BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 4/1998. (II.17.) számú önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat 1998. évi költségvetéséről
1.§. (l) A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1998. évi költségvetését 10.937.701 eFt bevételi 10.937.701 eFt kiadási
főösszeggel, főösszeggel
állapítja meg. (2) A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az l. számú melléklet állapítja meg. (3) A kiadási főösszeg jogcím szerint összegeit a melléklet állapítja meg.
3.
számú
2.§. (l) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 2. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények múködési kiadásait jogcímenként az 4. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.
3.§. (l) A Polgármesteri Hivatal múködési kiadásait szakfeladatonként és jogcímenként a 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését önkormányzatonként, és jogcímenkénti bontásban a 6. és a 7. számú mellékletek határozzák meg.
4.§. A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan dálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 8. számú léklet szerint hagyja jóvá.
gazmel-
- 2 -
5.§.
A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat és egyéb támogatásokat a 9. és 10. számú mellékletek szerint határozza meg. 6. §
•
A beruházási kiadásokat feladatonként számú melléklet szerint hagyja jóvá.
és
célonként
a
12.
7.§. A felújítási feladatokat célonként szerint hagyja jóvá.
a
13.
számú
melléklet
8.§•
(l) Az évközi többletigények fedezetére, az esetleges bevételi kiesések pótlására képzett általános tartalék céljára 355.000 eFt-ot hagy jóvá. (2)
A tartalékkal való rendelkezés jogát az alábbiak szerint határozza meg: Képviselőtestület
Polgármester Gazdasági és Költségvetési Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Népjóléti Bizottság Egészségügyi Bizottság Közbiztonsági, Búnmegelőzési és Ügyrendi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság
100.000 eFt 15.000 eFt 15.000 eFt 5.000 5.000 5.000 5.000
eFt eFt eFt eFt
5.000 eFt 200.000 eFt
(3) A tartalékok terhére - átruházott jogkörben - csak egyszeri dologi jellegű kiadások, illetve nem rendszeresen jelentkező személyi juttatások teljesíthetők. Folyamatos költségkihatással járó elkötelezettség tartalékok terhére nem vállalható. (4) A céltartalékba helyezett, részletezett 1.500.870 eFt lőtestület rendelkezik.
a 11. szamu mellékletben felhasználásáról a Képvise-
- 3 -
9.§
•
Az önkormányzat többéves kihatással járó működési és felhalmozási célú feladatainak alakulását mérlegszerűen a 14. számú melléklet mutatja be. 10.§.
(l) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet 2. §-a szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. ll.§.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Budapest Kőbányai Önkormányzat 1998. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 52/1997. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
G '"rgy István polgármester
dr. Neszteli István j e g y z ő
A kihirdetás napja: Budapest, 1998. február 18.
l. sz. melléklet
Budapest Kőbányai Önkormányzat 1998.évi tervezett bevételei
eFt-ban
Megnevezés
1997. évi eredeti előirányzat
Várható teljesítés 1997. XII. 31-ig
1998. évi terv
Intézmények működési bevételei 3.000 6.000
600 5.700
800 6.000
500 3.509
550 2.430
17.857 1.280 3.000 15.000
7.700 600 3.600 34.000
550 1.656 1.500 10.000 800 4.500 9.000
199.500
883.000
391.000
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA -Polgármesteri Hivatal - lakóházkezelés Értékesített tárgyi eszk. ÁFA
27.363 46.442 80.000
23.000 41.985 22.000
23.238 42.712 25.000
Polgármesteri Hiv. bevételek
401.451
1.025.165
516.756
Hatósági és elj. bevételek Bérleti díjak: Mázsa téri piac Egyéb intézményi bevételek - önk. megb. díjának megtér. - reklámbevételek - lakóházkez. - Polgármest.Hiv. - rendezési tervek továbbszáml. - rendez~si tervek bonyolítói díj - kiszáml. közmű és energ. szolg. -egyéb Kamatbevételek
-
2
'
eF t-ban Megnevezés
1997. évi eredeti
Várható teljesítés 1997. XII. 31-ig
1998. é~ terv
403.451 188.235 22.000 27.727 8.643 7.000 6.195 7.297 4.184 674.732
1.025.165 263.349 23.000 27.727 4.372 18.835 7.331 5.550 6.403 1.381.732
516.756 240.142 24.000 30.000 8.800 7.254 8.177 4.101 839.230
15.917 639.402 700.000
15.917 759.878 700.000
16.564 836.024 800.000
505.191 39.842
505.191 39.842
579.154
előirányzat
Polgármesteri Hiv. (áthozat) GAMESZ Pataky Műv. Központ Szociális Foglalkoztató KKTV Kőb. Egészségügyi Szaigálat B eni J. Általános Iskola Szent László Gimnázium , Szervátiusz J. Altalános Iskola Intézm. működési hevét. összesen
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - idegenforgalmi adó - iparűzési adó - építmény és telekadó Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - SZJA''- településüzem. kieg. - szoc. és gyerm.fa-okra - gépjárműadó Egyéb sajátos folyó bevétel - közterület használati díj - területbérletek- lakóházkez. - Polgm. Hiv. -Venyige u.piac - helyiség bérlet - lakóház kezelés - Polg. Hiv. -lakbérek - kiszároLdíjak (áram, lift,antenna)
Önk.sajátos műk.bevételei össz.:
150.000
270.000
298.154 200.000
80.000 32.802 1.800 4.800 135.418 11.200 112.124 105.382
55.600 23.989 10.700 4.800 123.481 13.600 118.147 94.319
56.000 31.136 6. 593 5.200 121.602 14.155 137.149 108.320
2.533.878
2.735.464
3.210.051
3
Megnevezés
1997. évi eredeti előirányzat
Önk. normatív állami hozzájár. Működési célra átvett pénzeszk. -OEP feladatok finanszírozása - Munkaügyi Közp.közhasznú m. - Egyéb átvett pénzeszköz - Intézmények -Polgármesteri Hivatal l\1űködési célú bevétel mindösszesen
l. sz. melléklet eFt-ban Várható telje1998. évi sítés 1997. terv XII. 31-ig
1.363. 771
1.457.943
1.310.988
219.734 63.380
293.328 52.595
293.328 64.623
23.260 84.350 4.855.495
6.028.672
5.718.220
400.000
480.000
117.000
72.960
48.000 2.800 649.218 30.000
100.000 2.000 254.083 30.000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, föld- és imrnat javak értékesítése -Polgármesteri Hivatal 400.000 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei - bérlakások elidegenítése 117.000 - nem lakás céljára szolgáló 200.000 helyiség elidegenítése - önkormányzati lakáscseréből 2.000 - privatizáció 120.000 - egyéb vagyoni ért. jog 25.000 Pénzügyi befektetések - osztalék- és hozambevétel 100.000 - részvény értékesítés 1.701.133 Hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése - első lakáshoz jutók támog. 4.000 - helyi támogatás 16.000 - társasház felújítás köles. Felhalm. és tőke jellegű bevételek 2.685.133
146.289
93.103 4.167.843
4.100 12.000 1.400 1.410.807
5.565 12.095 1.832 5.219.481
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 1996.évipénzmaradvány
80.000
85.491 1.615.968
7.620.628
9.140.938
Bevételek mindösszesen:
10.937.701
2. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 1998. évi bevételi tervszámai
Megnevezés
Int. saját bevételek 1997. évi
1998. évi
240.142 24.000 30.000
Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Általános Iskola Kőb. Egészségügyi Szolg.
