6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól ...../2009. (.....) KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.
Ssz.
Megnevezés
I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. 1/b Közlekedési felad. 1/C Települési sportfeladatok 2/bbKörzeti ig. műszak 5. Lakott külterület 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok 10. Pénzbeni szoc.juttatás 14/bCsaládi napközi Normatív hozzájárulások összesen II. Normatív kötött felhasználású támogatás 2.)Közfoglalkoztatás Normatív kötött felhasználású támogatás összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás
mennyiségi egység
fő fö fő döntés fő id.fog.adó Ft
fő fő fő
Mutató 2008 2009
Fajlagos kts. Ft 2008 2009
4 595 4 595 0 155 2 274 270 000 4 595 4 595 7
1 430 515 0 7 700 3 800 2 1 135 6 548 250 000
4 630 4 630 4 630 161 2 314 200 000 4 630 4 630 17
1 057 515 500 7 737 3 088 2 1 061 246 100
Ft-ban Eltérés 2008-2009
Előirányzat 2008 2009 6 570 850 2 366 425 0 1 193 500 8 641 200 540 000 5 215 325 27 510 265 1 750 000 53 787 565
4 893 910 2 384 450 2 315 000 1 245 657 7 145 632 400 000 4 912 430 29 270 860 4 183 700 56 751 639
-1 676 940 18 025 2 315 000 52 157 -1 495 568 -140 000 -302 895 1 760 595 2 433 700 2 964 074 0 -5 218 000
5 218 000 5 218 000
0 0
29 527 614
34 594 960
0 5 067 346
74 520 619
76 997 263
2 476 644
104 048 233 163 053 798
111 592 223 168 343 862
7 543 990 5 290 064
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló ......./2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés
átvett pénzeszköz
saját forrás
összesen
2 676
2 676
Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés
480
480
Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés
600
600
16 000
16 000
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve
Telek kialakítás, közmű Járdaépítés
2000
2000
Beruházások összesen Felújítás
2 000
19 756
21 756
Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6.3.5.2.01.01
22 136
4 427
26 563
Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.
29 679
3 298
32 977
Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1.
9 988
1 110
11 098
ÖNO akadálymentesítés
56 838
6 316
63 154
Felújítások összesen
118 641
15 151
133 792
Mindösszesen:
120 641
34 907
155 548
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló /2009.(. .)KT. rendelethez
Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése
2009. évre javasolt előirányzat (ezer Ft)
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Mozgáskorlátozotti támogatás Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Decentralizált programok a hátr.helyt.fogl. Művelődési Ház Egyéb támogatásértékű működési bevételek Egészségház akadálymentesítés
Egészségház fertőzőváró kialakítása ÖNO akadálymentesítés Szatymaz Község Központi parkjának felújítása Csmi Közgyűlés Pályázat előkészítő alap Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)SZKTT Közoktatási Intézmény c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Háziorvosi szolgálat támogatása Családi napközi 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása V-8 Autó-Motor Sportegyesület Ritmikus Sportgimnasztika Polgárőrség támogatása Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása Családsegítő Egyesület támogatása Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
3 762 6 726 10 488
29 271 927 30 198 9 988
29 679 56 838 22 136 948 119 589
-
2 000 2 000
3 970 88 074 2 701 94 745 5 318 1 134 4 184 5 756 2 500 130 300 350 200 200 80 70 60 600
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló /2009.(. .)KT. rendelethez
Feladat megnevezése Fehértói Alapítvány támogatása Szatymazért Alapítvány támogatása Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT.(pályázati önerő) Működési célú végleges pénzeszköz átadás
2009. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) 900 100 150 116 11 074
Kistérségi akadálymentesítési pályázat (Iskola) önerő
9 024
Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás
1 125
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
10 149
TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:
-
9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló ….../2009. (…...)KT. rendelethez
:Az Áht. 71.§.(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2010. és 2011. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai: ezer Ft 2010. évi 2011. évi 2009. évi MEGNEVEZÉS % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési 12 335 12 582 102,00% 12 833 102,00% bevételek Helyi adók 71 948 73 387 102,00% 74 855 102,00% Átengedett egyéb központi 136 602 139 334 102,00% 142 121 102,00% adók Bírságok, pótlékok és egyéb 5 300 5 406 102,00% 5 514 102,00% sajátos bevételek Normatív állami támogatások
27 481
28 031
102,00%
28 591
102,00%
TB alaptól átvett pénzeszköz Egyéb támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatér. Müködési hitel felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a kamatkifizetést) Támogatásértékű müködési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
10 488
10 698
102,00%
10 912
102,00%
30 198
30 802
102,00%
31 418
102,00%
169
172
102,00%
176
102,00%
15 788
16 104
102,00%
16 426
102,00%
310 309
316 515
102,00% 322 845
102,00%
70 834
72 251
102,00%
73 696
102,00%
24 244
24 729
102,00%
25 223
102,00%
65 380
66 688
102,00%
68 021
102,00%
94 745
96 640
102,00%
98 573
102,00%
11 074
11 295
102,00%
11 521
102,00%
43 732
44 607
102,00%
45 499
300
306
102,00%
312
310 309
316 515 1
0,00%
-
102,00% 322 845
102,00% 102,00% 0,00% 102,00%
ezer Ft MEGNEVEZÉS
2010. évi 2011. évi % az előző % az előző Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Inzétményi működési bevételek Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Dologi kiadások felhalmozási célú Felhalmozási kiadások (ÁFÁval) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Tartalékok FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat BEVÉTELEI összesen Önkormányzat KIADÁSAI összesen
2009. évi előirányzat 0
0
0,00%
-
0,00%
41 303
42 129
102,00%
43 898
0,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
2 000
2 040
102,00%
2 081
-
0,00%
-
119 589
102,00% 0,00%
51
52
102,00%
53
102,00%
3 974
4 053
102,00%
4 135
102,00%
166 917
48 275
28,92%
50 167
103,92%
-
-
21 756
22 191
133 792
136 468
10 149
10 352
102,00%
10 559
102,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 220
1 464
120,00%
1 757
120,00%
-
0,00% 102,00%
-
0,00%
22 635
102,00%
102,00% 139 197
102,00%
0,00%
-
0,00%
166 917
170 475
102,13% 174 148
102,15%
477 226
364 790
76,44% 373 012
102,25%
477 226
486 990
102,05% 496 993
102,05%
2
11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló /2009. (......) KT. rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/
Feladat LOMBARD 20 db Notebook Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Σ
2009.
