RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RENCANA TAHUN 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1
2
3
4
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam Kab. Blitar 2 kegiatan Timur rangka Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Sub Total Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan Terselenggaranya penyediaan Dinas 1 paket administrasi perkantoran administrasi rutin perkantoran Porbudpar Progam Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana Terselenggaranya penyediaan rutin Dinas 1 paket aparatur sarana dan prasarana aparatur Porbudpar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengembangan Kerjasama Tim dan Budaya Kerja
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Dinas Kerjasama Tim dan Budaya Kerja Porbudpar
1 paket
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
60,000,000 APBD I 60,000,000
2 kegiatan
Sub Total
KEBUTUHAN DANA 9
70,000,000 70,000,000
400,000,000 APBD II
1 paket
425,000,000
377,750,000 APBD II
1 paket
200,000,000
140,000,000 APBD II
1 paket
155,000,000
Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Page 1
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
5
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya pengembangan capaian kinerja aparatur dan keuangan
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Dinas Porbudpar
1 paket
Sub Total Progam Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6 Pembinaan dan pelatihan potensi Meningkatnya jumlah pemuda yang Kab. Blitar 1 paket kepemudaan berpotensi 7 Pelatihan kewirausahaan pemuda Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Kab. Blitar 1 kali pemuda Progam Peningkatan Peran Serta Pemuda 8 Pemilihan pemuda pelopor Terpilihnya pemuda pelopor kabupaten Jawa Timur 5 orang Blitar dan pengiriman dalam seleksi Tk. Propinsi Jawa Timur 9 Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Terlaksananya seleksi peserta Jambore Jawa Timur 1 kegiatan Tingkat Daerah Pemuda Indonesia (JPI) dan pengiriman ke tingkat provinsi 10 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam Kab. Blitar 3 kegiatan rangka peringatan hari sumpah pemuda 11 Sosialisasi UU Kepemudaan 12 Pembinaan Pemuda
13 Partisipasi dalam kegiatankegiatan kepemudaan
Terlaksananya sosialisasi UndangUndang Kepemudaan Meningkatkan manajemen kelembagaan di kalangan pemuda dan terlaksananya pembentukan karakter bangsa bagi para pemuda Keikutsertaan dalam lomba-lomba dan event2 kepemudaan di tk. Provinsi dan nasional
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 Kali
20 organisasi kepemuda an Jawa Timur 1 paket & nasional
Page 2
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
35,000,000 APBD II 952,750,000
1 paket
Sub Total
KEBUTUHAN DANA 9 40,000,000 820,000,000
70,000,000 APBD II
1 paket
80,000,000
80,000,000 APBD II
1 kali
90,000,000
40,000,000 APBD II
5 orang
45,000,000
35,000,000 APBD II 1 kegiatan
40,000,000
135,000,000 APBD II
1 kali
140,000,000
25,000,000 APBD II
1 kali
0
140,000,000 APBD II
20 organisasi kepemuda an 60,000,000 APBD II 1 paket
150,000,000
70,000,000
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
14 Penyelenggaraan Gebyar Pemuda Meningkatnya nasionalisme dan 2015 wawasan kebangsaan di kalangan pemuda 15 Rakor dan sinkronisasi program Tercapainya sinkronisasi program dan bidang kepemudaan kegiatan antar SKPD yang membidangi pemuda dan stakeholders kepemudaan
Kab. Blitar
1 kali
100,000,000 APBD II
1 kali
110,000,000
Kab Blitar
1 paket
30,000,000 ABPD II
1 paket
35,000,000
16 Lomba Pemuda Kreatif
terlaksananya lomba pemuda kreatif untuk pengembangan kreativitas para pemuda terkait kecakapan hidup ( life skill )
Kab Blitar
1 kali
55,000,000 ABPD II
1 kali
60,000,000
Meningkatnya jumlah bantuan sarana dan prasarana kepemudaan di kab. Blitar
Kab. Blitar
1 paket
325,000,000 APBD II
1 paket
350,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
Progam Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan 17 Pengadaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan
Sub Total
1,095,000,000
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
Sub Total
KEBUTUHAN DANA 9
1,170,000,000
Progam Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga 18 Pelatihan cabang olah raga 19 Rapat koordinasi olah raga Progam Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Rekreasi
