Bab III Laporan Tahunan 2008
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI Pada Bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing‐ masing Subdis/Bagian per Program Kerja/Kegiatan beserta penyerapan anggarannya sampai dengan bulan Desember 2008 serta pelaksanaan pelayanan di Dinas maupun Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Lima Kota Administrasi. A. BELANJA LANGSUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung yang semula sebesar Rp. 69.502.614.865,‐ ( enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah ) menjadi sebesar Rp. 56.852.789.368,‐ ( lima puluh enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah ), terdiri dari 9 Program dan 139 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan total anggaran yang semula sebesar Rp 13.356.297.619,‐ (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) menjadi Rp. 14.756.297.619,‐ (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 10.668.454.360 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau 72,30 %. Program ini terdiri dari 18 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Subbag Perlengkapan / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran pajak STNK kendaraan Dinas sejumlah 64 KDO yang habis masa berlakunya pada tahun 2008, juga untuk penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 6.591.200,‐ , sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.591.200,‐ (100 %) dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan adalah telah dibayarnya pajak STNK KDO Roda 4 sejumlah 9 kendaraan dn KDO Roda 2 sejumlah 55 kendaraan 2. Pengadaan Buku Perpustakaan (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya perpustakaan yang baik, sehingga masyarakat umum dan pegawai memanfaatkan sarana perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan. Manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya buku perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan minat baca pegawai dan masyarakat umum yang mengunjungi perpustakaan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar
17
Bab III Laporan Tahunan 2008
Rp. 13.085.000,‐ (87,25 %) dipergunakan untuk membeli 120 buku untuk menambah koleksi perpustakaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. 3. Peningkatan Keamanan Pelayanan Masyarakat dan Operasional Kantor (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terciptanya keamanan pelayanan masyarakat dan operasional kantor dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama 12 bulan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 191.400.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran ini sudah terserap sebesar Rp. 188.360.000 ,‐ (98,41 % ) dan hasil kegiatan yang telah dicapai adalah terwujudnya kemanan dilingkungan kantor sehingga pelayanan masyarakat dan operasional kantor berjalan dengan baik. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (Subbag Perlengkapan / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas melalui penyediaan ATK sehingga tersedianya Alat‐alat Tulis Kantor (ATK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 65.141.300,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang sudah terserap sebesar Rp. 53.630.910 ,‐ ( 82,33 % ). Hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terlselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Subbag Perlengkapan / TU) Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya baang cetakan khususnya KK, KTP dan Akta‐ akta Catatan Sipil dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat. Kegiatan ini didukung dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 5.710.501.119,‐ setelah perubahan menjadi Rp. 7.110.501.119,‐ (penambahan anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,‐ yang dipergunakan untuk belanja cetakan khusus KK, KTP , akta dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat). Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.961.901.738 ,‐ (55,72. %) dimana hasil dari kegiatan ini adalah terpakainya 2.404.500 KK, 590.000 set KTP dan110.000 set akta, dll, besarnya saldo anggaran untuk kegiatan ini adalah efisiensi dari hasil pelelangan. 6. Biaya Koran / Majalah / Media Cetak (Subbag Keuangan / TU) Anggaran kegiatan ini dipergunakan untuk membayar biaya berlangganan koran/majalah/media cetak selama 12 bulan, agar diperoleh informasi melalui media cetak berkaitan dengan pelaksanaan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Didukung dengan anggaran sebesar R.p 15.600.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 15.600.000,‐. ( 100 %) . 7. Pengadaan Sarana Surat Menyurat / Satminkal (Subbag Umum / TU) Pengadaan sarana surat menyurat/satminkal dimaksudkan untuk mendukung terciptanya tertib pengelolaan Satminkal di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain lembar disposisi, amplop, map, dll,.sehinggaberdampak pada peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan instansi lain. Alokasi anggaran
18
Bab III Laporan Tahunan 2008
untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 16.992.910,‐ ( 84,96 %). 8. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Subbag Keuangan / TU) Anggaran kegiatan ini dipergunakan untuk membayar honorarium 39 PTT yang terdiri dari gaji pokok selama 13 bulan serta transport, kesra dan tunjangan perbaikan penghasilan selama 12 bulan dan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.139.160.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 850.542.500 ,‐ ( 74,66 % ). 9. Biaya Penggandaan Surat‐Surat Kedinasan (Subbag Keuangan / TU Kegiatan ini bertujuan untuk membayar biaya penggandaan surat‐surat kedinasan selama 12 bulan dengan didukung anggaran sebesar Rp. 76.848.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran ini sudah terserap Rp. 54.138.600 ,‐. (70,45 % ). 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Subbag Keuangan / TU) Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya biaya jasa internet situs kependudukan dan catatan sipil yang dapat diakses oleh masyarakat selama 12 bulan. Dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.400.000 ,‐ (80,00. % ) 11. Penyediaan Jasa Pembersihan Kantor (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dan menjadi sisa mati karena adanya kesalahan kode rekening (penyerapan 0 % dari besarnya anggaran sebesar Rp. 5.000.000,‐,). 12. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dan menjadi sisa mati karena adanya kesalahan kode rekening (penyerapan 0 % dari besarnya anggaran sebesar Rp. 40.000.000,‐). . 13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan jasa perbankan selama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 560.000 ,‐ (56,00. % ). 14. Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan pemakaian air PAM kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama 12 bulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 79.056.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 75.180.390,‐ (95,10. % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terbayarnya tagihan air (PAM) kebutuhan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama 12 bulan . 15. Biaya Telepon Kantor (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan jasa telepon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Subsie Dinas di 261 Kelurahan selama 12 bulan, dengan jumlah
19
Bab III Laporan Tahunan 2008
anggaran sebesar Rp. 5.256.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.978.515.095,‐ (94,72 % ). 16. Biaya Listrik Gedung Kantor (Subbag Keuangan / TU Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan Listrik gedung Dinas selama 12 bulan, dengan didukung anggaran sebesar Rp. 720.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 438.962.240,‐ (60,97 % ). 17. Biaya Alat Kebersihan (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian alat‐alat kebersihan kantor antara lain sapu lidi, tempat sampah, dll, demi terciptanya lingkungan kerja yang sehat sehingga tersedianya alat‐alat kebersihan kantor dinas selama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.993727,‐ (99,79 % ). 18. Biaya Benda Pos (subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian benda pos berupa materai untuk kepentingan dinas, guna memperlancar urusan administrasi keuangan dinas selama 4 Triwulan. Dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 9.000.000,‐ ( 100 % ).
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan total anggaran sebesar Rp. 1.497.472.100,‐ (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.224.785.710,‐ ( satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima tujuh ratus sepuluh rupiah) atau 81,75 %. Program ini terdiri dari 10 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Koordinasi Pelaporan Perkawinan dan Perceraian (Subdis Perencanaan dan Pengembangan )
Hasil dan manfaat pada kegiatan ini adalah tersedianya data pelaporan yang dapat menyajikan data pencatatan perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan instansi terkait yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengintegrasian data perkawinan dan perceraian di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 240.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 223.623.600,‐ ( 93,18 % ). Selama tahun 2008 telah terkumpul data pencatatan perkawinan sejumlah dan data perceraian sejumlah 6.959
20
Bab III Laporan Tahunan 2008
2. Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan (Subdis Perencanaan dan Pengembangan)
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan petugas pelayanan sehingga aparat ditingkat Sudin sampai dengan di tingkat Kecamatan (42 Kecamatan) dalam melaksanakan tugasnya sehari‐hari khususnya di bidang pelayanan agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil dan manfaat kegiatan ini adalah terciptanya tertib pelaksanaan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan terciptanya kesepahaman tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV kegiatan pembinaan ini telah dilaksanakan di tingkat Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 92.899.000,‐ ( 46,45 % ).
3. Peningkatan Akurasi Data Mobilitas Pendatang WNA Tahun 2008 (Subdis Bina Pendaftaran)
Tujuan kegiatan ini diarahkan kepada peningkatan pembinaan terhadap data penduduk pendatang WNA sementara, serta penyebaran penduduk sementara di 6 (enam) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Hasil dan manfaat dari kegiatan ini adalah terdatanya pendatang WNA di Provinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pengendalian orang asing di Provinsi DKI Jakarta. Pendataan WNA ini akan dilaksanakan 4 kali. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV hasil pendataan akurasi data penduduk WNA sebanyak 50.311. jiwa, terdiri dari 33.853 laki‐laki dan 16.458 perempuan dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 100.737.000,‐ ( 91,58 % ).
4. Koordinasi dan Monitoring Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1429 H di Provinsi DKI Jakarta (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur No.43 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau arus Mudik dan Balik pada Hari Raya Idul Fitri 1429 H serta Sosialisasi Pengendalian Urbanisasi Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dan manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai jumlah pendatang di Provinsi DKI Jakarta Pasca Hari Raya Idul Fitri 1429 H Tahun 2008, sehingga berrtambahnya/berkurangnya penduduk akibat arus mudik dan balik dapat terpantau, serta sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian kependudukan. Dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 152.111.400,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 119.526.400,‐ (78,58%) dan hasil dari kegiatan ini adalah berambahnya penduduk akibat arus mudik/balik di Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 sebesar 91.473 jiwa, yang dihitung berdasarkan selisih antara mudik yaitu sebesar 2.828.508 jiwa dan arus balik sebesar 2.919.981 jiwa. 5. Penelitian Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Plt. Kep. Seribu) Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil penelitian sejauh mana kesadaran masyarakat memiliki dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di
21
Bab III Laporan Tahunan 2008
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 55.572.500.,‐ ( 74,10 % ) dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sekitar 76 %. 6. Koordinasi dan Monitoring Pencatatan Perkawinan Luar Balai (Subdis Bina Pencatatan) Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kerjasama pencatatan dan pengumuman perkawinan antar instansi terkait serta teregistrasinya pencatatan dan pengumuman perkawinan secara akurat. Kegiatan ini diarahkan dalam rangka mendekatkan pelayanan pencatatan perkawinan di Gereja‐gereja, Vihara maupun ke tempat yang telah ditentukan/dibutuhkan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 89.120.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran sudah terserap semuanya (100 % ) dan telah tercatat 6.000 pasang pengantin yang menikah. 7. Penataan dan Pengelolaan Arsip Register Akta Catatan Sipil (Subdis Bina Perncatatan) Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang diarahkan kepada penataan dan pemeliharaan arsip register Akta Catatan Sipil. Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Register Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 178.175.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 163.698.210,‐ ( 91,87 % ) dan hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tertatanya register akta sebanyak 3.482 buku register akta. 8. Back Up Data Arsip Register Akta Catatan Sipil (Subdis Bina Pencatatan) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil serta tersedianya arsip register dan keamanan penyimpanan register akta catatan sipil. Hasil yang akan dicapai adalah melaksanakan alih media dari sistem manual ke sistem elektronik melalui penyimpanan arsip data dalam bentuk CD sekaligus menyimpan data arsip register akta ke personal computer (PC) untuk memudahkan pencarian arsip akta, antara lain adalah Regiater Akta Kelahiran, Register Akta Perkawinan dan Register Akta Perceraian. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 195.205.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 134.391.500,‐ ( 68,85 % ) dan hasil kegiatan yang dicapai adalah terekamnya data arsip register catatan sipil sebanyak 70.000 data. 9. Koordinasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil (Subdis Bina Pencatatan)
Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil, dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 38.750.000.,‐ ( 77,50 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah tersedianya kebijakan dalam pelaksanaan pencatatan sipil. 22
Bab III Laporan Tahunan 2008
10. Koordinasi Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur No. 15 Tahun 2008, tanggal 19 Februari 2008 dan Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 05 Tahun 2008. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya koordinasi pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta terlaksananya pelaporan penduduk yang telah dilayani melalui Dispensasi ke Daerah asal penduduk yang bersangkutan. Kegiatan telah diawali Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dispensasi pelayanan KK, KTP dan Pencatatan Kelahiran yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2008 dandipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 207.860.700,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 205.867.500,‐ ( 99,04 % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terdatanya dispensasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil ( KK sejumlah 179, KTP sejumlah 201, Akta kelahiran sejumlah 2.354 ). 3. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan total anggaran semula sebesar Rp. 620.000.000,‐ (enam ratus dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.070.000.000,‐ (satu milyar tujuh puluh juta rupiah), realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 559.961.900,‐ (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau 52,33 %. Program ini terdiri dari 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Penyusunan Draft Revisi Perda 3 Tahun 2001 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Tujuan dari kegiatan ini adalah merumuskan Draft Revisi Perda 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007 dan PP No.41 Tahun 2006. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 47.750.000,‐ ( 95,50 % ). Hasil Kegiatan ini tersedianya Draft Revisi Perda 3 Tahun 2001yang dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Perda tentang Organisasi . 2. Penyusunan Draft Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2001 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun draft uraian tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang mampu mengemban tugas‐ tugas yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mengakomodir dan mengantisipasi perkembangan masyarakat serta terlaksananya revisi keputusan gubernur nomor 135 Tahun 2001. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp 42.700.000,‐ ( 85,40 % ). Hasil dari kegiatan ini
23
Bab III Laporan Tahunan 2008
adalah tersusunnya Draft Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Penyusunan Draft Revisi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya revisi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 140.710.000,‐ ( 93.81 % ). Hasil kegiatan adalah tersusunnya Draft Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005. 4. Kajian Akademis dan Seminar Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya suatu kajian dan terlaksananya seminar untuk menyusun / merumuskan hasil kajian dan rekomendasi yang diperlukan sebagai masukan dalam penyempurnaan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 185.221.900,‐ ( 92,61 % ) Hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah tersedinaya hasil kajian akademis dan dilaksanakannya seminar di Hotel Peninsula pada tanggal 22 Oktober 2008. 5. Penelitian Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Subdis perencanaan dan Pengembangan) Tujuan dari kegiatan ini adalah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap pelayanan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan juga tersedianya hasil penelitian tentang kepuasan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 143.580.000,‐ (84,46 % ). 6. Pembahasan Revisi Perda 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran (Subdis perencanaan dan Pengembangan) Tujuan dari kegiatan ini adalah membahas Revisi Perda 4 Tahun 2004 tentang pendaftaran kependudukan dan catatan sipil. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,‐. Anggaran kegiatan ini adalah merupakan anggaran tambahan, karena keterlambatan SPD kegiatan ini tidak dilaksanakan namun telah diusulkan kembali tahun 2009.
4. Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) dengan total anggaran yang semula sebesar Rp. 8.062.208.500,‐ (delapan milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 4.612.208.500,‐ (empat miliar enam ratus dua belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.313.143.853,‐ ( satu milyar
24
Bab III Laporan Tahunan 2008
tiga ratus tiga belas juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah ) atau 27,29 % Program ini terdiri dari 18 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Advokasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Lembaga Peradilan (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menangani / menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul karena pelaksanaan fungsi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap tuntunan masyarakat/instansi/lembaga lain dengan tujuan terselesaikannya permasalahan hukum administrasi kependudukan dan catatan sipil.. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 46.592.000,‐ (25,18 % ), rendahnya realisasi anggaran kegiatan ini karena terlambatnya SPD dan terbatasnya waktu. Adapun realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan IV telah menyelesaikan 4 kasus administrasi kependudukan dan catatan sipil 2. Pameran Pembangunan di Arena Pekan Raya Jakarta / PRJ (Subdis Pengawasan dan Pengendalian)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan dokumen‐dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil di Arena Pekan Raya Jakarta sekaligus berpartisipasi dalam HUT DKI Jakarta dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil khususnya pengunjung PRJ. Pameran Pembangunan di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) telah dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Juli 2008 selama 32 hari. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 66.587.500,‐ (33,29 % ), besarnya saldo anggaran dikarenakan tidak terpakainya biaya sewa tempat. 3. Penyuluhan Langsung/Tatap Muka (Subdis Pengawasan dan Pengedalian) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung kepada penduduk DKI Jakarta dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil. Penyuluhan Langsung ini akan dilaksanakan sebanyak 15 kali di 15 Kecamatan di 5 (lima) Kota Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,‐. Kegiatan ini tidak dilakanakan karena keterbatasan waktu dan terlambatnya SPD. 4. Penyuluhan Tidak Langsung Melalui Pemasangan Iklan/Pariwara di Media Cetak dan Elektronik (Subdis Pengawasan dan Pengendalian)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil secara tidak langsung melalui Media Cetak dan Elektronik serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan akta catatan sipil. Kegiatan ini membuat Kliping Koran selama 1 tahun yaitu
25
Bab III Laporan Tahunan 2008
Pemasangan Iklan di media cetak sebanyak 25 kali, Pemasangan Iklan Spot di Media Elektronik sebanyak 33 kali dan talk show di radio 1 kali. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesarRp. 220.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 164.872.900,‐ (74,94. % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terlaksananya pemasangan iklan. 5. Dialog Interaktif di Stasiun Televisi (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dan dampak Urbanisasi bagi Pendatang, dan bertujuan menekan jumlah urbanisasi yang datang ke Provinsi DKI Jakarta pasca Hari Raya Idul Fitri 1429 H. Dialog Interaktif di Stasiun Televisi direncanakan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1429 H dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1429 H yang akan disiarkan di TV Nasional. Kegiatan dDialog Interaktif ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang permasalahan‐permasalahan yang terjadi (baik dimedia Cetak dan Elektronik) sehingga masyarakat dapat memahami informasi yang akurat dan benar. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 300.000.000,‐, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan terlambatnya SPD. 6. Operasi Penertiban Dokumen Orang Asing (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini diarahkan kepada penertiban Warga Negara Asing (WNA), penduduk sementara/Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada kantor/perusahaan, restoran di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penyuluhan, Pembinaan, Penertiban Penduduk dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa kegiatan operasi ini dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan beberapa instansi terkait antara lain : ‐ Unit Pengawasan Orang Asing (POA) Polda Metro Jaya. ‐ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. ‐ Polsus/PPNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Polsus/PPNS 5 (lima) Kota Administrasi. ‐ Kanwil Kehakiman dan HAM cq Korim Imigrasi. Operasi Penertiban Dokumen Orang Asing pada tahun 2008 ini direncanakan dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran. Putaran 1 (pertama) dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli selama 25 hari untuk 5 Kota Administrasi. Putaran 2 (kedua) dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga untuk mengetahui sejauh mana kesadaran Warga Negara Asing (WNA) memiliki dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta dan sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1.000 orang Asing di 5 (lima) Wilayah Kota Adminstrasi DKI. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 230.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 88.134.300,‐ (38,32 % ). Hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah melakukan penertiban dokumen orang asing di perusahan yang dikunjungi sejumlah 62 dari target 100 perusahaan dan yang belum
26
Bab III Laporan Tahunan 2008
dilaksanakan pembinaan sejumlah 38 perusahaan. Rendahnya realisasi anggaran karena keterbatasan waktu dan diantaranya telah dilakukan operasi pada waktu bersamaan oleh Tim Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. 7. Monitoring dan Evaluasi Operasi Yustisi Kependudukan/OYK (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Law Enforcement dalam rangka penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan kegiatan rutin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian mobilitas kependudukan, juga memantau/monitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang dilaksanakan di 5 (lima) Wilayah Kotamadya serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan terlambatnya anggaran, maka penjadualan untuk di 5 (lima) Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengalami perubahan pula, dari yang direncanakan 10 kali OYK di masing‐masing Kota Administrasi menjadi 5 kali OYK, adapun rinciannya : ‐ Jakarta Pusat 5 kali OYK. ‐ Jakarta Utara 5 kali OYK. ‐ Jakarta Barat 5 kali OYK. ‐ Jakarta Selatan 5 kali OYK. ‐ Jakarta Timur 5 kali OYK. ‐ Kepulauan Seribu 1 kali OYK dan pelaksanaannya diadakan pada bulan : Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November tahun 2008. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 85.384.000.,‐ (42,69 % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah yang terjaring sejumlah 4.554 orang, (disidangkan sejumlah 2.262 orang, denda sejumlah 2.215 orang dan yang bebas sejumlah 47 orang). 8. Penyusunan dan Penandatanganan MOU Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Terpadu Pada Wilayah Bodetabekjur (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kependudukan dan catatan Sipil) dengan Pemerintah Jabodetabekjur di bidang kependudukan dan catatan sipil serta meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Jabodetabekjur, serta terciptanya tertib administrasi kependudukan. Kegiatan ini diawali dengan Rapat Persiapan selama 7 hari, kemudian Rapat Penyusunan Dokumen Kependudukan selama 10 hari serta Evaluasi dan Pelaporan selama 7 hari. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 100.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 90.661.000,‐ (90,61 % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah tersedianya MOU kerjasama pengawasan dan pengendalian penduduk terpadu pada wilayah Bodetabekjur.
27
Bab III Laporan Tahunan 2008
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Paket) Bodetabekjur (Subdis Pengawasan Pengendalian)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penertiban Dokumen Kependudukan DKI Jakarta di BODETABEKJUR (KTP Ganda) secara terpadu melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah se JABODETABEKJUR yang di koordinasikan oleh Badan Kerjasama Pembangunan (BKP) JABODETABEKJUR. Serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan di wilayah JABODETABEKJUR yang merupakan amanah dari Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lokasi kegiatan pelaksanaan Paket BODETABEKJUR tahun 2008, yaitu : ‐ Kelurahan Pondok Petir, KecamatanSawangan Kota Depok ‐ Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan Kota Depok ‐ Kelurahan Harjamuktii, Kecamatan Cimanggis ‐ Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis ‐ Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 89.437.000,‐ (59,62 %), hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penghapusan data (KTP dobel sejumlah 560 KTP) 10. Koordinasi Antar Instansi Terkait Yang Menangani Masalah Kependudukan Melalui Wadah Tim Sipora (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat terlaksananya Forum Kerjasama membahas permasalahan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Orang Asing serta meningkatnya kerjasama dan terciptanya kesepahaman yang sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah orang asing. Kegiatan ini diarahkan kepada pelaksanaan rapat‐rapat koordinasi, membahas mekanisme pengawasan dan pengendalian orang asing di tingkat Kotamadya yang hasilnya berupa konsep mekanisme kerja SIPORA Kotamadya. Pada bulan April 2008 telah diadakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait membahas tentang mekanisme Pengawasan terhadap orang asing di wilayah DKI Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa Instansi terkait dilingkungan Pemda DKI dan di luar Pemda DKI, serta pejabat‐pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya dari kegiatan ini antara lain dilakukan Pendataan Cina Benteng. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 74.994.000,‐ (99,99 %). 11. Koordinasi Antar Instansi Terkait Yang Menangani Masalah Urbanisasi Kependudukan Melalui Wadah Tim KOPUR (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008. Kegiatan ini bertujuan manangani masalah penanggulangan urbanisasi di DKI Jakarta dengan melibatkan instansi yang terkait, sehingga dapat terciptanya
28
Bab III Laporan Tahunan 2008
kesepahaman dalam penanganan urbanisasi. Pada bulan Juni 2008 Seksi Kerjasama Penduduk telah melaksanakan kegiatan antara lain : ‐ Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait. ‐ Mempersiapkan kegiatan seperti membuat surat tugas, undangan dan makalah‐ makalah yang dipaparkan pada rapat. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 82.023.500,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 81.959.000,‐ (99,92 % ). 12. Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah Melalui Forum Wadah Mitra Praja Utama / MPU (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008. Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya tukar menukar informasi melalui kunjungan kerja sebagai bahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan kependudukan dan catatan sipil antar daerah MPU sehingga dapat dihasilkan beberapa kesepakatan seperti halnya : ‐ Daya dukung dan daya tampung lingkungan masing‐masing daerah ‐ Workshop penyusunan pola penataan persebaran penduduk dalam rangka pengendalian urbanisasi ‐ Kunjungan kerja antar daerah dalam penanganan masalah kependudukan ‐ Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan adminduk di wilayah perbatasan antar anggota MPU ‐ Merumuskan dan meyusun pola pengendalian mobilitas penduduk terutama masalah urbanisasi ‐ Koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan dan pengendalian mobilitas orang asing di wilayah perbatasan antar anggota MPU. ‐ Mengadakan pertemuan secara berkala untuk meyelesaikan masalah dukcapil ‐ Pengawasan dan penertiban adminduk. Kegiatan ini sudah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi dan kerjasama antar daerah melalui Forum Wadah Mitra Praja Utama yaitu ke daerah Lampung dan Banten. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 115.185.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 67.630.200,‐ (58,71 % ), rendahnya realisasi anggaran kegiatan ini karena 2 tempat tidak tercapai yaitu Jogjakarta dan DKI Jakarta. 13. Kunjungan Kerja Antar Daerah Anggota Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Untuk membahas Masalah Urbanisasi (Hasil Kesepakatan MPU) (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008. Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya tukar menukar informasi melalui Kunjungan Kerja serta tersosialisasinya Perda antar Daerah Provinsi se MPU, sebagai bahan Pemerintah Provinsi DKI dalam mengambil kebijakan kependudukan dan catatan sipil antar daerah MPU. Daerah‐daerah yang dikunjungi antara lain : Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan Bali. Persiapan‐persiapan yang telah dilakuakan antara lain pembuatan kerangka acuan kegiatan, pengumpulan data dan materi untuk mengadakan Rapat Koordinasi.
