1.1. melléklet a /2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3 4 2016. évi előirányzat
Sorszám
Bevételi jogcímek
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 12. 13. 13.1.
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.2.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1
164 284,000
2016. évi mód előir. 313 653,069 102 246,224 77 624,333 116 785,485 4 197,000 10 445,213 2 354,814 167 830,893
164 284,000
167 830,893
15 564,000
16 418,382
15 564,000
16 418,382
89 309,000 76 379,000 63,000 2,000 76 314,000 10 408,000
89 313,590 76 383,590 63,000 6,590 76 314,000 10 408,000
2 522,000 74 311,000
2 522,000 81 911,393
645 216,000 27 700,000
669 127,327 27 700,000
27 700,000
27 700,000
59 118,000 0,000
68 007,205
301 748,000 97 791,000 77 571,000 122 189,000 4 197,000
13.2. 14. 15. 16. 17. 18.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)
86 818,000
95 707,205
732 034,000
764 834,532
KIADÁSOK Ezer forintban
2. számú táblázat Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 6.1. 7.
2016. évi Kiadási jogcímek előirányzat Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) 662 924,000 Személyi juttatások 309 237,000 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 72 798,000 Dologi kiadások 213 595,000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 590,000 Egyéb működési célú kiadások 46 688,000 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 4 035,000 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 42 653,000 Tartalékok 16 016,000 1.11.-ből: Általános tartalék 14 416,000 Céltartalék 1 600,000 Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 30 398,000 Beruházások 29 487,000 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 910,000 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 1,000 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 693 322,000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.) 27 700,000 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 27 700,000 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok vásárlásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 11 012,000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 012,000 Külföldi finanszírozás kiadásai 2
689 764,632 324 957,505 78 771,363 227 273,659 7 401,600 37 312,317
6 766,727 30 545,590 14 048,188 12 448,188 1 600,000 36 357,900 34 237,400 2 119,500 1,000
726 122,532 27 700,000 27 700,000
11 012,000 11 012,000
8. 9. 10. 11.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)
38 712,000 732 034,000
38 712,000 764 834,532
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. számú táblázat 1.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
-48 106,000
-56 995,205
2.
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
48 106,000
56 995,205
233,000 66,000 15,000 2,000 150,000
239,000 70,000 2,000 17,000 150,000
Engedélyezett létszám keret (Fő) ebből: kötelező feladatok
államigazgatási feladatok
önként vállalt feladatok közfoglalkoztatottak
3
1.2. melléklet a /2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3,000 2016. évi előirányzat
Sorszám
Bevételi jogcímek
1. 1.1. 1.2.
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.2.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.
4
2016. évi mód előir. 263 141,000 271 051,838 91 368,000 95 823,224 77 571,000 77 624,333 90 005,000 4 197,000
85 064,485 4 197,000
0,000 0,000 164 284,000 0,000 164 284,000 0,000 12 215,000 0,000 12 215,000 0,000 39 438,000 26 508,000 63,000 2,000 26 443,000 10 408,000 0,000 2 522,000 38 043,000 0,000 0,000 0,000 517 121,000 27 700,000 0,000
5 987,982 2 354,814 167 830,893 0,000 167 830,893 0,000 13 069,382 1,000 13 068,382
27 700,000 0,000
27 700,000
32 157,348 19 227,348 63,000 6,590 19 157,758 10 408,000 0,000 2 522,000 40 578,393
524 687,854 27 700,000
11. 12. 13. 13.1. 13.2. 14. 15. 16. 17. 18.
Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)
0,000 58 328,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86 028,000
0,000 57 366,639
603 149,000
609 754,493
85 066,639
KIADÁSOK 2. számú táblázat
Ezer forintban
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.
2016. évi 2016. évi előirányzat mód előir. 534 829,000 546 772,593 267 531,000 277 386,710 61 626,000 65 729,362 164 393,000 167 794,006 2 500,000 3 736,600 22 763,000 18 077,727 0,000 0,000 0,000 2 894,000 5 525,727 19 869,000 12 552,000 16 016,000 14 048,188 14 416,000 12 448,188 1 600,000 1 600,000 29 608,000 24 269,900 28 697,000 22 149,400 0,000 910,000 2 119,500 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 564 437,000 571 042,493
4. 4.1. 4.2. 4.3.
Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok 1.11.-ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5
27 700,000 0,000 27 700,000 0,000
27 700,000 27 700,000
5. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11.
Belföldi értékpapírok vásárlásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)
0,000 11 012,000 11 012,000 0,000 0,000 0,000 38 712,000 603 149,000
11 012,000 11 012,000
38 712,000 609 754,493
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat
Ezer forintban
1.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
-47 316,000
-46 354,639
2.
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
47 316,000
46 354,639
6
1.3. melléklet a /2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3,000 Sorszám
2016. évi előirányzat
Bevételi jogcímek
1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 1.3. támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 1.5. támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) 4.1.1. Vagyoni típusú adók 4.1.2. Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.2. vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 7
2016. évi mód előir. 32 184,000 36 178,231
32 184,000
31 721,000
4 457,231 0,000
0,000
3 349,000
3 349,000
3 349,000
3 349,000
49 871,000 49 871,000
57 156,242 57 156,242
49 871,000
57 156,242
36 268,000
41 333,000
121 672,000 0,000
138 016,473 0,000
11. 12. 13. 13.1. 13.2. 14. 15. 16. 17. 18.
Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)
790,000 0,000
10 640,566 0,000
790,000
10 640,566
122 462,000
148 657,039
KIADÁSOK Ezer forintban
2. számú táblázat Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.
Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok 1.11.-ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. (4.1.+…+4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 8
2016. évi 2016. évi előirányzat mód előir. 121 672,000 136 569,039 36 649,000 42 513,795 9 806,000 11 676,001 49 202,000 59 479,653 2 090,000 3 665,000 23 925,000 19 234,590
1 141,000 22 784,000
1 241,000 17 993,590
790,000 790,000
12 088,000 12 088,000
122 462,000
148 657,039
0,000
0,000
5. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11.
Belföldi értékpapírok vásárlásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)
0,000
0,000
0,000 122 462,000
0,000 148 657,039
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. számú táblázat 1.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
-790,000
-10 640,566
2.
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
790,000
10 640,566
9
1.4. melléklet a …….../2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3,000 Sor2016. évi 2016. évi szá Bevételi jogcímek előirányzat mód előir. m 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) 6 423,000 6 423,000 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 423,000 6 423,000 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 0,000 0,000 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) 0,000 0,000 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) 0,000 0,000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) 4.1.1 . Vagyoni típusú adók 4.1.2 . Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3 . Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 6 423,000 6 423,000 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 0,000 0,000 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10
11. 12. 13. 13.1. 13.2. 14. 15. 16. 17. 18.
Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)
0,000
0,000
0,000 6 423,000 6 423,000
KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszá m Kiadási jogcímek 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 1.11. Tartalékok 1.12. 1.11.-ből: Általános tartalék 1.13. Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 11
Ezer forintban 2016. évi 2016. évi mód előirányzat előir. 6 423,000 6 423,000 5 057,000 5 057,000 1 366,000 1 366,000
0,000
0,000
6 423,000 6 423,000 0,000 0,000
5. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11.
Belföldi értékpapírok vásárlásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)
0,000
0,000
0,000 0,000 6 423,000 6 423,000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat
Ezer forintban
1.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
0,000
0,000
2.
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
0,000
0,000
12
13
2.1. melléklet a
………/2016.(………..) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Forintban Sor szá m A
Bevétel
2016. évi előirányzat
B
C
2016. évi mód előir.
Kiadás
2016. évi előirányzat
D
E
2016. évi mód előir.
213 595,000 4 590,000 46 688,000 14 416,000
324 957,505 78 771,363 227 273,659 7 401,600 37 312,317 12 448,188
661 324,000 27 700,000
688 164,632 27 700,000
10. Költségvetési maradvány igénybe vétele 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 13. (9.+11.)
629 652,000 652 708,945 Költségvetési kiadások összesen: (1.+…+6) 42 684,000 46 467,687 Likviditási célú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 684,000 46 467,687 visszafizetése 27 700,000 27 700,000 27 700,000 27 700,000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 70 384,000 74 167,687 (=9.)
11 012,000
11 012,000
38 712,000
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) 15. Költségvetési hiány:
700 036,000 726 876,632 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) 31 672,000 35 455,687 Költségvetési többlet:
700 036,000 0,000
38 712,000 726 876,632 0,000
0,000
0,000
1. 2.
Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
3. 4. 5. 6. 7.
2.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. 9.
Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+6.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)
16. Tárgyévi hiány:
301 748,000 313 653,069 Személyi juttatások 164 284,000 167 830,893 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ
89 309,000 74 311,000
0,000
Dologi Kiadások 89 313,590 Ellátottak pénzbeli juttatásai 81 911,393 Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
0,000 Tárgyévi többlet:
14
309 237,000 72 798,000
2.2. melléklet a ………/2016.(………..) önkormányzati rendelethez I .Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Forintban Sor szá m A
Bevétel B
2016. évi 2016. évi előirányza mód t előir. C
Kiadás
D
E 16 418,382 Beruházások 1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás
1. 2.
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1.-ből EU-s támogatás
3. 4. 5.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás
Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
6. 7.
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Felhamozási céltartalék
8.
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)
15 564,000
9.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)
16 434,000
15 564,000
10. Költségvetési maradvány igénybe vétele 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 13. (9.+11.)
16 434,000
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)
31 998,000
15. Költségvetési hiány:
16 434,000
16. Tárgyévi hiány:
16 434,000
0,000
16 418,382 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) 21 539,518 Hitelek törlesztése 21 539,518
21 539,518 37 957,900 21 539,518
F
G
29 487,000
34 237,400
910,000
2 119,500
1,000 1 600,000
1,000 1 600,000
31 998,000
37 957,900
31 998,000
37 957,900
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+…+12) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) Költségvetési többlet:
0,000 Tárgyévi többlet: 15
2016. évi 2016. évi előirányza mód t előir.
0,000
16
A
B
C
D
kötelező/ nem kötelező
2
Kiemelt előirányzatok
Megnevezés 3 4
B04
kötelező
Iparűzési adó
5
B05
kötelező
Termőföld bérbeadás
6
B06
kötelező
Gépjárműadó 40 %
7
B07
kötelező
Talajterhelési díj
8
B08
kötelező
9
B09
2016. 2016 2016. évi . évi évi előirán mód előirány yzat előir. zat
2016. évi mód előir.
2016. évi előirány zat
2016. évi mód előir.
Bevételek összesen
2016. évi 2016. évi előirányz mód at előir.
1 600,000
1 600,000
Egyéb közhatalmi bevételek
279,000
279,000
279,000
279,000
kötelező
Pótlékok, bírságok
643,000
643,000
643,000
643,000
Idegenforgalmi adó
2,000
6,590
2,000
6,590
Likvid hitel
28
2016. évi mód előir.
Költségvetési maradvány
1 600,000
kötelező
27
2016. 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi évi előirány mód előirányz mód előirányz mód előirány zat előir. at előir. at előir. zat
Finanszírozási bevételek
1 600,000
B13 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1429 b1428 b1428 b1428
26
2016. évi mód előir.
Felhalmozási Működési célú célra átvett támogatások pénzeszközö államháztartáso k n belülről
10 408,000
13
25
2016. évi előirány zat
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
10 408,000
Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás
b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428
Működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatása
10 408,000
kötelező
24
3.1. melléklet a ……./2016.(……………..) önkormányzati rendelethez O P Q R S T U
10 408,000
B12
23
N
63,000
12
22
M
63,000
KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Uszoda
21
L
63,000
nem kötelező
20
K
63,000
B11
19 19. 1 19. 2
J
76 314,000
11
18
I
76 314,000
kötelező
17
H
76 314,000
B10
16
G
76 314,000
10
15
F
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat
1
14
E
kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező
kötelező
4 645,000
4 645,000
15 610,000
15 610,000
27 700,000
27 700,000
73 051,000
73 051,000
4 607,000
4 607,000
4 607,000
4 607,000
13 728,000
13 728,000
13 728,000
13 728,000
6 117,000
6 117,000
6 117,000
6 117,000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
49,000
49,000
49,000
49,000
Üdülőhelyi feladatok támogatása
14,000
14,000
14,000
14,000
225,000
225,000
225,000
225,000
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása
2015. december havi kompenzáció Normatíva májusi pótigény
4 455,224
Óvodapedadógusok bértámogatása
4 455,224
64 814,000
64 814,000
64 814,000
64 814,000
9 706,000
9 759,333
9 706,000
9 759,333
704,000
704,000
704,000
704,000
2 347,000
2 347,000
2 347,000
2 347,000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
26 984,000
26 984,000
26 984,000
26 984,000
Gyermekétkeztetés támogatása
47 273,000
42 332,485
47 273,000
42 332,485
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
15 748,000
15 748,000
15 748,000
15 748,000
A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.
32 184,000
31 721,000
32 184,000
31 721,000
4 197,000
4 197,000
4 197,000
4 197,000
Óvodaműködtetési támogatás
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása
nem kötelező
3 349,000
73 051,000
kötelező
kötelező
3 349,000
73 051,000
kötelező
kötelező
3 349,000
27 700,000 27 700,000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Kiegészító támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz
kötelező
10 965,000 10 965,000
3 349,000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
29
B29
kötelező
30
B30
kötelező
Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra
31
B31
kötelező
32
B32
kötelező
33
B33
nem kötelező
153 339,000 153 339,000
7 569,000
7 569,000
160 908,000 160 908,000
2 050,000
2 050,000
2 050,000
2 050,000
Pénzeszköz átvétel OEP-től
6 895,000
6 895,000
6 895,000
6 895,000
Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától
2 000,000
2 000,000
2 000,000
2 000,000
6 528,000
6 528,000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6 528,000
6 528,000
17
Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
11 778,000 11 778,000
11 778,000
11 778,000
3 000,000
3 000,000
0,000
0,000
1,000
1,000
34
B34
kötelező
35
B35
nem kötelező
36
B36
kötelező
Működőképességet megőrző támogatás
37
B37
kötelező
Közműfejlesztés
38
B38
kötelező
Óvodai étkeztetés
703,000
703,000
703,000
703,000
4 514,000
4 514,000
4 514,000
4 514,000
59 118,000
65 199,427
Startmunka program bevétele
3 000,000
3 000,000
1,000
1,000
39
B39
kötelező
Iskolai étkeztetés
40
B40
kötelező
Költségvetési maradvány
41
B45
kötelező
Bérkompenzáció
1 382,647
1 382,647
42
B45
nem kötelező
Bérkompenzáció
452,052
452,052
43
B47
kötelező
Ágazati pótlék
3 274,335
3 274,335
44
B47
nem kötelező
Ágazati pótlék
4 005,179
4 005,179
45
B16
kötelező
Ivóvíz BM önerő visszafizetés
46
kötelező
Erzsébet utalvány
47
B41 b1428
48
B44
kötelező
49
B43
nem kötelező
kötelező
59 118,000 65 199,427
854,382
854,382
1 316,600
1 316,600
2015. évi normatíva elszámolás
2 354,814
2 354,814
Rendkívüli szociális támogatás
1 331,000
1 331,000
Nyári diákmunka
1 503,000 Alaptevékenység bevételei összesen
50 51
Kötelező feladatok:
52
Államigazgatási feladatok:
53
Nem kötelező:
54
37 488,000 37 488,000
89 309,000
89 313,590 301 748,000 313 653,069 164 284,000 167 103,600 15 564,000 16 418,382
0,000
0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 65 199,427 695 211,000 716 876,068
27 960,000 27 960,000
89 309,000
89 313,590 263 141,000 271 051,838 164 284,000 165 600,600 12 215,000 13 069,382
0,000
0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 65 199,427 643 727,000 659 894,837
0,000
0,000
9 528,000
9 528,000
0,000
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
40,000
177,363
0,000
55
Kötelező
40,000
177,363
56
Nem kötelező
57
Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza
0,000
0,030
58
Kötelező
59
Nem kötelező
60
Gondozási Központ Medgyesegyháza
36 783,000 36 783,000
61
Kötelező
10 043,000 10 043,000
62
Nem kötelező
26 740,000 26 740,000
63
Művelődési Ház és Könyvtár
64
Kötelező
2 398,000
65
Nem kötelező
5 065,000
0,000
6 423,000
6 423,000
32 184,000
36 178,231
0,000
0,000
1 503,000
0,000
3 349,000
3 349,000
0,000
0,000
6 423,000
6 423,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45 061,000
50 558,231
0,000
0,000
0,000
2 190,125
40,000
3 094,781
2 190,125
40,000
3 094,781
95,000
0,000
95,030
95,000
0,000
95,030
522,653
36 783,000
37 305,653
522,653
10 043,000
10 565,653
26 740,000
26 740,000
0,000
7 463,000
727,293
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
0,000
0,000
Összesen
66
1 503,000
7 463,000
74 311,000 81 911,393
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2 398,000 5 065,000 89 309,000
89 313,590 301 748,000 313 653,069 164 284,000 167 103,600 15 564,000 16 418,382
0,000
0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 68 007,205 732 034,000 764 834,532
67
0,000
68
Kötelező mindösszesen:
69
Államigazgatási mindösszesen:
70
Nem kötelező mindösszesen:
36 268,000 41 333,000
0,000
71
Mindösszesen:
74 311,000 81 911,393
89 309,000
38 043,000 40 578,393
89 309,000
89 313,590 263 141,000 271 051,838 164 284,000 166 327,893 12 215,000 13 069,382
0,000
6 423,000
6 423,000
32 184,000
36 178,231
0,000
0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 68 007,205 653 810,000 676 048,301 0,000
1 503,000
3 349,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6 423,000
71 801,000
82 363,231
3 349,000
0,000
0,000
89 313,590 301 748,000 313 653,069 164 284,000 167 830,893 15 564,000 16 418,382
0,000
0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 68 007,205 732 034,000 764 834,532
18
0,000
6 423,000
19
3.2. melléklet ..../2016. (…...) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
kötelező/ nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
2 2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
Államigazgatási államigaz feladatok gatási Önkormányzati igazgatási kötelező tevékenység Népszavazás 2016. kötelező október 2.
40,000
177,36 3
Alaptevékenység összesen
40,000
Szakfeladat 3
5 6
7
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
1
4
E
8
Kötelező:
9
Államigazgatási:
Működési Felhalmozási Működési célú célú Közhatalmi célra átvett támogatások támogatások bevételek pénzeszközö államháztart államháztartáso k áson belülről n belülről 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi évi eredeti eredeti mód. eredet mód. mód. eredet mód. Ei. Ei. Ei i Ei. Ei Ei i Ei. Ei
727,2 93 177,36 3
0,000 0,000
0,000
727,2 93
0,000 0,000
40,000
177,36 3
0,000 0,000
0,000
727,2 93
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
20
Felhalmozási Finanszírozás célra átvett Költségvetési Bevételek i bevételek pénzeszközö maradvány összesen Támogatás k működésre 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi évi eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredeti mód. i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei Ei. Ei 6 6 6 6 423,0 423,0 423,00 423,0 00 00 0 00 76 77 2 76 79 766,0 274,1 190,1 806,00 641,6 00 84 25 0 72 727,2 93 83 83 2 83 86 0,000 0,000 0,000 0,000 189,0 697,1 0,000 190,1 229,00 791,9 00 84 25 0 65 76 77 2 76 80 766,0 274,1 190,1 806,00 368,9 0,000 0,000 0,000 0,000 00 84 0,000 25 0 65 6 6 6 6 423,00 423,0 0,000 0,000 0,000 423,0 423,0 0,000 00 00 0,000 0,000 0 00
A
B
C
D
Kötelező/nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
2
4
kötelező
6
kötelező
7
nem kötelező
8
kötelező
9
kötelező
10
nem kötelező
11
kötelező
12
kötelező
13
kötelező
14
kötelező
15
nem kötelező
16
kötelező
21
H
I
J
K
L
3.3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T
Egészségügyi labor
597,000
597,000
7 253,000
7 253,000
600,000
600,000
49 896,000
54 507,796
9 997,000 2 270,000 13 823,000 7 510,000 5 625,000 5 117,000
11 070,391 8 273,356 14 195,420 8 627,363 5 625,000
nem kötelező
Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
Működési célú Felhalmozási Működési Felhalmozási Finanszírozási Közhatalmi támogatások célú támogatások Költségvetési célra átvett célra átvett bevételek bevételek államháztartáson államháztartáson maradvány pénzeszközök pénzeszközök Támogatás belülről belülről működésre
Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás
Szakfeladat
20
G
2016. 2016. 2016. évi évi évi eredeti eredeti mód. Ei Ei. Ei. 2 2 796,000 796,000 1 1 799,000 799,000
3
19
F
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban)
1
17
E
2016. 2016. évi évi eredeti mód. Ei. Ei
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
24 24 321,000 321,000
10 10 043,000 043,000
Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség 2 Vagyongazdálkodás 419,000 Alaptevékenység 36 összesen 783,000 10 Kötelező 043,000 26 Nem kötelező 740,000
2 419,000 36 783,000 10 043,000 26 740,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21
107 283,000 51 165,000 56 118,000
2016. évi mód. Ei
2016. 2016. évi évi mód. mód. Ei Ei 2 2 796,000 796,000 1 1 799,000 799,000 597,000 597,000
37,000
7 7 253,000 290,000 600,000 600,000
341,653 52,000 35,000 20,000 37,000
0,000
115 344,326 54 614,530 60 729,796
Bevételek összesen
0,000 522,653 0,000 181,000 0,000 341,653
74 79 217,000 170,449 9 997,000 2 270,000 23 866,000 7 510,000 5 625,000 5 117,000 2 419,000 144 066,000 61 208,000 82 858,000
11 122,391 8 308,356 24 258,420 8 664,363 5 625,000 0,000 2 419,000 152 649,979 64 838,530 87 811,449
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
3.4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda
1 Kötelez ő/nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
2 Szakfeladat 3 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 4 TÁMOP-3.2.11/10-1-2010nem 5 kötelező 0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen 6 Kötelező 7 8
D
Nem kötelező
Működési Felhalmozási Finanszírozási célú célú Működési Felhalmozási Működési Közhatalmi bevételek Költségvetési Bevételek támogatások támogatások célra átvett célra átvett bevételek bevételek Támogatás maradvány összesen államháztart államháztart pénzeszközök pénzeszközök működésre áson belülről áson belülről 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi erede mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. ti Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei 96 96 96 96 95,00 0,030 275,00 745,40 275,00 840,43 0 0 8 0 8 230,00 230,00 230,00 230,00 0 0 0 0 96 96 96 97 95,00 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 505,00 975,40 0,000 505,00 070,43 0 0 8 0 8 96 96 96 96 275,00 745,40 95,00 275,00 840,43 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 8 0,000 0 0 8 230,00 230,00 230,00 230,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0 0
22
A
B
C
D
Kötelező/ nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Működési bevételek
2 Szakfeladat 3 kötelező 4
6 7
8
9
Művelődési Ház és Könyvtár
nem kötelező nem kötelező nem kötelező
Schéner Ház
nem kötelező
Dinnyefesztivál
Medgyesi Hírlap Medgyesi Napok
Alaptevékenység összesen Kötelező
10 Nem kötelező 11
F
G
H
I
J
K
L
M
3.5. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez N O P Q R S T
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár
1
5
E
2016. évi erede ti Ei.
2016. évi mód. Ei 2 398,00 0
100,00 0 400,00 0 4 565,00 0 7 0,000 463,00 0 2 398,00 0,000 0 5 065,00 0,000 0
Működési célú Közhatalmi támogatások bevételek államháztart áson belülről 2016. 2016 2016. 2016 évi . évi évi . évi eredet mód. eredet mód. i Ei. Ei i Ei. Ei
Felhalmozási Működési Felhalmozási Finanszírozási célú célra átvett célra átvett bevételek Költségvetési támogatások pénzeszközö pénzeszközö Támogatás maradvány államháztart k k működésre áson belülről 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016. 2016. 2016. évi . évi évi . évi évi . évi évi évi évi évi eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet eredet mód. mód. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. i Ei. Ei 4 741,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
23
0,000
0,00 0
0,000
140,000
728,000
828,000
1 159,000
1 559,000
0,000
4 0,000 741,000
0,000
7 0,000 059,000
0,000
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
7 139,000
140,000
0,00 0
0,00 0
2016. 2016. évi évi eredet mód. Ei i Ei. 0,000
5 032,000 0,000
Bevételek összesen
11 800,000
0,000
0,000 4 741,00 0 7 059,00 0
0,000
9 597,000
0,000
19 263,000
7 0,000 139,000 12 0,000 124,000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
kötelező/n em kötelező
Kiemelt előirányzatok
4.1
5
nem kötelező kötelező
nem kötelező
6
kötelező
7
kötelező
8
kötelező
9
kötelező
10
11
Személyi juttatások
2016. Szakfeladat/Fela előirányz dat at
2016. évi mód. Ei
Polgármesteri keret
247,00 0
3
4
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Polgármester és képviselők kiadásai KEOP-5.5.0. Épületenergetikai pályázat nem elszámolható költségek, késedelmi kamat KEOP-1.2.0/0911-2012 Szennyvízberuhá zás IV. ütem szabálytalanság miatt Lakóingatlanok bérbe adása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
12 12 851,00 851,000 0
Szociális hozzájárulási adó
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
Egyéb Önkormányzat működési célú által folyósított kiadások ÁH-n ellátások kívülre
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
3 3 483,00 483,000 0
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú kiadás célú kiadás ÁH-n kívülre ÁH-n belülre
Beruházások
201 201 2016. 2016. 2016. 6. 6. előirányz évi előirányz évi előirányz at at at mód mód . Ei . Ei
2016. évi mód. Ei
Felújítások
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
1 1 259,00 208,000 0
780,000
18
kötelező
16
19
kötelező
20
kötelező
21
nem kötelező
22
kötelező
23
kötelező
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
1 151,000
Közvilágítás
9 426,000
112,00 0 1 170,00 0 828,00 0 9 426,00 0
192,50 0
157,000 510,000
362,50 0
1 661,000 316,000 9 426,000 27 27 700,00 700,000 0
Likvid hitel visszafizetése 1 1 600,00 600,000 0 12 14 448,18 416,000 8 3 1 075,00 500,000 0 120,00 120,000 0 320,00 320,000 0 150,00 150,000 0
Önkormányzati segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Egyéb ösztöndíj Közgyógyellátás
200,000
Köztemetés
420,00 300,000 0 2 2 000,00 000,000 0
Lakásfenntartási támogatás Civil szervezetek működési támogatása
27 700,000 1 600,000 14 416,000 1 500,000 120,000 320,000 150,000
0,000
200,000 300,000 2 000,000 1 4 130,00 000,000 0
2 550,000 440,00 0 13 11 260,000 370,00
2016. évi mód. Ei
6 6 168,00 168,000 0
157,000
11 4 075,00 075,000 0 98 91 223,000 223,00
2016. előirányz at
6 6 168,00 168,000 0
316,000
Startmunka mintaprogram
2016. évi mód. Ei
7 7 361,00 361,000 0
Üzemorvosi díj
Egyéb közfoglalkoztatás
2016. előirányz at
Összesen
7 7 361,00 361,000 0
kötelező
17
15
Tartalék
Finanszírozási kiadások
780,00 0
kötelező
nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező
14
4.1. melléklet a ..../2016. (....) önkormányzati rendelethez Z AA AB AC AD AE AF AG
4 1 150,00 000,000 0 18 18 373,00 322,000 0
Általános tartalék 13
Y
3 240,00 0
1 663,00 000,000 0
kötelező kötelező
Dologi kiadások
Céltartalék 12
X
Az Önkormányzat 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
2
J
4 000,000 4 625,000
14 14 744,000 744,00
7 6 569,000 936,00
24
633,00 0
133 796,000
304,50 0 1 532,50 0 828,00 0 9 426,00 0 27 700,00 0 1 600,00 0 12 448,18 8 3 075,00 0 120,00 0 320,00 0 150,00 0 0,000 420,00 0 2 000,00 0 1 130,00 0 13 515,00 0 124 906,00
Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
Önkormányzat kiadásai összesen
2016. előirányz at
2016. évi mód. Ei
0
kötelező
24
kötelező
25
kötelező
26
kötelező
27
nem kötelező
28
kötelező
29
kötelező
30
kötelező
31
32
33
K3 2
kötelező
kötelező
34
kötelező
35
kötelező
36
kötelező
37
kötelező
38
nem kötelező
39
kötelező
40
kötelező
41
42
kötelező kötelező
43
kötelező
44
kötelező
Állami támogatások visszafizetése KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra KÉSZ Kft. Működési támogatás nem kötelező fak. (közbeszezrés) KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező feladatok (konyha) KÉSZ Kft. Működési támogatása (nem kötelező fak, Uszod, sportcsarnok) Önkormányzat üzemeltetési feladatok városés községgazdálkod ás feladatból Területrendezési terv céltartalék terhére Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére
0
0
0
2 268,72 7
11 11 012,00 012,000 0
3 1 165,50 982,000 0
593,000
912,50 0
4 11 658,00 975,000 0
1 1 200,00 200,000 0
1 1 200,00 200,000 0
1 1 854,00 854,000 0
1 1 854,00 854,000 0
433,000
433,00 0
2 2 887,79 722,000 5 117,000
117,00 0
2 500,00 0
14 18 294,00 322,000 0
397,00 0
18 15 518,75 811,000 0
2 2 500,00 500,000 0
2 2 500,00 500,000 0
3 000,000
3 000,000
14 13 043,75 236,000 0
6,600
10 10 092,50 034,000 0
13 11 280,72 012,000 7
4 11 658,00 975,000 0
11 18 794,00 322,000 0
Háziorvosi feladatok Köztemető fenntartás Tappe támogatása a heti szemétszállítás miatt Általános Iskola Építményüzemelt etés Általános Iskola TÁMOP utókövetés Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Óvodai gyermekétkezteté s Iskolai gyermekétkezteté s Közműfejlesztés, szennyvízelvezeté s támogatása Járási Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Belső ellenőrzési feladatok
0
0,000
0,000
4 5 993,40 000,000 0
5 5 000,00 000,000 0
5 812,00 000,000 0
5 812,00 000,000 0
1 1 500,00 440,000 0 100,00 100,000 0
1 1 500,00 440,000 0 100,00 100,000 0
4 4 000,00 000,000 0
4 4 000,00 000,000 0
7 8 787,00 140,000 0 120,000
600,000
975,00 0
400,000
419,00 0
120,00 0
1 1 280,00 280,000 0 14 14 062,00 062,000 0 36 36 211,00 700,000 0
670,000 4 4 720,00 720,000 0
489,00 0 1,000
1 1 000,00 000,000 0 599,00 0
22 21 161,29 896,000 5
1,00 0
670,00 0
6 6 000,00 000,000 0 14 14 062,00 062,000 0 36 36 700,00 700,000 0 1,000
1,000
1 1 000,00 000,000 0 470,000
833,00 0
470,000
25
1 432,00
0
nem kötelező
45
Tagdíjak TKT, DAREH, TÖOSZ, Békés Megyei Katasztrófavéd, Európasi Közös Jövőépítő Kft. Dél-Békés Jövőjéért szövetség
1 462,000 829,59 0
12,000
kötelező
47
kötelező
48
nem kötelező kötelező
49 50
K5 0
kötelező
51
K5 3
nem kötelező
52
K5 4
nem kötelező
53
K5 5
nem kötelező
54
K5 6
nem kötelező
55
K5 7
nem kötelező
56
K5 2
kötelező
57
K5 1
nem kötelező
58
Szünidei gyermekétkezteté s Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Víztermelés, kezelés, -ellátás Hulladéklerakó rekultiválás TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolg…
1 1 728,00 728,000 0 5 5 328,00 328,000 0 905,00 0 193,00 0
TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszt TOP-1.4.1. A foglalkoztatás és életminőség javítása….. TOP-4.2.1 Szociális alapellátás infrastrukturális fejleszt.
Ipari park megvalósítása
60 61
közfoglalkoztatott
10,000 129 127 097,00 598,000 0
128 127 407,00 165,000 0
63
Nem kötelező Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
433,000
Kötelező
47 552,000
Államigazgatási feladatok
5 057,000
Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza
69 025,000
66
67
3 299,50 0
3 299,50 0
1 200,00 0
1 200,00 0
1 000,00 0
1 000,00 0
647,00 0
647,00 0
1 510,00 0 28 24 883,90 449,000 0
1 316,60 0 1 523,00 0 409 408 059,15 234,000 0
3,000 21 20 210,29 725,000 5
130 128 609,35 665,000 0
7 4 401,60 590,000 0
30 42 425,59 533,000 0
6 4 766,72 035,000 7
1,000
1,00 0
0,000
0,00 0
1 910,000 903,50 0
14 16 048,18 016,000 8
38 38 712,00 712,000 0
0,000
150,000
Kötelező
65
1 041,50 0
15,000
62
64
1 041,50 0
1 316,60 0
Erzsébetutalvány
Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok
59
2 2 424,00 424,000 0 1 1 728,00 728,000 0 5 5 328,00 328,000 0 905,00 0,000 0 193,00 0
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
Alaptevékenység összesen
3 1 182,59 603,000 0
100,00 0
2 2 424,00 424,000 0
Orvosi ügyelet 46
1 1 241,00 141,000 0
52 609,000
690,00 0 53 569,14 5 48 512,14 5 5 057,00 0 69 385,39 9
21 20 093,29 608,000 5
117,000 17 437,000 16 071,000 1 366,000 18 647,000
117,00 0 18 726,69 4 17 360,69 4 1 366,00 0 18 839,00 9
117 114 122,35 856,000 0 13 13 487,00 809,000 0 13 12 480,12 167,000 6 13 12 480,12 167,000 6
7 7 326,03 753,000 0
3 2 736,60 500,000 0 3 2 665,00 090,000 0 0,000
0,000
0,000
12 19 432,00 749,000 0 17 22 993,59 784,000 0 0,000
0,000
0,000
5 2 525,72 894,000 7 1 1 241,00 141,000 0 0,000
0,000
0,000
1 903,50 910,000 0
0,00 0
17 24 585,90 449,000 0 11 298,00 0,000 0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00 0
1 828,00 016,000 0
188,00 0,000 0
0,000
0,000
0,000
0,000
1 828,00 016,000 0
188,00 0
1,000
1,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,000
26
0,00 0
0,000
1 1 520,00 080,000 0
0,000
0,000
14 16 048,18 016,000 8
0,000
38 38 712,00 712,000 0
0,000
360 367 567,56 860,000 0 48 40 491,59 374,000 0 86 83 791,96 229,000 5 80 76 368,96 806,000 5 6 6 423,00 423,000 0 97 96 070,43 505,000 8
0,000 83 83 697,18 189,000 4 77 76 274,18 766,000 4 6 6 423,00 423,000 0 96 96 975,40 505,000 8
69 68 214,39 844,000 9 171,00 181,000 0 67 60 967,46 005,000 1 27 23 046,16 970,000 6 40 36 921,29 035,000 5 4 0,000 938,50 0 4 207,00 0
18 18 793,00 598,000 9
7 7 313,03 753,000 0
49,000 46,000
13,000
18 15 591,86 989,000 5 7 6 347,36 349,000 4 11 9 244,50 640,000 1 1 0,000 403,50 0 1 135,00 0
Nem kötelező
731,50 0
268,50 0
Összesen
324 309 957,50 237,000 5
78 72 771,36 798,000 3
62 65 937,15 010,000 3 28 28 081,50 617,000 0 34 36 855,65 393,000 3 12 0,000 921,00 0 1 797,00 0 11 124,00 0 227 213 273,65 595,000 9
7 4 401,60 590,000 0
277 267 386,71 531,000 0 5 5 057,00 057,000 0 42 36 513,79 649,000 5 324 309 957,50 237,000 5
65 61 729,36 626,000 2 1 1 366,00 366,000 0 11 9 676,00 806,000 1 78 72 771,36 798,000 3
167 163 794,00 393,000 6
3 2 736,60 500,000 0
Kötelező 68 69
70
Nem kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező
71 Nem kötelező 72
73
Művelődési Ház és Könyvtár Kötelező
74
75
76
1 1 520,00 080,000 0
0,000
0,000
0,000
120,000
120,00 0
120,000
120,00 0
0,000
3 2 005,50 942,000 0 2 2 215,50 152,000 0
0,000
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
30 42 545,59 653,000 0
6 4 766,72 035,000 7
1,000
1,00 0
0,000
0,00 0
12 19 552,00 869,000 0
5 2 525,72 894,000 7
0,000
0,000
0,000
790,000
790,00 0
0,000
0,000
0,000 28,000
0,000
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34 29 237,40 487,000 0
2 910,000 119,50 0
14 16 048,18 016,000 8
38 38 712,00 712,000 0
22 28 149,40 697,000 0
2 119,50 910,000 0
14 16 048,18 016,000 8
38 38 712,00 712,000 0
96 96 840,43 275,000 8 230,00 230,000 0 152 144 649,97 066,000 9 64 61 838,53 208,000 0 87 82 811,44 858,000 9 19 0,000 263,00 0 7 139,00 0 12 124,00 0 764 732 834,53 034,000 2
96 96 745,40 275,000 8 230,00 230,000 0 115 107 344,32 283,000 6 54 51 614,53 165,000 0 60 56 729,79 118,000 6 11 0,000 800,00 0 4 741,00 0 7 059,00 0 307 286 816,91 977,000 8
609 602 754,49 149,000 3 6 6 423,00 423,000 0 148 123 657,03 462,000 9 764 732 834,53 034,000 2
233 224 375,12 206,000 2 6 6 423,00 423,000 0 68 56 018,79 348,000 6 307 286 816,91 977,000 8
77
78
Kötelező mindösszesen:
79
Államigazgatási feladatok
80
Nem kötelező mindösszesen:
81
Mindösszesen:
0,000 50 202,000 213 595,000
0,000 59 479,65 3 227 273,65 9
0,000 2 090,000 4 590,000
0,000 3 665,00 0 7 401,60 0
0,000 22 784,000 42 653,000
0,000 17 993,59 0 30 545,59 0
0,000 1 141,000 4 035,000
0,000 1 241,00 0 6 766,72 7
1,000
1,00 0
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
1,000
1,00 0
0,000
0,00 0
27
0,00 0
0,000
0,000 12 088,00 790,000 0 34 29 237,40 487,000 0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 2 119,50 910,000 0
0,000 14 16 048,18 016,000 8
0,000
0,000 38 38 712,00 712,000 0
593 592 942,68 066,000 2 6 6 423,00 423,000 0 116 96 510,38 722,000 6 716 695 876,06 211,000 8
28
4.2. melléklet .../2016. (...) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
Kötele ző/ nem kötelez ő
Kiemelt előirányzatok
Szakfeladat 3
4
5 6
7
Államigazgatási állami feladatok gazg Önkormányzati kötelez igazgatási ő tevékenység kötelez Népszavazás 2016. ő október 2. Alaptevékenység összesen
8
Kötelező
9
Államigazgatási feladatok
10 11
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
2
E
Személyi juttatások
2016. évi eredeti Ei. 5 057,00 0 47 552,00 0
52 609,00 0 47 552,00 0 5 057,00 0
Szociális hozzájárulási adó
2016. 2016. évi évi mód. eredeti Ei Ei. 5 1 057,00 366,00 0 0 47 16 952,14 071,00 5 0 560,00 0 53 17 569,14 437,00 5 0 48 16 512,14 071,00 5 0 5 1 057,00 366,00 0 0
Önkormányzat Dologi kiadások által folyósított ellátások
2016. 2016. évi évi mód. eredeti Ei Ei. 1 366,00 0 17 12 196,63 167,00 8 0 164,05 6 18 12 726,69 167,00 4 0 17 12 360,69 167,00 4 0 1 366,00 0 0,000
2016. évi mód. Ei
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
Egyéb működési célú kiadások 2016. 2016. évi évi eredet mód. i Ei. Ei
13 401,52 6
Beruházások
2016. évi eredeti Ei.
2016. évi mód. Ei
1 016,00 0
828,00 0
78,600 13 480,12 6 13 480,12 6
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
1 016,00 0 1 016,00 0
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok államigazgatási feladatok közfoglalkoztatott
29
828,00 0 828,00 0
0,000
Felújítások
Tartalék
Finanszírosz ási kiadások
Összesen
2016. évi eredet i Ei.
2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi mód. erede mód. eredet mód. eredeti mód. Ei ti Ei. Ei i Ei. Ei Ei. Ei 6 6 423,00 423,00 0 0 76 79 188,0 806,00 566,30 00 0 9 802,65 6 83 86 188,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 229,00 791,96 00 0 5 76 80 188,0 806,00 368,96 0,000 00 0,000 0,000 0,000 0,000 0 5 6 6 423,00 423,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 17,0
17
15,0
15
2,0
2
0
0
A
B
C
D
E
F
Kötelező/ nem kötelező
Kiemelt előirányzatok Szakfeladat
3 4
kötelező
6 7
kötelező nem kötelező
8
kötelező
kötelező nem 10 kötelező 9
11 kötelező 12 kötelező 13 kötelező 14 kötelező nem 15 kötelező 16 kötelező nem 17 kötelező 18
H
I
J
K
L
M
N
O
P
4.3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez Q R S T U V
Gondozási Központ 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
2
G
Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
1,000
299,000
298,000
Egészségügyi labor
300,000
300,000
73,000
73,000
224,000
224,000
Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell.
