Kabupaten Sijunjung “Tirta Sanjung Buana” PDAM Kab Pesisir Selatan PDAM Kab Indragiri Hilir “Tirta Indragiri Tembilahan” PDAM Kab Kampar “Tirta Kampar” PDAM Kab Indragiri Hulu “Tirta Indra” PDAM Kota Pekanbaru “Tirta Siak” PDAM Kab. Batanghari PDAM Kab. Tj.Jabung Barat PDAM Kab. Merangin “Tirta Buana” PDAM Kab Tebo “Tirta Muaro” PDAM Kab. Ogan Komering Ulu PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan ‘Tirta Saka Selabung” PDAM Kab. Lahat
Nama Propinsi
Status Data
NAD NAD NAD Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat
2010 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2010 2008 2008
Sumatera Barat
2010
Sumatera Barat
2008
Sumatera Barat
2010
Riau
2010
Riau Riau Riau Jambi Jambi Jambi Jambi Sumatera Selatan
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Sumatera Selatan
2010
Sumatera Selatan
2010
KINERJA PDAM 2011
11
LAPORAN Kab. Ogan Komering Ulu Timur 28 PDAM “Way Komering” Kab. Ogan Komering Ilir 29 PDAM “Tirta Agung” 30 PDAM Kab. Bangka “Tirta Bangka” 31 PDAM Kota Pangkal Pinang 32 PDAM Kab. Belitung “Tirta Dharma” 33 PDAM Kab. Bangka Tengah 34 PDAM Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Selatan 35 PDAM “Tirta Manna” 36 PDAM Kab. Mukomuko 37 PDAM Kab. Lampung Selatan “Tirta Jasa” 38 PDAM Kota Bandar Lampung “Way Rilau” Kab. Tulang Bawang 39 PDAM “Tulang Bawang” 40 PDAM Kab. Lampung Timur “Way Guruh” 41 PDAM Kab. Lampung Tengah “Way Irang” 42 PDAM Kab. Tanggamus “Way Agung” 43 PDAM Kab. Lampung Utara “Way Bumi”
12
KINERJA PDAM 2011
Sumatera Selatan
2010
Sumatera Selatan
2010
Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bengkulu
2010 2009 2010 2010 2010
Bengkulu
2010
Bengkulu Lampung Lampung
2009 2010 2010
Lampung
2010
Lampung Lampung Lampung Lampung
2009 2008 2009 2009
LAPORAN
Pintu Air Sungay Way Sekampung
KINERJA PDAM 2011
13
Pemasangan Unit Backwash
14
KINERJA PDAM 2011
NAD 1. PDAM Kota Sabang “Tirta Aneuk Laot”
TABEL KATEGORI KINERJA
2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.23
14.08
100.0% 64.2% 18
14.70
3.00
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.20
2009 Kondisi Nilai
1
17.76
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.41
2 1
230% 95.1% 7097%
5 5 5 0.9
71.0% 15.7% 100.0% 0.0% 19.74
4 5 5 3 2 0.9
3.00 100.0% 1.00 2.6% 1.00 22
3 3 2
100.0% 31.5% 22 72.1% 6.8%
5 3 5 4 2 1.4
1.00
1
9.94 9.1% 6.3%
3 1 3 0.4
1.92 Kurang Sehat
12.05
1.78 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,794 3,383 4,949 (3,155) 196,519 4,228,189 73.75% 132 132 4,427 36,558 36,558 25,962 44 Tidak Tepat Waktu WDP
3.49 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
15
NAD 2. PDAM Kab Bireuen “Krueng Peusangan”
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
16
KINERJA PDAM 2011
0.77
15.06
2.00
1.00
2007 Kondisi Nilai
0.85
2009 Kondisi Nilai
2
9.03
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.53
2 1
150% 120.4% 150%
5 5 3 0.8
34.7% 31.8% 90.7% 0.0% 10.56
2 5 5 3 1 0.8
77.8% 25.2% 11
1.00 2.00 1.00
77.8% 21.1% 24
1 3 3
100.0% 46.2% 24 94.1% 3.2%
5 1 5 5 1 1.2
12.73
1.00
10.40
1
9.54 17.2% 0.9%
4 1 1 0.4
1.94 Kurang Sehat
1.93 Kurang Sehat
3.13 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,799 2,354 3,037 (1,238) 4,209,976 59.08% 132 132 9,124 359,032 131,374 45,620 87 Tepat Waktu WTP
NAD 3. PDAM Kab Aceh Besar “Tirta Montala”
TABEL KATEGORI KINERJA
2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.74
20.79
2.00
2.00
2006 Kondisi Nilai
0.58
19.34
2007 Kondisi Nilai
3
2
INFORMASI TAMBAHAN
0.3% 0.52
2 4
1712% 76.1% 110856%
5 2 5 0.9
28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 16.95
2 1 1 3 2 0.5
47.4% 4.7% 24
1.00 3.00 3.00
89.2% 25.9% 24
2 2 3
85.0% 12.8% 24 0.0% 0.0%
4 5 5 1 1 1.2
10.02
1.00
6.44
3
5.07 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
1.98 Kurang Sehat
2.45 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,037 1,089 1,193 843 64,055 2,613,419 35.24% 220 187 10,460 196,695 56,310 53 -
2.96 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
KINERJA PDAM 2011
17
NAD 4. PDAM Kota Banda Aceh “Tirta Daroy”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
18
KINERJA PDAM 2011
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.94
2009 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.20
2 1
4% 66.9% 221%
1 1 5 0.4
66.8% 28.4% 90.0% 90.0% 18.44
4 5 5 5 2 1.1
53.89
3.00
22.98
2
90.7% 20.0% 22
3.00 100.0% 3.00 54.1% 2.00 24
3 1 3
100.0% 56.3% 24 0.0% 2.5%
5 1 5 1 1 1.0
10.31
1.00
3
6.50 7.1% 0.6%
4 1 1 0.4
1.8 Kurang Sehat
7.65
1.90 Kurang Sehat
2.79 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,100 2,468 4,066 (966) 44,668,730 2,325,061 18,471,477 44.28% 592 592 28,171 212,241 212,241 141,805 183 Tidak Tepat Waktu WDP
NAD 5. PDAM Kabupaten Aceh Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.56
1.00
18.73
2.00
93.7% 16.3% 18
3.00 3.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.11
2 1
0.0% 1.51
1 1
1% 95.2% 37%
1 5 1 0.5
2% 93.2% 33%
1 5 1 0.5
40.6% 29.3% 90.2% 0.0% 16.99
3 5 5 3 2 0.9
50.6% 13.2% 93.3% 0.0% 15.26
3 5 5 1 2 0.7
62.1% 28.4% 20 0.0% 6.7%
2 4 4 1 2 0.9
21.4% 22.8% 20 0.0% 5.1%
1 5 4 1 2 0.9
3 1 1 0.3
13.22 2.1% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
14.96
1.00
1.77 Kurang Sehat
11.57 0.0% 0.0%
2.60 Kurang Sehat
3,107 2,339 2,668 439 11,950,837 467,353 284,134 (1,176,561) 91.66% 274 59 3,556 213,075 38,519 19,488 47 Dibuat Tepat waktu Tidak Tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian belum disetujui
2 1 1 0.2 2.33
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
19
NAD 6. PDAM Kabupaten Aceh Timur
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
20
KINERJA PDAM 2011
1.09
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.23
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.16
2 1
-10.1% 1.28
1 1
44% 100.0% 1137%
2 5 5 0.7
17% 61.5% 1636%
1 1 5 0.4
5 3 5 3 1 0.8
22.0% 10.3% 90.6% 0.0% 13.40
2 5 5 1 1 0.6
1 2 4 1 1 0.7
57.6% 43.1% 19 71.2% 2.8%
1 1 4 4 1 0.8
3 1 1 0.3
10.36 2.9% 0.3%
21
2.00
12.82
85.7% 3.8% 100.0% 0.0% 1.00 12.85
97.7% 56.0% 16
3.00 1.00 1.00
69.2% 39.9% 24
1.00 1.00 3.00
51.6% 38.8% 20 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
12.16
1.00
11.52
1.76 Kurang Sehat
1.00
1.66 Sakit
11.43 4.4% 0.5%
2.45 Kurang Sehat
3 1 1 0.3 2.05
Sakit
3,329 3,339 4,013 (684) 772,164 717,855 (1,195,485) 52.45% 128 74 6,561 332,915 208,522 45,934 68 Dibuat Tepat waktu Dibuat Tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian belum disetujui
NAD 7. PDAM Kab Aceh Utara “Tirta Monpase”
TABEL KATEGORI KINERJA
2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.11
2007 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.59
2 1
5522% 97.8% 22571%
5 5 5 0.9
16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.94
1 1 1 3 1 0.4
19.16
2
90.6% 40.2% 18
3 1 1
64.9% 49.6% 24 0.0% 0.0%
2 1 5 1 1 0.7
18.80
1
6.81 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
1.71 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,332 5,450 6,386 (5,054) 197,594 100,927 13,369,995 71.75% 505 328 16,893 617,928 101,358 115 -
2.44 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
KINERJA PDAM 2011
21
NAD 8. PDAM Kab Aceh Tengah
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
22
KINERJA PDAM 2011
1.01
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.49
2009 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.79
2 1
2% 70.3% 469%
1 1 5 0.4
56.0% 7.7% 99.1% 9.09
3 3 5 1 1 0.6
18.65
2.00
13.03
1
51.9% 25.4% 22
1.00 2.00 2.00
32.8% 26.8% 22
1 2 2
51.6% 21.6% 20 2.6%
1 5 4 1 1 0.9
9.53
2.00
8.67
2
7.51 10.0% 1.6%
5 1 1 0.4
1.8 Kurang Sehat
1.71 Kurang Sehat
2.28 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
820 1,087 1,700 (880) 1,542,426 461,480 1,516,697 12541.28% 131 68 9,324 192,201 99,817 55,944 70 Tepat Waktu -
NAD 9. PDAM Kabupaten Aceh Barat
TABEL KATEGORI KINERJA 2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.40
3.00
2008 Kondisi Nilai
0.99
2.00
20
2.00
15.84
1.00
50.0% 24.2% 24
1.00 3.00 3.00
84.0% 41.4% 16
2.00 1.00 1.00
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.22
2 1
0.0% 1.42
1 1
3% 89.5% 60%
1 4 1 0.5
1% 82.7% 66%
1 3 1 0.4
36.4% 20.3% 15.84
2 5 1 1 2 0.6
26.6% 4.3% 91.7% 100.0% 13.77
2 2 5 5 1 0.8
84.0% 41.4% 16 0.0%
4 1 3 1 1 0.7
69.6% 20.1% 20 30.4% 0.0%
2 5 4 2 1 1.0
4 1 1 0.4
6.30 30.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
18.79
1.00
8.16
1.98 Kurang Sehat
2.00
8.16 -
1.33 Sakit
2.10 Sakit
2,850 3,096 3,096 (246) 21,851,358 1,385,054 37,246 (1,449,280) 113.72% 91 64 7,934 172,896 172,896 46,072 50 Tidak Tepat waktu Tidak Tepat waktu Tidak menyatakan Pendapat belum disetujui
5 2 1 0.5 2.59
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
23
NAD 10. PDAM Kabupaten Aceh Tenggara
TABEL KATEGORI KINERJA
2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.65
Kategori
24
KINERJA PDAM 2011
0.97
2008 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.96
2 1
134% 93.0% 63%
5 5 1 0.7
19.9% 0.2% 13.75
1 1 1 1 1 0.3
13.04
1.00
13.75
1
75.0% 58.9% 23
1.00 1.00 2.00
72.6% 79.1% 12
1 1 1
72.6% 79.1% 12 0.0%
3 1 2 1 1 0.6
14.16
1.00
10.78
1
10.78 -
3 1 1 0.3
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
3.00
2008 Kondisi Nilai
1.49 Sakit
1.30 Sakit
1.86 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
500 505 1,024 (523) 63,034 7,432,589 441,908 76.31% 183 133 4,823 191,389 121,452 24,115 52 Tidak Tepat Waktu -
NAD 11. PDAM Kabupaten Aceh Tamiang
TABEL KATEGORI KINERJA
2009 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.3% 1.05
2 1
-6.7% 1.10
1 1
26% 52.1% 127%
1 1 2 0.3
11% 93.0% 125%
1 5 2 0.5
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
32.2% 0.0% 100.0% 16.07
2 1 5 1 2 0.5
37.7% 4.3% 97.0% 0.0% 16.23
2 2 5 1 2 0.5
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
52.0% 36.8% 20 1.7%
1 2 4 1 1 0.7
48.5% 34.0% 20 98.6% 1.8%
1 3 4 5 1 1.0
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
10.23 4.2% 0.1%
3 1 1 0.3
9.50 4.3% 0.2%
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.74 Sakit
3,755 2,922 3,484 272 814,777 37,183,628 283,181 (693,018) 60.35% 205 100 7,264 115,689 115,689 43,584 69 Dibuat Tepat waktu Dibuat Tepat waktu Wajar Dengan Pengecualian belum disetujui
4 1 1 0.4 2.35
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
25
NAD 12. PDAM Kabupaten Pidie
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
26
KINERJA PDAM 2011
1.93
1.00
2007 Kondisi Nilai
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.56
2 1
-4.8% 1.37
1 1
150% 0.0% 150%
5 1 3 0.6
#DIV/0! 52.3% 70689%
5 1 5 0.6
9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 17.27
1 1 1 3 2 0.5
4.7% 1.2% 100.0% 0.0% 8.15
1 1 5 1 1 0.4
151.38
3.00