29
Bab III Laporan Tahunan 2008
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 87.632.600,‐ (58,42 % ), rendahnya realisasi anggaran karena untuk kunjungan kerja jumlah peserta dikurangi dari 3 orang menjadi 2 orang. 14. Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Adminstrasi Kependudukan (Subdis Bina Pendaftaran) Kegiatan ini didasari oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008, tujuannya untuk menyiapkan draft ketentuan hukum yang memayungi/melandasi penanganan penduduk rentan adminstrasi, sehingga dapat terlaksananya koordinasi‐koordinasi pendataan penduduk yang rentan administrasi kependudukan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pendataan Penduduk Rentan yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Adminduk, Biro Umum, Dinas Binsos, BPS Trantib, dll. Sampai saat ini telah dilakukan penyusunan draft pedoman adminduk tentang penanganan penduduk rentan adminduk. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 64.475.000,‐ (85,97 % ). 15. Sosialisasi Adminstrasi Kependudukan Kepada Pengelola Tempat Hiburan (Sudis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosilaisasikan Peraturan Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada para pengelola tempat hiburan, kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2008. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 19.146.300,‐ (63,82 % ). 16. Sosialisasi Peraturan Kependudukan Pada RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil kepada pengurus RT/RW agar penduduk DKI Jakarta memahami dan mengetahui tentang Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 700.000.000,‐, kegiatan ini rencanannya akan dilaksanakan sebanyak 21 kali di 21 Kecamatan, namun karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu kegiatan ini tidak dilaksanakan. 17. Kampanye Kependudukan (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan dimaksud untuk mensosilaisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya tentang Pendataan Penduduk Pelaksanaan SIAK serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil guna terciptanya tertib administrasi kependudukan. Kegiatan ini akan dilaksanakan Pengadaan Spanduk sebanyak 1.412 buah yang akan didistribusikan untuk Dinas, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 285.641.153,‐ (57,13 % ). 30
Bab III Laporan Tahunan 2008
18. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil melalui pemasangan billboard. Tujuan dari kegiatan ini agar penduduk DKI Jakarta mengetahui dan mengetahui tentang Peraturan Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,‐. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan RAB.
5. Program Pengintegrasian Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK) dengan total anggaran yang semula sebesar Rp 9.734.034.590,‐ (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.574.034.590,‐ (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.074.524.723,‐ (tiga milyar tujuh puluh empat juta lima ratus dua pulu empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) atau 32,11 %. Program ini terdiri dari 18 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Pengadaan Perangkat Keras Komputer Tahun Anggaran 2008 (Subdis PDI)
Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya stagnasi pelayanan masyarakat sebagai akibat ketiadaan perangkat pendukungnya, sehingga tersedianya perangkat keras untuk SIAK di Provinsi DKI Jakarta (1 paket) dan didukung dengan anggaran Rp. 1.117.146.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 830.316.400,‐ (74,32 %) dengan tersedianya perangkat keras yang terdiri dari PC Dell Optiplex 755MT E6850, CD/DVD Duplicator Rimage 360i, Logitech Mouse, Logitech Keyboard, Laptop/Notebook HP Presario A907, Printer Laserjet 1006 HP, Printer Laser Jet Color CP3505n, LCD Monitor Acer AL 1917W, APC Smart UPS SC620i 620VA dan Peralatan Jaringan Komputer (WAN) Huawei EC‐325.
2. Pengadaan Perangkat Lunak Komputer Tahun Anggaran 2008 (Subdis PDI)
Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan jaringan secara efisien dan efektif, meningkatkan/mengembangkan berbagai output (keluaran) yang dihasilkan dari proses pengolahan data sehingga tersedianya perangkat lunak legal untuk SIAK dan kelurahan. Kegiatan ini yang semula didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.128.531.600,‐ menjadi sebesar Rp. 1.207.079.600,‐ (penambahan anggaran sebesar Rp. 78.546.000,‐). Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 406.365.950,‐ (33,67 % ) dengan tersedianya perangkat lunak Computer Lisensi Finger Print Verifinger, Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Vista Ultimate English Int. DVD, Microsoft Windows XP Profesional With SP 2, Kaspersky Antivirus 7.0 Desktop Box dan AVG Anti Virus plus Antimaleware 1 PC, 2 Year. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena adanya kesalahan kode rekening
31
Bab III Laporan Tahunan 2008
3. Konversi Database SIMDUK Berbasis SIAK (Subdis PDI) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya aplikasi database yang ada pada Departemen Dalam Negeri (DDN). Perbedaan struktur database dan tabel referensi antara SIMDUK yang telah dibangun dan telah berjalan pelaksanaan operasional didalam pelayanan adminduk dengan SIAK menjadi dasar didalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 192.945.100,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 110.803.690,‐ (57,43 % ) . 4. Pembangunan Aplikasi EIS Berbasis SIAK (Subdis PDI) Dengan tersedianya aplikasi EIS berbasis SIAK, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya informasi kependudukan dan capil secara real time on line yang mampu menampilkan gambaran yang akurat dan cepat. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 132.904.500,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 94.208.400,‐ (70,88 % ). 5. Koordinasi dan Monitoring Pendataan Formulir F1.01 / SIAK (Subdis PDI)
Selain aspek teknis dalam up dating pendataan, aspek non teknis juga dibutuhkan dalam menyusun mekanismen up dating data kependudukan melalui formulir F1.01. Mekanisme up dating pendataan selain perlu didukung oleh kemampuan teknis Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi DKI Jakarta , juga harus didukung dengan kebijakan aturan dan kelembagaan dalam koordinasi dan monitoring pendataan. Pelaksanaan dan hasil yang dicapai sampai saat ini adalah telah dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2008 dan diterimanya hasil pendataan formulir F1.01 dari 5 (lima) wilayah kota administrasi. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 154.700.000,‐ (77,35 %) . 6. Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Subdis PDI) Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan informasi tentang Kependudukan dan Catatan Sipil melalui pelayanan informasi berbasis internet dengan domain hhh://www.kependudukancapil.go.id dan Website/Situs Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai reverensi utama serta membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil yang dicapai pada Triwulan IV adalah menampilkan beberapa kegiatan dan jawaban atas pertanyaan‐ pertanyaan warga yang dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, suara warga yang masuk pada bulan Oktober berjumlah 21 suara warga, bulan Nopember berjumlah 8 suara warga dan bulan Desember berjumlah 34 suara warga. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 121.338.500,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 114.532.350,‐ (94,39 % ).
32
Bab III Laporan Tahunan 2008
7. Pengolahan Data Kependudukan Dalam Rangka Penyusunan Buku Informasi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Subdis PDI) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan data kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan dapat diakses sebagai bahan informasi. Penyajian data dan informasi kependudukan dan catatan sipil dalam bentuk buku informasi yang diterbitkan setiap bulan meliputi pengumpulan, pengolahan dan tabulasi data serta penyajian informasi statistik kependudukan dan catatan sipil sebanyak 100 buku. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 183.776.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 48.608.000,‐ (26,45). 8. Pembangunan Aplikasi Buku Statistik Berbasis SIAK (Subdis PDI) Tersedianya aplikasi buku statistik berbasis SIAK (1 Aplikasi Statistik) dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 102.297.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 95.436410,‐ (93,29 % ) . 9. Adjustment Komponen SIMDUK di dalam SIAK (Subdis PDI) Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyesuaian komponent SIMDUK ke komponen Aplikasi SIAK serta mensinkronisasikan komponen pada Aplikasi SIMDUK yang sesuai dengan komponen pada Aplikasi SIAK. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 160.844.500,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 115.432.500,‐ (71,77 % ). 10. Diklat Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) (Subbag Kepegawaian) Kegiatan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan SIAK yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMDUK serta bertambahnya pengetahuan petugas dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui aplikasi SIAK. Diklat ini dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya yang dimulai pada tahun 2007. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 162.818.750,‐ (46,52 % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah telah dilaksanakannya Diklat SIAK pada tanggal 13 s/d 17 Oktober 2008 di Kampus Attahiriyah dengan jumlah peserta 50 orang. 11. Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Subdis PDI) Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat karena didukung dengan operasionalisasi aplikasi yang optimal baik di tingkat dinas, 5 (lima) suku dinas dan 261 kelurahan ( enam kelurahan Kepulauan Seribu belum tersedia jaringan telkom) untuk mendukung kontinuitas sehari‐hari pelayanan masyarakat yang cepat, mudan dan lancar. Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Kependudukan dan Capil terdiri dari : - Pemeliharaan Software Server - Pemeliharaan Software Client - Pemeliharaan Aplikasi Kegiatan ini yang semula didukung dengan anggaran sebesar Rp. 185.205.000,‐ menjadi sebesar Rp. 385.205.000,‐ (penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐).