Meningkatnya prestasi untuk cabang olahraga Terlaksananya Rapat koordinasi olah raga
Kab. Blitar
1 kali
80,000,000 APBD II
1 kali
85,000,000
Kab. Blitar
1 paket
100,000,000 APBD II
1 paket
110,000,000
Terjaganya kesegaran jasmani pegawai pemerintah kabupaten Blitar untuk kinerja yang optimal
Kab. Blitar
12 bulan
220,000,000 APBD II
12 bulan
240,000,000
Page 3
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
21 Pengiriman Kontingen POR SD/MI Tercapainya prestasi atlet siswa SD/MI Kab. Blitar di tingkat Jawa Timur
Jawa Timur
1 kali
22 Peringatan HAORNAS Tahun 2015 Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan HAORNAS Tahun 2015 23 Invitasi Olah Raga Tradisional Tercapainya klub unggulan olahraga tingkat kabupaten tradisional 24 Seleksi, pemusatan latihan dan Terkirimnya paralimpic pelajar ke tingkat pengiriman paralimpic pelajar ke provinsi Tk. Provinsi 25 Pemberian penghargaan bagi insan Tersedianya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi berprestasi 26 Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya olahraga rekreasi serta Rekreasi dan Olahraga Massal olahraga massal 27 Partisipasi dalam kegiatanKeikutsertaan dalam lomba-lomba dan kegiatan keolahragaan event2 keolahragaan 28 Pemberian beasiswa bagi atlet Meningkatnya prestasi atlet siswa siswa berprestasi 29 Event FORMI Berkembangnya olah raga rekreasi di masyarakat 30 Penyelenggaran Even Olahraga Lari Terlaksanya kegiatan Olahraga Lari Wisata (Protar) Wisata Proklamator - Penataran (Protar)
Kab. Blitar
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
Progam Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga 31 Pemeliharaan Stadion Srengat
Terlaksananya pemeliharaan Stadion Srengat
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 8
9
250,000,000 APBD II
-
-
1 kali
55,000,000 APBD II
1 kali
60,000,000
Kab. Blitar
1 paket
60,000,000 APBD II
1 paket
65,000,000
Kab. Blitar
1 kontingen
85,000,000 APBD II
1 kontingen
95,000,000
Kab. Blitar
8 cabor
525,000,000 APBD II
10 cabor
550,000,000
Kab. Blitar
1 paket
85,000,000 APBD II
1 paket
95,000,000
Jawa Timur
1 paket
175,000,000 APBD II
1 paket
200,000,000
Kab. Blitar
1 paket
125,000,000 APBD II
1 paket
150,000,000
Kab. Blitar
1 paket
400,000,000 APBD II
1 paket
450,000,000
Kab. Blitar
1 paket
300,000,000 APBD II
-
Kab. Blitar
1 paket
Page 4
7
KEBUTUHAN DANA
50,000,000 APBD II 1 paket
-
60000000
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
32 Pengadaan sarana prasarana olahraga Paralayang
Berkembangnya olah raga minat khusus ( paralayang ) di Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
1 paket
500,000,000 APBD II
1 paket
0
33 Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga panjat dinding dan flying fox 34 Pengadaan alat olah raga panjat tebing
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga panjat dinding dan olahraga flying fox yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana alat olahraga panjat tebing yang memadai
Kawasan Wisata Penataran Kab. Blitar
1 paket
50,000,000 APBD II
1 paket
60,000,000
1 paket
150,000,000 APBD II
-
-
35 Pengadaan alat olah raga senam artistic
Tersedianya sarana dan prasarana alat olahraga panjat tebing yang memadai
Kab. Blitar
1 paket
500,000,000 APBD II
-
-
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
Sub Total Progam Pengembangan Nilai Budaya 36 Prosesi seni budaya siraman pusaka Gong Kyai Pradhah 37 Prosesi seni budaya Larung Sesaji Pantai Selatan Progam Pengelolaan Kekayaan Budaya 38 Peringatan Hari Jadi Blitar dan HUT RI ke-70
3,710,000,000
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
Sub Total
KEBUTUHAN DANA 9
2,220,000,000
Terlaksananya upacara siraman pusaka Gong Kyai Pradhah Terlaksananya upacara Larung Sesaji Pantai Selatan
Kec. Sutojayan Kab. Blitar
Kab. Blitar 2 kegiatan
500,000,000 APBD II 2 kegiatan
525,000,000
39 Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran
Terlaksananya Kirab dan Resepsi Peringatan Hari Jadi Blitar dan HUT RI ke-70 Terlaksananya pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran
125,000,000 APBD II 1 kegiatan
150,000,000
40 Pementasan seni budaya secara periodik
Terlaksananya pementasan seni budaya secara periodik
Kawasan 1 kegiatan Wisata Penataran Kab. Blitar 8 kali
200,000,000 APBD II
225,000,000
Page 5
1 kali
70,000,000 APBD II
1 kali
80,000,000