2010.
2011.
2012.
1 282 056 1 125 000
0 534 190 1 125 000
0 0 1 125 000
0 0 1 125 000
1 220 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
3 627 056
4 099 190
3 565 000
3 565 000
12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló …./2009. (…..) KT. rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai
DAOP-4.3.1.-2007-0060 Szatymaz Községi Egészségház -járóbeteg, és fogorvosi ellátáshelyiségeinek akadálymentesítése című pályázat ezer Ft Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás Kisértékű tárgyi eszközök Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 10.103.977.357.900.10.461.877.9.988.089.1.109.788.-
DAOP-4.1.1/A-2008-0009 Szatmazi háziorvosi rendelők felújítása, fertőzőváró című pályázat ezer Ft Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás kisértékű tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 28.993.500. 840.000.29.833.500.29.678.994.3.297.660.-
UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: 6.352.01.01. ezer Ft Megnevezés Forrás llehívás Építési költség tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 26.563.039.0.26.563.039.22.135.866.4.427.173.-
DAOP-4.2.1/2F-2008-0145 Szatmazi Iskola központi épület együttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása című pályázat
Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 76.320.050.3.756.588.80.076.608.81.210.310.9.023.368.-
A pályázó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DAOP- 4.1.3-2008-0008Szatymazi Kapcsolat Interált Szociális Központ akadálymentesítése és bővítése című pályázat
Megnevezés Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 41.202.000.0.41.202.000.56.839.282.6.315.476.-
13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2009. (...) KT. rendelethez
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete
Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)
Köztisztviselő
egyéb bérrendsz.
1 14 1 2 4 2
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Teljes munkaidős Önkormányzat összesen:
közalkalmazott 2009.01.01
4 16
6
6
14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló .../2009. (...)KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek
A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: 400.000,- Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások adómentessége
*
2009. évre tervezett személyi juttatások összehasonlítása Köztisztviselők
étkezési jegy beiskolázási magánnyugdíjpénztár
Sándorfalva 12.000 Ft/hó 21.340 Ft/gyermek
Zsombó 6.000 Ft/hó
Balástya 12.000 Ft/hó
Deszk 12.000 Ft/hó
Szatymaz 12.000 Ft/hó
mindenkinek
felsőfokúaknak
mindenkinek
10 % pótlék
21.340 Ft/gyermek
felsőfokúaknak
mindenkinek
71.500 Ft
szemüveg ajándékutalvány
Bordány 12.000 Ft/hó
bruttó bér 3 %-a
10% pótlék üdülési csekk
Röszke 12.000 Ft/hó
50.000 Ft-ig 2 X 3.000 Ft, a közvetlen hozzátartozónak is
önkéntes nyugdíjpénztár
2.000 Ft/hó
egészségpénztár
3.000 Ft/hó
9 e Ft
30.000 Ft
3 x 6.700 Ft
2.700 Ft/hó
jutalom
1 havi Közalkalmazottak oktatás
étkezési jegy
Sándorfalva 10.000 Ft/hó
Deszk 10.000 Ft/hó
Kübekháza nincs
Dóc nincs
Újszentiván 6.000 Ft/hó
Köalakalmazottak humán
étkezési jegy
Domaszék
Zsombó
Dóc
Szeged
Szatymaz
12.000 Ft/hó
6.000 Ft/hó
2.000 Ft/hó
2.000 Ft/hó
10.000 Ft/hó
Szeged 2.000 Ft/hó
Tiszasziget 5.000 Ft/hó
Szatymaz 10.000 Ft/hó
Szatymaz Község Önkormányzattól támogatásban részesülő Civil szervezetek juttatásai 2005-2009. évre vonatkozóan
Adatok e Ft-ban értendők Szervezet megnevezése Községi Sportkör Szatymaz Polgárőrség Szatymaz Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Szatymaz Fehértói Alapítvány Szatymazi Fiatalok Társasága Közm. és Családsegítő Egyesület Római Katolikus Plébánia Sakkbarátok Köre Szatymazért Alapítvány Ritmikus Sportgimnasztika Szatymazi Gazdakör V-8 Autó-Motor Sportegyesület Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület Összesen:
Szatymaz, 2009. február 03.