188.235 22.000 27.727 8.643 6.195 7.297 4.184 7.000
Mindösszesen
271.281
GAMESZ Pataky Müvelődési Központ Szociális Foglalkoztató
KKTV
Költségvetési tám. 1998. évi 1997. évi
Műk.
célra átvett pénzeszk. 1997. évi 1998. évi
2.633.871 57.328 69.940
7.254 8.177 4.101 8.800
2.153.645 51.114 60.749 9.306 56.492 150.499 56.264 65.547
65.168 184.470 71.789 68.424
219.734
322.474
2.603.616
3.150.990
283.114
63.380
Bevételek összesen 1997. évi 1998. évi
2.874.013 81.328 164.563
293.328
2.341.880 73.114 151.856 17.949 62.687 157.796 60.448 292.281
357.951
3.158.011
3.831.415
64.623
72.422 192.647 75.890 370.552
3. sz. melléklet
Budapest Kőbányai Önkormányzat 1998. évi tervezett kiadásai
e Ft-ban
Megnevezés
előirányzat
1997. évi várható teljesítés
653.973 986.199 2.341.880 73.114 151.856 17.949 62.687 157.796 292.281 60.448 4.798.183
727.560 1.456.294. 2.974.613 76.629 143.471 29.504 75.547 166.458 370.388 70.562 6.091.026
72.422 192.647 370.552 75.890 5.917.037
284.314 87.500 371.814
378.136 96.920 475.056
210.730 112.600 323.330
35.658 35.658
70.089 18.011 88.100
61.841 18.011 79.852
5.205.655
6.654.182
6.320.219
1997. évi eredeti
1998. évi terv
Folyó kiadások Vagyongazd.és lakóház kezelés Polgármesteri Hivatal G AMESZ Pataky Műv. Központ Szociális Foglalkoztató KKTV Bem J. Ált. Iskola Szent László Gimnázium Kőb.Egészségügyi Szolg. Szervátiusz J. Ált.Iskola Intézmények összesen
903.014 1.200.619 2.856.002 81.328 164.563
TársadalniL szoc.pol.juttatások, egyéb támogatások - rendszeres pénzbeni juttatás - eseti pénzbeni és természetbeni juttatás
Működési c. pénzeszköz átadás -Polgármesteri Hivatal - Önállóan gazálkodó kör -GAMESZ
Működési
kiadás összesen
2
3. számú
rnellék~
eFt-ban 1997. évi eredeti
Megnevezés
előirányzat
Felhalmozási és kiadások
1997. évi várható teljesítés
1998. évi terv
tőke jellegű
Beruházások összesen
778.166
999.500
1.417.040
Parkfel új ítás
350.000 227.900 25.000 15.000 117.000 29.000
525.825 304.667 25.242 15.890 114.032 6.423
113.470 402.950 34.000 37.000 20.000 53.000
Felújítások összesen
763.900
992.079
660.420
45.000 5.000 8.000 20.000 15.000
30.000 5.000 16.604 20.000 17.282
50.000 10.000 2.000 20.000 26.473
7.000 17.000 10.000
7.000 3.000 1.700 15.000
7.000 5.000 10.000
Felújítások Lakóházfel új ítás Intézményfelújítás Útfelújítás Játszótér felújítás Közműfelújítás
Felhalm. c.Qénzeszköz átadás - első lakáshoz jutók támogatása - munkáltatói támogatás -önerős gázvezeték ép.pénzátadás - szolgálati lakások elszám. köt. - lakóházkezeléssei kapcs.felújítási alapképz. - bérleti jogviszony .megszűnése miatt lakás visszavásárlás - kényszerbérletek megváltása - társash4 kölcsön (életveszélyelhárítás) - bérletijogviszonymegsz. (Junior) - társasház felújítás vissza nem térítendő tám. -lakás kiváltások szanálás miatt Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen
Hiteltörlesztések - Polgármesteri Hivatal Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint - működési - felhalmozási Céltartalék - működési - felhalmozási Kiadás mindösszesen
5.401 200.000 127.000
115.586
10.000
10.000
335.874
10.000
149.134
155.000 200.000
178.033 408.740
543.298 1.295.850
7.620.628
8.771.347
10.937.701
4. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 1998. évi kiadási számai
eFt-ban
Intézmény
létszám 1997. 1998.
kiadások összesen 1997.évi 1998. évi
1.349.933 29.221 86.069
72.422 192.647 75.890 370.552
3.158.011
3.813.404
294
1.640.172
3.177
4.798.183
2.022 38 342
Bem József Ált.Isk. Szent László Gimn. Szervátiusz J. Ált.lsk. Kőb. Eü. Szolgálat Intézmény összesen
KKTV
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
személyi juttatás 1997.évi 1998. évi
1.137.217 26.958 82.527 7.511 28.206 76.754 29.783 144.846
1.949 38 282 10 47 138 49 234
GAMESZ Pataky Műv. Közp. Szoc. Foglalkoztató
ebből:
2.856.002 81.328 164.563
45 138 53 245
2.341.880. 73.114 151.856 17.949 62.687 157.796 60.448 292.281
2. 747
2.883
294 3.041
-
munkaadót terh. jár. 1997 .évi 1998. évi
624.874 13.126 42.335
31.178 92.251 37.085 176.749
533.517 11.960 37.043 3.384 12.971 36.008 13.859 66.026
1.533.802
1.802.486
2.103.633
315.255
5.917.037
1.849.057
dologi kiadás 1997 .évi 1998 .évi
881.195 38.981 36.159
14.499 42.580 17.414 74.339
671.146 34.196 32.286 7.054 21.510 45.034 16.806 81.409
714.768
829.167
909.441
1.181.751
377.594
137.811
178.309
1.187.106
1.547.730
2.180.080
852.579
1.007.476
2.096.547
2.729.481
26.745 57.816 21.391 119.464
5. sz. melléklet
Szakfeladatos bontás Polgármesteri Hivatal 1998. Szakfeladat megnevezése O1403 Kisegítő mezőg.szolg. (park) 221214 Lapkiadás 221414 Üdültetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 631211 Utak, hidak 701015 Lakóház működtetés Egyéb vagyongazdálkodás 751153 Önkorm. igazgatási tev. 751164 Kisebbségi Önkorm.ig. tev. -Horvát -Cigány 751670 Polgári védelmi tevékenység 751845 Város- és községgazdálkodás - Mázsa téri piac - Közterület-felügyelet -Egyéb 852018 Állategészségügyi tevékenys. 853291 Egyéb, szociális tevékenység 926018 Közművelődési feladatok 926029 Sport Iroda 853279 Rendszeres pénzbeni jutt.