100.0% 57.3% 18
3.00 1.00 1.00
45.5% 55.2% 18 0.0% 0.0%
1 1 3 1 1 0.5
63.0% 40.5% 20 93.5% 3.7%
2 1 4 5 1 0.9
15.50
1.00
15.79 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
11.80 7.9% 0.0%
3 1 1 0.3
1.91 Kurang Sehat
1.70 Sakit
2.15 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,189 2,161 3,135 (946) 32,826 (640,859) 63.68% 63 40 4,910 407,012 407,012 19,314 38 -
NAD 13. PDAM Kota Langsa
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.93
1.00
2007 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.56
2 1
-0.5% 1.01
1 1
150% 0.0% 150%
5 1 3 0.6
9% 88.0% 720%
1 4 5 0.5
9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 17.27
1 1 1 3 2 0.5
24.2% 5.6% 100.0% 33.3% 17.02
2 2 5 2 2 0.6
151.38
3.00
100.0% 57.3% 18
3.00 1.00 1.00
45.5% 55.2% 18 0.0% 0.0%
1 1 3 1 1 0.5
35.3% 61.5% 24 93.8% 0.7%
1 1 5 5 1 0.9
15.50
1.00
15.79 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
11.82 7.3% 0.9%
2 1 1 0.2
1.91 Kurang Sehat
1.70 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,477 2,194 2,536 (60) 1,163,929 332,848 141,277 (44,995) 44.38% 384 136 6,937 148,945 151,276 36,624 82 TIdak Tepat waktu TIdak Tepat waktu -
2.26 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
27
Sludge Holding Tank
28
KINERJA PDAM 2011
SUMUT 14. PDAM Propinsi Sumatera Utara “Tirta Nadi”
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.59
0.77
2008 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
3.8% 0.91
3 2
28% 96.1% 186%
1 5 4 0.7
46.5% 4.9% 96.4% 100.0% 24.25
3 2 5 5 3 0.9
28.48
3.00
28.25
3
98.9% 24.0% 24
3.00 3.00 3.00
99.9% 24.2% 24
3 3 3
100.0% 24.8% 24 18.6% 1.2%
5 5 5 1 1 1.2
4.24
3.00
4.15
3
3.36 117.7% 2.7%
5 5 2 0.6
Total Kinerja Kategori
3.00
2007 Kondisi Nilai
2.25 Sehat
2.10 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,110 1,972 2,201 (91) 81,517,922 120,321,948 252,966,529 37.64% 5,891 5,891 7 63.64% 0.23 0 391,450 4,451,000 2,071,788 1,315 Tepat Waktu WTP
3.49 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
29
SUMUT 15. PDAM Kota Tebing Tinggi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
30
KINERJA PDAM 2011
0.88
20
95.8% 28.3% 24
2.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.87
17.02
3.00 100.0% 2.00 29.3% 3.00 24
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.13
2 1
-8.3% 1.10
1 1
39% 84.5% 2516%
1 3 5 0.5
33% 84.9% 222%
1 3 5 0.5
52.6% -16.1% 77.9% 100.0% 1.00 19.64
3 1 4 5 2 0.8
52.7% 1.7% 96.5% 100.0% 19.98
3 1 5 5 2 0.8
3.00 100.0% 2.00 27.8% 3.00 24 22.3% 5.7%
5 4 5 2 2 1.3
100.0% 26.3% 24 60.0% 2.2%
5 4 5 3 1 1.3
4 5 1 0.5
10.43 7.4% 0.2%
2.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.04
2.00
1.79 Kurang Sehat
6.84
3.00
8.93 100.0% 0.4%
1.71 Kurang Sehat
3.12 Sehat
2 1 1 0.2 2.79
Kurang Sehat
2,642 2,423 2,638 4 324,447 5,561,626 369,775 (600,039) 54.82% 123 123 9,109 142,717 142,717 75,141 95 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian telah disetujui
SUMUT 16. PDAM Kota Sibolga
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.74
0.70
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
4.2% 0.92
3 2
3.0% 0.93
3 2
75% 92.8% 549%
3 5 5 0.9
111% 94.6% 394%
5 5 5 1.0
59.6% 1.8% 90.7% 0.0% 30.44
3 1 5 3 5 0.8
77.4% 3.3% 99.1% 0.0% 31.19
4 5 5 1 5 0.9
5 1 5 4 1 1.1
71.3% 38.3% 18 73.4% 0.4%
3 2 4 4 1 1.0
3 1 1 0.3
8.82 4.5% 0.5%
35
3.00
33.71
3.00
97.8% 22.4% 24
3.00 3.00 3.00
81.1% 25.4% 24
2.00 100.0% 2.00 48.2% 3.00 24 75.9% 0.3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.49
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
9.28
2.15 Sehat
2.00
9.37 10.6% 0.2%
2.21 Sehat
3.10 Sehat
1,553 1,310 1,533 20 2,632,277 622,381 440,513 48.79% 380 271 12,467 88,211 74,802 57,894 110 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian sudah disetujui
3 1 1 0.3 3.16
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
31
SUMUT 17. PDAM Kota Pematang Siantar “Tirta Uli”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.92
Kategori
32
KINERJA PDAM 2011
0.99
2009 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.14
2 1
1% 98.5% 54%
1 5 1 0.5
86.4% 2.2% 86.2% 100.0% 22.05
5 3 5 5 3 1.1
20.11
2.00
22.02
2
89.5% 34.5% 20
2.00 2.00 1.00
78.6% 33.0% 20
1 2 1
84.2% 31.4% 20 10.4% 4.4%
4 3 4 1 1 0.9
10.84
1.00
10.43
1
9.99 18.5% 1.4%
3 1 1 0.3
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.48 Sakit
1.45 Sakit
2.81 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,627 1,837 2,043 (415) 55,446,057 278,375 28,165,887 79.56% 849 715 2 100.00% 12 52,538 249,985 249,985 216,100 525 Tepat Waktu WTP
SUMUT 18. PDAM Kota Tanjung Balai “ Tirta Kualo”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.20
1.19
2009 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.63
2 1
0% 55.3% 68%
1 1 1 0.3
60.5% 3.2% 95.5% 0.0% 26.80
4 1 5 3 4 0.8
27.19
3.00
27.08
3
88.7% 18.4% 24
2.00 3.00 3.00
89.0% 18.6% 24
2 3 3
100.0% 25.1% 24 60.0% 3.8%
5 4 5 4 1 1.4
8.20
2.00
8.34
2
8.14 7.2% 1.1%
3 1 1 0.3
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.67 Sakit
1.80 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,175 1,780 2,149 (974) 8,013,272 7,619,571 10,092,233 62.95% 250 250 16,953 168,101 168,101 101,718 138 Tidak tepat waktu Unaudited
2.75 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
33
SUMUT 19. PDAM Kabupaten Tapanuli Utara
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.85
21
100.0% 33.6% 24
Kategori
34
KINERJA PDAM 2011
2.00
1.00
19.55
3.00 100.0% 2.00 34.2% 3.00 24
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.07
2 1
3.1% 0.96
3 2
171% 78.6% 902%
5 2 5 0.7
104% 92.7% 853%
5 5 5 1.0
13.1% 0.3% 0.0% 20.28
1 1 1 3 3 0.5
26.5% 5.0% 100.0% 0.0% 19.77
2 2 5 1 2 0.5
3.00 100.0% 2.00 45.5% 3.00 24 0.0%
5 1 5 1 1 1.0
100.0% 38.2% 24 100.0% 5.9%
5 2 5 5 2 1.3
4 1 1 0.4
8.36 3.7% 0.3%
2.00
2.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.68
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2007 Kondisi Nilai
2.00
9.00
2.31 Sehat
2.00
2.24 Sehat
9.49 0.0%
2.51 Kurang Sehat
4 1 1 0.4 3.18
Sehat
1,397 1,378 1,466 (70) 310,843 233,094 114,111 66.82% 90 90 6,457 280,677 146,088 38,742 54 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu tidak memiliki Pendapat belum mengajukan
SUMUT 20. PDAM Labuhan Batu
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.94
0.86
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.29
2 1
0.0% 1.59
1 1
17% 83.2% 96%
1 3 1 0.4
0% 90.2% 62%
1 5 1 0.5
4.2% 2.7% 100.0% 1.00 18.95
1 1 5 1 2 0.4
17.7% 0.8% 100.0% 0.0% 20.07
1 1 5 1 3 0.5
3.00 100.0% 2.00 37.6% 3.00 24 44.6% 7.5%
5 2 5 3 2 1.2
72.4% 40.6% 13 59.3% 0.0%
3 1 2 3 1 0.7
3 1 1 0.3
11.67 0.0% 0.0%
2.00
`
19
100.0% 36.4% 20
2.00
16.82
3.00 100.0% 1.00 34.3% 1.00 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
10.65
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
11.69
1.44 Sakit
1.00
1.51 Sakit
11.38 -
2.32 Kurang Sehat
3,191 3,726 4,473 (1,283) 13,596,529 570,049 (3,472,054) 71.21% 155 112 7,456 414,417 252,305 44,736 87 Tidak Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Belum mengajukan
3 1 1 0.3 1.91
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
35
SUMUT 21. PDAM Kabupaten Deli Serdang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.91
Kategori
36
KINERJA PDAM 2011
0.97
2.00
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.39
2 1
0.0% 1.21
1 1
129% 96.0% 409%
5 5 5 0.9
0% 94.2% 96%
1 5 1 0.5
1 1 5 1 2 0.4
2.7% -3.9% 95.2% 0.0% 18.65
1 1 5 1 2 0.4
17
1.00
17.06
2.4% 0.1% 100.0% 0.0% 1.00 17.06
89.0% 34.5% 10
2.00 2.00 1.00
89.1% 36.6% 11
2.00 1.00 1.00
89.1% 36.6% 11 0.0% 26.1%
4 2 1 1 5 0.9
91.6% 49.6% 8 0.0% 6.1%
5 1 1 1 2 0.7
14.16
1.00
14.15
1.00
14.15 3.6% 1.8%
1 1 1 0.2
14.33 3.8% 0.2%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.62 Sakit
1.59 Sakit
2.31 Kurang Sehat
1.72 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,784 2,209 2,990 (1,206) 23,009,421 6,441,417 222,323 (450,951) 28.17% 70 54 3,628 1,789,243 886,929 24,118 52 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Belum mengajukan
SUMUT 22. PDAM Simalungun
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.95
1.00
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.60
1 1
7% 81.6% 55%
1 3 1 0.4
2% 94.9% 43%
1 5 1 0.5
1 1 5 3 1 0.5
23.9% 16.5% 100.0% 0.0% 12.27
2 5 5 1 1 0.6
100.0% 45.6% 24 30.0% 7.5%
5 1 5 2 2 1.1
68.5% 56.7% 17 35.6% 8.1%
2 1 3 2 2 0.7
13.32 0.8% 0.3%
2 1 1 0.2
11.25 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
1.00
12.94
48.2% 1 21
1.00 3.00 2
58.8% 1 21
1.00 3.00 2
14.77
1.00
13.64
1.00
Sakit
1.26 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
2 1
13
1.41
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.62
14.3% 0.8% 100.0% 10.0% 1.00 13.45
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.22 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,909 2,913 3,357 (1,447) 28,016,476 845,358 (4,376,067) 113.74% 372 255 22,391 859,879 561,154 134,346 252 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu belum mengajukan
2.07 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
37
SUMUT 23. PDAM Kota Binjai
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.97
Kategori
38
KINERJA PDAM 2011
1.04
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.63
2 1
0.0% 2.19
1 1
0% 86.2% 24%
1 4 1 0.5
0% 98.1% 20%
1 5 1 0.5
2 1 5 5 2 0.8
28.6% 2.4% 100.0% 0.0% 15.63
2 1 5 1 2 0.5
1 4 1 4 1 0.8
55.7% 28.9% 24 70.0% 2.2%
1 4 5 4 1 1.1
1 1 1 0.2
20.48 0.4% 0.1%
16
1.00
15.98
28.3% 1.4% 97.5% 100.0% 1.00 16.34
66.7% 27.9% 24
1.00 2.00 3.00
30.6% 24.8% 24
1.00 3.00 3.00
57.3% 28.0% 7 71.0% 1.4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
14.15
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
16.43
1.46 Sakit
1.00
19.63 6.0% 0.6%
1.36 Sakit
2.13 Sakit
1 1 1 0.2 2.15
Sakit
3,435 7,082 7,501 (4,065) 49,420,681 735,648 (11,311,101) 161.15% 222 124 11,377 261,630 238,405 68,262 233 Dibuat Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian belum mengajukan
SUMUT 24. PDAM Kota Dairi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.06
16
100.0% 29.5% 17
1.00
1.23
16.64
3.00 100.0% 2.00 49.6% 1.00 17
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.90
2010 Kondisi Nilai
2 -244.7% 1 2.69
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
0% 89.4% 68%
1 4 1 0.5
1% 88.7% 110%
1 4 2 0.4
21.1% 5.7% 0.0% 0.0% 17.19
2 2 1 3 2 0.6
44.9% 6.2% 88.3% 0.0% 17.95
3 3 5 1 2 0.6
3.00 100.0% 1.00 49.5% 1.00 10 0.0% 0.0%
5 1 1 1 1 0.6
60.3% 60.0% 10 0.0% 7.8%
2 1 1 1 2 0.5
4 1 2 0.4
11.95 11.3% 2.5%
1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.70
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
8.83
1.55 Sakit
2.00
9.09 13.8% 5.0%
1.22 Sakit
2.05 Sakit
