BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR X>\
TAHUN 2015
TENTANG
PAGU INDIKATIF KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,
Menimbang : a. bahwa dalam
rangka mempercepat
pencapaian
prioritas
program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas,
pemerataan pembangunan serta
konsistensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II dan
Kotapraja di
Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keiiangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Perencanaan
Nomor
25 Tahun
Pembangunan
Republik Indonesia Tahun
2004
Nasional
2004
tentang
(Lembaran
Nomor
Sistem Negara
124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); -1-
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Pengendalian
Pelaksanaan
dan
Evaluasi
Pembangunan
Pelaksanaan
(Lembaran
Negara
Rencana
Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Pelaksanaan
Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah
Evaluasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun
2011
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13). MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
MUSI
RAWAS
TENTANG
PAGU
INDIKATIF KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencakan program/ kegiatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
-4-
7. Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode l(satu) Tahun 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025. 9. Rencana
Kerja
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan
dari
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
sebagai
penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(l)Pagu
Indikatif
disusun
sebagai
patokan
batas
maksimal/tertinggi jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan SKPD. (2) Pagu
Indikatif Tahun
2016
merupakan
perkiraan
maju
pendanaan program prioritas Kabupaten Musi Rawas; Tahun 2016.
BAB III HASIL EVALUASI Pasal 3
Pagu Indikatif digunakan sebagai bahan masukan : a. penyusunan Dokumen Tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016;
b. penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
c.
bahan
bagi
SKPD dalam
menyusun
Perubahan
Pertama
Renstra SKPD Tahun 2010-2015;
d. bahan bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD Tahun 2016-2021; dan
e.
bahan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016.
Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas melakukan Evaluasi, pemantauan dan pengendalian program prioritas SKPD dan lintas SKPD tahun 2016. Pasal 5
Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20 Agustus 2015 BUPATI MUSI RAWAS,
dto RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
dto
H. ISBANDI ARSYAD
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR
salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT BAj^AH KABUPATEN MUSI RAWAS ^^^ui^w-,rIAN hukUM
MTJK
i SH. MH
PembjriaT NIP. 19700623 199202 1 003
27
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
N0M0R.2J-... TAHUN 2015 TENTANG
PAGU INDIKATIF KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program No
Kcgiatan
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
78.499.100.000
Dinas Pendidika
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dij^(PjAUD) Program Wajib BelajarPendidikan Dasar 9 Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.025.620.000 1.290.000.000 490.000.000 1.730.000.000 49.716.480.000 2.820.000.000
335.000.000 2.765.000.000
47.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
15.280.000.000
Dinas Kesehatan
54.558.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur - Program Peningkatan JJispl in Apartur
_2.507.500.000_
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Apartur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
'" 790X)00_)00 ~""226.000.()00 475.000.000
150.000.000
_
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan _ Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4.150.000.000 2.170.000.000 340.000.000
1.380.000.000
~L302~oob.obo 75.000.000
948.500.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit_Menular_ Program Pelayanan Kesehatan Penduduk_Miskin_
28.130.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
10.200.000.000
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan AnakBalita - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pengembangan Data/lnformasi RS. Dr. Sobirin
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ajparatur Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan kesehatan keluarg^ij^skin^ijumahsakit_
90.000.000 120.000.000 710.000.000
800.000.000
102.080.739.135 5.802.270.000 487.665.000
3.000.050.000 511.030.000
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
No
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS DINAS PU BINA MARGA
4
-
-
- - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
~5 Z
-
331.617.590.000 887.590.000 30.000.000
150.000.000 250.000.000
233.740.000.000 20.000.000.000
76.200.000.000
Dinas PU Pengairan
45.390.435.170
- Jaringan Pengairan Lainnya -
45.000.000.000
- Perencanaan Pembangunan Jalan - Pembangunan Jembatan - Peningkatan Prasarana Kebinamargaan
- Program Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran^ - Progrm Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Rawa dan .