Osszesen
Kiadások 1997. 54.500 10.037 2.500 1.159 26-301 403.497 250.476 768.004
1998. 65.000 12.110 7.584 1.433 33.357 598.528 304.486 929.140
3.591 4.816 3.250 9.839 7.974 91.000 1.228 1.200 70 730
1.640.172
eFt-ban Tervezett Munkaadót terhelő járulékok átlag létszám 1997. 1998. 1997. 1998.
-ebből
személyi juttatás 1997. 1998. 300 754 665
570 140 927 834
299.088
363.473
3.591 4.516 4.113
1.570 2.277 1.042
2.041 2.551 1.199
2
2
11.605
3.948 4.718
4.701
7
858
923
l
35
235
111.500 1.325 1.440 360 850 12.695
2.103.633
117 351 301
221 1.225 428 377
130.672
158.330
700 977 461
839 1.060 532
7
1.764 2.084
2.100
l
370
402
14
100
l l
l l
245
245
12.695
315.255
377.594
257
257
137.811
178.309
6. sz . melléklet
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bontása
Megnevezés l jogcím
Összeg/ e Ft-ban
Kiadások: - Személyi juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások
2.041 839 711
Kiadások összesen:
3.591
•'l
Bevételek: Önkormányzati támogatás
3.591
7. sz. melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1998. évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bontása
Megnevezés l jogcím
Összeg/ e Ft-ban
Kiadások: - Személyi juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Működési célú pénzeszköz átadás
2.551 1.060 905 300
Kiadások összesen:
4.816
Bevételek: Önkormányzati támogatás
4.816
.·
8 .sz .melléklet
lnMan6ny
Klldú 6sslesen
flkóadót ~-
SlanJutt.
OoiOII klldú
Pá1leszll. 6tacl.
~d
6sszesen
flláfottak luft. Sa.tba16 t 2... !>Olcs.
183290
117113
51430
14141
3132
u.IS. bOks.
13610
1385
1516
10109
3586
b6k:s6de
9600
13'l
960
1803
2113
(lheoy st s. 7. b6k:s6de
12651
1090
1244
10311
3102
~st1S.17.
bOics.
11168
lll
1034
9841
2854
u. 47b01cs.
4328
451
546
3325
938
'talp6lyo u. 8-10. bOks.
1213
611
138
5934
1680
·lshq 1·3. u.
b6k:s6de
9625
166
908
1851
2598
IMogl6cA 29. u. bOk:s6cM
&491
125
624
4148
1115
~u.l27.
'
!VMp6lyo u.
6Yodo
10101
1349
1231
1621
3342
ftaak u.
6Yodo
13051
ll 36
1396
9919
4121
CWpmad6t u.
6Yodo
13691
1429
1491
10111
3908
Itiiiom u.
6Yodo
11598
1239
1066
9293
3654
Kcldo u.
6Yodo
1280
l OS
140
6835
2634
. . . . . . u.
6Yodo
9806
1269
962
llil5
2984
Magl6dl u.
6Yodo
9342
953
914
1415
3149
M6cl'-6.u.
6Yodo
10221
1019
912
1230
3226
M61194.. u.
6Yodo
12630
1456
1304
9810
3122
M6cl125186. u. 6Yodo
20073
2122
2064
15281
5152
~ S.7. u.
13261
1483
1515
10263
3901
15319
1&10
1621
12196
4191
6Yodo
14066
1111
1151
10831
3561
~u.6Yodo
1154
80S
739
6310
25!5
.......au. 611odo
.349945
Dt211
103100
'lOM
2!59
6Yodo
~ 1S.17.u. 6Yodo ...... u.
'
~u.
611odo
lOS l
161
643
6641
2556
:..q u
611odo
1391
160
845
5692
2113
""
6Yodo
9620
1292
1101
1221
2461
Altiskola
530ll
25969
12260
14196
53
5141
..... u. Alt. Iskola
40t20
20901
9l84
9691
l8
2928
Alt. Iskola
120156
69911
33154
11085
iiMtiel:
Hltfi'lOO
503161
2J'l861
214511
411you.
.......
2963 9I
95291
s.sz.r.~elléklet
2.old al
llladás
ln~
~
Ml.llkadót
SzanJo!t.
latl.l.-.
Oolofl kiadás
~
6tad.
Bevhel 6sszeun
fllátottak Ju!t.
1015700
li0316 l
237861
2145!7
91
95291
Harmat u.88. Alt Iskola
10025
31679
18295
22 965
86
6107
Harmat "-J 96. Alt. Iskola
W 60
4<1291
18881
2.3013
Z5
-'419
~ "- Alt.~o~~o~o..
381.83
21lil.4
9849
13M
36
3226
Att. blda
-53478
U 922
1-3066
111438
52
4932
H6paDo II6IÍ Alt. Iskola
68056
348l2
16404
16704
76
1ill9
Alt. Iskola
lOSSIO
49153
23 304
32926
127
10722
"'* Ilelepi
Alt. Iskola
33125
11574
1761
5762
21
1935
~M.u.
Alt. Iskola
90130
46016
.21649
223 76
89
6828
Szt.l6ul6 . . l.Ait. Iskola
101461
50580
23655
27130
96
10319
Szt.l6ul6 . . 34. Alt. Kk.
979 79
51786
22423.
23690
80
1772
SIMu.