2005. évi tény 1 120 100 100 60 400 40 40 400 180 100 -
2006. évi tény 1 570 100 100 60 800 150 60 177 100 250 50 -
2007. évi tény 1 500 100 100 60 800 65 60 177 100 350 -
-
-
-
2 540
3 417
3 312
2008. évi tény 2 455 200 150 70 920 70 20 177 100 350 150 350 (7 hóra) 4 662
2009. évi terv 2 500 200 200 80 900 70 60 130 100 350 300 600 5 490
a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának 2008. évi beszámoló jelentése és 2009. évi munkaterve
Beszámoló a könyvtár 2008. évi munkájáról A könyvtár szerepe az információs társadalomban Manapság jól megállja a helyét az a mondás, hogy a változás az ami életünkben az állandóságot jelenti . A változásokhoz való igazodás határozza meg a könyvtárak életét is, ezért ismernünk kell azokat a tényeket és trendeket, melyek az intézmények működését motiválják, mert ezek alapján lehet meghatározni a változásokkal kapcsolatos kurrens feladatokat. A gyors léptékű politikai változások, a piaci szemlélet elterjedése, az intézményrendszer átstrukturálódása mind-mind olyan tényezők, amelyek a könyvtárak működésére is hatással vannak. Gazdasági téren elsősorban a költségvetés csökkenése, az árak emelkedése, az információk mennyiségének és féleségeinek növekedése jelentik azokat a változásokat, melyeket figyelembe kell venni. A társadalmi elvárások nagymértékben függnek a demográfiai változásoktól, az egyre nagyobb és sokrétűbb információs igényektől, a felhasználói körök változásától és növekedésétől. Az új információs technológiák elterjedése és könyvtári alkalmazása új feladatot és jelentős fejlesztési lehetőségeket nyújt a könyvtáraknak is. Bevezetésük tetemes költségekkel jár és számos tévhittel ellentétben alkalmazásuk nem jelent azonnali hatékonyság javulást és jelentős megtakarítást. Az új információs technológiák teszik azonban azt is lehetővé, hogy sokkal több információ váljék elérhetővé közvetlenül, gyorsan. Ez kedvezően befolyásolja a testre szabott szolgáltatások megvalósítását, a munkafolyamatok automatizálását, tehát a szolgáltatások hatékonyságának növelését. Ebben a környezetben a könyvtáros információs menedzser lesz, aki a hagyományos és modern információhordozókból egyaránt tájékoztat. A hangsúly a szolgáltatásra tevődik át, méghozzá a használók igényei szerinti szolgáltatásokra. Az információ a jövő erőforrása, az információhoz való hozzáférést pedig a könyvtárak tudják biztosítani és ez egyben fennmaradásuk záloga is. A globalizáció, a digitalizáció, az integráció mind hatással van és lesz a könyvtárak életére.
A hagyományos gyűjtőkönyvtár helyett, a korszerű adatfeldolgozás és híradástechnika ötvözetéből kialakuló hozzáférést biztosító könyvtár az, amely ki tudja elégíteni az egyre növekvő és egyre összetettebb információs igényeket. Az könyvtárnak a művelődési, információs centrum szerepét kell betöltenie. Könyvtárunk működési feltételei: Technikai eszközök, tényezők: Jelenleg négy darab számítógéppel rendelkezünk (a hozzájuk tartozó szoftverekkel , szélessávú internet kapcsolattal) , melyekből három áll az olvasók rendelkezésére. A negyedik számítógép a könyvtáros munkáját hivatott segíteni. A SZIRÉN 9.94 verziójú integrált könyvtári rendszer felületein történik a dokumentumok nyilvántartása, formai-, illetve tartalmi feldolgozása, az olvasók adatainak rögzítése és a kölcsönzés. Berendezés vásárlás, felújítás: A bútorzat 2008-ban (költségvetési keretünkből) két könyvespolccal bővült: egy kétsoros a „gyereksarok” fölött, és egy íves ötpolcos az ifjúsági irodalomnál. Év végén a falak festésére is sor került(2009-re maradt a kézikönyvtárnak helyet adó kis terem). Dokumentum beszerzésre fordítható összeg 2008-ban: Költségvetésben jóváhagyott: Érdekeltségnövelő pályázatból: Állománygyarapításra összesen:
1.000.000.- Ft 82.000.- Ft 1.082.000.- Ft
Dokumentumvásárlás 2008-ban:361 db 1038436.-Ft értékben A könyvtár állománya: 16813 dokumentumegység, melynek megoszlása a következő: 16698 könyv 115 audiovizuális dokumentum (CD,CD-ROM,DVD) A könyvtári feladatokat egy könyvtáros látja el napi nyolc órában. Munkaideje: heti 40 óra Nyitva tartás: heti 31 óra.
A szolgáltatás folyamatossága mellett belső munkákra heti kilenc óra áll rendelkezésre, és természetesen a forgalom függvényében a nyitva tartás alatt is : tájékoztatás,irodalomkutatás pályázatok figyelése, megírása, állománygyarapítás, a dokumentumok formai-, és tartalmi feltárása,könyvtárközi kölcsönzés(az ODR-Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül ) , a könyvtári állomány folyamatos gépre vitele, statisztikák elkészítése (napi, havi, negyedéves, éves stat.) Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása stb. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI Kölcsönzés: könyvek, időszaki kiadványok, DVD-k. Helyben használható a kézikönyvtári állomány, az időszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztő CD-ROM-ok. Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők (Jogtár, Magyar Nemzeti Bibliográfia, FSZEK adatbázis stb.) Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási, idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb. Tájékoztatás, irodalomkutatás Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és rendszerezi a település múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, kéziratokat, napilap- és folyóiratcikkeket, valamint az aprónyomtatványokat (képeslapok, fényképek, meghívók stb.) Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévő szakkönyveket, folyóiratokból cikkmásolatokat postai úton kérjük meg másik könyvtártól. Fénymásolás: könyvtári és nem könyvtári anyagról egyaránt készítünk másolatot, számítógépes adatbázisokról pedig nyomtatást vállalunk a szerzői jog rendelkezéseinek figyelembevételével. Csoportos foglalkozások gyermekeknek : könyvtárhasználati és egyéb tematikus foglalkozások, kézműves foglalkozások. Rendezvények: kiállítások.