47.279.724.135
200.000.000
160.000.000
1.501.065.170
378.474.000 88.000.000 30.272.896.000
-
- Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai - Program Perencanaan Pembangunan Daerah DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan - Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
- Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
13.100.000.000
50.000.000
306.429.766.200 1.605.766.200
97.040.000.000 729.000.000 100.000.C00 60.900.000.000 250.000.000
- kebakaran
- Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
7
-
100.000.000
10.380.000X00
77.500.000.000
- Program Pembangunan Inirastruktur Perdesaan
40.380.000.000
- Program Pengembangan Perumahan - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pemanfaatan Ruang
11.650.000.000 575.000.000 100.000.000
- Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang - Program pengembangan kinerja pengelolahan persampahan
5.020.000.000
BAPPEDA
9.214.960.900
-
1.349.098.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan sosial dan budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
100.000.000
346.500.000 110.000.000
2.481.362.000 1.281.500.000
770.000.000 1.897.500.900 786.500.000
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program No
Kegiatan
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
8
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
192.500.000
9.446.328.500
INFORMATIKA
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
1.279.578.500 273.000.000 30.000.000
85.000.000
- Keuangan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
50.000.000
- LLAJ --•-•
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan -
1.000.000.000
Bermotor
- Program Pengembangan Bandara Silampari - Program Pengembangan LLASD
2.250.000.000
_
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9
728.750.000 1.000.000.000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian
50.000.000
2.700.000.000
5.000.000.000 1.045.000.000
600.000.000 60.000.000
100.000.000
- Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
300.000.000
- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
250.000.000 1.995.000.000
- Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
650.000.000
- Alam dan Lingkungan Hidup 10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.065.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.118.000.000
400.000.000 125.000.000
—
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
150.000.000
- Kinerja dan Keuangan
11
- Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.272.000.000
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4.570.000.000
- Program Administrasi Perkantoran. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
463.800.000 102.000.000 35.000.000 41.000.000
- Kinerja dan Keuangan
ProgramKeserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan
300.000.000
- Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan
788.000.000
- Anak.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
425.000.000
- Perempuan.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam - Pembangunan
2.250.000.000
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
No
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau
165.200.000
Anak
12
BADAN KELUARGA BERENCANA - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan - Program Keluarga Berencana _
_ Program Kesehatan Reproduksi Remaja _ Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
4.223.800.000 812.142.000
602.578.000 28.000.000 29.600.000 654.109.000 120.120.000 274.097.000 1.623.154.000
80.000.000
Keluarga 13
DINASJSOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan kapasitas SDM aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
7.027^007.000
L289.059.o6o 404.440.000 48.000.000
75.000.000
Kinerja dan Keuangan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
837.550X00
Lainnya
14
- Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.460.795X00
Program pembinaan Anak Terlantar - Program Pembinaan Para PenyandangCacat dan_Trauma - Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
_250_000_)00 L573.000.000
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya )
210.213.000
Program Pemberdayaan K__lemJ_agaan Kes_lahtaraan_Sosial
760.000.000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANJsMIGRASl - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Kualitas dan Prr_duktivitas_Tenaga Kejja - Program Peningkatan ____smj_a_an Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga - Ketenagakerjaan - Program Pengembangan WilayahTransmigrasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah 15
118.950X00
DINAS KOPERASI DAN UKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan ProgramPenciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
3.889.110.000 1.321.610.000 497.500.000
255.000.000 560.000.000 400.000.000 350.000.000
_230~66c_OOC_ 50.000.000
"225.000IK)0~ 3.296.435.000 742.277.000 140.240.000 83.918.000 100.000.000 430.000.000
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
No
Kegiatan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan - Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha - Mikro Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
TERPADU PERIZINAN