Alt. Iskola
74069
36797
11278
19920
74
6984
f(lhegy It. t-3. Alt. Iskola
100533
46602
222 67
31571
86
9186
.Q920
346i-t
16t93
H®%
64
·4576
1825
2803
1399
4623
Uaoda
53749
15303
7334
31112
~~Isk.
14!.52
87J3
40 t 4
t 405
leMishola
44656
27126
13292
3538
18373
10595
3795
3983
IS30J
J456
43.U
.1m
44300
u no
62l6
24&56
. . . . . . ~ lnll6zm.
211101
107576
47669
i48S4
Szolgüat
161!0
1747
3705
ma
( ..........eglt6.Srclo6iot..
24490
143.1.5
6702.
3413.
lGoftclol6sl M6lpottt
59742
16411
6919
36405
: LGondot6sl K6lpont
36242
14751
6391
16093
..Goadozdol KOrpont.
69823
22283.
nu
38.166.
N6pj616a ...............
4 ll 7
3492
645
unt
TUi
216
11009
1715.52
50476
22118
91218
20753
1431.2
2858166
.,..466
6441
Alhozot:
f&dau.
Kerwsza)rt
u.
~u. IIOipona
Alt.~
Mlilek.l
Hc>blnet
'
.._.... Tan6csacl6 ..
IIOSZI
___
~
..,
~
ŐNzCMolt
,
62"1217
tn? 470
14000
300
7862 i002
1698'Z 6194 Ifi384
1949
1801-1
3#~/f..d
9. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatás 1998. évi tervszámai
eFt-ban Megnevezés
1997. évi eredeti előirányzat
1997.évi várható teljesítés
1998.évi terv
Műk.c.g.eszk.átad.áll.háztart.kívül
Társadalmi önszerveződések működési célú támogatása Alapítványok támogatása - Sport Alapítvány 5.500 -Egyéb önkorm. alapítású közalapítv. támog. Tásractalmi szervezetek támog. - Tűzoltóparancsnokság támogatása 1.000 - Kőbányai Sport Club támogatása 3.400 -Vöröskereszt (ingyenkonyha) 300 - Sportegyesületek támogatása 7.000 - Sportiskola támogatása 6.100 -KISI Focisuli - Bp.-i Közösségfejlesztők Egyesülete - Lengyel Egyesület 3.591 -Hajléktalanokat ellátó intézmények 2.100 -Civil szervezetek támogatása 3.000 - Kisebbségi szervezetek támogatása Magánintézmények támogatása - Szivárvány Tanoda 824 Vállalkozásók működési célú tám. - EGIS óvoda 2. 243 Összesen
35.058
5.500
5.000 10.000
3.400
3.900
7.000 6.100
9.000 8.000 4.700 700 3.591 1.400 3.000 300
3.591 1.400 3.000
824
886
2.640
1.364
33.455
51.841
10.000
10.000
Műk.c.g.eszk.átad.áll.háztart.belül
-BRFK - Szabó Ervin Könyvtár
600
Összesen
600
10.000
10.000
35.658
43.455
61.841
Polgármesteri Hivatal összesen
l O. sz. melléklet Társadalmi és szociálpolitikai juttatások eFt Megnevezés
l
1997. évi terv sa"át kö
onti
1997. évi várható sa" át kö onti
1998. évi terv sa' át köz onti
Rendszeres pénzbeni juttatás Normatív - Gyermeknevelési támogatás - Helyettes szülök díjazása Rászorultság szerint - Tartósan munkanélküli tám. - Rendszeres szociális segély - Időskorúakjáradéka - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi támog. -Ápolási díj - Munkanélk. jövedelempótló tám. Rendszeres juttatások összesen TB járulék -GYET -Ápolási díj - Helyettes szülők Egészségügyi hozzájárulás -GYET - Munkanélküliekjöv.pótló támog. Rendszeres juttatások járulék vonzata Rendszeres pénzbeni juttatások összesen
16.100
26.769
30.000 3.130
55.000 7:500
6.796 6.701
85.000 88.000 17.180 23.875 276.555
89.800 111.925 21.358 20.460 257.040
71.624 87.724 3.900
4.125
61.350 88.119 6.424
5.126
3.634 7.759
4.060 10.903 18.8()3
284.314
106.587
8.100 4.000 1.200 95.000 45.000 26.300 28.000 210.730
2.800 105.000 84.000 221.800 4.838
6.312 1.028
4.320 9.446
4.147 12.960 23.531
5.355 12.695
4.800 16.065 25.703
266.486
111.650
223.425
247.503
2
l O. sz. melléklet e Ft
·.
Megnevezés
1997. évi sai át
köZPonti
1997. évi várható központi sai át
1998. évi terv saját központi
Eseti pénzbeni juttatások Rászorultságtól fiiggő - Átmeneti segély -Temetési segély - Gyermektartási díj megelőlegezése - Közlekedési támogatás -Gépjármű fenntartás - Fűtés átalakítás támogatás - Rendkívüli gyermekvéd. támogatás - Otthonteremtési támogatás Bevonulási segély Természetben n1:újtott - Köztemetés - Közgyógyellátás - l 00 évesek köszöntése - Kőbánya Karácsonya Eseti juttatások összesen Társ. és szoc. pol juttatások összesen Juttatások járulék vonzata Mindösszesen
40.000 17.000
40.000 11.420 6.000 30
--
12.000
12.000 20.000 25.000 300
1.700
2.500 22.000
-
15.000 17.000 200
-------
3.000
2.500 22.000
3.000
6.000 87.500
7.730
6.000 81.920
15.000
2.500 25.700 100 7.000 112.800
364.055 7.759 371.814
95.454 18.863 114.317
338.960 9.446 348.406
103.119 23.531 126.650
323.530 12.695 336.225
~-----·
-----
l
- -
3.000 236.800 25.703 262.503
ll. sz. melléklet
1998. évi általános tartalékkeret rendeltetési jogkör szerinti megosztása
eFt-ban M~gnevezés
Képviselőtestület
Polgármester Gazdasági és Költségvetési Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Népjóléti Bizottság Közbiztonsági-, Bűnmegelőzési és Ügyrendi Bizottság Egészségügyi Bizottság Működési célú általános tartalék
100.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 155.000
Vagyongazdálkodási Bizottság Felhalmozási célú általános tartalék
200.000 200.000
Összesen
355.000
2
ll. sz. melléklet
1998. évi Céltartalék
e Ft-ban Megnevezés Nyugdíjpénztár támogatás (Közalkalmazottak) ECOS-OUVERTUR II. pályázat benyújtásához Élelmezési áremelkedések várható többletköltségére Energia többletköltség ( 1997. évi többletfelhasználás várható alapján+ 15 %-os dologi automatizmus) Karbantartási keretemelési igény -GAMESZ - Szent László Gimnázium Egyszeri személyi juttatás 4+2 hét - közalkalmazottak - köztisztviselők Működési céltartalék ".Felsőrákosi rétek" programcsomag Ujhegyi úti Uszoda építés előkészítő munkák sportolásra alkalmas 33,3 m és 50 m-es medencéhez ~zámítógépes alapbázis létrehozása Eles sarok páratlan oldal fejlesztése Népligeti Nagyvendéglő Lakásépít~s, Éles sarok III. ütem TerületváSárlás (Ihász utca- Kápolna tér- Kápolna utca- Halom utca) Kozma utca sporttelep felújítás Kisgergely u. közműépítés Járdaprogram kiegészítése
64.000 5.000 46.678 43.020 97.172 19.000 226.350 42.078 543.298 250.000
Felhalmozási céltartalék
144.000 110.000 200.000 15.000 200.000 300.000 7.000 20.000 49.850 1.295.850
Céltartalékok összesen
1.839.148
..
