CAPAIAN KINERJA THN 2015, KEGIATAN THN 2016 & RENCANA KERJA THN 2017
BIDANG BINA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN oleh : KABID BINA PSDK DINAS KESEHATAN PROV. SULSEL
Pada acara
PRARARAKERNAS TINGKAT DAERAH THN 2016 Makassar, 17 s/d 19 Februari 2016
SEKSI PEMBIAYAAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
CAPAIAN KINERJA SEKSI PEMBIYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015
NO
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME )
PROGRAM
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
*
*
*
TARGET KINERJA TAHUN 2015
TOTAL CAPAIAN KINERJA S/D TRIWULAN IV
100 %
100 %
50%
61,88 %
100%
100%
Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) menuju universal coverage
Meningkatnya cakupan kepesertaan , kemitraan asuransi kesehatan menuju Universal Coverage
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat KODE I
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
Program Jaminan Pemeliharaan Kes Masy.
900.000.000
Sumber Dana APBD
Provinsi
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Integrasi program Kesehatan Gratis/Jamkesda ke Program JKN
58,130,000
APBD
Pertemuan Pemutakhiran Data 2 Kepesertaan Jamkesda Integrasi ke JKN
Provinsi
Dihasilkannya sinkronisasi data antara peserta Program Jamkesda dengan peserta BPJS
40,262,000
APBD
Monitoring Data kepesertaan Program 3 Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN
Provinsi
Dihasilkannya data yang valid terkait data peserta jamkesda untuk integrasi ke JKN
71,070,000
APBD
Advokasi dan Sosialisasi Integrasi 4 Program Kesehatan Gratis/Jamkesda ke JKN
Provinsi
Meningkatnya Pemahaman dan komitmen Pemda untuk segera berintegrasi dengan JKN
78,795,000
APBD
Bimbingan Teknis dan Monitoring 5 Program Kesehatan Gratis/ Jamkesda ke JKN
Pusat dan Kab/Kota
Dihasilkannya data yang akurat terkait kriteria dan data masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah
222,270,000
APBD
Provinsi
Terlaksananya kegiatan yang terkait integrasi Program Kesehatan Gratis/ jamkesda ke Program JKN dalam BPJS
94,245,000
APBD
Pertemuan Evaluasi Integrasi Program 1 Program kesehatan Gratis /Jamkesda ke Program JKN
Konsultasi dan Bintek ke Dewan Jaminan 6 Sosial Nasional (DJSN)
7
Desiminasi dan Informasi Program Kesehatan Gratis/Jamkesda ke JKN
Kab/Kota
Tersosialisasinya informasi integrasi Jamkesda ke JKN
62,500,000
APBD
8
Perubahan RAMPERDA Kesehatan Gratis No. 2 Tahun 2009
Provinsi
Dihasilkannya perubahan Ramperda Program Jamkesda
350,000,000
APBD
Catatan Penting
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rencana Tahun 2016 KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Program Jaminan Pemeliharaan Kes Masy.