33
Bab III Laporan Tahunan 2008
Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 190.690.000,‐ (49,50 % ), rendahnya realisasi anggaran karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu. 12. Pemeliharaan Pusat Back Up Data Recovery (Subdis PDI) Tujuan dari kegiatan ini adalah terspeliharanya pusat back up data dan sistem untuk merespon keadaan sistem dan data bila terjadi suatu keadaan darurat. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 131.567.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 58.419.095,‐ (44,40 % ), rendahnya realisasi anggaran karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu. Kegiatan ini diusulkan kembali pada tahun anggaran 2009. 13. Pengadaan Formulir F1.01 (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Subdis PDI) Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya sarana formulir pendataan F1.01 untuk pelaksanaan SIAK. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.178.075.390,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 672.363.188,‐ (57,07 %) . 14. Kajian Integrasi Output Data NIK Lintas Sektoral (Subdis PDI) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya kajian integrasi output data NIK lintas sektoral. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 256.328.000,‐, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena belum tersedianya database yang berbasis SIAK hasil dari pendataan F1.01. 15. Kajian Integrasi SIN Berbasis SIAK (Subdis PDI) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya kajian integrasi SIN berbasis SIAK. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 256.328.000,‐, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena mengalami perubahan/pergeseran anggaran, sehingga terbitnya SPD terlambat dan anggaran ini tidak terserap disamping itu belum tersedianya database yang berbasis SIAK hasil dari pendataan F1.01. 16. Pelaksanaan Sosialisasi Formulir F1.01 (SIAK) (Subdis PDI) Pelaksanaan sosialisasi ini perlu dilakukan agar para petugas pendataan dan pengurus RT/RW dapat memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat dalam proses pengisian F1.01. Pendataan yang baik, lengkap dan akurat menjadi dasar yang utama didalam proses updating pendataan F1.01. Kegiatan ini semula didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.243.873.000,‐ menjadi Rp. 698.200.000,‐ (pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.545.673.000,‐). Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 19.830.000.,‐ (2,84 % ), rendahnya penyerapan anggaran disebabkan terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu. Disamping itu adanya rekomendasi dari Irjen Adminduk, terkait dengan pemberian honor untuk unit terkait. Kegiatan ini diusulkan kembali pada tahun anggaran 2009.
34
Bab III Laporan Tahunan 2008
17. Up Dating Pendataan F1.01 (Subdis PDI) Dari kegiatan ini dapat mewujudkan data kependudukan yang terupdate baik secara kuantitatif maupun kualitatif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,‐. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu sehingga tidak efektif dan output yang dihasikan tidak maksimal untuk melakukan updating data penduduk. 18. Pengembangan Aplikasi SIAK (Subdis PDI) Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,‐. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu serta belum tersedianya database yang berbasis SIAK hasil dari pendataan F1.01. 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan total anggaran yang semula sebesar Rp. 992.400.000,‐ (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 792.400.000,‐ (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 635.443.400,‐ ( enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah ) atau 80,19 %. Program ini terdiri dari 11 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Penilaian Kinerja Kasie Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan dan Kasubsie Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Terlaksananya penilaian kinerja kasie kependudukan dan catatan sipil kecamatan dan kelurahan dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 54.086.600.,‐ ( 54,09 % ) dan hasil dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya penilaian kinerja pada 5 Kasie Kecamatan dan 5 Kasubsie Kelurahan dari tanggal 22 Oktober 2008 s/d 11 November 2008. 2. Pemutakhiran Data Pegawai (Data Simpeg) (Subbag Kepegawaian / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya data pegawai (data simpeg) yang akurat serta sasaran yang akan dicapai adalah 850 pegawai. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 95.340.000,‐ ( 95, 34 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terselenggaranya pemutakhiran data pegawai (data simpeg) sebanyak 719 pegawai. 3. Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (Subbag Kepegawaian / TU) Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya hasil penilaian kinerja pegawai setiap bulan pada dinas kependudukan dan catatan sipil (12 bulan) dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 71.276.000,‐ ( 95,03 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi kinerja pegawai sebanyak 116 pegawai.
35
Bab III Laporan Tahunan 2008
4. Diklat Pelayanan Prima (Subbag Kepegawaian / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat. Adapun pegawai yang mengikuti diklat ini sejumlah 40 pegawai, sehingga tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dibidang pelayanan masyarakat pada dinas kependudukan dan catatan sipil. Dengan didukung anggaran sebesar sebesar Rp. 150.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 101.914.700,‐ ( 67,94 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terlaksananya diklat pelayanan prima pada tanggal 15 – 17 Desember 2008 di Sri Varita. 5. Pengelolaan Administrasi Satminkal (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan satminkal serta terlaksananya pengelolaan satminkal. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 66.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 66.000.000,‐ ( 100 % ), dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terlaksananya surat masuk sebanyak 1.633 surat, surat keluar sebanyak 1.494 surat, Keputusan Kadis sebanyak 90 surat, Instruksi Kadis sebanyak 16 surat dan SE sebanyak 14 surat. 6. Pengelolaan Perpustakaan Dinas (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai melalui penyediaan sarana baca yang dikelola dengan baik, sehingga terciptanya suasana perpustakaan yang nyaman. Hasil dan manfaat yang diharapkan adalah terkelolanya serta tertatanya buku perpustakaan dengan baik, sehinga buku‐buku perpustakaan yang merupakan aset dapat senantiasa terpelihara. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 32.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 32.000.000,‐ ( 100 % ). 7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Satminkal (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan satminkal, adapun jumlah pegawai yang mengikuti bintek ini adalah 40 pegawai yang terdiri dari pegawai tingkat Dinas dan Sudin. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 22.974.000,‐ ( 51,05 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terselenggaranya kegiatan bintek satminkal sebanyak 40 pegawai. 8. Pelaksanaan Imbas Satminkal (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Satminkal yang melibatkan 5 Wilayah Kota Administrasi dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 36.940.000,‐ ( 92,35 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terselenggaranya kegiatan imbas satminkal oleh 100 orang (masing‐masing Sudin 20 orang).
36
Bab III Laporan Tahunan 2008
9. Penyelenggaraan Rapat‐Rapat Dinas (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini digunakan untuk pembelian konsumsi dalam rangka pelaksanaan rapat‐ rapat yang melibatkan unsur Dinas maupun Sudin serta rapat‐rapat dengan unit/ instansi lainnya dengan tujuan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dan permasalahan baik di tingkat Dinas maupun Suku Dinas dan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 99.887.500,‐ ( 83,24 % ). 10. Biaya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membentuk SDM yang sehat jasmani dan rohani dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dengan baik. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 54.400.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 45.725.000,‐ ( 84,05 %) dipergunakan untuk membayar honorarium instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) serta pembelian konsumsi makanan dan minuman karyawati/karyawan dalam pelakanaan SKJ. 11. Penghapusan Benda‐benda Berharga Sarana Retribusi Daerah Yang Sudah Tidak Berlaku Lagi dan Barang Inventaris (Subbag Perlengkapan / TU) Kegiatan ini bertujuan untuk melepaskan pemilikan/penguasaan barang daerah yang berasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan cara menghapus pencatatan dari daftar inventaris barang pakai habis, sekaligus mengurangi jumlah yang sudah tidak dipergunakan lagi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah serta meningkatkan tingkat kenyamanan tata ruang kantor. Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan usulan penghapusan barang inventaris dan barang pakai habis melalui surat Nomor 2468/0736 tanggal 26 Juni 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Biro Perlengkapan. Setelah mendapat tindak lanjut atas surat tersebut, maka Dinas melaksanakan kegiatan dimaksud. Dengan didukung anggaran Rp. 10.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 9.299.600,‐ ( 93.00 % ).
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan total anggaran yang semula sebesar Rp 10.953.061.900,‐ (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 7.303.061.900,‐ (tujuh milyar tiga ratus tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 973.981.290,‐ ( sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah ) atau 13,34 %. Program ini terdiri dari 10 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
37
Bab III Laporan Tahunan 2008
1. Lokakarya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Subbag Perencanaan dan Pengembangan) Terlaksananya lokakarya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang diikuti oleh 100 peserta pada tanggal 11 Desember 2008 bertempat di Hotel Peninsula, dengan tujuan untuk meningkatakn wawasan para petugas pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sudin sampai dengan Kecamatan. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 150.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 82,97.000,‐ ( 55,32 % ). 2. Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil Bagi Aparat Dinas, Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Terlaksananya sosialisasi peraturan kependudukan dan catatan sipil bagi aparat Dinas, Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah peserta 350 orang pada tanggal 5 November 2008. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 200.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 135.714.000,‐ ( 67,86 % ), kegiatan ini tidak terealisasikan 100 % karena saldo yang ada untuk efisiensi. 3. Pembangunan Aplikasi Akta Kelahiran berbasis SIAK (Subdis PDI) Tersedianya aplikasi akta kelahiran berbasis SIAK. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 137.066.000,‐. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dan dikembalikan karena saat ini masih dalam proses menuju SIAK karena berdasarkan Surat Rekomendasi dari KPTI Nomor 624/‐073.71 kegiatan ini dapat dilaksanakan setelah kegiatan updating pendataan F1.01 berjalan . 4. Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Sidik Jari (Subdis PDI)
Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengamanan terhadap produk pelayanan masyarakat berupa dokumen kependudukan (KTP) dan informasi bio data penduduk serta dalam rangka mewujudkan akurasi database kependudukan untuk pembentukan database nasional. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 105.694.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 22.603.170,‐ ( 21,39 % ), rendahnya penyerapan anggaran disebabkan karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu. 5. Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Bagi Subsie Dukcapil Kelurahan Kab. Adm. Kepulauan Seribu (Plt. Kepulauan Seribu) Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di 6 Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sehingga terciptanya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 75.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 61.646.000,‐ ( 82,19 % ). 6. Biaya Pembinaan Rohani Pegawai (Subbag Kepegawaian) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak pegawai dalam melaksankan tupoksi serta kehidupan sehari‐hari. Dengan didukung
38
Bab III Laporan Tahunan 2008
anggaran sebesar Rp. 177.000.000,‐, anggaran yang telah dipergunakan sebesar Rp. 149.942.000,‐ ( 84,71 % ) antara lain untuk pelaksanaan kajian sosial keagamaan 2 kali sebulan, pelaksanaan shalat Jum’at, kajian fi’il qolbu, wisata rohani, dll. 7. Sosialisasi Peraturan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kab. Adm. Kep. Seribu (Plt. Kepulauan Seribu)
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatakan pemahaman masyarakat tentang peraturan kependudukan dan capil melalui sosialisasi peraturan dukcapil di 6 Kelurahan Kabupaten Kepulauan Seribu. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 61.543.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 54.685.700,‐ ( 88,86 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah telah dilaksanakannya sosialisasi pada tanggal 20 November 2008 diikuti oleh 60 peserta terdiri dari RT, RW dan tokoh masyarakat. 8. Pengembangan Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1) (Subdis PDI) Kegiatan ini diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi dibidang kependudukan dan catatan sipil melalui media internet (http://www.kepepndudukancapil.go.id), dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengacu pada kepentingan kecepatan akses, kemanan serta desain dinamis berupa modul, content materi dan tampilan yang menarik dan dinamis. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 46.758.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 43.267.420,‐ ( 92,53 % ) . 9. Pendataan Penduduk Untuk Perbaikan Data Pemilih (Subdis PDI) Melalui kegiatan ini diharapkan output yang dihasilkan dapat menjadi referensi data pemilih untuk pelaksanaan PEMILU 2009. Dengan didukung anggaran yang semula sebesar Rp. 10.000.000.000,‐ menjadi sebesar Rp. 4.800.000.000,‐, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran. 10. Pendataan Penduduk Untuk Perbaikan Database (Subdis PDI) Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.550.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 423.150.000,‐ (27,30 % ), rendahnya realisasi anggaran karena terlambatnya SPD dan keterbatasan waktu 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan total anggaran sebesar Rp. 460.000.000,‐ (empat ratus enam puluh juta rupiah) realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 411.185.000,‐ ( empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ) atau 89,39 % Program ini terdiri dari 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan 2008 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan program kerja/kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah 39
Bab III Laporan Tahunan 2008
dilaksanakan per Triwulan dan hambatan/kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya serta mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sarana untuk menentukan langkah‐langkah perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat serta tersusunnya buku laporan Triwulan dan Tahunan 2008, Dengan didukung anggaran Rp. 60.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 53.961.000.,‐ (89,94 % ) dan hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah dengan tersedianya Buku Laporan Triwulan dan Tahunan. 2. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2009 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Tersedianya program kerja serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2009. Dengan didukung anggaran sebsar Rp. 60.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 49.643.000,‐ (82,7 % ). 3. Penyempurnaan dan Penyelarasan Renstra 2008‐2013 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan)
Kegiatan penyempurnaan dan penyelarasan Renstra 2008‐2013 merupakan rencana kegiatan jangka waktu 5 tahun kedepan. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,‐. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan II dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 45.969.000,‐ (91,94 % ) dipergunakan untuk Penyempurnaan Pelaksanaan Renstra 2007 ‐ 2012. Kegiatan ini tidak terealisasikan 100 % karena saldo yang ada untuk efisiensi. 4. Penyusunan LAKIP tahun 2008 (Subdis Perencanaan dan Pengembangan) Kegiatan ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 21 Pebruari 2005 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta tersusunnya LAKIP. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 50.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 39.238.000,‐ (78,4. % ) dan hasil dari kegiatan ini adalah terssedianya LAKIP Tahun 2008. 5. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan (Subbag Keuangan / TU)
Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pengelolaan pelaporan administrasi keuangan dari masing‐masing Subdis dan Bagian sehingga terciptanya laporan keuangan yang Akuntable (12 bulan). Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 120.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 110.310.000,‐ ( 91,93 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah terbentuknya Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
40
Bab III Laporan Tahunan 2008
6. Penyusunan Neraca Awal Lanjutan (Subbag Keuangan / TU)
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyempurnakan/melengkapi neraca awal dinas yang telah dibuat pada tahun 2007 juga merupakan landasan atau pondasi awal dalam penyusunan neraca periode berikutnya. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 120.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 112.064.000,‐ (93,39 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah tersedianya Neraca Awal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan total anggaran yang semula sebesar Rp. 14.032.886.981,‐ (empat belas milyar tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp.6.332.886.981,‐ (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.364.749.201,‐ ( empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah ) atau 69,07 %. Program ini terdiri dari 42 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Pengadaan Sarana Sosialisasi (Subdis Pengawasan dan Pengendalian) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Kependudukan dan Catatan Sipil melaui Leaflet sebanyak 33.180 lembar dan telah dilaksanakan mulai pada bulan Juli. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 100.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp70.931.400,‐ (70,93 % ). 2. Pekerjaaan Lanjutan Pembangunan Gedung Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil (Subbag Umum / TU) Pembangunan gedung penyimpanan register akta capil merupakan pekerjaan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2007, diharapkan pembangunan gedung penyimpanan register akta catatan sipil dapat selesai tepat waktu sehingga arsip register akta dapat tertata dengan baik. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 363.800.000,‐ dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 462.138.481,‐. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya gedung penyimpanan register akta capil bertempat di Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. 3. Pemeliharaan Mesin Tik (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pelayanan masyarakat melalui perawatan mesin tik sebanyak 32 unit sehingga dapat memperpanjang usia pakai mesin tik dimaksud agar membantu dalam pekerjaan pegawai sehari‐hari. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 14.976.500,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 12.668.150,‐ ( 84,59 % ).