l
M = + - évközi módosltésok
12.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok
eredeti
1997. évi várható teljesités
-
1.Kórösl Csoma sétán)l és a Liget tér Idetartozó része diszburkolat + közmú Diszvilágftás Utcabútorok kertészeti kialakitás Összesen
Kész. fok
1999. évi költségvetési terv
(%)
2000.évi költségvetési terv
68.000 77.000 16.000 4.000 11.000 108.000
68.000
2.Újhegyi úti uszoda 25 m-es külsó medence, öltöző épület befejező munkái és első beszerzés kertészeti munkák Összesen
1998. évi költségvetési terv
-
eFt-ban Megjegyzés
25.000 M+ 13.000
11.994
32
30.000 3.000 33.000
l
160.000
5.000
100.000
100.000
3.Utépftés Szálőtelep
u. trafóház épités Kisgergely u. l.ütem -építés, elókészités Pántlika u. Téglavetö u. Csomópontok Gitár u. - Mádi u. Petröczy u. - Diósgyöri u. Cserkesz u. - Diósgyöri u. Úttervezés Összesen
20.000 25.000 5.000 10.000 25.000
93.600 M+120.579
166.765
78
30.000 5.000 120.000 --------------
l
2
M =+ - évközi módosltások
12.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok ( Beruházás ) Feladat megnevezése l
eredeti
1997. évi Várható teljesítés ... -
4.Szent László Gimnázium C2 ép. konyha alatti csatorna csere Bútorzat Elsö beszerzés + 1.500 eFt támogatás OMOH-tól Összesen
5.Közmú építés Kisgergely u. csatgázvezeték Pántlika u. csatorna, gázvezeték Összesen
6.Parkolóépítés Zágrábi út-Somfa köz Bihari u.- Balkáni u. sarok Összesen 7. Szivárván)l Gondozóház -mosoda kialakitás Fővárosi támogatás 3.3 millió Ft. testaleti döntés 1997. 3.3 millió Ft. kazánház telepítése Összesen 8.Polgármesteri Hivatal felszerelések Fénymásológépek 2db (Beruházás, t:pítésügy )
Kész. fok
1998. évi költségvetési terv
1999. évi költségvetési terv
(%)
2000.évi költségvetési terv
eFt-ban Megjegyzés
2.000 16.000 7.000
118.000 M+ 3.286
122.577
101
25.000
céltartalék 20.000
5.009
2.794
56
20.000
60.000
80.000
5.000 5.000
10.000 10.000
10.000
4.000
i l
3
M = + - évközi m6dosltások
12.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok
Feladat megnevezése
Szoftverek beszerzése Adatok beszerzése P. V. telefonközpont, számítógép f§gyéb gép berendezés, bútor Osszesen 9.Polgánnesterl Hivatal telefonközpont 1O.Járdaprogram Bányató u. Sibrik M.-Tavasu. mindkétoldal .
eredeti
1997.évi várható teljesités
Kész. fok
-
(%)
47.010 M+ 4.127 M+ 10.000
53.562
105
1998. évi költségvetési terv 8.000 6.000 560 5.000 23.560
13.500
18.050 1.750
Bodza u.
Sótgyár u.-Mádi u. páros oldal 2.300
Füzér u.
Uget u.- Allamás u.
Gergely u.
Kada u.-Diósgy6ri u. mindkét oldal
8.350 Ke~enyu-Klsge~
ge/y u. páratlan oldal 2.150 Gém u.
Fogadó u. -Zágrábi út 2.800
Halom u. H,armat u.
Uget u.- Allamás u. páratlan oldal Hannat u.- Mádi u. páratlan oldal
1.700
1999. évi költségvetési terv
40.000
2000.évi költségvetési terv
40.000
eFt-ban Megjegyzés
~~r 4
=
M + - évközi módosltások
12.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok (Beruházás) Feladat megnevezése
eredeti
1997. évi várható teljesítés
Kész. fok _{%)
Korányi F. út Kőér
u.
Lavotta u. Lencse u. Maglódi u. Mádi u. Monori u. Szlávy u. Újhegyi út
MagJódi u.- Újhegyi u. Közölt Petróczy u.-Óhegy u. páros oldal Petróczy u.- Cserkesz u. mindkét oldal MagJódi u.- S6rgyár u. mindkét oldal Szál/ás u.- Jegenye u. Közölt Korányi F. u.- Újhegyi u. páratlan oldal Csősztorony u.- Gitár u. páratlan oldal Szalonka köz -Pongrác u. mindkét oldal Petróczy u.-Cserkesz u. mindkét oldal Kozma u.- MagJódi u. páros oldal
1998. évi költségvetési terv
1999. évi költségvetési terv
2000. évi költségvetési terv
1.060
!
15.340 i !
5.550 1.000 2.950 1.050 2.850
l
8.800 4.400 550
Veszprémi u. Halom u.- Havas u. páros oldal Összesen
e Ft-ban Megjegyzés
40.297 M+ 2.534
37.269
87
93.470 '
- -
120.000
120.000
5
=
M + - évközi módosftások
12.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok (Beruházás) Feladat megnevezése
1997.évi eredeti várható teljesftés -·.