793 2,126 2,524 (1,731) 13,625,577 795,746 732,776 (3,811,591) 147.28% 315 190 9,620 272,851 132,147 59,388 115 Dibuat Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Belum mengajukan
3 1 2 0.3 1.86
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
39
SUMUT 25. PDAM Kabupaten Karo “Tirta Malem”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.96
Kategori
40
KINERJA PDAM 2011
0.92
2009 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.48
2 1
2% 90.4% 41%
1 5 1 0.5
27.4% 1.6% 89.5% 100.0% 13.73
2 1 5 5 1 0.7
12.55
1.00
13.94
1
60.8% 53.6% 6
1.00 1.00 1.00
63.3% 56.4% 6
1 1 1
80.1% 56.7% 6 0.0% 0.0%
4 1 1 1 1 0.6
7.12
3.00
7.05
3
12.62 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.31 Sakit
1.33 Sakit
2.01 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,532 825 2,533 (1,001) 21,613,897 1,187,123 2,684,661 86.71% 298 239 16,002 349,785 349,785 96,012 202 Tepat Waktu Belum diaudit
SUMUT 26. PDAM Kabupaten Langkat
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.21
1.09
1.00
16
1.00
17.17
1.00
80.0% 54.1% 18
2.00 1.00 1.00
52.4% 40.3% 18
1.00 1.00 1.00
11.89
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
11.37
1.19 Sakit
1.00
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.34
2 1
0.0% 1.39
1 1
1% 70.7% 35%
1 1 1 0.3
1% 76.5% 30%
1 2 1 0.3
10.3% -2.6% 0.0% 33.3% 17.37
1 1 1 3 2 0.5
11.1% 1.5% 100.0% 0.0% 19.85
1 1 5 1 2 0.4
65.7% 29.8% 24 0.0% 2.9%
2 4 5 1 1 1.0
52.5% 38.9% 24 0.0% 33.3%
1 2 5 1 5 1.0
3 1 1 0.3
11.50 6.2% 0.5%
11.88 10.9% 0.7%
1.13 Sakit
2010 Kondisi Nilai
2.00 Sakit
3 1 1 0.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,863 3,290 3,632 (769) 43,551,367 143,933,614 591,653 (4,058,450) 84.77% 398 209 14,087 1,057,468 798,018 88,569 162 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Dalam proses pembahasan komite
2.00 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
41
SUMUT 27. PDAM Kabupaten Asahan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.93
Kategori
42
KINERJA PDAM 2011
0.98
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.16
2 1
0.0% 1.55
1 1
21% 84.3% 76%
1 3 1 0.4
5% 74.3% 54%
1 1 1 0.3
1 1 5 3 1 0.5
17.2% 0.6% 81.9% 0.0% 12.72
1 1 5 1 1 0.4
16
1.00
14.89
16.9% 1.7% 100.0% 0.0% 1.00 13.59
89.6% 27.7% 24
2.00 2.00 3.00
89.6% 34.2% 24
2.00 2.00 3.00
40.5% 35.3% 15 0.0% 0.0%
1 2 3 1 1 0.6
57.4% 56.3% 14 0.0% 0.0%
1 1 2 1 1 0.4
11.38
1.00
12.95
1.00
14.85 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
13.87 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.47 Sakit
1.43 Sakit
1.65 Sakit
1.25 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,415 3,604 3,959 (1,544) 21,408,706 2,492,310 1,280,435 (3,968,855) 51.88% 356 204 19,389 704,670 684,210 118,026 269 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Belum mengajukan
SUMUT
Unit Aerator
KINERJA PDAM 2011
43
IPA Rambutan PDAM Kota Palembang
44
KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 28. PDAM Kota Solok
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.67
0.73
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.6% 0.99
2 2
-1.1% 1.03
1 1
25% 76.4% 596%
1 2 5 0.5
23% 74.3% 702%
1 1 5 0.4
5 94.2% 5 7.5% 5 100.0% 5 100.0% 3 21.39 1.2
5 5 5 5 3 1.2
3 5 5 5 3 1.5
72.8% 22.6% 24 90.4% 3.1%
3 5 5 5 1 1.4
5 2 2 0.5
5.83 16.4% 2.7%
20
2.00
20.30
91.4% 14.1% 100.0% 100.0% 2.00 21.09
58.7% 27.3% 23
1.00 2.00 3.00
98.5% 24.2% 24
3.00 3.00 3.00
70.7% 22.8% 24 90.0% 10.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.59
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
5.98
2.16 Sehat
3.00
5.65 38.2% 4.9%
2.31 Sehat
3.68 Sehat
2,369 2,056 2,648 (279) 2,625,280 298,956 (250,437) 49.24% 180 131 10,456 60,530 60,530 56,994 61 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian sudah disetujui
5 1 2 0.5 3.34
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
45
SUMBAR 29. PDAM Kota Payakumbuh
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.68
Kategori
46
KINERJA PDAM 2011
0.74
2.00
2009 Kondisi Nilai
10.1% 0.85
5 3
25% 91.2% 648%
1 5 5 0.8
91% 97.5% 384%
4 5 5 1.1
5 95.0% 3 5.8% 5 100.0% 5 100.0% 3 21.00 1.1
5 5 5 5 3 1.2
3 100.0% 3 36.4% 5 23 4 97.9% 1 2.7% 1.1
5 2 5 5 1 1.3
5 1 2 0.5
5 2 2 0.5
2.00
19.66
100.0% 30.4% 24
3.00 2.00 3.00
85.7% 31.1% 24
2.00 2.00 3.00
3.00
4.04
2.23 Sehat
3.00
73.5% 31.9% 24 80.0% 2.2%
3.84 12.7% 4.5%
2.04 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
3 2
20
3.99
2010 Kondisi Nilai
6.1% 0.90
93.8% 5.2% 95.9% 100.0% 2.00 20.80
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2008 Kondisi Nilai
4.15 23.6% 3.8%
3.42 Sehat
4.03 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal
25 Opini Auditor Independen
2,032 1,633 1,970 62 1,945,326 797,153 872,158 1,451,955 44.35% 266 266 17,370 106,911 106,911 101,520 72 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang
tidak mengajukan
SUMBAR 30. PDAM Kabupaten Pasaman
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.84
0.83
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
2.1% 0.99
2 2
3.0% 0.99
2 2
211% 88.1% 733%
5 4 5 0.9
312% 92.3% 327%
5 5 5 0.9
2 36.4% 1 2.4% 5 95.2% 4 100.0% 2 15.55 0.7
2 1 5 5 2 0.8
4 5 5 1 2 1.2
72.5% 20.5% 19 40.0% 2.9%
3 5 4 2 1 1.1
5 1 1 0.4
7.59 20.3% 0.0%
18
2.00
18.32
35.6% 1.7% 100.0% 75.0% 2.00 16.66
67.5% 20.0% 24
1.00 3.00 3.00
70.3% 20.6% 24
1.00 3.00 3.00
85.9% 20.0% 24 0.0% 7.3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.78
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
7.90
2.06 Sehat
3.00
7.77 8.1% 0.8%
2.06 Sehat
3.20 Sehat
2,197 2,100 2,401 (204) 782,877 228,868 218,982 62.86% 132 95 9,756 245,297 173,005 62,894 74 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian disetujui bersyarat
5 2 1 0.5 3.22
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
47
SUMBAR 31. PDAM Kota Padang Panjang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
48
KINERJA PDAM 2011
0.83
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.81
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.4% 1.01
2 1
0.3% 0.99
2 2
177% 97.4% 1858%
5 5 5 0.9
217% 91.7% 769%
5 5 5 0.9
4 67.2% 3 3.0% 5 100.0% 3 50.0% 3 24.44 0.9
4 1 5 3 3 0.8
1 60.9% 4 25.2% 4 22 1 100.0% 5 6.8% 1.1
2 4 5 5 2 1.3
4 1 2 0.4
4 1 1 0.4
21
2.00
22.11
65.4% 6.6% 100.0% 0.0% 2.00 21.46
56.7% 39.1% 20
1.00 1.00 1.00
65.3% 28.5% 20
1.00 2.00 1.00
55.4% 25.6% 20 0.0% 23.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.23
3.00
7.04
1.85 Kurang Sehat
3.00
6.94 9.8% 4.5%
2.28 Sehat
6.60 7.5% 0.3%
3.18 Sehat
3.31 Sehat
1,831 1,494 1,910 (79) 655,176 348,132 34,832 56.10% 156 95 6,059 58,445 58,445 39,260 40 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak mengajukan
SUMBAR 32. PDAM Kota Bukit Tinggi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.78
2.00
0.87
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
7.4% 0.97
4 2
20.6% 0.93
5 2
180% 81.8% 424%
5 3 5 0.9
204% 73.6% 139%
5 1 3 0.8
4 67.8% 1 2.3% 5 100.0% 5 32.0% 3 21.58 0.9
4 1 5 2 3 0.7
4 3 1 1 2 0.8
88.7% 34.3% 9 0.0% 9.8%
4 3 1 1 2 0.8
4 1 1 0.4
6.89 1.4% 0.1%
23
2.00
22.57
72.7% 0.6% 100.0% 100.0% 2.00 22.15
89.9% 35.3% 14
2.00 1.00 1.00
87.1% 35.9% 14
2.00 1.00 1.00
88.6% 34.2% 9 0.0% 6.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
4.81
3.00
Total Kinerja Kategori
2008 Kondisi Nilai
2 Kurang Sehat
4.73
3.00
7.25 2.8% 0.0%
1.93 Kurang Sehat
2.95 Sehat
1,849 1,660 1,804 46 1,683,876 216,439 427,262 470,631 47.57% 194 172 10,010 111,205 111,205 75,438 69 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian belum mengajukan
4 1 1 0.4 2.61
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
49
SUMBAR 33. PDAM Kota Sawahlunto
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.00
Kategori
50
KINERJA PDAM 2011
1.10
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.22
2 1
-7.8% 1.21
1 1
6% 105.6% 333%
1 5 5 0.6
9% 92.1% 412%
1 5 5 0.6
5 53.1% 3 4.4% 5 100.0% 5 66.7% 2 17.81 1.0
3 2 5 4 2 0.8
3 2 4 1 1 0.8
49.9% 38.9% 18 95.1% 4.7%
1 2 4 5 1 0.9
3 1 1 0.3
8.79 6.5% 1.6%
16
1.00
18.90
81.1% 3.7% 100.0% 100.0% 2.00 17.64
65.0% 43.1% 15
1.00 1.00 1.00
65.0% 42.7% 17
1.00 1.00 1.00
74.8% 39.1% 19 0.0% 0.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
10.41
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
9.61
1.55 Sakit
2.00
1.36 Sakit
9.27 0.0% 0.0%
2.74 Kurang Sehat
3 1 1 0.3 2.58
Kurang Sehat
2,624 2,380 2,964 (340) 2,311,545 369,621 (773,686) 40.39% 155 77 5,235 56,121 56,121 29,818 46 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian sudah disetujui
SUMBAR 34. PDAM Kabupaten Agam
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.06
1.05
1.00
15
1.00
16.30
1.00
25.5% 1 18.72
2.00 1.00 1
25.2% 1 12
2.00 1.00 1
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.40
2 1
0.0% 1.65
1 1
0% 91.0% 42%
1 5 1 0.5
1% 98.6% 52%
1 5 1 0.5
20.7% 2.2% 94.0% 0.0% 16.03
2 21.7% 1 1.6% 5 100.0% 3 100.0% 2 16.35 0.6
2 1 5 5 2 0.8
62.5% 24.6% 12 0.0% 1.1%
2 5 2 1 1 0.8
54.3% 24.3% 24 0.0% 1.5%
1 5 5 1 1 1.0
4 1 1 0.4
8.59 0.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.49
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
8.72
1.22 Sakit
2.00
1.22 Sakit
8.73 4.5% 0.3%
2.27 Kurang Sehat
1,527 2,644 2,849 (1,321) 20,089,598 287,174 218,174 (2,438,733) 111.03% 170 92 10,242 445,387 277,303 60,205 88 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian belum disetujui
4 1 1 0.4 2.53
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
51
SUMBAR 35. PDAM Kota Padang
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
52
KINERJA PDAM 2011
0.62
2007 Kondisi Nilai
3
INFORMASI TAMBAHAN
-3.5% 1.02
1 1
9% 95.2% 102%
1 5 2 0.5
47.9% 0.0% 0.0% 0.0% 24.00
3 1 1 3 3 0.6
21.96
2
73.8% 44.3% 22
1 1 2
78.0% 38.4% 24 0.0% 0.0%
3 2 5 1 1 0.9
6.14
3
6.67 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
1.96 Kurang Sehat
2.34 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,946 2,315 3,299 (354) 103,231,606 4,928,583 43,625,280 56.09% 1,298 1,013 58,598 830,004 397,415 391 -
SUMBAR 36. PDAM Kabupaten Tanah Datar
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.04
1.01
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.0% 1.28
2010 Kondisi Nilai
2 -48.5% 1 1.18
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
10% 77.6% 100%
1 2 1 0.4
2% 99.3% 115%
1 5 2 0.5
2 1 5 1 2 0.5
25.6% 2.7% 96.6% 0.0% 16.49
2 1 5 1 2 0.5
5 82.9% 1 43.3% 4 24 1 100.0% 2 5.9% 0.9
4 1 5 5 2 1.2
5 1 2 0.5
5 1 1 0.4
17
1.00
15.39
29.1% -0.9% 100.0% 0.0% 1.00 15.86
96.1% 52.3% 20
3.00 1.00 1.00
98.8% 60.6% 20
3.00 1.00 1.00
97.3% 56.3% 20 0.0% 5.1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.94
Total Kinerja Kategori
1.00
2007 Kondisi Nilai
3.00
7.24
1.43 Sakit
3.00
1.55 Sakit