II
132.236.000
Sosialisasi Perubahan PERDA Kesehatan Gratis
Provinsi
Tersosialisasinya informasi perubahan PERDA
Dukungan/Penunjang Pokja Program 10 Kesehatan Gratis dalam rangka Integrasi ke JKN
Provinsi
Terlaksananya integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN
9
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
Sumber Dana APBD
150,000,000
APBD
82,236,000
APBD
136.160.500
Pertemuan Kemitraan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat
Provinsi
Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor terkait kepesertaan Program Kesehatan 2 Gratis/Jamkesda ( PBI Lokal ) Sulsel integrasi JKN
Pusat dan Kab/Kota
1
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Terlaksananya pertemuan kemitraan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor terkait kepesertaan Program Kesehatan Gratis/ Jamkesda ( PBI Lokal ) Sulsel integrasi JKN
60,160,500
APBD
76,000,000
APBD
Catatan Penting
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rencana Tahun 2016 KODE
III
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Peningkatan Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan A dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)
1
Operasional Tim Monev Program JKN Provinsi & Kab/Kota
2 Pengolahan Data PHA/DHA
3
Penyiapan Daerah dalam Implementasi Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan
4
Penguatan Kapasitas Petugas Dalam Pelaksanaan Unit Cost
Penguatan Kapasitas Petugas Dalam 5 Pelaksanaan Kendali Mutu dan Kendali Biaya
532.230.000
APBN
Provinsi dan Kab/Kota
Terlaksananya Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 24 Kab/Kota
75.050.000
APBN
Provinsi dan Kab/Kota
Terlaknsanya Pengolahan pembiayaan 24 Kab/Kota
46.000.000
APBN
Provinsi dan Kab/Kota
Terlaksananya Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 24 Kab/Kota
135.050.000
APBN
Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Unit Cost 24 Kab/Kota
129.080.000
APBN
Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Kendali Biaya dan Kendali Mutu 24 Ka/Kota
147.050.000
APBN
Catatan Penting
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rencana Tahun 2016 KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
B
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pembinaan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
2.119.125.000
1
Operasional Tim Monev Program JKN Provinsi & Kab/Kota
Provinsi dan Kab/Kota
Terlaksananya Kegiatan Operasional Jamkesmas
1.589.183.000
APBN
2
Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan JKN/KIS di Prov. & Kab/Kota
Provinsi dan Kab/Kota
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program JKN bagi Stakeholder 24 Kab/Kota
108.000.000
APBN
3
Desiminasi Pembiayaan Kesehatan dan Provinsi dan JKN/KIS Kab/Kota
Terlaksananya Informasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Kab/Kota
180.385.000
APBN
4
Konsultasi Teknis Program Pelaksanaan JKN Prov. Kab/Kota
Provinsi dan Terlaksananya Konsultasi Kab/Kota Pelaksanan Program 24 Kab/Kota
72.000.000
APBN
5
Terlaksananya Monitoring & Monitoring & Evaluasi JKN Provinsi dan Provinsi dan Evaluasi Program JKN di Provinsi Kab/Kota Kab/Kota dan di Kab/Kota
432.820.000
APBN
6
Evaluasi Pellaksanaan JKN dii Prrovinsi Provinsi dan dan Kab/Kota Kab/Kota
75.000.000
APBN
95.000.000
APBN
7 Pelatihan DHA Tingkat Proovinsi
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanan Program JKN 24 Kab/Kota
Provinsi dan Terlaksananya Pelatihan DHA di Kab/Kota 5 Kab/Kota
Catatan Penting
KEGIATAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
NO
PROGRAM
1 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) * Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) menuju universal coverage
KEGIATAN DeSiminasi dan informasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan gratis Integrasi ke JKN Penunjang Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis ke JKN Sosialisasi dan Advokasi PEMDA dalamrangka Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program JKN/BPJS Monitoring data kepsertaan program Kesehatan gratis integrasi ke JKN Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN Pertemuan Pemutakhiran Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN Perubahan Ranperda Program Kesehatan Gratis
* Meningkatnya cakupan kepesertaan , kemitraan asuransi kesehatan menuju Universal Coverage
* Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Pertemuan Sosialisasi perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