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur - Program peningkatan disiplin Aparatur - Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian - kinerja dan keuangan - Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya sarana dan_prasarana -
17
Daerah
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
18
500.000.000
400.000.000
1.210.260.000 528.800.000
40.000.000 215.000.000 75.000.000
735.000.000 980.000.000 75.000.000
5.062.617.500 737.700.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
290.000.000 30.000.000 50.000.000
- BIDANG KEBUDAYAAN
1.264.917.500
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.285.000.000
1.185.000X00
- BIDANG USAHA SARANA PARIWISATA
120.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan
100.000.000
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- - - - -
3.859.060.000
- Program Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian - Kinerja dan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.983.332.900
943.752.500 87.749.200 2.325.000.000
3.577.896.200 988.935.000 60.000.000
4.781.198.500 240.148.500
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak
594.000.000
- Kriminal
770.000.000
20
900.000.000
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
16
19
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat
400.000.000 760.050.000
794.500.000 1.222.500.000
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7.310.320.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.628.320.000
- ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
1.435.000.000 585.000.000
800.000.000
SKPD No
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
30.000.000
597.000.000
1.085.000.000
Kriminal
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
21
1.143.500.000
SEKRETARIAT KORPRI
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengayoman, Perlindungan, Kewirausahaan dan - Keunggulan
413.500.000 70.000.000
320.000.000 310.000.000
~3olJoa6oo
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22
1.640.000.000
BAG IAN EKONOMI
Program Pengembangan Data/ Informasi Program Kerjasama Pembangunan
__
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 23
150.000.000
175.000.000
580.000.000 460.000.000
425.000.000
BAG IAN TATA PEMERINTAHAN
3.262.500.000
- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.460.500.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
150.000.000
Tumbuh
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
^75.60CUM 450.000.000
Pemanfaatan Tanah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil - Kepala Daerah - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 24
BAG IAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala / Wakil Kepala Daerah 25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan 26
BAGIAN ORGANISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Penataan Peraturan Perundang undangan
625.000.000 302.000.000
2.583.714.000
__913JJ4.000_ 1.670.000.000
11.610.000.000
2.305.000.000 8.700.000.000 255.000.000 350.000.000
2.668.172.000 .048.000.000
505.172.000 580.000.000
130.000.000 405.000.000
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program No
27
Kegiatan
BAGIAN KESRA
Pengembangan Wawasan Kebangsaan 28
BAGIAN KEUANGAN
- Program Pelayanan Administrasi Keuangan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan 29
BAGIAN HUKUM
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumbe_Daya Aparatur 30
BAGIAN PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Administrasi Pembangunan 31
5.391.150.000 5.391.150.000
1J69.390.900 711.480X00
""' 997.910.900 60.000.000
2.875.000.000 2.375.000.000
500.000.000
3.325.000.000 3.325.000.000
BAGIAN HUMAS
5.030.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.700.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 32
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
BAGIAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
730.000.000 2.600.000.000
9.944.195.500 9.884-.795.500
59.400.000
Kepala Daerah 33
SEKRETARIAT DEWAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
30.229.750.000
_3_.423.000.0_00 4.525^000.000 580.000.000 285.000.000 40.000.000
21.376.750.000
- Daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 34
7.840.400.000
ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
.567.150.000
389.000.000 45.000.000 971.000.000 565.000.000 4.243.250.000
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
60.000.000
Daerah
35
INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.077.000.000 1.044.500.000 277.500.000 55.000.000
SKPD No
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan - Aparatur Pengawasan
1.780.000.000
485.000.000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
—
- Prosedur Pengawasan - Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
140.000.000
- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
200.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 36
KECAMATAN STL ULU TERAWAS
377.853.300 140.732.900
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
22.000.000
- Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
26.372.500
Kebakaran
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Lainnya - Program Musi Rawas Darussalam
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun - Desa
37
1.673.907.400
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Penataan Administrasi Kependudukan
— .