7.30 14.0% 2.8%
2.22 Kurang Sehat
6.73 4.1% 0.8%
1,644 1,808 2,113 (468) 9,608,090 2,156,857 733,976 (1,031,841) 69.91% 222 184 14,409 343,824 343,824 87,855 97 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian disetujui Menkeu
2.59 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
53
SUMBAR 37. PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
54
KINERJA PDAM 2011
0.90
18.54
2.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.93
15.11
2008 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.58
2 1
33% 71.1% 2215%
1 1 5 0.4
12.8% -2.2% 0.0% 100.0% 1 16.51
1 1 1 5 2 0.6
45.2% 21.3% 24
1.00 3.00 3.00
38.2% 32.0% 10
1 2 1
86.4% 52.9% 24 0.0% 0.0%
4 1 5 1 1 0.9
10.74
1.00
11.27
1
10.96 5.1% 0.7%
3 1 1 0.3
1.88 Kurang Sehat
1.60 Sakit
2.20 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,182 1,430 2,072 (890) 169,480 1,250,670 60.47% 110 95 0.13 61 3,558 331,674 231,296 29,628 39 tidak tepat waktu WDP
SUMBAR 38. PDAM Kabupaten Solok
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.12
17.55
1.00
1.00
2007 Kondisi Nilai
0.87
2008 Kondisi Nilai
2
16.28
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.21
2 1
44% 81.0% 6657%
2 3 5 0.6
10.8% 3.1% 99.5% 0.0% 15.94
1 1 5 1 2 0.4
45.5% 33.1% 10
1.00 2.00 1.00
46.6% 33.9% 10
1 2 1
91.1% 34.9% 17 0.0% 0.4%
5 3 3 1 1 0.9
12.37
1.00
11.52
1
12.09 2.2% 0.1%
2 1 1 0.2
1.66 Kurang Sehat
1.81 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,470 1,626 2,057 (587) 132,685 2,641,372 59.46% 195 178 17 100.00% 0.14 3 7,609 367,821 39,780 92 tidak tepat waktu WDP
2.14 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
55
SUMBAR 39. PDAM Kabupaten Padang Pariaman
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.96
Kategori
56
KINERJA PDAM 2011
0.99
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.09
2 1
0.0% 2.09
1 1
0% 73.3% 47%
1 1 1 0.3
0% 75.8% 44%
1 2 1 0.3
3 21.4% 1 4.6% 5 100.0% 5 33.3% 1 12.14 0.8
2 2 5 2 1 0.5
1 1 4 1 1 0.6
24.1% 49.8% 20 0.0% 1.1%
1 1 4 1 1 0.6
4 1 1 0.4
9.47 5.8% 0.8%
12
1.00
12.56
50.7% 2.2% 99.9% 100.0% 1.00 13.75
44.5% 42.2% 19
1.00 1.00 1.00
42.0% 46.5% 19
1.00 1.00 1.00
39.0% 53.9% 20 0.0% 3.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.63
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
9.70
1.57 Sakit
2.00
9.49 12.9% 1.5%
1.24 Sakit
2.01 Sakit
4 1 1 0.4 1.78
Sakit
2,601 4,989 5,760 (3,160) 48,952,518 3,016,473 439,034 (6,993,723) 111.05% 610 147 12,782 393,571 473,224 101,096 121 tidak tepat waktu tidak tepat waktu wajar dengan pengecualian belum disetujui
SUMBAR 40. PDAM Kabupaten Sijunjung “Tirta Sanjung Buana”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.99
2008 Kondisi Nilai
2
13.66
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 6.55
2 1
33% 94.6% 1564%
1 5 5 0.6
22.5% 1.5% 98.8% 0.0% 14.13
2 1 5 1 1 0.4
65.6% 42.3% 15
1 1 1
65.2% 37.8% 15 0.0% 0.0%
2 2 2 1 1 0.6
10.09
1
10.49 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
1.75 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,287 15,935 16,462 (14,175) 577,612 15,452,799 60.72% 125 82 5,432 184,165 41,474 57 Tidak Tepat Waktu WDP
1.91 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
57
SUMBAR 41. PDAM Kabupaten Pesisir Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.17
Kategori
58
KINERJA PDAM 2011
1.16
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.0% 1.46
2010 Kondisi Nilai
2 -32.9% 1 1.28
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
1% 92.4% 484%
1 5 5 0.6
1% 90.5% 181%
1 5 4 0.6
1 1 5 1 1 0.4
13.8% 7.6% 84.0% 0.0% 15.02
1 3 5 1 2 0.5
1 5 1 1 1 0.6
43.5% 37.7% 16 60.0% 2.6%
1 2 3 4 1 0.8
2 1 1 0.2
11.33 3.6% 0.3%
11
1.00
14.59
18.1% 0.2% 100.0% 0.0% 1.00 14.97
63.4% 32.5% 12
1.00 2.00 1.00
65.7% 31.3% 12
1.00 2.00 1.00
59.5% 25.0% 10 10.8% 1.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.67
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2007 Kondisi Nilai
2.00
13.02
1.67 Sakit
1.00
12.52 0.0% 0.0%
1.66 Sakit
1.85 Sakit
3 1 1 0.3 2.13
Sakit
1,856 2,344 2,862 (1,006) 1,232,528 570,170 137,484 (845,766) 67.52% 170 74 7,415 433,181 323,345 44,484 84 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak ikut restrukturisasi
SUMBAR
IPA Borang PDAM Kota Palembang
KINERJA PDAM 2011
59
Jaringan Distribusi di Perumahan
60
KINERJA PDAM 2011
RIAU 42. PDAM Kabupaten Indragiri Hilir
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.99
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.90
2.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.42 553% 90.1% 43556%
15
74.7% 29.1% 18
8.62
2010 Kondisi Nilai
2 -16.6% 1 1.48 42% 88.6% 757%
2 4 5 0.6
12.3% 4.1% 100.0% 0.0% 1.00 13.79
1 15.3% 2 4.2% 5 100.0% 3 46.2% 1 13.49 0.6
1 2 5 3 1 0.6
1.00 72.7% 2.00 25.8% 1.00 8
1.00 2.00 1.00
56.4% 28.0% 8 58.1% 2.1%
1 4 1 3 1 0.7
44.0% 28.3% 8 55.1% 0.4%
1 4 1 3 1 0.7
2.00
2.00
8.01 11.2% 0.8%
4 1 1 0.4
8.15 1.0% 0.1%
4 1 1 0.4
1.00
1.9 Kurang Sehat
13.97
8.33
1.9 Kurang Sehat
5 5 5 0.9
1 1
2.47 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,651.63 3,820.35 5,920.95 (2,269.32) 580,859.63 242,285.30 (4,151,015.49) 0.00% 218.44 96.11 12,754.00 662,305.00 662,305.00 101,156.00 104.00 Tidak Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian belum mengajukan
2.19 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
61
RIAU 43. PDAM Kabupaten Bengkalis
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
62
KINERJA PDAM 2011
2.87
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.57
2009 Kondisi Nilai
1
0.0% 1.84
2 1
11% 87.2% 1009%
1 4 5 0.6
17.35
1.00
18.93
17.4% 5.7% 100.0% 60.0% 2 20.08
62.5% 26.2% 13
1.00 2.00 1.00
72.3% 26.3% 13
1 2 1
56.1% 17.3% 12 60.0% 2.2%
1 5 1 3 1 0.8
6.70
3.00
8.34
2
8.21 5.0% 1.3%
4 1 1 0.4
1.76 Kurang Sehat
1.82 Kurang Sehat
1 2 5 4 3 0.7
2.44 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
4,146.27 5,933.35 8,114.74 (3,968.47) 3,571,914.75 18,774,836.84 45.65% 270.00 151.50 5.00 100.00% 0.79 12,302.00 799,279.00 423,290.00 73,812.00 101.00 Tepat waktu -
RIAU 44. PDAM Kabupaten Kampar
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.12
1.14
2009 Kondisi Nilai
1
0.0% 1.14 9% 87.9% 159%
16.75
2010 Kondisi Nilai
2 -16.1% 1 1.06 1 4 3 0.5
1 1
8% 88.4% 141%
1 4 3 0.5
17.7% -0.7% 100.0% 100.0% 1 16.82
1 3.8% 1 -2.6% 5 100.0% 5 100.0% 2 17.29 0.7
1 1 5 5 2 0.7
14.95
1.00
80.0% 48.7% 11
2.00 90.0% 1.00 43.8% 1.00 9
2 1 1
54.8% 28.8% 11 NA 2.1%
1 4 1 1 1 0.6
52.2% 19.7% 11 0.0% 2.2%
1 5 1 1 1 0.6
15.60
1.00
1
16.16 8.1% 0.1%
1 1 1 0.2
16.85 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
16.04
1.59 Sakit
1.39 Sakit
1.94 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib Laporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,739.64 3,400.73 3,752.27 (12.62) 2,629,422.94 450,388.96 218,182.37 (209,432.22) 54.16% 72.50 37.83 3,739.00 692,634.00 692,634.00 26,586.00 63.00 Tidak Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Belum mengajukan
1.96 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
63
RIAU 45. PDAM Kabupaten Indragiri Hulu
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.48
Kategori
64
KINERJA PDAM 2011
0.0% 1.00
2010 Kondisi Nilai
2 -10.5% 2 1.13
1 1
7% 90.1% 0%
1 5 1 0.6
5% 70.5% 275%
1 1 5 0.4
15.2% 2.4% 81.9% 0.0% 18.26
1 29.8% 1 2.0% 5 100.0% 1 0.0% 2 18.57 0.4
2 1 5 1 2 0.5
18.69
2.00
66.4% 56.4% 14
1.00 1.00 1.00
67.4% 55.8% 12 37.9% 1.9%
2 1 2 2 1 0.6
66.8% 53.3% 12 0.0% 15.8%
2 1 2 1 4 0.7
14.04
1.00
13.87 8.1% 0.9%
2 1 1 0.2
14.70 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2009 Kondisi Nilai
2.07 Sehat
1.77 Sakit
1.67 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
4,228.76 3,978.94 4,924.31 (695.55) 4,700,589.63 179,704.56 726,761.43 (902,376.61) 44.70% 160.00 106.82 6,326.00 362,961.00 191,069.00 56,884.00 93.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian belum mengajukan
RIAU 46. PDAM Kota Pekan Baru
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.56
24
70.2% 45.6% 24
8.18
Total Kinerja Kategori
3.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.61
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.59
2 1
0.0% 1.67
1 1
2% 69.1% 67%
1 1 1 0.3
7% 72.0% 62%
1 1 1 0.3
14.6% -0.3% 90.3% 0.0% 16.04
1 9.8% 1 -21.4% 5 99.0% 1 84.0% 2 18.27 0.4
1 1 5 5 2 0.7
18.01
2.00
1.00 53.2% 1.00 55.2% 3.00 12
1.00 1.00 1.00
54.3% 58.8% 12 10.0% 0.1%
1 1 2 1 1 0.4
56.8% 67.7% 20 12.0% 0.7%
1 1 4 1 1 0.6
2.00
3.00
7.61 4.3% 0.3%
4 1 1 0.4
8.63 6.5% 1.3%
3 1 1 0.3
7.75
1.67 Sakit
1.00
2009 Kondisi Nilai
1.35 Sakit
1.50 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
4,322.95 6,215.23 7,342.89 (3,019.94) 74,821,121.05 3,467,586.34 793,476.92 (10,497,485.38) 102.94% 620.00 352.44 14,254.00 802,788.00 700,294.00 68,535.00 123.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian belum mengajukan
1.83 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
65
Pompa Distribusi PDAM Tirta Kepri
66
KINERJA PDAM 2011
KEPULAUAN RIAU 47. PDAM Kabupaten Natuna
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.88
31
100.0% 33.3% 7
8.79
Total Kinerja Kategori
2.00
3.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
31.40
1.00
3.00
0.0% 1.70
2 1
2010 Kondisi Nilai
-4.2% 3.65
1 1
15% 89.9% 6372%
1 16390% 4 65.3% 5 8062% 0.6
5 1 5 0.6
81.1% 1.4% 1.4% 0.0% 16.30
5 51.5% 3 51.5% 1 100.0% 3 0.0% 2 12.63 0.8
3 5 5 1 1 0.7
3.00 100.0% 2.00 33.3% 1.00 7
3.00 100.0% 2.00 33.3% 1.00 9 0.0% 0.0%
5 3 1 1 1 0.8
80.0% 39.8% 9 0.0% 1.0%
4 2 1 1 1 0.6
2.00
2.00
4 1 1 0.4
6.74 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
8.79
2.15 Sehat
2009 Kondisi Nilai
2 Kurang Sehat
8.06 0.0% 0.0%
2.47 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,023.77 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,682.05 HPP Riil (Rp/m3) * 4,194.16 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,170.39) Hutang Lancar (Rp. 000) 78,104.77 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 73,123.88 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (743,750.09) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 227% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 20.83 Kapasitas Produksi (L/det) 16.68 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,818.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 69,003.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 22,800.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 11,743.00 Jumlah Pegawai (orang) 19.00 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian tidak memiliki hutang jk 26 Status Restrukturisasi Hutang panjang
2.30 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
67
KEPULAUAN RIAU 48. PDAM Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.43