RENCANA KERJA SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017
NO
PROGRAM
1 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja
RENCANA KERJA
* Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Integrasi Program Pelayanan Kesehatan Gratis ke JKN Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) menuju universal coverage Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan gratis Integrasi ke JKN DeSiminasi dan informasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN Bintek & Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN Survei Kepuasan Masyarakat tentang pelaksanaan Kesehatan gratis Integrasi ke JKN Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan gratis Integrasi ke JKN Penunjang Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis ke JKN Monitoring data kepsertaan program Kesehatan gratis integrasi ke JKN Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN Pertemuan Pemutakhiran Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN * Meningkatnya cakupan kepesertaan , kemitraan Kemitraan Peningkatan Asuransi Kesehatan Masyrakat asuransi kesehatan menuju Universal Coverage Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat * Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin / Jamkesmas ( PBI ) miskin Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas
DATA PESERTA PROGRAM KESEHATAN GRATIS
Jml Pddk Sulsel Peserta PBI (Jamkesmas) Pddk yg Punya Jaminan Peserta BPJS Mandiri Jml Pddk yg tdk terjamin
= 9.368.107 Jiwa (Data BPS 2014) = 2.987.280 Jiwa = 5.796.838 Jiwa ( 61,88) = 467.494 Jiwa = 3.571.269 Jiwa ( 38,12)
DATA PESERTA PROGRAM KESEHATAN GRATIS Pddk Peserta Program Kesehatan gratis sebelum Integrasi = 4.341.536 Jiwa Sasaran Peserta Program Kesehatan Gratis Setelah Kab/Kota melakukan pendataan pddk miskin Integrasi ke JKN – BPJS Kesehatan = 1.735.571 Jiwa
SEBELUM INTEGRASI Dana Kesehatan Gratis Tahun 2015 Anggaran Kabupaten (40%) Rp. 145.875.609.600 Anggaran Provinsi (60%) Rp. 218.813.414.400 Dana Region & RS Provinsi Rp. 135.795.386.000 Total Rp. 500.484.410.000
DATA SETELAH INTEGRASI Dana Kesehatan Gratis Tahun 2016 • Anggaran Kabupaten (60%) Rp. 256,776,436,260 • Anggaran Provinsi (40%) Rp. 171,184,290,840 • Dana Region & RS Provinsi = tdk ada lagi Total Rp. 427,960,727,100
Penghematan dana setelah integrasi sebesar Rp.102,7 Milyar lebih, bisa dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengalokasikan untuk biaya program lain di sektor kesehatan, yang oleh petunjuk bapak gubernur bisa digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan dan sumber daya kesehatan kita di sulawesi Selatan
SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
Target Rasio NAKES YG ingin dicapai Sesuai RENSTRA KEMENKES RI 2015 s/d 2020. Secara Nasional Rasio Tenaga Kesehatan di Indonesia per 100.000 penduduk yang ingin dicapai adalah sbb: 1. Dokter Spesialis : 9/100.000 penduduk 2. Dokter Umum : 30/100.000 penduduk 3. Dokter Gigi : 11/100.000 penduduk. 4. Perawat :158/100.000 penduduk 5. Bidan : 75/100.000 penduduk.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2015
1. Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk. 2. Rasio Dokter spesialis per 100.000 Penduduk. 3. Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk. 4. Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk. 5. Rasio Bidan per 100.000 Penduduk. 6.Rasio Perawat per 100.000 Penduduk.
Target indikator Rasio Nakes Yang Ingin dicapai pada tahun 2016 di Sul Sel
1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Dokter Gigi 4. Perawat 5. Bidan 6. Apoteker 7. Ahi gizi 8. Ahli Sanitasi 9. Ahli kesmas
: : : : : : : : :
8/100.000 penduduk 23/100.000 penduduk 15/100.000 penduduk 95/100.000 penduduk 53/100.000 penduduk 10/100.000 penduduk 10/100.000 penduduk 13/100.000 penduduk 23/100.000 penduduk
Capaian Indikator Capaian Kinerja Tahun 2015 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14.
Tenaga dokter Spesialis 10/100.000 penduduk. Tenaga dokter Umum 17/100.000 penduduk Tenaga dokter gigi 8/100.000 penduduk. Perawat 136/100.000 penduduk Perawat gigi 10/100.000 penduduk Bidan 59/100.000 penduduk Asisten Apoteker 11/100.000 penduduk Farmasi dan apoteker 9/100.000 penduduk Kesmas 20/100.000 penduduk Kesling 10/100.000 penduduk Tenaga gizi 13/100.000 penduduk Analis kesehatan 10/100.000 penduduk Keterapian fisik 4/100.000 penduduk Keteknisian medis 5/100.000 penduduk
Rasio NAKES di Sulawesi Selatan terhadap jumlah penduduk hampir 80 % yang kurang dari 23/100.000 penduduk.