40.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
—
55.000.000
KECAMATAN SELANGIT
42.900.000 55.000.000
89.322.200
82.703.500
24.860.000
321.233.000 60.500.000 77.000.000 270.930.000 82.500.000
1.289.090.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
366.608.000
-
179.124.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
- desa
50.820.000 71.500.000
139.150.000 22.000.000
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
80.520.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
38.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Program Musi Rawas Darussalam 38
KECAMATAN SUMBER HARTA
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Penataan Administrasi Kependudukan
22.000.000
35.068.000 283.800.000
1.397.727.100 399.914.350 302.278.900
21.780.000 30.800.000 25.300.000 27.500.000
47.520.000 j
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
No
Kegiatan - Program Musi Rawas Darussalam
252.6_86.50__
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
KECAMATAN TUGUMULYO
147___80.q0__
1.591.392.380
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Musi Rawas Darusalam
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
25930L000 83.466.350
Desa
39
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
^
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
452.563_.430 2]2.201.n0
"" i6;"5qo.oqo 18.700.000
' 2^500X00 203.755.200
" 85.800.000 235.004X00 33.000.000
66.337.700 126.280.000 13.751.440
Desa
40
KECAMATAN PURWODADI
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Musi Rawas Darussalam Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun -
308.003.000 317.257.000 31.600.000
39.750.000 14.550X00
j67oToxoo __5__]_46.c6o 179/746X00
35.OOO.0OO" 97.165X00 190.070X00 34.030X00
Desa
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 41
1.352.621.000
KECAMATAN MUARA BELITI
36.600X00
1.307.983.600
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
326.849.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
121.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi EKTP
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Kerberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
39.600.000 11.000.000
16.500.000 33.000X00 191.950.000
10.000.000
132.044.000 82.500.000 170.940.000 72.600.000
SKPD No
42
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya -
Kebakaran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Menuju Musi Rawas Darussalam - Program Perancanaan Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi E-
KTP
- Program peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Program Peningkatan Pemerdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 43
KECAMATAN JAYALOKA
111.424.500
16.500.000 27.830.000 187.220.000 49.500.000 69.850.000
66.550.000 49.500.000
16.500.000
22.000.000 22.000.000
1.365.103.000 391.488.000
-
205.200.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan - Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa KECAMATAN SUKAKARYA
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Penataan Administrasu Kependudukan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
45
396.467.500
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Musi Rawas Darussalam - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
44
1.035.342.000
-
desa
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Program Musi Rawas Darussalam
KECAMATAN MUARA KELINGI
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja\ - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun -
Desa
-
Program Perancanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Menuju Musi Rawas Darussalam
95.000.000 66.920.000
327.525X00
89.970.000 189.000.000
1.065.355.000
316.525.000 76.455.000 16.775.000
77.000.000 93.500.000 86.900.000
38.500.000 22.000.000
28.600.000
309.100.000
1.507.726.000 369.578.440
60.500X00 11.000.000
38.500.000 67.402.500
59.796.000 111.402.500 50.902.500
181.953.860 44.000.000 278.905.000
SKPD No
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kcgiatan
Anggaran 2016
Program Pembinaan Dan Permasyarakatan Olah Raga Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Program Pengembanga Data/ Informasi/ Statistik Daerah 46
KECAMATAN TUAH NEGERI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
56.382.700 55.000.000
56.402.500
22.000.000
1.252.020.000 322.300.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.500.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Musi Rawas Darusalam Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan
33.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Po__e__aan_ 47
44.000.000
KECAMATAN MUARA LAKITAN
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur_
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Kinerja Pengeloaan Persamr__r__n_ - Program Penataan Administras Kependudukan - Program Musi Rawas Darusallam
Program PeranSertaKepemudaan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
33.000.000
132.000.000
330.000.000 115.720.000 225.500.000
1.773.046.000 382.635.000 137.500.000 84.700.000 22.000.000
60.500.000 55.000.000
204.776.000 220.880.000 38.500.000 71.500.000
367.455.000 127.600.000
- desa
48
KECAMATAN MEGANG SAKTI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran IProgram Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
1.962.253.400
392.485.500 48.112.900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya_/_£_i__tur . Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan
209.800.000
- Program Musi Rawas Darussalam
331.540.000
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
77.000.000