Kategori
68
KINERJA PDAM 2011
0.94
2.00
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.43
2 1
0.0% 1.29
1 1
7% 96.4% 28%
1 5 1 0.4
9% 90.8% 38%
1 5 1 0.4
49.2% 87.3% 83.1% 0.0% 13.70
3 55.8% 5 0.4% 5 98.1% 1 100.0% 1 8.38 0.7
3 1 5 5 1 0.8
16
1.00
14.71
1.00
83.2% 43.9% 14
2.00 1.00 1.00
91.7% 49.7% 18
3.00 1.00 1.00
72.2% 50.5% 18 0.0% 0.0%
3 1 4 1 1 0.7
73.2% 51.2% 7 40.8% 7.3%
3 1 1 3 2 0.7
8.71
2.00
8.20
2.00
4.34 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
6.73 10.4% 0.8%
4 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.26 Sakit
1.46 Sakit
2.34 Kurang Sehat
2.27 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,011.45 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,971.39 HPP Riil (Rp/m3) * 4,388.17 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,376.72) Hutang Lancar (Rp. 000) 17,082,359.72 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,216,291.85 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 421,089.94 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,427,468.19) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.28% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 226.85 Kapasitas Produksi (L/det) 165.95 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,095.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 187,687.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 187,687.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 104,790.00 Jumlah Pegawai (orang) 115.00 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan
Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Kepri
KINERJA PDAM 2011
69
Pengukuran Debit Pipa Cabang menggunakan Ultra Sonic
70
KINERJA PDAM 2011
JAMBI 49. PDAM Kabupaten Kerinci
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.96
1.01
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.09
11
91.2% 40.7% 22
1.00
10.61
1.00
3.00 71.3% 1.00 40.2% 2.00 24
1.00 1.00 3.00
2010 Kondisi Nilai
2 -11.9% 1 1.02
6% 80.6% 98%
1 3 1 0.4
80.5% 1.9% 100.0% 100.0% 11.57
87.5% 37.5% 19 0.0% 1.1%
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
6% 98.1% 108%
1 5 2 0.5
5 81.3% 3 2.7% 5 100.0% 5 100.0% 1 11.19 1.0
5 5 5 5 1 1.1
4 2 4 1 1 0.9
71.1% 35.2% 19 3.5% 5.6%
3 2 4 1 2 0.9
5 2 2 0.5
6.23 24.4% 2.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.05
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
6.63
1.62 Sakit
3.00
1.44 Sakit
6.45 24.2% 5.0%
2.75 Kurang Sehat
2,655.45 2,617.98 2,976.18 (320.73) 19,288,796.28 1,618,158.06 535,784.90 (231,706.71) 24.58% 381.00 271.01 35,485.00 318,225.00 261,592.00 212,590.00 221.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian sudah disetujui
5 2 1 0.5 2.89
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
71
JAMBI 50. PDAM Kota Jambi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.82
20
75.4% 40.0% 24
Kategori
72
KINERJA PDAM 2011
2.00
0.80
2.00
18.36
2.00
1.00 74.9% 1.00 35.6% 3.00 24
1.00 1.00 3.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.01
2010 Kondisi Nilai
2 1
INFORMASI TAMBAHAN
0.1% 1.00
2 1
11% 61.0% 171%
1 5% 1 100.0% 4 113% 0.4
1 5 2 0.6
68.3% 3.5% 100.0% 100.0% 18.58
4 56.4% 1 2.4% 5 100.0% 5 86.5% 2 18.34 0.9
3 1 5 5 2 0.8
5 2 4 2 1 1.0
74.5% 35.8% 18 23.1% 2.4%
3 2 4 2 1 0.9
5 1 1 0.4
5.30 7.7% 0.6%
96.1% 36.6% 20 38.0% 4.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.01
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
2.08 Sehat
5.99
3.00
1.95 Kurang Sehat
5.68 14.3% 1.1%
2.68 Kurang Sehat
5 1 1 0.4 2.65
Kurang Sehat
2,887.53 2,640.90 3,055.59 (168.06) 36,558,637.96 6,904,527.68 2,722,895.55 8,989.89 40.76% 990.25 737.77 56,578.00 532,743.00 532,743.00 300,540.00 300.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian belum disetujui
JAMBI 51. PDAM Kabupaten Sarolangun
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.70
1.00
14.42
1.00
56.1% 20.2% 23
1.00 3.00 3.00
14.62
1.00
1.79 Kurang Sehat
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.19
2 -10.8% 1 2.08
1 1
11889% 85.5% 205403%
5 1424% 4 91.2% 5 24866% 0.8
5 5 5 0.8
58.8% 10.0% 100.0% 100.0% 17.19
3 38.3% 4 11.7% 5 100.0% 5 100.0% 2 14.65 1.0
2 5 5 5 1 0.9
1 5 1 1 1 0.6
21.7% 19.2% 10 0.0% 0.7%
1 5 1 1 1 0.6
1 1 1 0.2
12.20 11.1% 1.8%
52.8% 21.9% 10 0.0% 0.0%
14.12 5.9% 2.1%
2.54 Kurang Sehat
2 1 1 0.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,731.49 4,161.07 6,188.45 (3,456.96) 94,071.93 52,509.14 308,630.83 (3,929,431.12) 71.12% 225.21 48.93 5,900.00 215,107.00 93,688.00 35,900.00 72.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak ada hutang jk panjang
2.56 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
73
JAMBI 52. PDAM Kabupaten Bungo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.26
Kategori
74
KINERJA PDAM 2011
1.07
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.53
18
88.8% 36.6% 15
2.00
17.91
1.00
2.00 81.3% 1.00 46.2% 1.00 15
2.00 1.00 1.00
2010 Kondisi Nilai
2 -24.6% 1 1.27
2% 60.9% 102%
1 1 2 0.3
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
0% 81.4% 132%
1 3 2 0.4
38.8% -14.8% 100.0% 100.0% 18.65
2 44.5% 1 11.6% 5 100.0% 5 100.0% 2 17.28 0.8
3 5 5 5 2 1.0
91.3% 40.3% 24 258.2% 3.6%
5 38.1% 1 38.3% 5 14 5 100.0% 1 4.9% 1.2
1 2 2 5 1 0.8
2 1 1 0.2
3 1 1 0.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.89
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
9.35
1.2 Sakit
2.00
1.22 Sakit
12.05 5.4% 1.4%
2.52 Kurang Sehat
10.32 19.0% 1.7%
2.44 Kurang Sehat
3,256.59 3,759.03 4,188.64 (932.06) 5,227,370.49 10,875,607.50 566,972.53 (1,257,347.48) 58.86% 192.50 73.32 5,618.00 276,696.00 77,808.00 34,608.00 58.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian Belum mengajukan
JAMBI 53. PDAM Kabupaten Batanghari
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.38
16
86.0% 34.1% 7
10.74
Total Kinerja Kategori
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.60
16.34
1.00
2.00 92.8% 2.00 29.9% 1.00 24
3.00 2.00 3.00
1.00
10.47
1.67 Sakit
1.00
1.00
1.67 Sakit
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.33
2010 Kondisi Nilai
2 -19.1% 1 1.95
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
56% 94.6% 552%
2 5 5 0.7
15% 71.4% 407%
1 1 5 0.4
39.1% 1.1% 90.0% 0.0% 16.43
2 1 5 1 2 0.5
37.4% 0.4% 91.9% 0.0% 16.92
2 1 5 1 2 0.5
88.5% 30.1% 9 0.0% 2.0%
4 3 1 1 1 0.7
79.2% 24.1% 9 22.2% 2.8%
3 5 1 2 1 0.8
3 5 1 0.5
10.70 7.3% 0.0%
10.61 100.0% 0.2%
2.30 Kurang Sehat
3 1 1 0.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,878.33 3,860.70 5,139.49 (2,261.17) 99,029.48 99,029.48 519,320.80 (1,483,399.89) 51.98% 54.38 43.06 3,832.00 243,718.00 62,862.00 23,498.00 41.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian Belum mengajukan
1.95 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
75
JAMBI 54. PDAM Kabupaten Tajung Jabung Barat
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
76
KINERJA PDAM 2011
6.21
2
61.8% 40.3% 8
21.98
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
3.36
1.00
12.51
1.00
1.00 51.5% 1.00 40.8% 1.00 24
1.00 1.00 3.00
1.00
21.04
1.78 Kurang Sehat
1.00
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 4.39
2 -10.3% 1 4.41
1 1
304% 85.8% 37694%
5 628% 4 85.9% 5 24220% 0.8
5 4 5 0.8
19.5% 7.2% 100.0% 100.0% 13.13
1 19.9% 3 2.8% 5 100.0% 5 80.0% 1 13.85 0.8
1 1 5 5 1 0.7
2 1 1 1 2 0.5
16.7% 34.8% 5 0.0% 8.5%
1 3 1 1 2 0.6
1 1 1 0.2
20.35 16.7% 1.0%
62.2% 40.7% 10 0.0% 8.7%
20.92 8.3% 0.2%
1.68 Sakit
2010 Kondisi Nilai
2.20 Sakit
1 1 1 0.2 2.11
Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,355.09 8,226.17 12,703.76 (10,348.66) 50,704.69 251,942.29 (1,925,559.64) 137.32% 122.50 20.45 2,359.00 278,937.00 72,500.00 14,454.00 48.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak ada hutang jk panjang
JAMBI 55. PDAM Kabupaten Merangin
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.94
16
100.0% 40.3% 14
1.00
0.92
2.00
15.71
1.00
3.00 84.3% 1.00 37.1% 1.00 14
2.00 1.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.65
2 1
0.0% 1.21
1 1
2% 9.1% 62%
1 1 1 0.3
2% 89.0% 66%
1 4 1 0.4
4 27.1% 1 1.5% 5 96.4% 5 100.0% 1 15.19 0.8
2 1 5 5 2 0.8
4 2 2 1 1 0.7
30.8% 34.2% 14 17.1% 2.0%
1 3 2 1 1 0.6
3 1 1 0.3
11.38 1.4% 0.2%
61.8% 3.6% 100.0% 100.0% 14.78
88.7% 39.0% 14 13.0% 0.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
13.21
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
12.13
1.55 Sakit
1.00
11.71 0.0% 0.0%
1.34 Sakit
2.11 Sakit
3,462.17 3,522.23 4,382.66 (920.49) 16,619,362.18 292,811.26 364,181.75 (979,520.98) 53.12% 202.50 62.40 6,241.00 336,050.00 138,261.00 37,446.00 71.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum mengajukan
3 1 1 0.3 2.03
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
77
JAMBI 56. PDAM Kabupaten Tebo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
78
KINERJA PDAM 2011
1.71
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.13
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.02 11% 86.0% 696%
22
32.9% 1 10
20.43
2.00
17.38
1.00
2.00 30.4% 3.00 0 1 23.458
2.00 1.00 3
1.00
18.09
1.78 Kurang Sehat
1.00
8.0% 5.1% 100.0% 0.0% 15.24
92.0% 40.7% 8 0.0% 0.0%
18.16 26.3% 1.0%
1.7 Sakit
2010 Kondisi Nilai
2 -84.0% 1 2.53 1 4 5 0.6
1 1
10% 92.0% 327%
1 5 5 0.6
1 20.2% 2 6.1% 5 100.0% 1 0.0% 2 13.95 0.5
2 3 5 1 1 0.5
5 1 1 1 1 0.6
35.0% 44.5% 8 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
1 2 1 0.2
21.37 6.3% 1.3%
1.86 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1 1 1 0.2 1.59
Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,039.42 6,972.74 7,936.12 (4,896.71) 1,040,540.30 97,357.50 (1,978,765.77) 98.64% 67.09 23.50 2,246.00 267,381.00 68,262.00 13,776.00 48.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak ada hutang jk panjang
JAMBI 57. PDAM Kabupaten Muaro Jambi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.86
14
70.6% 50.2% 13
19.36
Total Kinerja Kategori
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.10
15.59
1.00
1.00 71.0% 1.00 33.3% 1.00 13
1.00 2.00 1.00
1.00
18.69
1.6 Sakit
1.00
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.11
2 -15.0% 1 1.64
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
2% 73.2% 1812%
1 1 5 0.4
15% 75.2% 1230%
1 2 5 0.4
11.8% 11.0% 38.3% 0.0% 15.86
1 5 2 1 2 0.5
31.3% 24.0% 97.4% 50.0% 13.93
2 5 5 3 1 0.8
61.8% 34.3% 8 0.0% 0.0%
2 31.9% 3 32.7% 1 16 1 100.0% 1 4.4% 0.6
1 3 3 5 1 0.9
1 5 1 0.3
2 1 1 0.2
15.33 100.0% 0.7%
1.66 Sakit
2010 Kondisi Nilai
1.82 Sakit
12.40 3.9% 0.1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,016.67 3,964.79 5,511.72 (2,495.05) 403,575.97 181,628.17 (1,744,128.28) 40.45% 120.00 38.33 4,113.00 342,952.00 78,961.00 24,678.00 51.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak ada hutang jk panjang