író-olvasó
találkozók,
könyvbemutatók,
előadóestek,
Beiratkozott olvasóink száma: 789 fő Aktív könyvtárhasználók száma: 430 fő Forgalom 2008-ban: Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok, olvasói kérések száma: Január: Február: Március: Április: Május: Június: Július: Augusztus: Szeptember: Október: November: December: Össz.:
1927 2094 1843 1806 1525 1736 1372 1247 1611 1234 1133 846 18374
Katalógusok: - cédulakatalógus - számítógépes katalógus (saját adatbázis a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben) Mivel a teljes állomány gépre vitele folyamatban van, jelenleg párhuzamosan használjuk a fent említett két katalógustípust. Könyvtári programok, rendezvények 2008-ban: (A résztvevők létszáma a programok alatt zárójelben) Április: „Kvizzasztó”: Az iskolai könyvtárral közösen részt vettünk a Somogyi-könyvtár által meghirdetett olimpiai vetélkedőn, melynek első két fordulója az önálló kutatómunkára épült. A két írásbeli forduló helyben zajlott, a döntőre pedig szeptember 26-án került sor a megyei könyvtárban.
Április 25. 17.00 :Könyvbemutató : Cziháki Viktória „Rejtélyes és csodálatos igazság” című könyvéről beszélgettünk a szerzővel. (12 fő) Május 30. 17.00: Könyvbemutató : Budai István Sugarak az őszből címmel megjelent -második- kötetének bemutatása. (6 fő) A nyár folyamán négy alkalommal tartottunk kézműves foglalkozásokat a könyvtárban (jún.27., júl.4., aug.1., aug. 8.) , ahol a következő technikákkal ismerkedtek meg a gyerekek: szalvétatechnika-gipszre, üvegre, fára, textilre, makramé, csipeszbáb készítés, kavicsfestés, krepp-papír-virágok. (10-16 fő) Az előző évek hagyományához híven 2008-ban is csatlakoztunk az „Összefogás a könyvtárakért- Könyvtárak összefogása a társadalomért” (őszi könyvtári hetek) országos rendezvénysorozathoz („Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz), melynek keretein belül az alábbi programokat valósítottuk meg: Október 6. 10.00: „Bűvölő” : Beszélgetés a mese erejéről, hatásáról a személyiségfejlődésre. Október 8. 13.30: „Utazzunk Meseországba!” kisiskolásoknak: A szomorú királykisasszony című mese dramatizálása. (A foglalkozáson 26 elsős kisgyerek vett részt.) Október 9. 14.00: A Péter & Pan gitárduó rendhagyó énekórája- A könnyűzene története. (67 fő) Október 21. 13.30: Író-olvasó találkozó Lackfi János költővel alsósoknak. (46 fő) November 11. 17.00 : „Találkozások” címmel író- olvasó találkozó Schaffer Erzsébet Puliczer díjas újságíró írónővel. (40 fő) November 20. 13.30: Huzella Péter Kossuth-díjas zenész interaktív műsora alsósoknak „Garbonciás Péter” címmel. (87 fő)
Decemberben kiállítottuk a „ Betlehemi jászol készítése” elnevezésű pályázatra érkezett műveket (17 gyermek és 1 felnőtt alkotását tekinthette meg mindenki, aki eljött a Községi Karácsonyra)
A könyvtár 2009. évi munkaterve A könyvtár küldetésnyilatkozata
„Vannak dolgok, amiket ismer az ember és vannak dolgok, amiket nem. Az ismert és ismeretlen között pedig ajtók vannak- ezek vagyunk mi.” ( Jim Morison) A település nyilvános könyvtáraként fő feladatunknak tekintjük, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsuk a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Nem a mindenáron való olvasótoborzás a fő cél, hanem az olvasóink, látogatóink egyre magasabb szintű kiszolgálása. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja: - szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, - az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, - a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást, - az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését, - a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését, - a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek ellátását, - a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését, - a korszerű információs szolgáltatás biztosítását, - a szabadidő hasznos eltöltését. Célunk: minél gyorsabban hozzájuttatni az olvasókat az újdonságokhoz, az igények figyelembe vételével, úgy a dokumentumok, mint az interneten elérhető adatbázisok tekintetében. Tervek, kiemelt feladatok 2009-ben:
Felújítás: a kézikönyvtárnak helyet adó kis teremben gipszkarton-polc szerelése, illetve a helyiség festése. Gyermek foglalkozások, könyvtári órák: Kiemelt feladatunk a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az iskolával való kapcsolat révén az iskolai oktatómunka segítése. A közös programok folyamatosan szerveződnek az év során, azok konkretizálására a későbbiek folyamán kerül sor. (Óvodás és iskolás csoportoknak: mese foglalkozások, ismerkedés a könyvtárhasználattal, eligazodás az „információs dzsungelben” .) Író-olvasó találkozó: -Schaffer Erzsébettel, -Nagy Bandó Andrással. (ősszel) Könyvbemutató: - Kormányos Sándor harmadik kötetének bemutatása Kiállítás: Könyvhét: Könyvkiállítás új könyveinkből, középpontban a Könyvhét-re megjelenő könyvekből. (május vége, június eleje) A Falunapok keretében turisztikai és helytörténeti kiállítás. Pályázat: -„Kedvenc mesehősöm”- rajzpályázat kicsiknek -„Ami a szívedet nyomja”- fotópályázat nagyobbaknak Megemlékezés: -a Költészet napja: „Legkedvesebb versem napja”- felolvasóest (április 11.) Könyvtárhasználati vetélkedő: felső tagozatosok felkészítése a Somogyikönyvtár által meghirdetett megyei vetélkedőre (igény szerint) Könyvtárlátogatás a Somogyi-könyvtárba
Ősszel ismét csatlakozunk az „Összefogás a könyvtárakért- könyvtárak összefogása a társadalomért” elnevezésű országos könyvtári programsorozathoz melynek részletes programja a nyár folyamán kerül pontosításra.