1 kali
70,000,000 APBD II
1 kali
80,000,000
8 kali
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Terkirimnya tim kesenian kabupaten Blitar pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) 42 Gelar Seni Budaya Daerah tingkat Meningkatnya promosi seni budaya regional daerah di tingkat regional 43 Pemeliharaan museum Penataran Terpeliharanya Museum daerah Kabupaten Blitar 44 Gelar kesenian daerah di wilayah Terselenggaranya gelar kesenian wayang dalam rangkaian peringatan Hari kulit di wilayah dalam rangkaian Jadi Kab. Blitar peringatan Hari Jadi Kab. Blitar
Jawa Timur
1 kali
50,000,000 APBD II
1 kali
60,000,000
Regional
1 paket
175,000,000 APBD II
1 paket
200,000,000
Museum Penataran 5 (lima) ex Pembantu Bupati
1 paket
225,000,000 APBD II
1 paket
250,000,000
5 kali
110,000,000 APBD II
5 kali
120,000,000
45 Pameran Keris
Kab. Blitar
1 kali
110,000,000 APBD II
1 kali
120,000,000
46
Jawa Timur
1 kali
27,500,000 APBD II
1 kali
30,000,000
Kab. Blitar
1 paket
75,000,000 APBD II
2 kali
100,000,000
Candi Penataran Jakarta
1 paket
27,500,000 APBD II
1 paket
30,000,000
1 kali
350,000,000 APBD II
1 kali
375,000,000
Kab. Blitar
10 kali
110,000,000 APBD II
10 kali
120,000,000
Kab. Blitar
1 paket
70,000,000 APBD II
1 paket
80,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
41 Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan ( FKKS )
47 48 49 50 51
Terlaksananya pameran keris tingkat kabupaten Pameran koleksi unggulan Keikutsertaan kabupaten Blitar dalam Museum Daerah pameran koleksi unggulan museum daerah tingkat provinsi Inventarisasi dan Pengembangan Tersedianya data situs dan Kepurbakalaan di kabupaten Blitar terlaksananya pengembangan kepubakalaan di kabupaten Blitar Pemeliharaan kompleks wisata Meningkatnya daya tarik dan keamanan candi penataran kompleks candi Penataran Pagelaran seni dan budaya di TMII Meningkatnya promosi seni budaya khas Blitar (Mataraman) Pementasan periodik kesenian Terlaksananya pementasan periodik daerah di lokasi wisata kab. Blitar kesenian daerah di lokasi wisata kab. Blitar Pembinaan paguyuban seni sesuai Terlaksananya pembinaan paguyuban dengan kelompok kesenian sesuai dengan jenis kelompok kesenian yang ada di kabupaten Blitar
Page 6
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
KEBUTUHAN DANA 9
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Peningkatan eksistensi seni budaya daerah
Kab. Blitar
1 paket
60,000,000 APBD II
1 paket
70,000,000
Terlaksananya Festival kesenian daerah di tingkat kabupaten Meningkatnya promosi seni budaya daerah Keikutsertaan dalam lomba-lomba dan event2 seni dan budaya di tk. Regional
Kab. Blitar
1 kali
120,000,000 APBD II
1 kali
130,000,000
Jawa Timur
1 kali
40,000,000 APBD II
1 kali
50,000,000
Jawa Timur
1 paket
300,000,000 APBD II
1 paket
325,000,000
tersedianya penghargaan bagi para pengabdi seni dan budayawan
Kab. blitar
1 paket
180,000,000 APBD II
1 paket
200,000,000
Terlaksananya Purnama Seruling Penataran Terlaksananya Festival Jaranan Nusantara Tahun 2014 Terlaksananya sarasehan pelaku seni dan budaya Terselenggaranya lomba seni Perahu Nelayan untuk menambah daya tarik wisata
Candi Penataran Kab. Blitar
4 kali
350,000,000 APBD II
3 kali
400,000,000
1 kali
200,000,000 APBD II
-
Kab. Blitar
2 kali
110,000,000 APBD II
2 kali
Pantai Tambak Rejo
1 kegiatan
Bertambahnya sarana dan prasarana pelatihan kesenian guna peningkatan pembinaan kesenian daerah
Kab. Blitar
1 paket
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
52 Penggalian dan reposisi seni dan budaya yang hampir punah Progam Pengelolaan Keragaman Budaya 53 Penyelenggaraan festival kesenian daerah 54 Pawai Budaya 55 Partisipasi dalam kegiatankegiatan seni dan budaya 56 Pemberiaan penghargaan kepadapengabdi seni dan budayawan 57 Penyelenggaraan Purnama Seruling Penataran 58 Penyelenggaraan Festival Jaranan Nusantara Tahun 2015 59 Sarasehan pelaku seni dan budaya 60 Lomba Seni Perahu Nelayan Progam Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan 61 Pengadaan bantuan alat alat kesenian
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Sub Total
Page 7
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
30,000,000 APBD II 1 kegiatan
350,000,000 APBD II
4,035,000,000
1 paket
Sub Total
KEBUTUHAN DANA 9
0 120,000,000 35,000,000
400,000,000
4,275,000,000