2.31 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
79
Intake Ogan PDAM Kota Palembang
80
KINERJA PDAM 2011
SUMSEL 58. PDAM Kota Palembang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.50 3.00
28 3.00
0.50 3.00
25.33 3.00
85.6% 2.00 100.0% 3.00 50.5% 1.00 49.4% 1.00 24 3.00 24 3.00
3.60 3.00
3.55 3.00
1.78
2.16
Kurang Sehat
Sehat
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
23.6% 0.87
5 2
18.6% 0.86
5 2
1154% 97.3% 343%
5 5 5 1.1
133% 98.3% 146%
5 5 3 1.0
78.2% 9.8% 79.1% 100.0% 23.53
4 4 4 5 3 1.0
85.0% 11.3% 91.4% 66.7% -
5 5 5 4 1 1.0
89.7% 47.2% 5 0.0% 1.0%
4 1 1 1 1 0.6
89.1% 34.9% 0.0% 0.2%
4 3 1 1 1 0.7
3.12 22.4% 1.7%
5 2 1 0.5
2.74 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
3.14 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,905.22 2,521.87 3,283.85 621.37 32,733,752.58 137,805,826.28 10,866,606.56 30,459,786.92 45.09% 2,724.40 2,724.40 157,665.00 1,475,118.00 1,253,887.00 432.00 Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian -
3.13 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
81
SUMSEL 59. PDAM Kabupaten Musi Banyuasin
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
82
KINERJA PDAM 2011
1.51 1.00
1.63 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 2.44
2 1
-9.2% 1.95
1 1
82993% 90.2% 21531574%
5 5 5 0.9
0% 81.1% 1914%
5 3 5 0.7
68.3% 4.2% 92.6% 100.0% 20.52
4 2 5 5 3 1.0
35.4% 2.6% 100.0% 100.0% 19.48
2 1 5 5 2 0.8
19 2.00
18.98 2.00
96.9% 3.00 20.9% 3.00 9 1.00
92.1% 3.00 15.5% 3.00 9 1.00
76.4% 21.9% 12 100.0% 0.0%
3 5 2 5 1 1.1
39.6% 21.8% 12 100.0% 0.0%
1 5 2 5 1 1.0
17.47 1.00
14.22 1.00
14.33 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
14.03 0.4% 0.0%
1 1 1 0.2
1.8
1.82
Kurang Sehat
Kurang Sehat
3.08 Sehat
2.57 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,492.59 3,457.82 5,068.75 (2,576.16) 1,012,458.49 (11,348,663.68) 64.18% 484.27 191.97 16,460.00 562,584.00 562,584.00 199,028.00 231.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak ada hutang jk panjang
SUMSEL 60. PDAM Kota Lubuk Linggau
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.17 1.00
0.0% 1.47
2 1
2010 Kondisi Nilai
-13.1% 1.50
1 1
6717% 87.4% 98705%
5 103617% 4 80.8% 5 914% 0.8
5 3 5 0.7
33.1% 6.0% 89.0% 100.0% 22.29
2 3 5 5 3 0.9
31.8% 6.9% 100.0% 25.0% 22.24
2 3 5 2 3 0.7
22 2.00
20.49 2.00
63.8% 1.00 44.8% 1.00 16 1.00
66.4% 1.00 48.4% 1.00 16 1.00
66.5% 47.8% 12 80.0% 0.5%
2 1 2 5 1 0.8
80.3% 45.9% 18 78.5% 1.6%
4 1 4 4 1 1.0
14.19 1.00
12.39 1.00
11.68 4.6% 0.1%
2 1 1 0.2
10.83 5.6% 0.6%
2 1 1 0.2
1.22
1.49
Total Kinerja Kategori
0.90 2.00
2009 Kondisi Nilai
Sakit
Sakit
2.69 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,175.42 1,806.42 2,635.60 (460.18) 1,940.23 404,410.82 (3,035,840.91) 62.41% 276.16 221.83 9,976.00 201,217.00 186,056.00 59,214.00 108.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak ada hutang jk panjang
2.59 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
83
SUMSEL 61. PDAM Kabupaten Ogan Ilir
TABEL KATEGORI KINERJA 2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
84
KINERJA PDAM 2011
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 2.70
2 1
-14.9% 2.37
1 1
729% 85.6% 91448%
5 4 5 0.8
7016% 75.6% 1285%
5 2 5 0.6
25.9% 3.3% 86.5% 0.0% 17.80
2 1 5 1 2 0.5
19.5% 2.8% 88.4% 0.0% 20.97
1 1 5 1 3 0.5
71.3% 1.00 23.4% 3.00 5 1.00
24.6% 20.0% 10 90.5% 46.2%
1 5 1 5 5 1.2
23.7% 16.6% 8 100.0% 9.9%
1 5 1 5 2 1.0
12.12 1.00
13.73 2.1% 0.0%
2 1 1 0.2
13.40 8.3% 0.6%
2 1 1 0.2
1.37 1.00
22.05 2.00
1.78 Kurang Sehat
2.63 Kurang Sehat
2.27 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,386.87 2,152.57 3,221.43 (1,834.56) 1,532.28 217,574.66 (1,211,234.80) 56.85% 167.50 39.77 3,583.00 416,803.00 221,216.00 43,220.00 48.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak ada hutang jk.panjang
SUMSEL 62. PDAM Kabupaten Muara Enim
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.73 2.00
19 2.00
13.64 1.00
100.0% 3.00 100.0% 3.00 19.9% 3.00 11.2% 3.00 14 1.00 14 1.00
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.25
2 1
-0.4% 1.06
1 1
2193% 84.5% 59858%
5 3 5 0.8
12201% 89.3% 4655%
5 4 5 0.8
37.2% -10.7% 100.0% 100.0% 18.46
2 1 5 5 2 0.8
38.9% 6.3% 89.2% 100.0% 17.16
2 3 5 5 2 0.9
37.8% 8.6% 5 0.0% 4.7%
1 5 1 1 1 0.6
44.2% 20.5% 5 0.0% 1.4%
1 5 1 1 1 0.6
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 9.71 2.00
8.21 2.00
2.02
1.93
Total Kinerja Kategori
0.77 2.00
2009 Kondisi Nilai
Sehat
Kurang Sehat
9.07 12.5% 0.7%
4 1 1 0.4 2.50
Kurang Sehat
11.67 10.2% 0.7%
3,942.82 2,516.32 3,725.03 217.78 68,866.68 766,141.31 (531,168.18) 42.74% 425.00 187.71 16,881.00 743,632.00 303,444.00 117,906.00 197.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian tidak memiliki hutang jk panjang
3 1 1 0.3 2.53
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
85
SUMSEL 63. PDAM Kota Prabumulih
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
86
KINERJA PDAM 2011
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.75
2 1
-14.8% 1.35
1 1
150% 87.1% 150%
5 4 3 0.8
69% 98.1% 659%
3 5 5 0.7
15.7% 1.3% 98.4% 100.0% 16.33
1 1 5 5 2 0.7
12.9% 2.8% 100.0% 100.0% 13.56
1 1 5 5 1 0.7
52.4% 1.00 100.0% 3.00 9.0% 3.00 6.6% 3.00 18 1.00 18 1.00
49.1% 9.1% 6 0.0% 0.8%
1 5 1 1 1 0.6
47.6% 17.2% 14 0.0% 0.6%
1 5 2 1 1 0.7
13.36 1.00
12.39 1.00
12.50 32.6% 3.6%
1 2 2 0.2
12.42 2.1% 0.0%
1 1 1 0.2
1.92
1.8
Kurang Sehat
Kurang Sehat
0.90 2.00
20 2.00
1.15 1.00
16.90 1.00
2.31 Kurang Sehat
2.21 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,743.26 2,837.48 3,567.30 (824.03) 83,006.39 114,898.26 (725,600.74) 42.39% 63.00 29.96 3,783.00 192,981.00 158,719.00 20,509.00 47.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak ada hutang
SUMSEL 64. PDAM Kabupaten Bayuasin
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.31 1.00
20 2.00
25.35 3.00
58.4% 1.00 40.2% 1.00 14 1.00
45.5% 1.00 21.3% 3.00 14 1.00
2010 Kondisi Nilai
0.0% 2.56
2 1
-12.4% 2.41
1 1
150% 85.5% 150%
5 4 3 0.8
0% 90.2% 4447%
5 5 5 0.8
61.9% 24.2% 50.0% 0.0% 19.38
4 5 3 1 2 0.7
72.5% 26.7% 100.0% 0.0% 15.65
4 5 5 1 2 0.8
43.3% 30.0% 11 4.4% 1.0%
1 3 1 1 1 0.5
42.1% 34.3% 8 0.0% 1.0%
1 3 1 1 1 0.5
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 15.97 1.00
15.97 1.00
1.69
2.04
Total Kinerja Kategori
0.83 2.00
2009 Kondisi Nilai
Sakit
Sehat
14.45 3.3% 0.7%
1 1 1 0.2 2.09
Sakit
11.40 8.8% 0.7%
2,375.21 3,492.79 7,481.74 (5,106.53) 761,931.57 (7,981,067.25) 68.94% 210.00 88.50 7,982.00 818,280.00 68,369.00 49,556.00 91.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak memiliki hutang jk panjang
3 1 1 0.3 2.34
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
87
SUMSEL 65. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
88
KINERJA PDAM 2011
1.01 1.00
0.95 2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.21
2 1
-14.2% 1.50
1 1
20% 99.7% 1543%
1 5 5 0.6
16% 90.5% 432%
1 5 5 0.6
27.5% 5.7% 100.0% 0.0% 24.39
2 2 5 1 3 0.6
38.8% -5.4% 98.6% 0.0% 24.48
2 1 5 1 3 0.5
19 2.00
25.51 3.00
85.2% 2.00 20.9% 3.00 23 3.00
92.6% 3.00 37.7% 1.00 23 3.00
93.7% 37.0% 6 0.0% 0.7%
5 2 1 1 1 0.7
57.1% 35.8% 16 0.0% 0.8%
1 2 3 1 1 0.6
12.50 1.00
13.27 1.00
14.36 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
15.39 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.79
2.08
Kurang Sehat
Sehat
2.05 Sakit
1.82 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,660.54 3,002.99 4,249.62 (1,589.08) 2,863,701.82 28,971.97 648,730.91 (4,227,219.21) 40.77% 262.50 149.99 10,005.00 320,819.00 130,980.00 50,834.00 154.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian belum disetujui
SUMSEL 66. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.80 1.00
2010 Kondisi Nilai
0.0% 2.80
2 1
-16.0% 2.65
1 1
41396% 82.4% 2147377%
5 3 5 0.8
315% 100.0% 1391%
5 5 5 0.8
17.8% 5.7% 90.4% 0.0% 14.25
1 2 5 1 1 0.4
22.2% 13.8% 91.0% 0.0% 12.66
2 5 5 1 1 0.6
16 1.00
14.87 1.00
45.8% 1.00 14.1% 3.00 17 1.00
57.6% 1.00 14.6% 3.00 17 1.00
33.3% 18.4% 6 0.0% 1.2%
1 5 1 1 1 0.6
27.1% 24.2% 11 0.0% 1.2%
1 5 1 1 1 0.6
17.30 1.00
17.00 1.00
17.70 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
16.27 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.64
1.64
Total Kinerja Kategori
1.94 1.00
2009 Kondisi Nilai
Sakit
Sakit
1.94 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,875.46 3,356.35 5,215.08 (3,339.62) 19,856.69 173,629.68 (2,547,397.68) 110.99% 127.50 34.60 4,242.00 318,428.00 150,478.00 33,360.00 69.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak ada hutang jk panjang
2.19 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
89
SUMSEL 67. PDAM Kabupaten Lahat
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
90
KINERJA PDAM 2011
1.16 1.00
1.00 2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.37
2 1
0.0% 1.41
1 1
3% 97.8% 73%
1 5 1 0.5
1% 89.3% 43%
1 4 1 0.4
19.8% -2.3% 0.0% 0.0% 17.25
1 1 1 1 2 0.3
14.6% 0.3% 0.0% 0.0% 17.98
1 1 1 1 2 0.3
22 2.00
18.22 2.00
67.3% 1.00 23.3% 3.00 6 1.00
83.3% 2.00 28.3% 2.00 6 1.00
83.3% 35.9% 8 0.0% 0.5%
4 2 1 1 1 0.6
34.4% 34.0% 6 0.0% 0.0%
1 3 1 1 1 0.5
26.16 1.00
19.39 1.00
20.11 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
19.78 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1,,8
1.48
Kurang Sehat
Sakit
1.61 Sakit
1.36 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,241.35 2,954.98 3,192.71 (951.36) 5,075,375.70 198,008.64 166,866.25 (870,206.03) 87.97% 130.00 44.76 3,791.00 368,380.00 155,346.00 22,746.00 75.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian belum mengajukan
SUMSEL 68. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.58 1.00
2010 Kondisi Nilai
0.0% 3.29
2 1
-10.3% 2.46
1 1
31% 87.7% 4107%
1 4 5 0.6
221% 100.0% 767%
5 5 5 0.8
5.6% -10.5% 100.0% 0.0% 17.13
1 1 5 1 2 0.4
1.6% -0.7% 100.0% 76.5% 20.99
1 1 5 4 3 0.7
20 2.00
12.49 1.00
70.0% 1.00 36.5% 1.00 12 1.00
67.8% 1.00 32.3% 2.00 12 1.00
43.2% 35.9% 6 0.0% 3.0%
1 2 1 1 1 0.4
32.9% 26.7% 7 0.0% 2.6%
1 4 1 1 1 0.6
18.56 1.00
18.17 1.00
18.78 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
18.92 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.69
1.66
Total Kinerja Kategori
1.50 1.00
2009 Kondisi Nilai
Sakit
Sakit
1.56 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,841.71 3,176.19 4,300.14 (2,458.44) 66,066.58 369,813.00 (558,596.82) 83.99% 70.00 23.06 1,956.00 717,757.00 717,757.00 11,736.00 37.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak ada hutang jk panjang
2.20 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
91
SUMSEL 69. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ilir
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
2.57 1.00