Szatymaz,2009. február 5. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi beszámolója
Szatymaz 2009. február 05
1
Működési feltétek
Személyi feltételek alakulása: A szakmai feladatok megvalósítását 1 fő igazgató 1 fő kinevezett művelődésszervező, 1 fő kinevezett fizikai-, és 1 fő közmunkás, fizikai dolgozó segítette. Tárgyi feltételek alakulása, fejlesztések: Az optimális működés feltételei 2008-ban a pályázati munka eredményeképp tovább javultak. Az elmúlt évben - 3 db tároló szekrény - 1 db polcrendszer - 16 db szék - 1 db digitális fényképezőgép - 1db scanner - 1db LCD monitor - 2 db mikrofon (kábelekkel) került beszerzésre Kialakításra került- a régi mozi gépház helyén- egy egy új többfunkciós közösségi tér, mely azóta civil szervezetek összejöveteleinek, KRESZ tanfolyamnak, esetenként a sakk körnek már helyet ad. E beruházással párhuzamosan új járdasziget került kialakításra az épület nagyterem körüli oldalán. Meg kell említeni, hogy a 2007-be felújított edzőterem állapota sajnos romlik. A 2007-ben beüzemelt két új kazán, már kimutathatóan gazdaságosabb működést eredményezett (a rossz és rosszul záródó nyílászárók ellenére). A művelődési ház közösségi terei Az intézményben – a helységeket illetően - továbbra is szűkös körülmények uralkodnak. Az igényként jelentkező rendezvények és a különböző szolgáltatások számszerű növekedése nehezíti az itt dolgozók munkakörülményeit. A raktár hiánya pedig állandó pakolást követel. Vannak olyna napok, amikor több alkalommal több mint 250 széket, és asztalokat kell átpakolni egyik helységből a másikba. A kialakított új közösségi tér részbeni megoldást kínál a problémára, de 2009-ben a kábeltévé szerelése miatt át kell engednünk ezt a helyet a kivitelező cégnek, így nem lesz lehetőségünk azt érdemben használni.
2
Az intézmény bővítése, felújítása továbbra is fontos kérdés. Ezért 2008-ban elkészítettük és beadtuk az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítására kiírt pályázatunkat, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Az elmúlt évben intézményünk nagy terme a községi nagyrendezvényeknek, családi rendezvényeknek, a civil szervezetek megmozdulásainak, filmvetítéseknek, sakkversenyeknek, kiállításoknak; ünnepek- és megemlékezéseknek volt színhelye. A tárgyalóban kóruspróbák, szaktanácsadások, kisebb összejövetelek és tanfolyamok kapnak helyet. Ezt a két helyiséget tudjuk bérleti díj fejében kiadni, mely az intézmény egyik bevételi forrása. A kézműves és népi hagyományokat ápoló csoportok foglalkozásaira, a sakk – foglalkozásokra, sertés szerződések megkötésére a közlekedő terekben van lehetőség. Zavaró tényező az átmenő forgalom. 2009 - től a mozigépház helyén kialakított helységben is működhetnének csoportok, de a fent említett ok miatt idén ezzel a lehetőséggel nem tudunk számolni. Vannak olyan csoportjaink, amelyek más intézményben tartják foglalkozásaikat (iskola, Idősek Otthona). A dolgozók munkaszobája, egyben szolgáltató hely a lakosság felé ahol az internet, nyomtatás, fénymásolás, fax, gépírás szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. Az intézmény tereinek kihasználtsága maximális, túlterhelt. Nagy odafigyelés, jó szervezés és minden szervezővel való pontos együttműködésre van szükség a tervek megvalósításához, sok esetben nem megoldható az adott rendezvény intézményen belüli elhelyezése ezért együttműködve a más helyi intézményekkel –iskola, teleház, gondozási központ- tudnak megvalósulni. Az új konyha kialakításával megszűnt a büfé lehetősége, mely problémákat vet fel a nagyrendezvények, bálok esetében. E kérdés megoldása azért fontos, mert egyes rendezvények ezen okból nem valósíthatók meg az intézményben, azoknak a szervezők más helyszínt kénytelenek keresni, illetve más, kevésbé igényes megoldást kell választaniuk. (Jelenleg egyetlen megoldás lehet a konyha helységének ilyen célú átadása) Így vannak olyan napok, amikor2-3-szor, több mint 250 széket és asztalokat kell átpakolnunk egyik helyiségből a másikba. A fentieket figyelembe véve érthető az épület bővítésének szükségessége.
Rendezvények, közösségi munka 2008-ban Eredményeink a számok tükrében Az elmúlt évben, intézményünkben összesen: 891 rendezvény volt (előző évben 612) Ebből - 409 saját ill. másokkal közös kulturális rendezvény (2007-ben 418) 203 önkormányzat, intézmények, civil szervezetek által rendezett.(2007-ben 378) .