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Progam Pengembangan Pemasaran Pariwisata 62 Festival Penataran VI Tahun 2015
Meningkatnya promosi seni budaya dan Kab. Blitar pariwisata khususnya kawasan wisata Penataran 63 Pemilihan duta wisata tingkat Jawa Terkirimnya duta wisata kabupaten Jawa Timur Timur Blitar dalam pemilihan duta wisata tingkat Jawa Timur 64 Fasilitasi Partisipasi Lomba lomba Keikutsertaan dalam lomba-lomba dan Regional & dan Kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan kepariwisataan Nasional Kepariwisataan 65 Promosi Pariwisata Terlaksananya kegiatan promosi Kab. Blitar pariwisata melalui media-media promosi 66 Pembinaan dan Pemberdayaan duta wisata 67 Pemilihan Duta Wisata "Gus dan Jeng" Kabupaten Blitar Progam Pengembangan Destinasi Pariwisata 68 Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Pariwisata 69 Pembangunan/ Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Rambut Mote 70 Blitar Full Flowers
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
KEBUTUHAN DANA 9
1 kali
175,000,000 APBD II
1 kali
200,000,000
2 orang
40,000,000 APBD II
2 orang
45,000,000
1 paket
300,000,000 APBD II 5 kegiatan
350,000,000
1 paket
350,000,000 APBD II
1 paket
375,000,000
12 bulan
50,000,000 APBD II
12 bulan
75,000,000
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan duta wisata Terlaksananya pemilihan Duta Wisata "Gus dan Jeng" Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
Kab. Blitar 1 kegiatan
100,000,000 APBD II
-
Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Terwujudnya rehabilitasi sarana dan prasarana fisik Daya Tarik Wisata Rambut Monte yang memadai Terlaksananya penanaman bunga di kawasan/obyek wisata dan sekitarnya melalui Gerakan Cinta Bunga
Kab. Blitar
12 bulan
900,000,000 APBD II
12 bulan
950,000,000
Kab. Blitar
2 unit
400,000,000 APBD II
2 unit
450,000,000
Kab. Blitar
1 paket
Page 8
275,000,000 APBD II 1 kegiatan
0
300,000,000
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
71 Inventarisasi dan Pengembangan Kerjasama Kepariwisataan
Kab. Blitar
1 paket
75,000,000 APBD II
1 paket
85,000,000
72
Kawasan Wisata Penataran Kawasan Pantai Serang Kawasan Pantai Serang Kab. Blitar
1 paket
6,000,000,000 APBD II
1 paket
4,000,000,000
1 paket
3,000,000,000 APBD II
1 paket
3,500,000,000
1 paket
3,000,000,000 APBD II
1 paket
3,500,000,000
1 paket
500,000,000 APBD II
1 paket
600,000,000
Kab. Blitar
1 paket
300,000,000 APBD II
1 paket
350,000,000
Kab. Blitar
1 paket
150,000,000 APBD II
-
Kab. Blitar
1 paket
175,000,000 APBD II
1 paket
200,000,000
Kab. Blitar
1 paket
200,000,000 APBD II
1 paket
200,000,000
Kab. Blitar
1 paket
280,000,000 APBD II
-
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
73 74 75 76 77 78 79 80
Tersedianya data dan naskah kerjasama pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Blitar Pengembangan Destinasi Wisata Terlaksananya Kegiatan Percepatan Penataran Pengembangan Destinasi wisata Penataran Pengembangan Destinasi Wisata Terlaksananya Kegiatan Percepatan Pantai Serang Pengembangan Destinasi wisata Pantai Serang Pengembangan Destinasi Wisata Terlaksananya Kegiatan Percepatan Pantai Tambakrejo Pengembangan Destinasi wisata Pantai Tambakrejo Pengembangan Desa Wisata Terlaksananya Kegiatan Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Blitar Pengembangan Wisata Budaya, Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Hiburan dan Makanan Khas Wisata Budaya, Hiburan dan Makanan Khas Penyusunan Regulasi Daerah Tersusunya regulasi regulasi daerah tentang Kepariwisataan tentang kepariwisataan Fasilitasi Pengembangan Daya Terfasilitasinya Pengembangan Daya Tarik wisata Baru Tarik wisata Baru Pembuatan dan Pemasangan Terlaksananya kegiatan pembuatan dan Petunjuk Arah Menuju Lokasi pemasangan Petunjuk Arah menuju Wisata Lokasi Wisata Inventarisasi dan Monitoring Terlaksananya kegiatan Inventarisasi, Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Kajian Akademis Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
Sub Total
Page 9
16,270,000,000
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
Sub Total
KEBUTUHAN DANA 9
0
0
15,180,000,000
Pordbudpar
RENCANA TAHUN 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
JUMLAH TOTAL
26,122,750,000
Page 10
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 7
8
KEBUTUHAN DANA 9 23,665,000,000
Pordbudpar