Hanya Tenaga Perawat, Tenaga Bidan dan keteknisian medis yang rasionya diatas 23%.
Ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya sosialisasi dan advokasi ke sektor terkait untuk menangani kekurangan NAKES yang ada di prov. Sulsel saat ini.
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
1. 2.
3. 4. 5. 6.
APBD PERTEMUAN PENGELOLA PROGRAM SDK PERTEMUAN PERENCENAAN KEBUTUHAN NAKES BERDASARKAN RASIO TERHADAP JUMLAH PENDUDUK PERTEMUAN DALAM RANGKA PEMBINAAN & PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN PERTEMUAN EVALUASI PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DI RS & PUSKESMAS PENDATAAN TENAGA KESEHATAN ASING DI KAB/KOTA PENDATAAN TENAGA KESEHATAN DI KAB/KOTA
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016 APBN 1. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN *Pembinaan & pengawasan mutu Tenaga Kesehatan 2. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN *Pelatihan manajemen puskesmas *Pelatihan Surveillans utk mendukung advokasi kes *Keluarga sehat *Pelatihan petugas pemeriksa kesehatan Jemaah Haji. 3. KEGIATAN PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN * Fasilitasi penyusunan Analisis Beban Kerja, rencana kebutuhan & pendayagunaan SDMK di daerah * Pendayagunaan SDMK warga negara Asing. 4. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN & PEAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA. * Data & Informasi Program PPSDM Kesehatan * Duungan layanan manajemen (penyusunan Perencanaan Program & Laporan keuangan & barang milik negara)
RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 APBN 1. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN *Pembinaan & pengawasan mutu tenaga kesehatan 2. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN *Pelatihan manajemen puskesmas *Pelatihan Surveillans utk mendukung advokasi kes *Keluarga sehat *Pelatihan petugas pemeriksa kesehatan Jemaah Haji. 3. KEGIATAN PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN * Fasilitasi penyusunan Analisis Beban Kerja, rencana kebutuhan & pendayagunaan SDMK di daerah * Sosialisasi Analisis beban kerja dan rencana kebutuhan NAKES pada stakeholder terkait * Pendayagunaan SDMK warga negara Asing. 4. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN & PEAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA. * Data & Informasi Program PPSDM Kesehatan * Dukngan layanan manajemen (penyusunan perencanaan program , laporan keuangan & barang milik negara)
SEKSI FARMASI, MAKANAN, MINUMAN DAN ALAT KESEHATAN
STRATEGI PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES Meningkatkan Aksebilitas fasilitas pelayanan kesehatan secara universal termasuk di dalamnya penyediaan obat dan Alkes yang terjangkau, tersedia dan merata Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan disetiap tingkatan secara efektif dan efisien termasuk menjaga keamanan, manfaat dan mutu obat & alkes di semua tingkat pelayanan kefarmasian Meningkatkan derajat kesehatan masyArakat melalui upaya kesehatan paripurna menuju kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
INDIKATOR KINERJA
Persentase Ketersediaan Obat Generik
Persentase Pengawasan Obat dan makanan yang layak, bermutu dan aman di konsumsi masyarakat
Persentase kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional
Persentase kualitas kefarmasian dan pengembangan obat asli indonesia
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Persentase Ketersediaan Obat Generik = 80 % Persentase Pengawasan Obat dan makanan yang layak, bermutu dan aman di konsumsi masyarakat = 35 % Persentase kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional = 35 %
Persentase kualitas kefarmasian dan pengembangan obat asli indonesia = 50 %
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Penerapan Pengembangan Sofware SIPNAP untuk unit layanan Pembinaan, evaluasi dan Pelaporan Usaha Jamu racikan dan usaha jamu gendong Monitoring dan Evaluasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Pembinaan dan Pengawasan Pangan
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Pelatihan penyuluh dan pengawas keamanan pangan Percepatan Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan Pembekalan Pemanfaatan Obat Asli Indonesia Bimbingan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Obat melalui sistem e-catalog RS