3
Látogatók száma a 26 189 fő (2007-ben 23057 ) Minkét szám az előző évhez képest növekvő tendenciát mutat. Nyitva tartott napok száma : 327 (előző évben 324 ) Ebből: 244 munkanap 37 szombat ( családi ünnepek, civil szervezetek rendezvénye) 26 vasárnap (községi nagyrendezvények, sakk, családi rendezvények civil szervezetek rendezvényei 3 ünnepnap (május 1., augusztus 20. November 1. ) A hivatalos nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 7,30 – 19,00 óráig, valójában rendezvényfüggő volt. A hivatalos heti 40,00 órát jóval meghaladja. Ehhez hozzáadódnak a hétvégi rendezvények óraszámai, valamint a 19,00 órán túli rendezvények ideje. A túlórákat folyamatosan próbáltuk kiadni a munkatársaknak. Az éves szabadságot nem mindig sikerül mindenkinek kivenni. Az év során 2 alkalommal, (augusztusban és december végén), 5-5 napot tartott zárva az intézmény, ekkor került sor a szabadságok egy részének kiadására. 2008-ban számos új rendezvény jelent meg a Művelődési Ház kínálatában. Ilyen a Napéjegyenlőségi ünnep, a Dankó nótaest, Szatymazi Hagyományőrző Nap, Községi karácsony, valamint a kiállítások terén is újdonságok kerültek bemutatásra. Ezen rendezvények sikeresek voltak, így a következő években is meg valósításra kerülnek. Fontos változás volt a 2008 évben az Őszibarack Fesztivál és Falunapok új strutúrában történő szervezése, mely szerint a rendezvény mindkét napja a Művelődési Ház szervezésében zajlott és a helyszín is az intézmény és környéke lett. Nagyrendezvények 2008-ban: - Szatymazi Napéjegyenlőségi ünnep - a Barackvirág napok - Dankó est - Repülőnap - a Falunapok- ezen belül is a mezőgazdasági-, és virágkiállítás, - a fogatos felvonulás - a gyermek – rendezvények (húsvét, advent) - kiállítások - a Homokháti Fesztivál, - a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, - az ünnepek – megemlékezések; - a civil szervezetek, új és régi hagyományokat ápoló megmozdulásai - Szatymazi hagyományőrző nap - a népi hagyományőrző csoportok bemutatkozásai, - az Egészséghét rendezvényei vonzották nagyobb létszámban az érdeklődőket (sok új vizsgálatra volt lehetőség). - Községi karácsony, karácsonyi vásár Az intézményben működő körök, tanfolyamok, klubok:
4
Barackvirág népdalkör a tavalyi esztendőben számos felkérésnek tett eleget. A fellépések számát és minőségét tekintve a legsikeresebb évét zárta. A kórus fellépett a Leader- Expon, az Országos Aranypáva Gálán, Abasáron, a Dankó kiállítás megnyitóján, az Őszibarack fesztivál és Falunapokon, I. Hagyományőrző napon, A községi és az idősek karácsonyán. Kerámia körünk több alkalommal mutatta be munkáit kiállításainkon, vásárokon. Kézimunka körünk rövid szünetelés után újra folytatta tevékenységét, és munkái megjelentek a Szatymazi Hagyományőrző napon. Az elmúlt évben a Baba-Mama klub újra indult. Havonta egy alkalommal találkoznak a kismamák a védőnők vezetésével. Nagy érdeklődés mutatkozik a különböző test-és léleképítő sportok iránt. Már harmadik éve indult népszerű jóga tanfolyamunk az elmúlt évben- tovább folytatódott . A középkorúak és idősebb nők számára jó mozgáslehetőséget, felfrissülést jelent. Jól érzik magukat ebben a formálódó közösségben. Az asszonytorna rendszeres foglalkozásainak színhelye továbbra is az iskola. Sikeresen elindult és működik a hastánc tanfolyam. „Idősek is elkezdhetik” címmel újabb mozgásforma beindítását kezdtünk el, de ez a program érdeklődés hiánya miatt nem tudott hosszú ideig működni. (2009-ben ismét újraindítjuk). 2009. januárjában alakult és kezdte meg működését a Szatymazi Fakanál klub. Kirándulást szerveztünk: Hollókőre, Horvátországba Görögországba. 2008. évre kitűzött feladatok közül a fentieken túl:
Az intézmény szolgáltatásainak díjszabását az aktuális piaci viszonyok szerint módosítottuk. Az Intézmény felvette a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nevet. Rendszeressé vált kapcsolatunk a községben lévő intézményekkel, civil szervezetekkel, segítettünk egymásnak,közösen oldottunk meg feladatokat. Segítséget nyújtottunk a külső szervek, intézmények rendezvényeihez. A civil szervezetekkel kötött megállapodás keretében különböző rendezvények 3-4 egyesület együttműködésének köszönhetően valósult meg. Médiakapcsolatok fejlesztése. Rendszeres beszámolók ,interjúk a Rádió 7-ben. Naprakész információ a község rendezvényeiről, Délmagyarország napilapnak. Kiemelt fesztiváljaink az országos Fesztivál Naptárban, és a Csongrád Megyei Turinform által kiadott Rendezvénynaptárban is megjelennek. Internetes kommunikáció fejlesztése, a világhálón történő marketingmunka hangsúlyozása.
2008-ban is éltünk a pályázati lehetőségekkel: 282 000,- Ft-ot nyertünk az érdekeltségnövelő pályázaton 300.000- Ft Tengertánc pályázaton 5
50 000,- Ft-ot a „Szatymazért” Alapítványhoz beadott pályázatokon, Összesen: 632.000,- Ft, Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek pályázat még elbírálás alatt áll. Szolgáltatásaink: -
Az Internet szolgáltatásunkat használók köre folyamatosan nő. A böngészés, digitális levelezés, nyomtatás, szövegszerkesztés használatos. Többször előfordul, hogy rendelkezésre álló két számítógép nem elegendő. Az egyik gép cseréje a következő évben esedékes. A fénymásolás , fax, nyomtatás, gépelés szolgáltatás iránti kereslet folyamatos. Egyre többen érdeklődnek a színes fénymásolás lehetőségéről.
-
Rendezvények szervezéséhez kapcsolódóan: o 3700 db szórólap o 170 db plakát o 150 db oklevél o 1200 meghívó
-
Kereskedelmi szolgáltatás céljából történő terembérleti bevételeink nőttek az előző évhez viszonyítva. Intézményünk a helyi lap, a „ Mi Lapunk „ kiadója, a szerkesztő- bizottság is az épületben tevékenykedik. Az épületben működik a Kábel Televízió, öt civil szervezet (Nyugdíjas Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete. SZAFT, Közművelődési Egyesület, Sakkbarátok Köre), valamint egy bankautomata nyert elhelyezést, melyet nagyon sokan igénybe vesznek. Számszerű eredmények 2002-2007.
Év Rendezvény szám Látogatottság (fő)
2002 1257 19.520
Rendezvények Számszerű eredményeink 2003 2004 2005 1283 863 768 20.362
20.357
24.267
2006 793
2007 612
2008 891
28.269
23.057
26.189
Pályázatok A Dankó Pista Művelődési Ház pályázatai 2002-2007. Év
Pályázat címe
Nyert
Összeg
Szatymazért Alapítvány
+
20 000.-
Érdekeltségnövelő Közművelődés Pártoló Önk.