41
Bab III Laporan Tahunan 2008
4. Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Operasional/KDO roda 4 (Subbag Perlengkapan / TU) Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 114.998.400,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 100.440.000,‐ ( 87,34 % ),hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah telah terpakainya BBM untuk 9 unit KDO roda 4 yang berada di tingkat Dinas dan Sudin. 5. Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Operasional/KDO roda 2 (Subbag Perlengkapan / TU) Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 154.202.400,-. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 142.175.000,‐ (92,20 % ),hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah telah terpakainya BBM untuk 55 unit KDO roda 2. yang berada ditingkat Dinas, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan agar peningkatan pelayanan masyarakat dapat tercapai 6. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Roda 2 (Subbag Perlengkapan / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sejumlah 55 unit kendaraan Dinas Roda 2 yang berada di tingkat Dinas, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 49.610.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 13.927.870,‐ ( 28,07 % ). 7. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (Subbag Perlengkapan / TU)
Kegiatan ini diadakan dalam rangka pengadaan suku cadang 9 unit kendaraaan Dinas Roda 4 yang berada di tingkat Dinas dan Sudin. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 79.200.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 29.318.630,‐ ( 37,02 % ). 8. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Subbag Perlengkapan / TU) Anggaran kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan 9 unit kendaraan dinas roda 4 yang berada di tingkat Dinas dan Sudin, sehingga dapat memperpanjang usia pakai kendaraan tersebut. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 17.600.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 13.718.000,‐ ( 77,94 % ). 9. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Subbag Perlengkapan / TU)
Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan 55 unit kendaraan dinas roda 2 yang berada di tingkat Dinas, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga dapat memperpanjang usia pakai kendaraan. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 40.120.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 32.824.000,‐ ( 81,81 % ). 10. Belanja Ornament/Taman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian 1 unit ornament/taman di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (1 taman). Dengan didukung 42
Bab III Laporan Tahunan 2008
anggaran sebesar Rp. 43.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 36.199.000,‐ ( 84,18 % ). 11. Perawatan Mesin Faximile (Subbag Umum / TU) Sasaran dari kegiatan ini adalah terawatnya mesin fax Dinas, sehingga dapat memperpanjang usia pakai mesin dimaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 6.575.800,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.871.690,‐ ( 89,29 %). 12. Pemeliharaan Server dan Pendukung Komputer (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk memperpanjang usia pakai 12 unit server yang berada di Dinas maupun Sudin, sehingga server dan pendukung komputer lainnya dapat dipergunakan dengan baik. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 14.282.400,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 10.142.880,‐ (71,02 % ). 13. Pemeliharaan Genset (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperpanjang usia pakai 1 unit genset selama 12 bulan, sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 96.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 60.872.410,‐ (63,41 % ). 14. Pemeliharaan Meubeleir (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan 50 unit meubelair, yang diharapkan berdampak pada kinerja pegawai dengan didukung anggaran sebesar Rp. 15.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 10.792.000,‐ ( 71,95 % ). 15. Pemeliharaan Lift (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan lift sehingga dapat memperpanjang usia pakai 2 unit lift tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 74.339.000,‐. sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 64.838.168,‐ ( 87,72 % ). 16. Belanja Pemeliharaan Sarana Limbah (Subbag Umum / TU) Dengan terpeliharanya 1 sarana limbah, diharapkan kenyamanan pelayanan masyarakat dapat meningkat pula. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 32.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.643.069,‐ (14,51 % ). 17. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran(Subbag Umum / TU) Anggaran kegiatan ini dipergunakan untuk pengisian tabung pamadam kebakaran sejumlah 36 unit sehingga kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan pelayanan dapat tercapai. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 43.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 39.373.400,‐ ( 91,57 % ). 43
Bab III Laporan Tahunan 2008
18. Pemeliharaan Filling Kabinet dan Mobile File (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah memperpanjang usia pakai filling kabinet dan mobile file dengan didukung anggaran sebesar Rp. 37.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan III anggaran yang terserap sebesar Rp. 31.845.000,‐ ( 86,07 % ). 19. Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Mekanikal Elektrikal Dinas dapat berjalan dengan baik dengan didukung anggaran sebesar Rp. 135.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 72.709.750 ,‐ ( 53,86 % ). 20. Pemeliharaan/Perawatan PC dan Perangkat Pendukung PC Kantor (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah agar PC dan Perangkat Pendukung PC kantor terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 72.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 53.231.0335,‐ (72,93 % ). 21. Pemeliharaan Gedung Dinas (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegaiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung Dinas dipergunakan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 430.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 327.402.584,‐ ( 76,14 % ). 22. Pemeliharaan Kebersihan Gedung Dinas/Cleaning Service (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegaiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung Dinas agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 365.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 256.211.900,‐ ( 70,20 % ) . 23. Pemeliharaan Alat Pendingin / AC (Subbag Umum / TU) Dengan terpeliharanya alat pendingin / AC kantor Dinas (1 paket), diharapkan kenyamanan pelayanan masyarakat dapat tercapai. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 254.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 119.317.174,‐ (46,98 % ). 24. Pemeliharaan Taman Kantor (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan pelayanan masyarakat melalui perawatan 1 unit taman di lingkungan kantor Dinas. Kegaiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 38.634.010,‐ (89,85 % ).