Kategori
92
KINERJA PDAM 2011
2010 Kondisi Nilai
0.0% 5.18
2 1
-25.4% 5.26
1 1
12% 58.8% 1565%
1 1 5 0.4
24% 84.4% 829%
1 3 5 0.5
14.7% 2.3% 100.0% 0.0% 14.46
1 1 5 1 1 0.4
11.3% 5.9% 100.0% 0.0% 16.94
1 2 5 1 2 0.5
15 1.00
13.23 1.00
78.6% 1.00 17.8% 3.00 7 1.00
78.6% 1.00 2.8% 3.00 12 1.00
14.8% 16.7% 5 0.0% 0.0%
1 5 1 1 1 0.6
18.2% 27.4% 5 0.0% 3.9%
1 4 1 1 1 0.6
0.18 3.00
0.03 3.00
16.89 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
15.06 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.67
1.54
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.92 1.00
2009 Kondisi Nilai
Sakit
Sakit
1.56 Sakit
1.64 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan external Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,369.78 3,786.39 7,880.12 (6,510.34) 1,022,517.58 70,880.50 (3,048,551.48) 106.63% 115.00 20.88 2,059.00 727,756.00 129,520.00 14,677.00 31.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak ada hutang jk panjang
SUMSEL
Unit Pelayanan Wilayah 3 PDAM Kota Palembang
KINERJA PDAM 2011
93
Instalasi Pengolahan Air
94
KINERJA PDAM 2011
BABEL 70. PDAM Kabupaten Bangka
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.11
16
1.00
1.08
18.32
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.25
2010 Kondisi Nilai
2 -28.4% 1 1.42
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
20% 101.9% 228%
1 5 5 0.6
28% 82.9% 195%
1 3 4 0.5
26.8% 1.0% 63.8% 100.0% 2.00 20.94
2 1 4 5 3 0.8
26.1% 0.5% 60.0% 0.0% 19.85
2 1 3 1 2 0.4
95.2% 17.1% 12
3.00 74.7% 3.00 17.1% 1.00 12
1.00 3.00 1.00
31.6% 11.8% 11 92.7% 2.7%
1 5 1 5 1 0.9
32.5% 16.3% 12 89.0% 4.7%
1 5 1 5 1 0.9
12.21
1.00
1.00
12.25 2.7% 0.2%
2 1 1 0.2
12.19 6.8% 0.6%
2 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.43 Sakit
11.36
1.93 Kurang Sehat
2.53 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,724.03 3,140.06 3,925.72 (1,201.69) 4,547,547.75 369,958.38 359,588.55 (1,870,160.70) 57.64% 192.50 62.56 6,071.00 277,193.00 139,626.00 36,426.00 74.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian belum mengajukan
1.96 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
95
BABEL 71. PDAM Kota Pangkal Pinang
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.43
Kategori
96
KINERJA PDAM 2011
1.80
2009 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
-0.6% 1.94
1 1
252% 81.5% 730%
5 3 5 0.7 1 1 3 1 2 0.4
11.89
1.00
14.78
9.2% -11.8% 43.9% 0.0% 1 15.76
57.5% 52.7% 12
1.00 1.00 1.00
68.1% 49.6% 12
1 1 1
29.5% 56.7% 13 0.0% 0.0%
1 1 2 1 1 0.4
16.73
1.00
16.25
1
17.93 2.0% 0.3%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.15 Sakit
1.46 Sakit
1.63 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,801.75 4,534.16 5,178.35 (2,376.60) 9,202,002.11 359,717.72 286,382.55 (398,172.07) 78.85% 47.26 698.45 2,844.00 17,134.00 185,821.00 17,134.00 51.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
BABEL 72. PDAM Kabupaten Belitung
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.95
10
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.36
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 3.46
2010 Kondisi Nilai
2 -18.0% 1 3.50
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
5% 24.9% 500%
1 1 5 0.4
7% 39.4% 364%
1 1 5 0.4
17.7% 11.5% 0.0% 0.0% 10.36
1 17.9% 5 4.0% 1 100.0% 1 0.0% 1 9.78 0.5
1 1 5 1 1 0.4
10.25
1.00
87.5% 55.1% 6
2.00 77.8% 1.00 40.3% 1.00 11
1.00 1.00 1.00
20.7% 37.6% 6 0.0% 1.1%
1 2 1 1 1 0.4
18.3% 38.8% 6 0.0% 1.1%
1 2 1 1 1 0.4
20.96
1.00
1.00
17.78 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
17.10 9.1% 0.7%
1 1 1 0.2
19.82
1.79 Kurang Sehat
1.46 Sakit
1.45 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,449.52 5,832.68 9,630.00 (6,180.48) 3,831,746.95 103,776.74 (2,175,522.21) 154.09% 90.00 16.50 1,930.00 155,924.00 77,266.00 13,836.00 33.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian belum mengajukan
1.29 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
97
BABEL 73. PDAM Kabupaten Bangka Tengah
TABEL KATEGORI KINERJA
2010 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
-65.5% 5.26
1 1
0% 77.9% 4309%
5 2 5 0.6
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
2.5% -48.7% 50.0% 0.0% 16.01
1 1 3 1 2 0.4
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
17.5% 31.3% 5 0.0% 42.9%
1 3 1 1 5 0.8
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
34.63 0.0% 0.0%
Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja
98
INFORMASI TAMBAHAN
1 1 1 0.2 1.90
Sakit
1,785.07 8,321.83 8,907.99 (7,122.92) 22,239.30 (353,176.60) 268.34% 13.35 2.34 231.00 161,618.00 56,236.00 1,386.00 8.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Tidak menyatakan pendapat tidak ada hutang
BABEL
Instalasi Pengolahan Air Paket
KINERJA PDAM 2011
99
Perbaikan Jaringan Distribusi
100
KINERJA PDAM 2011
BENGKULU 74. PDAM Kabupaten Bengkulu Utara
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.79
2.00
0.88
2009 Kondisi Nilai
2.00
0.0% 1.15
2 1
2010 Kondisi Nilai
-8.8% 1.13
1 1
4666% 90.7% 40924%
5 1020% 5 98.0% 5 320% 0.9
5 5 5 0.8
2 28.3% 1 4.9% 5 100.0% 5 100.0% 3 22.81 0.8
2 2 5 5 3 0.9
22
2.00
22.08
26.4% -4.3% 88.5% 100.0% 2.00 23.63
87.7% 24.3% 15
2.00 3.00 1.00
87.7% 16.2% 14
2.00 3.00 1.00
88.3% 12.8% 14 76.1% 1.5%
4 5 2 4 1 1.1
82.6% 13.2% 16 72.5% 0.1%
4 5 3 4 1 1.2
8.83
2.00
8.02
2.00
8.28 1.3% 0.1%
4 1 1 0.4
7.99 35.5% 1.2%
5 2 1 0.5
Total Kinerja Kategori
2008 Kondisi Nilai
2 Kurang Sehat
2 Kurang Sehat
3.14 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,436.01 1,669.81 1,803.89 (367.88) 133,033.16 200,137.19 (685,621.57) 51.48% 126.25 104.23 9,509.00 250,435.00 211,359.00 59,874.00 76.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian tidak mempunyai hutang
3.33 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
101
BENGKULU 75. PDAM Kabupaten Kepahiang
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
102
KINERJA PDAM 2011
0.93
13.65
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.97
2
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.09
2 1
35% 95.6% 3299%
1 5 5 0.6
30.9% 19.9% 100.0% 0.0% 1 16.85
15.61
2 5 5 1 2 0.7
100.0% 70.4% 24
3.00 1.00 3.00
49.0% 71.1% 24
1 1 3
91.4% 74.3% 24 0.0% 0.1%
5 1 5 1 1 1.0
12.33
1.00
12.90
1
10.41 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
1.83 Kurang Sehat
1.81 Kurang Sehat
2.54 KurangSehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
991.22 1,209.59 1,291.10 (299.89) 25,200.00 724,329.20 91.44% 81.00 74.00 1.00 0.50 0.14 50.57 2,882.00 286,242.00 43,781.00 13,515.00 30.00 Tidak Tepat Waktu -
BENGKULU 76. PDAM Kota Bengkulu
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.75
18.06
2.00
0.99
19.36
2
2
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.57
2 1
1% 69.2% 67%
1 1 1 0.3
44.4% 6.6% 55.2% 82.4% 19.37
3 3 3 5 2 0.9
66.7% 51.9% 15
1.00 1.00 1.00
93.3% 48.3% 15
3 1 1
66.7% 49.3% 16 100.0% 2.3%
2 1 3 5 1 0.8
7.14
3.00
7.11
3
6.55 4.8% 5.1%
4 1 3 0.4
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.42 Sakit
1.49 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,264.81 2,217.48 3,920.49 (1,655.68) 57,596,834.97 13,232,891.01 12,463,043.69 81.87% 600.00 400.00 22,438.00 278,831.00 278,831.00 123,858.00 147.00 -
2.44 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
103
BENGKULU 77. PDM Kabupaten Rejang Lebong
TABEL KATEGORI KINERJA 2005 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.21
Kategori
104
KINERJA PDAM 2011
1.44
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.63
2 1
0.0% 1.52
1 1
3% 94.3% 110%
1 5 2 0.6
21% 99.2% 75%
1 5 1 0.5
2 5 5 3 3 0.9
23.3% 7.0% 74.1% 0.0% 20.41
2 3 4 1 3 0.6
35
3.00
23.75
25.2% 13.4% 101.2% 0.0% 2.00 21.88
71.2% 34.7% 24
1.00 2.00 3.00
68.2% 42.8% 24
1.00 1.00 3.00
66.6% 57.4% 24 0.0% 0.5%
2 1 5 1 1 0.7
61.8% 57.8% 24 23.2% 2.4%
2 1 5 2 1 0.8
14.01
1.00
13.72
1.00
13.60 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
12.71 8.0% 0.7%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2006 Kondisi Nilai
1.41 Sakit
1.27 Sakit
2.37 Kurang Sehat
2.07 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,286.92 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,024.34 HPP Riil (Rp/m3) * 2,409.59 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,122.67) Hutang Lancar (Rp. 000) 7,680,325.20 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 84,706.12 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 96,933.78 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,821,833.07) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 91.19% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 275.00 Kapasitas Produksi (L/det) 170.02 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,868.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 257,563.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 215,010.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 50,028.00 Jumlah Pegawai (orang) 100.00 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan
BENGKULU 78. PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
13.30
12.65
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 3.33
2 1
0.0% 3.22
1 1
3% 89.3% 33%
1 4 1 0.5
2% 78.9% 15%
1 2 1 0.3
1 18.8% 2 3.8% 5 100.0% 3 0.0% 2 12.80 0.6
1 1 5 1 1 0.4
13
1.00
12.65
19.4% 5.6% 100.0% 0.0% 1.00 15.50
61.4% 35.9% 12
1.00 1.00 1.00
35.9% 22.6% 13
1.00 3.00 1.00
31.5% 19.9% 14 24.1% 6.2%
1 19.5% 5 35.9% 2 14 2 100.0% 2 1.2% 0.8
1 2 2 5 1 0.8
12.75
1.00
13.09
1.00
12.71 22.5% 1.3%
2 2 1 0.3
3 1 1 0.3
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.13 Sakit
1.26 Sakit
11.97 17.9% 1.1%
2.17 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,771.09 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 7,450.41 HPP Riil (Rp/m3) * 8,128.01 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,356.92) Hutang Lancar (Rp. 000) 28,453,450.57 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 711,687.24 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 251,338.78 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,616,562.85) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 251.34% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 165.00 Kapasitas Produksi (L/det) 32.24 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,259.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 142,722.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 103,940.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,554.00 Jumlah Pegawai (orang) 39.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan
1.71 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
105
BENGKULU 79. PDAM Kabupaten Mukomuko
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
106
KINERJA PDAM 2011