214.500.000
49.500.000 93.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
439.120.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
106.700.000
Desa
49
KECAMATAN BTS ULU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur_ I- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Penataan Administrasi kependudukan
1.537.976.000 483.637.000
73.612.000 19.800.000 89.100.000 38.500.000 66.000.000 196.515.000
SKPD No
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun 88.000.000
- desa
-
50
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembinaan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
165.000.000
Program Musi Rawas Darussalam
224.312.000
55.000X00 38.500X00
5.606.283.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Fasilitas Pindah/Puma Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pendidikan Kedinasan - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur ^ BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 51
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja & Keuangan - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun -
135.000.000 233.227.650
""" ~66.oo6.ooo" 700.000.000 1.450.000.000 1.666.087.350
7.842.580.000 1.058.080.000
299.500.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000 600.000.000 200.000.000 3.420.000.000
Desa
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Program Peningkatan Peranan Perempuan Di Perdesaan
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
- Perpustakaan 53
16L5007000
PEMERINTAH DESA
-
52
1.200.468.000
"
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian - kinerja dan keuangan - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1.540.000.000 550.000.000
3.114.157.700
832.605.700 451.000.000 30.000.000
90.000.000
40.000.000
107.982.000
75.000.000 1.487.570.000
11.200.000.000
1.160.000.000 660.000.000 55.000.000 100.000.000 775.000.000 5.053.000.000
SKPD No
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
54
2.722.000.000
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
200.000.000
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
475.000.000
DINAS PERKEBUNAN
9.729.000.000
- Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1.264.000.000
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan - )
945.000.000 110.000.000
175.000.000 150.000X00
3.635.000.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / - Perkebunan
3.000.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / -
55
Perkebunan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program pengembangan perikanan tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi -
56
Perikanan
450.000.000
14.538.500.000 903.500.000 445.000.000 80.000.000 230.000.000
3.975.000.000 230.000.000 300.000.000
- Program Pengembangan Data /Informasi/statistik Daerah
110.000.000
-
220.000.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
BADAN KETAHANAN PANGAN
425.000.000
7.000.000.000
620.000.000
5.763.004.200
- Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
726.604.500
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Lumbung Pangan Desa Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan - Masyarakat - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
350.168.200
64.000.000 125.000.000
1.997.231.500 1.150.000.000 650.000.000
450.000.000 250.000.000
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, 57
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI
9.198.000.000
RAWAS
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9T8.OOO.OOO~ 95.000.000
30.000.000
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
No
Kegiatan
ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
900.000.000
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
300.000.000
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian - /perkebunan unggul daerah
250.000.000
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan - Lapangan
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 58
DINAS KEHUTANAN
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - (SDH) - Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 59
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
220.000.000
3.145.000.000
2.790.000.000
200.000.000 200.000.000 150.000.000
7.786.000.000
891.000.000 285.000.000 150.000.000 1.010.000.000 2.295.000.000
1.180.000.000 1.975.000.000
79.849.200.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.772.200.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang - Berpotensi Merusak Lingkungan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan - Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Alternatif
2.507.000.000
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas 60
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
375.000.000
250.000.000
50.000.000 3.785.000X00 125.000.000 66.805.000.000 1.605.000.000
575.000.000
9.787.500.000
1.092.500.000 205.000.000
60.000.000
Programpeningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
.
61
- kinerja dan keuangan - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
250.000.000
-
780.000.000
Program PerlindunganKonsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
150.000.000
5.200.000.000
1.550.000.000 500.000.000
2.500.000.000 964.000.000 325.000.000
SKPD No
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Pagu Indikatif Tahun
Kegiatan
Anggaran 2016
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja Dan Keuangan - Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana JUMLAH
45.000X00
224.000.000 115.000.000
827.000.000 1.278.720.346.485
BUPATI MUSI RAWAS
dto
RIDWAN MUKTI