44
Bab III Laporan Tahunan 2008
25. Pemeliharaan Video Wall dan Pendukung PC (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini bertujuan memperpanjang usia pakai 1 unit videowall dan pendukung PC‐ nya. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 15.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 12.677.050,‐ ( 84,51 % ). 26. Pemeliharaan dan Pengadaan Listrik/Neon Sign Gedung Dinas (Subbag Umum / TU) Dengan terpeliharanya listrik/neonsign ( 1 paket ) dinas, penerangan di dalam dan di luar ruangan dapat memadai, sehingga kenyamanan pelayanan masyarakat dapat terjamin. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 49.124.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 40.477.235,‐ ( 82,40 % ). 27. Penyusutan Arsip Dinas (Subbag Umum / TU) Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 35.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 23.043.00,‐ ( 65,84 % ) dipergunakan untuk penyusutan arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. 28. Belanja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi SKPD (Subbag Perlengkapan / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kebutuhan Dinas dan Kelurahan berupa antara lain : Toner, USB, dan lain‐lain selama 12 bulan. Dengan didukung anggaran yang semula sebesar Rp. 600.000.000,‐ menjadi Rp. 1.200.000.000,‐ (penambahan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,‐). Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 866.473.900,‐ ( 72,21 % ). 29. Belanja Modal Alat Penyimpanan (Subbag Umum / TU)
Anggaran kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian 81 unit mobile file sebagai sarana penyimpanan register akta catatan sipi. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 911.217.506,‐ ( 70,09% ). 30. Belanja Modal Pengadaan Meubeleir (Subbag Umum / TU)
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian 10 unit meubelair kebutuhan Dinas dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 17.980.600,‐ ( 89,90 % ). 31. Pengadaan Mesin Printer dan Komputer (Subbag Perlengkapan / TU) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 92.640.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 71.352.390,‐ (77,02 % ) dengan telah terbelinya 10 unit printer dan komputer kebutuhan SKPD sebagai alat pendukung dalam pelayanan. 32. Belanja Pengadaan AC Split Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Subbag Perlengkapan / TU) Didukung anggaran sebesar Rp. 63.000.000,‐. Hasil dari Kegiatan ini adalah telah terbelinya 2 unit AC Split guna meningkatkan kenyamanan dalam bekerja sekaligus 45
Bab III Laporan Tahunan 2008
sebagai sarana dalam mendukung pelayanan masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 45.970.000,‐ ( 72,97 % ). 33. Penyusunan RKB dan RKPB SKPD (Subbag Perlengkapan / TU) Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Rencana Kebutuhan Barang (RKB) unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) unit agar dapat menetapkan pedoman dan sasaran dalam pemenuhan penyediaan barang yang dibutuhkan dalam 1 (satu) tahun. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 23.000.000,‐, sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 17.134.500,‐ ( 74,50 % ). 34. Penataan Gudang Penyimpanan Barang (Subbag Perlengkapan / TU) Tujuan dari kegiatan ini adalah tertatanya barang‐barang di gudang dengan baik dan rapi (12 bulan). Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 55.320.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 55.320.000,‐ ( 100 % ). 35. Penyaluran/Pendistribusian Barang (Subbag Perlengkapan / TU) Tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, melalui penyaluran/pendistribusian barang kebutuhan 5 (lima) wilayah Sudin dan Dinas (12 bulan). Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 122.760.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 122.720.000,‐ ( 99,97 % ), hasil dari kegiatan yang telah dicapai adalah telah tersalurkannya barang‐barang untuk dinas dan 5 Kota Kdministrasi. 36. Biaya Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer Lainnya (Subdis PDI)
Tersedianya peralatan/jaringan komputer dinas (267 client). Dengan didukung anggaran yang semula sebesar Rp. 100.000.000,‐ menjadi Rp. 550.000.000,‐ ( penambahan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,‐). Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 195.762.400,‐ ( 35,59 % ). 37. Biaya Keperluan Dapur Kantor (Subbag Keuangan / TU)
Anggaran kegiatan ini telah dipergunakan untuk biaya pembelian kebutuhan dapur kantor antar lain : gula, teh dan kopi selama 12. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.000.000,‐ ( 100 % ). 38. Biaya Alat Rumah Tangga Kantor (Subbag Keuangan / TU) Kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian alat rumah tangga kantor berupa taplak meja ruang rapat, ruang pertemuan dan ruang sidang perkawinan. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 19.557.700,‐ (97,79 % ). 39. Pengadaan Obat‐Obatan / Fumigasi (Subbag Umum / TU) Tujuan dari kegiatan ini agar terpeliharanya blanko/surat berharga yang berada di gudang penyimpanan dan buku‐buku perpustakaan di ruang perpustakaan. Dengan
46
Bab III Laporan Tahunan 2008
didukung anggaran sebesar Rp. 23.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp21.008.000,‐ ( 91,34 % ). 40. Pengadaan Plakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Subbag Umum / TU) Kegiatan ini akan dipergunakan untuk pembelian plakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (1 paket) yang akan diberikan sebagai cinderamata kepada daerah‐daerah yang berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 5.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 4974.200,‐ ( 99,48 % ). 41. Perawatan dan Pemeliharaan Sound System (Subbag Umum / TU) Dengan kegiatan ini diharapkan sound system (1 paket) dinas dapat terpelihara, sehingga dapat memperpanjang usia pakai sound system tersebut. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 20.000.000,‐. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 17.893.1150,‐ (.89,47 % ). 42. Penyediaan Peralatan Kantor (Subbag Umum / TU) Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 40.000.000,‐, kegiatan ini diharapkan agar pegawai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat bekerja dengan baik. Sampai dengan Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.300.000.,‐ (8,25 % ), rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena keterlambatan SPD dan keterbatasn waktu sehingga akan berdampak pada kegiatan ini. B. BELANJA TIDAK LANGSUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Belanja Tidak Langsung, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.454.427.678.,‐ dengan rincian sebagai berikut : 1 2
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Pegawai 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Keluarga 3. Tunjangan Jabatan 4. Tunjangan Umum 5. Tunjangan Khusus (PPh) 6. Tunjangan Beras 7. Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan PNS 1. Tunjangan Kesra Pegawai 2. Tunjangan Transpor Pejabat/Pegawai 3. Tunjangan Peningkatan Mutu Beras Penghasilan Khusus/ 4. Tunjangan Deklarasi dan lain‐lain 5. Tunjangan Peningkatan Penghasilan
JUMLAH ANGGARAN (Rp) 10.454.427.678
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 9.505.376.463
SISA ANGGARAN (Rp) 949.051.215
3.528.859.463 451.604.215 2.564.511.880 219.064.089 252.619.228 19.856.783 246.150.000 63.678.410 197.725.000 63.115.931 90.469.419 60.004.361 177.314.606 25.865.729 69.330 18.912 5.976.517.000 497.447.000 861.000.000 57.000.000 24.810.000 2.430.000 22.424.000 1.480.000 3.173.860.000 296.960.000 2.034.000.000 1.894.425.000 139.575.000
3.980.463.678 2.783.575.969 272.476.011 309.828.410 260.840.931 150.473.780 203.180.335 88.242 6.473.964.000 918.000.000 27.240.000 23.904.000 3.470.820.000
47
Bab III Laporan Tahunan 2008
C. PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil,dan memberikan data/informasi mengenai Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai bahan perencanaan pembangunan, termasuk kepada masyarakat/mahasiswa yang membutuhkan. a. Pelayanan Administrasi Kependudukan 1. Pendaftaran Penduduk Ruang lingkup kegiatan pendaftaran penduduk meliputi penyelenggaraan pendaftaran, pelayanan kependudukan, penyajian data/informasi dan kegiatan kerjasama di bidang Kependudukan. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk, hasil yang diharapkan adalah adanya kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat menghasilkan data dan informasi kependudukan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Selanjutnya untuk meningkatkan kegiatan pelayanan dan penyajian data tersebut perlu didukung dengan program kerja sama kependudukan. Pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat Provinsi berupa pelayanan penduduk sementara WNA yang masa tinggalnya terbatas. Sesuai dengan izin tinggal terbatas tersebut, maka kepada WNA Penduduk Sementara diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS). Pemberian SKKPS dilaksanakan di tingkat Dinas oleh Subdinas Bina Pendaftaran dibantu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditempatkan di Kantor Imigrasi Lima Wilayah Kotamadya. Kegiatan pendaftaran meliputi: Pendaftaran Baru, Perpanjangan Exit Permit Only (EPO) dan apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan/status kependudukan. Adapun rekapitulasi pendaftaran penduduk sementara WNA Tahun 2008 periode Januari s.d. Desember 2008 adalah sebagai berikut : No
Kegiatan
1
Pelayanan EPO
2
Dinas Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Jumlah
443
300
374
445
561
442
306
316
345
287
339
390
4.248
Perubahan Status
35
29
13
39
23
33
44
19
28
24
40
14
341
3
Pendaftaran Tamu Asing
15
16
6
16
20
37
23
25
13
16
12
15
216
4
Mutasi Alamat/Jabatan
80
90
45
53
62
50
41
54
62
108
76
86
807
573
435
438
553
366
562
414
414
448
435
467
505
5.632
Jumlah
48
Bab III Laporan Tahunan 2008
No
Wilayah
SKSKP Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Jumlah
1
Dinas
287
240
193
264
252
185
235
326
407
249
245
324
3.207
2
JP
265
279
272
312
393
329
223
376
383
323
292
354
3.801
3
JU
247
248
210
272
229
276
177
281
338
194
229
226
2.927
4
JB
169
120
165
195
202
147
157
226
306
215
170
158
2.231
5
JS
1.297
1.169
1.237
1.410
1.135
1.067
855
132
1.103
1.194
1.141
1.536
14.454
6
JT
36
27
37
19
48
44
26
44
42
45
47
36
481
Jumlah
2.301
2.083
2.114
2.472
2.259
2.038
1.673
2.573
2.579
2.220
2.124
2.634
27.101
Sep
Okt
Nop
Des
Jumlah
No
Wilayah
ANAK‐ANAK PERPANJANGAN Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
1
Dinas
52
36
16
36
29
33
50
44
37
37
40
47
457
2
JP
7
11
5
6
7
13
7
8
5
4
6
5
84
3
JU
49
27
42
44
34
27
27
29
15
20
32
29
375
4
JB
27
14
19
17
21
15
10
15
10
6
8
7
169
5
JS
290
264
958
186
240
217
170
185
255
221
351
275
3.666
6
JT
10
6
5
7
6
1
3
4
6
5
7
4
67
Jumlah
435
358
1045
296
337
306
267
285
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
KIP BARU Jul
Ags
328
293
444
367
4.818
Des
Jumlah
No
Wilayah
Sep
Okt
Nop
1
Dinas
142
95
98
132
164
110
275
202
244
163
160
229
2.014
2
JP
153
153
147
232
255
191
180
225
157
199
169
205
2.266
3
JU
162
153
121
170
150
133
192
166
187
110
136
137
1.817
4
JB
96
76
89
104
130
125
111
92
155
116
110
110
1.314
5
JS
694
683
605
860
700
711
705
686
679
875
705
975
8.878
6
JT
20
12
22
30
33
28
20
27
21
22
34
20
289
1.267
1.172
1.082
1.528
1.432
1.298
1.483
1.398
1.443
1.485
1.314
1.676
16.578
Sep
Okt
Nop
Des
Jumlah
Jumlah
No
Wilayah
KIP PERPANJANGAN Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
1
Dinas
208
197
143
169
138
103
186
156
230
133
150
156
1.969
2
JP
156
158
160
213
198
177
205
196
270
160
165
186
2.244
3
JU
124
117
125
135
105
143
142
141
183
107
115
111
1.549
4
JB
81
56
74
102
102
75
130
150
159
110
90
106
1.235
5
JS
918
779
846
1.027
850
634
990
875
666
586
815
926
9.912
6
JT
19
23
20
27
0
20
21
20
25
29
21
20
275
1.506
1.330
1.368
1.674
1.393
1.152
1.674
1.538
1.533
1.125
1.356
1.505
17.184
Jumlah
49
Bab III Laporan Tahunan 2008
No
ANAK‐ANAK BARU
Wilayah
1
Dinas
2
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Jumlah
24
69
44
9
41
47
95
57
45
39
46
46
562
JP
2
4
5
7
5
3
5
6
7
6
7
6
63
3
JU
38
6
26
35
27
31
30
35
29
25
29
31
342
4
JB
12
12
18
15
19
18
14
13
11
11
14
9
166
5
JS
192
162
605
274
305
305
275
285
315
220
317
387
3.492
6
JT
4
6
7
12
5
5
5
6
6
5
5
6
74
272
259
705
352
254
409
424
402
413
306
418
485
4.699
Jumlah
Sementara pelayanan di tingkat Suku Dinas 5 (Lima) Kota Administrasi meliputi pelayanan pendaftaran penduduk tetap WNA dan penduduk WNI serta mutasi data. Hasil pendaftaran tersebut di tingkat Suku Dinas dibuat dalam bentuk Data Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk setiap bulannya. 2. Pelayanan KTP Pelayanan KTP diarahkan untuk dapat memberikan pelayanan Prima dan merupakan salah satu dari 8 komitmen Gubernur dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Seluruh pelayanan diberikan secara gratis/cuma‐cuma, tetapi terhadap warga yang melanggar (keterlambatan perpanjangan KTP) dikenakan sanksi administrasi kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan WNA Rp 50.000,‐ ( lima puluh ribu rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. tentang Retribusi Jumlah Pelayanan KTP untuk penduduk WNI dan WNA selama Satu Tahun (Januari s.d.Desember 2008) adalah sebagai berikut : Jumlah Pelayanan No
Wilayah
WNI
WNA
Input
Output
Tolak
Input
Output
Tolak
1
Sudin Jakarta Pusat
2.674
2.538
136
‐
‐
‐
2
Sudin Jakarta Utara
14.999
14.792
207
34
33
1
3
Sudin Jakarta Barat
6.043
6.033
10
‐
‐
‐
4
Sudin Jakarta Selatan
5.885
5.789
96
‐
‐
‐
5
Sudin Jakarta Timur
15.436
15.214
222
‐
‐
‐
6
Kep. Seribu
1.156
1.156
‐
‐
‐
‐
55.193
45.522
671
34
33
1
Jumlah
Setelah dilakukan Verifikasi ternyata adanya penolakan pembuatan permohonan KTP disebabkan berkas tidak lengkap persyaratannya/tidak sesuai kebutuhan sehingga tidak dapat diproses.
50
Bab III Laporan Tahunan 2008
a Pelayanan Kartu Keluarga
Jumlah pelayanan Kartu Keluarga ini untuk penduduk WNI dan WNA sampai dengan bulan Desember 2008 adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6
KARTU KELUARGA WNI WNA 116.255 16 126.443 28 126.321 3 175.693 ‐ 171.636 ‐ 712 ‐ 717.060 47
WILAYAH Sudin Jakarta Pusat Sudin Jakarta Utara Sudin Jakarta Barat Sudin Jakarta Selatan Sudin Jakarta Timur Kep. Seribu Jumlah
JUMLAH 116.271 126.471 126.324 175.693 171.636 712 717.107
b. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Surat Keterangan Tamu (SKT) Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan jumlah Surat Keterangan Tamu (SKT) untuk penduduk WNI dan WNA sampai dengan bulan Desember 2008 sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6
WILAYAH Sudin Jakarta Pusat Sudin Jakarta Utara Sudin Jakarta Barat Sudin Jakarta Selatan Sudin Jakarta Timur Kep. Seribu JUMLAH
JUMLAH PELAYANAN SKTT SK. TAMU JUMLAH WNI WNA WNI WNA 7.214 942 8.156 0 0 6.479 5 6.484 455 0 1.906 1.526 3.432 316 0 6.903 25.218 32.121 1.095 0 678 2 680 0 0 0 0 0 0 0 23.180 27.693 50..873 1.866 0
JUMLAH 0 455 316 1.095 0 0 1.866
c. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk (KIP)
Jumlah Kartu Identitas Pendatang (KIP) sampai dengan bulan Desember 2008 adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6
WILAYAH Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kep. Seribu JUMLAH
KARTU IDENTITAS PENDATANG (KIP) TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 2.880 1.351 1.036 4.550 1.747 1.455 881 2.876 6.932 24.449 9.945 24.325 3.407 3.415 2.563 8.420 3.541 2.288 1.917 3.256 0 0 0 18.497 33.958 16.342 43.427
51
JUMLAH 9.817 7.959 65.651 17.805 11.002 0 112.234
Bab III Laporan Tahunan 2008
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan Lainnya Pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya meliputi pelayanan: pelaporan kelahiran, kematian, pindah dan datang (LAMPID), sebagai berikut : a. Pelaporan Kelahiran Pelayanan pelaporan kelahiran selama Tahun 2008 adalah sebagai berikut: No
Data Kelahiran
Wilayah
Laki²
Pr
Jumlah
%
1
Sudin Jakarta Pusat
1.670
1.526
3.196
0.27
2
Sudin Jakarta Utara
4.736
4.269
9.005
0.14
3
Sudin Jakarta Barat
3.194
2.714
5.908
0.69
4
Sudin Jakarta Selatan
7682
6.945
14.627
0.71
5
Sudin Jakarta Timur
14.637
13.500
28.137
0.68
6
Kep. Seribu
172
145
317
0.29
32.091
29.099
61.190
0.60
Jumlah
b. Pelaporan Kematian Pelayanan pelaporan kematian Tahun 2008 adalah sebagai berikut: No
Data Kematian
Wilayah
Laki²
Pr
Jumlah
%
1
Sudin Jakarta Pusat
2.904
2.277
5.181
0.35
2
Sudin Jakarta Utara
3.712
2.899
6.611
0.25
3
Sudin Jakarta Barat
3.569
2.592
6.161
0.19
4
Sudin Jakarta Selatan
4.576
3.268
7.844
0.21
5
Sudin Jakarta Timur
6.157
4.547
10.704
0.28
6
Kep. Seribu Jumlah
78
56
134
0.15
20.996
15.639
36.635
0.25
c. Pelaporan Kepindahan Pelayanan kepindahan baik yang pindah dalam Provinsi DKI Jakarta maupun ke luar Provinsi DKI Jakarta, diterbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP). Adapun data SKP Tahun 2008 (Januari s.d Desember 2008) sebagai berikut : No
Data Kepindahan
Wilayah
Laki²
Pr
Jumlah
%
1
Sudin Jakarta Pusat
4.920
2.276
4.590
0.64
2
Sudin Jakarta Utara
5.866
4.196
8.563
0.66
3
Sudin Jakarta Barat
7.939
4.340
9.983
0.42
4
Sudin Jakarta Selatan
9.180
15.537
31.281
0.96
52
Bab III Laporan Tahunan 2008
5
Sudin Jakarta Timur
6
Kep. Seribu Jumlah
10.758
11.204
24.329
0.82
0
0
0
0
38.663
40.343
79.006
0.73
d. Pelaporan Kedatangan Jumlah pelayanan pendatang baik yang datang dalam maupun dari luar Provinsi DKI Jakarta, diterbitkan Surat Keterangan Pendatang Baru Tahun 2008 (Januari s.d. Desember 2008), dengan rincian sebagai berikut :
No
Data Pendatang Baru
Wilayah
Laki²
Pr
Jumlah
%
1
Sudin Jakarta Pusat
2.314
2.276
4.590
0.47
2
Sudin Jakarta Utara
4.367
4.196
8.563
0.60
3
Sudin Jakarta Barat
5.643
4.340
9.983
0.43
4
Sudin Jakarta Selatan
15.744
15.537
31.281
1.07
5
Sudin Jakarta Timur
13.125
11.204
24.329
0.78
6
Kep. Seribu
2
2
4
0.01
41.195
37.555
78.750
0.71
Jumlah
Para Pendatang Baru tersebut datang ke Jakarta dengan maksud mencari pekerjaan, penyatuan keluarga dan meningkatkan Pendidikan/Sekolah, dimana sebagian besar didominasi para Migrasi yang mencari kerja JUMLAH PENDATANG BARU MENURUT DAERAH ASAL DAN WILAYAH KOTAMADYA BULAN Januari s.d. Desember 2008 KOTAMADYA N O
DAERAH ASAL
JAKPUS
JAKUT
JAKBAR
JAKSEL
DKI
JAKTIM
TOTAL
LK
PR
LK
PR
LK
PR
LK
PR
LK
PR
LK
PR
1
Aceh
4
0
1
1
34
6
20
18
8
4
65
32
97
2
Sumut
77
55
85
62
100
103
121
128
71
72
112
418
827
3
Sumbar
50
44
7
10
56
32
103
87
65
81
89
254
535
4
Sumsel
26
24
29
42
35
35
54
57
23
20
37
178
345
5
Jambi
2
2
7
5
23
33
13
9
8
11
10
80
113
6
Riau
16
15
50
43
33
27
25
16
8
10
36
111
243
7
Bangka
18
11
20
24
71
62
6
2
6
5
36
104
225
8
Lampung
20
28
13
21
45
27
65
44
46
43
38
163
352
9
Bengkulu
2
4
0
3
9
16
15
11
4
13
14
47
77
10 Jabar
448
426
279
281
189
220
1084
983
757
846
803
2756
5513
11 Banten
75
114
65
83
187
219
419
592
227
323
270
1331
2304
53
Bab III Laporan Tahunan 2008
12 Jateng
211
221
61
85
103
118
458
489
441
660
341
1573
2847
13 Jogya
5
14
2
5
13
37
90
73
23
30
52
159
292
14 Jatim
60
77
51
39
50
49
159
164
102
181
123
510
932
15 Kalbar
34
29
15
17
165
211
20
21
32
34
67
312
578
16 Kalteng
1
1
1
1
50
43
3
1
2
2
4
48
105
17 Kalsel
8
4
1
4
0
0
9
7
2
4
6
19
39
18 Kaltim
5
5
4
3
6
3
11
11
3
4
4
26
55
19 Suluteng
5
12
5
4
3
9
13
9
6
6
7
40
72
20 Sulut
2
1
2
3
9
7
23
17
7
3
15
31
74
21 Sunsel
21
17
6
5
8
8
20
20
5
7
19
57
117
22 Sultengg
1
1
0
0
0
0
7
5
3
2
5
8
19
23 Gorontolo
1
3
0
0
0
0
14
5
1
3
1
11
27
24 NTB
5
2
3
3
1
2
8
12
8
10
7
29
54
25 NTT
2
1
1
0
7
4
10
12
7
6
9
23
50
26 Bali
4
7
0
3
3
5
12
8
5
4
9
27
51
27 Maluku
5
1
4
0
2
7
8
7
5
8
5
23
47
28 Malut
0
1
0
0
1
0
2
2
0
1
2
4
7
29 Papua
3
4
0
0
4
3
4
4
3
4
4
15
29
30 Luar Negri
3
2
0
0
0
1
9
1
1
0
4
4
17
1087
1129
692
747
1207
1287
2805
2813
1879
2397
7570
8373
16.043
JUMLAH
b. Pelayanan Pencatatan Sipil Salah satu tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah menerbitkan Akta‐akta Catatan Sipil melalui Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Pelaporan Kelahiran dan Perkawinan Luar Negeri dan Surat Keterangan Perkawinan KUA. Adapun rincian pelayanan tersebut di atas pada Tahun 2008 adalah sebagai berikut : Pelayanan Pencatatan Sipil pada Sub Dinas Pencatatan (Januari s.d Desember ) 2008 NO 1 2 3
JENIS PELAYANAN Akta Kelahiran a. Istimewa b. Dispensassi Akta Kematian Istimewa Akta Perkawinan a. Dalam Kantor b. Luar Balai/Luar Jam Kerja
54
JUMLAH WNI WNA 169 16 609 0 26 1 1.303 135 4.954 224
Bab III Laporan Tahunan 2008
4 5 6 7 8 9
Perjanjian Perkawinan Akta Perceraian Akta Pengakuan anak Akta Pengesahan Anak Adopsi/Penc. Pengktn Anak SK Pelaporan a. Kelahiran Luar Negri b. Kematian Luar Negeri c. Perkawinan Luar Negeri d. Perkawainan KUA e. Perceraian Duplikat Akta a. Kelahiran B .Kematian c. Perkawinan d. Perceraian Perubahan Akta a. Kalahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perceraian Legalisasi Akta a. Akta Kelahiran b. Akta Kematian c. Akta Perkawinan d. Akta Perceraian e. Adopsi f. SK Pelaporan Perkawinan ‐ KUA ‐ Luar Negeri Salinan Lengkap a. Akta Kelahiran b. Akta Kematian c. Perkawinan d. Perceraian
10
11
12
13
14 SK. Keabsahan Akta
JUMLAH
346 448 1.370 1.370 11 154 55 91 6 3 1.300 22 109 22 331 0 10 0 1.708 8 88 8 0 0 2 35 15 0 2 0
38 4 7 7 0 119 0 106 43 2 86 0 12 2 4 0 0 0 30 2 14 1 0 0 8 22 0 0 0 0
73 14.626
7 890
Rekapitulasi Pengumuman Perkawinan Januari s.d Desember 2008 N0
BULAN
DKI
DAERAH
JUMLAH
1
Januari
303
405
708
2
Pebruari
295
145
440
55
Bab III Laporan Tahunan 2008
3
Maret
120
40
160
4
April
422
165
587
5
Mei
423
127
550
6
Juni
486
238
724
7
Juli
438
172
610
8
Agustus
432
135
567
9
September
497
242
739
10
Oktober
296
125
421
11
November
426
98
524
12
Desember
354
109
463
4.492
2.004
6.496
Jumlah
Jumlah keseluruhan Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2008 sebanyak 1.367 pencatatan perkawinan dan yang menggunakan fasilitas ruang sidang sebanyak 549 berarti selisihnya sebanyak 818 pelayanan perkawinan dilaksanakan di luar balai. Rekapitulasi Pelayanan Akta‐akta Pencatatan Sipil Tingkat Dinas dan Suku Dinas (Januari s/d Desember 2008) No 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Pelayanan Akta Kelahiran a. Umum b. Dispensasi Akta Kematian a. Umum b. Dispensasi Akta Perkawinan a. Dalam Kantor b. Luar Kantor Akta Perceraian Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak Adopsi/Pctt. Pengktn Anak Duplikat Ak Pelaporan a. Kelahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perkawinan KUA e. Perceraian
Satuan/Unit Kerja Dinas
JP
JU
JB
JS
JT
Jumlah
364 220 1.116 3.238 1.116 3.238 350 1.212 668 3 290 41 211 40 50
23.370 11.358 761 17 248 351 28 0 2 0 73 0 3 0 1
15.297 15.675 1077 80 458 305 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19.315 18.996 680 69 397 251 16 0 0 0 48 0 0 0 0
29.817 18.232 307 102 333 546 57 5 0 0 0 0 0 0 0
41.729 40.212 804 141 446 355 100 10 2 0 98 0 0 0 0
129.892 104.693 4.745 3.647 2.988 5.046 559 1.227 672 3 507 41 214 40 51
56
Bab III Laporan Tahunan 2008
9
Duplikat Akta a. Kelahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perceraian Perubahan Akta a. Kelahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perceraian Legalisasi akta a. Kelahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perceraian e. KUA f. Perjanjian Perkawinan Luar Negeri Salinan Lengkap a. Kelahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perceraian Keabsahan Akta Kutipan Akta/Perbaikan Hilang a. Kelahiran b. Kematian c. Perkawinan d. Perceraian Keterangan belum kawin
10
11
12
13
14
Jumlah
1.025 12 162 101 488 0 38 0 2003 11 126 13 5
46 0 5 0 8 0 0 0 327 49 8 5 0
20 0 0 0 31 0 0 0 757 22 7 0 0
7 0 0 0 83 0 0 0 1.005 72 61 0 0
23 0 0 0 54 0 0 0 1.000 13 29 0 0
14 0 0 0 39 0 0 0 854 44 42 0 0
1.135 12 167 101 703 0 38 0 5.946 211 273 81 5
2
3
10
15
14
57
20 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 0 0 0
43 0 0 0 0
0 0 0 0 18
0 0 0 0 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
43 0 0 0 2
16.217
36.681
33.745
41.010
50.478
85.260
263.391
c. Penerimaan Retribusi Pelayanan sementara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 terdapat 19 jenis pelayanan di bidang Administrasi Pencatatan Sipil yang dikenakan retribusi. Adapun sampai dengan Desember 2008 Penerimaan Retribusi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp 8.328.525.000,‐ (118,98 %) dengan target retribusi sebesar Rp 7.000.000.000,‐ Retribusi Pelayanan Akta‐Akta Catatan Sipil Tahun 2008 (Januari s.d. Desember ) 2008 dengan rincian sebagai berikut :
57
Bab III Laporan Tahunan 2008
No 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15
Jenis Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Satuan/unit Kerja Dinas
JP
JU
JB
JS
JT
Jumlah
a. WNI Sebesar
b. WNA Sebesar
Kartu Keluarga (KK)
a. WNI Sebesar
209.118.000
379.329.000
409.170.000
541.332.000
514.968.000
2.054.457.000
b. WNA Sebesar
78.000
168.000
24.000
18.000
0
288.000
Kartu Identitas Pendatang (KIP)
a. WNI Sebesar
47.120.000
39.795.000
328.255.000
89.025.000
69.535.000
573.730.000
844.100.000
0
0
0
0
0
844.100.000
b. WNA Sebesar
a. WNI Sebesar
Pencatatan Kelahiran
0
0
0
0
0
0
0
b. WNA Sebesar
0
0
0
0
0
0
0
a. WNI Sebesar
Pencatatan Kematian
0
0
0
0
0
0
0
b. WNA Sebesar
0
0
0
0
0
0
0
a. WNI Sebesar
106.725.000
30.975000
17.175.000
11.775..000
24.975..000
47.325.000
238.950.000
b. WNA Sebesar
20.100.000
0
0
0
0
0
20.100.000
1.614.450.000
97.350.000
46.950.000
32.850.000
81.900.000
94.800.000
1.968.300.000
50.700.000
0
0
0
0
0
50.700.000
a. WNI Sebesar
46.300.000
5.300.000
1.200.000
2.400.000
5.700.000
6.800.000
67.700.000
b. WNA Sebesar
2.600.000
0
0
0
0
0
2.600.000
Pencatatan Perkawinan Dlm Kantor
Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kerja/ Kantor Hari Libur a. WNI Sebesar b. WNA Sebesar Pencatatan Perceraian
Pencatatan Pengakuan Anak a. WNI Sebesar
67.350.000
0
0
0
250.000
0
67.600.0000
b. WNA Sebesar
1.600.000
0
0
0
0
0
1.600.000
a. WNI Sebesar
62.550.000
300.000
0
200.000
250.000
500.000
63.800.000
b. WNA Sebesar
1.600.000
0
0
0
0
0
1.600.000
a. WNI Sebesar
600.000
0
0
0
0
0
600.000
b. WNA Sebesar
700.000
0
0
0
0
0
700.000
a. WNI Sebesar
560.000
77.760.000
144.495.000
98.835.000
250.780.000
350.855.000
923.285.000
b. WNA Sebesar
730.000
0
0
20.000
170.000
0
910.000
a. WNI Sebesar
0
170.000
0
1.140.000
410.000
180.000
1.900.000
b. WNA Sebesar
0
0
0
0
60.000
20.000
80.000
a. WNI Sebesar
4.200.000
0
0
0
150.000
0
4.350.000
b. WNA Sebesar
38.300.000
0
0
0
0
0
38.300.000
0
2.225.000
4.925.000
2.450.000
50.000
6.325.000
15.975.000
Pencatatan Pengesahan Anak
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pencatatan Mutasi Data
Pencatatan Perubahan/Perbaikan Akta
Pencatatan Pembatalan Akta
Duplikat Akta Catatan Sipil a. WNI Sebesar
58
Bab III Laporan Tahunan 2008
b. WNA Sebesar 16 17
18 19
50.000
0
0
50.000
0
200.000
a. WNI Sebesar
5.950.000
0
0
50.000
50.000
50.000
6.100.000
b. WNA Sebesar
4.025.000
0
0
0
0
0
4.025.000
a. WNI Sebesar
2.300.000
0
0
0
450.000
0
2.750.000
b. WNA Sebesar
2.200.000
0
0
0
11.935.000
0
19.985.000
Salinan Lengkap Akta
Surat Keterangan Pelaporan Akta Capil
Keterangan Pengesahan Perkawinan
0
0
200.000
119.825.000
150.000
133.975.000
0
0
0
43.785.000
738.000
47.753.000
a. SK Pelaporan Tamu WNI/WNA
Surat Keterangan Kependudukan
2.135.000
3.685.000
2.275.000
1.520.000
5.740.000
0
14.960.000
b. SKTT WNI/WNA
1.630.000
27.330.000
32.420.000
15.085.000
161.115.000
3.380.000
240.960.000
280.000
4.740.000
5.260.000
140.000
0
0
10.140.000
‐ WNI ke WNA
32.395.000
1.015.000
260.000
0
0
10.000
33.680.000
‐ WNA ke WNI
71.975.000
20.000
0
2.575.000
15.000
0
74.585.000
0
1.860.000
1.385.000
1.395.000
1.535.000
0
6.175.000
WNI/WNA
2.510.000
2.570.000
500.000
1.300.000
425.000
10.000
7.315.000
WNA/WNI
0
15.000
5.000
0
0
115.000
130.000
Surat Keterangan Catatan Sipil
210.000
260.000
0
0
150.000
5.000
655.000
3.465.000
180.000
10.000
0
0
145.000
3.800.000
c. Surat Keterangan Marga
0
0
0
10.000
0
0
10.000
d. Surat Keterangan Belum Kawin
1.280.000
0
35.000
35.000
0
220.000
1.600.000
a. SK Perkawinan KUA b. SK Pengantar Pengadilan Luar Negeri
Pendapatan Denda Retribusi Keterlambatan Pendaftaran Pencatatan/ Pelaporan 1. Pendaftaran Penduduk
‐ WNI ‐ WNA
3.230.000
f. SK. Susunan Keluarga Pendatang
21
13.800.000
e. SK Pendaftaran Penduduk WNA
b. WNA Sebesar
d. SK Perubahan Status Kewarganegaraan
20
a. WNI Sebesar
c. SK Data Kependudukan
300.000
6.510.000
125.280.000
130.570.000
153.730.000
169.270.000
102.790.000
688.150.000
140.950.000
0
0
0
0
0
140.950.000
220.697.000
128.130.000
159.640.000
232.700.000
177.670.000
225.160.000
1.043.997.000
2. Pencatatan Pelaporan Akta Capil ‐ WNI ‐ WNA
8.250.000
Jumlah
2.365.495.000
0 765.481.000
0 966.392.000
0 1.296.499.000
1.511.240.000
1.423.418.000
8.250.000 8.328.525.000
d. Informasi Data/ Statistik Penduduk Mobilitas penduduk yang terangkum dari laporan Kelahiran, Kematian, Pindah dan Datang yang direkam berdasarkan hasil pelayanan dilaporkan dari Kelurahan (Model LSL), Kecamatan (Model LSK) dan Suku Dinas (Model LSW), yang kemudian diolah sehingga dapat
59
Bab III Laporan Tahunan 2008
disajikan dalam bentuk data Penduduk serta Mobilitasnya secara rutin setiap bulannya. Berdasarkan rangkuman data hasil pelaporan penduduk tersebut, dapat diinformasikan jumlah Penduduk Propinsi DKI Jakarta berdasarkan kewarganegaraan, jenis kelamin serta kepadatan Penduduk perkotamadya Rincian jumlah penduduk masing‐masing wilayah Tahun 2008 (Januari s.d.Desember) 2008 sebagai berikut : No
WNI
Wilayah
WNA
Laki²
Pr
Laki²
Jumlah
Pr
1
Sudin Jakarta Pusat
506.317
420.731
197
139
927.389
2
Sudin Jakarta Utara
777.308
644.632
279
233
1.422.452
3
Sudin Jakarta Barat
869.295
764.534
531
452
1.634.816
4
Sudin Jakarta Selatan
1.62.349
829.609
389
255
1.892.601
5
Sudin Jakarta Timur
1.418.772
1.191.278
111
106
2.610.267
6
Kab. Adm. Kep. Seribu
11.314
10.331
0
0
21.645
4.645.355
3.861.115
1.507
1.185
8.509.170
Provinsi DKI Jakarta
Rangkuman data hasil pelaporan penduduk di atas dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah wajib KTP, KK, RT/RW dan jumlah Pendatang Baru dari luar maupun dalam Propinsi DKI Jakarta Tahun 2008 (Januari s.d. Desember) 2008 dapat dilihat tabel di bawah ini : N o
Pendatang Baru dari luar dan dalam di DKI
Jenis Pelayanan
Wilayah Kel
Penduduk
Wajib KTP
KK
RT
RW
Laki²
Pr
Total
%
1
JP
44
927.389
731.992
240.570
4.708
394
613
981
1.504
0.16
2
JU
31
1.422.452
1.080.468
355.839
4.963
427
1.242
2.152
3.394
0.23
3
JB
56
1.6.34.816
1.282.026
455.413
6.374
594
1.094
1.998
3.092
0.18
4
JS
65
1.892.601
1.524.918
427.404
6.126
575
7.852
1.147
19.327
1.02
5
JT
65
2.610.267
2.033.698
630.917
7.853
699
6.393
7.955
14.348
0.55
6
P. Seribu
6
21.645
14.759
5.556
119
24
4
6
8.509.170
6.667.861
2.115.699
30.145
2.713
17.198
25.748
Jumlah
267
60
10 0.004 42.946
0.50