1.68
11.85
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.95
7.45
1
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.62
2 1
4% 78.4% 464%
1 2 5 0.5
40.8% 1.4% 40.5% 0.0% 7.90
3 1 3 3 1 0.6
38.6% 22.8% 12
1.00 3.00 1.00
42.5% 37.7% 8
1 1 1
35.3% 23.3% 11 0.0% 0.0%
1 5 1 1 1 0.6
14.64
1.00
16.22
1
14.83 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.89 Kurang Sehat
1.55 Sakit
1.81 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,865.90 4,804.29 5,830.93 (3,965.03) 245,665.76 19,180.00 1,447,416.14 145.08% 37.50 13.23 0.17 35.23 2,563.00 133,887.00 46,291.00 18,872.00 38.00 Tdk Tepat Waktu -
BENGKULU
Instalasi Pengolahan Air Paket
KINERJA PDAM 2011
107
Kompleks Pintu Air Sungai Way Sekampung
108
KINERJA PDAM 2011
LAMPUNG 80. PDAM Kabupaten Lampung Barat
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.46
1.23
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.33
2 1
-13.2% 1.19
1 1
470% 61.4% 433%
5 1 5 0.6
116% 77.7% 248%
5 2 5 0.6
23.8% 10.6% 100.0% NA 17.34
2 5 5 1 2 0.7
21.4% 0.2% 100.0% 0.0% 19.47
2 1 5 1 2 0.5
18
1.00
17.88
1.00
33.9% 28.8% 10
1.00 2.00 1.00
24.3% 32.9% 19
1.00 2.00 1.00
16.5% 40.1% 20 100.0% 18.8%
1 1 4 5 4 1.0
44.2% 34.4% 24 100.0% 6.8%
1 3 5 5 2 1.1
14.88
1.00
14.37
1.00
12.99 22.2% 1.4%
2 2 1 0.3
13.45 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.56 Sakit
1.39 Sakit
2.60 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 962.85 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 651.46 HPP Riil (Rp/m3) * 692.52 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 270.32 Hutang Lancar (Rp. 000) 240,312.77 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 307,138.09 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 216,755.06 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (205,005.75) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 88.97% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 212.05 Kapasitas Produksi (L/det) 93.70 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,165.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 420,618.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 116,826.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 24,990.00 Jumlah Pegawai (orang) 56.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Opini Auditor Independen Tidak Menyatakan Pendapat Status Restrukturisasi Hutang tidak mengajukan
2.45 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
109
LAMPUNG 81. PDAM Kabupaten Lampung Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.01
Kategori
110
KINERJA PDAM 2011
1.08
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.06
2010 Kondisi Nilai
2 -117.6% 1 1.36
1 1
1649% 96.3% 2089%
5 5 5 0.9
12% 99.9% 117%
1 5 2 0.5
9.8% 4.6% 99.4% 100.0% 12.43
1 2 5 5 1 0.7
8.5% 7.5% 99.4% 0.0% 14.39
1 3 5 1 1 0.5
17
1.00
10.01
1.00
42.4% 53.3% 14
1.00 1.00 1.00
49.2% 42.1% 20
1.00 1.00 1.00
28.9% 38.4% 16 57.9% 1.3%
1 2 3 3 1 0.7
27.3% 33.6% 14 67.1% 1.6%
1 3 2 4 1 0.8
18.59
1.00
13.46
1.00
12.49 12.4% 0.9%
2 1 1 0.2
12.02 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.68 Sakit
1.4 Sakit
2.50 Kurang Sehat
1.94 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,581.44 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,058.17 HPP Riil (Rp/m3) * 5,009.67 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,428.23) Hutang Lancar (Rp. 000) 6,625,824.06 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 364,007.91 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 602,609.55 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,859,850.27) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 89.53% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 246.58 Kapasitas Produksi (L/det) 67.20 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,985.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,373,582.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 715,135.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 60,600.00 Jumlah Pegawai (orang) 96.00 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Tidak menyatakan pendapat Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui
LAMPUNG 82. PDAM Kota Bandar Lampung
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.98
0.93
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
-3.0% 1.01
1 1
0.0% 1.17
1 1
9% 82.2% 49%
1 3 1 0.4
15% 93.2% 36%
1 5 1 0.5
81.1% 0.4% 93.8% 100.0% 18.68
5 3 5 5 2 1.0
30.7% 1.4% 65.1% 47.5% 17.36
2 1 4 3 2 0.6
22
2.00
20.21
2.00
97.7% 44.8% 14
3.00 1.00 1.00
88.9% 50.1% 14
2.00 1.00 1.00
93.6% 52.0% 14 0.0% 2.8%
5 1 2 1 1 0.7
40.8% 65.5% 9 30.1% 4.2%
1 1 1 2 1 0.4
8.88
2.00
8.49
2.00
8.88 9.2% 1.8%
3 1 1 0.3
9.11 23.1% 1.3%
3 2 1 0.3
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.48 Sakit
1.44 Sakit
2.36 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,547.87 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,764.10 HPP Riil (Rp/m3) * 4,480.31 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (932.44) Hutang Lancar (Rp. 000) 14,052,560.25 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 30,355,499.75 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,289,791.11 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,528,643.71) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.91% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 1,711.23 Kapasitas Produksi (L/det) 698.45 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 33,697.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 879,651.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 719,257.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 220,794.00 Jumlah Pegawai (orang) 307.00 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Tidak Menyatakan Pendapat Status Restrukturisasi Hutang sudah disetujui
1.79 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
111
LAMPUNG 83. PDAM Kabupaten Tulang Bawang
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 dampak pemekaran : unit PDAM pindah ke kabupaten tulang bawang barat
112
KINERJA PDAM 2011
4.96
1.00
2007 Kondisi Nilai
0.0% 6.63
2010 Kondisi Nilai
2 -106.0% 1 5.78
1 1
150% 67.0% 150%
5 1 3 0.6
0% 52.0% 544%
1 1 5 0.4
1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 7.84
1 1 1 3 1 0.4
4.0% -20.7% 0.0% 0.0% 0.90
1 1 1 1 1 0.3
7.84
1.00
74.0% 70.3% 7
1.00 1.00 1.00
74.0% 70.3% 7 0.0% 0.0%
3 1 1 1 1 0.5
11.0% 54.1% 9 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
50.12
1.00
50.12 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
6.81 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
1.93 Kurang Sehat
1.63 Sakit
1.40 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Ekternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,737.19 11,720.22 17,165.98 (13,428.80) 498,640.82 153,561.00 (2,348,177.55) 267.96% 103.56 11.43 11,606.00 371,488.00 371,488.00 14,830.00 79.00 tidak tepat waktu tidak tepat waktu tidak menyatakan pendapat -
LAMPUNG 84. PDAM Kabupaten Lampung Timur
TABEL KATEGORI KINERJA
2009 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
0.0% 1.64
2 1
278% 65.9% 2012%
5 1 5 0.6
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 13.61
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
17.1% 31.2% 5 0.0% 7.7%
1 3 1 1 2 0.6
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
18.91 14.3% 0.7%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1 1 1 1 1 0.3
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,101.81 3,461.27 3,650.02 (1,548.21) 118,974.78 1,493,605.60 124.18% 98.63 16.82 2,591.50 957,769.00 287,686.00 12,495.00 49.00 Tepat Waktu Un-audited
1.60 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
113
LAMPUNG 85. PDAM Kabupaten Lampung Tengah
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.04
13.47
817.0% 31.4% 8
19.33
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
114
KINERJA PDAM 2011
1.00
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.29
11.83
1
0.0% 1.39
2 1
3% 100.0% 516%
1 5 5 0.6
10.1% -1.9% 0.0% 0.0% 10.34
1 1 1 1 1 0.3
1.00 1000.0% 2.00 40.3% 1.00 10
1 1 1
70.9% 49.8% 10 0.0% 0.0%
3 1 1 1 1 0.5
1.00
1
21.57 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
20.08
1.6 Sakit
1
2008 Kondisi Nilai
1.53 Sakit
1.54 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,648.54 4,679.84 5,171.25 (1,522.71) 487,157.54 6,955.81 1,130,533.45 47.35% 75.50 53.50 1,947.00 141,868.00 141,868.00 14,330.63 42.00 Tidak Tepat Waktu -
LAMPUNG 86. PDAM Kabupaten Tanggamus “Way Agung”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.89
11.25
1.00
0.84
11.22
2
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.14
2 1
4% 47.0% 547%
1 1 5 0.4
16.7% -9.7% 77.4% 0.0% 12.00
1 1 4 1 1 0.3
65.6% 67.9% 14
1.00 1.00 1.00
49.2% 53.8% 10
1 1 1
19.6% 52.0% 10 96.8% 4.2%
1 1 1 5 1 0.6
24.35
1.00
26.58
1
28.14 3.7% 0.3%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.55 Sakit
1.47 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,889.86 3,142.80 3,524.32 (634.46) 793,336.46 205,121.43 2,304,715.56 75.15% 251.51 49.18 3,803.00 834,968.00 167,690.00 28,022.00 107.00 Tepat Waktu -
1.51 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
115
LAMPUNG 87. PDAM Lampung Utara “Way Bumi”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.20
7.46
Kategori
116
KINERJA PDAM 2011
1.00
1.53
7.74
1
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.66
2 1
0% 51.9% 36%
1 1 1 0.3
10.7% -17.0% 100.0% 0.0% 8.98
1 1 5 1 1 0.4
40.2% 72.7% 6
1.00 1.00 1.00
43.1% 64.7% 10
1 1 1
46.7% 65.9% 10 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
24.84
1.00
25.59
1
25.02 13.0% 1.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.11 Sakit
1.15 Sakit
1.16 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,513.90 7,511.29 9,508.01 (5,994.11) 13,358,066.20 1,958,018.94 2,250,254.99 180.99% 70.58 32.93 2,758.00 298,812.00 183,382.00 19,650.00 69.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Wajar
Pengarah
Pelaksana
Sekretariat
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT Ir. Cece Sutapa, M.Eng Drs. Effendi Mansur, CES Ir. Budi Sutjahjo, MT Ir. Amry Dharma, M.Sc
Bambang AW, ST Haryanti, S.Sos, M.Si Dian Suci Hastuti, ST, M.Sc Magdalena Lely Purwani, ST Eliza Bhakti Amelia, ST Tri Kartikowaty, SE Shoviah, S.AP Romanus Bangsawan Purba, SH Miradian Isyana W, ST Riski Aditya S, S.I.A. Fadlila Rohmadani, S.ST
Mya Musyarovawati, SE Nur Iman, ST Heru Mulyono, Amd Rahmat Hidayat, S.AP Harry Rachman Olii, SE Zulfikar Hidayat, S.Kom Resty Tri Jayanti, S.Ikom
Penanggung Jawab Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc Drs. Adi Susetyo, M.Si
Narasumber Ir. S. Bellafolijani, M.Eng Ir. Setio Djuwono