+
200 000.-
Nem nyert
2002.
+
6
Együtt a családdal…..
+
Közműv.hálózat újjáépítése
+
2003. Képzőművészeti Alap, Dankó Szatymazért Alapítvány
+ +
200 000.20 000.-
Érdekeltségnövelő NKA Eszközfejlesztés NKA Kiemelk. Közműv. rend.
+ +
200 000.300 000.+
Megyei Mecenatúra Nemzeti Közműv. Hálózat fej.
+ +
Érdekeltségnövelő NKA Eszközfejlesztés
+
2004. +
200 000.-
Közműv. Pártoló Önk.
+
Kult. Progr,sorozatok-turisztikai
+
2005. Szatymazért alapítvány
+
49 000.-
Érdekeltségnövelő Megyei Mecenatúra
+ +
470 000.100 000.-
Szatymazért alapítvány Érdekeltségnövelő Tengertánc
+ + +
40 000.372 000.300 000.-
Közkincs
+
2 000 000,-
Érdekeltségnövelő Szatymazért Alapítvány
+ +
256 000,60 000,-
Tengertánc Érdekeltségnövelő
+ +
300.000 282.000
Szatymazért alapítvány Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek Összesen:
+
50.000 Elbírálás alatt
2006.
2007.
2008.
5.419.000
Szatymaz, 2009. február 5. Kálmán János igazgató 7
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2009. évi munkaterve
Szatymaz 2009. február 05
8
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkaterve A Művelődési Ház munka és rendezvénytervének összeállítása a 2007-ben megalkotott Szatymaz község kulturális koncepciójával valamint az 1997. évi CXL törvénnyel, és a helyi Közművelődési Rendelttel összhangban készült el. A vezető feladata az éves beszámoló, a munkaterv, a költségvetés elkészítése. A munkatársak kötelező továbbképzési tervének elkészítése. Épület karbantartási, felújítási tervek meghatározása. Az éves rendezvénynaptár elkészítése. A rendezvények összehangolása, a helyi sajátosságokat is figyelembevevő rendezvényprofil kialakítása. I. Célok tükrében: 1. A közösségteremtő szerep erősítése - Kulturált szabadidős, szórakozási lehetőségek biztosítása – új társadalmi csoportok bevonásával- ezzel párhuzamosan a „magasabb” kultúra iránti igény biztosítása, az ezt kedvelők megszólítása koncertek, kiállítások, színházi előadások, táncházak segítségével. - Helyi kulturális, szórakoztató rendezvények szervezése. Élményközpontú gondolkodásmód hangsúlyozása a rendezvények szervezésében. - A község közösségi életéhez kapcsolódó „alulról jövő” rendezvények koordinálása, támogatása (pl.: Repülőnap, Szatymaz Dakar, Szatymazi Fakanál Klubbal közös rendezvények.). - Népi hagyományok ápolása: - új népi mesterségek oktatása (igény szerint) - néptánc együttes toborzása - a működő körök támogatása, segítése, fejlesztése - TÁJHÁZ, SKANZEN létrehozása - A Művelődési Ház mint közösségi szolgáltató tér jelenjen meg. - Határon túli együttműködés ösztönzése - Segítségnyújtás a falusi turizmus fejlesztésében - Feltárni, gondozni és a település kulturális értékeit, hagyományait. (Helytörténeti előadások helyi lakosok segítségével, Szatymazi Gyűjtők kiállítás) 2. Emberi Erőforrás fejlesztés. - Tehetséggondozás, kutatás, támogatás. - Egészség kultúra fejlesztése. - Az élethosszig tartó tanulás hangsúlyozása, hiszen az elmúlt 4-5 év tendenciája is azt mutatja, hogy a közművelődési intézményeknek szerepe van a felnőttképzésben, mint a képzések színtere, vagy azok ösztönzője. (Ennek a programnak a megvalósításában nehézséget okoz a hely hiány). A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok: Pályázati lehetőségek kiaknázása, pályázatfigyelés 2009-ban különös tekintettel: NKA pályázatai OKM pályázatai Pankkk pályázat Érdekeltségnövelő pályázat
9
Megyei pályázatok KIHOP 2008 pályázat - A község lakosainak megszólítása, interaktivitás biztosítása a programok kialakítása során. Már a tavalyi évben is felvetődött képújság újraindításának ötlete aktuálissá válhat az új kábeltévé rendszer kialakítása kapcsán hiszen ez a lehetőség segítené, a lakosság gyorsabb, naprakészebb tájékoztatását, informálását a települési történések kapcsán. - Népi hagyományok, folklór ápolása: - új népi mesterségek oktatása - néptánc együttes toborzása, az óvodai csoport támogatása - a működő körök támogatása, segítése, fejlesztése - A Művelődési Házban jelenleg működő csoportok megtartása, fejlesztése. - Motiváció új alkotó közösségek létrejöttére - Időszakos táborok, tanfolyamok, játszóházak szervezése (nyári tábor) - Összehangolt kommunikáció, és együttműködés további fejlesztése a község intézményeivel, civil szervezeteivel. - Meglévő rendezvények továbbfejlesztése, esetenként új struktúra kialakítása, (Búcsú, Néptáncfesztivál, Falunap) valamint újszerű a lakosság igényeit kereső, kielégítő rendezvények megvalósítása. Ennél a pontnál fontos kiemelni a szakmai munka minőségének megtartását, a kulturális értéket képviselő rendezvények szervezésének jelentőségét. Olyan kulturális kínálatot kell nyújtani a lakosság számára, mely a hétköznapok során is lehetőséget ad a kikapcsolódásra. A széleskörű programkínálattal fel lehet mérni, hogy hosszútávon mely rendezvényeket érdemes továbbra is megvalósítani, valamint ki lehet alakítani egy kultúra iránt érzékeny, érdeklődő közösséget (községet). Céljaink megvalósításához