11.Maglódl út 143. N~ári tábor · Gondnoki lakás fOtés leválasztás Összesen
1998. évi költségvetési terv
1999. évi költségvetési terv
(%}
l
1.300 1.300
M+ 6.700
12.Vizhálózatfeilesztés ' earkl öntözóhálózat} Pongrác u. 17. (Gép u. 2. Játszótér) Sibrik ltp. (Fagyal u.-Szegély u.Gyalog u. játszótér) Óhegy park Lavotta ltp. Bányató park (téglamúzeum) Üllöi út -Szárnyas u. -Zágrábi út ltp. Mádi u. -Ihász park Köér köz (vfzóra) és környéke Összesen
13.Játszótér éeités Pongrác u.17. (telekvásárlás után) Sibrik ltp. (Fagyal -Gyalog-Szegély) Lavotta ltp. (Mádi u. 157-163. előtt) Mádi-Ihász park Csajkovszkij parkban a felrobbant IKV területének kertészeti rendezése Összesen
Kész. fok
2000. évi költségvetési terv
eFt-ban Megjegyzés
l
400 600
5.000 M+105
2.406
48
2.500 1.400 1.300 5.100 1.200 500 13.000
-
9.000
9.000
20.000
20.000
8.700 8.400 8.500 8.150 6.250 ---
M+ 3.600
40.000
--
6
M =+ - évközi módositások
12.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok (Beruházás) 1997. évi Feladat megnevezése
\i~rható
eredeti
teljesítés -
14.Közvilágítás Ceglédi út Pongrác u. 17. (belső világítás) Bányató park Olaj u. Összesen
15. Pinceeragram Óhegy park -Ihász köz- ÉlessarokBebek u. Képviselötestület 914/1997.(XI.25.) sz. határozata alapján biztositva Összesen
5.000 M+236
Kész. fok
1998. évi költségvetési terv
(%)
5. 975
115
4.000 6.000 3.000 2.000 15.000
---
2000. évi költségvetési terv
5.000
5.000
45.000
30.000
35.000
20.000 M+ 16.000
40.133
112
35.000
16.Pata~ Múvelódési Közeont
Számítógéphálózat ISDN telefonrendszerek bútorok szinházi ,zárt láncú, videórendszer üzemeltetés technika oktatás technika helytörténeti múzeum berendezése j)sszesen
1999. évi költségvetési terv
950 250 300 800 1.140 600 370 4.410
e Ft-ban Megjegyzés
7
M = + - évközi módosftások
12.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok
17.Egészség0g~i
1997.évi eredeti várható teljesítés -
Kész. fok
1998. évi költségvetési terv
1999. évi költségvetési terv
(%)
2000. évi költségvetési terv
eFt-ban Megjegyzés
Szolgálat
EKG berendezés EKG holter RR holter számítógép {új) számítógép PC bővítés E.ü. szaftver beszerzések Fogorvosi gépek cseréje Összesen
3.000 1.600 1.500 1.300 1.400 1.000 12.000 M+ 8.600
20.600
100
9.800
9.800
11.100
18.Köm~ezetvédelem
15.000
Környezetvédelmi program, állapotfelmérés, Rákos-patak revitalizációja tervezése
ö: Hulladékudar létesítésének támogatása Összesen
20.700
22.000
19.Szervátiusz Általános Iskola Kóbán~ai u. 38. étkező bővítés galériával Összesen 20.KSC öltöző é~ítés új tégla öltöző épület nyaktaggal kapcsolódva a meglévő épülethez Összesen ----
1.700 16.700 4.000
1.800 1.800 ;
6.000 12.000
10.134
85
s.ooo
J
8
M = + - évközi módosftások
12.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok (Beruházás) Feladat megnevezése
1997. évi eredeti várható teljesítés ...
21.Ujheg~i sétán~
Kész. fok
1998. évi költségvetési terv
ir
1999. évi költségvetési terv
_(%)_
2000. évi költségvetési terv
eFt-ban Megj egyzés
1-3. Altalános ls-
kol a Gázkazánháztervezés gázkazán telepítés Q,Ondnoki lakás leválasztás Osszesen
1.000 20.000 4.000 25.000
22.Mozgáskorl. rám~a é~ítés Újhegyi sétány, Harmat u., Kada u., stb. Összesen
10.000
1.000
1.000
11.000
2.000
23.1skolai számítógéQ beszerzés h Osszesen
10.000
10.000
154
10.000
8
11.000
100
10.000 10.000
24.Óvodák-Bölcsódék felszerelései óvodák és intézmények: gázzsámoly egyéb intézmények: bútor, számítógép KOSZI: fénymásolók, számitógép, térmikrofon bölcsődék: számítógép és sütők egyéb tárgyi beszerzés '-Összesen_ -··--·-
--
-···--
150 2.590 1.700 3.276 2,284 10.000
-
-·--
·-.
-
j
9
=
M + - évközi módosftások
12.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok Feladat megnevezése
1997.évi eredeti várható teljesítés
--
l
25. Lakossági belelentésekre gyors beavatkozás ,Pl.: Mádi u. 86. Gyalogátkelő-járda l kapcsolat l Újhegyi úti uszoda előtt- járda kapcsolat •szikkaszt6 árok tisztítás, földutak felületi javítása Összesen 26.Lakóeihenó övezet Körösi Cs. u.-Halom u.-Kápolna u. által határolt terOiet Összesen 27.Balatonalmádi üdüló Felújításba áttéve 20 Mft 1997-ben mélyhütök, hifi, video beszerzés Összesen:
1998. évi költségvetési terv
1999. évi költségvetési terv
(%)
6.000 M+ 5.000
5.000
100
6.000
6.000
6.000
585.800
437.100
8.000 8.000
34
20.000
28. Iskolai rlasztók
5.000
29. Jászberényi úti Általános Iskola jóteljesítési garancia
5.000
30.KOSZI Elód u.1. Büfé kialakítás, tervezés,kivitelezés OSSZESE·N 1-30. Eredeti elólrányzat:
Kész. fok
2000.évi költségvetési terv
eFt-ban Megjegyzés
1
500
o
4.492
90
. 700 0
514.916
489.397
------
95
681.040 --------
j
10
M = + - évközi módosftások
12.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok (Beruházás) Feladat megnevezése
eredeti
1997. évi várható teljesítés
Kész. fok %
1998. évi költségvetési terv
Vagyongazdálkodási feladatok 31. Sibrik M. u. 30. (Magnezit lakás meQszúntetésével kapcs. feladatok
13.250
14.875
113
32. Idősek Otthona Tervezési díj Kivitelezés Összesen
226.000
15.000 300.000 315.000
33. "Felsőrákosi rétek" t!rog. csom. Kiviteli tervek Összesen
30.0001 30.000
34. Magnezit SQOrtteleQ vásárlása
65.000 100.000
35. Mázsa téri kisaiátítások 36.Vagyongazdálkodási feladatokra elkülönitett összeg Lakáscélú ingatlanvásárlás
150.000
111.583
75
Egyéb ingatlanvásárlás
100.000
100.874
101
1999. évi költségvetési terv
2000. évi költségvetési terv
e Ft-ban Megjegyzés
ll
=
M + - évközi módosltások
12.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok (Beruházás) Feladat megnevezése
eredeti
1997. évi várható teljesftés
Kész. fok
1998. évi költségvetési terv
1999. évi költségvetési terv
(%) Földterületvásárlás
ÖSSZESEN
31-36.