4 537,000
4 537,000
1 233,000
1 270,000
1 483,000
1 476,500
600,000
600,000
32 587,000 2 690,000
31 049,653 2 643,000
245,000
572,000
Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség
32 222,000 5 753,000 1 593,000 2 389,000 5 733,000 3 513,000 3 815,000
37 108,295 6 598,190 6 105,918 2 682,245 6 612,813 3 513,000
8 618,000 1 554,000
0,000
432,000
10 222,501 1 821,201 1 605,438
Beruházások
60 005,000 23 970,000 36 035,000
67 967,461 27 046,166 40 921,295
1 500,000
790,000
Finanszírozási kiadások
Tartalék
2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi eredeti eredeti eredeti eredeti mód. Ei mód. Ei mód. Ei mód. Ei Ei. Ei. Ei. Ei. 2 2 524,000 28,000 796,000 796,000 1 1 1 500,000 799,000 799,000
790,000
25,000
20 832,000
20 832,000
0,000
1 482,000
1 756,550
195,000
195,000
100,000
949,000
949,000
1 163,000
1 163,000
950,000
0,000
352,000
0,000
18 591,865 7 347,364 11 244,501
2 419,000 65 010,000 28 617,000 36 393,000
2 419,000 62 937,153 28 081,500 34 855,653
Összesen
2016. évi mód. Ei
60,000
744,175
15 989,000 6 349,000 9 640,000
Felújítások
6,500
645,000
Vagyongazdálkodás Alaptevékenység összesen
Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre
2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti mód. Ei mód. Ei mód. Ei mód. Ei mód. Ei eredeti Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. 1 1 150,000 509,000 53,000 150,000 120,000 120,000 552,000 921,000 465,000
Fogorvosi alapellátás
Idősek nappali ellátása
Önkormányzat által folyósított ellátások
100,000
0,000
0,000
120,000
120,000
2 942,000
3 005,500
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
120,000
120,000
2 152,000
2 215,500
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
790,000
790,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
597,000
597,000
7 253,000
7 290,000
600,000
600,000
74 217,000 9 997,000 2 270,000 23 866,000 7 510,000 5 625,000 5 117,000 2 419,000 144 066,000 61 208,000 82 858,000
79 170,449 11 122,391 8 308,356 24 258,420 8 664,363 5 625,000 0,000 2 419,000 152 649,979 64 838,530 87 811,449
19
Kötelező
20
Nem kötelező
21
Engedélyezett létszám
28,0
30,0
22
ebből: kötelező feladatok nem kötelező feladatok
13,0
13,0
15,0
17,0
0,0
0,0
közfoglalkoztatott
30
A
B
C
D
Kötelez ő/nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Szakfeladat 3 kötelező 4
5
6
Óvodai nevelés, ellátás
TÁMOP3.2.11/10-1-2010nem 0220 kötelező pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen Kötelező
7 8 9 10
F
G
H
I
J
K
L
M
4.4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez N O P Q R S T U V
Varázserdő Óvoda 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
2
E
Nem kötelező
Személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
2016. 2016. 2016. évi évi évi eredeti mód. eredeti Ei. Ei Ei. 68 69 18 844,0 214,3 598,00 00 99 0 181,0 00
171,0 00
69 025,0 00 68 844,0 00 181,0 00
69 385,3 99 69 214,3 99 171,0 00
2016. évi mód. Ei 18 793,00 9
Dologi kiadások
Önkormán yzat által folyósított ellátások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházáso k
Felújítások
Tartalék
Finanszíros zási kiadások
2016. 2016. 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016. 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016. évi évi évi . évi évi . évi évi évi évi . évi évi . évi évi . évi évi évi erede mód. erede mód erede mód erede mód. erede mód erede mód erede mód eredeti mód. ti Ei. Ei ti Ei. . Ei ti Ei. . Ei ti Ei. Ei ti Ei. . Ei ti Ei. . Ei ti Ei. . Ei Ei. Ei 7 7 1 1 96 96 753,0 313,0 080,0 520,0 275,0 840,4 00 30 00 00 00 38 13,00 0
49,000
46,000
18 647,00 0 18 598,00 0
18 7 7 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,00 753,0 326,0 0,000 0,000 080,0 520,0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 9 00 30 00 00 18 7 7 1 1 793,00 753,0 313,0 0,00 0,00 080,0 520,0 0,00 0,00 0,00 9 00 30 0,000 0 0,000 0 00 00 0,000 0 0,000 0 0,000 0 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 0
49,000
Összesen
Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok közfoglalkoztatott
31
230,0 00
230,0 00
96 505,0 00 96 275,0 00 230,0 00
97 070,4 38 96 840,4 38 230,0 00
23,0
23,0
23,0
23,0
0,0
0,0
A
B
Kötelező/ nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
Szakfeladat 3 kötelező 4 5 6
7
8
9
D
nem kötelező nem kötelező
Személyi juttatások 2016. évi eredeti Ei.
Művelődési Ház és Könyvtár
F
G
2016. évi mód. Ei 4 207,00 0
Szociális hozzájárulási adó
H
2016. évi eredeti Ei.
Dologi kiadások
I
J
K
L
M
2016. évi eredet i Ei.
4.5. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez N O P Q R S T U V
Medgyesi Napok
675,00 0
250,000
nem kötelező
Dinnyefesztivál
56,500
18,500
0,000
4 938,50 0 4 207,00 0
0,000
731,50 0
Kötelező Nem kötelező 11
13
Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok
14
közfoglalkoztatott
0,000
Beruházások
634,00 0
nem kötelező
0,000
Egyéb működési célú kiadások
1 135,000
Medgyesi Hírlap
Alaptevékenység összesen
Önkormány zat által folyósított ellátások
2016. 2016. 2016 2016. 2016 2016. évi évi . évi évi . évi évi mód. eredet mód. eredet mód. eredet Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. 1 797,00 0 140,00 0 828,00 0
2016. évi mód. Ei
Schéner Ház
10
12
E
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
2
C
1 403,500
0,000
1 0,000 135,000
0,000
0,000 268,500
0,000
9 522,00 0 12 921,00 0 1 797,00 0 11 124,00 0
2016. évi mód. Ei
Felújítások
Tartalék
Finanszírosz ási kiadások
2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016 évi . évi évi . évi évi . évi eredet mód. eredet mód. eredet mód. i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei
Összesen
2016. évi eredeti Ei. 0,000
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,000
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
0,00 0
0,000
2016. évi mód. Ei 7 139,00 0 140,00 0 828,00 0 1 559,00 0 9 597,00 0 19 263,00 0 7 139,00 0 12 124,00 0 4,0 4,0
0,0
32
0,0
5. melléklet a ……/2016.(…………) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Forintban Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A
B
C
Felhasznál 2016. évi ás előirányz 2015. XII. at 31-ig D
2016.évi mód. ei.
E
2016. év utáni szükséglet F=(B-D-E)
Önkormányzat Rendezési terv céltartalék terhére 6 db laptop
2 600,000
2015-2016
100
2 500,000
2 500,000
0,000
780,000
0,000
0,000 4 993,400
0,000
812,000
0,000
780,000
2016
0
3 000,000
2016
0
5 000,000
2016
0
5 000,000
2016
0
780,000 3 000,000 5 000,000 5 000,000
Agregátor 4 KW/h
400,000
2016
0
400,000
400,000
0,000
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza
250,000
2016
0
250,000
250,000
0,000
Egy tengelyes billenő pótkocsi
990,000
2016
0
990,000
990,000
0,000
2 db aszfaltvágó korong
106,000
2016
0
106,000
106,000
0,000
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny
120,000
2016
0
120,000
120,000
0,000
2 db 1 m3 konténeres víztartály
50,000
2016
0
50,000
50,000
0,000
Flex (nagy)
38,000
2016
0
38,000
38,000
0,000
Digitális mérleg
25,000
2016
0
2016
0
25,000 1 801,000
0,000
1 801,000
25,000 1 801,000
464,000
2016
0
2016
0
464,000 2 162,000
0,000
2 795,000
464,000 2 795,000
Meleg ködképző
310,000
2016
0
310,000
310,000
0,000
Motoros háti permetező
120,000
2016
0
120,000
120,000
0,000
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás
100,000
2016
0
100,000
100,000
0,000
100,000
2016
0
0,000
KÉSZ Kft. törzstőke emelése
2 500,000
2016
0
Ipari park törzstőke befizetése
1 510,000
2016
0
100,000 2 500,000 1 510,000
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére
0,000
START programhoz tárgyi eszközök
Fóliaváz Kerítés IVECO DALY zárt kisteherautó
Szolgálati lakás Konvektor vásárlás szolgálati lakásba Gyermekorvosi szolgálati lakásba konyhabútor
0,000
0,000 0,000
0 45,000
2016
0
45,000
0,000
147,500
2016
0
147,500
0,000 0,000
Város és községgazdálkodás WIFI router az orvosi rendelőbe
0,000
0 6,000
2016
0
6,000
Kávéfőző
90,000
2016
0
90,000
Kopjafa
14,500
2016
0
14,500
Zászló
29,500
2016
0
29,500
33
0,000
Salgó polcok az irattárba TOP-5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastruktrális fejleszt. TOP-1.4.1. A foglalkoztatás és az életminőség javítása … TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrstrukturális fejleszt. Önkormányzat összesen:
257,000
2016
0
52 532,349 220 000,000
2016-2019
0
2016-2018
0
59 994,999
2016-2017
0
50 000,000
2016-2018
0
32 330,291 443 506,139
2016-2017
0 100
257,000 0,000 1 041,500 51 490,849 3 216 299,500 700,500 1 200,000 58 794,999 1 000,000 49 000,000
23 849,000
647,000 31 683,291 27 908,900 0,000
Polgármesteri Hivatal
0,000
5 db irodai szék
75,000
2016
0
75,000
75,000
0,000
Lamináló
20,000
2016
0
20,000
20,000
0,000
Spirálozó
35,000
2016
0
35,000
35,000
0,000
8,000
2016
0
8,000
8,000
0,000
1 db laptop
130,000
2016
0
130,000
130,000
0,000
Számítógép park felújítás
190,000
2016
0
378,000
190,000
0,000
Klíma
170,000
2016
0
170,000
170,000
0,000
Sötétítő függöny
200,000
2016
0
200,000
0,000
Polgármesteri Hivatal összesen:
828,000
200,000 1 016,000
828,000
0,000
Vezeték nélküli telefon
0
Gondozási Központ Háziorvosi rendelőbe router
10,000
2016
10,000
0,000
6 500,000
2016
6,500
0,000
47 000,000
2016
47,000
0,000
12,000
2016
12,000
0,000
100,000
2016
0
100,000
100,000
0,000
Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás
0,000
2016
0
0,000
0,000
0,000
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpár vásárlás
0,000
2016
0
0,000
0,000
0,000
790,000
2016
0
790,000
790,000
0,000
50,000
2016
0
50,000
50,000
0,000
502,000
2016
0
2016
0
464,000 1 500,000
0,000
1 500,000
502,000 1 500,000
Kávéfőző
13,000
2016
13,000
0,000
Irodai szék
13,000
2016
13,000 3 005,500
0,000
Védőnői szolgálat memóriakártya Nappali ellátásba hűtőszekrény Gyermejóléti szolgálatba pendrive, telefon, irodai szék Házi gondozáshoz mosógép vásárlás
Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy Irattár kialakítása Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés
Gondozási Központ összesen:
2 968,000
0
2 942,000
Iskola
0,000
0,000
2 db Laptop vásárlás
0,000
2016
0
0,000
0,000
0,000
Csiszológép
0,000
2016
0
0,000
0,000
0,000
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez
478,000
2016
0
300,000
478,000
0,000
Előtető készítés 9 db ajtóhoz
265,000
2016
0
300,000
265,000
0,000
Védőháló a tornaterembe
130,000
2016
0
130,000
0,000
Popszegecshúzó
4,500
2016
0
4,500
0,000
Fémfúró készlet
5,000
2016
0
5,000
0,000
34
Sarokcsiszoló
24,000
2016
0
24,000
0,000
3 db négyszemélyes asztal, 1 db 3 személyes asztal, 1 db tanári asztal
68,500
2016
0
68,500
0,000
975,000
375,000
Iskola összesen:
975,000
0
600,000
Óvoda
0,000
Bánkúti udvari játékok
250,000
2016
0
250,000
250,000
0,000
Padlástérre beépített szekrények
740,000
2016
0
300,000
740,000
0,000
Öltözőpadok cseréje
200,000
2016
0
200,000
200,000
0,000
Fejlesztő játékok
200,000
2016
0
200,000
200,000
0,000
0,000
2016
0
0,000
0,000
0,000
10,000
2016
0
10,000
10,000
0,000
120,000
2016
0
120,000 1 080,000 29 487,000
120,000 1 520,000 34 237,400
0,000
Sószobába redőny Karbantartási szerszámok Fűkasza Óvoda összesen: MINDÖSSZESEN:
1 520,000 449 797,139
35
0 0
100
440,000 815,000
6. melléklet a ……/2016.(…………) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként forintban Felújítás megnevezése
Teljes költség
A
B
Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása Főzőüst csere Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje Számítógép felújítás II. sz. háziorvosi körzetben 4 db számítógép felújítása a Polgármesteri Hivatalban Szociális bérlakások felújítása Óvoda épület hátsó terasz felújítása Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása Összesen:
Kivitelezés kezdési és befejezési éve C
Felhasználás 2016. évi 2015. XII. előirányzat 31-ig D
2016.évi mód. ei.
E
F=(B-D-E)
0 489 310
2016 2016 2016
0
0,000
0
310,000
0,000 489,000 162,500
0
2016
0
0,000
0,000
28 633 200
2016 2016 2016 2016
0
200,000
28,000 188,000 633,000 200,000
0
2016
0
0,000
0,000
400 2 060
2016
0 0
36
2016. év utáni szükséglet
400,000 419,000 910,000 2 119,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0