szükséges technikai, intézményi feltételek: 2009. évben - A rendezvények,szolgáltatások színvonalas megvalósításához szükséges a technikai feltételek javítása, folyamatos az igénybevétel, így azok amortizálódnak, cseréjük, felújításuk folyamatosan szükséges. - A rendezvények további színvonalának emelése érdekében szükséges továbbgondolni a technikai bővítések lehetőségét és irányát. (pl.: igényesebb szabadtéri színpad, hangtechnika a kisebb rendezvények színvonalas megvalósításához, a nagyterem színpadjának fénytechnikai fejlesztése, az elhasználódott sörsátrak cseréje…). - Az edzőterem átlagmegőrző felújítása 2007-ben megtörtént, a továbbiakban szükséges az eszközök fejlesztése, ezzel a kihasználtság növekedése biztosított lenne, így többletbevételi forrásokhoz jut a Művelődési Ház. - A 2007. évben kialakított új helyiségek (iroda, konyha) kialakításával megszűnt a nagyrendezvényeken az igényes vendéglátás lehetősége, mely komoly problémákat vet fel. Sajnos idén már mutatkozik a probléma, hiszen az ÓVODÁS bál a 100 éves fogadóban kerül megrendezésre a probléma miatt. ( Rövidtávú megoldás a kialakított konyha ilyen célú hasznosítása. ) Az intézmény állagát, gazdaságos működését biztosító feladatok: - Nyílászárók cseréjével, felújításával csökkenthető az energiafelhasználás mértéke a téli időszakban (energiatakarékos működtetés). - Fűtési rendszer javítása már részben megvalósult, de az irodákat és a könyvtárat fűtő elavult kazán cseréje az idei évben elengedhetetlen.
10
- Raktározási kérdések megoldása. - Külső vakolat elkészítése, nagyterem burkolatának felújítása, az élőterasz burkolatának cseréjét is meg kell valósítani, hiszen az több helyen feltöredezett így az balesetveszélyes, nem esztétikus. Közép- Hosszú távon: A feltételek részét képezi az emberi léptékű közösségi terek kialakítása. 1. Minden jel szerint az intézmény bővítése –Faluház kialakítása- a jövőbeli fejlesztési célok elsődleges szempontja, figyelembe véve a Művelődési Ház jelenlegi kihasználtságát, mellyel gyakorlatilag elértük a fizikai, időbeli kihasználtság határait. A lakossági igények szerint ez még fokozódna. Ennek megvalósítására adtuk be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek pályázatot, mely jelenleg elbírálás alatt van. II. Az intézményben működő szolgáltatások: Internet használat E-mail Szövegszerkesztés Nyomtatás (színes, fekete-fehér) Fénymásolás Egyre nagyobb igény jelentkezik a színes fénymásolás iránt, érdemes ezt a szolgáltatást is fejleszteni. Fax Terembérlet, eszközbérlet Konditerem Esküvők, névadók Mi Lapunk szerkesztése Személyi kérdések: A munkatársaknak a feladatellátásban a hatékonyságra kell törekedni, kellő kezdeményezést és felelősséget kell tanúsítsanak a munkavégzés során. Így minden dolgozónk felelősségi kört kap a Művelődési Házban működő rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A 2009 évben a személyi állományban változás következik be, hiszen a nyugdíjas munkatársunk nyugdíjba vonul, helyette egy pályakezdőt kívánunk alkalmazni, aki jelenleg kiskönyvvel havi 10 alkalommal dolgozik (betanul). Az intézményben történő gördülékeny munkavégzéshez, és a könyvtári állomány digitális felvételéhez (kb.:17000 dokumentumról van szó) indokolt egy szakképzett munkatárs felvétele (támogatások segítségével.). Ezt a feladatot TÁMOP-3.2.4/08/01 jelű egységes integrált könyvtári rendszer kialakítására irányuló projekt megvalósításával tudjuk megkönnyíteni. Az épületben működő civil szervezetek: -
Szatymazi Nyugdíjas Egyesület Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete Szatymazi Fiatalok Társasága Közművelődési és Családsegítő Egyesület Sakkbarátok köre Szatymazi Fakanál Klub 2009. januárjától
11
A civil szervezetekkel a kapcsolatunk jó, az együttműködés folyamatos, ugyanakkor a rendezvényeikhez kapcsolódó terem bérleti díjak fizetési feltételeinek kérdése tisztázandó. 2009. év nagyrendezvényei:
Szatymazi Napéjegyenlőségi Ünnep Barackvirág napok Repülőnap Dankó est Falunapok Búcsú Egészséghét Hagyományőrző nap Községi Karácsony
A részletes program a rendezvénytervben található! Kirándulások: Lengyelország - április Bulgária - június Erdély - augusztus Csoportjaink, köreink: Hastánc- művészeti vezető: Simon Renáta Barackvirág Népdalkör – művészeti vezető: Kónya Géza Fazekas Kör- művészeti vezető: Veréb Judit Kézimunka szakkör - művészeti vezető: Horvát Ilona Baba-mama klub- vezető: védőnők Jóga tanfolyam: vezető: jógamester Molnár István Sakk foglalkozás: vezető: Filep Miklós Újdonságként: Néptánc Salsa Intimtorna Gyermektorna bevezetését tűztük ki célul. Fontos a csoportok körök működtetése szembonjából, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra a szélesebb közönség előtti bemutatkozásra, (kiállításokkal, fellépésekkel) ezzel fenn tudjuk tartani motivációjukat, munkakedvüket Várunk minden innovatív kezdeményezést, igényt a lakosságtól, civil szervezetek részéről. Szatymaz, 2009. február 05. Kálmán János igazgató
12