M+278.000
278.279
100
263.250
505.611
87
2000. évi költségvetési terv
e Ft-ban Megjegyzés
736.000 l
MINDOSSZESEN Eredeti előirányzat: Várható teljesités: 1998. évf terv
1-36. 778.166 999.500 ----------
-----------
-----
1.417.040
585.800
437.100
l
M = + - évközi módosítások
13.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok
1997.évi eredeti várható teljesftés
Kész. fok
1998 évi terv költségvetési terv
1999. évi terv költségvetési terv
2000. évi terv
(%) 9.500 6.000 400 ·700 400 1.600 900 600 600 400 1.400 12.250 6.250 9.000
20.000 M+40.300
32.727
55
50.000
40.000
2.Szent László tér 3.-4. Bölcsőde
panel ok cseréje generál l. ütem Összesen:
37.800 37.800
3.Pata~ Múvelódési KözQont
13.500
fütési hálózat felújítása világítás felújftás, átmennyezetek elhelyezése (tantermek, nagy előadó, folyosók, irodák)
12.500
50.000
40.000
2
M = + - évközi módosítások
13.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok
1997. évi eredeti várható teljesítés
50.000 M+60.000
110.000
Kész. fok (%)
100
1998 évi terv költségvetési terv
12.500 7.500 1.000 47.000
1999. évi terv költségvetési terv
2000. évi terv
l
i
50.000
l
l
4.Közmúvek felúiítása útépítések előtt szükséges helyreállítások Összesen:
l
20.000 117.000
114.032
98
5. Útfelúiítás Zágrábi köz Pongrác út 17. Öszesen:
20.000
20.000
70.000
70.000
15.000 19.000 25.000 M+33.412
25.242
44
34.000
S.Játszőtér felúiítás
Óhegy park (Dér utcai oldal) környezete, ivókutak Újhegyi ltp. 1. ütem (locsolóhálózat is) Kerepesi út-Gépmadár u. ltp. Rottenbiller park felújítás, fejlesztés Harmat u.-Sibrik M.u. aszfaltpálya
20.000
8.500 9.000 5.000 6.000 3.000
3
M = + - évközi módosítások
13.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok
7.Park felútitás Bányató park (téglamúzeum) Üllői-Szárnyas-Zágrábi ltp. Állomás u.-Vásárló u. Körösi Cs. S. u. 1.-27-ltp. Köérköz Kerepesi-Gépmadár ltp. Óhegy park Pongrác u.9 ltp. Szölőhegy-Kéknyelű-Mádi u. ltp. Kolozsvári u. 37-39. Parklezárások Kutyafuttatók Összesen:
1997.évi Kész. eredeti várható fok (%) teljesítés -
1999. évi terv költségvetési terv
200 0. évi terv l
2.000
15.000 M+ 1500
29.000 15.000
15.890
6.423 4.413
97
23 30
3.500 37.000
7.000 8.500 6.000 3.500 1.000 3.000 8.000 5.500 5.500 1.000 1.000 3.000 53.000 2.500
S.Orvosl rendelók1 Nővérszállók ,.
9.Száva utca 1-3. Ált. Isk. 1-2 szárny, tanári szárny, ebédlő, pincei fűtés alapvezeték, gondnoki lakás
1998 évi terv költségvetési terv
50.000
50.000
40.000 10.587,5
40.000 10.000
4
M = + - évközi módosítások
13.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok (Felújítás) eFt-ban Feladat megnevezése
1997. évi eredeti Várható teljesítés
Kész. fok (%)
fűtésleválasztása, tornaterem szellőzése, kőmüves és burkoló
munkák épületlakatos munkák, lambéria festés, mázolás, tapétázás fűtési rendszer víz, csatorna (vezeték, be rend. tárgyak, szerelvények) Villanyszerelés gázkazán telepítés Összesen:
1998 évi terv költségvetési terv
1999. évi terv költségvetési terv
6.000 l
10.000 11.000 10.000 16.000 11.000 20.000
30.000 M+4.366
33.913
99
84.000
1O.Salgótarjánl u. 47. Bölcsőde főzőkonyha beépítése az ÁNTSZ előírásainak megfelelően
9.000
o
4.000
Összesen: 11.Szent László tér 34. Altalános Iskola teljes elektromos felújítás Összesen:
9.000
21.000
5.000
610
13
21.000
12.Gée u. óvoda Kőbányai u. 38. fűtéskorszerűsítés
radiátorak cseréje Összesen:
2000. évi terv
folytatása, 9.000
8.000
6.930
87
9.000
9.000
M
5
=+ - évközi módosftások
13.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok
13.Boglárlellel tábor elektromos hálózat függő ereszcsatorna csere, pótlás vízelvezető kiépftése faházak külsö részeinek mázolása, burkolatok cseréje, tárgyak cseréje tábor területén játszóudvar, kézilabda, kosárlabda pálya felújítása, allergiát előidéző növények kivágása, fák pótlása faházak külsö felületeinek átfestése, padozatok cseréje, belső festés, mázolás Összesen: 14.GAMESZ Fokos u. 5-7. teljes elektromos,épületgépészet, homlokzat Összesen: 15.Harmat u.196. Általános Iskola nyílászárok cseréjének folytatása Összesen:
1997.évi eredeti várható teljesítés
Kész. fok (%)
1998 évi terv költségvetési terv
1999. évi terv költségvetési terv
2000. évi terv
2.300 600 1.800
. 2.200
7.100
4.000
6.000
150
2.700 16.700
6.000
6.000
7.200 5.000
3.000
5.000
3.069
100
7.200
103
5.000 5.000
5.100
---
--
-
-
6
M = + - évközi módositások
13.sz. malléklet
Felhalmozási feladatok (Felújítás) eFt-ban
l
Feladat megnevezése
1997.évi eredeti várható teljesítés
Kész. fok
1998 évi terv költségvetési terv
1999. évi terv költségvetési terv
116.Újheg~i úti fedett uszoda belsö gépészet gépháztér burkolat csere
4.000 2.000 2.500 2.500 2.000 1.500 1.500 16.000
padlófűtés
világítás szauna automata vegyszeradagoló zuhanyzó burketatok Összesen: 17. Bem József Általános Iskola Hungária krt. 5-7. tornatermi öltrözö (fiú,lány) T omaterem belső munkái ( parketta átrakás, cepilit üvegezés, festés, mázolás, csatorna) Összesen:
6.000
2.000 l
l
18.ÓVoda udvarok igén~ sze ri nt 19.1skola udvarok igén}! sze ri nt
14.000
11.826
85
5.000 7.000
4.000
4.000
100
3.000
3.000
3.000
4.000
6.280
157
5.000
5.000
5.000
5.306
107
Céltartalék
M+ 4.589 20.Kozma u. 5-7. S~orttele~ öltözö kialakitás Teniszpálya felújitás (fóliasátras) Összesen:
2000. évi terv
(%)
- · - - - - - L___
5.000
--------·
----
M
7
=+ • évközi módosítások
13.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok
1997.évi eredeti várható teljesítés
Kész. fok (%)
1998 évi terv költségvetési terv
1999. évi terv költségvetési terv
2000. évi terv
21.Mádl u. 126. ÓVoda 1 Bölcsőde
víz, csatorna teljes felújítás, eadlócsatomából kiváltás Osszesen: 22.Sibrik M. u. 66-68. sz. Altalános Iskola homlokzat befejezése belső nyilászárók burkolatok elektromos, viz, fütés Összesen:
2.000
7.000
2.000
7.000
100
6.800 6.800
100
3.000 2.000 1.500 7.00 7.200
23.KÖSZI Előd u. 1. szfnháztermi lapostetö, homlokzat teljes Összesen:
7.200 7.200
24. Halom u. 7. ÓVoda tetőhöz kapcsolódó vizelvezetök homlokzat, burkolat épületgépészet vakolaijavítás Összesen:
800 3.000 3.000 200 7.000
25. lakóház felúiítás
360.000 M+87.500
526.825
151
113.470
4.000
7.000
5.000
8
M = + - évközi módositások
13.sz. melléklet
Felhalmozás i feladatok ( Felújitás) eFt-ban Feladat megnevezése
Kész. 1997. ~vi fok eredeti várható teliesités . - (%1
26.ÜIIói út 118. Általános Iskola vízgépészet, csatorna elektromos nyílászárok javitása, zárszerkezetek, külsö szárnyak Összesen:
1998 évi terv költségvetési terv
1999. évi terv költségvetési terv
2000. évi terv
5.800 4.600 9.400 19.800
10.000
10.0001 l
27 .Sze nt László tér 1.sz. Altalános Iskola Elektromos fogadóállomás felújitása Világitás korszerüsités részleges Csatornahálózat Pinceablakok cseréje Tüzfallezárás fedlappal Összesen: S.lskola riasztók 29. Úihegxi út 1-3. Ált. Isk. Tetőszigetelés folyt. 30. Szivárvány Gondozóház 31. 1997-ben elvégzett feladatok Vaspálya u. 8. óvoda, bölcsőde l
7.800 8.000 3.700 2.850 2.400 24.750 5.000
9.000
5.076
M+ 4.000
3.990
9.000 M-4.366
4.645
101
101
5.000
10.000
10.000
9
M= + - évközi módosftások
13.sz. melléklet
Felhalmozási feladatok (Felújítás) e Ft-ban Feladat megnevezése
1997.évi Kész. eredeti várható fok teljesftés - (%) -
Újhegyi sétány 5-7. óvoda, bölcsőde
1998 évi terv költségvetési terv
2.000
3.063
Gépmadár u. 17. óvoda,
2000. évi terv
17.000
10.0001
17.000
10.0001
154
l
Ujhegyi sétány 15-17. óvoda, bölcsőde
1999. évi terv költségvetési terv
7.000 6.000
7.041 6.514
101 109
5.000 1.500 5.000 3.400 M-700 M+20.000
5.050 1.561 5.883
101 104 118
8.000
bölcsőde
Kékvirág u-i óvoda MAV-telep-J iskola kerítés Cserkesz u. Altalános Iskola Szociális Foglalkoztató, belső átalakítás Balatonalmádi üdülő, beruházásb61áttéve
10.000
10.000
20.000
20.000
467.687,5
319.000
o 22.770
114
OSSZESEN: Eredeti előirányzat: Várható teljesítés
1998. évi terv: -
------·-~-
763.900 992.079 660.420
14. számú melléklet
A többéves kihatással járó feladatok
Megnevezés
előirányzatai
éves bontásban
l
l
1998.
1999.
l
e Ft-ban 200 0
Működési
bevételek és kiadások lntézm.mük.bevét, levonva a felhalm. áfa-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Önkorm. sajátos mílk. bevét., levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki Önkormányzatok költségvetési támogatása Mílködési célú pénzeszköz átvétel
839.230
923.153
997.605
3.210.051 1.310.988 357.951
3.647.559 1.402.757 408.064
4.140.679 1.500.949 457.032
Működési
5.718.220
6.381.533
7.096.265
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Mílködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok
2.180.080 1.007.476 2.729.481 385.171 18.0 ll 698.298
2.472.057 l.l42.805 2.997.640 433.737 19.812 438.393
2.768.704 1.279.942 3.237.451 485.785 21.397 551.663
Müködési célú kiadások összesen
7.018.517
7.504.444
8.344.942
Felhalmozási célú bevételek Önkormányzatok felhalmozási és t6ke jellegű bevételei
5.219.481
3.340.859
2.677.184
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások áfa-val együtt Felújítási kiadások áfa-val együtt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz. Tartalékok
1.417.040 660.420 335.874 10.000 1.495.850
591.800 467.687 149.461 9.000 1.000.000
437.100 319.000 164.407 8.000 500.000
Felhalmozási célú kiadások összesen
3.919.184
2.217.948
1.428.507
10.937.701 10.937.701
9.722.392 9.722.392
9.773.449 9.773.449
célú bevételek összesen
Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen