PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Belitung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/614/DPPKAD/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010; b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang APBD Tahun Anggaran 2009 sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2010; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
4
Kabupaten Belitung Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah
Rp 376.542.250.230,00
2. Belanja Daerah
Rp 475.270.750.230,00 (-) Surplus/ (Defisit)
Rp (98.728.500.000,00)
3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan
Rp 118.162.738.833,77
b. Pengeluaran
Rp 12.800.000.000,00 Pembiayaan Netto
Rp 105.362.738.833,77 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan : Rp
6.634.238.833,77
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 45.432.712.780,00
5
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 320.604.547.450,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 10.504.990.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah sejumlah Rp 9.429.146.759,00 b. Retribusi daerah sejumlah Rp 10.521.826.734,00 c. Hasil pengelolaan Rp 850.000.000,00
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan
sejumlah
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 24.631.739.287,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 53.760.206.450,00 b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 238.551.941.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 28.292.400.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp b. Dana darurat sejumlah Rp c. Dana bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 10.504.990.000,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 197.215.920.825,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 278.054.829.405,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 154.387.675.556,00 b. Belanja bunga sejumlah Rp c. Belanja subsidi sejumlah Rp 288.000.000,00 d. Belanja hibah sejumlah Rp 23.495.109.769,00 e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 4.792.500.000,00 f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 11.252.635.500,00 h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00
6
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 42.271.084.099,00 b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 104.403.986.356,00 c. Belanja modal sejumlah Rp 131.379.758.950,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 118.162.738.833,77 b. Pengeluaran sejumlah Rp 12.800.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 118.162.738.833,77 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp b. Penyertaan modal Rp 12.800.000.000,00
(investasi)
Pemerintah
Daerah
sejumlah
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.
Lampiran I
Ringkasan APBD;
2.
Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.
Lampiran III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Organisasi, Program dan Kegiatan ;
Pemerintah
Daerah,
7
5.
Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.
Lampiran VII
Daftar piutang daerah;
8.
Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.
Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Desember 2009 BUPATI BELITUNG, ttd
DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd MULGANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 14
8
LAMPIRAN I : Uraian
Kode Rekening 1
2
PERDA KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 14 TAHUN 2009
Jumlah (Rp)
TANGGAL : 17 DESEMBER 2009
3
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4 4.1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1
Pajak Daerah
4.1.2
Restribusi Daerah
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.429.146.759,00 10.521.826.734,00 850.000.000,00 24.631.739.287,00
Total PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.2
45.432.712.780,00
DANA PERIMBANGAN
4.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2
Dana Alokasi Umum
238.551.941.000,00
4.2.3
Dana Alokasi Khusus
28.292.400.000,00
Total DANA PERIMBANGAN
320.604.547.450,00
4.3
53.760.206.450,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
10.504.990.000,00 0,00 13.990.160.000,00
Total LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
24.495.150.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5 5.1
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
Belanja Pegawai
5.1.2
Belanja Bunga
5.1.3
Belanja Subsidi
5.1.4
Belanja Hibah
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
5.1.8
Belanja Tidak Terduga
154.648.165.556,00 0,00 288.000.000,00 32.082.360.019,00 4.792.500.000,00 11.252.635.500,00 3.000.000.000,00
Total BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.2
390.532.410.230,00
206.063.661.075,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
114.418.459.556,00
5.2.3
Belanja Modal
131.524.662.950,00
40.382.469.299,00
Total BELANJA LANGSUNG
6 6.1 6.1.1
6.2.2
JUMLAH BELANJA
492.389.252.880,00
Surplus / (Defisit)
(101.856.842.650,00)
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Total PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.2
286.325.591.805,00
157.744.446.477,04 157.744.446.477,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Total PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
12.800.000.000,00 12.800.000.000,00
1
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3 Pembiayaan Neto
6.3
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
144.944.446.477,04 43.087.603.827,04
Tanjungpandan, 17 Desember 2009 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
2
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
LAMPIRAN II : PERDA KABUPATEN BELITUNG Belanja NOMOR Tidak : 14 TAHUN 2009 Pendapatan Langsung TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 Langsung 3
4
Jumlah Belanja
5
6
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2010 Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah 2
1
Pendapatan
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
3
4
5
6
1
URUSAN WAJIB
1.01
Pendidikan
1.01.0100
Dinas Pendidikan
0,00
53.937.357.530,00
40.617.650.650,00
94.555.008.180,00
1.01.0300
Sanggar Kegiatan Belajar
0,00
643.931.872,00
327.460.000,00
971.391.872,00
1.01.0400
TK Negeri Pembina Tanjungpandan
0,00
240.158.162,00
109.287.000,00
349.445.162,00
1.01.0500
TK Negeri Pembina Membalong
0,00
101.529.050,00
75.859.000,00
177.388.050,00
1.01.0600
TK Negeri Pembina Sijuk
0,00
128.787.600,00
66.191.000,00
194.978.600,00
1.01.5101
SMP Negeri 1 Tanjungpandan
0,00
1.133.703.841,00
240.804.000,00
1.374.507.841,00
1.01.5102
SMP Negeri 2 Tanjungpandan
0,00
1.422.710.169,00
281.775.000,00
1.704.485.169,00
1.01.5103
SMP Negeri 3 Tanjungpandan
0,00
1.172.053.994,00
186.383.000,00
1.358.436.994,00
1.01.5104
SMP Negeri 4 Tanjungpandan
0,00
1.045.665.624,00
167.607.500,00
1.213.273.124,00
1.01.5105
SMP Negeri 5 Tanjungpandan
0,00
952.258.625,00
205.710.000,00
1.157.968.625,00
1.01.5106
SMP Negeri 6 Tanjungpandan
0,00
1.108.398.608,00
220.632.000,00
1.329.030.608,00
1.01.5107
SMP Negeri 7 Tanjungpandan
0,00
1.291.352.561,00
204.930.000,00
1.496.282.561,00
1.01.5201
SMP Negeri 1 Membalong
0,00
684.018.333,00
168.454.000,00
852.472.333,00
1.01.5202
SMP Negeri 2 Membalong
0,00
573.785.481,00
148.400.000,00
722.185.481,00
1.01.5203
SMP Negeri 3 Membalong
0,00
167.023.550,00
107.370.000,00
274.393.550,00
1.01.5204
SMP Negeri 4 Membalong
0,00
528.952.000,00
106.947.000,00
635.899.000,00
1.01.5205
SMP Negeri 5 Membalong
0,00
213.310.040,00
104.764.000,00
318.074.040,00
1.01.5301
SMP Negeri 1 Sijuk
0,00
908.168.413,00
211.168.000,00
1.119.336.413,00
1.01.5302
SMP Negeri 2 Sijuk
0,00
647.769.749,00
183.445.000,00
831.214.749,00
1.01.5303
SMP Negeri 3 Sijuk
0,00
418.374.428,00
143.165.500,00
561.539.928,00
1.01.5304
SMP Negeri 4 Sijuk
0,00
178.184.175,00
147.085.000,00
325.269.175,00
1.01.5401
SMP Negeri 1 Badau
0,00
699.843.962,00
177.500.000,00
877.343.962,00
1.01.5402
SMP Negeri 2 Badau
0,00
515.900.591,00
115.574.250,00
631.474.841,00
1.01.5403
SMP Negeri 3 Badau
0,00
245.062.676,00
104.065.000,00
349.127.676,00
1.01.5501
SMP Negeri 1 Selat Nasik
0,00
567.857.682,00
162.760.000,00
730.617.682,00
1.01.5502
SMP Negeri 2 Selat Nasik
0,00
181.210.414,00
99.615.000,00
280.825.414,00
1.01.6101
SMA Negeri 1 Tanjungpandan
0,00
1.746.902.767,00
822.585.000,00
2.569.487.767,00
1.01.6102
SMA Negeri 2 Tanjungpandan
0,00
1.351.573.534,00
303.030.000,00
1.654.603.534,00
1.01.6123
SMK Negeri 1 Tanjungpandan
0,00
1.716.783.093,00
394.862.000,00
2.111.645.093,00
1.01.6124
SMK Negeri 2 Tanjungpandan
0,00
1.557.485.197,00
392.127.000,00
1.949.612.197,00
1.01.6201
SMA Negeri 1 Membalong
0,00
569.723.691,00
146.695.000,00
716.418.691,00
1.01.6301
SMA Negeri 1 Sijuk
0,00
769.301.161,00
185.362.500,00
954.663.661,00
1.01.6421
SMK Negeri 1 Badau
0,00
506.807.691,00
207.230.000,00
714.037.691,00
1.01.6521
SMK Negeri 1 Selat Nasik
0,00
373.760.005,00
148.233.000,00
521.993.005,00
0,00
78.299.706.269,00
47.284.726.400,00
125.584.432.669,00
173.490.000,00
10.489.966.930,00
17.515.225.310,00
28.005.192.240,00
3.681.089.750,00
8.690.080.760,00
13.820.719.149,00
22.510.799.909,00
3.854.579.750,00
19.180.047.690,00
31.335.944.459,00
50.515.992.149,00
50.000.000,00
2.503.202.554,00
78.540.945.000,00
81.044.147.554,00
50.000.000,00
2.503.202.554,00
78.540.945.000,00
81.044.147.554,00
Total Urusan Pendidikan 1.02
Kesehatan
1.02.0100
Dinas Kesehatan
1.02.0200
Rumah Sakit Umum Daerah
Total Urusan Kesehatan 1.03
Pekerjaan Umum
1.03.0100
Dinas Pekerjaan Umum
Total Urusan Pekerjaan Umum
1
Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
1.06
Perencanaan Pembangunan
1.06.0100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Total Urusan Perencanaan Pembangunan 1.07
Perhubungan
1.07.0100
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Total Urusan Perhubungan 1.08
Lingkungan Hidup
1.08.0100
Badan Lingkungan Hidup Daerah
1.08.0200
Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
Total Urusan Lingkungan Hidup 1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Total Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pendapatan
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
3
4
5
6
0,00
1.404.085.651,00
5.149.368.050,00
6.553.453.701,00
0,00
1.404.085.651,00
5.149.368.050,00
6.553.453.701,00
269.358.000,00
2.978.281.774,00
24.712.009.450,00
27.690.291.224,00
269.358.000,00
2.978.281.774,00
24.712.009.450,00
27.690.291.224,00
0,00
1.170.577.722,00
2.675.320.000,00
3.845.897.722,00
553.353.984,00
1.924.941.623,00
4.764.272.000,00
6.689.213.623,00
553.353.984,00
3.095.519.345,00
7.439.592.000,00
10.535.111.345,00
234.600.000,00
857.006.695,00
776.433.000,00
1.633.439.695,00
234.600.000,00
857.006.695,00
776.433.000,00
1.633.439.695,00
1.14
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.0100
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
0,00
1.809.674.313,00
2.379.214.000,00
4.188.888.313,00
Total Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0,00
1.809.674.313,00
2.379.214.000,00
4.188.888.313,00
0,00
857.006.695,00
3.239.234.450,00
4.096.241.145,00
0,00
857.006.695,00
3.239.234.450,00
4.096.241.145,00
1.18
Pemuda dan Olah Raga
1.18.0200
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Total Urusan Pemuda dan Olah Raga 1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.0100
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0,00
1.358.218.113,00
1.586.222.700,00
2.944.440.813,00
1.19.0300
Satuan Polisi Pamong Praja
0,00
2.319.016.844,00
1.836.034.150,00
4.155.050.994,00
0,00
3.677.234.957,00
3.422.256.850,00
7.099.491.807,00
Total Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.20
Pemerintahan Umum
1.20.0100
DPRD
0,00
4.089.865.650,00
0,00
4.089.865.650,00
1.20.0200
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0,00
466.216.479,00
0,00
466.216.479,00
1.20.0300
Sekretariat Daerah
4.205.914.287,00
5.334.261.737,00
21.952.023.700,00
27.286.285.437,00
1.20.0400
Sekretariat DPRD
0,00
1.539.360.659,00
8.484.959.200,00
10.024.319.859,00
1.20.0500
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
375.378.844.209,00
56.557.988.869,00
3.615.644.300,00
60.173.633.169,00
1.20.0700
Inspektorat Kabupaten Belitung
0,00
1.739.732.606,00
1.642.034.550,00
3.381.767.156,00
357.200.000,00
511.639.400,00
562.956.800,00
1.074.596.200,00
Kecamatan Tanjungpandan
0,00
989.948.287,00
961.933.000,00
1.951.881.287,00
1.20.0902
Kecamatan Membalong
0,00
818.275.357,00
899.390.400,00
1.717.665.757,00
1.20.0903
Kecamatan Sijuk
0,00
891.942.191,00
979.564.500,00
1.871.506.691,00
1.20.0904
Kecamatan Badau
0,00
765.661.505,00
796.633.400,00
1.562.294.905,00
1.20.0905
Kecamatan Selat Nasik
0,00
1.153.936.542,00
1.179.147.950,00
2.333.084.492,00
1.20.1011
Kelurahan Kota
0,00
472.202.691,00
435.479.900,00
907.682.591,00
1.20.1012
Kelurahan Parit
0,00
444.650.225,00
518.117.400,00
962.767.625,00
379.941.958.496,00
75.775.682.198,00
42.027.885.100,00
117.803.567.298,00
1.20.0800
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.20.0901
Total Urusan Pemerintahan Umum 1.21
Kepegawaian
1.21.0100
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
0,00
462.977.074,00
4.507.695.000,00
4.970.672.074,00
1.21.0200
Badan Kepegawaian Daerah
0,00
1.842.394.800,00
1.973.783.000,00
3.816.177.800,00
0,00
2.305.371.874,00
6.481.478.000,00
8.786.849.874,00
0,00
1.586.083.862,00
2.533.645.096,00
4.119.728.958,00
0,00
1.586.083.862,00
2.533.645.096,00
4.119.728.958,00
Total Urusan Kepegawaian 1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.0200
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung
Total Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2
Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
1.24
Kearsipan
1.24.0100
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
Total Urusan Kearsipan
Pendapatan
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
3
4
5
6
0,00
591.753.824,00
594.147.000,00
1.185.900.824,00
0,00
591.753.824,00
594.147.000,00
1.185.900.824,00
194.920.657.701,00 255.916.878.855,00
450.837.536.556,00
384.903.850.230,00
Total URUSAN WAJIB 2
URUSAN PILIHAN
2.01
Pertanian
2.01.0100
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Total Urusan Pertanian
440.000.000,00
4.826.607.412,00
7.728.816.225,00
12.555.423.637,00
440.000.000,00
4.826.607.412,00
7.728.816.225,00
12.555.423.637,00
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03.0100
Dinas Pertambangan dan Energi
4.260.000.000,00
1.557.070.474,00
2.737.597.850,00
4.294.668.324,00
Total Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
4.260.000.000,00
1.557.070.474,00
2.737.597.850,00
4.294.668.324,00
252.060.000,00
1.725.969.300,00
5.857.695.350,00
7.583.664.650,00
252.060.000,00
1.725.969.300,00
5.857.695.350,00
7.583.664.650,00
601.500.000,00
1.602.901.837,00
9.345.223.125,00
10.948.124.962,00
601.500.000,00
1.602.901.837,00
9.345.223.125,00
10.948.124.962,00
75.000.000,00
1.430.454.351,00
4.739.380.400,00
6.169.834.751,00
75.000.000,00
1.430.454.351,00
4.739.380.400,00
6.169.834.751,00
5.628.560.000,00
11.143.003.374,00
30.408.712.950,00
41.551.716.324,00
206.063.661.075,00 286.325.591.805,00
492.389.252.880,00
2.04
Pariwisata
2.04.0100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Total Urusan Pariwisata 2.05
Kelautan dan Perikanan
2.05.0100
Dinas Kelautan dan Perikanan
Total Urusan Kelautan dan Perikanan 2.07
Perindustrian
2.07.0100
Dinas Perindagkop Dan PM
Total Urusan Perindustrian Total URUSAN PILIHAN JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)
390.532.410.230,00 (101.856.842.650,00)
3
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1 1.20
2
PEMBIAYAAN
Belanja
Pendapatan Penerimaan
Tidak Pengeluaran Langsung
Pembiayaan Langsung Netto
SILPA TAB Jumlah Belanja
3
4
5
6
Pemerintahan Umum
1.20.0500 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
157.744.446.477,04
12.800.000.000,00 144.944.446.477,04
0,00
Tanjungpandan, 17 Desember 2009 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
4
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0100
Pendidikan Dinas Pendidikan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
53.937.357.530,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
53.937.357.530,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0100.01.01
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.0100.01.02
275.000.000,00 275.000.000,00
Cetak dan Penggandaaan
1.01.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Cetak dan Penggandaaan 1.01.0100.01.03
118.632.800,00 118.632.800,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.0100.01.04
4.200.000,00 4.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
71.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
71.400.000,00
1.01.0100.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.01.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.0100.01.06
43.500.000,00 43.500.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.01.0100.01.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.01.0100.01.07
66.600.000,00 66.600.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
1.01.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 1.01.0100.01.08
12.000.000,00 12.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor
1.01.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor 1.01.0100.01.09
20.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor
1.01.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor 1.01.0100.01.10
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Mennyurat
1.01.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Mennyurat
4.000.000,00 4.000.000,00
1
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.01.11
Penyediaan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera
1.01.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera
18.500.000,00
1.01.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
281.640.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
281.640.000,00
1.01.0100.01.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.0100.01.14
255.450.000,00 255.450.000,00
Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor
1.01.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor 1.01.0100.01.16
26.180.000,00 26.180.000,00
Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak Tetap SMP/SM Negeri/Swasta
1.01.0100.01.16.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak Tetap SMP/SM Negeri/Swasta 1.01.0100.01.17
1.390.171.600,00 1.390.171.600,00
Kesejahteraan Tenaga Guru dan Pegawai Tidak Tetap TK/SD Negeri/Swasta
1.01.0100.01.17.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Tenaga Guru dan Pegawai Tidak Tetap TK/SD Negeri/Swasta 1.01.0100.01.19
1.690.171.600,00 1.690.171.600,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan
1.01.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.950.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan 1.01.0100.01.20
51.122.800,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk
1.01.0100.01.20.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
26.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk 1.01.0100.01.21
46.472.800,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong
1.01.0100.01.21.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong 1.01.0100.01.22
48.522.800,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau
1.01.0100.01.22.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.750.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau 1.01.0100.02
45.922.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0100.02.02
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.0100.02.03
23.500.000,00 23.500.000,00
Pemasangan Conblock Halaman Dinas Pendidikan Kab. Belitung
1.01.0100.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.980.150,00
1.01.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.350.000,00
1.01.0100.02.03.5.2.3
Belanja Modal
200.000.000,00
2
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pemasangan Conblock Halaman Dinas Pendidikan Kab. Belitung
1.01.0100.02.04
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
204.330.150,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.01.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.01.0100.03
4.023.350,00 213.250.000,00 217.273.350,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.0100.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.01.0100.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.0100.05
3.080.150,00 530.390.000,00 533.470.150,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.0100.05.01
Sosialisasi dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru
1.01.0100.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.05.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 1.01.0100.05.02
5.564.800,00 157.065.000,00 162.629.800,00
Penunjang Operasional Kependidikan (DABA PROVINSI)
1.01.0100.05.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.05.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.05.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Kependidikan (DABA PROVINSI) 1.01.0100.05.03
0,00 13.972.160.000,00 0,00 13.972.160.000,00
Penilaian Angka Kredit Guru
1.01.0100.05.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.05.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
975.000,00
Jumlah Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru
6.439.800,00
1.01.0100.06
5.464.800,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.0100.15
0,00 0,00
Pendidikan Usia Dini
1.01.0100.15.01
Pembangunan RKB SD
1.01.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.15.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan RKB SD 1.01.0100.15.06
5.094.950,00 14.378.000,00 2.676.000.000,00 2.695.472.950,00
Kajian Regrouping Sekolah Dasar dalam Kabupaten Belitung
1.01.0100.15.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kajian Regrouping Sekolah Dasar dalam Kabupaten Belitung 1.01.0100.15.08 1.01.0100.15.08.5.2.1
10.914.800,00 6.494.000,00 17.408.800,00
Pengelolaan DAK SD Tahun 2010 Belanja Pegawai
11.250.000,00
3
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.0100.15.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengelolaan DAK SD Tahun 2010 1.01.0100.15.15
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
21.141.000,00 32.391.000,00
Pengadaan Alat Kesenian TK
1.01.0100.15.15.5.2.1
Belanja Pegawai
1.954.400,00
1.01.0100.15.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.475.000,00
1.01.0100.15.15.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesenian TK 1.01.0100.15.24
70.800.000,00 75.229.400,00
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan TK/SD
1.01.0100.15.24.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
99.445.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan TK/SD
102.425.150,00
1.01.0100.15.27
2.980.150,00
Kegiatan Gugus TK/SD
1.01.0100.15.27.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kegiatan Gugus TK/SD 1.01.0100.15.40
101.272.200,00 29.241.000,00 130.513.200,00
Pembangunan Taman Bermain TK
1.01.0100.15.40.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.40.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Taman Bermain TK 1.01.0100.15.50
2.980.150,00 200.000.000,00 202.980.150,00
Pengelolaan TKB Mandiri
1.01.0100.15.50.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.50.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengelolaan TKB Mandiri 1.01.0100.16
33.559.200,00 7.200.000,00 40.759.200,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.0100.16.01
Kegiatan DAK Tahun 2010
1.01.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.01.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.01.0100.16.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan DAK Tahun 2010 1.01.0100.17
0,00
Pendidikan Menengah
1.01.0100.17.02
Pembangunan Pagar Sekolah
1.01.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
4.494.950,00
1.01.0100.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.050.000,00
1.01.0100.17.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah 1.01.0100.17.03
332.500.000,00 339.044.950,00
Pemasangan Daya dan Jaringan Listrik
1.01.0100.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.17.03.5.2.3
Belanja Modal
190.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemasangan Daya dan Jaringan Listrik
193.862.150,00
1.01.0100.17.04
2.980.150,00 882.000,00
Pengadaan Meubilaer
1.01.0100.17.04.5.2.1
Belanja Pegawai
5.037.750,00
1.01.0100.17.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.182.000,00
1.01.0100.17.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Meubilaer
1.242.000.000,00 1.248.219.750,00
4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.17.05
Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan APBD tahun 2010
1.01.0100.17.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan APBD tahun 2010 1.01.0100.17.10
6.222.650,00 210.000.000,00 216.222.650,00
Rehab Rumah Dinas, Gedung Sekolah, dan Perpustakaan Sekolah
1.01.0100.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.17.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Rumah Dinas, Gedung Sekolah, dan Perpustakaan Sekolah 1.01.0100.17.12
5.094.950,00 13.602.000,00 2.424.000.000,00 2.442.696.950,00
Pembuatan Talud Penahan Erosi SMAN 1 Sijuk
1.01.0100.17.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.12.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Erosi SMAN 1 Sijuk 1.01.0100.17.16
1.954.400,00 50.000.000,00 51.954.400,00
Pembangunan RKB SMKN 2 Tanjungpandan
1.01.0100.17.16.5.2.1
Belanja Pegawai
5.094.950,00
1.01.0100.17.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.050.000,00
1.01.0100.17.16.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan RKB SMKN 2 Tanjungpandan 1.01.0100.17.31
756.000.000,00 763.144.950,00
Olimpiade Sains SMP/SMA
1.01.0100.17.31.5.2.1
Belanja Pegawai
12.364.800,00
1.01.0100.17.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
97.122.500,00
Jumlah Kegiatan Olimpiade Sains SMP/SMA 1.01.0100.17.33
109.487.300,00
Peningkatan Prestasi Olahraga dan Seni Pelajar SMA
1.01.0100.17.33.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
107.304.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga dan Seni Pelajar SMA
137.240.550,00
1.01.0100.17.34
29.936.550,00
Pelaksanaan UAS SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1.01.0100.17.34.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan UAS SMP/MTs, SMA/MA/SMK 1.01.0100.17.35
226.839.550,00 84.464.000,00 311.303.550,00
Pemberian Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu SMP/SM
1.01.0100.17.35.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.35.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu SMP/SM 1.01.0100.17.36
4.029.600,00 1.160.914.000,00 1.164.943.600,00
Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan SMP/SM
1.01.0100.17.36.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.36.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
246.790.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan SMP/SM
293.369.600,00
1.01.0100.17.38
46.579.600,00
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SMP, SMA, dan SMK Negeri
1.01.0100.17.38.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.38.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.095.900,00 41.064.000,00
5
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SMP, SMA, dan SMK Negeri
1.01.0100.17.40
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
43.159.900,00
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun 2010
1.01.0100.17.40.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.01.0100.17.40.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.01.0100.17.40.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun 2010 1.01.0100.18
0,00
Pendidikan Non Formal
1.01.0100.18.02
Penyelenggaraan Paket A, B, dan C
1.01.0100.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
158.694.400,00
1.01.0100.18.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
181.208.000,00
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Paket A, B, dan C 1.01.0100.20
339.902.400,00
Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.01.0100.20.01
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
1.01.0100.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.01.0100.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 1.01.0100.20.02
0,00
Bimbingan Teknis Analisa Kontek Pembelajaran Guru SMP/SM
1.01.0100.20.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.01.0100.20.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Analisa Kontek Pembelajaran Guru SMP/SM
0,00
1.01.0100.20.03
Penyelenggaraan PAUD
1.01.0100.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.20.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PAUD 1.01.0100.20.07
235.929.600,00 1.400.000,00 237.329.600,00
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi
1.01.0100.20.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.20.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi 1.01.0100.20.09
15.222.200,00 125.683.000,00 140.905.200,00
Pembangunan Laboratorium
1.01.0100.20.09.5.2.1
Belanja Pegawai
6.124.550,00
1.01.0100.20.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.238.000,00
1.01.0100.20.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Laboratorium 1.01.0100.20.11
1.089.000.000,00 1.104.362.550,00
Pengadaan Sarana Teknologi dan Informasi
1.01.0100.20.11.5.2.1
Belanja Pegawai
3.994.850,00
1.01.0100.20.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.050.000,00
1.01.0100.20.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Teknologi dan Informasi 1.01.0100.20.20
747.500.000,00 753.544.850,00
Kajian Kompetensi Guru SD
1.01.0100.20.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.20.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.842.500,00
Jumlah Kegiatan Kajian Kompetensi Guru SD
74.914.700,00
68.072.200,00
6
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.20.22
Bintek TIK dan Operator ICT
1.01.0100.20.22.5.2.1
Belanja Pegawai
37.621.600,00
1.01.0100.20.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
61.445.000,00
Jumlah Kegiatan Bintek TIK dan Operator ICT
99.066.600,00
1.01.0100.20.28
Diklat Pembelajaran Bahasa Inggris bagi guru SD
1.01.0100.20.28.5.2.1
Belanja Pegawai
18.222.200,00
1.01.0100.20.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.368.500,00
Jumlah Kegiatan Diklat Pembelajaran Bahasa Inggris bagi guru SD
46.590.700,00
1.01.0100.20.41
Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan SMK
1.01.0100.20.41.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.20.41.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan SMK 1.01.0100.22
10.548.000,00 4.645.485.000,00 4.656.033.000,00
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.0100.22.01
Pembangunan Ruang Kepsek, Guru, TU, Ruang BK SMKN 1 Badau dan R. Guru SMKN 1 TP
1.01.0100.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
3.308.850,00
1.01.0100.22.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.182.000,00
1.01.0100.22.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Ruang Kepsek, Guru, TU, Ruang BK SMKN 1 Badau dan R. Guru SMKN 1 TP 1.01.0100.22.02
600.000.000,00 605.490.850,00
Sosialisasi dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar
1.01.0100.22.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.01.0100.22.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar 1.01.0100.22.14
0,00
Sosialisasi Mulok dan Verifikasi KTSP SD/MI
1.01.0100.22.14.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Mulok dan Verifikasi KTSP SD/MI 1.01.0100.22.18
147.571.600,00 75.650.000,00 223.221.600,00
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1.01.0100.22.18.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA/SMK 1.01.0100.22.19
91.309.550,00 150.906.750,00 242.216.300,00
Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1.01.0100.22.19.5.2.1
Belanja Pegawai
10.114.800,00
1.01.0100.22.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.810.000,00
Jumlah Kegiatan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01.0100.22.21
29.924.800,00
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SD/MI
1.01.0100.22.21.5.2.1
Belanja Pegawai
45.396.200,00
1.01.0100.22.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
68.819.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SD/MI
114.215.200,00
1.01.0100.22.23
Pemberian Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang mampu
1.01.0100.22.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.686.400,00 595.740.000,00
7
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang mampu
1.01.0100.22.25
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
598.426.400,00
Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreativitas
1.01.0100.22.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
110.760.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreativitas
150.769.600,00
1.01.0100.22.26
40.009.600,00
Peningkatan Jejaring Pendidikan Nasional
1.01.0100.22.26.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.22.26.5.2.3
Belanja Modal
2.980.150,00 52.550.000,00 376.040.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Jejaring Pendidikan Nasional 1.01.0100.22.29
431.570.150,00
Olimpiade sains SD/MI
1.01.0100.22.29.5.2.1
Belanja Pegawai
16.479.600,00
1.01.0100.22.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.489.000,00
Jumlah Kegiatan Olimpiade sains SD/MI 1.01.0100.22.30
50.968.600,00
Pelaksanaan UAS SD/MI
1.01.0100.22.30.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
112.923.900,00 61.434.250,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan UAS SD/MI 1.01.0100.22.32
174.358.150,00
Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi
1.01.0100.22.32.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.343.200,00 250.000.000,00
Jumlah Kegiatan Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi 1.01.0100.22.37
252.343.200,00
Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
1.01.0100.22.37.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.37.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.356.600,00 22.339.000,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan 1.01.0100.22.39
31.695.600,00
Seleksi Jambore PTK-PNF Tingkat Kabupaten Belitung
1.01.0100.22.39.5.2.1
Belanja Pegawai
20.150.000,00
1.01.0100.22.39.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.530.000,00
Jumlah Kegiatan Seleksi Jambore PTK-PNF Tingkat Kabupaten Belitung 1.01.0100.26
37.680.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.01.0100.26.15
Promosi Daerah
1.01.0100.26.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Daerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
40.617.650.650,00 Jumlah Belanja
94.555.008.180,00
Surplus / (Defisit)
(94.555.008.180,00)
8
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0300
Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0300.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0300.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
643.931.872,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
643.931.872,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0300.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0300.01.02
Penyediaan Sarana Komunikasi dan Listrik
1.01.0300.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Komunikasi dan Listrik 1.01.0300.01.08
9.000.000,00 9.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.01.0300.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.01.0300.01.10
27.000.000,00 27.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0300.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.500.000,00
1.01.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.0300.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.0300.01.12
8.500.000,00 8.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.0300.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.0300.01.15
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.0300.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.0300.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.0300.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.0300.01.18
11.000.000,00 11.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.0300.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.0300.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.0300.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.0300.01.23 1.01.0300.01.23.5.2.2
3.500.000,00 3.500.000,00
Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
9
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul
1.01.0300.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0300.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
25.680.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.680.000,00
1.01.0300.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0300.02.10
Pengadaan Sarana Kantor
1.01.0300.02.10.5.2.3
Belanja Modal
42.250.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.01.0300.02.22
42.250.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
1.01.0300.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.0300.02.24
15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.01.0300.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.620.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.01.0300.02.28
4.620.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.0300.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.0300.03
4.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.0300.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.01.0300.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.760.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.01.0300.06
4.760.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0300.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.0300.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.01.0300.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
1.01.0300.22
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.0300.22.01
Penanganan Putus Sekolah
1.01.0300.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0300.22.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penanganan Putus Sekolah
134.750.000,00
100.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
327.460.000,00 Jumlah Belanja
971.391.872,00
Surplus / (Defisit)
(971.391.872,00)
10
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0400
Pendidikan TK Negeri Pembina Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0400.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0400.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
240.158.162,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
240.158.162,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0400.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0400.01.02
Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
1.01.0400.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
7.800.000,00
1.01.0400.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0400.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.040.000,00
1.01.0400.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.0400.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.0400.01.12
7.442.000,00 7.442.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.0400.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.440.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.440.000,00
1.01.0400.01.15
Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.0400.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.0400.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.0400.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.0400.01.18
3.500.000,00 3.500.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.0400.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15.000.000,00
1.01.0400.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
1.01.0400.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih 1.01.0400.01.20
1.500.000,00 1.500.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul - umbul / Bendera
1.01.0400.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul - umbul / Bendera 1.01.0400.01.21 1.01.0400.01.21.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan Belanja Barang Dan Jasa
2.847.000,00
11
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.0400.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.847.000,00
Pengadaan Bahan Obat-Obatan
1.01.0400.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-Obatan 1.01.0400.01.23
1.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.0400.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.008.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.0400.01.30
7.008.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0400.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.0400.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0400.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.0400.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.0400.03
17.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.0400.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.01.0400.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.01.0400.06
2.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0400.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.0400.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0400.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.0400.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.0400.07.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah
1.01.0400.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah Jumlah BELANJA LANGSUNG
3.500.000,00 109.287.000,00
Jumlah Belanja
349.445.162,00
Surplus / (Defisit)
(349.445.162,00)
12
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0500
Pendidikan TK Negeri Pembina Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0500.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0500.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
101.529.050,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
101.529.050,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0500.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0500.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.0500.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.0500.01.02
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0500.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.720.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.720.000,00
1.01.0500.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.0500.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.0500.01.05
1.986.000,00 1.986.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan bangunan Kantor
1.01.0500.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan bangunan Kantor 1.01.0500.01.06
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.0500.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.0500.01.07
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.0500.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.0500.01.08
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Peralatan Pembersih dan bahan pembersih
1.01.0500.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan bahan pembersih 1.01.0500.01.09
1.200.000,00 1.200.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
1.01.0500.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera 1.01.0500.01.10
1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan Alat Peraga / bantu Pendidikan
1.01.0500.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / bantu Pendidikan 1.01.0500.01.11 1.01.0500.01.11.5.2.2
351.000,00 351.000,00
Pengadaan Bahan Obat-obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
13
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-obatan
1.01.0500.01.12
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.0500.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
872.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.0500.01.13
872.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
1.01.0500.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor 1.01.0500.01.15
12.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Sekolah
1.01.0500.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Sekolah 1.01.0500.01.18
1.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.0500.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.0500.01.30
17.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0500.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.0500.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.0500.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya
1.01.0500.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.020.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya 1.01.0500.06
1.020.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0500.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1.01.0500.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0500.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
6.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
75.859.000,00 Jumlah Belanja
177.388.050,00
Surplus / (Defisit)
(177.388.050,00)
14
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0600
Pendidikan TK Negeri Pembina Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0600.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0600.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
128.787.600,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
128.787.600,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0600.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0600.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.0600.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.0600.01.10
5.400.000,00 5.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0600.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.260.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.260.000,00
1.01.0600.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.0600.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.0600.01.12
1.986.000,00 1.986.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.0600.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.0600.01.15
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.0600.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.0600.01.17
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.0600.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.0600.01.18
2.920.000,00 2.920.000,00
Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.0600.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.500.000,00
1.01.0600.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
1.01.0600.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih 1.01.0600.01.20
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul / Bendera
1.01.0600.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, umbul-umbul / Bendera 1.01.0600.01.21 1.01.0600.01.21.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Alat Peraga / Bantu pendidikan Belanja Barang Dan Jasa
351.000,00
15
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu pendidikan 1.01.0600.01.22
351.000,00
Pengadaan Bahan Obat-Obatan
1.01.0600.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
650.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-Obatan 1.01.0600.01.23
650.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.0600.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
864.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.0600.01.30
864.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0600.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.0600.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0600.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.0600.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.0600.03
8.300.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.0600.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.01.0600.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.050.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.0600.06
1.050.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0600.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
1.01.0600.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0600.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
6.950.000,00
1.01.0600.08
Program Penanganan Putus Sekolah, dan yang Tidak Melanjutkan, serta Bimbingan Bagi yang Kesulitan
1.01.0600.08.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair sekolah
1.01.0600.08.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair sekolah Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.500.000,00 66.191.000,00
Jumlah Belanja
194.978.600,00
Surplus / (Defisit)
(194.978.600,00)
16
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5101
Pendidikan SMP Negeri 1 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5101.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5101.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.133.703.841,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.133.703.841,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5101.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5101.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1.01.5101.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
19.200.000,00
1.01.5101.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5101.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5101.01.11
20.680.000,00 20.680.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5101.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5101.01.12
18.934.000,00 18.934.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5101.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00
1.01.5101.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5101.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5101.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5101.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5101.01.18
9.120.000,00 9.120.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5101.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5101.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pemebersih
1.01.5101.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pemebersih 1.01.5101.01.22
7.300.000,00 7.300.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5101.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5101.01.23 1.01.5101.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
17
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera
1.01.5101.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5101.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
27.600.000,00
1.01.5101.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5101.02.02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
1.01.5101.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 1.01.5101.02.06
30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
1.01.5101.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor 1.01.5101.02.08
13.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5101.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5101.03
5.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5101.03.03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01.5101.03.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.240.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.5101.06
12.240.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5101.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5101.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.500.000,00
1.01.5101.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.150.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.650.000,00
1.01.5101.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5101.07.05
Pengadaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5101.07.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.564.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat peraga bantu pendidikan 1.01.5101.07.06
18.564.000,00
Pengadaan bahan percontohan
1.01.5101.07.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.216.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan bahan percontohan 1.01.5101.07.07
21.216.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
1.01.5101.07.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan 1.01.5101.07.09
2.000.000,00
Pemeliharaan jaringan instalasi listrik sekolah danm perlengkapannya
1.01.5101.07.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan jaringan instalasi listrik sekolah danm perlengkapannya Jumlah BELANJA LANGSUNG
4.500.000,00 240.804.000,00
Jumlah Belanja
1.374.507.841,00
Surplus / (Defisit)
(1.374.507.841,00)
18
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5102
Pendidikan SMP Negeri 2 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5102.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5102.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.422.710.169,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.422.710.169,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5102.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5102.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5102.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.660.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.660.000,00
1.01.5102.01.10
Penyedian alat tulis kantor
1.01.5102.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian alat tulis kantor 1.01.5102.01.11
23.460.000,00 23.460.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
1.01.5102.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 1.01.5102.01.12
18.928.000,00 18.928.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor
1.01.5102.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor 1.01.5102.01.13
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyedian Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5102.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.000.000,00
1.01.5102.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan bahan perundang-undang
1.01.5102.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan bahan perundang-undang 1.01.5102.01.18
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5102.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5102.01.19
19.458.000,00 19.458.000,00
Pengadaan Obat-obatan
1.01.5102.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat-obatan 1.01.5102.01.20
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5102.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5102.02 1.01.5102.02.01 1.01.5102.02.01.5.2.2
27.072.000,00 27.072.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00 19
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.01.5102.02.14
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
12.500.000,00
Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5102.02.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5102.02.17
6.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman kantor
1.01.5102.02.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.317.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kantor 1.01.5102.02.22
15.317.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
1.01.5102.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
41.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 1.01.5102.02.23
41.400.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5102.02.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.220.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
11.220.000,00
1.01.5102.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
1.01.5102.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
41.210.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor 1.01.5102.02.32
41.210.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5102.02.32.5.2.1
Belanja Pegawai
22.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.200.000,00
1.01.5102.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5102.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5102.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5102.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
281.775.000,00 Jumlah Belanja
1.704.485.169,00
Surplus / (Defisit)
(1.704.485.169,00)
20
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5103
Pendidikan SMP Negeri 3 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5103.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5103.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.172.053.994,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.172.053.994,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5103.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5103.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5103.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5103.01.10
7.800.000,00 7.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5103.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.710.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.710.000,00
1.01.5103.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5103.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5103.01.12
14.448.000,00 14.448.000,00
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5103.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.535.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.535.000,00
1.01.5103.01.13
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5103.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
3.500.000,00
1.01.5103.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.5103.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.5103.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5103.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5103.01.18
7.800.000,00 7.800.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
1.01.5103.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
12.500.000,00
1.01.5103.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5103.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5103.01.20 1.01.5103.01.20.5.2.2
7.000.000,00 7.000.000,00
Pengadaan Bahan Percontohan Belanja Barang Dan Jasa
20.352.000,00
21
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Percontohan
1.01.5103.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
20.352.000,00
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5103.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.808.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5103.01.23
17.808.000,00
Pengadaan Obat-obatan
1.01.5103.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat-obatan 1.01.5103.01.30
1.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5103.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
23.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.400.000,00
1.01.5103.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5103.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5103.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.720.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5103.02.28
25.720.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.01.5103.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.01.5103.02.30
6.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5103.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.250.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.250.000,00
1.01.5103.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5103.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.01.5103.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.5103.06
8.160.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5103.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1.01.5103.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5103.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
7.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
186.383.000,00 Jumlah Belanja
1.358.436.994,00
Surplus / (Defisit)
(1.358.436.994,00)
22
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5104
Pendidikan SMP Negeri 4 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5104.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5104.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.045.665.624,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.045.665.624,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5104.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5104.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5104.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11.000.000,00
1.01.5104.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5104.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.400.000,00
1.01.5104.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5104.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5104.01.12
15.745.000,00 15.745.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Liatrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5104.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Liatrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5104.01.15
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5104.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5104.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5104.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5104.01.18
4.950.000,00 4.950.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5104.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5104.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5104.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5104.01.20
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5104.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5104.01.21 1.01.5104.01.21.5.2.2
20.880.000,00 20.880.000,00
Penyediaan alat peraga/bantu pendidikan Belanja Barang Dan Jasa
3.262.500,00
23
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga/bantu pendidikan
1.01.5104.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.262.500,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5104.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5104.01.23
1.000.000,00
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5104.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.800.000,00
1.01.5104.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5104.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
25.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.000.000,00
1.01.5104.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5104.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5104.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.850.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5104.02.28
15.850.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.5104.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.5104.03
7.400.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5104.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01.5104.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.220.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.5104.06
11.220.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5104.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5104.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.250.000,00
1.01.5104.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.200.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
167.607.500,00 Jumlah Belanja
1.213.273.124,00
Surplus / (Defisit)
(1.213.273.124,00)
24
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5105
Pendidikan SMP Negeri 5 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5105.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5105.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
952.258.625,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
952.258.625,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5105.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5105.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5105.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5105.01.10
9.300.000,00 9.300.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5105.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.800.000,00
1.01.5105.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5105.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5105.01.12
14.280.000,00 14.280.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5105.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5105.01.15
2.800.000,00 2.800.000,00
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5105.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5105.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5105.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5105.01.19
4.900.000,00 4.900.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5105.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5105.01.20
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5105.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5105.01.21
21.120.000,00 21.120.000,00
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.5105.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan 1.01.5105.01.22 1.01.5105.01.22.5.2.2
18.480.000,00 18.480.000,00
Penyediaan Obat-obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
25
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan
1.01.5105.01.23
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
1.01.5105.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera 1.01.5105.01.30
1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5105.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
46.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
46.000.000,00
1.01.5105.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5105.02.15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi keluar daerah
1.01.5105.02.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi keluar daerah 1.01.5105.02.22
12.500.000,00
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.5105.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.5105.02.28
20.800.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.01.5105.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.01.5105.02.30
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5105.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan
1.200.000,00
1.01.5105.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5105.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01.5105.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.480.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.5105.06
7.480.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5105.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5105.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5105.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.450.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.450.000,00
1.01.5105.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5105.07.37
Pemeliharaan berkala/rutin meubeler sekolah
1.01.5105.07.37.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan berkala/rutin meubeler sekolah Jumlah BELANJA LANGSUNG
5.000.000,00 205.710.000,00
Jumlah Belanja
1.157.968.625,00
Surplus / (Defisit)
(1.157.968.625,00)
26
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5106
Pendidikan SMP Negeri 6 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5106.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5106.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.108.398.608,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.108.398.608,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5106.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5106.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5106.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5106.01.10
12.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5106.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.240.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.240.000,00
1.01.5106.01.11
Penyediaan Barang-barang Cetakan dan penggandaan
1.01.5106.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang-barang Cetakan dan penggandaan 1.01.5106.01.12
18.042.000,00 18.042.000,00
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5106.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5106.01.15
7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5106.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5106.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5106.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5106.01.18
10.800.000,00 10.800.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5106.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5106.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Belanja Bahan Percontohan
1.01.5106.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.408.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Percontohan
21.408.000,00
1.01.5106.01.21
Program Alat Bantu Pendidikan
1.01.5106.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Program Alat Bantu Pendidikan 1.01.5106.01.22
12.000.000,00
18.732.000,00 18.732.000,00
Belanja bahan obat-obatan
27
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5106.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja bahan obat-obatan 1.01.5106.01.23
Jumlah (Rp)
1.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
1.01.5106.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1.01.5106.01.24
4.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5106.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.000.000,00
1.01.5106.01.25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5106.01.25.5.2.1
Belanja Pegawai
29.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.400.000,00
1.01.5106.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5106.02.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor
1.01.5106.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor 1.01.5106.02.22
9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5106.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5106.02.29
34.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Siswa
1.01.5106.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Siswa 1.01.5106.03
3.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5106.03.02
Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5106.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 1.01.5106.06
8.160.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5106.06.18
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5106.06.18.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5106.06.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
220.632.000,00 Jumlah Belanja
1.329.030.608,00
Surplus / (Defisit)
(1.329.030.608,00)
28
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5107
Pendidikan SMP Negeri 7 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5107.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5107.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.291.352.561,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.291.352.561,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5107.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5107.01.02
Penyediaan jasa komunisi, sumber daya air, dan listrik
1.01.5107.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunisi, sumber daya air, dan listrik
11.000.000,00
1.01.5107.01.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.5107.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.5107.01.08
3.500.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.5107.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.5107.01.10
3.500.000,00 3.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5107.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.000.000,00
1.01.5107.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5107.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5107.01.12
13.800.000,00 13.800.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanator
1.01.5107.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanator 1.01.5107.01.15
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang
1.01.5107.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang 1.01.5107.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makan dan minuman
1.01.5107.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minuman 1.01.5107.01.18
10.500.000,00 10.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5107.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5107.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan Spanduk Umbul-Umbul dan Bendera
1.01.5107.01.19.5.2.2
1.01.5107.01.20
3.500.000,00
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk Umbul-Umbul dan Bendera
2.500.000,00
Belanja Bahan Percontohan
29
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5107.01.20.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
33.600.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Percontohan
33.600.000,00
1.01.5107.01.21
Belanja Obat-Obatan
1.01.5107.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Obat-Obatan 1.01.5107.01.22
2.000.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa
1.01.5107.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa 1.01.5107.01.30
13.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5107.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5107.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5107.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5107.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5107.02.22
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5107.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5107.02.28
22.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.5107.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.5107.02.31
7.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.5107.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
2.500.000,00
1.01.5107.02.32
Pemeliharaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah
1.01.5107.02.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah 1.01.5107.03
4.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5107.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01.5107.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.520.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.5107.06
9.520.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5107.06.01
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5107.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5107.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
204.930.000,00 Jumlah Belanja
1.496.282.561,00
Surplus / (Defisit)
(1.496.282.561,00)
30
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5201
Pendidikan SMP Negeri 1 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5201.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5201.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
684.018.333,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
684.018.333,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5201.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5201.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5201.01.10
10.800.000,00 10.800.000,00
Penyediaan Alat tulis kantor
1.01.5201.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.980.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor
12.980.000,00
1.01.5201.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5201.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5201.01.12
9.574.000,00 9.574.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5201.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000,00
1.01.5201.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5201.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5201.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5201.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5201.01.18
6.140.000,00 6.140.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
1.01.5201.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 1.01.5201.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5201.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5201.01.20
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5201.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5201.01.21 1.01.5201.01.21.5.2.2
12.576.000,00 12.576.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan Belanja Barang Dan Jasa
11.004.000,00
31
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5201.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
11.004.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5201.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5201.01.23
1.000.000,00
Pembuatan spanduk umbul-umbul/bendera
1.01.5201.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk umbul-umbul/bendera 1.01.5201.01.30
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5201.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5201.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5201.02.22
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
1.01.5201.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor 1.01.5201.02.28
24.300.000,00
Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
1.01.5201.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor 1.01.5201.02.29
4.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
1.01.5201.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Meubelair 1.01.5201.02.30
4.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Buku Perpustakaan
1.01.5201.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Buku Perpustakaan 1.01.5201.02.31
4.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.5201.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
3.000.000,00
1.01.5201.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5201.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.01.5201.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.120.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.5201.06
6.120.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5201.06.32
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5201.06.32.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.5201.06.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
168.454.000,00 Jumlah Belanja
852.472.333,00
Surplus / (Defisit)
(852.472.333,00)
32
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5202
Pendidikan SMP Negeri 2 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5202.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5202.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
573.785.481,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
573.785.481,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5202.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5202.01.02
Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
1.01.5202.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 1.01.5202.01.10
9.900.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5202.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5202.01.11
12.380.000,00 12.380.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5202.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5202.01.12
8.844.000,00 8.844.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.01.5202.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.380.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.380.000,00
1.01.5202.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5202.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5202.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5202.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5202.01.18
4.500.000,00 4.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.01.5202.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.01.5202.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5202.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5202.01.20
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5202.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5202.01.21
9.900.000,00
13.104.000,00 13.104.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
33
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5202.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
7.182.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan 1.01.5202.01.22
Jumlah (Rp)
7.182.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5202.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5202.01.23
1.000.000,00
Penyediaan spanduk / umbul-umbul
1.01.5202.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk / umbul-umbul 1.01.5202.01.30
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5202.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5202.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5202.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.5202.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.5202.02.28
21.900.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
1.01.5202.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 1.01.5202.02.29
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.5202.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.5202.02.30
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
1.01.5202.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan 1.01.5202.03
2.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5202.03.02
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapnnya
1.01.5202.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapnnya 1.01.5202.06
6.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5202.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5202.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.5202.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
148.400.000,00 Jumlah Belanja
722.185.481,00
Surplus / (Defisit)
(722.185.481,00)
34
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5203
Pendidikan SMP Negeri 3 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5203.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5203.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
167.023.550,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
167.023.550,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5203.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5203.01.01
Penyediaan Alat Tulis kantor
1.01.5203.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
4.400.000,00
1.01.5203.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5203.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.600.000,00
1.01.5203.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5203.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5203.01.15
3.420.000,00 3.420.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.01.5203.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.5203.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5203.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5203.01.18
5.400.000,00 5.400.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5203.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5203.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5203.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5203.01.20
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5203.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5203.01.21
2.880.000,00 2.880.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.5203.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan 1.01.5203.01.22 1.01.5203.01.22.5.2.2
2.520.000,00 2.520.000,00
Penyediaan Obat-Obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
35
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-Obatan
1.01.5203.01.23
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5203.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.000.000,00
1.01.5203.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5203.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
15.240.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.240.000,00
1.01.5203.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5203.02.22
Pemeliharaan gedung kantor
1.01.5203.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor
21.200.000,00
1.01.5203.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.01.5203.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.01.5203.02.29
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair
1.01.5203.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair 1.01.5203.02.30
8.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5203.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.000.000,00
1.01.5203.02.31
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Praktik dan Peraga
1.01.5203.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Praktik dan Peraga 1.01.5203.03
1.200.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5203.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5203.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.360.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.360.000,00
1.01.5203.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5203.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5203.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5203.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.250.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.250.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
107.370.000,00 Jumlah Belanja
274.393.550,00
Surplus / (Defisit)
(274.393.550,00)
36
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5204
Pendidikan SMP Negeri 4 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5204.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5204.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
528.952.000,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
528.952.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5204.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5204.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
1.01.5204.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
4.800.000,00
1.01.5204.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5204.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.040.000,00
1.01.5204.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
1.01.5204.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 1.01.5204.01.12
3.377.000,00 3.377.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
1.01.5204.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
2.000.000,00
1.01.5204.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5204.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5204.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5204.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5204.01.18
7.600.000,00 7.600.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.01.5204.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.01.5204.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih
1.01.5204.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih 1.01.5204.01.20
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5204.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5204.01.21
2.448.000,00 2.448.000,00
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
1.01.5204.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
2.142.000,00 2.142.000,00
37
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.5204.01.22
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5204.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5204.01.23
1.000.000,00
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
1.01.5204.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera 1.01.5204.01.30
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5204.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.000.000,00
1.01.5204.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5204.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1.01.5204.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1.01.5204.02.28
12.400.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor
1.01.5204.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor 1.01.5204.02.29
2.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
1.01.5204.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Meubelair 1.01.5204.02.30
2.500.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
1.01.5204.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan 1.01.5204.03
1.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5204.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlenngkapannya
1.01.5204.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.740.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlenngkapannya 1.01.5204.06
3.740.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5204.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5204.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.5204.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.500.000,00
1.01.5204.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5204.07.02
Penyediaan Sewa Kendaraan untuk Ujian
1.01.5204.07.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sewa Kendaraan untuk Ujian Jumlah BELANJA LANGSUNG
500.000,00 106.947.000,00
Jumlah Belanja
635.899.000,00
Surplus / (Defisit)
(635.899.000,00)
38
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5205
Pendidikan SMP Negeri 5 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5205.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5205.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
213.310.040,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
213.310.040,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5205.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5205.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5205.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.000.000,00
1.01.5205.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5205.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5205.01.11
5.320.000,00 5.320.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5205.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5205.01.12
6.916.000,00 6.916.000,00
Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor
1.01.5205.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor 1.01.5205.01.15
800.000,00 800.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5205.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5205.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5205.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5205.01.19
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5205.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5205.01.20
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5205.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5205.01.21
432.000,00 432.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5205.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan 1.01.5205.01.22 1.01.5205.01.22.5.2.2
3.726.000,00 3.726.000,00
Penyediaan obat-obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
39
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan
1.01.5205.01.23
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera
1.01.5205.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera 1.01.5205.01.30
1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5205.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.800.000,00
1.01.5205.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5205.02.12
Belanja Pakaian dinas dan atributnya
1.01.5205.02.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.720.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Pakaian dinas dan atributnya 1.01.5205.02.15
2.720.000,00
Rapat-rapat koordinasi luar dan dalam daerah
1.01.5205.02.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi luar dan dalam daerah 1.01.5205.02.22
17.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.5205.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.5205.02.28
15.700.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.01.5205.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.01.5205.02.29
2.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5205.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5205.02.30
1.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
1.01.5205.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan 1.01.5205.06
1.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5205.06.01
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.5205.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5205.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah BELANJA LANGSUNG
6.950.000,00 104.764.000,00
Jumlah Belanja
318.074.040,00
Surplus / (Defisit)
(318.074.040,00)
40
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5301
Pendidikan SMP Negeri 1 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5301.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5301.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
908.168.413,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
908.168.413,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5301.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.01.5301.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
13.000.000,00
1.01.5301.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5301.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
14.760.000,00
1.01.5301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5301.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5301.01.12
10.938.000,00 10.938.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5301.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.000.000,00
1.01.5301.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5301.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5301.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5301.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5301.01.18
11.000.000,00 11.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5301.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5301.01.21
17.500.000,00 17.500.000,00
Biaya Obat-obatan
1.01.5301.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Obat-obatan 1.01.5301.01.22
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5301.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5301.01.23 1.01.5301.01.23.5.2.2
14.112.000,00 14.112.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
41
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5301.01.25
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.500.000,00
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5301.01.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera 1.01.5301.01.30
2.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5301.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
1.01.5301.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5301.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5301.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5301.02.02
29.300.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
1.01.5301.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 1.01.5301.02.30
7.500.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5301.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
3.500.000,00
1.01.5301.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5301.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.01.5301.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.01.5301.06
6.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5301.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5301.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.000.000,00
1.01.5301.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.01.5301.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5301.07.08
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.5301.07.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01.5301.07.09
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
1.01.5301.07.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah 1.01.5301.07.18
5.000.000,00
Penyediaan Alat Peraga Siswa
1.01.5301.07.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.758.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Siswa
16.758.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
211.168.000,00 Jumlah Belanja
1.119.336.413,00
Surplus / (Defisit)
(1.119.336.413,00)
42
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5302
Pendidikan SMP Negeri 2 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5302.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5302.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
647.769.749,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
647.769.749,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5302.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5302.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik
1.01.5302.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik 1.01.5302.01.10
9.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5302.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.600.000,00
1.01.5302.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5302.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5302.01.12
15.530.000,00 15.530.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5302.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.5302.01.15
2.700.000,00 2.700.000,00
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5302.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5302.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5302.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5302.01.18
5.500.000,00 5.500.000,00
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5302.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5302.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5302.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5302.01.20
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Barang Percontohan
1.01.5302.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Percontohan 1.01.5302.01.21
9.000.000,00
1.560.000,00 1.560.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
43
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5302.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
13.455.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan 1.01.5302.01.22
Jumlah (Rp)
13.455.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5302.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5302.01.23
1.000.000,00
Pembuatan spanduk,umbul-umbul dan bendera
1.01.5302.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk,umbul-umbul dan bendera 1.01.5302.01.30
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5302.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
30.220.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.220.000,00
1.01.5302.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5302.02.22
Pemeliharaan Gedung kantor
1.01.5302.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor 1.01.5302.02.28
32.200.000,00
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
1.01.5302.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 1.01.5302.02.29
3.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
1.01.5302.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala meubelair 1.01.5302.02.30
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan
1.01.5302.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan 1.01.5302.02.31
2.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.5302.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
2.500.000,00
1.01.5302.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5302.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5302.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.780.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
5.780.000,00
1.01.5302.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5302.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5302.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.01.5302.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.500.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
183.445.000,00 Jumlah Belanja
831.214.749,00
Surplus / (Defisit)
(831.214.749,00)
44
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5303
Pendidikan SMP Negeri 3 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5303.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5303.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
418.374.428,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
418.374.428,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5303.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5303.01.02
Penyediaan Obat - Obatan
1.01.5303.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat - Obatan 1.01.5303.01.03
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5303.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5303.01.10
9.600.000,00 9.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5303.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.260.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.260.000,00
1.01.5303.01.11
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.5303.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01.5303.01.12
11.563.000,00 11.563.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
1.01.5303.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1.01.5303.01.15
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
1.01.5303.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 1.01.5303.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.5303.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman 1.01.5303.01.18
4.000.000,00 4.000.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.5303.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
17.500.000,00
1.01.5303.01.19
Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5303.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5303.01.20 1.01.5303.01.20.5.2.2
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyedian Bahan Percontohan Belanja Barang Dan Jasa
8.112.000,00
45
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyedian Bahan Percontohan
1.01.5303.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
8.112.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5303.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5303.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5303.02.01
Pemeliharaan Buku - Buku Perpustakaan
1.01.5303.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Buku - Buku Perpustakaan 1.01.5303.02.02
3.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera
1.01.5303.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera 1.01.5303.02.07
2.000.000,00
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5303.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.830.500,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5303.02.21
5.830.500,00
Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
1.01.5303.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 1.01.5303.02.22
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
1.01.5303.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1.01.5303.02.29
21.000.000,00
Pemeliharaan Mubeler
1.01.5303.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mubeler 1.01.5303.03
6.600.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5303.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.01.5303.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.740.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.5303.06
3.740.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5303.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5303.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5303.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
143.165.500,00 Jumlah Belanja
561.539.928,00
Surplus / (Defisit)
(561.539.928,00)
46
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5304
Pendidikan SMP Negeri 4 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5304.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5304.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
178.184.175,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
178.184.175,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5304.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5304.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.01.5304.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.650.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
14.650.000,00
1.01.5304.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5304.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.760.000,00
1.01.5304.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5304.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5304.01.12
5.538.000,00 5.538.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5304.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6.000.000,00
1.01.5304.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5304.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5304.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5304.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5304.01.18
6.600.000,00 6.600.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5304.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5304.01.21
17.500.000,00 17.500.000,00
Biaya Obat-obatan
1.01.5304.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Obat-obatan 1.01.5304.01.22
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5304.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5304.01.23 1.01.5304.01.23.5.2.2
3.384.000,00 3.384.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
47
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5304.01.25
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5304.01.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera 1.01.5304.01.30
2.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5304.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
1.01.5304.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5304.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5304.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5304.02.02
21.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
1.01.5304.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 1.01.5304.02.30
2.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5304.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
2.500.000,00
1.01.5304.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5304.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5304.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
3.400.000,00
1.01.5304.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5304.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5304.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
1.01.5304.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.100.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.100.000,00
1.01.5304.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5304.07.08
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.5304.07.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01.5304.07.09
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
1.01.5304.07.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah 1.01.5304.07.18
5.000.000,00
Penyediaan Alat Peraga Siswa
1.01.5304.07.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.653.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Siswa
4.653.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
147.085.000,00 Jumlah Belanja
325.269.175,00
Surplus / (Defisit)
(325.269.175,00)
48
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5401
Pendidikan SMP Negeri 1 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5401.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5401.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
699.843.962,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
699.843.962,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5401.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5401.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik
1.01.5401.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik 1.01.5401.01.10
7.200.000,00 7.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5401.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.800.000,00
1.01.5401.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5401.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5401.01.12
10.640.000,00 10.640.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5401.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5401.01.15
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.5401.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.5401.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makan dan Minum
1.01.5401.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum 1.01.5401.01.18
4.400.000,00 4.400.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.5401.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.5401.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5401.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5401.01.20
1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5401.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5401.01.21 1.01.5401.01.21.5.2.2
15.360.000,00 15.360.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan Belanja Barang Dan Jasa
14.560.000,00
49
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5401.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
14.560.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5401.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5401.01.23
1.000.000,00
Penyediaan Spanduk Umbul-umbul / Bendera
1.01.5401.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk Umbul-umbul / Bendera 1.01.5401.01.30
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5401.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.800.000,00
1.01.5401.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5401.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.5401.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.5401.02.28
29.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.01.5401.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.01.5401.02.29
7.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5401.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5401.02.30
4.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5401.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
3.000.000,00
1.01.5401.02.32
Pemeliharaan jaringan listrik
1.01.5401.02.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan jaringan listrik
3.000.000,00
1.01.5401.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5401.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5401.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.440.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
5.440.000,00
1.01.5401.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5401.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5401.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.000.000,00
1.01.5401.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.500.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
177.500.000,00 Jumlah Belanja
877.343.962,00
Surplus / (Defisit)
(877.343.962,00)
50
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5402
Pendidikan SMP Negeri 2 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5402.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5402.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
515.900.591,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
515.900.591,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5402.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5402.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5402.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.5402.01.10
5.706.250,00 5.706.250,00
Penyediaan Alat Tulis
1.01.5402.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 1.01.5402.01.11
8.080.000,00 8.080.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5402.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5402.01.12
6.644.000,00 6.644.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
1.01.5402.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 1.01.5402.01.13
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul - umbul dan Bendera
1.01.5402.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul - umbul dan Bendera
1.500.000,00
1.01.5402.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih
1.01.5402.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih 1.01.5402.01.15
1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
1.01.5402.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 1.01.5402.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5402.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5402.01.18
3.800.000,00 3.800.000,00
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5402.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5402.01.19 1.01.5402.01.19.5.2.2
5.934.000,00 5.934.000,00
Pengadaan Obat - obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
51
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat - obatan
1.01.5402.01.20
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5402.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.320.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5402.01.30
10.320.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5402.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5402.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5402.02.15
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah
1.01.5402.02.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah 1.01.5402.02.19
17.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Buku - buku Perpustakaan
1.01.5402.02.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Buku - buku Perpustakaan 1.01.5402.02.22
1.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
1.01.5402.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.450.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.5402.02.28
10.450.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
1.01.5402.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor 1.01.5402.03
2.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5402.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.01.5402.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.780.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.01.5402.06
5.780.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5402.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5402.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.01.5402.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.700.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
115.574.250,00 Jumlah Belanja
631.474.841,00
Surplus / (Defisit)
(631.474.841,00)
52
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5403
Pendidikan SMP Negeri 3 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5403.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5403.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
245.062.676,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
245.062.676,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5403.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5403.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
1.01.5403.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 1.01.5403.01.04
5.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.5403.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1.01.5403.01.08
2.000.000,00 2.000.000,00
Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5403.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5403.01.10
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5403.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5403.01.11
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5403.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5403.01.12
4.430.000,00 4.430.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor
1.01.5403.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor 1.01.5403.01.15
1.800.000,00 1.800.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.01.5403.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1.01.5403.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5403.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5403.01.18
6.600.000,00 6.600.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.01.5403.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.01.5403.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5403.01.19.5.2.2
1.01.5403.01.20
5.000.000,00
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.800.000,00
Belanja bahan percontohan
53
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5403.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
4.320.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja bahan percontohan 1.01.5403.01.21
Jumlah (Rp)
4.320.000,00
Belanja obat-obatan
1.01.5403.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja obat-obatan 1.01.5403.01.22
1.000.000,00
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
1.01.5403.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.105.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 1.01.5403.01.30
3.105.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5403.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
15.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.600.000,00
1.01.5403.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5403.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.5403.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.5403.02.28
16.200.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.01.5403.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1.01.5403.02.29
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.5403.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.5403.02.31
2.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan sekolah
1.01.5403.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan sekolah
1.700.000,00
1.01.5403.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5403.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta pengadaannya
1.01.5403.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.060.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta pengadaannya
3.060.000,00
1.01.5403.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5403.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.5403.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5403.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
104.065.000,00 Jumlah Belanja
349.127.676,00
Surplus / (Defisit)
(349.127.676,00)
54
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5501
Pendidikan SMP Negeri 1 Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5501.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5501.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
567.857.682,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
567.857.682,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5501.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5501.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5501.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.000.000,00
1.01.5501.01.07
Penyedian Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.5501.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Alat Peraga / Bantu Pendidikan 1.01.5501.01.10
7.140.000,00 7.140.000,00
Penyedian Alat Tulis Kantor
1.01.5501.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor
8.300.000,00
1.01.5501.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.5501.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.5501.01.12
7.090.000,00 7.090.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan gedung
1.01.5501.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan gedung 1.01.5501.01.15
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
1.01.5501.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang 1.01.5501.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makan dan minum
1.01.5501.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minum 1.01.5501.01.18
5.100.000,00 5.100.000,00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5501.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5501.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyedian Peralatan Kebersihan dan alat Kebersihan
1.01.5501.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Peralatan Kebersihan dan alat Kebersihan 1.01.5501.01.20 1.01.5501.01.20.5.2.2
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00
55
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5501.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
8.160.000,00
Penyediaan Spanduk / umbul - umbul
1.01.5501.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk / umbul - umbul 1.01.5501.01.23
1.500.000,00
Penyediaan obat - obatan
1.01.5501.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat - obatan 1.01.5501.01.30
1.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5501.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
24.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000,00
1.01.5501.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5501.02.01
Pemeliharaan buku buku perpustakaan
1.01.5501.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan buku buku perpustakaan 1.01.5501.02.02
2.500.000,00
Pemeliharaan Jaringan listrik
1.01.5501.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan listrik
10.000.000,00
1.01.5501.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.01.5501.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.01.5501.02.28
27.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.01.5501.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.01.5501.02.29
5.000.000,00
Pemeliharaan Mubeler
1.01.5501.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mubeler 1.01.5501.03
5.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5501.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.01.5501.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.120.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.01.5501.06
6.120.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5501.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5501.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5501.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.5501.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5501.07.02
Ujian Nasional
1.01.5501.07.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional
1.500.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
162.760.000,00 Jumlah Belanja
730.617.682,00
Surplus / (Defisit)
(730.617.682,00)
56
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5502
Pendidikan SMP Negeri 2 Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5502.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5502.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
181.210.414,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
181.210.414,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5502.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5502.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1.01.5502.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
5.400.000,00
1.01.5502.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5502.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.600.000,00
1.01.5502.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5502.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5502.01.17
4.930.000,00
Penyediaan Makanan & Minuman
1.01.5502.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 1.01.5502.01.18
5.000.000,00 5.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.5502.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.5502.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
1.01.5502.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1.01.5502.01.20
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5502.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5502.01.21
4.320.000,00 4.320.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.5502.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan 1.01.5502.01.22
3.105.000,00 3.105.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5502.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5502.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul & Bendera
1.01.5502.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul & Bendera 1.01.5502.01.30
4.930.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5502.01.30.5.2.1
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5502.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5502.02.01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.5502.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.5502.02.22
1.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
1.01.5502.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 1.01.5502.02.28
9.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.5502.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.5502.02.29
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.01.5502.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.01.5502.03
3.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.5502.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.5502.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.700.000,00
1.01.5502.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5502.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5502.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5502.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.5502.07
7.500.000,00
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5502.07.01
Ujian Nasional
1.01.5502.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional
2.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
99.615.000,00 Jumlah Belanja
280.825.414,00
Surplus / (Defisit)
(280.825.414,00)
58
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6101
Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6101.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6101.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.746.902.767,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.746.902.767,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6101.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6101.01.01
Operasional Kelas Unggul
1.01.6101.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.6101.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Kelas Unggul 1.01.6101.01.02
99.600.000,00 460.800.000,00 560.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.6101.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.6101.01.03
37.900.000,00 37.900.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.6101.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.6101.01.04
25.295.000,00 25.295.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.6101.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.095.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.095.000,00
1.01.6101.01.05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1.01.6101.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 1.01.6101.01.06
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01.6101.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.01.6101.01.07
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.6101.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.6101.01.08
36.900.000,00 36.900.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.6101.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan 1.01.6101.01.09
16.605.000,00 16.605.000,00
Penyediaan obat - obatan
1.01.6101.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat - obatan 1.01.6101.01.10 1.01.6101.01.10.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan spanduk / umbul -umbul Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
59
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk / umbul -umbul
1.01.6101.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.000.000,00
penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
1.01.6101.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.800.000,00
Jumlah Kegiatan penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 1.01.6101.01.12
36.800.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
1.01.6101.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 1.01.6101.01.13
12.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6101.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.6101.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6101.02.15
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
1.01.6101.02.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan 1.01.6101.02.16
1.500.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.6101.02.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.6101.02.17
33.900.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
1.01.6101.02.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 1.01.6101.02.18
1.500.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.6101.02.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.6101.03
3.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6101.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.01.6101.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.280.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.01.6101.06
14.280.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6101.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6101.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.6101.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
822.585.000,00 Jumlah Belanja
2.569.487.767,00
Surplus / (Defisit)
(2.569.487.767,00)
60
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6102
Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6102.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6102.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.351.573.534,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.351.573.534,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6102.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6102.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.6102.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.6102.01.05
27.000.000,00
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.6102.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.6102.01.10
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6102.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.100.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
33.100.000,00
1.01.6102.01.11
Penyediaan Cetak dan Penggandaan
1.01.6102.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan 1.01.6102.01.12
18.210.000,00 18.210.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.6102.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.6102.01.15
2.720.000,00 2.720.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.01.6102.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1.01.6102.01.18
2.400.000,00 2.400.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.6102.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.6102.01.21
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.6102.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan 1.01.6102.01.30
13.770.000,00 13.770.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6102.01.30.5.2.1
1.01.6102.02
27.000.000,00
Belanja Pegawai
25.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.6102.02.04
Penyediaan bahan obat - obatan
1.01.6102.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan obat - obatan 1.01.6102.02.06
1.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6102.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6102.02.11
30.600.000,00
Penyediaan makan dan minum kantor
1.01.6102.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minum kantor 1.01.6102.02.22
11.400.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.6102.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.6102.02.28
23.600.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
1.01.6102.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
61.100.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 1.01.6102.02.29
61.100.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.6102.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.6102.02.30
6.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / berkala Buku perpustakaan
1.01.6102.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Buku perpustakaan
4.000.000,00
1.01.6102.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6102.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya
1.01.6102.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.880.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya
10.880.000,00
1.01.6102.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6102.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
1.01.6102.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.6102.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.550.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
8.550.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
303.030.000,00 Jumlah Belanja
1.654.603.534,00
Surplus / (Defisit)
(1.654.603.534,00)
62
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6123
Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6123.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6123.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.716.783.093,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.716.783.093,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6123.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6123.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.6123.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.6123.01.07
48.700.000,00 48.700.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6123.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
29.520.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.520.000,00
1.01.6123.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6123.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.460.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.460.000,00
1.01.6123.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.6123.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.6123.01.12
33.078.000,00 33.078.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6123.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6123.01.15
4.772.500,00 4.772.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.6123.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.6123.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan MInuman
1.01.6123.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan MInuman 1.01.6123.01.18
11.100.000,00 11.100.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.6123.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.6123.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6123.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6123.01.20 1.01.6123.01.20.5.2.2
4.772.500,00 4.772.500,00
Penyediaan Bahan Percontohan Belanja Barang Dan Jasa
55.152.000,00
63
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6123.01.21
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
55.152.000,00
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.6123.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.192.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan 1.01.6123.01.22
27.192.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.6123.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.6123.01.23
2.500.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
1.01.6123.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera 1.01.6123.02
2.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6123.02.22
Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor
1.01.6123.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
44.125.000,00
Jumlah Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor
44.125.000,00
1.01.6123.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.6123.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.6123.02.29
19.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
1.01.6123.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.060.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 1.01.6123.02.30
14.060.000,00
Perawatan, Pemeliharaan Rutin Buku Perpustakaan
1.01.6123.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan Rutin Buku Perpustakaan 1.01.6123.03
4.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6123.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.01.6123.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.280.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
14.280.000,00
1.01.6123.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6123.06.01
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6123.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.000.000,00
1.01.6123.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.450.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.450.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
394.862.000,00 Jumlah Belanja
2.111.645.093,00
Surplus / (Defisit)
(2.111.645.093,00)
64
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6124
Pendidikan SMK Negeri 2 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6124.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6124.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.557.485.197,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.557.485.197,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6124.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6124.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.6124.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.6124.01.10
35.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6124.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
43.960.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
43.960.000,00
1.01.6124.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.6124.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.6124.01.12
31.803.000,00 31.803.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6124.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6124.01.13
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.6124.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.200.000,00
1.01.6124.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.6124.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.6124.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6124.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6124.01.18
7.000.000,00 7.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.6124.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.6124.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6124.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6124.01.20
35.600.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan
65
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.6124.01.20.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
49.752.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Percontohan
49.752.000,00
1.01.6124.01.21
Penyediaan Alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan
1.01.6124.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan 1.01.6124.01.22
29.022.000,00 29.022.000,00
Belanja Obat-obatan
1.01.6124.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Obat-obatan 1.01.6124.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul/Bendera
1.01.6124.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul/Bendera 1.01.6124.01.30
3.500.000,00 3.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6124.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
35.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.000.000,00
1.01.6124.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6124.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.6124.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.6124.02.24
38.500.000,00 38.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.6124.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.6124.02.28
10.400.000,00 10.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.01.6124.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.01.6124.02.29
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
1.01.6124.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 1.01.6124.02.30
6.000.000,00 6.000.000,00
Pemeliharaan Buku Perpustakaan
1.01.6124.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Buku Perpustakaan 1.01.6124.02.31
4.000.000,00 4.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Praktek Siswa
1.01.6124.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Praktek Siswa 1.01.6124.03
23.600.000,00 23.600.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6124.03.01
Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapan
1.01.6124.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapan 1.01.6124.06
13.940.000,00 13.940.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6124.06.01
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6124.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.000.000,00
1.01.6124.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.950.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
392.127.000,00
66
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
1.949.612.197,00
Surplus / (Defisit)
(1.949.612.197,00)
67
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6201
Pendidikan SMA Negeri 1 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6201.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6201.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
569.723.691,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
569.723.691,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6201.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.6201.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.6201.01.10
9.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6201.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.000.000,00
1.01.6201.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.6201.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.6201.01.12
9.600.000,00 9.600.000,00
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6201.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6201.01.15
1.495.000,00 1.495.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.6201.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.6201.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6201.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6201.01.18
5.500.000,00 5.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.6201.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.6201.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6201.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6201.01.20
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6201.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6201.01.21
9.600.000,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Penyediaan Alat Peraga/ Bantu Pendidikan
68
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.6201.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
5.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/ Bantu Pendidikan 1.01.6201.01.22
Jumlah (Rp)
5.400.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.6201.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.6201.01.23
1.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Bendera/ Umbul-umbul
1.01.6201.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Bendera/ Umbul-umbul 1.01.6201.01.30
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6201.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
23.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.000.000,00
1.01.6201.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6201.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.01.6201.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.01.6201.02.28
20.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.01.6201.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.01.6201.02.29
4.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Sekolah
1.01.6201.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Sekolah 1.01.6201.02.30
2.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
1.01.6201.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
2.000.000,00
1.01.6201.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6201.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Harian PNS
1.01.6201.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.100.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian PNS 1.01.6201.06
5.100.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6201.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6201.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.600.000,00
1.01.6201.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.800.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
146.695.000,00 Jumlah Belanja
716.418.691,00
Surplus / (Defisit)
(716.418.691,00)
69
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6301
Pendidikan SMA Negeri 1 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6301.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6301.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
769.301.161,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
769.301.161,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6301.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.01.6301.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.6301.01.10
8.500.000,00 8.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6301.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.900.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.900.000,00
1.01.6301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.6301.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.6301.01.12
10.095.000,00 10.095.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.6301.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.6301.01.15
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
1.01.6301.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan 1.01.6301.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
1.01.6301.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman 1.01.6301.01.18
11.200.000,00 11.200.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.6301.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.6301.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
1.01.6301.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
3.750.000,00
1.01.6301.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6301.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6301.01.21
12.900.000,00 12.900.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.6301.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
7.417.500,00 7.417.500,00
70
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.6301.01.22
Penyediaan Obat - obatan
1.01.6301.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat - obatan 1.01.6301.01.23
1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera
1.01.6301.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera
2.700.000,00
1.01.6301.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6301.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
1.01.6301.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6301.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.6301.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.6301.02.28
24.350.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.6301.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.6301.02.29
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Meubelier
1.01.6301.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Meubelier 1.01.6301.02.30
7.000.000,00
Pemelharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.6301.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.250.000,00
Jumlah Kegiatan Pemelharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan 1.01.6301.02.31
3.250.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Peraga Siswa
1.01.6301.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Peraga Siswa 1.01.6301.03
5.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6301.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan
1.01.6301.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan 1.01.6301.06
6.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6301.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
1.01.6301.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.6301.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
10.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
185.362.500,00 Jumlah Belanja
954.663.661,00
Surplus / (Defisit)
(954.663.661,00)
71
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6421
Pendidikan SMK Negeri 1 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6421.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6421.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
506.807.691,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
506.807.691,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6421.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6421.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.6421.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.6421.01.10
14.940.000,00 14.940.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6421.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
19.800.000,00
1.01.6421.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.6421.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.6421.01.12
14.240.000,00 14.240.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
1.01.6421.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.350.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
1.350.000,00
1.01.6421.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.6421.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.6421.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6421.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6421.01.18
8.500.000,00 8.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.6421.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.6421.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01.6421.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.01.6421.01.20
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Bahan percontohan
1.01.6421.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan percontohan 1.01.6421.01.21 1.01.6421.01.21.5.2.2
20.160.000,00 20.160.000,00
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan Belanja Barang Dan Jasa
11.760.000,00
72
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
1.01.6421.01.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
11.760.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.6421.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.6421.01.23
1.500.000,00
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
1.01.6421.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera 1.01.6421.01.30
5.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6421.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.6421.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6421.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1.01.6421.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1.01.6421.02.28
27.400.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor
1.01.6421.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor 1.01.6421.02.29
9.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
1.01.6421.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Meubelair 1.01.6421.02.30
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
1.01.6421.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan 1.01.6421.02.31
10.000.000,00
Biaya Pemeliharaan peralatan Drum Band
1.01.6421.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Biaya Pemeliharaan peralatan Drum Band 1.01.6421.03
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6421.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
1.01.6421.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.120.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 1.01.6421.06
6.120.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6421.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6421.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.000.000,00
1.01.6421.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.500.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
207.230.000,00 Jumlah Belanja
714.037.691,00
Surplus / (Defisit)
(714.037.691,00)
73
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6521
Pendidikan SMK Negeri 1 Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6521.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6521.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
373.760.005,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
373.760.005,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6521.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6521.01.01
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet
1.01.6521.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet 1.01.6521.01.02
15.800.000,00 15.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6521.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.940.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.940.000,00
1.01.6521.01.03
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
1.01.6521.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 1.01.6521.01.04
4.942.000,00 4.942.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6521.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6521.01.05
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera
1.01.6521.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera 1.01.6521.01.06
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Obat - Obatan
1.01.6521.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat - Obatan 1.01.6521.01.07
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
1.01.6521.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 1.01.6521.01.08
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6521.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6521.01.09
6.900.000,00 6.900.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6521.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6521.01.10
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6521.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
5.328.000,00 5.328.000,00
74
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.6521.01.11
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.6521.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.553.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan 1.01.6521.01.13
2.553.000,00
Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6521.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan 1.01.6521.02
21.060.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6521.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.6521.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.700.000,00
1.01.6521.02.03
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
1.01.6521.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
17.500.000,00
1.01.6521.02.04
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.6521.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.6521.02.05
20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.01.6521.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.01.6521.02.06
9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlalatan Kantor
1.01.6521.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlalatan Kantor 1.01.6521.02.07
11.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair
1.01.6521.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair 1.01.6521.03
2.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6521.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai
1.01.6521.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.760.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 1.01.6521.06
4.760.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6521.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6521.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.6521.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.6521.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.6521.07.02
Ujian Nasional
1.01.6521.07.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.400.000,00
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional
1.400.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
148.233.000,00 Jumlah Belanja
521.993.005,00
Surplus / (Defisit)
(521.993.005,00)
75
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02.0100
Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.02.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.0100.00.00.4.1.2
173.490.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
173.490.000,00 Jumlah Pendapatan
173.490.000,00 76
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
10.489.966.930,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.489.966.930,00
BELANJA LANGSUNG 1.02.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
324.819.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
324.819.000,00
1.02.0100.01.02
Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
1.02.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
107.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
107.000.000,00
1.02.0100.01.03
Penyedaan jasa administrasi Keuangan
1.02.0100.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
84.480.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedaan jasa administrasi Keuangan
84.480.000,00
1.02.0100.01.04
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.02.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.02.0100.01.05
209.923.450,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
1.02.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
15.000.000,00
1.02.0100.01.06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
163.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
163.000.000,00
1.02.0100.01.07
Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman
1.02.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman 1.02.0100.01.08
120.500.000,00 120.500.000,00
Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul
1.02.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1.02.0100.01.09
30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
1.02.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 1.02.0100.01.10
40.027.500,00 40.027.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.02.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.02.0100.01.11
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.02.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.02.0100.01.12
19.000.000,00 19.000.000,00
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
1.02.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan tugas diluar jam kerja 1.02.0100.01.13
96.000.000,00 96.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.02.0100.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.02.0100.01.14
209.923.450,00
886.200.000,00 886.200.000,00
Promosi Potensi Daerah 77
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.02.0100.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0100.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02.0100.02.02
96.000.000,00 96.000.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.02.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0100.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.02.0100.02.03
4.030.000,00 28.683.500,00 225.285.000,00 257.998.500,00
Rehabilitasi Sarana Kesehatan
1.02.0100.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0100.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sarana Kesehatan 1.02.0100.02.04
22.640.000,00 2.500.000,00 557.925.000,00 583.065.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
1.02.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.068.520.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
1.068.520.000,00
1.02.0100.02.05
Pemasangan baru jaringan listrik
1.02.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemasangan baru jaringan listrik 1.02.0100.02.07
0,00 0,00
Sewa gedung sementara untuk PKM air saga
1.02.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sewa gedung sementara untuk PKM air saga 1.02.0100.02.08
0,00 0,00
Pembebasan tanah untuk PKM perawatan Tg. Binga
1.02.0100.02.08.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.02.0100.02.08.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembebasan tanah untuk PKM perawatan Tg. Binga 1.02.0100.02.09
0,00
Pengadaan alat kesehatan PKM Tanjungpandan
1.02.0100.02.09.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.02.0100.02.09.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat kesehatan PKM Tanjungpandan 1.02.0100.02.12
0,00
Pembuatan DED Pembangunan Puskesmas
1.02.0100.02.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan DED Pembangunan Puskesmas 1.02.0100.03
0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.0100.03.01
Pengadaan pakaian dinas pegawai
1.02.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas pegawai 1.02.0100.06 1.02.0100.06.01
103.700.000,00 103.700.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00 500.000,00 78
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.0100.07
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
9.000.000,00
Program Upaya Kesehatan
1.02.0100.07.01
Sosialisasi dan advokasi pembentukan forum TPKJM
1.02.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.02.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan advokasi pembentukan forum TPKJM 1.02.0100.07.02
0,00
Pengadaan alat dan bahan laboratorium dinas kesehatan kabupaten
1.02.0100.07.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.02.0100.07.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.02.0100.07.02.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat dan bahan laboratorium dinas kesehatan kabupaten 1.02.0100.07.03
0,00
Pengadaan alat ukur tinggi badan
1.02.0100.07.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat ukur tinggi badan 1.02.0100.07.04
0,00 0,00
Rehabilitasi balita gizi buruk
1.02.0100.07.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi balita gizi buruk
0,00
1.02.0100.07.05
pelatihan penggunaan obat yang rasional bagi tenaga medis dan paramedis
1.02.0100.07.05.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.02.0100.07.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan pelatihan penggunaan obat yang rasional bagi tenaga medis dan paramedis 1.02.0100.07.09
0,00
Pengembangan Kegiatan Desa Siaga
1.02.0100.07.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kegiatan Desa Siaga 1.02.0100.08
0,00 0,00
Program Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyembuhan Penyakit
1.02.0100.08.02
Pelatihan tata laksana flu burung
1.02.0100.08.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.02.0100.08.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan tata laksana flu burung 1.02.0100.19
0,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.0100.19.11
Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02.0100.19.11.5.2.1
Belanja Pegawai
23.355.000,00
1.02.0100.19.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1.02.0100.19.18
48.355.000,00
Promosi Kesehatan
1.02.0100.19.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan 1.02.0100.23 1.02.0100.23.03
45.400.000,00 45.400.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat dan bahan tes Kit Makanan dan Minuman
1.02.0100.23.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.23.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
756.000,00 20.000.000,00
79
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat dan bahan tes Kit Makanan dan Minuman
1.02.0100.23.04
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
20.756.000,00
Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.23.04.5.2.1
Belanja Pegawai
21.475.000,00
1.02.0100.23.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.675.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.0100.23.05
67.150.000,00
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.0100.23.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.23.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.0100.23.06
2.025.000,00 40.500.000,00 42.525.000,00
Pelaksanaan Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
1.02.0100.23.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 1.02.0100.23.11
7.850.000,00 7.850.000,00
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
1.02.0100.23.11.5.2.1
Belanja Pegawai
8.850.000,00
1.02.0100.23.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.550.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 1.02.0100.23.50
14.400.000,00
Pemeriksaan Kesehatan Haji
1.02.0100.23.50.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Haji 1.02.0100.24
7.850.000,00 7.850.000,00
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
1.02.0100.24.09
Operasional Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung
1.02.0100.24.09.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Operasional Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung 1.02.0100.24.14
53.820.000,00 53.820.000,00
Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.24.14.5.2.1
Belanja Pegawai
4.000.000.000,00
1.02.0100.24.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.560.000.000,00
Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.0100.26
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.0100.26.02
Pembangunan , Rehabilitasi Gedung ALKES, NON ALKES (DAK + APBD)
1.02.0100.26.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.26.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0100.26.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan , Rehabilitasi Gedung ALKES, NON ALKES (DAK + APBD) 1.02.0100.26.19
40.105.000,00 222.895.000,00 2.925.000.000,00 3.188.000.000,00
Pengadaan Bahan Laboratarium
1.02.0100.26.19.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.26.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Laboratarium 1.02.0100.27
4.920.000,00 266.800.000,00 271.720.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.0100.27.13
Pemeliharaan Alat kedokteran
1.02.0100.27.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Alat kedokteran 1.02.0100.28
7.560.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
80
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.02.0100.28.03
Survey IMS dan HIV AIDS
1.02.0100.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.28.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Survey IMS dan HIV AIDS 1.02.0100.28.06
1.525.000,00 17.250.000,00 18.775.000,00
Biaya Paket Pengiriman
1.02.0100.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Paket Pengiriman 1.02.0100.28.08
10.000.000,00 10.000.000,00
Pelayanan Kesehatan di Sektor Pariwisata
1.02.0100.28.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.28.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Sektor Pariwisata 1.02.0100.28.10
7.800.000,00 12.450.000,00 20.250.000,00
Penjaringan Bumil Risti
1.02.0100.28.10.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penjaringan Bumil Risti 1.02.0100.28.12
39.000.000,00 39.000.000,00
Perbekalan Bahan Emergensi Untuk Bumi dan Neonatal
1.02.0100.28.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perbekalan Bahan Emergensi Untuk Bumi dan Neonatal 1.02.0100.28.52
56.000.000,00 56.000.000,00
Pertemuan Pembentukan Forum Kabupaten Sehat
1.02.0100.28.52.5.2.1
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.02.0100.28.52.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.830.000,00
Jumlah Kegiatan Pertemuan Pembentukan Forum Kabupaten Sehat
8.130.000,00
1.02.0100.33
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.0100.33.01
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK + APBD)
1.02.0100.33.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK + APBD) 1.02.0100.33.07
5.647.500,00 994.938.000,00 1.000.585.500,00
Operasional Askes Sosial
1.02.0100.33.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Askes Sosial 1.02.0100.33.09
45.604.800,00 100.330.560,00 145.935.360,00
Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II
1.02.0100.33.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II 1.02.0100.34
19.920.000,00 7.000.000,00 26.920.000,00
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.02.0100.34.01
Pemberantasan Penyakit Malaria dan Demam Berdarah Dengue
1.02.0100.34.01.5.2.1
Belanja Pegawai
89.685.000,00
1.02.0100.34.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.884.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberantasan Penyakit Malaria dan Demam Berdarah Dengue 1.02.0100.34.02
102.569.000,00
Pengobatan Masal Penyakit Kaki Gajah
1.02.0100.34.02.5.2.1
Belanja Pegawai
209.060.000,00
1.02.0100.34.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
133.882.000,00
81
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengobatan Masal Penyakit Kaki Gajah
1.02.0100.34.07
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
342.942.000,00
Pengawasan Hygiene Sanitasi SAB dan Pemeriksaan Kualitas Air
1.02.0100.34.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.520.000,00
Jumlah Kegiatan Pengawasan Hygiene Sanitasi SAB dan Pemeriksaan Kualitas Air 1.02.0100.34.08
8.520.000,00
Pemeriksaan Jentik berkala
1.02.0100.34.08.5.2.1
Belanja Pegawai
52.500.000,00
1.02.0100.34.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.925.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Jentik berkala 1.02.0100.35
68.425.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat
1.02.0100.35.05
Pelatihan Tata Laksana Diare
1.02.0100.35.05.5.2.1
Belanja Pegawai
4.300.000,00
1.02.0100.35.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.180.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Diare 1.02.0100.35.15
8.480.000,00
Pelatihan Petugas Puskesmas
1.02.0100.35.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.034.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Petugas Puskesmas
49.034.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
17.515.225.310,00 Jumlah Belanja
28.005.192.240,00
Surplus / (Defisit)
(27.831.702.240,00)
82
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02.0200
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0200.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.02.0200.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.0200.00.00.4.1.2
3.681.089.750,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.681.089.750,00 Jumlah Pendapatan
3.681.089.750,00 83
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
8.690.080.760,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.690.080.760,00
BELANJA LANGSUNG 1.02.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0200.01.01
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
1.02.0200.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan tugas diluar jam kerja 1.02.0200.01.02
191.266.000,00 191.266.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
1.02.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
583.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
583.000.000,00
1.02.0200.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
1.02.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1.02.0200.01.10
61.600.000,00 61.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
70.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
70.000.000,00
1.02.0200.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.0200.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.0200.01.15
280.000.000,00 280.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
1.02.0200.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan 1.02.0200.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pegawai
1.02.0200.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Pegawai 1.02.0200.01.19
242.500.000,00 242.500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02.0200.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.02.0200.01.20
88.000.000,00 88.000.000,00
Pengadaan Isi Tabung Gas
1.02.0200.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Isi Tabung Gas 1.02.0200.01.21
492.910.000,00 492.910.000,00
Penyediaan Spanduk Umbul- Umbul Daerah
1.02.0200.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk Umbul- Umbul Daerah 1.02.0200.01.22
5.500.000,00 5.500.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.02.0200.01.22.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.02.0200.01.26
1.582.200.000,00 1.582.200.000,00
Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah
1.02.0200.01.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah 1.02.0200.01.30 1.02.0200.01.30.5.2.1
16.940.000,00 16.940.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Pegawai
6.800.000,00
84
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02.0200.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0200.01.30.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.02.0200.01.31
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.000.000,00 535.000.000,00 544.800.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.02.0200.01.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.02.0200.01.33
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.0200.01.33.5.2.1
Belanja Pegawai
53.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
53.040.000,00
1.02.0200.01.40
Belanja Pengiriman Paket
1.02.0200.01.40.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Pengiriman Paket 1.02.0200.02
10.000.000,00 10.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0200.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.02.0200.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0200.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.02.0200.02.18
2.400.000,00 66.250.000,00 224.962.500,00 293.612.500,00
Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
1.02.0200.02.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 1.02.0200.02.19
175.000.000,00 175.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02.0200.02.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
98.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
98.000.000,00
1.02.0200.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.02.0200.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.02.0200.02.24
365.554.000,00 365.554.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Dan Mesin Genset RS
1.02.0200.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Dan Mesin Genset RS 1.02.0200.02.26
262.830.000,00 262.830.000,00
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS
1.02.0200.02.26.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.02.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
99.000.000,00
1.02.0200.02.26.5.2.3
Belanja Modal
27.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS 1.02.0200.02.28
128.450.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.02.0200.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.02.0200.02.31
53.875.000,00 53.875.000,00
Rehabilitasi Sarana Lingkungan
1.02.0200.02.31.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.02.31.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sarana Lingkungan 1.02.0200.03
1.950.000,00
2.400.000,00 98.000.000,00 100.400.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.02.0200.03.06
Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Kerja.
1.02.0200.03.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Kerja. 1.02.0200.05
132.300.000,00 132.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.0200.05.04
Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan .
1.02.0200.05.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.05.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan . 1.02.0200.06
8.250.000,00 28.690.000,00 36.940.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.0200.06.35
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.0200.06.35.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.0200.23
10.000.000,00 10.000.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.0200.23.02
Akreditasi Rumah Sakit
1.02.0200.23.02.5.2.1
Belanja Pegawai
19.550.000,00
1.02.0200.23.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.130.000,00
Jumlah Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit 1.02.0200.23.23
43.680.000,00
Biaya Jasa Pemeriksaan Sampel Air
1.02.0200.23.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Jasa Pemeriksaan Sampel Air 1.02.0200.23.26
5.500.000,00 5.500.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien
1.02.0200.23.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien 1.02.0200.24
948.000.000,00 948.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
1.02.0200.24.22
Pelayanan Operasi Katarak
1.02.0200.24.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.24.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak 1.02.0200.28
9.225.000,00 97.828.000,00 107.053.000,00
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.0200.28.21
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis
1.02.0200.28.21.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.28.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis 1.02.0200.33
24.600.000,00 441.620.000,00 466.220.000,00
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.0200.33.05
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.0200.33.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.33.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 1.02.0200.33.15
8.400.000,00 3.446.376.000,00 3.454.776.000,00
Penyediaan Jasa Rumah Sakit, Operasional Askes Sosial dan Jamkesmas
1.02.0200.33.15.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.33.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Rumah Sakit, Operasional Askes Sosial dan Jamkesmas Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.205.053.849,00 693.118.800,00 2.898.172.649,00 13.820.719.149,00 86
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
22.510.799.909,00
Surplus / (Defisit)
(18.829.710.159,00)
87
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.03 Organisasi : 1.03.0100
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.03.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.03.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.03.0100.00.00.4.1.2
50.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
50.000.000,00 Jumlah Pendapatan
50.000.000,00 88
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.03.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.03.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.503.202.554,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.503.202.554,00
BELANJA LANGSUNG 1.03.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.0100.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
98.640.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
98.640.000,00
1.03.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
155.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
155.000.000,00
1.03.0100.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03.0100.01.04
33.000.000,00 33.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor
1.03.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor 1.03.0100.01.05
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03.0100.01.06
105.000.000,00 105.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.03.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.03.0100.01.07
235.000.000,00 235.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.03.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.03.0100.01.08
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.03.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.03.0100.01.09
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera
1.03.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera
4.500.000,00
1.03.0100.01.10
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03.0100.01.11
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Biaya Jasa Publikasi
1.03.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Jasa Publikasi 1.03.0100.01.12
55.000.000,00 55.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.03.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00 30.600.000,00
89
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.03.0100.01.13
Promosi Potensi Dearah
1.03.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Dearah 1.03.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.03.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.03.0100.02.02
4.755.000,00 232.650.000,00 237.405.000,00
Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya
1.03.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya 1.03.0100.02.03
16.300.000,00 1.050.000.000,00 1.066.300.000,00
Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Belitung
1.03.0100.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Belitung 1.03.0100.02.04
36.975.000,00 320.000.000,00 8.000.000.000,00 8.356.975.000,00
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1.03.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 1.03.0100.02.07
213.000.000,00 42.000.000,00 5.000.000.000,00 5.255.000.000,00
Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air (SDA)
1.03.0100.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air (SDA) 1.03.0100.02.11
7.010.000,00 300.000.000,00 307.010.000,00
Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Tahap I)
1.03.0100.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Tahap I) 1.03.0100.02.12
17.875.000,00 1.900.000.000,00 1.917.875.000,00
Perencanaan Teknis Jalan Lingkar Kota (Bidang Bina Marga)
1.03.0100.02.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
750.000.000,00
Jumlah Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan Lingkar Kota (Bidang Bina Marga)
760.020.000,00
1.03.0100.02.13
10.020.000,00
Rehab Rumah Dinas Bupati
1.03.0100.02.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Rumah Dinas Bupati 1.03.0100.02.14
10.065.000,00 400.000.000,00 410.065.000,00
Rehab Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten
1.03.0100.02.14.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.03.0100.02.14.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehab Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten
0,00
90
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.03.0100.02.15
Pembangunan Rumah Jaga TPA
1.03.0100.02.15.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.03.0100.02.15.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Rumah Jaga TPA 1.03.0100.02.16
0,00
Pemeliharaan Tenda Panggung
1.03.0100.02.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Tenda Panggung 1.03.0100.02.24
0,00 0,00
Pembuatan Tribun dan Lapangan Volly Pantai
1.03.0100.02.24.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.03.0100.02.24.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Tribun dan Lapangan Volly Pantai 1.03.0100.03
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.0100.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja
1.03.0100.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja 1.03.0100.03.02
1.800.000,00 19.380.000,00 21.180.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.03.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
323.890.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
323.890.000,00
1.03.0100.03.03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.03.0100.03.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.03.0100.06
19.185.000,00 19.185.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03.0100.15
10.000.000,00 10.000.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.0100.15.02
Pembangunan Jembatan
1.03.0100.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.15.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.03.0100.16
17.050.000,00 100.000.000,00 3.300.000.000,00 3.417.050.000,00
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
1.03.0100.16.02
Pembangunan Saluran Drainase
1.03.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.16.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase 1.03.0100.16.08
14.425.000,00 1.225.000.000,00 1.239.425.000,00
Pembangunan dan Rehab Saluran Sekunder
1.03.0100.16.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.16.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehab Saluran Sekunder 1.03.0100.17 1.03.0100.17.05 1.03.0100.17.05.5.2.1
10.800.000,00 732.000.000,00 742.800.000,00
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pembangunan Dinding Penahan Tanah Belanja Pegawai
10.765.000,00
91
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.03.0100.17.05.5.2.3
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Modal
337.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah
347.765.000,00
1.03.0100.17.11
Pembangunan Talud Abrasi Pantai
1.03.0100.17.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.17.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Talud Abrasi Pantai 1.03.0100.18
10.065.000,00 340.000.000,00 350.065.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.0100.18.01
Rehab dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dalam Kota Tanjungpandan
1.03.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dalam Kota Tanjungpandan 1.03.0100.18.02
27.250.000,00 1.834.730.000,00 1.861.980.000,00
Rehab dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
1.03.0100.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 1.03.0100.18.03
35.625.000,00 6.637.000.000,00 6.672.625.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK + APBD)
1.03.0100.18.03.5.2.1
Belanja Pegawai
17.050.000,00
1.03.0100.18.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
1.03.0100.18.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK + APBD) 1.03.0100.18.04
3.335.070.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan (APBD)
1.03.0100.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.18.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan (APBD) 1.03.0100.18.05
28.575.000,00 250.000.000,00 10.400.000.000,00 10.678.575.000,00
Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Setapak Permukiman
1.03.0100.18.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Setapak Permukiman 1.03.0100.23
15.300.000,00 983.675.000,00 998.975.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.0100.23.01
Peningkatan Jalan Kabupaten
1.03.0100.23.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.23.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.23.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten 1.03.0100.23.03
28.575.000,00 225.000.000,00 10.700.000.000,00 10.953.575.000,00
Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03.0100.23.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.23.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.23.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.03.0100.23.12
3.243.020.000,00
25.850.000,00 100.000.000,00 4.910.250.000,00 5.036.100.000,00
Pembangunan Boulevard Simpang Lima Tanjungpandan
92
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.03.0100.23.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.23.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.23.12.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Boulevard Simpang Lima Tanjungpandan 1.03.0100.24
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
17.050.000,00 150.000.000,00 3.500.000.000,00 3.667.050.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.0100.24.03
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK + APBD)
1.03.0100.24.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.24.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK + APBD) 1.03.0100.24.04
12.000.000,00 659.780.000,00 671.780.000,00
Rehabilitasi Saluran Irigasi
1.03.0100.24.04.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.03.0100.24.04.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi 1.03.0100.26
0,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.0100.26.01
Pembangunan Prasarana Air Minum (DAK + APBD)
1.03.0100.26.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.26.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Minum (DAK + APBD) 1.03.0100.28
11.250.000,00 690.580.000,00 701.830.000,00
Pengendalian Banjir
1.03.0100.28.09
Revitalisasi Kolong Keramik
1.03.0100.28.09.5.2.1
Belanja Pegawai
16.675.000,00
1.03.0100.28.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
1.03.0100.28.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Revitalisasi Kolong Keramik 1.03.0100.30
Pembangunan Rumah Layak Huni
1.03.0100.30.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni 1.03.0100.30.06
14.075.000,00 1.550.000.000,00 1.564.075.000,00
Optimalisasi Pelaksanaan PNPM - Mandiri
1.03.0100.30.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan PNPM - Mandiri 1.03.0100.30.07
52.550.000,00 377.670.000,00 430.220.000,00
Pembangunan Pagar fasilitas Umum
1.03.0100.30.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Pagar fasilitas Umum 1.03.0100.30.13
4.700.000,00 60.000.000,00 64.700.000,00
Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK)
1.03.0100.30.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.30.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK)
1.03.0100.31.04
3.066.675.000,00
Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
1.03.0100.30.04
1.03.0100.31
3.000.000.000,00
22.500.000,00 0,00 712.690.000,00 735.190.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasaran Penunjang Perekonomian Masyarakat Pembangunan dan Peningkatan Dermaga 93
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.03.0100.31.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.31.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.31.04.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
17.275.000,00 200.000.000,00 2.340.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Dermaga 1.03.0100.31.05
Jumlah (Rp)
2.557.275.000,00
Rehabilitasi Dermaga Desa Juru Seberang
1.03.0100.31.05.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.03.0100.31.05.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dermaga Desa Juru Seberang Jumlah BELANJA LANGSUNG
0,00 78.540.945.000,00
Jumlah Belanja
81.044.147.554,00
Surplus / (Defisit)
(80.994.147.554,00)
94
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.06 Organisasi : 1.06.0100
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.06.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.06.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.404.085.651,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.404.085.651,00
BELANJA LANGSUNG 1.06.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.0100.01.02
65.500.000,00 65.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
84.000.000,00
1.06.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.0100.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06.0100.01.04
750.000,00 267.182.500,00 267.932.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.0100.01.05
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00
1.06.0100.01.05.5.2.3
Belanja Modal
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.06.0100.01.06
6.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06.0100.01.07
25.000.000,00 25.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.06.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.06.0100.01.08
595.000.000,00 595.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.06.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.06.0100.01.09
34.200.000,00 34.200.000,00
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.06.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.200.000,00 5.200.000,00
95
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.06.0100.01.10
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.06.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
10.500.000,00
1.06.0100.01.11
Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan Kegiatan
1.06.0100.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan Kegiatan 1.06.0100.02
85.800.000,00 85.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.06.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.06.0100.02.02
50.000.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.0100.02.03
116.260.000,00 116.260.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.06.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.06.0100.02.04
33.575.000,00 33.575.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.06.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.06.0100.02.05
5.990.000,00 126.100.000,00 132.090.000,00
Pengadaan Kendaraaan Dinas/ Operasional
1.06.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.865.000,00
1.06.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
1.06.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraaan Dinas/ Operasional 1.06.0100.02.06
85.000.000,00 90.365.000,00
Peningkatan Daya Listrik
1.06.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Listrik 1.06.0100.03
150.000,00 17.000.000,00 17.150.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.06.0100.03.01
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya
1.06.0100.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya 1.06.0100.06
150.000,00 12.000.000,00 12.150.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.06.0100.15 1.06.0100.15.07
15.000.000,00 15.000.000,00
Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2009
1.06.0100.15.07.5.2.1
Belanja Pegawai
72.572.800,00
1.06.0100.15.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.925.000,00
96
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2009
1.06.0100.15.09
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
105.497.800,00
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Belitung Tahun 2009
1.06.0100.15.09.5.2.1
Belanja Pegawai
65.864.700,00
1.06.0100.15.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.910.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Belitung Tahun 2009
96.774.700,00
1.06.0100.15.10
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.15.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.15.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.0100.15.12
19.130.450,00 462.250.000,00 481.380.450,00
Fasilitasi Verifikasi Substansi Kehutanan RTRW
1.06.0100.15.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.15.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Verifikasi Substansi Kehutanan RTRW 1.06.0100.15.21
59.300.000,00 113.700.000,00 173.000.000,00
Bimtek Katalog Data Spasial Tingkat Desa
1.06.0100.15.21.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.15.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bimtek Katalog Data Spasial Tingkat Desa 1.06.0100.15.29
49.689.800,00 195.875.000,00 245.564.800,00
Operasional dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Kab. Belitung
1.06.0100.15.29.5.2.1
Belanja Pegawai
85.744.400,00
1.06.0100.15.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.845.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Kab. Belitung 1.06.0100.15.31
128.589.400,00
Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Belitung
1.06.0100.15.31.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.15.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Belitung 1.06.0100.15.32
49.529.600,00 100.300.000,00 149.829.600,00
Bimbingan Teknis Pemetaan
1.06.0100.15.32.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.06.0100.15.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan
0,00
1.06.0100.15.33
Penyusunan Profil Daerah
1.06.0100.15.33.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.06.0100.15.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Daerah 1.06.0100.16
0,00
Pemanfaatan Ruang
1.06.0100.16.32
Bimbingan Teknis Pembinaan Penataan Ruang Daerah
1.06.0100.16.32.5.2.1
Belanja Pegawai
12.014.800,00
1.06.0100.16.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.300.000,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Penataan Ruang Daerah 1.06.0100.18 1.06.0100.18.18
52.314.800,00
Perencanaan Pengembangan Wilayah Starategis dan Cepat Tumbuh Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi
97
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.06.0100.18.18.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.18.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi 1.06.0100.21
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.471.600,00 23.850.000,00 28.321.600,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.21.02
Fasilitasi DAK dan TP
1.06.0100.21.02.5.2.1
Belanja Pegawai
42.494.400,00
1.06.0100.21.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.500.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi DAK dan TP 1.06.0100.21.04
70.994.400,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Tahun 2009
1.06.0100.21.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.21.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
83.650.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Tahun 2009
243.883.100,00
1.06.0100.21.05
160.233.100,00
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
1.06.0100.21.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.21.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
134.602.700,00
1.06.0100.21.06
119.602.700,00
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2011
1.06.0100.21.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.21.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.330.000,00
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2011
195.917.900,00
1.06.0100.21.08
150.587.900,00
Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah TA.2009
1.06.0100.21.08.5.2.1
Belanja Pegawai
24.656.400,00
1.06.0100.21.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.660.000,00
Jumlah Kegiatan Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah TA.2009 1.06.0100.21.34
48.316.400,00
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah
1.06.0100.21.34.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.06.0100.21.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah 1.06.0100.22
0,00
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.0100.22.13
Study Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Tabel Input Output
1.06.0100.22.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.22.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Study Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Tabel Input Output 1.06.0100.22.19
5.110.000,00 223.650.000,00 228.760.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Ekonomi Kerakyatan
1.06.0100.22.19.5.2.1
Belanja Pegawai
31.858.000,00
1.06.0100.22.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.250.000,00
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Ekonomi Kerakyatan 1.06.0100.22.30
50.108.000,00
Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi
98
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.06.0100.22.30.5.2.1
Belanja Pegawai
31.179.600,00
1.06.0100.22.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.600.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi
106.779.600,00
1.06.0100.23
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1.06.0100.23.26
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW
1.06.0100.23.26.5.2.1
Belanja Pegawai
49.819.400,00
1.06.0100.23.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
59.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW 1.06.0100.23.27
108.819.400,00
Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penangulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kab.Belitung
1.06.0100.23.27.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.23.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
47.079.600,00 152.487.500,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penangulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kab.Belitung 1.06.0100.23.28
199.567.100,00
Fasilitasi Program dan Kegiatan PDT
1.06.0100.23.28.5.2.1
Belanja Pegawai
27.644.400,00
1.06.0100.23.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.550.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program dan Kegiatan PDT 1.06.0100.23.33
50.194.400,00
Pemetaan Tapak Kawasan Pariwisata Kabupaten Belitung
1.06.0100.23.33.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.23.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
268.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemetaan Tapak Kawasan Pariwisata Kabupaten Belitung
292.634.400,00
1.06.0100.24
24.134.400,00
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.0100.24.14
Study Potensi Sumber Daya Air
1.06.0100.24.14.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.24.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.050.000,00 217.500.000,00
Jumlah Kegiatan Study Potensi Sumber Daya Air 1.06.0100.26
228.550.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.06.0100.26.16
Promosi Pembangunan
1.06.0100.26.16.5.2.1
Belanja Pegawai
16.000.000,00
1.06.0100.26.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
57.645.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Pembangunan
73.645.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
5.149.368.050,00 Jumlah Belanja
6.553.453.701,00
Surplus / (Defisit)
(6.553.453.701,00)
99
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.07 Organisasi : 1.07.0100
Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.07.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.07.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.07.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
1.07.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
226.358.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 43.000.000,00 269.358.000,00 100
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
1.07.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
269.358.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.07.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.978.281.774,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.978.281.774,00
BELANJA LANGSUNG 1.07.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.0100.01.01
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.07.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.07.0100.01.02
215.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.07.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.07.0100.01.03
65.000.000,00 65.000.000,00
Penyediaan Makan dan Minum Pegawai
1.07.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Pegawai 1.07.0100.01.04
25.000.000,00 25.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.07.0100.01.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.07.0100.01.05
201.600.000,00 201.600.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.07.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.07.0100.01.06
135.000.000,00 135.000.000,00
Penyediaan Bahan P3K
1.07.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan P3K 1.07.0100.01.07
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera
1.07.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera
8.200.000,00
1.07.0100.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.07.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.07.0100.01.09
13.000.000,00 13.000.000,00
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
1.07.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik 1.07.0100.01.10
20.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan
1.07.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 1.07.0100.01.11
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000,00
1.07.0100.01.12
Optimalisasi Penerimaan PAD
1.07.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PAD 1.07.0100.01.13
215.000.000,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
101
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.07.0100.01.13.5.2.1
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Pegawai
76.080.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76.080.000,00
1.07.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
1.07.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.07.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.07.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.07.0100.02.02
180.300.000,00 180.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.07.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.07.0100.02.03
105.000.000,00 105.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.07.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.07.0100.02.04
90.000.000,00 90.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.07.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.07.0100.02.06
3.005.400,00 350.000,00 123.780.000,00 127.135.400,00
Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan, Telekomunikasi Dan Informatika
1.07.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan, Telekomunikasi Dan Informatika 1.07.0100.02.07
8.404.050,00 100.350.000,00 2.850.000.000,00 2.958.754.050,00
Penataan Lokasi UPTD PKB Kabupaten Belitung
1.07.0100.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
6.400.000,00
1.07.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
1.07.0100.02.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Lokasi UPTD PKB Kabupaten Belitung 1.07.0100.02.08
605.000.000,00 616.900.000,00
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
1.07.0100.02.08.5.2.1
Belanja Pegawai
22.871.600,00
1.07.0100.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
52.212.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas 1.07.0100.02.09
75.083.600,00
Sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
1.07.0100.02.09.5.2.1
Belanja Pegawai
32.071.600,00
1.07.0100.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
46.642.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ 1.07.0100.02.10
78.713.600,00
Pembangunan Mushola balai PKB
1.07.0100.02.10.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.07.0100.02.10.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Mushola balai PKB
0,00
102
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.07.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.0100.03.01
Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.07.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
25.200.000,00
1.07.0100.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.07.0100.06.01
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.07.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.07.0100.07
10.000.000,00 10.000.000,00
Program Peningkatan Fungsi dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Transformasi
1.07.0100.07.01
Rehabilitasi ruang tunggu terminal bis Tanjungpandan
1.07.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.07.0100.07.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi ruang tunggu terminal bis Tanjungpandan
0,00
1.07.0100.15
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.0100.15.02
Pengelolaan Website Instansi
1.07.0100.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
47.659.200,00
1.07.0100.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
48.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Instansi 1.07.0100.15.03
96.459.200,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Website
1.07.0100.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Website 1.07.0100.15.07
830.600,00 10.750.000,00 11.580.600,00
Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Lampu Penerangan Sisi Laut Pel. Tanjung Batu
1.07.0100.15.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Lampu Penerangan Sisi Laut Pel. Tanjung Batu 1.07.0100.15.08
5.498.400,00 10.350.000,00 1.275.000.000,00 1.290.848.400,00
Pelebaran Trestle Untuk Dudukan Instalasi Dan Perpipaan Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelebaran Trestle Untuk Dudukan Instalasi Dan Perpipaan Pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.15.32
11.125.300,00 335.350.000,00 11.150.000.000,00 11.496.475.300,00
Pembangunan Dermaga Apung Tanjung Nyato
1.07.0100.15.32.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.32.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dermaga Apung Tanjung Nyato 1.07.0100.15.33
7.194.550,00 60.500.000,00 1.265.220.000,00 1.332.914.550,00
Pengurusan dan pembuatan hak penggunaan lahan (HPL) pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.33.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.07.0100.15.33.5.2.3
Belanja Modal
0,00
103
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
Jumlah Kegiatan Pengurusan dan pembuatan hak penggunaan lahan (HPL) pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.15.34
Dasar Hukum 4 0,00
Pengadaan Mobil Angkutan Penumpang dan Barang (DAK + APBD)
1.07.0100.15.34.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.07.0100.15.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.0100.15.34.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Penumpang dan Barang (DAK + APBD) 1.07.0100.17
0,00
Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.0100.17.09
Penataan Lahan Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.17.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.17.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.17.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Lahan Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.17.10
6.013.200,00 100.350.000,00 1.860.000.000,00 1.966.363.200,00
Pengadaan Kapal Mooring dan Pandu Laut/Bandar
1.07.0100.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
2.707.700,00
1.07.0100.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.350.000,00
1.07.0100.17.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kapal Mooring dan Pandu Laut/Bandar 1.07.0100.17.12
250.000.000,00 255.057.700,00
Pembuatan Jalur Hijau Jalan Lingkungan Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.17.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.17.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.17.12.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Jalur Hijau Jalan Lingkungan Pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.17.13
1.177.900,00 350.000,00 38.000.000,00 39.527.900,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Suar dan Rambu Laut
1.07.0100.17.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.17.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.17.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Suar dan Rambu Laut 1.07.0100.19
4.212.600,00 10.350.000,00 1.660.000.000,00 1.674.562.600,00
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.0100.19.04
Pengadaan Dan Pemasangan RPPJ
1.07.0100.19.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.787.100,00
1.07.0100.19.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.350.000,00
1.07.0100.19.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan RPPJ 1.07.0100.19.06
100.000.000,00 105.137.100,00
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan
1.07.0100.19.06.5.2.1
Belanja Pegawai
993.900,00
1.07.0100.19.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
350.000,00
1.07.0100.19.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan 1.07.0100.20 1.07.0100.20.03 1.07.0100.20.03.5.2.1
79.000.000,00 80.343.900,00
Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai
5.422.350,00
104
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.07.0100.20.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.20.03.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
10.350.000,00 1.200.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 1.07.0100.25
Jumlah (Rp)
1.215.772.350,00
Program Pelayanan Informasi
1.07.0100.25.01
Bimbingan teknis teknologi informasi bagi aparatur pemerintah
1.07.0100.25.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.07.0100.25.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan teknis teknologi informasi bagi aparatur pemerintah
0,00
1.07.0100.31
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.0100.31.01
Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan
1.07.0100.31.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.07.0100.31.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan Jumlah BELANJA LANGSUNG
0,00 24.712.009.450,00
Jumlah Belanja
27.690.291.224,00
Surplus / (Defisit)
(27.420.933.224,00)
105
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.08 Organisasi : 1.08.0100
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.08.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.08.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.170.577.722,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.170.577.722,00
BELANJA LANGSUNG 1.08.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.08.0100.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.08.0100.01.02
30.600.000,00 30.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.0100.01.03
41.400.000,00 41.400.000,00
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.08.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.08.0100.01.04
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
35.050.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.050.000,00
1.08.0100.01.05
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.08.0100.01.05.5.2.1
Belanja Pegawai
66.660.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.660.000,00
1.08.0100.01.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.08.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan 1.08.0100.01.07
25.500.000,00 25.500.000,00
Penyediaan Komponen Alat Listrik
1.08.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Alat Listrik 1.08.0100.01.08
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.08.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.08.0100.01.09
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.0100.01.10
16.000.000,00 16.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
1.08.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
196.000.000,00 196.000.000,00
106
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.08.0100.01.11
Penyediaan Spanduk, Umbull-umbul dan Bendera
1.08.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbull-umbul dan Bendera
3.500.000,00
1.08.0100.01.30
Promosi Potensi Daerah
1.08.0100.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.08.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0100.02.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya
1.08.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.265.000,00
1.08.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.820.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya 1.08.0100.02.04
9.085.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.08.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
4.005.000,00
1.08.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.750.000,00
1.08.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.08.0100.02.06
100.085.000,00 106.840.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.08.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.08.0100.02.07
42.170.000,00 42.170.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.08.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.08.0100.02.08
80.880.000,00 80.880.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1.08.0100.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.08.0100.02.09
20.485.000,00 20.485.000,00
Pengadaan alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (DAK + APBD)
1.08.0100.02.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.08.0100.02.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (DAK + APBD) 1.08.0100.02.10
13.350.000,00 3.000.000,00 994.180.000,00 1.010.530.000,00
Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan
1.08.0100.02.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan 1.08.0100.02.11
75.000.000,00 75.000.000,00
Pembuatan Ruang Rapat
1.08.0100.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.08.0100.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Ruang Rapat 1.08.0100.05 1.08.0100.05.01 1.08.0100.05.01.5.2.1
11.490.000,00 3.000.000,00 120.000.000,00 134.490.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup Belanja Pegawai
4.045.000,00
107
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.08.0100.05.01.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
65.825.000,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup
69.870.000,00
1.08.0100.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.08.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.08.0100.07
12.000.000,00 12.000.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup
1.08.0100.07.01
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.08.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.08.0100.07.02
0,00
Koordinasi kota sehat
1.08.0100.07.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0100.07.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Koordinasi kota sehat 1.08.0100.16
0,00
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.0100.16.01
Monitoring dan Evaluasi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
1.08.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 1.08.0100.16.12
0,00
Penyusunan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
1.08.0100.16.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.16.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 1.08.0100.18
97.740.000,00 138.700.000,00 236.440.000,00
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.08.0100.18.06
Pendampingan Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Kawasan Tanjung Binga
1.08.0100.18.06.5.2.1
Belanja Pegawai
16.635.000,00
1.08.0100.18.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
80.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Kawasan Tanjung Binga 1.08.0100.19
97.435.000,00
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.0100.19.03
Sosialisasi Program Adiwiyata
1.08.0100.19.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.19.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Program Adiwiyata 1.08.0100.19.04
22.400.000,00 139.650.000,00 162.050.000,00
Pelaksanaan P3SLH Kabupaten Belitung
1.08.0100.19.04.5.2.1
Belanja Pegawai
17.040.000,00
1.08.0100.19.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.875.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan P3SLH Kabupaten Belitung
27.915.000,00
108
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.08.0100.19.05
Inventarisasi Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
1.08.0100.19.05.5.2.1
Belanja Pegawai
33.300.000,00
1.08.0100.19.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.100.000,00
Jumlah Kegiatan Inventarisasi Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 1.08.0100.19.10
78.400.000,00
Biaya Operasional Kegiatan Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis UKL/UPL
1.08.0100.19.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.19.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
60.240.000,00 9.180.000,00
Jumlah Kegiatan Biaya Operasional Kegiatan Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis UKL/UPL Jumlah BELANJA LANGSUNG
69.420.000,00 2.675.320.000,00
Jumlah Belanja
3.845.897.722,00
Surplus / (Defisit)
(3.845.897.722,00)
109
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.08 Organisasi : 1.08.0200
Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.08.0200.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.08.0200.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.08.0200.00.00.4.1.2
553.353.984,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
553.353.984,00 Jumlah Pendapatan
553.353.984,00 110
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.08.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.08.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.924.941.623,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.924.941.623,00
BELANJA LANGSUNG 1.08.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0200.01.01
Pengadaan spanduk dan Bendera
1.08.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan spanduk dan Bendera 1.08.0200.01.02
2.355.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.08.0200.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.08.0200.01.03
1.341.000.000,00 14.200.000,00 1.355.200.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.0200.01.04
16.155.000,00 16.155.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.440.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.440.000,00
1.08.0200.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.08.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08.0200.01.06
47.758.000,00 47.758.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.08.0200.01.06.5.2.1
Belanja Pegawai
104.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
104.760.000,00
1.08.0200.01.07
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
1.08.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik 1.08.0200.01.08
8.050.000,00 8.050.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
1.08.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 1.08.0200.01.09
3.450.000,00 3.450.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08.0200.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.0200.01.10
60.500.000,00 60.500.000,00
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
1.08.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 1.08.0200.01.11
64.315.000,00 64.315.000,00
Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan
1.08.0200.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan 1.08.0200.01.12
51.428.000,00 51.428.000,00
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
1.08.0200.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan tugas diluar jam kerja 1.08.0200.01.13
2.355.000,00
6.080.000,00 6.080.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 111
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.08.0200.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 1.08.0200.01.14
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
13.800.000,00 13.800.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.08.0200.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.08.0200.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.08.0200.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.08.0200.02.02
2.260.000,00 53.440.000,00 55.700.000,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.08.0200.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.08.0200.02.03
660.486.000,00 660.486.000,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
1.08.0200.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
31.000.000,00
1.08.0200.02.04
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.0200.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.08.0200.02.05
8.871.000,00 8.871.000,00
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
1.08.0200.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan 1.08.0200.02.06
124.340.000,00 0,00 124.340.000,00
Pembangunan Garasi Mobil Kebersihan
1.08.0200.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Garasi Mobil Kebersihan 1.08.0200.02.08
4.590.000,00 391.955.000,00 396.545.000,00
Penambahan daya listrik
1.08.0200.02.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penambahan daya listrik 1.08.0200.03
0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.08.0200.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas
1.08.0200.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.08.0200.06
2.790.000,00 90.110.000,00 92.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.0200.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08.0200.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08.0200.06.02
10.000.000,00 10.000.000,00
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
1.08.0200.06.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
27.600.000,00 27.600.000,00
112
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.08.0200.15
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.0200.15.01
Reparasi berat mobil truck tinja
1.08.0200.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Reparasi berat mobil truck tinja 1.08.0200.15.02
0,00
Rehabilitasi Tower
1.08.0200.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.15.02.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Tower 1.08.0200.15.03
0,00
Operasional Workshop Pengolahan Limbah
1.08.0200.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.15.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.08.0200.15.03.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Operasional Workshop Pengolahan Limbah 1.08.0200.25
0,00
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
1.08.0200.25.02
Pembangunan Jembatan Pasar Ikan
1.08.0200.25.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jembatan Pasar Ikan 1.08.0200.25.03
3.090.000,00 63.910.000,00 67.000.000,00
Pemeliharaan Sarana Kebersihan
1.08.0200.25.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kebersihan 1.08.0200.25.04
2.780.000,00 125.000.000,00 127.780.000,00
Pengadaan Papan Himbauan
1.08.0200.25.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Papan Himbauan 1.08.0200.25.06
1.265.000,00 40.000.000,00 41.265.000,00
Rehabilitasi Pasar Ikan Tanjungpandan
1.08.0200.25.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.06.5.2.3
Belanja Modal
86.310.000,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Pasar Ikan Tanjungpandan
89.000.000,00
1.08.0200.25.08
2.690.000,00
Rehabilitasi Talud TPA
1.08.0200.25.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Talud TPA 1.08.0200.25.09
3.015.000,00 86.910.000,00 89.925.000,00
Pengadaan Sarana Kebersihan
1.08.0200.25.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan 1.08.0200.25.10
2.380.000,00 78.750.000,00 81.130.000,00
Peningkatan Taman Simpang Tanjung Kelayang & Simpang Tanjung Binga
1.08.0200.25.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Taman Simpang Tanjung Kelayang & Simpang Tanjung Binga 1.08.0200.25.11 1.08.0200.25.11.5.2.1
2.715.000,00 95.000.000,00 97.715.000,00
Rehab Petak / Toko Inpres 83/84 dan Non Inpres Belanja Pegawai
4.590.000,00
113
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.08.0200.25.11.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
270.250.000,00
Jumlah Kegiatan Rehab Petak / Toko Inpres 83/84 dan Non Inpres 1.08.0200.25.12
Jumlah (Rp)
274.840.000,00
Pengadaan WC Berjalan
1.08.0200.25.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.12.5.2.3
Belanja Modal
6.000.000,00 550.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan WC Berjalan 1.08.0200.26
556.000.000,00
Penataan Taman
1.08.0200.26.01
Pemeliharaan Taman
1.08.0200.26.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.965.000,00 90.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Taman 1.08.0200.26.05
92.965.000,00
Penyuluhan Kebersihan
1.08.0200.26.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.26.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.820.000,00 11.564.000,00
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kebersihan 1.08.0200.26.06
14.384.000,00
Pembuatan Taman Depan Museum Tanjungpandan
1.08.0200.26.06.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.26.06.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Taman Depan Museum Tanjungpandan 1.08.0200.26.07
0,00
Pengadaan Sarana Pertamanan
1.08.0200.26.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.635.000,00
1.08.0200.26.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
1.08.0200.26.07.5.2.3
Belanja Modal
22.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pertamanan 1.08.0200.27
26.535.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
1.08.0200.27.14
Pembangunan Menara Air
1.08.0200.27.14.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.27.14.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Menara Air 1.08.0200.27.16
0,00
Pembebasan Lahan Pasar Kampung Parit
1.08.0200.27.16.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.27.16.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembebasan Lahan Pasar Kampung Parit 1.08.0200.27.17
0,00
Renovasi Pasar Bumbu
1.08.0200.27.17.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.08.0200.27.17.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Renovasi Pasar Bumbu
0,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
4.764.272.000,00 Jumlah Belanja
6.689.213.623,00
Surplus / (Defisit)
(6.135.859.639,00)
114
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.10 Organisasi : 1.10.0100
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.10.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.10.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.10.0100.00.00.4.1.2
234.600.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
234.600.000,00 Jumlah Pendapatan
234.600.000,00 115
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.10.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.10.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
857.006.695,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
857.006.695,00
BELANJA LANGSUNG 1.10.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
1.10.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.10.0100.01.02
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.10.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.10.0100.01.07
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.10.0100.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
45.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.540.000,00
1.10.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000,00
1.10.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.10.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.10.0100.01.12
250.000.000,00 250.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.10.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.0100.01.13
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.10.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
1.10.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.10.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.10.0100.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.10.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10.0100.01.18
7.500.000,00 7.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.10.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.10.0100.01.19
120.000.000,00 120.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.10.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.10.0100.01.30
25.200.000,00 25.200.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.10.0100.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.10.0100.02
2.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.10.0100.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.10.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
1.155.000,00 30.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.10.0100.02.11
31.155.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.10.0100.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.02.11.5.2.3
Belanja Modal
1.875.000,00 75.625.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.10.0100.02.22
77.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.10.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.10.0100.02.24
20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.10.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
67.380.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.10.0100.02.28
67.380.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.10.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.10.0100.03
15.350.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.0100.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.10.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.780.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.10.0100.06
5.780.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.0100.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.500.000,00 500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.10.0100.06.05
10.000.000,00
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
1.10.0100.06.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.06.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.678.000,00 5.750.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah 1.10.0100.07
21.428.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.0100.07.01
Pengadaan Sistem Registrasi Pendaftaran Pembuatan KK dan KTP
1.10.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.10.0100.07.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sistem Registrasi Pendaftaran Pembuatan KK dan KTP Jumlah BELANJA LANGSUNG
0,00 776.433.000,00
Jumlah Belanja
1.633.439.695,00
Surplus / (Defisit)
(1.398.839.695,00)
117
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.14 Organisasi : 1.14.0100
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.14.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.14.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.809.674.313,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.809.674.313,00
BELANJA LANGSUNG 1.14.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
1.14.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.14.0100.01.02
1.840.000,00 1.840.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
1.14.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 1.14.0100.01.07
23.000.000,00 23.000.000,00
Penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah
1.14.0100.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah 1.14.0100.01.10
56.820.000,00 56.820.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
51.600.000,00
1.14.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.14.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.14.0100.01.12
29.400.000,00 29.400.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.14.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.14.0100.01.13
7.290.000,00 7.290.000,00
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.14.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.14.0100.01.15
6.900.000,00 6.900.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.14.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.14.0100.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.14.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.14.0100.01.18 1.14.0100.01.18.5.2.2
7.360.000,00 7.360.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Belanja Barang Dan Jasa
181.125.000,00
118
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1.14.0100.01.19
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
181.125.000,00
Kesiap Siagaan Penanggulangan Bencana
1.14.0100.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kesiap Siagaan Penanggulangan Bencana 1.14.0100.01.21
43.250.000,00 43.250.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.14.0100.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
8.000.000,00
1.14.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.0100.02.07
Pengadaan Sarana Kantor
1.14.0100.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.0100.02.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.14.0100.02.22
3.630.000,00 750.000,00 60.870.000,00 65.250.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.14.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.14.0100.02.24
76.000.000,00 76.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.14.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
61.410.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
61.410.000,00
1.14.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.14.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.900.000,00
1.14.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.14.0100.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
1.14.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya 1.14.0100.03.07
11.900.000,00 11.900.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.14.0100.03.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.14.0100.06
27.000.000,00 27.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.0100.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.14.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.14.0100.15
15.000.000,00 15.000.000,00
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
1.14.0100.15.07
Pelayanan Sosial Anak Kurang Mampu
1.14.0100.15.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Anak Kurang Mampu 1.14.0100.15.08
8.250.000,00 774.350.000,00 782.600.000,00
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
1.14.0100.15.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.200.000,00 21.950.000,00 119
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
1.14.0100.15.09
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
26.150.000,00
Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial Rakyat Miskin
1.14.0100.15.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial Rakyat Miskin 1.14.0100.15.10
9.780.000,00 89.616.000,00 99.396.000,00
Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja (Las Listrik, Montir Motor Laut)
1.14.0100.15.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
136.840.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja (Las Listrik, Montir Motor Laut)
160.000.000,00
1.14.0100.15.20
23.160.000,00
Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.14.0100.15.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.14.0100.17
38.080.000,00 100.000.000,00 138.080.000,00
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.0100.17.11
Operasional Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak
1.14.0100.17.11.5.2.1
Belanja Pegawai
60.360.000,00
1.14.0100.17.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
46.983.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak 1.14.0100.17.12
107.343.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenaga Kerjaan
1.14.0100.17.12.5.2.1
Belanja Pegawai
17.750.000,00
1.14.0100.17.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
43.270.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenaga Kerjaan 1.14.0100.17.15
61.020.000,00
Pembinaan KUBE
1.14.0100.17.15.5.2.1
Belanja Pegawai
30.450.000,00
1.14.0100.17.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan KUBE 1.14.0100.17.18
50.250.000,00
Pembentukan LKS Tripartit
1.14.0100.17.18.5.2.1
Belanja Pegawai
59.700.000,00
1.14.0100.17.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.540.000,00
Jumlah Kegiatan Pembentukan LKS Tripartit 1.14.0100.22
96.240.000,00
Penanggulangan Korban Bencana
1.14.0100.22.13
Pembinaan Taruna Siaga Bencana
1.14.0100.22.13.5.2.1
Belanja Pegawai
81.390.000,00
1.14.0100.22.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
74.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana 1.14.0100.26
156.090.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.14.0100.26.01
Promosi Potensi Daerah
1.14.0100.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah Jumlah BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00 15.000.000,00 2.379.214.000,00
120
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
4.188.888.313,00
Surplus / (Defisit)
(4.188.888.313,00)
121
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.18 Organisasi : 1.18.0200
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.18.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.18.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
857.006.695,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
857.006.695,00
BELANJA LANGSUNG 1.18.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.0200.01.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
1.18.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah 1.18.0200.01.02
40.000.000,00 40.000.000,00
Cetak dan Penggandaan
1.18.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Cetak dan Penggandaan 1.18.0200.01.03
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
1.18.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan 1.18.0200.01.04
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.400.000,00
1.18.0200.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.18.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.18.0200.01.06
31.000.000,00 31.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
1.18.0200.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 1.18.0200.01.07
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor
1.18.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor 1.18.0200.01.08
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyedian Jasa Surat Menyurat
1.18.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat 1.18.0200.01.09
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.18.0200.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
14.000.000,00
1.18.0200.01.10
Pengadaan Makan Minum Kantor
1.18.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Makan Minum Kantor
19.800.000,00 19.800.000,00
122
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.18.0200.01.11
Kesejahteraan Pengelola Marching Band Gita Praja
1.18.0200.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Pengelola Marching Band Gita Praja 1.18.0200.01.12
15.000.000,00 15.000.000,00
kesejahteraan pegawai Non PNS
1.18.0200.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan kesejahteraan pegawai Non PNS 1.18.0200.01.14
0,00 0,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.18.0200.01.14.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
1.18.0200.01.88
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi SKPD
1.18.0200.01.88.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi SKPD 1.18.0200.02
0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.18.0200.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.18.0200.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.18.0200.02.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.18.0200.02.10
0,00
Pengadaan kendaran dinas/operasional
1.18.0200.02.10.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.18.0200.02.10.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan kendaran dinas/operasional 1.18.0200.02.13
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.18.0200.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.18.0200.16
0,00 0,00
Peningkatan Peran Serta Pemuda
1.18.0200.16.03
Penggemblengan PASKIBRAKA
1.18.0200.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penggemblengan PASKIBRAKA 1.18.0200.16.04
49.778.750,00 269.803.650,00 319.582.400,00
Pemberdayaan Olahraga Masyarakat
1.18.0200.16.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.16.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Olahraga Masyarakat 1.18.0200.16.06
11.314.800,00 217.074.800,00 228.389.600,00
Pemberdayaan Potensi Pemuda
1.18.0200.16.06.5.2.1
Belanja Pegawai
54.014.800,00
1.18.0200.16.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
80.868.500,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Potensi Pemuda 1.18.0200.16.07
134.883.300,00
Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda (LDKP)
1.18.0200.16.07.5.2.1
Belanja Pegawai
12.314.800,00
1.18.0200.16.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
62.806.000,00
Jumlah Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda (LDKP) 1.18.0200.20 1.18.0200.20.01
75.120.800,00
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar 123
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.18.0200.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
63.480.750,00 1.809.788.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar 1.18.0200.20.02
Jumlah (Rp)
1.873.268.750,00
Pembinaan Klub Olahraga Pelajar (KOP)
1.18.0200.20.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.20.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.814.800,00 104.738.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga Pelajar (KOP) 1.18.0200.20.03
120.552.800,00
POSPEDA Tk. Kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
1.18.0200.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
14.500.000,00
1.18.0200.20.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
86.400.000,00
Jumlah Kegiatan POSPEDA Tk. Kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi 1.18.0200.20.05
100.900.000,00
Bintek Peningkatan SDM Olahraga
1.18.0200.20.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.20.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.014.800,00 208.822.000,00
Jumlah Kegiatan Bintek Peningkatan SDM Olahraga 1.18.0200.20.15
235.836.800,00
Pemasyarakatan Olah raga Pemuda
1.18.0200.20.15.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.18.0200.20.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Olah raga Pemuda 1.18.0200.21
0,00
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecukupan hidup pemuda
1.18.0200.21.17
Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Pemuda
1.18.0200.21.17.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.18.0200.21.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Pemuda
0,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
3.239.234.450,00 Jumlah Belanja
4.096.241.145,00
Surplus / (Defisit)
(4.096.241.145,00)
124
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.19 Organisasi : 1.19.0100
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.19.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.19.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.358.218.113,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.358.218.113,00
BELANJA LANGSUNG 1.19.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.19.0100.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.19.0100.01.02
21.600.000,00 21.600.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah
1.19.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah 1.19.0100.01.03
146.400.000,00 146.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.19.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19.0100.01.04
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
1.19.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 1.19.0100.01.05
17.000.000,00 17.000.000,00
Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik
1.19.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik 1.19.0100.01.06
21.000.000,00 21.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.0100.01.07
3.000.000,00 3.000.000,00
Pengadaan Alat Tulis Kantor
1.19.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor
40.000.000,00
1.19.0100.01.08
Pengadaan Alat-Alat Listrik dan Elektronik
1.19.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Listrik dan Elektronik 1.19.0100.01.09
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.19.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.19.0100.01.10
7.000.000,00 7.000.000,00
Belanja Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.19.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
11.500.000,00 11.500.000,00
125
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.19.0100.01.11
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
1.19.0100.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
59.520.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan
59.520.000,00
1.19.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.19.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.19.0100.02.02
1.510.000,00 35.795.000,00 37.305.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.19.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.19.0100.02.03
150.000,00 7.820.000,00 7.970.000,00
Penataan Gedung Kantor
1.19.0100.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Gedung Kantor 1.19.0100.02.05
1.510.000,00 81.000.000,00 82.510.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.19.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.19.0100.02.06
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional SAR
1.19.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional SAR 1.19.0100.02.07
71.730.000,00 71.730.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
1.19.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor 1.19.0100.02.08
18.000.000,00 18.000.000,00
Pengadaan Peralatan Selam
1.19.0100.02.08.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.19.0100.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.19.0100.02.08.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Selam 1.19.0100.03
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0100.03.02
Pembinaan Genderang dan Sangkakala ( Gersang )
1.19.0100.03.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pembinaan Genderang dan Sangkakala ( Gersang ) 1.19.0100.03.03
25.029.600,00 25.029.600,00
Pelatihan Dasar Linmas Kabupaten Belitung 2010
1.19.0100.03.03.5.2.1
Belanja Pegawai
17.443.200,00
1.19.0100.03.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
77.955.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Dasar Linmas Kabupaten Belitung 2010
95.398.200,00
1.19.0100.05 1.19.0100.05.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Selam Satlak Penanggulangan Bencana Tahun 2010
1.19.0100.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
30.471.600,00
1.19.0100.05.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
57.175.000,00
126
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pelatihan Selam Satlak Penanggulangan Bencana Tahun 2010
1.19.0100.05.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
87.646.600,00
Pelatihan Lanjutan SAR Survival Kabupaten Belitung Tahun 2010
1.19.0100.05.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.05.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelatihan Lanjutan SAR Survival Kabupaten Belitung Tahun 2010 1.19.0100.06
48.071.600,00 192.815.000,00 240.886.600,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19.0100.16
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.0100.16.04
Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
1.19.0100.16.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.16.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.845.000,00
Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
129.445.000,00
1.19.0100.16.05
108.600.000,00
Bintek Penanggulangan Konflik
1.19.0100.16.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.16.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bintek Penanggulangan Konflik 1.19.0100.16.09
7.493.200,00 26.935.000,00 34.428.200,00
Penanggulangan Kenakalan remaja Se Kabupaten Belitung
1.19.0100.16.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.16.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.560.000,00
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kenakalan remaja Se Kabupaten Belitung
24.453.200,00
1.19.0100.17
5.893.200,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.0100.17.01
Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
1.19.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP 1.19.0100.17.02
4.343.200,00 16.555.000,00 20.898.200,00
Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
1.19.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
18.879.600,00
1.19.0100.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.690.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 1.19.0100.17.03
61.569.600,00
Orientasi Wawasan Kebangsaan
1.19.0100.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Orientasi Wawasan Kebangsaan 1.19.0100.17.20
5.893.200,00 24.495.000,00 30.388.200,00
Pembinaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung
1.19.0100.17.20.5.2.1
Belanja Pegawai
17.279.600,00
1.19.0100.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.240.000,00
127
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung
1.19.0100.19
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
56.519.600,00
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.0100.19.08
Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ( FKDM )
1.19.0100.19.08.5.2.1
Belanja Pegawai
20.904.600,00
1.19.0100.19.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
31.207.500,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ( FKDM ) 1.19.0100.21
52.112.100,00
Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.0100.21.06
Operasional Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2010
1.19.0100.21.06.5.2.1
Belanja Pegawai
53.794.400,00
1.19.0100.21.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.277.500,00
Jumlah Kegiatan Operasional Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2010 1.19.0100.21.07
65.071.900,00
Bintek Administrasi Keuangan Parpol
1.19.0100.21.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.21.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.343.200,00 12.497.500,00
Jumlah Kegiatan Bintek Administrasi Keuangan Parpol 1.19.0100.26
16.840.700,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.19.0100.26.12
Promosi Potensi Daerah
1.19.0100.26.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.586.222.700,00 Jumlah Belanja
2.944.440.813,00
Surplus / (Defisit)
(2.944.440.813,00)
128
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.19 Organisasi : 1.19.0300
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.19.0300.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.19.0300.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.319.016.844,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.319.016.844,00
BELANJA LANGSUNG 1.19.0300.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.0300.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.19.0300.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 1.19.0300.01.02
13.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
1.19.0300.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.19.0300.01.03
22.100.000,00 22.100.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.19.0300.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.0300.01.04
21.500.000,00 21.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.19.0300.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.19.0300.01.05
10.000.000,00 10.000.000,00
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19.0300.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.19.0300.01.06
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
1.19.0300.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 1.19.0300.01.07
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.19.0300.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.0300.01.08
11.000.000,00 11.000.000,00
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.19.0300.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19.0300.01.09
150.000.000,00 150.000.000,00
Operasional Penanggulangan Kebakaran.
1.19.0300.01.09.5.2.1
1.19.0300.01.10
13.500.000,00
Belanja Pegawai
99.000.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran.
99.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
129
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.19.0300.01.10.5.2.1
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Pegawai
45.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.060.000,00
1.19.0300.01.11
Kesejahteraan Non PNS
1.19.0300.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.19.0300.01.12
9.000.000,00 9.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.19.0300.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.19.0300.01.13
15.000.000,00 15.000.000,00
Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan.
1.19.0300.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan. 1.19.0300.01.14
252.000.000,00 252.000.000,00
pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.19.0300.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera 1.19.0300.02
3.000.000,00 3.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0300.02.01
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
1.19.0300.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. 1.19.0300.02.02
600.000,00 13.800.000,00 14.400.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.19.0300.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.19.0300.02.03
600.000,00 45.465.000,00 46.065.000,00
Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran
1.19.0300.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran 1.19.0300.02.04
600.000,00 41.100.000,00 41.700.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
1.19.0300.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
4.209.150,00
1.19.0300.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
1.19.0300.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. 1.19.0300.02.05
257.709.150,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.19.0300.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.19.0300.02.06
15.000.000,00 15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas.
1.19.0300.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas. 1.19.0300.02.07
212.300.000,00 212.300.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api.
1.19.0300.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api. 1.19.0300.02.08
25.000.000,00 25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Alat Kantor
1.19.0300.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Alat Kantor 1.19.0300.02.09
250.000.000,00
5.385.000,00 5.385.000,00
Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Penertiban.
130
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.19.0300.02.09.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Penertiban.
40.000.000,00
1.19.0300.02.10
Pembinaan Teknis Petugas Pemadam Kebakaran.
1.19.0300.02.10.5.2.1
Belanja Pegawai
18.300.000,00
1.19.0300.02.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.480.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Petugas Pemadam Kebakaran.
39.780.000,00
1.19.0300.02.12
Pengadaan Perlengkapan Keamanan
1.19.0300.02.12.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.19.0300.02.12.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Keamanan
0,00
1.19.0300.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0300.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
1.19.0300.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
600.000,00 36.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 1.19.0300.03.02
36.900.000,00
Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA).
1.19.0300.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA). 1.19.0300.06
10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.0300.06.01
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
1.19.0300.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.250.000,00
1.19.0300.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan. 1.19.0300.15
10.000.000,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.0300.15.01
Penertiban Atas Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA).
1.19.0300.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
57.600.000,00
1.19.0300.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.855.000,00
Jumlah Kegiatan Penertiban Atas Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA). 1.19.0300.25
73.455.000,00
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
1.19.0300.25.02
Penertiban PKL dan Bangunan Liar.
1.19.0300.25.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.25.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
320.400.000,00 27.780.000,00
Jumlah Kegiatan Penertiban PKL dan Bangunan Liar. Jumlah BELANJA LANGSUNG
348.180.000,00 1.836.034.150,00
Jumlah Belanja
4.155.050.994,00
Surplus / (Defisit)
(4.155.050.994,00)
131
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0100
Pemerintahan Umum DPRD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
4.089.865.650,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.089.865.650,00 Jumlah Belanja
4.089.865.650,00
Surplus / (Defisit)
(4.089.865.650,00)
132
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0200
Pemerintahan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
466.216.479,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
466.216.479,00 Jumlah Belanja
466.216.479,00
Surplus / (Defisit)
(466.216.479,00)
133
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0300
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0300.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.0300.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.0300.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
1.20.0300.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
77.175.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 4.128.739.287,00 4.205.914.287,00 134
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
1.20.0300.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.205.914.287,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0300.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
5.334.261.737,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.334.261.737,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0300.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0300.01.02
Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber Daya air dan Listrik
1.20.0300.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber Daya air dan Listrik 1.20.0300.01.03
2.286.000.000,00 2.286.000.000,00
Pembuatan laporan /Agenda Bupati dan Wakil Bupati dan Administrasi SPPD dan ST.
1.20.0300.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pembuatan laporan /Agenda Bupati dan Wakil Bupati dan Administrasi SPPD dan ST. 1.20.0300.01.05
60.000.000,00 60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
1.20.0300.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 1.20.0300.01.06
72.000.000,00 72.000.000,00
Penyediaan petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.0300.01.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20.0300.01.07
117.000.000,00 117.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah
1.20.0300.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah 1.20.0300.01.08
519.960.000,00 519.960.000,00
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
1.20.0300.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan Kantor 1.20.0300.01.10
4.800.000,00 198.000.000,00 202.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0300.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
175.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
175.000.000,00
1.20.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0300.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000,00
1.20.0300.01.12
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0300.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000,00
1.20.0300.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0300.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0300.01.16 1.20.0300.01.16.5.2.1
80.000.000,00 80.000.000,00
Kegiatan Pengaturan Bupati Belitung , Wakil Bupati , Sekda dan Assisten serta Pelayanan Tamu /sosial Belanja Pegawai
324.600.000,00 135
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengaturan Bupati Belitung , Wakil Bupati , Sekda dan Assisten serta Pelayanan Tamu /sosial
1.20.0300.01.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
324.600.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.0300.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.20.0300.01.18
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.0300.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.0300.01.19
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap(PTT)
1.20.0300.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap(PTT) 1.20.0300.01.20
242.400.000,00 1.000.000,00 243.400.000,00
Penyediaan Jasa Paket/Pengiriman
1.20.0300.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Paket/Pengiriman 1.20.0300.01.21
30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1.20.0300.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
185.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
185.000.000,00
1.20.0300.01.22
Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi
1.20.0300.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi 1.20.0300.01.25
575.000.000,00 575.000.000,00
Penyusunan Standarisasi HSU Tahun 2010
1.20.0300.01.25.5.2.1
Belanja Pegawai
49.050.000,00
1.20.0300.01.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
26.830.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Standarisasi HSU Tahun 2010 1.20.0300.01.27
75.880.000,00
Penyediaan biaya PBB
1.20.0300.01.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan biaya PBB 1.20.0300.01.34
75.000.000,00 75.000.000,00
Uji Materil terhadap perundang undangan
1.20.0300.01.34.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.01.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Uji Materil terhadap perundang undangan 1.20.0300.02
6.960.000,00 100.000.000,00 106.960.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0300.02.01
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan
1.20.0300.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan 1.20.0300.02.02
2.610.000,00 47.500.000,00 50.110.000,00
Pemeliharaan dan Pembuatan Gudang Rumah Dinas Wakil Bupati
1.20.0300.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0300.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.0300.02.02.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Pembuatan Gudang Rumah Dinas Wakil Bupati 1.20.0300.02.03
0,00
Penyediaan Gas
136
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Gas 1.20.0300.02.04
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
15.000.000,00 15.000.000,00
Pembuatan Kanopi Untuk Garasi
1.20.0300.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0300.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.0300.02.04.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Kanopi Untuk Garasi 1.20.0300.02.05
0,00
Penyusunan Detail Engenering Desain (DED) Interior Gedung Serba Guna dan Ruang Sidang Pemkab Belitung
1.20.0300.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0300.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Detail Engenering Desain (DED) Interior Gedung Serba Guna dan Ruang Sidang Pemkab Belitung 1.20.0300.02.06
0,00
Penambahan Sarana Pendukung Asrama Putri Belitung di Bandung
1.20.0300.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penambahan Sarana Pendukung Asrama Putri Belitung di Bandung 1.20.0300.02.07
2.000.000,00 32.520.000,00 34.520.000,00
Rehab Mushola Kantor Bupati Belitung
1.20.0300.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0300.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.0300.02.07.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehab Mushola Kantor Bupati Belitung
0,00
1.20.0300.02.08
Pengadaan Meubeler dan Sarana Penunjang Rumah Jabatan
1.20.0300.02.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Meubeler dan Sarana Penunjang Rumah Jabatan 1.20.0300.02.09
5.470.000,00 150.000.000,00 155.470.000,00
Pengadaan Meubeler dan Sarana Penunjang Mess Pemda Kabupaten Belitung di Pangkalpinang
1.20.0300.02.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Meubeler dan Sarana Penunjang Mess Pemda Kabupaten Belitung di Pangkalpinang 1.20.0300.02.11
7.530.000,00 200.000.000,00 207.530.000,00
Pengadaan Sarana Penerangan Mess Air Itam
1.20.0300.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Penerangan Mess Air Itam 1.20.0300.02.13
0,00 0,00
Pengadaan sarana kantor
1.20.0300.02.13.5.2.1
Belanja Pegawai
2.165.750,00
1.20.0300.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
1.20.0300.02.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana kantor 1.20.0300.02.20
242.491.200,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala rumah jabatan KDH/WKDH
1.20.0300.02.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala rumah jabatan KDH/WKDH 1.20.0300.02.21
237.325.450,00
160.000.000,00 160.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 137
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.20.0300.02.22
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
153.000.000,00 153.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.0300.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.20.0300.02.23
1.752.130.000,00 1.752.130.000,00
Pemeliharaan Mess Air Itam
1.20.0300.02.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mess Air Itam
0,00
1.20.0300.02.25
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati
1.20.0300.02.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
53.492.000,00
1.20.0300.02.25.5.2.3
Belanja Modal
28.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati 1.20.0300.02.26
1.450.000,00
83.292.000,00
Pengadaan Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Wakil Bupati
1.20.0300.02.26.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.447.000,00
1.20.0300.02.26.5.2.3
Belanja Modal
18.670.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Wakil Bupati 1.20.0300.02.31
1.450.000,00
44.567.000,00
pemeliharaan rutin/berkala mess/Asrama milik pemkab.Belitung
1.20.0300.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mess/Asrama milik pemkab.Belitung 1.20.0300.02.37
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengadaan Fasilitas Air Bersih Mess Air Itam
1.20.0300.02.37.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Fasilitas Air Bersih Mess Air Itam 1.20.0300.02.39
0,00 0,00
Rehab Pagar Rumah Dinas Wakil Bupati
1.20.0300.02.39.5.2.1
Belanja Pegawai
5.800.000,00
1.20.0300.02.39.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
1.20.0300.02.39.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Pagar Rumah Dinas Wakil Bupati 1.20.0300.05
75.000.000,00 82.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0300.05.13
Penetapan dan evaluasi Alokasi Dana desa se-kabupaten Belitung tahun 2010
1.20.0300.05.13.5.2.1
Belanja Pegawai
29.820.000,00
1.20.0300.05.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.645.000,00
Jumlah Kegiatan Penetapan dan evaluasi Alokasi Dana desa se-kabupaten Belitung tahun 2010 1.20.0300.05.14
41.465.000,00
Penyulhan pemanfaatan Eks Kolong Timah
1.20.0300.05.14.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.05.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyulhan pemanfaatan Eks Kolong Timah 1.20.0300.05.16 1.20.0300.05.16.5.2.1
26.400.000,00 104.283.000,00 130.683.000,00
Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas untuk Perangkat Daerah dan Desa Belanja Pegawai
18.400.000,00
138
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.05.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas untuk Perangkat Daerah dan Desa 1.20.0300.05.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
34.587.500,00 52.987.500,00
Sosialisasi peraturan perundang Undangan
1.20.0300.05.17.5.2.1
Belanja Pegawai
11.300.000,00
1.20.0300.05.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.457.500,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang Undangan 1.20.0300.06
24.757.500,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0300.06.02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
1.20.0300.06.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.06.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
20.200.000,00
1.20.0300.06.03
11.700.000,00
penyusunan LPPD Tahun 2009 Dalam Rangka EKPPD 2010 kabupaten Belitung
1.20.0300.06.03.5.2.1
Belanja Pegawai
58.415.000,00
1.20.0300.06.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
26.528.000,00
Jumlah Kegiatan penyusunan LPPD Tahun 2009 Dalam Rangka EKPPD 2010 kabupaten Belitung 1.20.0300.06.04
84.943.000,00
Penyusunan LAKIP Setda kab.Belitung
1.20.0300.06.04.5.2.1
Belanja Pegawai
31.260.000,00
1.20.0300.06.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan LAKIP Setda kab.Belitung 1.20.0300.19
41.300.000,00
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.0300.19.40
Safari Jum`at Bupati dan Wkl Bupati Belitung
1.20.0300.19.40.5.2.1
Belanja Pegawai
17.525.000,00
1.20.0300.19.40.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
56.050.000,00
Jumlah Kegiatan Safari Jum`at Bupati dan Wkl Bupati Belitung 1.20.0300.19.41
73.575.000,00
Safari Romadhon Bupati/wakil Bupati Belitung dan unsur Muspida kabupaten Belitung
1.20.0300.19.41.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.19.41.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Safari Romadhon Bupati/wakil Bupati Belitung dan unsur Muspida kabupaten Belitung 1.20.0300.23
14.825.000,00 111.750.000,00 126.575.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0300.23.23
Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung
1.20.0300.23.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.23.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung 1.20.0300.23.26
2.115.000,00 52.728.000,00 54.843.000,00
Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2010
1.20.0300.23.26.5.2.1
Belanja Pegawai
47.550.000,00
1.20.0300.23.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
26.280.000,00
Jumlah Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2010 1.20.0300.23.78 1.20.0300.23.78.5.2.1
73.830.000,00
Perekrutan badan pengawas PDAM Kabupaten Belitung Belanja Pegawai
29.530.000,00
139
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.23.78.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perekrutan badan pengawas PDAM Kabupaten Belitung 1.20.0300.25
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
25.470.000,00 55.000.000,00
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.0300.25.13
Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Pembangunan di Kab. Belitung
1.20.0300.25.13.5.2.1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
1.20.0300.25.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Pembangunan di Kab. Belitung 1.20.0300.26
45.200.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0300.26.18
promosi potensi Daerah (Setda)
1.20.0300.26.18.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.26.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan promosi potensi Daerah (Setda) 1.20.0300.26.35
24.800.000,00 142.550.000,00 167.350.000,00
Pembentukan Produk Hukum Daerah
1.20.0300.26.35.5.2.1
Belanja Pegawai
176.320.000,00
1.20.0300.26.35.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
138.138.750,00
Jumlah Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah 1.20.0300.28
314.458.750,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0300.28.01
Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi
1.20.0300.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 1.20.0300.28.02
4.000.000,00 196.000.000,00 200.000.000,00
Optimalisasi Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga
1.20.0300.28.02.5.2.1
Belanja Pegawai
64.900.000,00
1.20.0300.28.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
94.500.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga
159.400.000,00
1.20.0300.28.03
Bimbingan Teknis Standar Operating Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan
1.20.0300.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0300.28.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Operating Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan 1.20.0300.28.05
0,00
pengadaan pakaian Dinas pegawai
1.20.0300.28.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan pengadaan pakaian Dinas pegawai 1.20.0300.28.06
3.610.000,00 64.500.000,00 68.110.000,00
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kawasan Pasar Tanjungpandan
1.20.0300.28.06.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0300.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kawasan Pasar Tanjungpandan 1.20.0300.28.10
0,00
Rehab Kamar Mandi dan WC di Kantor Bupati Belitung
1.20.0300.28.10.5.2.1
Belanja Pegawai
4.750.000,00
1.20.0300.28.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
140
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.28.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Kamar Mandi dan WC di Kantor Bupati Belitung 1.20.0300.28.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
50.000.000,00 55.750.000,00
Rehab Asrama Mahasiswa Putra Belitung di Bandung
1.20.0300.28.17.5.2.1
Belanja Pegawai
6.880.000,00
1.20.0300.28.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
1.20.0300.28.17.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Asrama Mahasiswa Putra Belitung di Bandung 1.20.0300.28.20
100.000.000,00 108.880.000,00
Penggantian Bumi, Bangunan dan Tanam tumbuh Tahun 2010
1.20.0300.28.20.5.2.1
Belanja Pegawai
25.000.000,00
1.20.0300.28.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
1.20.0300.28.20.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penggantian Bumi, Bangunan dan Tanam tumbuh Tahun 2010 1.20.0300.28.25
1.000.000.000,00 1.037.500.000,00
Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung
1.20.0300.28.25.5.2.1
Belanja Pegawai
145.680.000,00
1.20.0300.28.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
133.535.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung
279.215.000,00
1.20.0300.28.30
Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
1.20.0300.28.30.5.2.1
Belanja Pegawai
44.130.000,00
1.20.0300.28.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.444.500,00
Jumlah Kegiatan Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. 1.20.0300.28.33
64.574.500,00
Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2009
1.20.0300.28.33.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2009 1.20.0300.28.36
9.340.000,00 43.725.250,00 53.065.250,00
Sosialisasi Produk Hukum Daerah dengan Media Cetak
1.20.0300.28.36.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.36.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.360.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dengan Media Cetak
52.250.000,00
1.20.0300.28.40
pemanfaatan free open source sofware (FOSS)
1.20.0300.28.40.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan pemanfaatan free open source sofware (FOSS) 1.20.0300.28.45
55.000.000,00 55.000.000,00
Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS kab. Belitung
1.20.0300.28.45.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.45.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS kab. Belitung 1.20.0300.28.47
39.740.000,00 142.173.000,00 181.913.000,00
Pembinaan Nilai-nilai Perjuangan
1.20.0300.28.47.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.47.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Nilai-nilai Perjuangan 1.20.0300.28.48
6.890.000,00
24.400.000,00 123.950.000,00 148.350.000,00
Penyelesian Piutang Pemerintah Kabupaten Belitung
141
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.28.48.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.48.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelesian Piutang Pemerintah Kabupaten Belitung 1.20.0300.28.50
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
12.750.000,00 100.311.500,00 113.061.500,00
Sail Indonesia 2010
1.20.0300.28.50.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.50.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sail Indonesia 2010 1.20.0300.28.51
389.880.000,00 1.069.577.000,00 1.459.457.000,00
Pameran Tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2010
1.20.0300.28.51.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.51.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pameran Tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2010 1.20.0300.28.53
46.500.000,00 233.000.000,00 279.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.20.0300.28.53.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
1.20.0300.28.53.5.2.3
Belanja Modal
125.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1.20.0300.28.54
225.000.000,00
Pembuatan Buletin Pemkab Belitung
1.20.0300.28.54.5.2.1
Belanja Pegawai
142.422.000,00
1.20.0300.28.54.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
298.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Buletin Pemkab Belitung 1.20.0300.28.55
440.622.000,00
Pembuatan sambuatan,Peliputan, Dokumentasi,Processing editing dan Iklan.
1.20.0300.28.55.5.2.1
Belanja Pegawai
105.000.000,00
1.20.0300.28.55.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
286.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan sambuatan,Peliputan, Dokumentasi,Processing editing dan Iklan. 1.20.0300.28.57
391.000.000,00
Penyebaran Informasi Melalui Radio Pemkab Belitung.
1.20.0300.28.57.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.57.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Radio Pemkab Belitung. 1.20.0300.28.58
118.800.000,00 22.656.000,00 141.456.000,00
Website Resmi Pemkab Belitung
1.20.0300.28.58.5.2.1
Belanja Pegawai
37.800.000,00
1.20.0300.28.58.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
35.000.000,00
Jumlah Kegiatan Website Resmi Pemkab Belitung 1.20.0300.28.59
72.800.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.0300.28.59.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
195.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
195.000.000,00
1.20.0300.28.60
Operasional Penyaringan Informasi dan Santel
1.20.0300.28.60.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Operasional Penyaringan Informasi dan Santel 1.20.0300.28.61
39.000.000,00 39.000.000,00
Operasional Local Area Network (LAN) Setda
1.20.0300.28.61.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.61.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Local Area Network (LAN) Setda
31.800.000,00 161.300.000,00 193.100.000,00
142
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0300.28.62
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi
1.20.0300.28.62.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi 1.20.0300.28.63
50.000.000,00 50.000.000,00
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai luhur budaya bangsa
1.20.0300.28.63.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.63.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai luhur budaya bangsa 1.20.0300.28.64
50.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00
Operasional Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM
1.20.0300.28.64.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.64.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM 1.20.0300.28.66
118.800.000,00 33.500.000,00 152.300.000,00
Penyusunan Data Penilaian kinerja pelayanan publik Tahun 2010
1.20.0300.28.66.5.2.1
Belanja Pegawai
32.160.000,00
1.20.0300.28.66.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.125.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Penilaian kinerja pelayanan publik Tahun 2010 1.20.0300.28.68
51.285.000,00
Optimalisasi Tim raskin kabupaten Belitung
1.20.0300.28.68.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.68.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Tim raskin kabupaten Belitung 1.20.0300.28.71
18.800.000,00 148.330.000,00 167.130.000,00
Rehab Asrama Putra Yogyakarta
1.20.0300.28.71.5.2.1
Belanja Pegawai
5.880.000,00
1.20.0300.28.71.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
1.20.0300.28.71.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Asrama Putra Yogyakarta 1.20.0300.28.72
100.000.000,00 107.880.000,00
Pembangunan tempat parkir Gedung PKK Kab. Belitung
1.20.0300.28.72.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.72.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan tempat parkir Gedung PKK Kab. Belitung 1.20.0300.28.73
4.150.000,00 50.000.000,00 54.150.000,00
Pemasangan konblok dan saluran pembuangan Kantor KPUD Kab. Belitung
1.20.0300.28.73.5.2.1
Belanja Pegawai
6.400.000,00
1.20.0300.28.73.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
1.20.0300.28.73.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemasangan konblok dan saluran pembuangan Kantor KPUD Kab. Belitung 1.20.0300.28.75
85.000.000,00 92.900.000,00
pembuatan garasi Kantor KPUD Kabupaten Belitung
1.20.0300.28.75.5.2.1
Belanja Pegawai
6.400.000,00
1.20.0300.28.75.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
1.20.0300.28.75.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan pembuatan garasi Kantor KPUD Kabupaten Belitung 1.20.0300.28.77
75.000.000,00 82.900.000,00
Pemekaran dan Peningkatan Status Desa dan kelurahan
143
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.20.0300.28.77.5.2.1
Belanja Pegawai
28.020.000,00
1.20.0300.28.77.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.532.000,00
Jumlah Kegiatan Pemekaran dan Peningkatan Status Desa dan kelurahan 1.20.0300.29
44.552.000,00
Penataan Kelembagaan
1.20.0300.29.01
Evaluasi kelembagaan Tahun 2010
1.20.0300.29.01.5.2.1
Belanja Pegawai
35.590.000,00
1.20.0300.29.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
64.000.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi kelembagaan Tahun 2010 1.20.0300.30
99.590.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0300.30.42
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1.20.0300.30.42.5.2.1
Belanja Pegawai
103.625.000,00
1.20.0300.30.42.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
212.125.000,00
Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.20.0300.30.44
315.750.000,00
Optimalisasi TPA / TKA/TPQ Se Kabupaten Belitung
1.20.0300.30.44.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.30.44.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
816.100.000,00 99.308.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi TPA / TKA/TPQ Se Kabupaten Belitung 1.20.0300.30.46
915.408.000,00
Pembinaan Qori Qoriah dan Hafidz hafidzoh.
1.20.0300.30.46.5.2.1
Belanja Pegawai
26.000.000,00
1.20.0300.30.46.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
89.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Qori Qoriah dan Hafidz hafidzoh. 1.20.0300.30.70
115.500.000,00
Mushabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) TK Kabupaten dan pengiriman ke TK provinsi
1.20.0300.30.70.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.30.70.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
381.810.000,00
Jumlah Kegiatan Mushabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) TK Kabupaten dan pengiriman ke TK provinsi
409.435.000,00
1.20.0300.32
27.625.000,00
Penyelesaian Sengketa Hukum
1.20.0300.32.34
Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah
1.20.0300.32.34.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.32.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.750.000,00 170.311.500,00
Jumlah Kegiatan Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah Jumlah BELANJA LANGSUNG
183.061.500,00 21.952.023.700,00
Jumlah Belanja
27.286.285.437,00
Surplus / (Defisit)
(23.080.371.150,00)
144
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0400
Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0400.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0400.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.539.360.659,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.539.360.659,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0400.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0400.01.01
Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga
1.20.0400.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga 1.20.0400.01.02
4.380.000,00 323.940.000,00 328.320.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0400.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.0400.01.03
131.100.000,00 131.100.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.0400.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.0400.01.10
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0400.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.749.850,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
51.749.850,00
1.20.0400.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0400.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0400.01.12
98.900.000,00 98.900.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0400.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0400.01.15
16.100.000,00 16.100.000,00
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0400.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0400.01.15.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0400.01.17
40.760.000,00 4.500.000,00 45.260.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0400.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0400.01.18 1.20.0400.01.18.5.2.2
350.000.000,00 350.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Belanja Barang Dan Jasa
370.000.000,00
145
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0400.01.19
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
370.000.000,00
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
1.20.0400.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan tugas diluar jam kerja 1.20.0400.01.20
22.464.000,00 22.464.000,00
Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi
1.20.0400.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi 1.20.0400.01.21
30.999.000,00 30.999.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.20.0400.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.250.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
17.250.000,00
1.20.0400.01.22
Penyediaan Gas
1.20.0400.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Gas 1.20.0400.01.23
13.300.000,00 13.300.000,00
Penyediaan Kesejahteraan Non PNS
1.20.0400.01.23.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0400.01.24
237.600.000,00 237.600.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan
1.20.0400.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan 1.20.0400.01.30
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0400.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
56.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
56.700.000,00
1.20.0400.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0400.02.06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Pimpinan DPRD
1.20.0400.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0400.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Pimpinan DPRD 1.20.0400.02.11
119.960.000,00 42.030.000,00 161.990.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0400.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0400.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0400.02.13
5.560.000,00 60.621.250,00 184.373.000,00 250.554.250,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.20.0400.02.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0400.02.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.20.0400.02.20
4.650.000,00 0,00 565.000.000,00 569.650.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan / Dinas Pimpinan DPRD
1.20.0400.02.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan / Dinas Pimpinan DPRD 1.20.0400.02.22
37.500.000,00 37.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.0400.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00
146
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0400.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20.0400.02.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.0400.02.24
32.360.000,00 32.360.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
1.20.0400.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 1.20.0400.02.40
461.940.000,00 461.940.000,00
Rehabilitasi Rumah Jabatan / Dinas Pimpinan DPRD
1.20.0400.02.40.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.02.40.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Rumah Jabatan / Dinas Pimpinan DPRD 1.20.0400.03
6.380.000,00 99.059.000,00 105.439.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0400.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.0400.03.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.0400.06
8.220.000,00 206.350.000,00 214.570.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0400.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.0400.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.739.550,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.109.550,00
1.20.0400.18
13.370.000,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.0400.18.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20.0400.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20.0400.18.04
28.500.000,00 933.555.000,00 962.055.000,00
Rapat-rapat DPRD
1.20.0400.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat DPRD 1.20.0400.18.07
104.030.000,00 97.900.000,00 201.930.000,00
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20.0400.18.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20.0400.18.09
10.400.000,00 1.024.000.000,00 1.034.400.000,00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20.0400.18.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20.0400.26
27.600.000,00 2.380.118.550,00 2.407.718.550,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0400.26.12
Promosi Potensi Daerah
1.20.0400.26.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00 15.000.000,00
147
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0400.28
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0400.28.01
Penyediaan Tenaga Ahli di Bidang Kelegislatifan
1.20.0400.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
1.20.0400.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli di Bidang Kelegislatifan
200.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
8.484.959.200,00 Jumlah Belanja
10.024.319.859,00
Surplus / (Defisit)
(10.024.319.859,00)
148
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0500
Pemerintahan Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0500.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.0500.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.0500.00.00.4.1.1
Pajak Daerah
1.20.0500.00.00.4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20.0500.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.429.146.759,00 PERDA NO. 23 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL PERDA NO. 24 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN PERDA NO. 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN PERDA NO. 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME PERBUP NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME PERDA NO.4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN PERDA NO.5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C SK BUPATI BELITUNG NO. 188.45/75/KEP/BPKD/2007 TENTANG NILAI PASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C PERDA NO.22 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PARKIR PERDA NO.25 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.0500.00.00.4.2
850.000.000,00 20.000.000.000,00 30.279.146.759,00
DANA PERIMBANGAN
1.20.0500.00.00.4.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20.0500.00.00.4.2.2
Dana Alokasi Umum
238.551.941.000,00
1.20.0500.00.00.4.2.3
Dana Alokasi Khusus
28.292.400.000,00
Jumlah DANA PERIMBANGAN
320.604.547.450,00
1.20.0500.00.00.4.3
53.760.206.450,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20.0500.00.00.4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.20.0500.00.00.4.3.4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
1.20.0500.00.00.4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Jumlah Pendapatan 1.20.0500.00.00.5
10.504.990.000,00 0,00 13.990.160.000,00 24.495.150.000,00 375.378.844.209,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0500.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.00.00.5.1.2
Belanja Bunga
1.20.0500.00.00.5.1.3
Belanja Subsidi
5.142.493.350,00 0,00 288.000.000,00 149
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0500.00.00.5.1.4
Belanja Hibah
1.20.0500.00.00.5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
1.20.0500.00.00.5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
1.20.0500.00.00.5.1.8
Belanja Tidak Terduga
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
32.082.360.019,00 4.792.500.000,00 11.252.635.500,00 3.000.000.000,00 56.557.988.869,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0500.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0500.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0500.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
175.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
175.800.000,00
1.20.0500.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1.20.0500.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
110.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
110.000.000,00
1.20.0500.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20.0500.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.20.0500.01.11
104.000.000,00 104.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
1.20.0500.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 1.20.0500.01.12
260.000.000,00 260.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1.20.0500.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
1.20.0500.01.13
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20.0500.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.20.0500.01.14
5.200.000,00 5.200.000,00
Biaya pembuatan spanduk, umbul - umbul dan bendera
1.20.0500.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya pembuatan spanduk, umbul - umbul dan bendera 1.20.0500.01.15
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.0500.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.0500.01.17
5.500.000,00 5.500.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0500.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0500.01.18
167.000.000,00 167.000.000,00
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.0500.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.0500.02 1.20.0500.02.04 1.20.0500.02.04.5.2.1
436.000.000,00 436.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana Kantor Belanja Pegawai
1.133.300,00
150
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0500.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0500.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0500.02.05
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00 100.750.000,00 104.383.300,00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.0500.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.701.000,00
1.20.0500.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
1.20.0500.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.20.0500.02.22
95.000.000,00 100.701.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.20.0500.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.20.0500.02.24
80.000.000,00 80.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional
1.20.0500.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional 1.20.0500.02.28
181.940.000,00 181.940.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.0500.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.0500.03
27.200.000,00 27.200.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0500.03.01
Pengadaan pakaian dinas dan Perlengkapannya
1.20.0500.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan Perlengkapannya
17.500.000,00
1.20.0500.03.06
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0500.03.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0500.05
48.600.000,00 48.600.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0500.05.01
Sosialisasi BPHTB
1.20.0500.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0500.05.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi BPHTB 1.20.0500.05.05
0,00
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Barang milik Daerah
1.20.0500.05.05.5.2.1
Belanja Pegawai
24.900.000,00
1.20.0500.05.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.000.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Barang milik Daerah 1.20.0500.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0500.06.05
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
1.20.0500.06.05.5.2.1
Belanja Pegawai
103.020.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
103.020.000,00
1.20.0500.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0500.17.06
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2010
1.20.0500.17.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2010 1.20.0500.17.07
47.900.000,00
0,00 0,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
151
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
2
3
1
Dasar Hukum 4
1.20.0500.17.07.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0500.17.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
0,00
1.20.0500.17.09
Pemutakhiran Sistim Informasi Manajemen Aset
1.20.0500.17.09.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Sistim Informasi Manajemen Aset 1.20.0500.20
0,00 0,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0500.20.01
Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah dan PBB Tahun 2010
1.20.0500.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
43.750.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah dan PBB Tahun 2010
323.750.000,00
1.20.0500.20.03
280.000.000,00
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.20.0500.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1.20.0500.20.05
274.500.000,00 274.500.000,00
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0500.20.05.5.2.1
Belanja Pegawai
69.700.000,00
1.20.0500.20.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.600.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
120.300.000,00
1.20.0500.20.08
Pembuatan Sisterm Aplikasi Pengelolaan Persediaan
1.20.0500.20.08.5.2.1
Belanja Pegawai
45.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Sisterm Aplikasi Pengelolaan Persediaan
45.000.000,00
1.20.0500.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0500.26.12
Promosi Potensi Daerah
1.20.0500.26.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.0500.31
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah
1.20.0500.31.02
Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah
1.20.0500.31.02.5.2.1
Belanja Pegawai
122.200.000,00
1.20.0500.31.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
384.650.000,00
1.20.0500.31.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah 1.20.0500.31.03
22.400.000,00 529.250.000,00
Pemasangan Papan Merk Aset Daerah
1.20.0500.31.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.31.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0500.31.03.5.2.3
Belanja Modal
145.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemasangan Papan Merk Aset Daerah
165.600.000,00
1.20.0500.31.04
4.350.000,00 16.250.000,00
Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1.20.0500.31.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1.20.0500.31.05
55.200.000,00 55.200.000,00
Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah
1.20.0500.31.05.5.2.1
Belanja Pegawai
83.550.000,00
1.20.0500.31.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.750.000,00
152
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.20.0500.00.00.6
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
97.300.000,00 3.615.644.300,00
Jumlah Belanja
60.173.633.169,00
Surplus / (Defisit)
315.205.211.040,00
PEMBIAYAN DAERAH
1.20.0500.00.00.6.1 1.20.0500.00.00.6.1.1 Jumlah 1.20.0500.00.00.6.2 1.20.0500.00.00.6.2.2 Jumlah
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
157.744.446.477,04 157.744.446.477,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Neto
12.800.000.000,00 12.800.000.000,00 144.944.446.477,04
153
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0700
Pemerintahan Umum Inspektorat Kabupaten Belitung
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0700.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0700.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.739.732.606,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.739.732.606,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0700.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0700.01.04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0700.01.04.5.2.1
Belanja Pegawai
39.720.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
39.720.000,00
1.20.0700.01.05
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor
1.20.0700.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor
10.000.000,00
1.20.0700.01.06
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.0700.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1.20.0700.01.07
238.400.000,00 238.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20.0700.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.20.0700.01.08
33.500.000,00 33.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
1.20.0700.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.449.550,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
6.449.550,00
1.20.0700.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.20.0700.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
3.500.000,00
1.20.0700.01.10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0700.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.0700.01.11
22.500.000,00 22.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.0700.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.0700.01.12
4.600.000,00 4.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0700.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0700.01.13 1.20.0700.01.13.5.2.2
12.240.000,00 12.240.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang Dan Jasa
31.500.000,00
154
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0700.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
31.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0700.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0700.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0700.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0700.02.06
6.900.000,00 136.495.000,00 143.395.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
1.20.0700.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor 1.20.0700.02.07
12.950.000,00 12.950.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.0700.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0700.02.07.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20.0700.02.24
0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.0700.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.0700.02.80
111.540.000,00 111.540.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
1.20.0700.02.80.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1.20.0700.03
12.000.000,00 12.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0700.03.04
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.20.0700.03.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.20.0700.03.07
13.600.000,00 13.600.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0700.03.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0700.06
21.600.000,00 21.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0700.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.0700.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.0700.23
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0700.23.04
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20.0700.23.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.20.0700.23.05
639.540.000,00 639.540.000,00
Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus Di Wilayah Kabupaten Belitung
1.20.0700.23.05.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus Di Wilayah Kabupaten Belitung 1.20.0700.23.06
210.000.000,00 210.000.000,00
pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan Irjen Departemen
1.20.0700.23.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan Irjen Departemen
50.000.000,00 50.000.000,00
155
Kode Rekening 1 1.20.0700.26
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0700.26.01
Promosi Potensi Daerah
1.20.0700.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.642.034.550,00 Jumlah Belanja
3.381.767.156,00
Surplus / (Defisit)
(3.381.767.156,00)
156
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0800
Pemerintahan Umum Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0800.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.0800.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.0800.00.00.4.1.2
357.200.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
357.200.000,00 Jumlah Pendapatan
357.200.000,00 157
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0800.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0800.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
511.639.400,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
511.639.400,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0800.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0800.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
1.20.0800.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik 1.20.0800.01.03
Belanja Pegawai
31.320.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.320.000,00
1.20.0800.01.05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0800.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.000.000,00
1.20.0800.01.06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.20.0800.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.20.0800.01.07
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0800.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0800.01.08
8.000.000,00 8.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0800.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0800.01.09
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makan dan Minum Harian
1.20.0800.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Harian 1.20.0800.01.10
7.500.000,00 7.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0800.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.20.0800.01.11
53.600.000,00 53.600.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0800.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0800.01.12
18.000.000,00 18.000.000,00
Biaya Pengadaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.0800.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Pengadaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera 1.20.0800.01.14
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0800.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0800.02.01
16.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0800.01.03.5.2.1
1.20.0800.02
16.000.000,00
9.000.000,00 9.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana Kantor 158
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0800.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0800.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
1.364.950,00 155.982.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0800.02.21
Jumlah (Rp)
157.346.950,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.20.0800.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.290.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.20.0800.02.22
9.290.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.0800.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.0800.02.24
20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
1.20.0800.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.930.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 1.20.0800.02.25
42.930.000,00
Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor
1.20.0800.02.25.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor 1.20.0800.03
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0800.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1.20.0800.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.080.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1.20.0800.06
4.080.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0800.06.21
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0800.06.21.5.2.1
Belanja Pegawai
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.0800.26
10.000.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0800.26.12
Promosi Potensi Daerah
1.20.0800.26.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.0800.28
15.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0800.28.11
Pengadaan Aplikasi Perizinan
1.20.0800.28.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0800.28.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.164.850,00 75.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Aplikasi Perizinan 1.20.0800.28.14
76.164.850,00
Perlengkapan Material Pendukung Perizinan
1.20.0800.28.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.875.000,00
Jumlah Kegiatan Perlengkapan Material Pendukung Perizinan 1.20.0800.28.15
19.875.000,00
Tinjauan / Monitoring Tim Teknis Perizinan (TKTP)
1.20.0800.28.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.850.000,00
Jumlah Kegiatan Tinjauan / Monitoring Tim Teknis Perizinan (TKTP)
20.850.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
562.956.800,00 Jumlah Belanja
1.074.596.200,00
Surplus / (Defisit)
(717.396.200,00)
159
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0901
Pemerintahan Umum Kecamatan Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0901.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0901.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
989.948.287,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
989.948.287,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0901.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0901.01.01
Penyediaan alat tulis Kantor
1.20.0901.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
37.100.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor
37.100.000,00
1.20.0901.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1.20.0901.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1.20.0901.01.03
13.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0901.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
31.020.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.020.000,00
1.20.0901.01.04
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.20.0901.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.20.0901.01.05
52.170.000,00 52.170.000,00
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0901.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0901.01.06
20.750.000,00 20.750.000,00
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0901.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0901.01.07
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
1.20.0901.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1.20.0901.01.08
4.200.000,00 4.200.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.0901.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.0901.01.09
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makan dan Minuman
1.20.0901.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman 1.20.0901.01.10
13.500.000,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dalam & Luar Daerah
160
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0901.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dalam & Luar Daerah 1.20.0901.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
33.000.000,00 33.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.0901.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.940.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
8.940.000,00
1.20.0901.01.12
Penyediaan Dokumentasi
1.20.0901.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Dokumentasi 1.20.0901.01.19
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan Buku Monografi Kecamatan
1.20.0901.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
5.650.000,00
1.20.0901.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Monografi Kecamatan 1.20.0901.02
7.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0901.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0901.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0901.02.22
950.000,00 29.220.000,00 30.170.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor
1.20.0901.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor 1.20.0901.02.31
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.20.0901.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.20.0901.03
11.155.000,00 11.155.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0901.03.03
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.20.0901.03.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.03.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.20.0901.03.07
500.000,00 7.820.000,00 8.320.000,00
Kesejahteraan Non Pegawai
1.20.0901.03.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non Pegawai 1.20.0901.06
43.200.000,00 43.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0901.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0901.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.0901.15
10.000.000,00 10.000.000,00
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.20.0901.15.18
Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1.20.0901.15.18.5.2.1
Belanja Pegawai
21.600.000,00
1.20.0901.15.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
63.700.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1.20.0901.15.23
85.300.000,00
Seleksi Pordini/ Olympiade Siswa Sekolah Dasar
1.20.0901.15.23.5.2.1
Belanja Pegawai
21.950.000,00
1.20.0901.15.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.910.000,00
161
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Seleksi Pordini/ Olympiade Siswa Sekolah Dasar
1.20.0901.20
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
106.860.000,00
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.20.0901.20.14
Pembinaan Kegiatan Olah Raga, Kebersihan dan Seni Budaya
1.20.0901.20.14.5.2.1
Belanja Pegawai
25.950.000,00
1.20.0901.20.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
70.058.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kegiatan Olah Raga, Kebersihan dan Seni Budaya
96.008.000,00
1.20.0901.23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.20.0901.23.25
Pembinaan UKS
1.20.0901.23.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.23.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan UKS 1.20.0901.26
5.600.000,00 12.350.000,00 17.950.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0901.26.34
Promosi Potensi Kecamatan
1.20.0901.26.34.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.26.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Kecamatan
30.000.000,00
1.20.0901.28
9.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0901.28.13
Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan Tanjungpandan
1.20.0901.28.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan Tanjungpandan 1.20.0901.28.15
7.640.000,00 15.700.000,00 23.340.000,00
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
1.20.0901.28.15.5.2.1
Belanja Pegawai
6.200.000,00
1.20.0901.28.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 1.20.0901.28.21
13.200.000,00
Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Ketentraman & Ketertiban Bagi Pengusaha Pemilik/ Pengelola Tempat-tempat Hiburan (Cafe dll)
1.20.0901.28.21.5.2.1
Belanja Pegawai
3.275.000,00
1.20.0901.28.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Ketentraman & Ketertiban Bagi Pengusaha Pemilik/ Pengelola Tempat-tempat Hiburan (Cafe dll) 1.20.0901.28.24
12.175.000,00
Seleksi Bujang Dayang
1.20.0901.28.24.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Seleksi Bujang Dayang 1.20.0901.28.29
6.950.000,00 26.850.000,00 33.800.000,00
Kegiatan Kebersihan Adipura
1.20.0901.28.29.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kegiatan Kebersihan Adipura 1.20.0901.30
16.500.000,00 6.000.000,00 22.500.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0901.30.17
Pembinaan Keagamaan
1.20.0901.30.17.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.30.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan
39.975.000,00 134.900.000,00 174.875.000,00
162
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah BELANJA LANGSUNG
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
961.933.000,00 Jumlah Belanja
1.951.881.287,00
Surplus / (Defisit)
(1.951.881.287,00)
163
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0902
Pemerintahan Umum Kecamatan Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0902.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0902.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
818.275.357,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
818.275.357,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0902.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0902.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0902.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.0902.01.05
7.200.000,00 7.200.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0902.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0902.01.07
16.200.000,00 16.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0902.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
29.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.700.000,00
1.20.0902.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0902.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0902.01.10
27.000.000,00 27.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0902.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.200.000,00
1.20.0902.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0902.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0902.01.14
5.100.000,00 5.100.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan
1.20.0902.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan 1.20.0902.01.15
5.100.000,00 5.100.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0902.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0902.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
1.20.0902.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 1.20.0902.01.18 1.20.0902.01.18.5.2.2
15.400.000,00 15.400.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
164
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0902.01.20
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
45.000.000,00
Penyediaan Spanduk dan Umbul-umbul
1.20.0902.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk dan Umbul-umbul 1.20.0902.02
8.500.000,00 8.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0902.02.01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.0902.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.20.0902.02.02
1.372.150,00 50.350.000,00 51.722.150,00
Penambahan Daya Listrik
1.20.0902.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penambahan Daya Listrik 1.20.0902.02.07
0,00 0,00
Pembuatan Gudang Kantor Camat
1.20.0902.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.02.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Gudang Kantor Camat 1.20.0902.02.22
1.748.250,00 52.500.000,00 54.248.250,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
1.20.0902.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1.20.0902.02.24
22.240.000,00 22.240.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.20.0902.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.20.0902.02.30
96.100.000,00 96.100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
1.20.0902.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 1.20.0902.03
9.600.000,00 9.600.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0902.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20.0902.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20.0902.06
7.480.000,00 7.480.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0902.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.0902.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.0902.15
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.20.0902.15.03
Pembinaan Pemberdayaan Desa
1.20.0902.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
21.450.000,00
1.20.0902.15.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.545.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Desa 1.20.0902.16 1.20.0902.16.04
60.995.000,00
Peningkatan Peran Serta Pemuda Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
1.20.0902.16.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.16.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.350.000,00 129.510.000,00
165
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
1.20.0902.19
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
147.860.000,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.20.0902.19.01
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
1.20.0902.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
16.800.000,00
1.20.0902.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.670.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat 1.20.0902.26
50.470.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0902.26.08
Pembinaan Promosi Daerah
1.20.0902.26.08.5.2.1
Belanja Pegawai
11.350.000,00
1.20.0902.26.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
26.820.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Promosi Daerah
38.170.000,00
1.20.0902.28
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0902.28.06
Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan
1.20.0902.28.06.5.2.1
Belanja Pegawai
29.025.000,00
1.20.0902.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan 1.20.0902.28.07
42.925.000,00
Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan
1.20.0902.28.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.28.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.240.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan
46.940.000,00
1.20.0902.30
6.700.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0902.30.02
Pembinaan Keagamaan
1.20.0902.30.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.30.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00 51.225.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan 1.20.0902.30.05
58.725.000,00
Safari Ramadhan Camat Membalong
1.20.0902.30.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.30.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.800.000,00 11.715.000,00
Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan Camat Membalong Jumlah BELANJA LANGSUNG
14.515.000,00 899.390.400,00
Jumlah Belanja
1.717.665.757,00
Surplus / (Defisit)
(1.717.665.757,00)
166
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0903
Pemerintahan Umum Kecamatan Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0903.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0903.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
891.942.191,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
891.942.191,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0903.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0903.01.01
Peyedia jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik
1.20.0903.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peyedia jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik 1.20.0903.01.02
9.000.000,00 9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasioanal
1.20.0903.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasioanal 1.20.0903.01.03
84.150.000,00 84.150.000,00
Penyedia Alat Kebersihan Kantor
1.20.0903.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Alat Kebersihan Kantor 1.20.0903.01.04
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyedia Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
1.20.0903.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 1.20.0903.01.05
5.280.000,00 5.280.000,00
Penyedia Alat Tulis Kantor
1.20.0903.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor 1.20.0903.01.06
20.460.000,00 20.460.000,00
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0903.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0903.01.07
14.400.000,00 14.400.000,00
Penyedia Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1.20.0903.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedia Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2.400.000,00
1.20.0903.01.08
Kesejateraan Non PNS
1.20.0903.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejateraan Non PNS 1.20.0903.01.09
18.000.000,00 18.000.000,00
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
1.20.0903.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 1.20.0903.01.10 1.20.0903.01.10.5.2.2
3.300.000,00 3.300.000,00
Penyediaan Makan dan Minum Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
167
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Pegawai
1.20.0903.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
12.000.000,00
Rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar daerah
1.20.0903.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar daerah 1.20.0903.01.12
35.000.000,00 35.000.000,00
Penyedia Spanduk , umbul - umbul dan Bendera
1.20.0903.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedia Spanduk , umbul - umbul dan Bendera
3.000.000,00
1.20.0903.01.13
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0903.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 1.20.0903.02
27.600.000,00 27.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0903.02.01
Perluasan / renovasi Balai Pertemuan Kecamatan Sijuk
1.20.0903.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Perluasan / renovasi Balai Pertemuan Kecamatan Sijuk 1.20.0903.02.02
1.605.500,00 80.394.500,00 82.000.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0903.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0903.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0903.02.03
1.805.000,00 0,00 64.500.000,00 66.305.000,00
Penataan Kantor Camat Sijuk
1.20.0903.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Kantor Camat Sijuk 1.20.0903.02.04
1.605.000,00 75.395.000,00 77.000.000,00
Penyedian Pakaian Dinas Harian Pegawai
1.20.0903.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Pakaian Dinas Harian Pegawai 1.20.0903.02.05
7.480.000,00 7.480.000,00
Rehabilitasi Rumah Dinas Pegawai
1.20.0903.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Pegawai 1.20.0903.02.08
1.440.000,00 85.395.000,00 86.835.000,00
Penambahan Daya dan Pemasangan Listrik
1.20.0903.02.08.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0903.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.0903.02.08.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Penambahan Daya dan Pemasangan Listrik 1.20.0903.05
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0903.05.03
Pembinaan Perangkat Desa
1.20.0903.05.03.5.2.1
Belanja Pegawai
3.050.000,00
1.20.0903.05.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa
10.450.000,00
1.20.0903.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
168
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0903.06.03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0903.06.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.06.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
13.000.000,00
1.20.0903.11
12.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0903.11.01
Penataan halaman kantor PKK kecamatan
1.20.0903.11.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0903.11.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Penataan halaman kantor PKK kecamatan 1.20.0903.16
0,00
Peningkatan Peran Serta Pemuda
1.20.0903.16.03
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.20.0903.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
19.350.000,00
1.20.0903.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.20.0903.16.10
49.700.000,00
Pembinaan kader Posyandu , Keluarga Berencana dan PKK
1.20.0903.16.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.16.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.687.500,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan kader Posyandu , Keluarga Berencana dan PKK
13.837.500,00
1.20.0903.17
2.150.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.0903.17.02
Olimpiade Olahraga , Mipa dan Sains serta Kepala sekolah dan Guru berpretasi
1.20.0903.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.082.500,00
Jumlah Kegiatan Olimpiade Olahraga , Mipa dan Sains serta Kepala sekolah dan Guru berpretasi
49.682.500,00
1.20.0903.17.33
7.600.000,00
Pembinaan Nilai - Nilai kebangsaan
1.20.0903.17.33.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.17.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Nilai - Nilai kebangsaan 1.20.0903.23
7.350.000,00 37.142.500,00 44.492.500,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0903.23.30
Evaluasi Perkembangan Desa
1.20.0903.23.30.5.2.1
Belanja Pegawai
2.170.000,00
1.20.0903.23.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.810.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa 1.20.0903.26
11.980.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0903.26.11
Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Daerah
1.20.0903.26.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.26.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.956.000,00
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Daerah
39.686.000,00
1.20.0903.28
5.730.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0903.28.04
Safari Ramadhan
1.20.0903.28.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan
3.350.000,00 10.843.500,00 14.193.500,00
169
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0903.28.05
Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.20.0903.28.05.5.2.1
Belanja Pegawai
4.340.000,00
1.20.0903.28.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.775.000,00
Jumlah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.20.0903.28.06
9.115.000,00
Gelar Teknologi Tepat Guna
1.20.0903.28.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.650.000,00
Jumlah Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna
24.645.000,00
1.20.0903.28.07
1.995.000,00
Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan
1.20.0903.28.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.220.000,00 10.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan 1.20.0903.28.08
12.120.000,00
Fasilitasi Kegiatan Buang Jong
1.20.0903.28.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.340.000,00 30.770.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Buang Jong 1.20.0903.28.09
34.110.000,00
Festival Seni Daerah
1.20.0903.28.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.100.000,00 13.335.000,00
Jumlah Kegiatan Festival Seni Daerah 1.20.0903.28.10
15.435.000,00
Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan
1.20.0903.28.10.5.2.1
Belanja Pegawai
23.225.000,00
1.20.0903.28.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan 1.20.0903.30
36.225.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0903.30.01
Fasi dan MTQ Tingkat Kecamatan Sijuk
1.20.0903.30.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.30.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.770.000,00 38.312.500,00
Jumlah Kegiatan Fasi dan MTQ Tingkat Kecamatan Sijuk Jumlah BELANJA LANGSUNG
43.082.500,00 979.564.500,00
Jumlah Belanja
1.871.506.691,00
Surplus / (Defisit)
(1.871.506.691,00)
170
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0904
Pemerintahan Umum Kecamatan Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0904.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0904.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
765.661.505,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
765.661.505,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0904.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0904.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
1.20.0904.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.0904.01.10
10.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0904.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
39.600.000,00
1.20.0904.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0904.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0904.01.12
16.200.000,00 16.200.000,00
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0904.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0904.01.14
7.200.000,00 7.200.000,00
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0904.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0904.01.15
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0904.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0904.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0904.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0904.01.18
18.450.000,00 18.450.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0904.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.20.0904.01.22
60.000.000,00 60.000.000,00
Penyediaan Spanduk & Umbul-Umbul
1.20.0904.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk & Umbul-Umbul 1.20.0904.01.30
10.200.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
171
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0904.01.30.5.2.1
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Pegawai
26.880.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.880.000,00
1.20.0904.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0904.02.01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.20.0904.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.20.0904.02.11
44.000.000,00 44.000.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0904.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0904.02.18
1.860.000,00 40.300.000,00 42.160.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.20.0904.02.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.20.0904.02.24
4.900.000,00 4.900.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional
1.20.0904.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional 1.20.0904.03
59.490.000,00 59.490.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0904.03.02
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
1.20.0904.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
6.800.000,00
1.20.0904.03.07
Kesejahteraan Non Pegawai
1.20.0904.03.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non Pegawai 1.20.0904.06
18.000.000,00 18.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0904.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0904.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.20.0904.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20.0904.15
Pendidikan Usia Dini
1.20.0904.15.20
Olimpiade Olahraga Siswa ( O2S ) SD
1.20.0904.15.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.15.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa ( O2S ) SD 1.20.0904.15.22
5.000.000,00 64.460.000,00 69.460.000,00
Pembinaan UKS dan Lomba Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan dan MIPA Tk. SD
1.20.0904.15.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.15.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.873.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan UKS dan Lomba Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan dan MIPA Tk. SD
27.073.000,00
1.20.0904.15.27
5.200.000,00
Pengembangan Kreativitas Masyarakat
1.20.0904.15.27.5.2.1
Belanja Pegawai
3.110.000,00
1.20.0904.15.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.132.500,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kreativitas Masyarakat 1.20.0904.16
12.242.500,00
Penguatan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak
172
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0904.16.24
Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan PKK
1.20.0904.16.24.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.16.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
44.490.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan PKK
54.270.000,00
1.20.0904.16.26
9.780.000,00
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
1.20.0904.16.26.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.16.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.750.000,00 61.480.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan 1.20.0904.17
68.230.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.0904.17.25
Pemberdayaan Pemerintahan Desa
1.20.0904.17.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.17.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.800.000,00 11.613.500,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa 1.20.0904.19
17.413.500,00
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.20.0904.19.01
Sosialisasi Kamtibmas
1.20.0904.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.680.000,00
1.20.0904.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.150.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas 1.20.0904.20
7.830.000,00
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.20.0904.20.29
Pembinaan Olahraga
1.20.0904.20.29.5.2.1
Belanja Pegawai
12.770.000,00
1.20.0904.20.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.750.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga 1.20.0904.26
45.520.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0904.26.28
Promosi Pembangunan Daerah
1.20.0904.26.28.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.26.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.175.000,00 25.825.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah 1.20.0904.28
30.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0904.28.36
Pembinaan dan Administrasi kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Badau
1.20.0904.28.36.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.36.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.019.400,00 2.875.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Badau 1.20.0904.30
24.894.400,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0904.30.23
Pembinaan Keagamaan
1.20.0904.30.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.30.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.890.000,00 47.330.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan
57.220.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
796.633.400,00 Jumlah Belanja
1.562.294.905,00
Surplus / (Defisit)
(1.562.294.905,00)
173
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0905
Pemerintahan Umum Kecamatan Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0905.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0905.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.153.936.542,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.153.936.542,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0905.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0905.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
1.20.0905.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 1.20.0905.01.02
19.800.000,00 19.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0905.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
1.20.0905.01.03
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0905.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.440.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.440.000,00
1.20.0905.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.20.0905.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.20.0905.01.05
13.200.000,00 13.200.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0905.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0905.01.06
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.0905.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.0905.01.07
5.040.000,00 5.040.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0905.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0905.01.08
18.450.000,00 18.450.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.0905.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.0905.01.09
68.400.000,00 68.400.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul / Bendera
1.20.0905.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul / Bendera 1.20.0905.01.10 1.20.0905.01.10.5.2.1
7.290.000,00 7.290.000,00
Kesejahteraan Non PNS Belanja Pegawai
27.000.000,00
174
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
1.20.0905.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
27.000.000,00
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0905.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0905.02
3.600.000,00 3.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0905.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0905.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0905.02.13
2.015.000,00 191.437.500,00 193.452.500,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.0905.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.0905.02.14
19.140.000,00 19.140.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.0905.02.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
93.270.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
93.270.000,00
1.20.0905.02.15
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20.0905.02.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.810.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.810.000,00
1.20.0905.02.16
Pembuatan Papan Nama Permanen dan Pembangunan Rumah Genset
1.20.0905.02.16.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.16.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Papan Nama Permanen dan Pembangunan Rumah Genset 1.20.0905.02.17
1.680.000,00 40.000.000,00 41.680.000,00
Rehabilitasi Rumah Dinas dan Pemasangan Daya Listrik
1.20.0905.02.17.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.17.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas dan Pemasangan Daya Listrik 1.20.0905.02.18
1.680.000,00 61.000.000,00 62.680.000,00
Pembangunan Garasi Permanen Mobil Dinas dan Kendaraan Roda Dua
1.20.0905.02.18.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.18.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Garasi Permanen Mobil Dinas dan Kendaraan Roda Dua 1.20.0905.02.19
1.680.000,00 57.600.000,00 59.280.000,00
Pemagaran Gedung Serba Guna
1.20.0905.02.19.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.19.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemagaran Gedung Serba Guna 1.20.0905.02.20
3.015.000,00 75.000.000,00 78.015.000,00
Pemasangan Teralis dan Ubin Kantor
1.20.0905.02.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.20.5.2.3
Belanja Modal
48.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemasangan Teralis dan Ubin Kantor
50.580.000,00
1.20.0905.03 1.20.0905.03.02
1.680.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 175
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0905.03.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 1.20.0905.06
835.000,00 6.800.000,00 7.635.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0905.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0905.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.0905.15
12.000.000,00 12.000.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.20.0905.15.01
Pembinaan Kesehatan dan Olahraga Anak Usia Dini
1.20.0905.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Olahraga Anak Usia Dini 1.20.0905.16
4.730.000,00 55.900.000,00 60.630.000,00
Peningkatan Peran Serta Pemuda
1.20.0905.16.02
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
1.20.0905.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan 1.20.0905.16.06
6.220.000,00 51.402.500,00 57.622.500,00
Pembinaan Kepariwisataan dan PKK
1.20.0905.16.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.16.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepariwisataan dan PKK 1.20.0905.17
2.385.000,00 14.115.000,00 16.500.000,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.20.0905.17.01
Napak Tilas dan Renungan Suci Perjuangan Rakyat Mendanau
1.20.0905.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.20.0905.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Napak Tilas dan Renungan Suci Perjuangan Rakyat Mendanau 1.20.0905.23
0,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0905.23.04
Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan
1.20.0905.23.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.23.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.050.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan
23.635.000,00
1.20.0905.26
4.585.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0905.26.03
Promosi Produk dan Pariwisata Kecamatan
1.20.0905.26.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.26.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Produk dan Pariwisata Kecamatan 1.20.0905.28
4.560.000,00 56.681.050,00 61.241.050,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0905.28.01
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
1.20.0905.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.297.500,00
Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
19.422.500,00
1.20.0905.28.07
3.125.000,00
Penyusunan dan Penggandaan Kecamatan Dalam Angka 176
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.20.0905.28.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.650.000,00
1.20.0905.28.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.050.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Penggandaan Kecamatan Dalam Angka
8.700.000,00
1.20.0905.28.08
Pembinaan dan Administrasi kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan
1.20.0905.28.08.5.2.1
Belanja Pegawai
19.544.400,00
1.20.0905.28.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.625.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan 1.20.0905.30
36.169.400,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0905.30.05
Pembinaan Keagamaan
1.20.0905.30.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.30.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.240.000,00 47.025.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan
54.265.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.179.147.950,00 Jumlah Belanja
2.333.084.492,00
Surplus / (Defisit)
(2.333.084.492,00)
177
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.1011
Pemerintahan Umum Kelurahan Kota
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.1011.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1011.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
472.202.691,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
472.202.691,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.1011.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1011.01.01
Kesejahteraan Non Pegawai
1.20.1011.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non Pegawai 1.20.1011.01.02
125.400.000,00 125.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis kantor
1.20.1011.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
22.000.000,00
1.20.1011.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1011.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.1011.01.04
12.600.000,00 12.600.000,00
Penyediaan Biaya Makan dan Minuman Harian
1.20.1011.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Makan dan Minuman Harian 1.20.1011.01.05
11.400.000,00 11.400.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1011.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.20.1011.01.06
23.800.000,00 23.800.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1011.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.1011.01.07
7.200.000,00 7.200.000,00
Penyediaan Kompunen Instalasi Listrik dan Elektronik
1.20.1011.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Kompunen Instalasi Listrik dan Elektronik 1.20.1011.01.08
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Sepanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.1011.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sepanduk, Umbul-umbul dan Bendera
6.000.000,00
1.20.1011.01.09
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.1011.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.1011.01.10 1.20.1011.01.10.5.2.2
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00 178
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1011.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.600.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.1011.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
21.480.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.480.000,00
1.20.1011.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1011.02.01
PENATAAN HALAMAN KANTOR
1.20.1011.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.1011.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan PENATAAN HALAMAN KANTOR 1.20.1011.02.02
1.800.000,00 63.200.000,00 65.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
1.20.1011.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 1.20.1011.02.03
21.480.000,00 21.480.000,00
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
1.20.1011.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.600.000,00
Jumlah Kegiatan PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
15.600.000,00
1.20.1011.02.20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.1011.02.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.1011.02.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.250.000,00
1.20.1011.02.20.5.2.3
Belanja Modal
35.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.20.1011.02.21
619.900,00
47.569.900,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.20.1011.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.20.1011.03
4.200.000,00 4.200.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1011.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
1.20.1011.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 1.20.1011.05
4.550.000,00 4.550.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1011.05.01
Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA PROPINSI)
1.20.1011.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA PROPINSI) 1.20.1011.06
9.000.000,00 9.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1011.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1011.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.20.1011.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20.1011.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.1011.26.01
Promosi Potensi Daerah
1.20.1011.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah Jumlah BELANJA LANGSUNG
15.000.000,00 15.000.000,00 435.479.900,00 179
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
907.682.591,00
Surplus / (Defisit)
(907.682.591,00)
180
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.1012
Pemerintahan Umum Kelurahan Parit
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.1012.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1012.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
444.650.225,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
444.650.225,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.1012.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1012.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
1.20.1012.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik 1.20.1012.01.09
7.200.000,00 7.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
1.20.1012.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor 1.20.1012.01.10
5.075.000,00 5.075.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1012.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.600.000,00
1.20.1012.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1012.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.1012.01.12
12.300.000,00 12.300.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik
1.20.1012.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik 1.20.1012.01.15
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1012.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1012.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan makanan dan minumam
1.20.1012.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minumam 1.20.1012.01.18
12.400.000,00 12.400.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
1.20.1012.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah 1.20.1012.01.19
25.000.000,00 25.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.1012.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
6.000.000,00
1.20.1012.01.20
Kesejahtraan Non Pegawai
1.20.1012.01.20.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahtraan Non Pegawai
231.600.000,00 231.600.000,00
181
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.1012.01.21
Pengadaan Dokumentasi
1.20.1012.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Dokumentasi 1.20.1012.01.24
3.000.000,00 3.000.000,00
Pengadaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.20.1012.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.20.1012.01.30
6.500.000,00 6.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.1012.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
26.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.400.000,00
1.20.1012.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1012.02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor
1.20.1012.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.1012.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.725.000,00
1.20.1012.02.11.5.2.3
Belanja Modal
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 1.20.1012.02.24
1.307.400,00
61.032.400,00
Pemeiharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1012.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeiharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1012.03
18.480.000,00 18.480.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1012.03.02
Pengadaan pakaian dinas Pegawai
1.20.1012.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas Pegawai 1.20.1012.05
3.740.000,00 3.740.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1012.05.01
Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA PROPINSI)
1.20.1012.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA PROPINSI) 1.20.1012.06
9.000.000,00 9.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1012.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.1012.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.20.1012.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20.1012.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.1012.26.01
Promosi Potensi Daerah
1.20.1012.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.1012.28
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.1012.28.01
Program pembinaan kelurahan Tingkat Propinsi
1.20.1012.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.1012.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Program pembinaan kelurahan Tingkat Propinsi Jumlah BELANJA LANGSUNG
3.225.000,00 27.965.000,00 31.190.000,00 518.117.400,00
182
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
962.767.625,00
Surplus / (Defisit)
(962.767.625,00)
183
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.21 Organisasi : 1.21.0100
Kepegawaian Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.21.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.21.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
462.977.074,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
462.977.074,00
BELANJA LANGSUNG 1.21.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0100.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.21.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1.21.0100.01.02
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22.800.000,00
1.21.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.21.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.21.0100.01.10
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
37.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.500.000,00
1.21.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21.0100.01.12
18.000.000,00 18.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6.000.000,00
1.21.0100.01.13
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
1.21.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih 1.21.0100.01.15
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.21.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.21.0100.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.21.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.21.0100.01.18 1.21.0100.01.18.5.2.2
4.800.000,00 4.800.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
184
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.21.0100.01.24
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.21.0100.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21.0100.01.30
38.310.000,00 38.310.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.21.0100.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
29.820.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.820.000,00
1.21.0100.01.31
Promosi Potensi Daerah
1.21.0100.01.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.21.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.21.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.21.0100.02.28
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.21.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.21.0100.03
9.950.000,00 9.950.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.21.0100.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.21.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.21.0100.05
3.400.000,00 3.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.21.0100.05.04
Diklat Prajabatan Golongan III
1.21.0100.05.04.5.2.1
Belanja Pegawai
168.850.000,00
1.21.0100.05.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
217.540.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III 1.21.0100.05.05
386.390.000,00
Diklat prajabatan gol.I dan II
1.21.0100.05.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0100.05.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
158.550.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat prajabatan gol.I dan II
231.140.000,00
1.21.0100.05.06
72.590.000,00
Diklat Kepemimpinan Tk.IV
1.21.0100.05.06.5.2.1
Belanja Pegawai
152.090.000,00
1.21.0100.05.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
332.700.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk.IV 1.21.0100.05.11
484.790.000,00
Pengiriman pejabat mengikuti Diklatpim Tk.II dan Diklatpim Tk.III & ToT Substansi
1.21.0100.05.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengiriman pejabat mengikuti Diklatpim Tk.II dan Diklatpim Tk.III & ToT Substansi 1.21.0100.05.12
355.000.000,00 355.000.000,00
Diklat teknis/fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi di luar daerah
1.21.0100.05.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Diklat teknis/fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi di luar daerah 1.21.0100.05.13
300.000.000,00 300.000.000,00
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1.21.0100.05.13.5.2.1
Belanja Pegawai
23.125.000,00
1.21.0100.05.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
67.800.000,00 185
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1.21.0100.05.14
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
90.925.000,00
Diklat Manajemen Pertanahan bagi Kepala Desa dan Lurah
1.21.0100.05.14.5.2.1
Belanja Pegawai
22.325.000,00
1.21.0100.05.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
70.295.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat Manajemen Pertanahan bagi Kepala Desa dan Lurah 1.21.0100.05.15
92.620.000,00
Diklat Perencanaan Pembangunan bagi Perangkat Desa
1.21.0100.05.15.5.2.1
Belanja Pegawai
20.575.000,00
1.21.0100.05.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
71.850.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat Perencanaan Pembangunan bagi Perangkat Desa
92.425.000,00
1.21.0100.05.16
Bimbingan Teknis Open Source Software
1.21.0100.05.16.5.2.1
Belanja Pegawai
15.825.000,00
1.21.0100.05.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
47.720.000,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Open Source Software 1.21.0100.06
63.545.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.21.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.21.0100.07
10.680.000,00 10.680.000,00
Program Peningkatan Kapasitas SDM Pemda
1.21.0100.07.01
Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD
1.21.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.21.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD 1.21.0100.17
0,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0100.17.01
seleksi pegawai tugas belajar
1.21.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
14.550.000,00
1.21.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.200.000,00
Jumlah Kegiatan seleksi pegawai tugas belajar 1.21.0100.17.07
35.750.000,00
Pengelolaan pegawai tugas belajar dan Ikatan Dinas pada IPDN
1.21.0100.17.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengelolaan pegawai tugas belajar dan Ikatan Dinas pada IPDN 1.21.0100.17.08
750.800.000,00 750.800.000,00
Penerimaan/pengiriman pegawai tugas belajar
1.21.0100.17.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penerimaan/pengiriman pegawai tugas belajar 1.21.0100.17.09
310.100.000,00 310.100.000,00
Pengelolaan ijin belajar
1.21.0100.17.09.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengelolaan ijin belajar 1.21.0100.17.10
261.750.000,00 261.750.000,00
Pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal tenaga pendidik
1.21.0100.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal tenaga pendidik Jumlah BELANJA LANGSUNG
690.000.000,00 690.000.000,00 4.507.695.000,00
186
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
4.970.672.074,00
Surplus / (Defisit)
(4.970.672.074,00)
187
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.21 Organisasi : 1.21.0200
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.21.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.21.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.842.394.800,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.842.394.800,00
BELANJA LANGSUNG 1.21.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0200.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.21.0200.01.02
43.440.000,00 43.440.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.21.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.21.0200.01.03
37.000.000,00 37.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.21.0200.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.21.0200.01.04
11.550.000,00 11.550.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.21.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.21.0200.01.05
33.000.000,00 33.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah
1.21.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
186.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah
186.000.000,00
1.21.0200.01.06
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor
1.21.0200.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor 1.21.0200.01.07
16.000.000,00 16.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.21.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.21.0200.01.08
3.450.000,00 3.450.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.21.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.21.0200.01.09
8.000.000,00 8.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.21.0200.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
63.210.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
63.210.000,00
1.21.0200.01.13 1.21.0200.01.13.5.2.2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang Dan Jasa
0,00 188
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.21.0200.02
Dasar Hukum 4 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.21.0200.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.21.0200.02.02
2.110.000,00 152.380.000,00 154.490.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.21.0200.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.21.0200.02.03
1.775.000,00 75.000.000,00 76.775.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.21.0200.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.21.0200.02.04
38.040.000,00 38.040.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.21.0200.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.21.0200.03
9.738.000,00 9.738.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.21.0200.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1.21.0200.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.240.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
13.150.000,00
1.21.0200.06
910.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.0200.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.21.0200.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.21.0200.17
10.000.000,00 10.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0200.17.02
Bimtek Penyelesaian Perceraian dan Hukuman Disiplin Pegawai
1.21.0200.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
26.300.000,00
1.21.0200.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
86.630.000,00
Jumlah Kegiatan Bimtek Penyelesaian Perceraian dan Hukuman Disiplin Pegawai 1.21.0200.17.03
112.930.000,00
Bimbingan dan Pembekalan Kepegawaian Untuk Sekdes
1.21.0200.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
45.600.000,00
1.21.0200.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.750.000,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pembekalan Kepegawaian Untuk Sekdes
82.350.000,00
1.21.0200.17.05
Pengelolaan Website BKD
1.21.0200.17.05.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website BKD 1.21.0200.17.06
34.250.000,00 34.250.000,00
Pengadaan Jaringan Komputer dan Internet
1.21.0200.17.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.775.000,00
1.21.0200.17.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
189
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.21.0200.17.06.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
60.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Jaringan Komputer dan Internet 1.21.0200.17.07
Jumlah (Rp)
64.275.000,00
Pengadaan Website BKD
1.21.0200.17.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.17.07.5.2.3
Belanja Modal
910.000,00 35.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Website BKD 1.21.0200.17.08
35.910.000,00
Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
1.21.0200.17.08.5.2.1
Belanja Pegawai
43.750.000,00
1.21.0200.17.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
52.500.000,00
1.21.0200.17.08.5.2.3
Belanja Modal
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 1.21.0200.17.09
101.250.000,00
Penerimaan CPNSD Kabupaten Belitung
1.21.0200.17.09.5.2.1
Belanja Pegawai
133.000.000,00
1.21.0200.17.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
277.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penerimaan CPNSD Kabupaten Belitung 1.21.0200.17.10
410.000.000,00
Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan
1.21.0200.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
47.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan 1.21.0200.17.12
47.700.000,00
Pelantikan dan serah terima Jabatan
1.21.0200.17.12.5.2.1
Belanja Pegawai
30.350.000,00
1.21.0200.17.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pelantikan dan serah terima Jabatan 1.21.0200.17.13
44.850.000,00
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuian Ijazah
1.21.0200.17.13.5.2.1
Belanja Pegawai
23.850.000,00
1.21.0200.17.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuian Ijazah 1.21.0200.17.14
72.850.000,00
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
1.21.0200.17.14.5.2.1
Belanja Pegawai
86.100.000,00
Jumlah Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK) 1.21.0200.17.15
86.100.000,00
Penyusunan dan Pembuatan Pedoman Kebutuhan Pegawai berdasarkan beban kerja dan beban jabatan
1.21.0200.17.15.5.2.1
Belanja Pegawai
75.475.000,00
1.21.0200.17.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
87.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Pedoman Kebutuhan Pegawai berdasarkan beban kerja dan beban jabatan
162.475.000,00
1.21.0200.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.21.0200.26.10
Promosi Potensi Daaerah
1.21.0200.26.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daaerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.973.783.000,00 Jumlah Belanja
3.816.177.800,00
Surplus / (Defisit)
(3.816.177.800,00)
190
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.22 Organisasi : 1.22.0200
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.22.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.22.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.586.083.862,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.586.083.862,00
BELANJA LANGSUNG 1.22.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.0200.01.01
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.22.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.22.0200.01.02
8.000.000,00 8.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.22.0200.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.22.0200.01.03
36.000.000,00 36.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.22.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.22.0200.01.04
303.000.000,00 303.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.22.0200.01.05
32.520.000,00 32.520.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
1.22.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai 1.22.0200.01.06
26.150.000,00 26.150.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
1.22.0200.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik 1.22.0200.01.07
37.400.000,00 37.400.000,00
Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik
1.22.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik 1.22.0200.01.08
9.750.000,00 9.750.000,00
Pengadaan Alat Tuls Kantor
1.22.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
44.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Tuls Kantor
44.800.000,00
1.22.0200.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22.0200.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
75.360.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
75.360.000,00
1.22.0200.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.22.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.22.0200.01.11 1.22.0200.01.11.5.2.2
3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
191
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.22.0200.01.12
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
12.500.000,00
Penambahan Daya Listrik
1.22.0200.01.12.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penambahan Daya Listrik 1.22.0200.01.13
3.000.000,00 3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
1.22.0200.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 1.22.0200.01.17
103.200.000,00 103.200.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.22.0200.01.17.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.01.17.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.22.0200.01.30
1.140.000,00 44.540.000,00 45.680.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.22.0200.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.22.0200.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22.0200.02.03
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.22.0200.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.22.0200.02.06
1.140.000,00 40.000.000,00 41.140.000,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
1.22.0200.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1.22.0200.02.17
3.500.000,00 3.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.22.0200.02.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.22.0200.02.50
9.950.000,00 9.950.000,00
Pengadaan sarana penunjang mobil unit penerangan
1.22.0200.02.50.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana penunjang mobil unit penerangan 1.22.0200.03
0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.0200.03.14
Pengadaan Pakaian dinas pegawai
1.22.0200.03.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pegawai 1.22.0200.06
11.900.000,00 11.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.0200.06.21
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.22.0200.06.21.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.22.0200.06.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.22.0200.15
10.000.000,00
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.0200.15.07
Penyusunan Profil Desa 2010
1.22.0200.15.07.5.2.1
Belanja Pegawai
33.070.000,00
1.22.0200.15.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.970.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Desa 2010 1.22.0200.15.22 1.22.0200.15.22.5.2.1
64.040.000,00
Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2010 Belanja Pegawai
15.494.400,00
192
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.22.0200.15.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2010 1.22.0200.15.24
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
111.300.000,00 126.794.400,00
Pembinaan Desa P2W - KSS
1.22.0200.15.24.5.2.1
Belanja Pegawai
18.450.000,00
1.22.0200.15.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.940.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Desa P2W - KSS 1.22.0200.15.30
59.390.000,00
Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten Belitung
1.22.0200.15.30.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.15.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten Belitung 1.22.0200.15.32
9.600.000,00 43.580.000,00 53.180.000,00
Pembinaan Administrasi Proyek PNPM PISEW
1.22.0200.15.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek PNPM PISEW 1.22.0200.15.33
15.300.000,00 15.300.000,00
Penguatan kelembagaan dan jaringan program KB tk. desa, orientasi PPKBD dan sub PPKBD
1.22.0200.15.33.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.15.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.293.225,00
Jumlah Kegiatan Penguatan kelembagaan dan jaringan program KB tk. desa, orientasi PPKBD dan sub PPKBD
167.363.225,00
1.22.0200.16
146.070.000,00
Penguatan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak
1.22.0200.16.01
Fasilitasi Kelembagaan Anak (Parlemen Anak)
1.22.0200.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Anak (Parlemen Anak) 1.22.0200.16.23
7.575.000,00 48.365.000,00 55.940.000,00
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.22.0200.16.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.16.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.950.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
14.950.000,00
1.22.0200.16.26
0,00
Sosialisasi Pengelolaan Pasar Desa
1.22.0200.16.26.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.16.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar Desa 1.22.0200.16.27
3.400.000,00 22.685.000,00 26.085.000,00
Gelar Teknologi Tepat Guna
1.22.0200.16.27.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.16.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
89.880.000,00
Jumlah Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna
96.244.800,00
1.22.0200.17
6.364.800,00
Pelayanan Kontrasepsi
1.22.0200.17.01
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.22.0200.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
93.774.720,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi
95.454.720,00
1.22.0200.17.10
Pelayanan Kontrasepsi
1.22.0200.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi 1.22.0200.17.20
1.680.000,00
3.270.000,00 34.459.051,00 37.729.051,00
Fasilitasi dan sosialisasi pusat pelayanan terpadu pem, perempuan dan anak (P2TP2A)
193
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.22.0200.17.20.5.2.1
Belanja Pegawai
26.250.000,00
1.22.0200.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.750.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan sosialisasi pusat pelayanan terpadu pem, perempuan dan anak (P2TP2A)
63.000.000,00
1.22.0200.17.25
Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBMT
1.22.0200.17.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBMT 1.22.0200.17.28
17.220.000,00 17.220.000,00
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2010
1.22.0200.17.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.020.000,00
Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2010
21.020.000,00
1.22.0200.17.30
Pembinaan dan sosialisasi bantuan Gubernur Tahun 2010
1.22.0200.17.30.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.22.0200.17.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan sosialisasi bantuan Gubernur Tahun 2010 1.22.0200.17.60
0,00
Sosialisasi pembentukan Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
1.22.0200.17.60.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
1.22.0200.17.60.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi pembentukan Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 1.22.0200.18
0,00
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.22.0200.18.01
Evaluasi Program Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
1.22.0200.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Evaluasi Program Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 1.22.0200.18.02
4.110.000,00 84.401.000,00 88.511.000,00
Jambore Institusi Masyarakat
1.22.0200.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Jambore Institusi Masyarakat 1.22.0200.18.03
700.000,00 32.710.500,00 33.410.500,00
Evaluasi program pemberdayaan perempuan dalam rangka PHI
1.22.0200.18.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Evaluasi program pemberdayaan perempuan dalam rangka PHI 1.22.0200.18.04
5.670.000,00 49.997.500,00 55.667.500,00
Sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja pengurus utamaan gender
1.22.0200.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja pengurus utamaan gender 1.22.0200.18.10
5.720.000,00 16.250.000,00 21.970.000,00
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
1.22.0200.18.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2.300.000,00 14.925.500,00 17.225.500,00
194
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.22.0200.20
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.22.0200.20.01
Pengembangan dan pembinaan PIK KRR
1.22.0200.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
170.120.000,00 3.360.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan pembinaan PIK KRR 1.22.0200.22
173.480.000,00
Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.22.0200.22.10
Bina Keluarga Balita
1.22.0200.22.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.22.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.770.000,00 45.330.000,00
Jumlah Kegiatan Bina Keluarga Balita 1.22.0200.23
49.100.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.22.0200.23.29
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Tahun 2010
1.22.0200.23.29.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.23.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.084.400,00 337.635.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Tahun 2010 Jumlah BELANJA LANGSUNG
348.719.400,00 2.533.645.096,00
Jumlah Belanja
4.119.728.958,00
Surplus / (Defisit)
(4.119.728.958,00)
195
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.24 Organisasi : 1.24.0100
Kearsipan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.24.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.24.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
591.753.824,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
591.753.824,00
BELANJA LANGSUNG 1.24.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18.000.000,00
1.24.0100.01.08
Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih
1.24.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 1.24.0100.01.10
7.200.000,00 7.200.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.24.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.24.0100.01.11
28.000.000,00 28.000.000,00
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.24.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.24.0100.01.12
35.000.000,00 35.000.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.24.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.24.0100.01.15
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
1.24.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 1.24.0100.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan makan dan minuman harian
1.24.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minuman harian 1.24.0100.01.18
6.000.000,00 6.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah
1.24.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah 1.24.0100.01.19
89.000.000,00 89.000.000,00
Kesejahteraaan Non PNS
1.24.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraaan Non PNS 1.24.0100.01.20 1.24.0100.01.20.5.2.2
30.600.000,00 30.600.000,00
Biaya pengadaan spanduk,umbul-umbul & bendera. Belanja Barang Dan Jasa
3.420.000,00
196
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Biaya pengadaan spanduk,umbul-umbul & bendera.
1.24.0100.01.21
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.420.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
1.24.0100.01.21.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.24.0100.02
27.000.000,00 27.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.0100.02.01
Pengadaan Teralis.
1.24.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.24.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
6.785.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Teralis. 1.24.0100.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.24.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.24.0100.02.09
1.050.000,00 15.000.000,00 16.050.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.24.0100.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.24.0100.02.10
55.030.000,00 55.030.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.24.0100.02.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.02.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.24.0100.02.24
1.155.000,00 45.770.000,00 46.925.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.24.0100.02.28
76.890.000,00 76.890.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.24.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.24.0100.03
8.680.000,00 8.680.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.24.0100.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
1.24.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 1.24.0100.06
4.760.000,00 4.760.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.0100.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.24.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.24.0100.17
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.0100.17.05
Pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip
1.24.0100.17.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip 1.24.0100.19
15.000.000,00 15.000.000,00
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.24.0100.19.02
Pengiriman peserta Duta Baca Anak dan Remaja
1.24.0100.19.02.5.2.2
1.24.0100.19.11
8.185.000,00
Belanja Barang Dan Jasa
14.270.000,00
Jumlah Kegiatan Pengiriman peserta Duta Baca Anak dan Remaja
14.270.000,00
Strory telling dan / Story reading.
197
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.24.0100.19.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.19.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
5.350.000,00 27.800.000,00
Jumlah Kegiatan Strory telling dan / Story reading. 1.24.0100.19.22
Jumlah (Rp)
33.150.000,00
Belanja Modal pengadaan Buku / Kepustakaan
1.24.0100.19.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.19.22.5.2.3
Belanja Modal
1.635.000,00 34.752.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Modal pengadaan Buku / Kepustakaan 1.24.0100.26
36.387.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.24.0100.26.30
Promosi Potensi Daerah
1.24.0100.26.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
594.147.000,00 Jumlah Belanja
1.185.900.824,00
Surplus / (Defisit)
(1.185.900.824,00)
198
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 2.01 Organisasi : 2.01.0100
Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.01.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.01.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.01.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.01.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
80.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 360.000.000,00 440.000.000,00 199
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.01.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
440.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.01.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
4.826.607.412,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.826.607.412,00
BELANJA LANGSUNG 2.01.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.01.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.01.0100.01.03
125.000.000,00
Pemasangan Listrik di BPP Tanjung Rusa dan Rumah Dinas Selat Nasik
2.01.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemasangan Listrik di BPP Tanjung Rusa dan Rumah Dinas Selat Nasik 2.01.0100.01.08
0,00 0,00
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
2.01.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS 2.01.0100.01.10
110.000.000,00 110.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
80.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
80.000.000,00
2.01.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.01.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.01.0100.01.12
120.000.000,00 120.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.01.0100.01.15
16.000.000,00 16.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.01.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.01.0100.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2.01.0100.01.18
10.000.000,00 10.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2.01.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
300.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
300.000.000,00
2.01.0100.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.01.0100.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.01.0100.01.20
20.000.000,00 20.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.01.0100.01.20.5.2.2
2.01.0100.02
125.000.000,00
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
20.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.01.0100.02.05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.01.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.01.0100.02.07
39.100.000,00 39.100.000,00
Pembuatan dan Pemasangan Kanopi
2.01.0100.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.02.07.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan dan Pemasangan Kanopi
0,00
2.01.0100.02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.01.0100.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.01.0100.02.22
3.520.000,00 44.210.000,00 47.730.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.01.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.01.0100.02.24
25.000.000,00 25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.01.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.01.0100.02.28
365.760.000,00 365.760.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
2.01.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 2.01.0100.06
19.875.000,00 19.875.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.01.0100.06.02
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
2.01.0100.06.02.5.2.1
Belanja Pegawai
91.080.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan
91.080.000,00
2.01.0100.07
Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan
2.01.0100.07.01
Dana Pendukung DAK Kehutanan
2.01.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Dana Pendukung DAK Kehutanan 2.01.0100.15
0,00
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.01.0100.15.04
Penyusunan Site Plan Pembangunan Taman Hutan Raya Gunung Lalang
2.01.0100.15.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.15.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Site Plan Pembangunan Taman Hutan Raya Gunung Lalang 2.01.0100.16 2.01.0100.16.03
6.260.000,00 158.500.000,00 164.760.000,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan Mangrove (DAK+APBD)
2.01.0100.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
441.914.000,00
2.01.0100.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
717.026.000,00
201
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.01.0100.16.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan Mangrove (DAK+APBD) 2.01.0100.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
220.000.000,00 1.378.940.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.01.0100.17.02
Operasional Pengamanan Kawasan hutan dan Hasil hutan
2.01.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
63.810.000,00
2.01.0100.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.875.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Pengamanan Kawasan hutan dan Hasil hutan 2.01.0100.18
97.685.000,00
Peningkatan kesejahteraan Petani
2.01.0100.18.05
Pembuatan Demplot Budidaya Lebah Madu
2.01.0100.18.05.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.18.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Demplot Budidaya Lebah Madu 2.01.0100.19
0,00
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01.0100.19.01
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK + APBD)
2.01.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
193.900.000,00
2.01.0100.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
555.000.000,00
2.01.0100.19.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK + APBD) 2.01.0100.19.02
1.154.475.000,00 1.903.375.000,00
Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida
2.01.0100.19.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.19.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida 2.01.0100.19.04
12.125.000,00 9.350.000,00 21.475.000,00
Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kab. Belitung
2.01.0100.19.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.19.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kab. Belitung
83.660.000,00
2.01.0100.19.05
8.160.000,00
Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan
2.01.0100.19.05.5.2.1
Belanja Pegawai
40.950.000,00
2.01.0100.19.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.280.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan
61.230.000,00
2.01.0100.19.06
Analisa ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2.01.0100.19.06.5.2.1
Belanja Pegawai
16.390.000,00
2.01.0100.19.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.625.000,00
Jumlah Kegiatan Analisa ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 2.01.0100.19.07
37.015.000,00
Pameran Ketahan Pangan
2.01.0100.19.07.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.19.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pameran Ketahan Pangan 2.01.0100.19.08
14.460.000,00 172.256.000,00 186.716.000,00
Lomba cipta menu makanan tradisional berpola 3b
2.01.0100.19.08.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.19.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.330.000,00 29.607.000,00 202
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Lomba cipta menu makanan tradisional berpola 3b
2.01.0100.19.09
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
35.937.000,00
Pembuatan FIA (Food Insecurity Atlas)
2.01.0100.19.09.5.2.1
Belanja Pegawai
8.220.000,00
2.01.0100.19.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.220.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan FIA (Food Insecurity Atlas) 2.01.0100.19.11
13.440.000,00
Pemeliharaan Ranch Peternakan
2.01.0100.19.11.5.2.1
Belanja Pegawai
51.707.500,00
2.01.0100.19.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
61.180.500,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ranch Peternakan 2.01.0100.19.12
112.888.000,00
Pengendalian OPT dan Pembuatan Pestisida Nabati
2.01.0100.19.12.5.2.1
Belanja Pegawai
28.680.500,00
2.01.0100.19.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
55.086.000,00
Jumlah Kegiatan Pengendalian OPT dan Pembuatan Pestisida Nabati 2.01.0100.19.13
83.766.500,00
Surveilans Unggas dan Produk Hasil Unggas
2.01.0100.19.13.5.2.1
Belanja Pegawai
4.725.000,00
2.01.0100.19.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.400.000,00
2.01.0100.19.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Surveilans Unggas dan Produk Hasil Unggas 2.01.0100.20
0,00 8.125.000,00
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.0100.20.01
Pengembangan Tanaman Hortikultura
2.01.0100.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura 2.01.0100.20.02
4.420.000,00 203.500.000,00 207.920.000,00
Penyelesaian Hasil Tata Batas Kawasan Hutan dan Pengukuran Trayek Usulan Kawasan Hutan Lindung Gn. Rusa, Gn. Sang dan Gn. Bringsing
2.01.0100.20.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.20.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelesaian Hasil Tata Batas Kawasan Hutan dan Pengukuran Trayek Usulan Kawasan Hutan Lindung Gn. Rusa, Gn. Sang dan Gn. Bringsing 2.01.0100.21
106.780.000,00 43.180.000,00 149.960.000,00
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.0100.21.06
Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
2.01.0100.21.06.5.2.1
Belanja Pegawai
6.280.000,00
2.01.0100.21.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.606.000,00
2.01.0100.21.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 2.01.0100.21.07
95.700.000,00 111.586.000,00
Gelar teknologi pertanian organik
2.01.0100.21.07.5.2.1
Belanja Pegawai
21.545.000,00
2.01.0100.21.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.990.500,00
Jumlah Kegiatan Gelar teknologi pertanian organik 2.01.0100.22 2.01.0100.22.01
39.535.500,00
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Agribisnis Nenas
2.01.0100.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.700.000,00 62.437.000,00 203
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengembangan Agribisnis Nenas
2.01.0100.22.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
67.137.000,00
Pengembangan Kebun Bibit Karet dan Lada
2.01.0100.22.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.22.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.01.0100.22.02.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebun Bibit Karet dan Lada 2.01.0100.22.03
0,00
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan
2.01.0100.22.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan 2.01.0100.22.04
44.325.000,00 467.195.000,00 511.520.000,00
Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan
2.01.0100.22.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan 2.01.0100.22.05
16.995.000,00 133.827.000,00 150.822.000,00
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan
2.01.0100.22.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan 2.01.0100.22.06
6.790.000,00 371.500.000,00 378.290.000,00
Pelatihan Kultur Jaringan
2.01.0100.22.06.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.22.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Kultur Jaringan 2.01.0100.22.07
0,00
Pembuatan Kandang Sapi Kolektif
2.01.0100.22.07.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.22.07.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Kandang Sapi Kolektif 2.01.0100.22.08
0,00
Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan
2.01.0100.22.08.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan 2.01.0100.22.09
131.421.000,00 40.457.125,00 171.878.125,00
Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan
2.01.0100.22.09.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.01.0100.22.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan 2.01.0100.23
0,00
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.0100.23.02
Peningkatan Kinerja Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Serta Produksi Pertanian
2.01.0100.23.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.23.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
144.948.250,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Serta Produksi Pertanian
191.268.250,00
2.01.0100.24 2.01.0100.24.10 2.01.0100.24.10.5.2.1
46.320.000,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Belanja Pegawai
62.420.000,00
204
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.01.0100.24.10.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
84.321.850,00
Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan
146.741.850,00
2.01.0100.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
2.01.0100.26.11
Promosi Potensi Daerah
2.01.0100.26.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
10.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
7.728.816.225,00 Jumlah Belanja
12.555.423.637,00
Surplus / (Defisit)
(12.115.423.637,00)
205
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 2.03 Organisasi : 2.03.0100
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.03.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.03.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.03.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.03.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.260.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 0,00 4.260.000.000,00 206
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.03.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.260.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.03.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.557.070.474,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.557.070.474,00
BELANJA LANGSUNG 2.03.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
2.03.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik 2.03.0100.01.02
34.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
37.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.500.000,00
2.03.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.03.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.03.0100.01.04
66.000.000,00 66.000.000,00
Penyediaan Alat Listrik dan Eektronik
2.03.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Eektronik 2.03.0100.01.05
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyedian Makanan dan Minuman
2.03.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman 2.03.0100.01.06
20.000.000,00 20.000.000,00
Biaya Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah
2.03.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah 2.03.0100.01.07
225.000.000,00 225.000.000,00
Penyediaan Jasa Publikasi dan Biaya Dokumentasi
2.03.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi dan Biaya Dokumentasi 2.03.0100.01.08
25.000.000,00 25.000.000,00
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
2.03.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah 2.03.0100.01.09
126.259.200,00 126.259.200,00
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
2.03.0100.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS 2.03.0100.01.10
48.600.000,00 48.600.000,00
Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih
2.03.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih 2.03.0100.01.11
7.500.000,00 7.500.000,00
Pembuatan Spanduk,Umbul - umbul dan Bendera
2.03.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk,Umbul - umbul dan Bendera
6.000.000,00
2.03.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.03.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
57.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.540.000,00
2.03.0100.01.13
Penyediaan Bahan Bacaan
2.03.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 2.03.0100.01.14
34.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Promosi Potensi Daerah 207
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.03.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 2.03.0100.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
12.000.000,00 12.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.0100.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2.03.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 2.03.0100.02.02
2.279.350,00 90.000.000,00 92.279.350,00
Pengadaan Sarana Kantor
2.03.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 2.03.0100.02.03
1.568.300,00 44.495.000,00 46.063.300,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03.0100.02.04
35.000.000,00 35.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03.0100.02.05
124.170.000,00 124.170.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.03.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.611.400,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8.611.400,00
2.03.0100.02.06
Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung
2.03.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.03.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung 2.03.0100.03
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.03.0100.03.01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.03.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.03.0100.06
11.560.000,00 11.560.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.03.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.000.000,00
2.03.0100.07
10.000.000,00
Program Penyediaan Energi Listrik
2.03.0100.07.06
Penyediaan Lampu Penerangan Perkampungan
2.03.0100.07.06.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.03.0100.07.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Lampu Penerangan Perkampungan 2.03.0100.07.07
0,00
Kegiatan Pengadaan Tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
2.03.0100.07.07.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.03.0100.07.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00 208
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengadaan Tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 2.03.0100.08
Dasar Hukum 4 0,00
Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
2.03.0100.08.07
Inventarisasi dan Pemetaan Wilayah Pertambangan
2.03.0100.08.07.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.08.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Wilayah Pertambangan 2.03.0100.08.08
4.156.800,00 84.000.000,00 88.156.800,00
Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Air Bawah Tanah
2.03.0100.08.08.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.08.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Air Bawah Tanah 2.03.0100.08.09
2.086.000,00 41.500.000,00 43.586.000,00
Pembinaan Usaha Pertambangan dan Air Tanah
2.03.0100.08.09.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.08.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan dan Air Tanah
46.486.400,00
2.03.0100.17
1.486.400,00
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.0100.17.01
Penyusunan Database Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Belitung
2.03.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.03.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Database Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Belitung
0,00
2.03.0100.17.02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum ( PJU )
2.03.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
341.000.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum ( PJU )
348.578.250,00
2.03.0100.17.03
7.578.250,00
Kegiatan Pengadaan Lampu Hias dan Tampu Taman
2.03.0100.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.03.0100.17.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengadaan Lampu Hias dan Tampu Taman 2.03.0100.17.04
2.922.850,00 0,00 100.000.000,00 102.922.850,00
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan
2.03.0100.17.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.17.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
78.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan
81.222.650,00
2.03.0100.17.05
2.722.650,00
Pengadaan Lampu SON
2.03.0100.17.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.17.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Lampu SON 2.03.0100.17.06
5.061.650,00 964.500.000,00 969.561.650,00
Pengadaan Pipa Instalasi Penerangan jalan Umum (PJU) Bawah Tanah
2.03.0100.17.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pipa Instalasi Penerangan jalan Umum (PJU) Bawah Tanah Jumlah BELANJA LANGSUNG
50.000.000,00 50.000.000,00 2.737.597.850,00
209
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
4.294.668.324,00
Surplus / (Defisit)
(34.668.324,00)
210
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 2.04 Organisasi : 2.04.0100
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.04.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.04.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.04.0100.00.00.4.1.2
252.060.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
252.060.000,00 Jumlah Pendapatan
252.060.000,00 211
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.04.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.04.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.725.969.300,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.725.969.300,00
BELANJA LANGSUNG 2.04.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.04.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.04.0100.01.07
72.000.000,00 72.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.04.0100.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
49.560.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
49.560.000,00
2.04.0100.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.04.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.04.0100.01.10
36.400.000,00 36.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.04.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
92.106.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
92.106.000,00
2.04.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.04.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2.04.0100.01.12
136.625.000,00 136.625.000,00
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
2.04.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik 2.04.0100.01.15
40.000.000,00 40.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.04.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.04.0100.01.17
9.257.500,00 9.257.500,00
Penyediaan Makan dan Minum
2.04.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum 2.04.0100.01.18
32.500.000,00 32.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2.04.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2.04.0100.01.19
202.500.000,00 202.500.000,00
Kesejahteraan Non PNS
2.04.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 2.04.0100.01.20
406.800.000,00 406.800.000,00
Optimalisasi Penerimaan PAD
2.04.0100.01.20.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PAD 2.04.0100.01.21
1.372.200,00 22.900.000,00 24.272.200,00
Pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
2.04.0100.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.825.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
27.825.000,00
212
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.04.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04.0100.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
2.04.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.500.000,00
2.04.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
65.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 2.04.0100.02.05
2.408.650,00
93.408.650,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2.04.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
535.400,00
2.04.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
350.000,00
2.04.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2.04.0100.02.22
40.000.000,00 40.885.400,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2.04.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2.04.0100.02.24
230.000.000,00 230.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2.04.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2.04.0100.02.27
132.580.000,00 132.580.000,00
Pemasangan Jaringan Listrik Kuliner
2.04.0100.02.27.5.2.1
Belanja Pegawai
568.550,00
2.04.0100.02.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
350.000,00
2.04.0100.02.27.5.2.3
Belanja Modal
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Kuliner
15.918.550,00
2.04.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
2.04.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 2.04.0100.02.99
67.020.000,00 67.020.000,00
Pembuatan Tempat Parkir Kantor
2.04.0100.02.99.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.02.99.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.0100.02.99.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir Kantor 2.04.0100.03
1.510.650,00 350.000,00 45.000.000,00 46.860.650,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.04.0100.03.05
Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
2.04.0100.03.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.980.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
15.980.000,00
2.04.0100.03.06
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.04.0100.03.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2.04.0100.03.16
33.325.000,00 33.325.000,00
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
2.04.0100.03.16.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan tugas diluar jam kerja 2.04.0100.06
67.392.000,00 67.392.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.04.0100.06.35
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.04.0100.06.35.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
10.000.000,00 10.000.000,00
213
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.04.0100.07
Program Pengembangan Obyek dan Produk Wisata
2.04.0100.07.01
Pembinaan dan Administrasi PNPM Pariwisata 2010 Kab. Belitung
2.04.0100.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.04.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM Pariwisata 2010 Kab. Belitung 2.04.0100.15
0,00
Pengembangan dan Pemasaran Pariwita
2.04.0100.15.01
Pembelian Tanah Untuk Museum
2.04.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.830.200,00
2.04.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.621.550,00
2.04.0100.15.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembelian Tanah Untuk Museum 2.04.0100.15.08
214.000.000,00 223.451.750,00
Festival Campak, Rebana, Gambus dan Rudat
2.04.0100.15.08.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.04.0100.15.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Festival Campak, Rebana, Gambus dan Rudat 2.04.0100.15.09
0,00
Pertunjukan Seni & Budaya Kabupaten Belitung
2.04.0100.15.09.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.0100.15.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pertunjukan Seni & Budaya Kabupaten Belitung 2.04.0100.15.33
10.329.600,00 355.824.600,00 7.000.000,00 373.154.200,00
Pembuatan & Pemasangan Media Promosi Wisata
2.04.0100.15.33.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan & Pemasangan Media Promosi Wisata 2.04.0100.15.39
4.906.200,00 67.938.150,00 72.844.350,00
Promosi Pesona Wisata Daerah
2.04.0100.15.39.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.39.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Pesona Wisata Daerah 2.04.0100.15.54
32.042.800,00 242.100.000,00 274.142.800,00
Kampong Sadar Wisata
2.04.0100.15.54.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.54.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kampong Sadar Wisata 2.04.0100.15.55
4.989.200,00 23.950.000,00 28.939.200,00
Festival tradisi Bahari
2.04.0100.15.55.5.2.1
Belanja Pegawai
12.322.200,00
2.04.0100.15.55.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
78.360.000,00
Jumlah Kegiatan Festival tradisi Bahari 2.04.0100.15.66
90.682.200,00
Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata Wisata Luar Daerah
2.04.0100.15.66.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.66.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata Wisata Luar Daerah 2.04.0100.15.90
3.364.200,00 59.150.000,00 62.514.200,00
Pestival Layang-layang
2.04.0100.15.90.5.2.1
Belanja Pegawai
17.664.800,00
2.04.0100.15.90.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.390.000,00
Jumlah Kegiatan Pestival Layang-layang
102.054.800,00 214
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.04.0100.15.91
Tour Promosi Wisata Belitung
2.04.0100.15.91.5.2.1
Belanja Pegawai
40.144.800,00
2.04.0100.15.91.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
93.275.000,00
Jumlah Kegiatan Tour Promosi Wisata Belitung 2.04.0100.16
133.419.800,00
Peningkatan Destinasi Pariwisata
2.04.0100.16.05
Pembebasan Tanah untuk Belitung Dive Center
2.04.0100.16.05.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.04.0100.16.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.04.0100.16.05.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Belitung Dive Center 2.04.0100.16.14
0,00
Pembuatan Saluran Air
2.04.0100.16.14.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.04.0100.16.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.04.0100.16.14.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Saluran Air 2.04.0100.16.22
0,00
Pembelian Tanah Meseum Maritim
2.04.0100.16.22.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.04.0100.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.04.0100.16.22.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembelian Tanah Meseum Maritim 2.04.0100.16.92
0,00
Pembangunan fasilitas Destinasi Situs Bersejarah
2.04.0100.16.92.5.2.1
Belanja Pegawai
1.717.350,00
2.04.0100.16.92.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
2.04.0100.16.92.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan fasilitas Destinasi Situs Bersejarah 2.04.0100.16.99
40.000.000,00 43.717.350,00
Penulisan Artikel Wisata di Media Massa
2.04.0100.16.99.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.16.99.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penulisan Artikel Wisata di Media Massa 2.04.0100.18
1.672.200,00 83.000.000,00 84.672.200,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan
2.04.0100.18.17
Pembuatan Landasan Container Sampah
2.04.0100.18.17.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.04.0100.18.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.04.0100.18.17.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Landasan Container Sampah 2.04.0100.19
0,00
Peningkatan Kualitas SDM Terkait Sektor Pariwita
2.04.0100.19.12
Pelatihan Pemandu wisata
2.04.0100.19.12.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.19.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemandu wisata 2.04.0100.19.37
2.827.200,00 63.825.000,00 66.652.200,00
Pelatihan Penata Tari / Penata Musik dan Cipta Karya Tari / Musik Daerah
2.04.0100.19.37.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.19.37.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelatihan Penata Tari / Penata Musik dan Cipta Karya Tari / Musik Daerah
25.387.200,00 119.305.000,00 144.692.200,00
215
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.04.0100.19.64
Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong dan Putri Indonesia
2.04.0100.19.64.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.19.64.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong dan Putri Indonesia 2.04.0100.19.91
17.504.800,00 143.665.000,00 161.169.800,00
Penyuluhan Wisata
2.04.0100.19.91.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.19.91.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Wisata 2.04.0100.21
3.421.200,00 79.565.000,00 82.986.200,00
Pengelolaan Kawasan Wisata dan Kekayaan Budaya
2.04.0100.21.07
Penataan Hutan Wisata Pantai Tanjung Pendam
2.04.0100.21.07.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.21.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.0100.21.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Hutan Wisata Pantai Tanjung Pendam 2.04.0100.21.19
2.485.200,00 350.000,00 450.000.000,00 452.835.200,00
Pembinaan Home Stay Kabupaten Belitung
2.04.0100.21.19.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.21.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Home Stay Kabupaten Belitung 2.04.0100.21.21
6.489.200,00 29.385.000,00 35.874.200,00
Pembuatan Gerbang Laskar Pelangi
2.04.0100.21.21.5.2.1
Belanja Pegawai
2.763.400,00
2.04.0100.21.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
2.04.0100.21.21.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Gerbang Laskar Pelangi 2.04.0100.21.44
98.500.000,00 105.763.400,00
Pembuatan Talud Penahan Gelombang
2.04.0100.21.44.5.2.1
Belanja Pegawai
4.053.750,00
2.04.0100.21.44.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
2.04.0100.21.44.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Gelombang 2.04.0100.21.76
400.000.000,00 407.553.750,00
Pembuatan DED Water Boom dan DED Miniatur KK Cerucuk
2.04.0100.21.76.5.2.1
Belanja Pegawai
2.036.950,00
2.04.0100.21.76.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
2.04.0100.21.76.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan DED Water Boom dan DED Miniatur KK Cerucuk 2.04.0100.21.82
195.000.000,00 199.536.950,00
Peningkatan Panggung Terbuka dan WC
2.04.0100.21.82.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.21.82.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.0100.21.82.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Panggung Terbuka dan WC 2.04.0100.21.87
2.727.800,00 500.000,00 60.000.000,00 63.227.800,00
Penyediaan Makanan Hewan
2.04.0100.21.87.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.21.87.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan Hewan
1.514.800,00 312.000.000,00 313.514.800,00
216
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.04.0100.21.89
Pembuatan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Mesium Maritim
2.04.0100.21.89.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.21.89.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.798.100,00 282.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Mesium Maritim 2.04.0100.21.97
287.148.100,00
Pembuatan Fasilitas Penunjang Objek Wisata
2.04.0100.21.97.5.2.1
Belanja Pegawai
2.429.950,00
2.04.0100.21.97.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.750.000,00
2.04.0100.21.97.5.2.3
Belanja Modal
140.752.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Fasilitas Penunjang Objek Wisata 2.04.0100.26
148.931.950,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
2.04.0100.26.88
Promosi Potensi Daerah
2.04.0100.26.88.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
5.857.695.350,00 Jumlah Belanja
7.583.664.650,00
Surplus / (Defisit)
(7.331.604.650,00)
217
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 2.05 Organisasi : 2.05.0100
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.05.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.05.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.05.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
501.500.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2.05.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
100.000.000,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
601.500.000,00 218
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.05.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
601.500.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.05.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.602.901.837,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.602.901.837,00
BELANJA LANGSUNG 2.05.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2.05.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
52.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
52.000.000,00
2.05.0100.01.04
Kesejahteraan Non PNS
2.05.0100.01.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 2.05.0100.01.10
363.600.000,00 363.600.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.05.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 2.05.0100.01.11
40.000.000,00 40.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05.0100.01.12
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2.05.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 2.05.0100.01.13
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan Spanduk dan Umbul-umbul
2.05.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk dan Umbul-umbul 2.05.0100.01.14
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.05.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.05.0100.01.15
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
2.05.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2.05.0100.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.05.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 2.05.0100.01.18
20.800.000,00 20.800.000,00
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05.0100.01.19
270.000.000,00 270.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.05.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
56.640.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
56.640.000,00
2.05.0100.01.20
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
2.05.0100.01.20.5.2.1
Belanja Pegawai
64.875.000,00
2.05.0100.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
35.000.000,00
219
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
2.05.0100.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
99.875.000,00
Promosi Potensi Daerah
2.05.0100.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 2.05.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.0100.02.01
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2.05.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.05.0100.02.02
116.000.000,00 116.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
2.05.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 2.05.0100.02.24
13.275.000,00 13.275.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.05.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.05.0100.02.25
326.850.000,00 326.850.000,00
Pembuatan Detailed Engineering Design (DED) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.02.25.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.05.0100.02.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Detailed Engineering Design (DED) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 2.05.0100.03
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.05.0100.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.05.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.05.0100.06
11.900.000,00 11.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.0100.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD
2.05.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD 2.05.0100.16
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalaian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.16.01
Pendataan Potensi pulau-pulau tak berpenghuni dan potensi pengembangan kepiting Asoka
2.05.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.05.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pendataan Potensi pulau-pulau tak berpenghuni dan potensi pengembangan kepiting Asoka 2.05.0100.16.02
0,00
Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir
2.05.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.05.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir
0,00
2.05.0100.16.07
Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.16.07.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.16.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan
28.450.000,00 191.895.000,00 220.345.000,00 220
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.05.0100.16.08
Pelayanan UPTD BBI Membalong
2.05.0100.16.08.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.16.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD BBI Membalong 2.05.0100.16.09
10.600.000,00 216.253.125,00 226.853.125,00
Patroli Kapal Pengawas
2.05.0100.16.09.5.2.1
Belanja Pegawai
52.035.000,00
2.05.0100.16.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
97.760.000,00
Jumlah Kegiatan Patroli Kapal Pengawas 2.05.0100.16.10
149.795.000,00
Pelayanan UPTD Workshop Tanjung Binga
2.05.0100.16.10.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.16.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD Workshop Tanjung Binga 2.05.0100.16.11
7.200.000,00 129.250.000,00 136.450.000,00
Pelayanan UPTD PPI Selat Nasik
2.05.0100.16.11.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.16.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD PPI Selat Nasik 2.05.0100.16.12
5.360.000,00 168.745.000,00 174.105.000,00
Pengembangan Kelembagaan Perikanan
2.05.0100.16.12.5.2.1
Belanja Pegawai
35.300.000,00
2.05.0100.16.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.675.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perikanan 2.05.0100.21
57.975.000,00
Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.0100.21.01
Pengadaan Rumpon
2.05.0100.21.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.05.0100.21.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Rumpon 2.05.0100.23
0,00
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.0100.23.01
Pembangunan Unit pembuat Pakan Ikan (DAK dan APBD)
2.05.0100.23.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.600.000,00
2.05.0100.23.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
2.05.0100.23.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Unit pembuat Pakan Ikan (DAK dan APBD) 2.05.0100.23.15
550.000.000,00 559.600.000,00
Pembangunan Ruang Pembeku (DAK dan APBD)
2.05.0100.23.15.5.2.1
Belanja Pegawai
5.700.000,00
2.05.0100.23.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
2.05.0100.23.15.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Ruang Pembeku (DAK dan APBD) 2.05.0100.25
Bimtek Perikanan
2.05.0100.25.06.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.25.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bimtek Perikanan
2.05.0100.26.02
557.700.000,00
Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.25.06
2.05.0100.26
550.000.000,00
35.500.000,00 121.660.000,00 157.160.000,00
Pengembangan Budidaya Laut Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Laut (DAK dan APBD)
221
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.05.0100.26.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.26.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.26.02.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
11.000.000,00 7.500.000,00 1.400.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Laut (DAK dan APBD) 2.05.0100.26.13
Jumlah (Rp)
1.418.500.000,00
Penangkaran Penyu
2.05.0100.26.13.5.2.1
Belanja Pegawai
12.700.000,00
2.05.0100.26.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.500.000,00
2.05.0100.26.13.5.2.3
Belanja Modal
120.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penangkaran Penyu 2.05.0100.27
152.200.000,00
Pengembangan Budidaya Air Tawar
2.05.0100.27.03
Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK dan APBD)
2.05.0100.27.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.27.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.27.03.5.2.3
Belanja Modal
11.000.000,00 4.000.000,00 1.440.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK dan APBD) 2.05.0100.27.04
1.455.000.000,00
Perbaikan Kolam Ikan Air Tawar
2.05.0100.27.04.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.05.0100.27.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.05.0100.27.04.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Perbaikan Kolam Ikan Air Tawar 2.05.0100.28
0,00
Pengembangan Budidaya Air Payau
2.05.0100.28.04
Pembangunan Balai Benih Ikan Payau ( DAK dan APBD)
2.05.0100.28.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.28.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.28.04.5.2.3
Belanja Modal
11.600.000,00 128.000.000,00 2.500.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Balai Benih Ikan Payau ( DAK dan APBD) Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.639.600.000,00 9.345.223.125,00
Jumlah Belanja
10.948.124.962,00
Surplus / (Defisit)
(10.346.624.962,00)
222
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 14 TAHUN (Rp) 2009 TANGGAL : 17 DESEMBER 2009 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 2.07 Organisasi : 2.07.0100
Perindustrian Dinas Perindagkop Dan PM
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.07.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.07.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.07.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.07.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
75.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 0,00 75.000.000,00 223
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.07.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
75.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.07.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.430.454.351,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.430.454.351,00
BELANJA LANGSUNG 2.07.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.07.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
90.450.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.450.000,00
2.07.0100.01.02
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.07.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2.07.0100.01.03
19.272.500,00 19.272.500,00
Kesejahteraan Non PNS
2.07.0100.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 2.07.0100.01.04
30.600.000,00 30.600.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.07.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.07.0100.01.05
83.500.000,00 83.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
2.07.0100.01.06
Penyediaan alat kebersihan/pembersih
2.07.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat kebersihan/pembersih 2.07.0100.01.07
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan umbul-umbul,spanduk,dan bendera
2.07.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan umbul-umbul,spanduk,dan bendera 2.07.0100.01.08
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Air,Listrik
2.07.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Air,Listrik 2.07.0100.01.09
97.400.000,00 97.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
2.07.0100.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
70.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
70.500.000,00
2.07.0100.01.10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
2.07.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah 2.07.0100.01.11
575.000.000,00 575.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.07.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07.0100.01.30
10.000.000,00 10.000.000,00
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
2.07.0100.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
5.040.000,00
2.07.0100.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.590.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
7.630.000,00
224
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.07.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07.0100.02.12
Pemeliharaan Gedung Kantor
2.07.0100.02.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 2.07.0100.02.13
29.976.000,00 29.976.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
2.07.0100.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 2.07.0100.02.14
127.180.000,00 127.180.000,00
Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
2.07.0100.02.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor 2.07.0100.02.17
14.327.000,00 14.327.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
2.07.0100.02.17.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.02.17.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor 2.07.0100.03
2.865.000,00 133.555.000,00 136.420.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.07.0100.03.01
Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya
2.07.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya 2.07.0100.06
9.860.000,00 9.860.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.07.0100.06.18
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.07.0100.06.18.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.06.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00
2.07.0100.15
12.500.000,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.07.0100.15.12
Pengadaan peralatan, kemasan dan fasilitasi sertifikasi Komposisi, Halal, dan HAKI untuk produk pangan
2.07.0100.15.12.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.15.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
88.890.000,00
2.07.0100.15.12.5.2.3
Belanja Modal
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan peralatan, kemasan dan fasilitasi sertifikasi Komposisi, Halal, dan HAKI untuk produk pangan 2.07.0100.15.20
3.742.500,00
110.132.500,00
Penerapan Gugus Kendali Mutu
2.07.0100.15.20.5.2.1
Belanja Pegawai
20.700.000,00
2.07.0100.15.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.170.000,00
Jumlah Kegiatan Penerapan Gugus Kendali Mutu 2.07.0100.15.21
33.870.000,00
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.07.0100.15.21.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.15.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
66.044.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
222.764.000,00
156.720.000,00
225
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.07.0100.16
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.07.0100.16.01
Pengelolaan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat Kecamatan
2.07.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
98.630.000,00
2.07.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.464.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat Kecamatan
128.094.000,00
2.07.0100.16.02
Pelatihan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM
2.07.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
25.020.000,00
2.07.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
35.950.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM 2.07.0100.16.11
60.970.000,00
Operasional Galeri KUKM
2.07.0100.16.11.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.16.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.400.000,00
2.07.0100.16.11.5.2.3
Belanja Modal
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Galeri KUKM 2.07.0100.16.12
120.564.000,00
124.464.000,00
Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Penanaman Modal
2.07.0100.16.12.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.16.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Penanaman Modal 2.07.0100.16.13
4.920.000,00 25.800.000,00 30.720.000,00
Temu Usaha Besar dan Usaha Kecil
2.07.0100.16.13.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.16.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Temu Usaha Besar dan Usaha Kecil 2.07.0100.16.16
4.720.000,00 25.800.000,00 30.520.000,00
Pelatihan Kader koperasi dan manajemen pengelola koperasi
2.07.0100.16.16.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.16.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelatihan Kader koperasi dan manajemen pengelola koperasi 2.07.0100.16.17
63.235.000,00 142.976.000,00 206.211.000,00
Pelatihan Pengembangan Diri
2.07.0100.16.17.5.2.1
Belanja Pegawai
46.867.500,00
2.07.0100.16.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
77.774.900,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri 2.07.0100.17
124.642.400,00
Program Peningkatan Investasi
2.07.0100.17.04
Pembebasan Lahan Kawasan Industri
2.07.0100.17.04.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.07.0100.17.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.07.0100.17.04.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pembebasan Lahan Kawasan Industri
0,00
2.07.0100.18
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.07.0100.18.01
Pembangunan Pasar Tradisional (DAK + APBD)
2.07.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.0100.18.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK + APBD)
19.500.000,00 8.000.000,00 781.520.000,00 809.020.000,00
226
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.07.0100.18.19
Sosialisasi Kemetrologian
2.07.0100.18.19.5.2.1
Belanja Pegawai
14.390.000,00
2.07.0100.18.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.079.500,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kemetrologian 2.07.0100.18.29
65.469.500,00
Pasar Murah
2.07.0100.18.29.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pasar Murah 2.07.0100.19
18.742.000,00 138.500.000,00 157.242.000,00
Penataan Struktur Industri
2.07.0100.19.01
Pendampingan dan Operasional Pabrik Bioethanol
2.07.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.07.0100.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.07.0100.19.01.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Operasional Pabrik Bioethanol 2.07.0100.19.02
0,00
Landkliring Kawasan Industri dan Zona Gudang
2.07.0100.19.02.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.07.0100.19.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Landkliring Kawasan Industri dan Zona Gudang 2.07.0100.20
0,00
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2.07.0100.20.01
Pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan Magang Kerajinan Tenun Purun
2.07.0100.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
20.017.500,00
2.07.0100.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
43.450.000,00
2.07.0100.20.01.5.2.3
Belanja Modal
17.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan Magang Kerajinan Tenun Purun 2.07.0100.20.03
81.067.500,00
Pengadaan Kemasan dan Peralatan Galeri KUKM
2.07.0100.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
0,00
2.07.0100.20.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
2.07.0100.20.03.5.2.3
Belanja Modal
0,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kemasan dan Peralatan Galeri KUKM 2.07.0100.20.05
0,00
Studi Kelayakan Kawasan Industri Suge
2.07.0100.20.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.20.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Studi Kelayakan Kawasan Industri Suge 2.07.0100.20.10
7.170.000,00 280.000.000,00 287.170.000,00
Pembangunan Rumah Produksi Abon Ikan
2.07.0100.20.10.5.2.1
Belanja Pegawai
5.257.500,00
2.07.0100.20.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.680.000,00
2.07.0100.20.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Abon Ikan 2.07.0100.20.11
153.000.000,00 159.937.500,00
Pelatihan Abon Ikan
2.07.0100.20.11.5.2.1
Belanja Pegawai
22.667.500,00
2.07.0100.20.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.455.500,00
2.07.0100.20.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelatihan Abon Ikan 2.07.0100.20.21
7.100.000,00 64.223.000,00
Pendampingan Tenaga Ahli Kerajinan
227
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.07.0100.20.21.5.2.1
Belanja Pegawai
39.730.000,00
2.07.0100.20.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
86.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pendampingan Tenaga Ahli Kerajinan 2.07.0100.26
126.030.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
2.07.0100.26.04
Promosi SDA Kabupaten Belitung
2.07.0100.26.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.26.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
73.857.500,00 480.860.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi SDA Kabupaten Belitung 2.07.0100.26.12
554.717.500,00
Promosi Potensi Daerah
2.07.0100.26.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
4.739.380.400,00 Jumlah Belanja
6.169.834.751,00
Surplus / (Defisit)
(6.094.834.751,00) Tanjungpandan, 17 Desember 2009 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
228
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
LAMPIRAN IV : PERDA KABUPATEN Jenis Belanja BELITUNG NOMOR : 14 TAHUN 2009 Barang Pegawai Modal TANGGAL 17 DESEMBER 2009 dan :Jasa 3
4
Jumlah
5
6 = 3+4+5
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
1
2
3
4
5
1
URUSAN WAJIB
1.01
Pendidikan
1.01.0100
Dinas Pendidikan
1.01.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
1.01.0100.01.01
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
1.01.0100.01.02
Cetak dan Penggandaaan
0,00
118.632.800,00
0,00
118.632.800,00
1.01.0100.01.03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.01.0100.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
71.400.000,00
0,00
71.400.000,00
1.01.0100.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
1.01.0100.01.06
Kesejahteraan Non PNS
66.600.000,00
0,00
0,00
66.600.000,00
1.01.0100.01.07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.0100.01.08
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.01.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.0100.01.10
Penyediaan Jasa Surat Mennyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.0100.01.11
Penyediaan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
1.01.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
281.640.000,00
0,00
0,00
281.640.000,00
1.01.0100.01.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
255.450.000,00
0,00
255.450.000,00
1.01.0100.01.14
Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor
0,00
26.180.000,00
0,00
26.180.000,00
1.01.0100.01.16
Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak Tetap SMP/SM Negeri/Swasta
1.390.171.600,00
0,00
0,00
1.390.171.600,00
1.01.0100.01.17
Kesejahteraan Tenaga Guru dan Pegawai Tidak Tetap TK/SD Negeri/Swasta
1.690.171.600,00
0,00
0,00
1.690.171.600,00
1.01.0100.01.19
Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan
20.172.800,00
30.950.000,00
0,00
51.122.800,00
1.01.0100.01.20
Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk
20.172.800,00
26.300.000,00
0,00
46.472.800,00
1.01.0100.01.21
Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong
20.172.800,00
28.350.000,00
0,00
48.522.800,00
1.01.0100.01.22
Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau
20.172.800,00
25.750.000,00
0,00
45.922.800,00
1.01.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0100.02.02
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
1.01.0100.02.03
Pemasangan Conblock Halaman Dinas Pendidikan Kab. Belitung
2.980.150,00
1.350.000,00
200.000.000,00
204.330.150,00
1.01.0100.02.04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.023.350,00
0,00
213.250.000,00
217.273.350,00
3.080.150,00
530.390.000,00
0,00
533.470.150,00
157.065.000,00
0,00
162.629.800,00
1.01.0100.03 1.01.0100.03.01 1.01.0100.05 1.01.0100.05.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru
5.564.800,00
1
Kode 1
Pegawai
2
3
1.01.0100.05.02
Penunjang Operasional Kependidikan (DABA PROVINSI)
1.01.0100.05.03
Penilaian Angka Kredit Guru
1.01.0100.06 1.01.0100.06.01
1.01.0100.15
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
13.972.160.000,00
0,00
13.972.160.000,00
5.464.800,00
975.000,00
0,00
6.439.800,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00
0,00
0,00
0,00
5.094.950,00
14.378.000,00
2.676.000.000,00
2.695.472.950,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pendidikan Usia Dini
1.01.0100.15.01
Pembangunan RKB SD
1.01.0100.15.06
Kajian Regrouping Sekolah Dasar dalam Kabupaten Belitung
10.914.800,00
6.494.000,00
0,00
17.408.800,00
1.01.0100.15.08
Pengelolaan DAK SD Tahun 2010
11.250.000,00
21.141.000,00
0,00
32.391.000,00
1.01.0100.15.15
Pengadaan Alat Kesenian TK
1.954.400,00
2.475.000,00
70.800.000,00
75.229.400,00
1.01.0100.15.24
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan TK/SD
2.980.150,00
99.445.000,00
0,00
102.425.150,00
1.01.0100.15.27
Kegiatan Gugus TK/SD
101.272.200,00
29.241.000,00
0,00
130.513.200,00
2.980.150,00
0,00
200.000.000,00
202.980.150,00
33.559.200,00
7.200.000,00
0,00
40.759.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.0100.15.40
Pembangunan Taman Bermain TK
1.01.0100.15.50
Pengelolaan TKB Mandiri
1.01.0100.16 1.01.0100.16.01 1.01.0100.17
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan DAK Tahun 2010 Pendidikan Menengah
1.01.0100.17.02
Pembangunan Pagar Sekolah
4.494.950,00
2.050.000,00
332.500.000,00
339.044.950,00
1.01.0100.17.03
Pemasangan Daya dan Jaringan Listrik
2.980.150,00
882.000,00
190.000.000,00
193.862.150,00
1.01.0100.17.04
Pengadaan Meubilaer
5.037.750,00
1.182.000,00
1.242.000.000,00
1.248.219.750,00
1.01.0100.17.05
Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan APBD tahun 2010
6.222.650,00
210.000.000,00
0,00
216.222.650,00
1.01.0100.17.10
Rehab Rumah Dinas, Gedung Sekolah, dan Perpustakaan Sekolah
5.094.950,00
13.602.000,00
2.424.000.000,00
2.442.696.950,00
1.01.0100.17.12
Pembuatan Talud Penahan Erosi SMAN 1 Sijuk
1.954.400,00
0,00
50.000.000,00
51.954.400,00
1.01.0100.17.16
Pembangunan RKB SMKN 2 Tanjungpandan
5.094.950,00
2.050.000,00
756.000.000,00
763.144.950,00
1.01.0100.17.31
Olimpiade Sains SMP/SMA
12.364.800,00
97.122.500,00
0,00
109.487.300,00
1.01.0100.17.33
Peningkatan Prestasi Olahraga dan Seni Pelajar SMA
29.936.550,00
107.304.000,00
0,00
137.240.550,00
1.01.0100.17.34
Pelaksanaan UAS SMP/MTs, SMA/MA/SMK
226.839.550,00
84.464.000,00
0,00
311.303.550,00
1.01.0100.17.35
Pemberian Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu SMP/SM
4.029.600,00
1.160.914.000,00
0,00
1.164.943.600,00
1.01.0100.17.36
Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan SMP/SM
46.579.600,00
246.790.000,00
0,00
293.369.600,00
1.01.0100.17.38
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SMP, SMA, dan SMK Negeri
2.095.900,00
41.064.000,00
0,00
43.159.900,00
1.01.0100.17.40
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
158.694.400,00
181.208.000,00
0,00
339.902.400,00
1.01.0100.18 1.01.0100.18.02 1.01.0100.20
Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Paket A, B, dan C
Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.01.0100.20.01
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.0100.20.02
Bimbingan Teknis Analisa Kontek Pembelajaran Guru SMP/SM
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.0100.20.03
Penyelenggaraan PAUD
235.929.600,00
1.400.000,00
0,00
237.329.600,00
1.01.0100.20.07
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi
15.222.200,00
125.683.000,00
0,00
140.905.200,00
1.01.0100.20.09
Pembangunan Laboratorium
6.124.550,00
9.238.000,00
1.089.000.000,00
1.104.362.550,00
1.01.0100.20.11
Pengadaan Sarana Teknologi dan Informasi
3.994.850,00
2.050.000,00
747.500.000,00
753.544.850,00
2
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.0100.20.20
Kajian Kompetensi Guru SD
68.072.200,00
6.842.500,00
0,00
74.914.700,00
1.01.0100.20.22
Bintek TIK dan Operator ICT
37.621.600,00
61.445.000,00
0,00
99.066.600,00
1.01.0100.20.28
Diklat Pembelajaran Bahasa Inggris bagi guru SD
18.222.200,00
28.368.500,00
0,00
46.590.700,00
1.01.0100.20.41
Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan SMK
10.548.000,00
4.645.485.000,00
0,00
4.656.033.000,00
3.308.850,00
2.182.000,00
600.000.000,00
605.490.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.571.600,00
75.650.000,00
0,00
223.221.600,00
1.01.0100.22
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.0100.22.01
Pembangunan Ruang Kepsek, Guru, TU, Ruang BK SMKN 1 Badau dan R. Guru SMKN 1 TP
1.01.0100.22.02
Sosialisasi dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar
1.01.0100.22.14
Sosialisasi Mulok dan Verifikasi KTSP SD/MI
1.01.0100.22.18
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA/SMK
91.309.550,00
150.906.750,00
0,00
242.216.300,00
1.01.0100.22.19
Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
10.114.800,00
19.810.000,00
0,00
29.924.800,00
1.01.0100.22.21
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SD/MI
45.396.200,00
68.819.000,00
0,00
114.215.200,00
1.01.0100.22.23
Pemberian Bantuan Beasiswa Berprestasi dan Kurang mampu
2.686.400,00
595.740.000,00
0,00
598.426.400,00
1.01.0100.22.25
Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreativitas
40.009.600,00
110.760.000,00
0,00
150.769.600,00
1.01.0100.22.26
Peningkatan Jejaring Pendidikan Nasional
2.980.150,00
52.550.000,00
376.040.000,00
431.570.150,00
1.01.0100.22.29
Olimpiade sains SD/MI
1.01.0100.22.30
Pelaksanaan UAS SD/MI
16.479.600,00
34.489.000,00
0,00
50.968.600,00
112.923.900,00
61.434.250,00
0,00
174.358.150,00
1.01.0100.22.32
Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi
2.343.200,00
250.000.000,00
0,00
252.343.200,00
1.01.0100.22.37
Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
9.356.600,00
22.339.000,00
0,00
31.695.600,00
1.01.0100.22.39
Seleksi Jambore PTK-PNF Tingkat Kabupaten Belitung
20.150.000,00
17.530.000,00
0,00
37.680.000,00
Promosi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Total Satker Dinas Pendidikan
5.112.179.350,00
24.338.381.300,00
11.167.090.000,00
40.617.650.650,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.01.0100.26 1.01.0100.26.15
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.01.0300
Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.0300.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0300.01.02
Penyediaan Sarana Komunikasi dan Listrik
1.01.0300.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.01.0300.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.0300.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.0300.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0300.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01.0300.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.0300.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
25.680.000,00
0,00
0,00
25.680.000,00
1.01.0300.01.23
Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul
1.01.0300.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0300.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0300.02.10
Pengadaan Sarana Kantor
0,00
0,00
42.250.000,00
42.250.000,00
1.01.0300.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01.0300.02.24
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
3
Kode 1 1.01.0300.02.28 1.01.0300.03 1.01.0300.03.02 1.01.0300.06 1.01.0300.06.01
1.01.0300.22 1.01.0300.22.01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
Manajemen Pelayanan Pendidikan Penanganan Putus Sekolah
Total Satker Sanggar Kegiatan Belajar
100.000.000,00
34.750.000,00
0,00
134.750.000,00
152.680.000,00
132.530.000,00
42.250.000,00
327.460.000,00
1.01.0400
TK Negeri Pembina Tanjungpandan
1.01.0400.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0400.01.02
Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.01.0400.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
7.040.000,00
0,00
7.040.000,00
1.01.0400.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.442.000,00
0,00
7.442.000,00
1.01.0400.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
1.01.0400.01.15
Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0400.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.0400.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01.0400.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.0400.01.20
Pembuatan Spanduk, Umbul - umbul / Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0400.01.21
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
2.847.000,00
0,00
2.847.000,00
1.01.0400.01.22
Pengadaan Bahan Obat-Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0400.01.23
Penyediaan bahan percontohan
0,00
7.008.000,00
0,00
7.008.000,00
1.01.0400.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
26.060.000,00
83.227.000,00
0,00
109.287.000,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0400.02 1.01.0400.02.22 1.01.0400.03 1.01.0400.03.02 1.01.0400.06 1.01.0400.06.01
1.01.0400.07 1.01.0400.07.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah
Total Satker TK Negeri Pembina Tanjungpandan 1.01.0500
TK Negeri Pembina Membalong
1.01.0500.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0500.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.0500.01.02
0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.720.000,00
0,00
1.720.000,00
1.01.0500.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
1.986.000,00
0,00
1.986.000,00
1.01.0500.01.05
Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan bangunan Kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0500.01.06
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
4
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.0500.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0500.01.08
Penyediaan Peralatan Pembersih dan bahan pembersih
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.0500.01.09
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.0500.01.10
Penyediaan Alat Peraga / bantu Pendidikan
0,00
351.000,00
0,00
351.000,00
1.01.0500.01.11
Pengadaan Bahan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0500.01.12
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
872.000,00
0,00
872.000,00
1.01.0500.01.13
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.0500.01.15
Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Sekolah
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0500.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.01.0500.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
0,00
1.020.000,00
0,00
1.020.000,00
1.01.0500.03 1.01.0500.03.02 1.01.0500.06 1.01.0500.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
26.060.000,00
49.799.000,00
0,00
75.859.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Total Satker TK Negeri Pembina Membalong 1.01.0600
TK Negeri Pembina Sijuk
1.01.0600.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0600.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.0600.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
1.01.0600.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
1.986.000,00
0,00
1.986.000,00
1.01.0600.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.0600.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.0600.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
2.920.000,00
0,00
2.920.000,00
1.01.0600.01.18
Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.01.0600.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0600.01.20
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul / Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0600.01.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu pendidikan
0,00
351.000,00
0,00
351.000,00
1.01.0600.01.22
Pengadaan Bahan Obat-Obatan
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
1.01.0600.01.23
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
864.000,00
0,00
864.000,00
1.01.0600.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.0600.02 1.01.0600.02.22 1.01.0600.03 1.01.0600.03.02 1.01.0600.06 1.01.0600.06.01 1.01.0600.08 1.01.0600.08.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
Program Penanganan Putus Sekolah, dan yang Tidak Melanjutkan, serta Bimbingan Bagi yang Kesulitan Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair sekolah
Total Satker TK Negeri Pembina Sijuk
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
26.060.000,00
40.131.000,00
0,00
66.191.000,00
5
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1.01.5101
SMP Negeri 1 Tanjungpandan
1.01.5101.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
1.01.5101.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
1.01.5101.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.680.000,00
0,00
20.680.000,00
1.01.5101.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.934.000,00
0,00
18.934.000,00
1.01.5101.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5101.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5101.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.120.000,00
0,00
9.120.000,00
1.01.5101.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5101.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pemebersih
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
1.01.5101.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5101.01.23
Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5101.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.01.5101.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5101.02.02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01.5101.02.06
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
0,00
13.400.000,00
0,00
13.400.000,00
1.01.5101.02.08
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
12.240.000,00
0,00
12.240.000,00
2.150.000,00
0,00
7.650.000,00
0,00
18.564.000,00
0,00
18.564.000,00
1.01.5101.03 1.01.5101.03.03 1.01.5101.06 1.01.5101.06.01
1.01.5101.07 1.01.5101.07.05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.500.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Pengadaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5101.07.06
Pengadaan bahan percontohan
0,00
21.216.000,00
0,00
21.216.000,00
1.01.5101.07.07
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5101.07.09
Pemeliharaan jaringan instalasi listrik sekolah danm perlengkapannya
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
33.100.000,00
207.704.000,00
0,00
240.804.000,00
Total Satker SMP Negeri 1 Tanjungpandan 1.01.5102
SMP Negeri 2 Tanjungpandan
1.01.5102.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5102.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
25.660.000,00
0,00
25.660.000,00
1.01.5102.01.10
Penyedian alat tulis kantor
0,00
23.460.000,00
0,00
23.460.000,00
1.01.5102.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
0,00
18.928.000,00
0,00
18.928.000,00
1.01.5102.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5102.01.13
Penyedian Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5102.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan bahan perundang-undang
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5102.01.18
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
19.458.000,00
0,00
19.458.000,00
1.01.5102.01.19
Pengadaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5102.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
27.072.000,00
0,00
27.072.000,00
1.01.5102.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5102.02.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5102.02.14
Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5102.02.17
Penyediaan Makanan dan Minuman kantor
0,00
15.317.000,00
0,00
15.317.000,00
1.01.5102.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
0,00
41.400.000,00
0,00
41.400.000,00
1.01.5102.02.23
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
0,00
11.220.000,00
0,00
11.220.000,00
1.01.5102.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
0,00
41.210.000,00
0,00
41.210.000,00
1.01.5102.02.32
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.200.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
1.01.5102.06 1.01.5102.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
27.200.000,00
254.575.000,00
0,00
281.775.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 2 Tanjungpandan 1.01.5103
SMP Negeri 3 Tanjungpandan
1.01.5103.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5103.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.01.5103.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.710.000,00
0,00
17.710.000,00
1.01.5103.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
14.448.000,00
0,00
14.448.000,00
1.01.5103.01.12
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.535.000,00
0,00
2.535.000,00
1.01.5103.01.13
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5103.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5103.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.01.5103.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5103.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5103.01.20
Pengadaan Bahan Percontohan
0,00
20.352.000,00
0,00
20.352.000,00
1.01.5103.01.22
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
17.808.000,00
0,00
17.808.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
23.400.000,00
1.01.5103.01.23
Pengadaan Obat-obatan
1.01.5103.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5103.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5103.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
25.720.000,00
0,00
25.720.000,00
1.01.5103.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5103.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
1.01.5103.03 1.01.5103.03.02 1.01.5103.06 1.01.5103.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
2.000.000,00
0,00
7.000.000,00
28.400.000,00
157.983.000,00
0,00
186.383.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 3 Tanjungpandan 1.01.5104
SMP Negeri 4 Tanjungpandan
1.01.5104.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5104.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01.5104.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
18.400.000,00
0,00
18.400.000,00 7
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5104.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.745.000,00
0,00
15.745.000,00
1.01.5104.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Liatrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5104.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5104.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.950.000,00
0,00
4.950.000,00
1.01.5104.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5104.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5104.01.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
20.880.000,00
0,00
20.880.000,00
1.01.5104.01.21
Penyediaan alat peraga/bantu pendidikan
0,00
3.262.500,00
0,00
3.262.500,00
1.01.5104.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5104.01.23
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5104.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.01.5104.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5104.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
15.850.000,00
0,00
15.850.000,00
1.01.5104.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.400.000,00
0,00
7.400.000,00
0,00
11.220.000,00
0,00
11.220.000,00
1.01.5104.03 1.01.5104.03.02 1.01.5104.06 1.01.5104.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.250.000,00
1.950.000,00
0,00
8.200.000,00
31.250.000,00
136.357.500,00
0,00
167.607.500,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 4 Tanjungpandan 1.01.5105
SMP Negeri 5 Tanjungpandan
1.01.5105.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5105.01.02
0,00
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5105.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
18.800.000,00
0,00
18.800.000,00
1.01.5105.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
14.280.000,00
0,00
14.280.000,00
1.01.5105.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.01.5105.01.15
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5105.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.01.5105.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.5105.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
21.120.000,00
0,00
21.120.000,00
1.01.5105.01.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
18.480.000,00
0,00
18.480.000,00
1.01.5105.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5105.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5105.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
46.000.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
1.01.5105.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5105.02.15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi keluar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5105.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
1.01.5105.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5105.02.30
Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
8
Kode 1 1.01.5105.03 1.01.5105.03.02 1.01.5105.06 1.01.5105.06.01
1.01.5105.07 1.01.5105.07.37
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
6 = 3+4+5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00
0,00
7.480.000,00
2.450.000,00
0,00
7.450.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
51.000.000,00
154.710.000,00
0,00
205.710.000,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.480.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Pemeliharaan berkala/rutin meubeler sekolah
Total Satker SMP Negeri 5 Tanjungpandan 1.01.5106
SMP Negeri 6 Tanjungpandan
1.01.5106.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5106.01.02
Jumlah
0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5106.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
20.240.000,00
0,00
20.240.000,00
1.01.5106.01.11
Penyediaan Barang-barang Cetakan dan penggandaan
0,00
18.042.000,00
0,00
18.042.000,00
1.01.5106.01.12
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5106.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5106.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.01.5106.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5106.01.19
Belanja Bahan Percontohan
0,00
21.408.000,00
0,00
21.408.000,00
1.01.5106.01.21
Program Alat Bantu Pendidikan
0,00
18.732.000,00
0,00
18.732.000,00
1.01.5106.01.22
Belanja bahan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5106.01.23
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5106.01.24
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5106.01.25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.400.000,00
0,00
0,00
29.400.000,00
1.01.5106.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5106.02.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.5106.02.22
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
1.01.5106.02.29
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Siswa
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
1.01.5106.03 1.01.5106.03.02 1.01.5106.06 1.01.5106.06.18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
34.400.000,00
186.232.000,00
0,00
220.632.000,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 6 Tanjungpandan 1.01.5107
SMP Negeri 7 Tanjungpandan
1.01.5107.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5107.01.02
Penyediaan jasa komunisi, sumber daya air, dan listrik
0,00
1.01.5107.01.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5107.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5107.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.01.5107.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.01.5107.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanator
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
9
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5107.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5107.01.17
Penyediaan makan dan minuman
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.01.5107.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5107.01.19
Penyediaan Spanduk Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5107.01.20
Belanja Bahan Percontohan
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
1.01.5107.01.21
Belanja Obat-Obatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5107.01.22
Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.01.5107.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5107.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5107.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5107.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
22.200.000,00
0,00
22.200.000,00
1.01.5107.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5107.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5107.02.32
Pemeliharaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
9.520.000,00
0,00
9.520.000,00
1.01.5107.03 1.01.5107.03.02 1.01.5107.06 1.01.5107.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
26.060.000,00
178.870.000,00
0,00
204.930.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 7 Tanjungpandan 1.01.5201
SMP Negeri 1 Membalong
1.01.5201.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5201.01.10
Penyediaan Alat tulis kantor
0,00
12.980.000,00
0,00
12.980.000,00
1.01.5201.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.574.000,00
0,00
9.574.000,00
1.01.5201.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5201.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5201.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.140.000,00
0,00
6.140.000,00
1.01.5201.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5201.01.19
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5201.01.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
12.576.000,00
0,00
12.576.000,00
1.01.5201.01.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
11.004.000,00
0,00
11.004.000,00
1.01.5201.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5201.01.23
Pembuatan spanduk umbul-umbul/bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5201.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5201.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5201.02.22
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
0,00
24.300.000,00
0,00
24.300.000,00
1.01.5201.02.28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5201.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
10
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5201.02.30
Pemeliharaan rutin berkala Buku Perpustakaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.5201.02.31
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.120.000,00
0,00
6.120.000,00
1.01.5201.03 1.01.5201.03.01 1.01.5201.06 1.01.5201.06.32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
27.060.000,00
141.394.000,00
0,00
168.454.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 1 Membalong 1.01.5202
SMP Negeri 2 Membalong
1.01.5202.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5202.01.02
Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
1.01.5202.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.380.000,00
0,00
12.380.000,00
1.01.5202.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.844.000,00
0,00
8.844.000,00
1.01.5202.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
0,00
1.380.000,00
0,00
1.380.000,00
1.01.5202.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5202.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.5202.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5202.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5202.01.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
13.104.000,00
0,00
13.104.000,00
1.01.5202.01.21
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
7.182.000,00
0,00
7.182.000,00
1.01.5202.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5202.01.23
Penyediaan spanduk / umbul-umbul
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5202.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5202.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5202.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
21.900.000,00
0,00
21.900.000,00
1.01.5202.02.28
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5202.02.29
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5202.02.30
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1.01.5202.03 1.01.5202.03.02 1.01.5202.06 1.01.5202.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapnnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00
1.950.000,00
0,00
7.950.000,00
27.060.000,00
121.340.000,00
0,00
148.400.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 2 Membalong 1.01.5203
SMP Negeri 3 Membalong
1.01.5203.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis kantor
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.01.5203.01.02
1.01.5203.01.01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.01.5203.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
3.420.000,00
0,00
3.420.000,00
1.01.5203.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
11
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5203.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.5203.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5203.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5203.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
1.01.5203.01.21
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
1.01.5203.01.22
Penyediaan Obat-Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5203.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5203.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.240.000,00
0,00
0,00
15.240.000,00
1.01.5203.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5203.02.22
Pemeliharaan gedung kantor
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
1.01.5203.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5203.02.29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.01.5203.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5203.02.31
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Praktik dan Peraga
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.360.000,00
0,00
1.360.000,00
1.01.5203.03 1.01.5203.03.02 1.01.5203.06 1.01.5203.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
3.250.000,00
0,00
8.250.000,00
20.240.000,00
87.130.000,00
0,00
107.370.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 3 Membalong 1.01.5204
SMP Negeri 4 Membalong
1.01.5204.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5204.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.01.5204.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.040.000,00
0,00
4.040.000,00
1.01.5204.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
0,00
3.377.000,00
0,00
3.377.000,00
1.01.5204.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5204.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5204.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
1.01.5204.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5204.01.19
Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5204.01.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
2.448.000,00
0,00
2.448.000,00
1.01.5204.01.21
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
0,00
2.142.000,00
0,00
2.142.000,00
1.01.5204.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5204.01.23
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5204.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
1.01.5204.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5204.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
1.01.5204.02.28
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5204.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
12
Kode 1 1.01.5204.02.30 1.01.5204.03 1.01.5204.03.02 1.01.5204.06 1.01.5204.06.01
1.01.5204.07 1.01.5204.07.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
3.740.000,00
0,00
3.740.000,00
3.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
28.000.000,00
78.947.000,00
0,00
106.947.000,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlenngkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Penyediaan Sewa Kendaraan untuk Ujian
Total Satker SMP Negeri 4 Membalong 1.01.5205
SMP Negeri 5 Membalong
1.01.5205.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5205.01.02
Jumlah
Barang dan Jasa
0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5205.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.320.000,00
0,00
5.320.000,00
1.01.5205.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.916.000,00
0,00
6.916.000,00
1.01.5205.01.12
Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
1.01.5205.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5205.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5205.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5205.01.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
432.000,00
0,00
432.000,00
1.01.5205.01.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
3.726.000,00
0,00
3.726.000,00
1.01.5205.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5205.01.23
Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5205.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
1.01.5205.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5205.02.12
Belanja Pakaian dinas dan atributnya
0,00
2.720.000,00
0,00
2.720.000,00
1.01.5205.02.15
Rapat-rapat koordinasi luar dan dalam daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5205.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.700.000,00
0,00
15.700.000,00
1.01.5205.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5205.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5205.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5205.06 1.01.5205.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
27.800.000,00
76.964.000,00
0,00
104.764.000,00
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 5 Membalong 1.01.5301
SMP Negeri 1 Sijuk
1.01.5301.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.01.5301.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
14.760.000,00
0,00
14.760.000,00
1.01.5301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
10.938.000,00
0,00
10.938.000,00
1.01.5301.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
13
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5301.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5301.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01.5301.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5301.01.21
Biaya Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5301.01.22
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
14.112.000,00
0,00
14.112.000,00
1.01.5301.01.23
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5301.01.25
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5301.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.01.5301.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5301.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
29.300.000,00
0,00
29.300.000,00
1.01.5301.02.02
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.01.5301.02.30
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5301.03 1.01.5301.03.02 1.01.5301.06 1.01.5301.06.01
1.01.5301.07
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5301.07.08
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5301.07.09
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5301.07.18
Penyediaan Alat Peraga Siswa
0,00
16.758.000,00
0,00
16.758.000,00
34.600.000,00
176.568.000,00
0,00
211.168.000,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Total Satker SMP Negeri 1 Sijuk 1.01.5302
SMP Negeri 2 Sijuk
1.01.5302.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5302.01.02
0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik
1.01.5302.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
18.600.000,00
0,00
18.600.000,00
1.01.5302.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
15.530.000,00
0,00
15.530.000,00
1.01.5302.01.12
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.01.5302.01.15
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5302.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.01.5302.01.18
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5302.01.19
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5302.01.20
Penyediaan Barang Percontohan
0,00
1.560.000,00
0,00
1.560.000,00
1.01.5302.01.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
13.455.000,00
0,00
13.455.000,00
1.01.5302.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5302.01.23
Pembuatan spanduk,umbul-umbul dan bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5302.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.220.000,00
0,00
0,00
30.220.000,00
32.200.000,00
0,00
32.200.000,00
1.01.5302.02 1.01.5302.02.22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung kantor
0,00
14
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5302.02.28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5302.02.29
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5302.02.30
Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5302.02.31
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
1.01.5302.03 1.01.5302.03.02 1.01.5302.06 1.01.5302.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.500.000,00
2.000.000,00
0,00
8.500.000,00
36.720.000,00
146.725.000,00
0,00
183.445.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 2 Sijuk 1.01.5303
SMP Negeri 3 Sijuk
1.01.5303.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5303.01.02
Penyediaan Obat - Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5303.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.01.5303.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.260.000,00
0,00
8.260.000,00
1.01.5303.01.11
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
11.563.000,00
0,00
11.563.000,00
1.01.5303.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5303.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5303.01.17
Belanja Makanan dan Minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5303.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5303.01.19
Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5303.01.20
Penyedian Bahan Percontohan
0,00
8.112.000,00
0,00
8.112.000,00
1.01.5303.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5303.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5303.02.01
Pemeliharaan Buku - Buku Perpustakaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5303.02.02
Penyediaan Spanduk, Umbul Umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5303.02.07
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
5.830.500,00
0,00
5.830.500,00
1.01.5303.02.21
Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5303.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.01.5303.02.29
Pemeliharaan Mubeler
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
0,00
3.740.000,00
0,00
3.740.000,00
1.01.5303.03 1.01.5303.03.02 1.01.5303.06 1.01.5303.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
2.000.000,00
0,00
7.000.000,00
26.060.000,00
117.105.500,00
0,00
143.165.500,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 3 Sijuk 1.01.5304
SMP Negeri 4 Sijuk
1.01.5304.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5304.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
0,00
14.650.000,00
0,00
14.650.000,00
1.01.5304.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
6.760.000,00
0,00
6.760.000,00
15
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5304.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.538.000,00
0,00
5.538.000,00
1.01.5304.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5304.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5304.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.01.5304.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5304.01.21
Biaya Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5304.01.22
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
3.384.000,00
0,00
3.384.000,00
1.01.5304.01.23
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5304.01.25
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5304.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.01.5304.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5304.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.01.5304.02.02
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5304.02.30
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
3.100.000,00
0,00
7.100.000,00
1.01.5304.03 1.01.5304.03.02 1.01.5304.06 1.01.5304.06.01
1.01.5304.07
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.5304.07.08
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5304.07.09
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5304.07.18
Penyediaan Alat Peraga Siswa
0,00
4.653.000,00
0,00
4.653.000,00
31.600.000,00
115.485.000,00
0,00
147.085.000,00
Total Satker SMP Negeri 4 Sijuk 1.01.5401
SMP Negeri 1 Badau
1.01.5401.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5401.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.01.5401.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.01.5401.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
10.640.000,00
0,00
10.640.000,00
1.01.5401.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5401.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5401.01.17
Penyediaan Makan dan Minum
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.01.5401.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5401.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5401.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
15.360.000,00
0,00
15.360.000,00
1.01.5401.01.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
14.560.000,00
0,00
14.560.000,00
1.01.5401.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5401.01.23
Penyediaan Spanduk Umbul-umbul / Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5401.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
16
Kode 1 1.01.5401.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5401.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
1.01.5401.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5401.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.01.5401.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5401.02.32
Pemeliharaan jaringan listrik
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
5.440.000,00
0,00
5.440.000,00
1.01.5401.03 1.01.5401.03.01 1.01.5401.06 1.01.5401.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00
2.500.000,00
0,00
9.500.000,00
29.800.000,00
147.700.000,00
0,00
177.500.000,00
5.706.250,00
0,00
5.706.250,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 1 Badau 1.01.5402
SMP Negeri 2 Badau
1.01.5402.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5402.01.02
0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5402.01.10
Penyediaan Alat Tulis
0,00
8.080.000,00
0,00
8.080.000,00
1.01.5402.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
6.644.000,00
0,00
6.644.000,00
1.01.5402.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.5402.01.13
Penyediaan Spanduk, Umbul umbul dan Bendera
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5402.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5402.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5402.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
1.01.5402.01.18
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
5.934.000,00
0,00
5.934.000,00
1.01.5402.01.19
Pengadaan Obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5402.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
10.320.000,00
0,00
10.320.000,00
1.01.5402.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5402.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5402.02.15
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5402.02.19
Pemeliharaan Rutin/berkala Buku buku Perpustakaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5402.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
0,00
10.450.000,00
0,00
10.450.000,00
1.01.5402.02.28
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
1.01.5402.03 1.01.5402.03.02 1.01.5402.06 1.01.5402.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.500.000,00
2.200.000,00
0,00
8.700.000,00
27.560.000,00
88.014.250,00
0,00
115.574.250,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 2 Badau 1.01.5403
SMP Negeri 3 Badau
1.01.5403.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5403.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
0,00
17
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5403.01.04
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5403.01.08
Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5403.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.01.5403.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.430.000,00
0,00
4.430.000,00
1.01.5403.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5403.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5403.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.01.5403.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5403.01.19
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5403.01.20
Belanja bahan percontohan
0,00
4.320.000,00
0,00
4.320.000,00
1.01.5403.01.21
Belanja obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5403.01.22
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
0,00
3.105.000,00
0,00
3.105.000,00
1.01.5403.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.600.000,00
0,00
0,00
15.600.000,00
1.01.5403.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5403.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.01.5403.02.28
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5403.02.29
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5403.02.31
Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan sekolah
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
3.060.000,00
0,00
3.060.000,00
1.01.5403.03 1.01.5403.03.02 1.01.5403.06 1.01.5403.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta pengadaannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
20.600.000,00
83.465.000,00
0,00
104.065.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Total Satker SMP Negeri 3 Badau 1.01.5501
SMP Negeri 1 Selat Nasik
1.01.5501.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5501.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.5501.01.07
Penyedian Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
7.140.000,00
0,00
7.140.000,00
1.01.5501.01.10
Penyedian Alat Tulis Kantor
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
1.01.5501.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
7.090.000,00
0,00
7.090.000,00
1.01.5501.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan gedung
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5501.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5501.01.17
Penyediaan makan dan minum
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
1.01.5501.01.18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5501.01.19
Penyedian Peralatan Kebersihan dan alat Kebersihan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5501.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
1.01.5501.01.22
Penyediaan Spanduk / umbul umbul
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5501.01.23
Penyediaan obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5501.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
18
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 1.01.5501.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5501.02.01
Pemeliharaan buku buku perpustakaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5501.02.02
Pemeliharaan Jaringan listrik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5501.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
1.01.5501.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5501.02.29
Pemeliharaan Mubeler
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
6.120.000,00
0,00
6.120.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
29.000.000,00
133.760.000,00
0,00
162.760.000,00
1.01.5501.03 1.01.5501.03.01 1.01.5501.06 1.01.5501.06.01
1.01.5501.07 1.01.5501.07.02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Ujian Nasional
Total Satker SMP Negeri 1 Selat Nasik 1.01.5502
SMP Negeri 2 Selat Nasik
1.01.5502.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5502.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.5502.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.01.5502.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.930.000,00
0,00
4.930.000,00
1.01.5502.01.17
Penyediaan Makanan & Minuman
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5502.01.18
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5502.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5502.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
4.320.000,00
0,00
4.320.000,00
1.01.5502.01.21
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
0,00
3.105.000,00
0,00
3.105.000,00
1.01.5502.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5502.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul & Bendera
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5502.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5502.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5502.02.01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5502.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
0,00
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
1.01.5502.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5502.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
2.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
26.060.000,00
73.555.000,00
0,00
99.615.000,00
1.01.5502.03 1.01.5502.03.02 1.01.5502.06 1.01.5502.06.01
1.01.5502.07 1.01.5502.07.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Ujian Nasional
Total Satker SMP Negeri 2 Selat Nasik 1.01.6101
SMA Negeri 1 Tanjungpandan
1.01.6101.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
2
1.01.6101.01.01
Operasional Kelas Unggul
1.01.6101.01.02
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
99.600.000,00
460.800.000,00
0,00
560.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
37.900.000,00
0,00
37.900.000,00
1.01.6101.01.03
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.295.000,00
0,00
25.295.000,00
1.01.6101.01.04
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.095.000,00
0,00
4.095.000,00
1.01.6101.01.05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6101.01.06
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6101.01.07
Penyediaan bahan percontohan
0,00
36.900.000,00
0,00
36.900.000,00
1.01.6101.01.08
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
16.605.000,00
0,00
16.605.000,00
1.01.6101.01.09
Penyediaan obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6101.01.10
Penyediaan spanduk / umbul -umbul
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.6101.01.11
penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
1.01.6101.01.12
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.6101.01.13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.6101.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6101.02.15
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.6101.02.16
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
33.900.000,00
0,00
33.900.000,00
1.01.6101.02.17
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.6101.02.18
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
14.280.000,00
0,00
14.280.000,00
1.01.6101.03 1.01.6101.03.02 1.01.6101.06 1.01.6101.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
125.660.000,00
696.925.000,00
0,00
822.585.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMA Negeri 1 Tanjungpandan 1.01.6102
SMA Negeri 2 Tanjungpandan
1.01.6102.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6102.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.01.6102.01.05
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.6102.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
33.100.000,00
0,00
33.100.000,00
1.01.6102.01.11
Penyediaan Cetak dan Penggandaan
0,00
18.210.000,00
0,00
18.210.000,00
1.01.6102.01.12
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.720.000,00
0,00
2.720.000,00
1.01.6102.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6102.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6102.01.21
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
13.770.000,00
0,00
13.770.000,00
1.01.6102.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.200.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
1.01.6102.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6102.02.04
Penyediaan bahan obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6102.02.06
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
30.600.000,00
0,00
30.600.000,00
1.01.6102.02.11
Penyediaan makan dan minum kantor
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
20
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.6102.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
23.600.000,00
0,00
23.600.000,00
1.01.6102.02.28
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
61.100.000,00
0,00
61.100.000,00
1.01.6102.02.29
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.6102.02.30
Pemeliharaan Rutin / berkala Buku perpustakaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
10.880.000,00
0,00
10.880.000,00
1.01.6102.03 1.01.6102.03.02 1.01.6102.06 1.01.6102.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00
2.550.000,00
0,00
8.550.000,00
31.200.000,00
271.830.000,00
0,00
303.030.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Total Satker SMA Negeri 2 Tanjungpandan 1.01.6123
SMK Negeri 1 Tanjungpandan
1.01.6123.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6123.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
48.700.000,00
0,00
48.700.000,00
1.01.6123.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.520.000,00
0,00
0,00
29.520.000,00
1.01.6123.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
49.460.000,00
0,00
49.460.000,00
1.01.6123.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
33.078.000,00
0,00
33.078.000,00
1.01.6123.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.772.500,00
0,00
4.772.500,00
1.01.6123.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6123.01.17
Penyediaan Makanan dan MInuman
0,00
11.100.000,00
0,00
11.100.000,00
1.01.6123.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6123.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
4.772.500,00
0,00
4.772.500,00
1.01.6123.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
55.152.000,00
0,00
55.152.000,00
1.01.6123.01.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
27.192.000,00
0,00
27.192.000,00
1.01.6123.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.6123.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.01.6123.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6123.02.22
Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor
0,00
44.125.000,00
0,00
44.125.000,00
1.01.6123.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
1.01.6123.02.29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
0,00
14.060.000,00
0,00
14.060.000,00
1.01.6123.02.30
Perawatan, Pemeliharaan Rutin Buku Perpustakaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
14.280.000,00
0,00
14.280.000,00
1.01.6123.03 1.01.6123.03.01 1.01.6123.06 1.01.6123.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.000.000,00
1.450.000,00
0,00
9.450.000,00
37.520.000,00
357.342.000,00
0,00
394.862.000,00
35.600.000,00
0,00
35.600.000,00
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMK Negeri 1 Tanjungpandan 1.01.6124
SMK Negeri 2 Tanjungpandan
1.01.6124.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6124.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.6124.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
43.960.000,00
0,00
43.960.000,00
1.01.6124.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
31.803.000,00
0,00
31.803.000,00
1.01.6124.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.6124.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
1.01.6124.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6124.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.6124.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6124.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6124.01.20
Belanja Bahan Percontohan
0,00
49.752.000,00
0,00
49.752.000,00
1.01.6124.01.21
Penyediaan Alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan
0,00
29.022.000,00
0,00
29.022.000,00
1.01.6124.01.22
Belanja Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6124.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul/Bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.6124.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.01.6124.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6124.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
1.01.6124.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.400.000,00
0,00
10.400.000,00
1.01.6124.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.6124.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.6124.02.30
Pemeliharaan Buku Perpustakaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6124.02.31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Praktek Siswa
0,00
23.600.000,00
0,00
23.600.000,00
0,00
13.940.000,00
0,00
13.940.000,00
1.01.6124.03 1.01.6124.03.01 1.01.6124.06 1.01.6124.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00
1.950.000,00
0,00
8.950.000,00
42.000.000,00
350.127.000,00
0,00
392.127.000,00
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Total Satker SMK Negeri 2 Tanjungpandan 1.01.6201
SMA Negeri 1 Membalong
1.01.6201.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.01.6201.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.01.6201.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.01.6201.01.12
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.495.000,00
0,00
1.495.000,00
1.01.6201.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6201.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.01.6201.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6201.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.6201.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.6201.01.21
Penyediaan Alat Peraga/ Bantu Pendidikan
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.6201.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00 22
Kode 1
Pegawai
2
3
1.01.6201.01.23
Penyediaan Spanduk, Bendera/ Umbul-umbul
1.01.6201.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6201.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
23.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6201.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
0,00
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
1.01.6201.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6201.02.29
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Sekolah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.6201.02.30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
1.01.6201.03 1.01.6201.03.02 1.01.6201.06 1.01.6201.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.600.000,00
2.200.000,00
0,00
8.800.000,00
29.600.000,00
117.095.000,00
0,00
146.695.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMA Negeri 1 Membalong 1.01.6301
SMA Negeri 1 Sijuk
1.01.6301.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.6301.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
15.900.000,00
0,00
15.900.000,00
1.01.6301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
10.095.000,00
0,00
10.095.000,00
1.01.6301.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6301.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6301.01.17
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
0,00
11.200.000,00
0,00
11.200.000,00
1.01.6301.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6301.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
1.01.6301.01.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
12.900.000,00
0,00
12.900.000,00
1.01.6301.01.21
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
0,00
7.417.500,00
0,00
7.417.500,00
1.01.6301.01.22
Penyediaan Obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6301.01.23
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.01.6301.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.01.6301.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6301.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
24.350.000,00
0,00
24.350.000,00
1.01.6301.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6301.02.29
Pemeliharaan Rutin Meubelier
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.6301.02.30
Pemelharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
1.01.6301.02.31
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Peraga Siswa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.6301.03 1.01.6301.03.02 1.01.6301.06 1.01.6301.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
6.000.000,00
4.000.000,00
23
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
2
Total Satker SMA Negeri 1 Sijuk
3 33.600.000,00
1.01.6421
SMK Negeri 1 Badau
1.01.6421.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
151.762.500,00
0,00
185.362.500,00
1.01.6421.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.940.000,00
0,00
14.940.000,00
1.01.6421.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
1.01.6421.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
14.240.000,00
0,00
14.240.000,00
1.01.6421.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
1.01.6421.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6421.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.6421.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6421.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6421.01.20
Penyediaan Bahan percontohan
0,00
20.160.000,00
0,00
20.160.000,00
1.01.6421.01.21
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
0,00
11.760.000,00
0,00
11.760.000,00
1.01.6421.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.6421.01.23
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6421.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.6421.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6421.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
0,00
27.400.000,00
0,00
27.400.000,00
1.01.6421.02.28
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.6421.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6421.02.30
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.6421.02.31
Biaya Pemeliharaan peralatan Drum Band
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.120.000,00
0,00
6.120.000,00
1.01.6421.03 1.01.6421.03.02 1.01.6421.06 1.01.6421.06.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.000.000,00
2.500.000,00
0,00
10.500.000,00
29.060.000,00
178.170.000,00
0,00
207.230.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Total Satker SMK Negeri 1 Badau 1.01.6521
SMK Negeri 1 Selat Nasik
1.01.6521.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6521.01.01
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet
0,00
15.800.000,00
0,00
15.800.000,00
1.01.6521.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
5.940.000,00
0,00
5.940.000,00
1.01.6521.01.03
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.942.000,00
0,00
4.942.000,00
1.01.6521.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6521.01.05
Penyediaan Spanduk, Umbul Umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.6521.01.06
Penyediaan Obat - Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6521.01.07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6521.01.08
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.01.6521.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6521.01.10
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
5.328.000,00
0,00
5.328.000,00 24
Kode
Pegawai
2
3
1 1.01.6521.01.11
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.6521.01.13
Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6521.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
2.553.000,00
0,00
2.553.000,00
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6521.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.01.6521.02.03
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6521.02.04
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.01.6521.02.05
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.6521.02.06
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlalatan Kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01.6521.02.07
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
4.760.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.6521.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.6521.03.02 1.01.6521.06
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6521.06.01
1.01.6521.07
Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
1.01.6521.07.02
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
26.060.000,00
122.173.000,00
0,00
148.233.000,00
6.321.309.350,00
29.754.077.050,00
11.209.340.000,00
47.284.726.400,00
Ujian Nasional
Total Satker SMK Negeri 1 Selat Nasik Total Urusan Pendidikan 1.02
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kesehatan
1.02.0100
Dinas Kesehatan
1.02.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
324.819.000,00
0,00
324.819.000,00
1.02.0100.01.02
Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
0,00
107.000.000,00
0,00
107.000.000,00
1.02.0100.01.03
Penyedaan jasa administrasi Keuangan
84.480.000,00
0,00
0,00
84.480.000,00
1.02.0100.01.04
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
209.923.450,00
0,00
209.923.450,00
1.02.0100.01.05
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02.0100.01.06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
163.000.000,00
0,00
163.000.000,00
1.02.0100.01.07
Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman
0,00
120.500.000,00
0,00
120.500.000,00
1.02.0100.01.08
Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02.0100.01.09
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
40.027.500,00
0,00
40.027.500,00
1.02.0100.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.02.0100.01.11
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.02.0100.01.12
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
96.000.000,00
0,00
0,00
96.000.000,00
1.02.0100.01.13
Kesejahteraan Non PNS
886.200.000,00
0,00
0,00
886.200.000,00
1.02.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
96.000.000,00
4.030.000,00
28.683.500,00
225.285.000,00
257.998.500,00
22.640.000,00
2.500.000,00
557.925.000,00
583.065.000,00
0,00
1.068.520.000,00
0,00
1.068.520.000,00
1.02.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0100.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.0100.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
1.02.0100.02.03
Rehabilitasi Sarana Kesehatan
1.02.0100.02.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
25
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.02.0100.02.05
Pemasangan baru jaringan listrik
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.02.07
Sewa gedung sementara untuk PKM air saga
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.02.08
Pembebasan tanah untuk PKM perawatan Tg. Binga
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.02.09
Pengadaan alat kesehatan PKM Tanjungpandan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.02.12
Pembuatan DED Pembangunan Puskesmas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.700.000,00
0,00
103.700.000,00
1.02.0100.03 1.02.0100.03.01 1.02.0100.06 1.02.0100.06.01 1.02.0100.07
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.500.000,00
500.000,00
0,00
9.000.000,00
Program Upaya Kesehatan
1.02.0100.07.01
Sosialisasi dan advokasi pembentukan forum TPKJM
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.07.02
Pengadaan alat dan bahan laboratorium dinas kesehatan kabupaten
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.07.03
Pengadaan alat ukur tinggi badan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.07.04
Rehabilitasi balita gizi buruk
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.07.05
pelatihan penggunaan obat yang rasional bagi tenaga medis dan paramedis
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02.0100.07.09
Pengembangan Kegiatan Desa Siaga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.355.000,00
25.000.000,00
0,00
48.355.000,00
0,00
45.400.000,00
0,00
45.400.000,00
756.000,00
20.000.000,00
0,00
20.756.000,00
1.02.0100.08 1.02.0100.08.02 1.02.0100.19
Program Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyembuhan Penyakit Pelatihan tata laksana flu burung Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.0100.19.11
Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02.0100.19.18
Promosi Kesehatan
1.02.0100.23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.0100.23.03
Pengadaan Alat dan bahan tes Kit Makanan dan Minuman
1.02.0100.23.04
Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat
21.475.000,00
45.675.000,00
0,00
67.150.000,00
1.02.0100.23.05
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
2.025.000,00
40.500.000,00
0,00
42.525.000,00
1.02.0100.23.06
Pelaksanaan Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
7.850.000,00
0,00
0,00
7.850.000,00
1.02.0100.23.11
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
8.850.000,00
5.550.000,00
0,00
14.400.000,00
1.02.0100.23.50
Pemeriksaan Kesehatan Haji
7.850.000,00
0,00
0,00
7.850.000,00
53.820.000,00
0,00
0,00
53.820.000,00
4.000.000.000,00
3.560.000.000,00
0,00
7.560.000.000,00
40.105.000,00
222.895.000,00
2.925.000.000,00
3.188.000.000,00
4.920.000,00
266.800.000,00
0,00
271.720.000,00
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
1.525.000,00
17.250.000,00
0,00
18.775.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02.0100.24
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
1.02.0100.24.09
Operasional Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung
1.02.0100.24.14
Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.26
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.0100.26.02
Pembangunan , Rehabilitasi Gedung ALKES, NON ALKES (DAK + APBD)
1.02.0100.26.19
Pengadaan Bahan Laboratarium
1.02.0100.27 1.02.0100.27.13 1.02.0100.28
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pemeliharaan Alat kedokteran Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.0100.28.03
Survey IMS dan HIV AIDS
1.02.0100.28.06
Biaya Paket Pengiriman
26
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
1.02.0100.28.08
Pelayanan Kesehatan di Sektor Pariwisata
1.02.0100.28.10
Penjaringan Bumil Risti
1.02.0100.28.12
Perbekalan Bahan Emergensi Untuk Bumi dan Neonatal
1.02.0100.28.52
Pertemuan Pembentukan Forum Kabupaten Sehat
1.02.0100.33
Jenis Belanja
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
7.800.000,00
12.450.000,00
0,00
20.250.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
3.300.000,00
4.830.000,00
0,00
8.130.000,00
5.647.500,00
994.938.000,00
0,00
1.000.585.500,00
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.0100.33.01
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK + APBD)
1.02.0100.33.07
Operasional Askes Sosial
45.604.800,00
100.330.560,00
0,00
145.935.360,00
1.02.0100.33.09
Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II
19.920.000,00
7.000.000,00
0,00
26.920.000,00
1.02.0100.34
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.02.0100.34.01
Pemberantasan Penyakit Malaria dan Demam Berdarah Dengue
89.685.000,00
12.884.000,00
0,00
102.569.000,00
1.02.0100.34.02
Pengobatan Masal Penyakit Kaki Gajah
209.060.000,00
133.882.000,00
0,00
342.942.000,00
1.02.0100.34.07
Pengawasan Hygiene Sanitasi SAB dan Pemeriksaan Kualitas Air
0,00
8.520.000,00
0,00
8.520.000,00
1.02.0100.34.08
Pemeriksaan Jentik berkala
52.500.000,00
15.925.000,00
0,00
68.425.000,00
4.180.000,00
0,00
8.480.000,00
1.02.0100.35
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat
1.02.0100.35.05
Pelatihan Tata Laksana Diare
1.02.0100.35.15
Pelatihan Petugas Puskesmas
Total Satker Dinas Kesehatan
4.300.000,00 0,00
49.034.000,00
0,00
49.034.000,00
5.751.198.300,00
8.055.817.010,00
3.708.210.000,00
17.515.225.310,00
191.266.000,00
0,00
0,00
191.266.000,00
1.02.0200
Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0200.01.01
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
1.02.0200.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
0,00
583.000.000,00
0,00
583.000.000,00
1.02.0200.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
0,00
61.600.000,00
0,00
61.600.000,00
1.02.0200.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.02.0200.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
1.02.0200.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.02.0200.01.17
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pegawai
0,00
242.500.000,00
0,00
242.500.000,00
1.02.0200.01.19
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
0,00
88.000.000,00
0,00
88.000.000,00
1.02.0200.01.20
Pengadaan Isi Tabung Gas
0,00
492.910.000,00
0,00
492.910.000,00
1.02.0200.01.21
Penyediaan Spanduk Umbul- Umbul Daerah
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.02.0200.01.22
Kesejahteraan Non PNS
1.582.200.000,00
0,00
0,00
1.582.200.000,00
1.02.0200.01.26
Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah
0,00
16.940.000,00
0,00
16.940.000,00
1.02.0200.01.30
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
6.800.000,00
3.000.000,00
535.000.000,00
544.800.000,00
1.02.0200.01.31
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02.0200.01.33
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
53.040.000,00
0,00
0,00
53.040.000,00
1.02.0200.01.40
Belanja Pengiriman Paket
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02.0200.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0200.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
2.400.000,00
66.250.000,00
224.962.500,00
293.612.500,00
1.02.0200.02.18
Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.02.0200.02.19
Pemeliharaan Rutin/ Berkala AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit
0,00
98.000.000,00
0,00
98.000.000,00
1.02.0200.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
365.554.000,00
0,00
365.554.000,00
27
Kode
Pegawai
2
3
1 1.02.0200.02.24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Dan Mesin Genset RS
1.02.0200.02.26
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS
1.02.0200.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.02.0200.02.31
Rehabilitasi Sarana Lingkungan
1.02.0200.03
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
262.830.000,00
0,00
262.830.000,00
1.950.000,00
99.000.000,00
27.500.000,00
128.450.000,00
0,00
53.875.000,00
0,00
53.875.000,00
2.400.000,00
0,00
98.000.000,00
100.400.000,00
0,00
132.300.000,00
0,00
132.300.000,00
28.690.000,00
0,00
36.940.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.0200.03.06 1.02.0200.05
Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Kerja.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.0200.05.04 1.02.0200.06
8.250.000,00
Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan .
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.0200.06.35
1.02.0200.23
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
19.550.000,00
24.130.000,00
0,00
43.680.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.0200.23.02
Akreditasi Rumah Sakit
1.02.0200.23.23
Biaya Jasa Pemeriksaan Sampel Air
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.02.0200.23.26
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien
0,00
948.000.000,00
0,00
948.000.000,00
9.225.000,00
97.828.000,00
0,00
107.053.000,00
24.600.000,00
441.620.000,00
0,00
466.220.000,00
8.400.000,00
3.446.376.000,00
0,00
3.454.776.000,00
2.205.053.849,00
693.118.800,00
0,00
2.898.172.649,00
4.125.134.849,00
8.810.121.800,00
885.462.500,00
13.820.719.149,00
9.876.333.149,00
16.865.938.810,00
4.593.672.500,00
31.335.944.459,00
98.640.000,00
0,00
0,00
98.640.000,00
1.02.0200.24
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
1.02.0200.24.22 1.02.0200.28
Pelayanan Operasi Katarak Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.0200.28.21 1.02.0200.33
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.0200.33.05
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.0200.33.15
Penyediaan Jasa Rumah Sakit, Operasional Askes Sosial dan Jamkesmas
Total Satker Rumah Sakit Umum Daerah Total Urusan Kesehatan 1.03
Pekerjaan Umum
1.03.0100
Dinas Pekerjaan Umum
1.03.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
155.000.000,00
0,00
155.000.000,00
1.03.0100.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.03.0100.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03.0100.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
1.03.0100.01.06
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
235.000.000,00
0,00
235.000.000,00
1.03.0100.01.07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.03.0100.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.03.0100.01.09
Penyediaan Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.03.0100.01.10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03.0100.01.11
Penyediaan Biaya Jasa Publikasi
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.03.0100.01.12
Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.03.0100.01.13
Promosi Potensi Dearah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
2
1.03.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.03.0100.02.02
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
4.755.000,00
0,00
232.650.000,00
237.405.000,00
Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya
16.300.000,00
1.050.000.000,00
0,00
1.066.300.000,00
1.03.0100.02.03
Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Belitung
36.975.000,00
320.000.000,00
8.000.000.000,00
8.356.975.000,00
1.03.0100.02.04
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
213.000.000,00
42.000.000,00
5.000.000.000,00
5.255.000.000,00
1.03.0100.02.07
Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air (SDA)
7.010.000,00
300.000.000,00
0,00
307.010.000,00
1.03.0100.02.11
Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Tahap I)
17.875.000,00
0,00
1.900.000.000,00
1.917.875.000,00
1.03.0100.02.12
Perencanaan Teknis Jalan Lingkar Kota (Bidang Bina Marga)
10.020.000,00
750.000.000,00
0,00
760.020.000,00
1.03.0100.02.13
Rehab Rumah Dinas Bupati
10.065.000,00
0,00
400.000.000,00
410.065.000,00
1.03.0100.02.14
Rehab Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03.0100.02.15
Pembangunan Rumah Jaga TPA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03.0100.02.16
Pemeliharaan Tenda Panggung
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03.0100.02.24
Pembuatan Tribun dan Lapangan Volly Pantai
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.0100.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja
1.800.000,00
19.380.000,00
0,00
21.180.000,00
1.03.0100.03.02
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
323.890.000,00
0,00
323.890.000,00
1.03.0100.03.03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
19.185.000,00
0,00
19.185.000,00
1.03.0100.06 1.03.0100.06.01
1.03.0100.15 1.03.0100.15.02 1.03.0100.16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
17.050.000,00
100.000.000,00
3.300.000.000,00
3.417.050.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
1.03.0100.16.02
Pembangunan Saluran Drainase
14.425.000,00
0,00
1.225.000.000,00
1.239.425.000,00
1.03.0100.16.08
Pembangunan dan Rehab Saluran Sekunder
10.800.000,00
0,00
732.000.000,00
742.800.000,00
1.03.0100.17
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
1.03.0100.17.05
Pembangunan Dinding Penahan Tanah
10.765.000,00
0,00
337.000.000,00
347.765.000,00
1.03.0100.17.11
Pembangunan Talud Abrasi Pantai
10.065.000,00
0,00
340.000.000,00
350.065.000,00
1.03.0100.18
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.0100.18.01
Rehab dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dalam Kota Tanjungpandan
27.250.000,00
0,00
1.834.730.000,00
1.861.980.000,00
1.03.0100.18.02
Rehab dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
35.625.000,00
0,00
6.637.000.000,00
6.672.625.000,00
1.03.0100.18.03
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK + APBD)
17.050.000,00
75.000.000,00
3.243.020.000,00
3.335.070.000,00
1.03.0100.18.04
Pemeliharaan Berkala Jalan (APBD)
28.575.000,00
250.000.000,00
10.400.000.000,00
10.678.575.000,00
1.03.0100.18.05
Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Setapak Permukiman
15.300.000,00
0,00
983.675.000,00
998.975.000,00
1.03.0100.23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.0100.23.01
Peningkatan Jalan Kabupaten
28.575.000,00
225.000.000,00
10.700.000.000,00
10.953.575.000,00
1.03.0100.23.03
Peningkatan Jalan Lingkungan
25.850.000,00
100.000.000,00
4.910.250.000,00
5.036.100.000,00
1.03.0100.23.12
Pembangunan Boulevard Simpang Lima Tanjungpandan
17.050.000,00
150.000.000,00
3.500.000.000,00
3.667.050.000,00
1.03.0100.24
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.0100.24.03
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK + APBD)
1.03.0100.24.04
Rehabilitasi Saluran Irigasi
12.000.000,00
0,00
659.780.000,00
671.780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 29
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 1.03.0100.26
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah 6 = 3+4+5
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.0100.26.01 1.03.0100.28
Pembangunan Prasarana Air Minum (DAK + APBD)
11.250.000,00
0,00
690.580.000,00
701.830.000,00
16.675.000,00
50.000.000,00
3.000.000.000,00
3.066.675.000,00
Pengendalian Banjir
1.03.0100.28.09 1.03.0100.30
Revitalisasi Kolong Keramik Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
1.03.0100.30.04
Pembangunan Rumah Layak Huni
14.075.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.564.075.000,00
1.03.0100.30.06
Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri
52.550.000,00
377.670.000,00
0,00
430.220.000,00
1.03.0100.30.07
Pembangunan Pagar fasilitas Umum
4.700.000,00
0,00
60.000.000,00
64.700.000,00
1.03.0100.30.13
Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK)
22.500.000,00
0,00
712.690.000,00
735.190.000,00
1.03.0100.31
Pembangunan Sarana dan Prasaran Penunjang Perekonomian Masyarakat
1.03.0100.31.04
Pembangunan dan Peningkatan Dermaga
17.275.000,00
200.000.000,00
2.340.000.000,00
2.557.275.000,00
1.03.0100.31.05
Rehabilitasi Dermaga Desa Juru Seberang
0,00
0,00
0,00
0,00
866.445.000,00
4.986.125.000,00
72.688.375.000,00
78.540.945.000,00
866.445.000,00
4.986.125.000,00
72.688.375.000,00
78.540.945.000,00
Total Satker Dinas Pekerjaan Umum Total Urusan Pekerjaan Umum 1.06
Perencanaan Pembangunan
1.06.0100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
65.500.000,00
0,00
65.500.000,00
1.06.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
1.06.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
750.000,00
267.182.500,00
0,00
267.932.500,00
1.06.0100.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.06.0100.01.05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
3.000.000,00
6.600.000,00
1.06.0100.01.06
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06.0100.01.07
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
595.000.000,00
0,00
595.000.000,00
1.06.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
34.200.000,00
0,00
0,00
34.200.000,00
1.06.0100.01.09
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
1.06.0100.01.10
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.06.0100.01.11
Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan Kegiatan
85.800.000,00
0,00
0,00
85.800.000,00
1.06.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
116.260.000,00
0,00
116.260.000,00
1.06.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
33.575.000,00
0,00
33.575.000,00
1.06.0100.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
5.990.000,00
0,00
126.100.000,00
132.090.000,00
1.06.0100.02.05
Pengadaan Kendaraaan Dinas/ Operasional
2.865.000,00
2.500.000,00
85.000.000,00
90.365.000,00
1.06.0100.02.06
Peningkatan Daya Listrik
150.000,00
0,00
17.000.000,00
17.150.000,00
150.000,00
12.000.000,00
0,00
12.150.000,00
0,00
15.000.000,00
1.06.0100.03 1.06.0100.03.01 1.06.0100.06 1.06.0100.06.01
1.06.0100.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000,00
0,00
Pengembangan Data / Informasi
30
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Pegawai
2
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
3
6 = 3+4+5
1.06.0100.15.07
Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2009
72.572.800,00
32.925.000,00
0,00
105.497.800,00
1.06.0100.15.09
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Belitung Tahun 2009
65.864.700,00
30.910.000,00
0,00
96.774.700,00
1.06.0100.15.10
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
19.130.450,00
462.250.000,00
0,00
481.380.450,00
1.06.0100.15.12
Fasilitasi Verifikasi Substansi Kehutanan RTRW
59.300.000,00
113.700.000,00
0,00
173.000.000,00
1.06.0100.15.21
Bimtek Katalog Data Spasial Tingkat Desa
49.689.800,00
195.875.000,00
0,00
245.564.800,00
1.06.0100.15.29
Operasional dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Kab. Belitung
85.744.400,00
42.845.000,00
0,00
128.589.400,00
1.06.0100.15.31
Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Belitung
49.529.600,00
100.300.000,00
0,00
149.829.600,00
1.06.0100.15.32
Bimbingan Teknis Pemetaan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.06.0100.15.33
Penyusunan Profil Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
12.014.800,00
40.300.000,00
0,00
52.314.800,00
1.06.0100.16
Pemanfaatan Ruang
1.06.0100.16.32 1.06.0100.18
Bimbingan Teknis Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Perencanaan Pengembangan Wilayah Starategis dan Cepat Tumbuh
1.06.0100.18.18 1.06.0100.21
Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi
4.471.600,00
23.850.000,00
0,00
28.321.600,00
42.494.400,00
28.500.000,00
0,00
70.994.400,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.21.02
Fasilitasi DAK dan TP
1.06.0100.21.04
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Tahun 2009
160.233.100,00
83.650.000,00
0,00
243.883.100,00
1.06.0100.21.05
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
119.602.700,00
15.000.000,00
0,00
134.602.700,00
1.06.0100.21.06
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2011
150.587.900,00
45.330.000,00
0,00
195.917.900,00
1.06.0100.21.08
Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah TA.2009
24.656.400,00
23.660.000,00
0,00
48.316.400,00
1.06.0100.21.34
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
5.110.000,00
223.650.000,00
0,00
228.760.000,00
1.06.0100.22
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.0100.22.13
Study Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Tabel Input Output
1.06.0100.22.19
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Ekonomi Kerakyatan
31.858.000,00
18.250.000,00
0,00
50.108.000,00
1.06.0100.22.30
Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi
31.179.600,00
75.600.000,00
0,00
106.779.600,00
1.06.0100.23
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1.06.0100.23.26
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW
49.819.400,00
59.000.000,00
0,00
108.819.400,00
1.06.0100.23.27
Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penangulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kab.Belitung
47.079.600,00
152.487.500,00
0,00
199.567.100,00
1.06.0100.23.28
Fasilitasi Program dan Kegiatan PDT
27.644.400,00
22.550.000,00
0,00
50.194.400,00
1.06.0100.23.33
Pemetaan Tapak Kawasan Pariwisata Kabupaten Belitung
24.134.400,00
268.500.000,00
0,00
292.634.400,00
11.050.000,00
217.500.000,00
0,00
228.550.000,00
16.000.000,00
57.645.000,00
0,00
73.645.000,00
1.304.673.050,00
3.613.595.000,00
231.100.000,00
5.149.368.050,00
1.304.673.050,00
3.613.595.000,00
231.100.000,00
5.149.368.050,00
1.06.0100.24
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.0100.24.14 1.06.0100.26
Study Potensi Sumber Daya Air Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.06.0100.26.16
Promosi Pembangunan
Total Satker Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total Urusan Perencanaan Pembangunan 1.07
Perhubungan
31
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1.07.0100
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
1.07.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
1.07.0100.01.01
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.07.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.07.0100.01.03
Penyediaan Makan dan Minum Pegawai
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.07.0100.01.04
Kesejahteraan Non PNS
201.600.000,00
0,00
0,00
201.600.000,00
1.07.0100.01.05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.07.0100.01.06
Penyediaan Bahan P3K
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.07.0100.01.07
Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
1.07.0100.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.07.0100.01.09
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.07.0100.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.07.0100.01.11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.07.0100.01.12
Optimalisasi Penerimaan PAD
13.500.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
1.07.0100.01.13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
76.080.000,00
0,00
0,00
76.080.000,00
1.07.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.07.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
180.300.000,00
0,00
180.300.000,00
1.07.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
1.07.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.07.0100.02.04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.005.400,00
350.000,00
123.780.000,00
127.135.400,00
1.07.0100.02.06
Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan, Telekomunikasi Dan Informatika
8.404.050,00
100.350.000,00
2.850.000.000,00
2.958.754.050,00
1.07.0100.02.07
Penataan Lokasi UPTD PKB Kabupaten Belitung
6.400.000,00
5.500.000,00
605.000.000,00
616.900.000,00
1.07.0100.02.08
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
22.871.600,00
52.212.000,00
0,00
75.083.600,00
1.07.0100.02.09
Sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
32.071.600,00
46.642.000,00
0,00
78.713.600,00
1.07.0100.02.10
Pembangunan Mushola balai PKB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
10.000.000,00
1.07.0100.03 1.07.0100.03.01 1.07.0100.06 1.07.0100.06.01 1.07.0100.07 1.07.0100.07.01 1.07.0100.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Fungsi dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Transformasi 0,00
0,00
0,00
0,00
47.659.200,00
48.800.000,00
0,00
96.459.200,00
830.600,00
0,00
10.750.000,00
11.580.600,00
5.498.400,00
10.350.000,00
1.275.000.000,00
1.290.848.400,00
11.125.300,00
335.350.000,00
11.150.000.000,00
11.496.475.300,00
7.194.550,00
60.500.000,00
1.265.220.000,00
1.332.914.550,00
Rehabilitasi ruang tunggu terminal bis Tanjungpandan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.0100.15.02
Pengelolaan Website Instansi
1.07.0100.15.03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Website
1.07.0100.15.07
Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Lampu Penerangan Sisi Laut Pel. Tanjung Batu
1.07.0100.15.08
Pelebaran Trestle Untuk Dudukan Instalasi Dan Perpipaan Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.32
Pembangunan Dermaga Apung Tanjung Nyato
32
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.07.0100.15.33
Pengurusan dan pembuatan hak penggunaan lahan (HPL) pelabuhan Tanjung Batu
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07.0100.15.34
Pengadaan Mobil Angkutan Penumpang dan Barang (DAK + APBD)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07.0100.17
Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.0100.17.09
Penataan Lahan Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu
6.013.200,00
100.350.000,00
1.860.000.000,00
1.966.363.200,00
1.07.0100.17.10
Pengadaan Kapal Mooring dan Pandu Laut/Bandar
2.707.700,00
2.350.000,00
250.000.000,00
255.057.700,00
1.07.0100.17.12
Pembuatan Jalur Hijau Jalan Lingkungan Pelabuhan Tanjung Batu
1.177.900,00
350.000,00
38.000.000,00
39.527.900,00
1.07.0100.17.13
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Suar dan Rambu Laut
4.212.600,00
10.350.000,00
1.660.000.000,00
1.674.562.600,00
2.787.100,00
2.350.000,00
100.000.000,00
105.137.100,00
993.900,00
350.000,00
79.000.000,00
80.343.900,00
5.422.350,00
10.350.000,00
1.200.000.000,00
1.215.772.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07.0100.19
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.0100.19.04
Pengadaan Dan Pemasangan RPPJ
1.07.0100.19.06
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan
1.07.0100.20
Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.0100.20.03
1.07.0100.25
Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Program Pelayanan Informasi
1.07.0100.25.01 1.07.0100.31
Bimbingan teknis teknologi informasi bagi aparatur pemerintah
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.0100.31.01
Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Satker Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
469.555.450,00
1.775.704.000,00
22.466.750.000,00
24.712.009.450,00
469.555.450,00
1.775.704.000,00
22.466.750.000,00
24.712.009.450,00
Total Urusan Perhubungan 1.08
Lingkungan Hidup
1.08.0100
Badan Lingkungan Hidup Daerah
1.08.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.08.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
41.400.000,00
0,00
41.400.000,00
1.08.0100.01.03
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.08.0100.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.0100.01.05
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
35.050.000,00
0,00
35.050.000,00
66.660.000,00
0,00
0,00
66.660.000,00
1.08.0100.01.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.08.0100.01.07
Penyediaan Komponen Alat Listrik
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.08.0100.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.08.0100.01.09
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.08.0100.01.10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
0,00
196.000.000,00
0,00
196.000.000,00
1.08.0100.01.11
Penyediaan Spanduk, Umbull-umbul dan Bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.08.0100.01.30
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.08.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0100.02.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnnya
1.265.000,00
7.820.000,00
0,00
9.085.000,00
1.08.0100.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
4.005.000,00
2.750.000,00
100.085.000,00
106.840.000,00
1.08.0100.02.06
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
42.170.000,00
0,00
42.170.000,00
1.08.0100.02.07
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
80.880.000,00
0,00
80.880.000,00
33
Kode 1
Pegawai
2
3
1.08.0100.02.08
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1.08.0100.02.09
Pengadaan alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (DAK + APBD)
1.08.0100.02.10 1.08.0100.02.11 1.08.0100.05 1.08.0100.05.01
1.08.0100.06 1.08.0100.06.01
1.08.0100.07
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
20.485.000,00
0,00
20.485.000,00
13.350.000,00
3.000.000,00
994.180.000,00
1.010.530.000,00
Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Pembuatan Ruang Rapat
11.490.000,00
3.000.000,00
120.000.000,00
134.490.000,00
65.825.000,00
0,00
69.870.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.045.000,00
Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup
1.08.0100.07.01
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0100.07.02
Koordinasi kota sehat
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0100.16
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.0100.16.01
Monitoring dan Evaluasi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0100.16.12
Penyusunan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
97.740.000,00
138.700.000,00
0,00
236.440.000,00
80.800.000,00
0,00
97.435.000,00
1.08.0100.18 1.08.0100.18.06
1.08.0100.19
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pendampingan Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Kawasan Tanjung Binga
16.635.000,00
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.0100.19.03
Sosialisasi Program Adiwiyata
22.400.000,00
139.650.000,00
0,00
162.050.000,00
1.08.0100.19.04
Pelaksanaan P3SLH Kabupaten Belitung
17.040.000,00
10.875.000,00
0,00
27.915.000,00
1.08.0100.19.05
Inventarisasi Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
33.300.000,00
45.100.000,00
0,00
78.400.000,00
1.08.0100.19.10
Biaya Operasional Kegiatan Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis UKL/UPL
60.240.000,00
9.180.000,00
0,00
69.420.000,00
390.770.000,00
1.070.285.000,00
1.214.265.000,00
2.675.320.000,00
2.355.000,00
0,00
2.355.000,00
Total Satker Badan Lingkungan Hidup Daerah 1.08.0200
Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
1.08.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0200.01.01
Pengadaan spanduk dan Bendera
1.08.0200.01.02
Kesejahteraan Non PNS
1.08.0200.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00 1.341.000.000,00
14.200.000,00
0,00
1.355.200.000,00
0,00
16.155.000,00
0,00
16.155.000,00
1.08.0200.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
49.440.000,00
0,00
49.440.000,00
1.08.0200.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
47.758.000,00
0,00
47.758.000,00
1.08.0200.01.06
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
104.760.000,00
0,00
0,00
104.760.000,00
1.08.0200.01.07
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
0,00
8.050.000,00
0,00
8.050.000,00
1.08.0200.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
0,00
3.450.000,00
0,00
3.450.000,00
1.08.0200.01.09
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
60.500.000,00
0,00
60.500.000,00
1.08.0200.01.10
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
0,00
64.315.000,00
0,00
64.315.000,00
1.08.0200.01.11
Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan
0,00
51.428.000,00
0,00
51.428.000,00
1.08.0200.01.12
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
6.080.000,00
0,00
0,00
6.080.000,00
1.08.0200.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
34
Kode
Pegawai
2
3
1 1.08.0200.01.14 1.08.0200.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.260.000,00
0,00
53.440.000,00
55.700.000,00
Promosi Potensi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.08.0200.02.02
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
660.486.000,00
0,00
660.486.000,00
1.08.0200.02.03
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
1.08.0200.02.04
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
8.871.000,00
0,00
8.871.000,00
1.08.0200.02.05
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
124.340.000,00
0,00
0,00
124.340.000,00
1.08.0200.02.06
Pembangunan Garasi Mobil Kebersihan
4.590.000,00
0,00
391.955.000,00
396.545.000,00
1.08.0200.02.08
Penambahan daya listrik
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790.000,00
90.110.000,00
0,00
92.900.000,00
1.08.0200.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.08.0200.03.01 1.08.0200.06
Pengadaan Pakaian Dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.0200.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.08.0200.06.02
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.08.0200.15
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.0200.15.01
Reparasi berat mobil truck tinja
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0200.15.02
Rehabilitasi Tower
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0200.15.03
Operasional Workshop Pengolahan Limbah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0200.25
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
1.08.0200.25.02
Pembangunan Jembatan Pasar Ikan
3.090.000,00
0,00
63.910.000,00
67.000.000,00
1.08.0200.25.03
Pemeliharaan Sarana Kebersihan
2.780.000,00
125.000.000,00
0,00
127.780.000,00
1.08.0200.25.04
Pengadaan Papan Himbauan
1.265.000,00
40.000.000,00
0,00
41.265.000,00
1.08.0200.25.06
Rehabilitasi Pasar Ikan Tanjungpandan
2.690.000,00
0,00
86.310.000,00
89.000.000,00
1.08.0200.25.08
Rehabilitasi Talud TPA
3.015.000,00
0,00
86.910.000,00
89.925.000,00
1.08.0200.25.09
Pengadaan Sarana Kebersihan
2.380.000,00
0,00
78.750.000,00
81.130.000,00
1.08.0200.25.10
Peningkatan Taman Simpang Tanjung Kelayang & Simpang Tanjung Binga
2.715.000,00
0,00
95.000.000,00
97.715.000,00
1.08.0200.25.11
Rehab Petak / Toko Inpres 83/84 dan Non Inpres
4.590.000,00
0,00
270.250.000,00
274.840.000,00
1.08.0200.25.12
Pengadaan WC Berjalan
6.000.000,00
0,00
550.000.000,00
556.000.000,00
1.08.0200.26
Penataan Taman
1.08.0200.26.01
Pemeliharaan Taman
2.965.000,00
90.000.000,00
0,00
92.965.000,00
1.08.0200.26.05
Penyuluhan Kebersihan
2.820.000,00
11.564.000,00
0,00
14.384.000,00
1.08.0200.26.06
Pembuatan Taman Depan Museum Tanjungpandan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0200.26.07
Pengadaan Sarana Pertamanan
1.635.000,00
2.000.000,00
22.900.000,00
26.535.000,00
1.08.0200.27
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
1.08.0200.27.14
Pembangunan Menara Air
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0200.27.16
Pembebasan Lahan Pasar Kampung Parit
0,00
0,00
0,00
0,00
1.08.0200.27.17
Renovasi Pasar Bumbu
Total Satker Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Total Urusan Lingkungan Hidup 1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.659.365.000,00
1.405.482.000,00
1.699.425.000,00
4.764.272.000,00
2.050.135.000,00
2.475.767.000,00
2.913.690.000,00
7.439.592.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
0,00
35
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.10.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.10.0100.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.540.000,00
0,00
0,00
45.540.000,00
1.10.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.10.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.10.0100.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.10.0100.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.10.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.10.0100.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.10.0100.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.10.0100.01.19
Kesejahteraan Non PNS
25.200.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
1.10.0100.01.30
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.155.000,00
0,00
30.000.000,00
31.155.000,00
1.10.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.0100.02.05 1.10.0100.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.875.000,00
0,00
75.625.000,00
77.500.000,00
1.10.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.10.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
67.380.000,00
0,00
67.380.000,00
1.10.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
15.350.000,00
0,00
15.350.000,00
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
1.10.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.0100.03.02 1.10.0100.06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.0100.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.500.000,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.10.0100.06.05
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
15.678.000,00
5.750.000,00
0,00
21.428.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.948.000,00
571.860.000,00
105.625.000,00
776.433.000,00
98.948.000,00
571.860.000,00
105.625.000,00
776.433.000,00
1.10.0100.07
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.0100.07.01
Pengadaan Sistem Registrasi Pendaftaran Pembuatan KK dan KTP
Total Satker Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Total Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1.14
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.0100
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.14.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
0,00
1.840.000,00
0,00
1.840.000,00
1.14.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.14.0100.01.07
Penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah
56.820.000,00
0,00
0,00
56.820.000,00
1.14.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
51.600.000,00
0,00
51.600.000,00
1.14.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
29.400.000,00
0,00
29.400.000,00
1.14.0100.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
7.290.000,00
0,00
7.290.000,00
1.14.0100.01.13
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.14.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
36
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.14.0100.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.360.000,00
0,00
7.360.000,00
1.14.0100.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
0,00
181.125.000,00
0,00
181.125.000,00
1.14.0100.01.19
Kesiap Siagaan Penanggulangan Bencana
0,00
43.250.000,00
0,00
43.250.000,00
1.14.0100.01.21
Pembuatan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
3.630.000,00
750.000,00
60.870.000,00
65.250.000,00
1.14.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.0100.02.07
Pengadaan Sarana Kantor
1.14.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
1.14.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
61.410.000,00
0,00
61.410.000,00
1.14.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.14.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.14.0100.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
1.14.0100.03.07
Kesejahteraan Non PNS
1.14.0100.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.0100.06.01 1.14.0100.15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00
0,00
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
1.14.0100.15.07
Pelayanan Sosial Anak Kurang Mampu
8.250.000,00
774.350.000,00
0,00
782.600.000,00
1.14.0100.15.08
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
4.200.000,00
21.950.000,00
0,00
26.150.000,00
1.14.0100.15.09
Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial Rakyat Miskin
9.780.000,00
89.616.000,00
0,00
99.396.000,00
1.14.0100.15.10
Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja (Las Listrik, Montir Motor Laut)
23.160.000,00
136.840.000,00
0,00
160.000.000,00
1.14.0100.15.20
Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
38.080.000,00
100.000.000,00
0,00
138.080.000,00
1.14.0100.17
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.0100.17.11
Operasional Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak
60.360.000,00
46.983.000,00
0,00
107.343.000,00
1.14.0100.17.12
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenaga Kerjaan
17.750.000,00
43.270.000,00
0,00
61.020.000,00
1.14.0100.17.15
Pembinaan KUBE
30.450.000,00
19.800.000,00
0,00
50.250.000,00
1.14.0100.17.18
Pembentukan LKS Tripartit
59.700.000,00
36.540.000,00
0,00
96.240.000,00
81.390.000,00
74.700.000,00
0,00
156.090.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
435.570.000,00
1.882.774.000,00
60.870.000,00
2.379.214.000,00
435.570.000,00
1.882.774.000,00
60.870.000,00
2.379.214.000,00
1.14.0100.22
Penanggulangan Korban Bencana
1.14.0100.22.13 1.14.0100.26
Pembinaan Taruna Siaga Bencana Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.14.0100.26.01
Promosi Potensi Daerah
Total Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Total Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.18
Pemuda dan Olah Raga
1.18.0200
Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.0200.01.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.18.0200.01.02
Cetak dan Penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.18.0200.01.03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.18.0200.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.18.0200.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
37
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.18.0200.01.06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.18.0200.01.07
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.18.0200.01.08
Penyedian Jasa Surat Menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.18.0200.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.18.0200.01.10
Pengadaan Makan Minum Kantor
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
1.18.0200.01.11
Kesejahteraan Pengelola Marching Band Gita Praja
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.18.0200.01.12
kesejahteraan pegawai Non PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.01.14
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.01.88
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.02.10
Pengadaan kendaran dinas/operasional
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.02.13
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.16
Peningkatan Peran Serta Pemuda
1.18.0200.16.03
Penggemblengan PASKIBRAKA
49.778.750,00
269.803.650,00
0,00
319.582.400,00
1.18.0200.16.04
Pemberdayaan Olahraga Masyarakat
11.314.800,00
217.074.800,00
0,00
228.389.600,00
1.18.0200.16.06
Pemberdayaan Potensi Pemuda
54.014.800,00
80.868.500,00
0,00
134.883.300,00
1.18.0200.16.07
Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda (LDKP)
12.314.800,00
62.806.000,00
0,00
75.120.800,00
1.18.0200.20
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.0200.20.01
Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar
63.480.750,00
1.809.788.000,00
0,00
1.873.268.750,00
1.18.0200.20.02
Pembinaan Klub Olahraga Pelajar (KOP)
15.814.800,00
104.738.000,00
0,00
120.552.800,00
1.18.0200.20.03
POSPEDA Tk. Kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
14.500.000,00
86.400.000,00
0,00
100.900.000,00
1.18.0200.20.05
Bintek Peningkatan SDM Olahraga
27.014.800,00
208.822.000,00
0,00
235.836.800,00
1.18.0200.20.15
Pemasyarakatan Olah raga Pemuda
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.0200.21
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecukupan hidup pemuda
1.18.0200.21.17
Total Satker Dinas Pemuda dan Olah Raga Total Urusan Pemuda dan Olah Raga 1.19
0,00
0,00
0,00
0,00
263.233.500,00
2.976.000.950,00
0,00
3.239.234.450,00
263.233.500,00
2.976.000.950,00
0,00
3.239.234.450,00
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Pemuda
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.0100
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.19.0100.01.02
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah
0,00
146.400.000,00
0,00
146.400.000,00
1.19.0100.01.03
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19.0100.01.04
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.19.0100.01.05
Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.19.0100.01.06
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19.0100.01.07
Pengadaan Alat Tulis Kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19.0100.01.08
Pengadaan Alat-Alat Listrik dan Elektronik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.19.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
38
Kode 1
Pegawai
2
3
1.19.0100.01.10
Belanja Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.19.0100.01.11
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
1.19.0100.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
59.520.000,00
0,00
0,00
59.520.000,00
1.510.000,00
0,00
35.795.000,00
37.305.000,00
150.000,00
7.820.000,00
0,00
7.970.000,00
1.510.000,00
0,00
81.000.000,00
82.510.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.19.0100.02.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1.19.0100.02.03
Penataan Gedung Kantor
1.19.0100.02.05
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19.0100.02.06
Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional SAR
0,00
71.730.000,00
0,00
71.730.000,00
1.19.0100.02.07
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.19.0100.02.08
Pengadaan Peralatan Selam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0100.03.02
Pembinaan Genderang dan Sangkakala ( Gersang )
25.029.600,00
0,00
0,00
25.029.600,00
1.19.0100.03.03
Pelatihan Dasar Linmas Kabupaten Belitung 2010
17.443.200,00
77.955.000,00
0,00
95.398.200,00
1.19.0100.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.0100.05.01
Pelatihan Selam Satlak Penanggulangan Bencana Tahun 2010
30.471.600,00
57.175.000,00
0,00
87.646.600,00
1.19.0100.05.02
Pelatihan Lanjutan SAR Survival Kabupaten Belitung Tahun 2010
48.071.600,00
192.815.000,00
0,00
240.886.600,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.19.0100.06 1.19.0100.06.01
1.19.0100.16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.0100.16.04
Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
108.600.000,00
20.845.000,00
0,00
129.445.000,00
1.19.0100.16.05
Bintek Penanggulangan Konflik
7.493.200,00
26.935.000,00
0,00
34.428.200,00
1.19.0100.16.09
Penanggulangan Kenakalan remaja Se Kabupaten Belitung
5.893.200,00
18.560.000,00
0,00
24.453.200,00
1.19.0100.17
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.0100.17.01
Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
4.343.200,00
16.555.000,00
0,00
20.898.200,00
1.19.0100.17.02
Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
18.879.600,00
42.690.000,00
0,00
61.569.600,00
1.19.0100.17.03
Orientasi Wawasan Kebangsaan
5.893.200,00
24.495.000,00
0,00
30.388.200,00
1.19.0100.17.20
Pembinaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung
17.279.600,00
39.240.000,00
0,00
56.519.600,00
1.19.0100.19 1.19.0100.19.08 1.19.0100.21
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ( FKDM )
Operasional Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2010
1.19.0100.21.07
Bintek Administrasi Keuangan Parpol
1.19.0100.26
31.207.500,00
0,00
52.112.100,00
53.794.400,00
11.277.500,00
0,00
65.071.900,00
4.343.200,00
12.497.500,00
0,00
16.840.700,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
462.730.200,00
1.006.697.500,00
116.795.000,00
1.586.222.700,00
Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.0100.21.06
1.19.0100.26.12
20.904.600,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah
Total Satker Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.19.0300
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.0300.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
39
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.19.0300.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
1.19.0300.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
0,00
22.100.000,00
0,00
22.100.000,00
1.19.0300.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
1.19.0300.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19.0300.01.05
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.19.0300.01.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19.0300.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.19.0300.01.08
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19.0300.01.09
Operasional Penanggulangan Kebakaran.
99.000.000,00
0,00
0,00
99.000.000,00
1.19.0300.01.10
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.060.000,00
0,00
0,00
45.060.000,00
1.19.0300.01.11
Kesejahteraan Non PNS
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.19.0300.01.12
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.19.0300.01.13
Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan.
252.000.000,00
0,00
0,00
252.000.000,00
1.19.0300.01.14
pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19.0300.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0300.02.01
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
600.000,00
13.800.000,00
0,00
14.400.000,00
1.19.0300.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
600.000,00
0,00
45.465.000,00
46.065.000,00
1.19.0300.02.03
Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran
600.000,00
41.100.000,00
0,00
41.700.000,00
1.19.0300.02.04
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
4.209.150,00
3.500.000,00
250.000.000,00
257.709.150,00
1.19.0300.02.05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.19.0300.02.06
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas.
0,00
212.300.000,00
0,00
212.300.000,00
1.19.0300.02.07
Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api.
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19.0300.02.08
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Alat Kantor
0,00
5.385.000,00
0,00
5.385.000,00
1.19.0300.02.09
Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Penertiban.
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19.0300.02.10
Pembinaan Teknis Petugas Pemadam Kebakaran.
18.300.000,00
21.480.000,00
0,00
39.780.000,00
1.19.0300.02.12
Pengadaan Perlengkapan Keamanan
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
36.300.000,00
0,00
36.900.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.750.000,00
0,00
10.000.000,00
15.855.000,00
0,00
73.455.000,00
320.400.000,00
27.780.000,00
0,00
348.180.000,00
816.219.150,00
724.350.000,00
295.465.000,00
1.836.034.150,00
1.278.949.350,00
1.731.047.500,00
412.260.000,00
3.422.256.850,00
1.19.0300.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0300.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
1.19.0300.03.02
Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA).
1.19.0300.06 1.19.0300.06.01 1.19.0300.15 1.19.0300.15.01 1.19.0300.25 1.19.0300.25.02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
8.250.000,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penertiban Atas Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA).
57.600.000,00
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan Penertiban PKL dan Bangunan Liar.
Total Satker Satuan Polisi Pamong Praja Total Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
40
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 1.20
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah 6 = 3+4+5
Pemerintahan Umum
1.20.0300
Sekretariat Daerah
1.20.0300.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0300.01.02
Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber Daya air dan Listrik
0,00
2.286.000.000,00
0,00
2.286.000.000,00
1.20.0300.01.03
Pembuatan laporan /Agenda Bupati dan Wakil Bupati dan Administrasi SPPD dan ST.
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.20.0300.01.05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.20.0300.01.06
Penyediaan petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH
117.000.000,00
0,00
0,00
117.000.000,00
1.20.0300.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah
519.960.000,00
0,00
0,00
519.960.000,00
1.20.0300.01.08
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
4.800.000,00
198.000.000,00
0,00
202.800.000,00
1.20.0300.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20.0300.01.12
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20.0300.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20.0300.01.16
Kegiatan Pengaturan Bupati Belitung , Wakil Bupati , Sekda dan Assisten serta Pelayanan Tamu /sosial
324.600.000,00
0,00
0,00
324.600.000,00
1.20.0300.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.400.000.000,00
0,00
1.400.000.000,00
1.20.0300.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.750.000.000,00
0,00
1.750.000.000,00
1.20.0300.01.19
Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap(PTT)
242.400.000,00
1.000.000,00
0,00
243.400.000,00
1.20.0300.01.20
Penyediaan Jasa Paket/Pengiriman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20.0300.01.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
1.20.0300.01.22
Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi
0,00
575.000.000,00
0,00
575.000.000,00
1.20.0300.01.25
Penyusunan Standarisasi HSU Tahun 2010
49.050.000,00
26.830.000,00
0,00
75.880.000,00
1.20.0300.01.27
Penyediaan biaya PBB
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20.0300.01.34
Uji Materil terhadap perundang undangan
6.960.000,00
100.000.000,00
0,00
106.960.000,00
2.610.000,00
47.500.000,00
0,00
50.110.000,00
1.20.0300.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0300.02.01
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan
1.20.0300.02.02
Pemeliharaan dan Pembuatan Gudang Rumah Dinas Wakil Bupati
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.03
Penyediaan Gas
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0300.02.04
Pembuatan Kanopi Untuk Garasi
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.05
Penyusunan Detail Engenering Desain (DED) Interior Gedung Serba Guna dan Ruang Sidang Pemkab Belitung
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.06
Penambahan Sarana Pendukung Asrama Putri Belitung di Bandung
2.000.000,00
0,00
32.520.000,00
34.520.000,00
1.20.0300.02.07
Rehab Mushola Kantor Bupati Belitung
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.08
Pengadaan Meubeler dan Sarana Penunjang Rumah Jabatan
5.470.000,00
0,00
150.000.000,00
155.470.000,00
1.20.0300.02.09
Pengadaan Meubeler dan Sarana Penunjang Mess Pemda Kabupaten Belitung di Pangkalpinang
7.530.000,00
0,00
200.000.000,00
207.530.000,00
1.20.0300.02.11
Pengadaan Sarana Penerangan Mess Air Itam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.13
Pengadaan sarana kantor
2.165.750,00
3.000.000,00
237.325.450,00
242.491.200,00 41
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.20.0300.02.20
Pemeliharaan Rutin /Berkala rumah jabatan KDH/WKDH
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
1.20.0300.02.21
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
0,00
153.000.000,00
0,00
153.000.000,00
1.20.0300.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
1.752.130.000,00
0,00
1.752.130.000,00
1.20.0300.02.23
Pemeliharaan Mess Air Itam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.25
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati
1.450.000,00
53.492.000,00
28.350.000,00
83.292.000,00
1.20.0300.02.26
Pengadaan Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Wakil Bupati
1.450.000,00
24.447.000,00
18.670.000,00
44.567.000,00
1.20.0300.02.31
pemeliharaan rutin/berkala mess/Asrama milik pemkab.Belitung
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20.0300.02.37
Pengadaan Fasilitas Air Bersih Mess Air Itam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0300.02.39
Rehab Pagar Rumah Dinas Wakil Bupati
5.800.000,00
1.500.000,00
75.000.000,00
82.300.000,00
1.20.0300.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0300.05.13
Penetapan dan evaluasi Alokasi Dana desa se-kabupaten Belitung tahun 2010
29.820.000,00
11.645.000,00
0,00
41.465.000,00
1.20.0300.05.14
Penyulhan pemanfaatan Eks Kolong Timah
26.400.000,00
104.283.000,00
0,00
130.683.000,00
1.20.0300.05.16
Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas untuk Perangkat Daerah dan Desa
18.400.000,00
34.587.500,00
0,00
52.987.500,00
1.20.0300.05.17
Sosialisasi peraturan perundang Undangan
11.300.000,00
13.457.500,00
0,00
24.757.500,00
1.20.0300.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0300.06.02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
11.700.000,00
8.500.000,00
0,00
20.200.000,00
1.20.0300.06.03
penyusunan LPPD Tahun 2009 Dalam Rangka EKPPD 2010 kabupaten Belitung
58.415.000,00
26.528.000,00
0,00
84.943.000,00
1.20.0300.06.04
Penyusunan LAKIP Setda kab.Belitung
31.260.000,00
10.040.000,00
0,00
41.300.000,00
1.20.0300.19
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.0300.19.40
Safari Jum`at Bupati dan Wkl Bupati Belitung
17.525.000,00
56.050.000,00
0,00
73.575.000,00
1.20.0300.19.41
Safari Romadhon Bupati/wakil Bupati Belitung dan unsur Muspida kabupaten Belitung
14.825.000,00
111.750.000,00
0,00
126.575.000,00
1.20.0300.23
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0300.23.23
Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung
1.20.0300.23.26 1.20.0300.23.78 1.20.0300.25 1.20.0300.25.13
1.20.0300.26
2.115.000,00
52.728.000,00
0,00
54.843.000,00
Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2010
47.550.000,00
26.280.000,00
0,00
73.830.000,00
Perekrutan badan pengawas PDAM Kabupaten Belitung
29.530.000,00
25.470.000,00
0,00
55.000.000,00
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Pembangunan di Kab. Belitung
30.200.000,00
0,00
45.200.000,00
24.800.000,00
142.550.000,00
0,00
167.350.000,00
176.320.000,00
138.138.750,00
0,00
314.458.750,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.20.0300.26.18
promosi potensi Daerah (Setda)
1.20.0300.26.35
Pembentukan Produk Hukum Daerah
1.20.0300.28
15.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0300.28.01
Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi
4.000.000,00
0,00
196.000.000,00
200.000.000,00
1.20.0300.28.02
Optimalisasi Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga
64.900.000,00
94.500.000,00
0,00
159.400.000,00
42
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1.20.0300.28.03
Bimbingan Teknis Standar Operating Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan
1.20.0300.28.05
pengadaan pakaian Dinas pegawai
1.20.0300.28.06
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kawasan Pasar Tanjungpandan
1.20.0300.28.10
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
3.610.000,00
64.500.000,00
0,00
68.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rehab Kamar Mandi dan WC di Kantor Bupati Belitung
4.750.000,00
1.000.000,00
50.000.000,00
55.750.000,00
1.20.0300.28.17
Rehab Asrama Mahasiswa Putra Belitung di Bandung
6.880.000,00
2.000.000,00
100.000.000,00
108.880.000,00
1.20.0300.28.20
Penggantian Bumi, Bangunan dan Tanam tumbuh Tahun 2010
25.000.000,00
12.500.000,00
1.000.000.000,00
1.037.500.000,00
1.20.0300.28.25
Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung
145.680.000,00
133.535.000,00
0,00
279.215.000,00
1.20.0300.28.30
Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
44.130.000,00
20.444.500,00
0,00
64.574.500,00
1.20.0300.28.33
Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2009
9.340.000,00
43.725.250,00
0,00
53.065.250,00
1.20.0300.28.36
Sosialisasi Produk Hukum Daerah dengan Media Cetak
6.890.000,00
45.360.000,00
0,00
52.250.000,00
1.20.0300.28.40
pemanfaatan free open source sofware (FOSS)
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20.0300.28.45
Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS kab. Belitung
39.740.000,00
142.173.000,00
0,00
181.913.000,00
1.20.0300.28.47
Pembinaan Nilai-nilai Perjuangan
24.400.000,00
123.950.000,00
0,00
148.350.000,00
1.20.0300.28.48
Penyelesian Piutang Pemerintah Kabupaten Belitung
12.750.000,00
100.311.500,00
0,00
113.061.500,00
1.20.0300.28.50
Sail Indonesia 2010
389.880.000,00
1.069.577.000,00
0,00
1.459.457.000,00
1.20.0300.28.51
Pameran Tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2010
46.500.000,00
233.000.000,00
0,00
279.500.000,00
1.20.0300.28.53
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
100.000.000,00
125.000.000,00
225.000.000,00
1.20.0300.28.54
Pembuatan Buletin Pemkab Belitung
142.422.000,00
298.200.000,00
0,00
440.622.000,00
1.20.0300.28.55
Pembuatan sambuatan,Peliputan, Dokumentasi,Processing editing dan Iklan.
105.000.000,00
286.000.000,00
0,00
391.000.000,00
1.20.0300.28.57
Penyebaran Informasi Melalui Radio Pemkab Belitung.
118.800.000,00
22.656.000,00
0,00
141.456.000,00
1.20.0300.28.58
Website Resmi Pemkab Belitung
37.800.000,00
35.000.000,00
0,00
72.800.000,00
1.20.0300.28.59
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
1.20.0300.28.60
Operasional Penyaringan Informasi dan Santel
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
1.20.0300.28.61
Operasional Local Area Network (LAN) Setda
31.800.000,00
161.300.000,00
0,00
193.100.000,00
1.20.0300.28.62
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20.0300.28.63
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai luhur budaya bangsa
50.000.000,00
130.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20.0300.28.64
Operasional Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM
118.800.000,00
33.500.000,00
0,00
152.300.000,00
1.20.0300.28.66
Penyusunan Data Penilaian kinerja pelayanan publik Tahun 2010
32.160.000,00
19.125.000,00
0,00
51.285.000,00
1.20.0300.28.68
Optimalisasi Tim raskin kabupaten Belitung
18.800.000,00
148.330.000,00
0,00
167.130.000,00
1.20.0300.28.71
Rehab Asrama Putra Yogyakarta
5.880.000,00
2.000.000,00
100.000.000,00
107.880.000,00
1.20.0300.28.72
Pembangunan tempat parkir Gedung PKK Kab. Belitung
4.150.000,00
0,00
50.000.000,00
54.150.000,00
1.20.0300.28.73
Pemasangan konblok dan saluran pembuangan Kantor KPUD Kab. Belitung
6.400.000,00
1.500.000,00
85.000.000,00
92.900.000,00
1.20.0300.28.75
pembuatan garasi Kantor KPUD Kabupaten Belitung
6.400.000,00
1.500.000,00
75.000.000,00
82.900.000,00
43
Kode 1 1.20.0300.28.77 1.20.0300.29 1.20.0300.29.01 1.20.0300.30
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Pemekaran dan Peningkatan Status Desa dan kelurahan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
28.020.000,00
16.532.000,00
0,00
44.552.000,00
35.590.000,00
64.000.000,00
0,00
99.590.000,00
Penataan Kelembagaan Evaluasi kelembagaan Tahun 2010 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0300.30.42
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
103.625.000,00
212.125.000,00
0,00
315.750.000,00
1.20.0300.30.44
Optimalisasi TPA / TKA/TPQ Se Kabupaten Belitung
816.100.000,00
99.308.000,00
0,00
915.408.000,00
1.20.0300.30.46
Pembinaan Qori Qoriah dan Hafidz hafidzoh.
26.000.000,00
89.500.000,00
0,00
115.500.000,00
1.20.0300.30.70
Mushabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) TK Kabupaten dan pengiriman ke TK provinsi
27.625.000,00
381.810.000,00
0,00
409.435.000,00
12.750.000,00
170.311.500,00
0,00
183.061.500,00
4.463.777.750,00
14.965.380.500,00
2.522.865.450,00
21.952.023.700,00
4.380.000,00
323.940.000,00
0,00
328.320.000,00
0,00
131.100.000,00
0,00
131.100.000,00
1.20.0300.32 1.20.0300.32.34
Penyelesaian Sengketa Hukum Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah
Total Satker Sekretariat Daerah 1.20.0400
Sekretariat DPRD
1.20.0400.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0400.01.01
Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga
1.20.0400.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0400.01.03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0400.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
51.749.850,00
0,00
51.749.850,00
1.20.0400.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
98.900.000,00
0,00
98.900.000,00
1.20.0400.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
16.100.000,00
0,00
16.100.000,00
1.20.0400.01.15
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
40.760.000,00
4.500.000,00
45.260.000,00
1.20.0400.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20.0400.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
370.000.000,00
0,00
370.000.000,00
1.20.0400.01.19
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
22.464.000,00
0,00
0,00
22.464.000,00
1.20.0400.01.20
Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi
0,00
30.999.000,00
0,00
30.999.000,00
1.20.0400.01.21
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
17.250.000,00
0,00
17.250.000,00
1.20.0400.01.22
Penyediaan Gas
0,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
1.20.0400.01.23
Penyediaan Kesejahteraan Non PNS
237.600.000,00
0,00
0,00
237.600.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
56.700.000,00
0,00
0,00
56.700.000,00
0,00
119.960.000,00
42.030.000,00
161.990.000,00
1.20.0400.01.24
Penyediaan Peralatan Kebersihan
1.20.0400.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0400.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0400.02.06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Pimpinan DPRD
1.20.0400.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
5.560.000,00
60.621.250,00
184.373.000,00
250.554.250,00
1.20.0400.02.13
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
4.650.000,00
0,00
565.000.000,00
569.650.000,00
1.20.0400.02.20
Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan / Dinas Pimpinan DPRD
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
1.20.0400.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0400.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
32.360.000,00
0,00
32.360.000,00
1.20.0400.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
0,00
461.940.000,00
0,00
461.940.000,00
1.20.0400.02.40
Rehabilitasi Rumah Jabatan / Dinas Pimpinan DPRD
6.380.000,00
0,00
99.059.000,00
105.439.000,00
1.20.0400.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44
Kode 1 1.20.0400.03.02 1.20.0400.06 1.20.0400.06.01 1.20.0400.18
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
2
3 8.220.000,00
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
206.350.000,00
6 = 3+4+5 0,00
214.570.000,00
2.739.550,00
0,00
16.109.550,00
28.500.000,00
933.555.000,00
0,00
962.055.000,00
104.030.000,00
97.900.000,00
0,00
201.930.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.370.000,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.0400.18.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20.0400.18.04
Rapat-rapat DPRD
1.20.0400.18.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
10.400.000,00
1.024.000.000,00
0,00
1.034.400.000,00
1.20.0400.18.09
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
27.600.000,00
2.380.118.550,00
0,00
2.407.718.550,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
200.000.000,00
629.854.000,00
6.960.143.200,00
894.962.000,00
8.484.959.200,00
175.800.000,00
0,00
0,00
175.800.000,00
1.20.0400.26 1.20.0400.26.12 1.20.0400.28 1.20.0400.28.01
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyediaan Tenaga Ahli di Bidang Kelegislatifan
Total Satker Sekretariat DPRD 1.20.0500
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.20.0500.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0500.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0500.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20.0500.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
1.20.0500.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
0,00
260.000.000,00
0,00
260.000.000,00
1.20.0500.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0500.01.13
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
1.20.0500.01.14
Biaya pembuatan spanduk, umbul umbul dan bendera
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0500.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20.0500.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
167.000.000,00
0,00
167.000.000,00
1.20.0500.01.18
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
436.000.000,00
0,00
436.000.000,00
1.20.0500.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0500.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
1.133.300,00
2.500.000,00
100.750.000,00
104.383.300,00
1.20.0500.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.701.000,00
4.000.000,00
95.000.000,00
100.701.000,00
1.20.0500.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20.0500.02.24
Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional
0,00
181.940.000,00
0,00
181.940.000,00
1.20.0500.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
48.600.000,00
0,00
0,00
48.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.900.000,00
23.000.000,00
0,00
47.900.000,00
0,00
103.020.000,00
1.20.0500.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0500.03.01
Pengadaan pakaian dinas dan Perlengkapannya
1.20.0500.03.06
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0500.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0500.05.01
Sosialisasi BPHTB
1.20.0500.05.05
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Barang milik Daerah
1.20.0500.06 1.20.0500.06.05 1.20.0500.17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
103.020.000,00
0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 45
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.20.0500.17.06
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0500.17.07
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0500.17.09
Pemutakhiran Sistim Informasi Manajemen Aset
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0500.20
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0500.20.01
Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah dan PBB Tahun 2010
280.000.000,00
43.750.000,00
0,00
323.750.000,00
1.20.0500.20.03
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
274.500.000,00
0,00
0,00
274.500.000,00
1.20.0500.20.05
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
69.700.000,00
50.600.000,00
0,00
120.300.000,00
1.20.0500.20.08
Pembuatan Sisterm Aplikasi Pengelolaan Persediaan
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
122.200.000,00
384.650.000,00
22.400.000,00
529.250.000,00
4.350.000,00
16.250.000,00
145.000.000,00
165.600.000,00
1.20.0500.26 1.20.0500.26.12 1.20.0500.31
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah
1.20.0500.31.02
Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah
1.20.0500.31.03
Pemasangan Papan Merk Aset Daerah
1.20.0500.31.04
Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
55.200.000,00
0,00
0,00
55.200.000,00
1.20.0500.31.05
Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah
83.550.000,00
13.750.000,00
0,00
97.300.000,00
1.289.654.300,00
1.962.840.000,00
363.150.000,00
3.615.644.300,00
39.720.000,00
0,00
0,00
39.720.000,00
Total Satker Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.20.0700
Inspektorat Kabupaten Belitung
1.20.0700.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0700.01.04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0700.01.05
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0700.01.06
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
0,00
238.400.000,00
0,00
238.400.000,00
1.20.0700.01.07
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
33.500.000,00
0,00
33.500.000,00
1.20.0700.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
0,00
6.449.550,00
0,00
6.449.550,00
1.20.0700.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20.0700.01.10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20.0700.01.11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
1.20.0700.01.12
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
12.240.000,00
0,00
12.240.000,00
1.20.0700.01.13
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
6.900.000,00
0,00
136.495.000,00
143.395.000,00
1.20.0700.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0700.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0700.02.06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
0,00
12.950.000,00
0,00
12.950.000,00
1.20.0700.02.07
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0700.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
111.540.000,00
0,00
111.540.000,00
1.20.0700.02.80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
1.20.0700.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0700.03.04
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.20.0700.03.07
Kesejahteraan Non PNS
46
Kode 1 1.20.0700.06 1.20.0700.06.01 1.20.0700.23
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0700.23.04
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
639.540.000,00
0,00
0,00
639.540.000,00
1.20.0700.23.05
Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus Di Wilayah Kabupaten Belitung
210.000.000,00
0,00
0,00
210.000.000,00
1.20.0700.23.06
pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan Irjen Departemen
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
927.760.000,00
577.779.550,00
136.495.000,00
1.642.034.550,00
1.20.0700.26 1.20.0700.26.01
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah
Total Satker Inspektorat Kabupaten Belitung 1.20.0800
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.20.0800.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0800.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20.0800.01.03
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.320.000,00
0,00
0,00
31.320.000,00
1.20.0800.01.05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20.0800.01.06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0800.01.07
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20.0800.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0800.01.09
Penyediaan Makan dan Minum Harian
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20.0800.01.10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
53.600.000,00
0,00
53.600.000,00
1.20.0800.01.11
Kesejahteraan Non PNS
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1.20.0800.01.12
Biaya Pengadaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20.0800.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.364.950,00
0,00
155.982.000,00
157.346.950,00
1.20.0800.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0800.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0800.02.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
9.290.000,00
0,00
9.290.000,00
1.20.0800.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20.0800.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
0,00
42.930.000,00
0,00
42.930.000,00
1.20.0800.02.25
Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.080.000,00
0,00
4.080.000,00
1.20.0800.03 1.20.0800.03.02 1.20.0800.06 1.20.0800.06.21
1.20.0800.26 1.20.0800.26.12 1.20.0800.28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.164.850,00
75.000.000,00
0,00
76.164.850,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0800.28.11
Pengadaan Aplikasi Perizinan
1.20.0800.28.14
Perlengkapan Material Pendukung Perizinan
0,00
19.875.000,00
0,00
19.875.000,00
1.20.0800.28.15
Tinjauan / Monitoring Tim Teknis Perizinan (TKTP)
0,00
20.850.000,00
0,00
20.850.000,00
47
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja
2
Total Satker Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3
Kecamatan Tanjungpandan
1.20.0901.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Modal
4
61.849.800,00
1.20.0901
Jumlah
Barang dan Jasa
Pegawai
5
6 = 3+4+5
345.125.000,00
155.982.000,00
562.956.800,00
1.20.0901.01.01
Penyediaan alat tulis Kantor
0,00
37.100.000,00
0,00
37.100.000,00
1.20.0901.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
1.20.0901.01.03
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.020.000,00
0,00
0,00
31.020.000,00
1.20.0901.01.04
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
52.170.000,00
0,00
52.170.000,00
1.20.0901.01.05
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
20.750.000,00
0,00
20.750.000,00
1.20.0901.01.06
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.0901.01.07
Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20.0901.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0901.01.09
Penyediaan Makan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20.0901.01.10
Rapat-rapat Koordinasi dalam & Luar Daerah
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.20.0901.01.11
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
8.940.000,00
0,00
8.940.000,00
1.20.0901.01.12
Penyediaan Dokumentasi
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20.0901.01.19
Penyusunan Buku Monografi Kecamatan
5.650.000,00
1.750.000,00
0,00
7.400.000,00
950.000,00
0,00
29.220.000,00
30.170.000,00
1.20.0901.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0901.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0901.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0901.02.31
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
11.155.000,00
0,00
11.155.000,00
500.000,00
7.820.000,00
0,00
8.320.000,00
43.200.000,00
0,00
0,00
43.200.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0901.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0901.03.03
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.20.0901.03.07
Kesejahteraan Non Pegawai
1.20.0901.06 1.20.0901.06.01
1.20.0901.15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.20.0901.15.18
Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
21.600.000,00
63.700.000,00
0,00
85.300.000,00
1.20.0901.15.23
Seleksi Pordini/ Olympiade Siswa Sekolah Dasar
21.950.000,00
84.910.000,00
0,00
106.860.000,00
25.950.000,00
70.058.000,00
0,00
96.008.000,00
5.600.000,00
12.350.000,00
0,00
17.950.000,00
9.000.000,00
21.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20.0901.20 1.20.0901.20.14 1.20.0901.23 1.20.0901.23.25 1.20.0901.26 1.20.0901.26.34 1.20.0901.28
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Kegiatan Olah Raga, Kebersihan dan Seni Budaya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan UKS Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Kecamatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0901.28.13
Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan Tanjungpandan
7.640.000,00
15.700.000,00
0,00
23.340.000,00
1.20.0901.28.15
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
6.200.000,00
7.000.000,00
0,00
13.200.000,00
48
Kode 1 1.20.0901.28.21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.20.0901.28.24
Seleksi Bujang Dayang Kegiatan Kebersihan Adipura
1.20.0901.30.17
Pegawai 3
Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Ketentraman & Ketertiban Bagi Pengusaha Pemilik/ Pengelola Tempat-tempat Hiburan (Cafe dll)
1.20.0901.28.29 1.20.0901.30
Jenis Belanja Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
3.275.000,00
8.900.000,00
6 = 3+4+5 0,00
12.175.000,00
6.950.000,00
26.850.000,00
0,00
33.800.000,00
16.500.000,00
6.000.000,00
0,00
22.500.000,00
39.975.000,00
134.900.000,00
0,00
174.875.000,00
255.960.000,00
676.753.000,00
29.220.000,00
961.933.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan
Total Satker Kecamatan Tanjungpandan 1.20.0902
Kecamatan Membalong
1.20.0902.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0902.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20.0902.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.20.0902.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.700.000,00
0,00
0,00
29.700.000,00
1.20.0902.01.08
Kesejahteraan Non PNS
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.20.0902.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
1.20.0902.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
1.20.0902.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
1.20.0902.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0902.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
0,00
15.400.000,00
0,00
15.400.000,00
1.20.0902.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20.0902.01.20
Penyediaan Spanduk dan Umbul-umbul
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.372.150,00
0,00
50.350.000,00
51.722.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.748.250,00
0,00
52.500.000,00
54.248.250,00
22.240.000,00
0,00
22.240.000,00
1.20.0902.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0902.02.01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.0902.02.02
Penambahan Daya Listrik
1.20.0902.02.07
Pembuatan Gudang Kantor Camat
1.20.0902.02.22
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
0,00
1.20.0902.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
96.100.000,00
0,00
96.100.000,00
1.20.0902.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
7.480.000,00
0,00
7.480.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
21.450.000,00
39.545.000,00
0,00
60.995.000,00
18.350.000,00
129.510.000,00
0,00
147.860.000,00
16.800.000,00
33.670.000,00
0,00
50.470.000,00
11.350.000,00
26.820.000,00
0,00
38.170.000,00
29.025.000,00
13.900.000,00
0,00
42.925.000,00
1.20.0902.03 1.20.0902.03.02 1.20.0902.06 1.20.0902.06.01 1.20.0902.15 1.20.0902.15.03 1.20.0902.16 1.20.0902.16.04 1.20.0902.19 1.20.0902.19.01 1.20.0902.26 1.20.0902.26.08 1.20.0902.28 1.20.0902.28.06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan Pemberdayaan Desa Peningkatan Peran Serta Pemuda Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Promosi Potensi Daerah Pembinaan Promosi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan
49
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.20.0902.28.07 1.20.0902.30
Jenis Belanja Pegawai
2
3
Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
6.700.000,00
40.240.000,00
0,00
46.940.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0902.30.02
Pembinaan Keagamaan
7.500.000,00
51.225.000,00
0,00
58.725.000,00
1.20.0902.30.05
Safari Ramadhan Camat Membalong
2.800.000,00
11.715.000,00
0,00
14.515.000,00
183.795.400,00
612.745.000,00
102.850.000,00
899.390.400,00
Total Satker Kecamatan Membalong 1.20.0903
Kecamatan Sijuk
1.20.0903.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0903.01.01
Peyedia jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20.0903.01.02
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasioanal
0,00
84.150.000,00
0,00
84.150.000,00
1.20.0903.01.03
Penyedia Alat Kebersihan Kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20.0903.01.04
Penyedia Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
0,00
5.280.000,00
0,00
5.280.000,00
1.20.0903.01.05
Penyedia Alat Tulis Kantor
0,00
20.460.000,00
0,00
20.460.000,00
1.20.0903.01.06
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.20.0903.01.07
Penyedia Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.20.0903.01.08
Kesejateraan Non PNS
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1.20.0903.01.09
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.20.0903.01.10
Penyediaan Makan dan Minum Pegawai
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20.0903.01.11
Rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar daerah
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20.0903.01.12
Penyedia Spanduk , umbul - umbul dan Bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0903.01.13
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.20.0903.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0903.02.01
Perluasan / renovasi Balai Pertemuan Kecamatan Sijuk
1.605.500,00
0,00
80.394.500,00
82.000.000,00
1.20.0903.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
1.805.000,00
0,00
64.500.000,00
66.305.000,00
1.20.0903.02.03
Penataan Kantor Camat Sijuk
1.605.000,00
0,00
75.395.000,00
77.000.000,00
1.20.0903.02.04
Penyedian Pakaian Dinas Harian Pegawai
0,00
7.480.000,00
0,00
7.480.000,00
1.20.0903.02.05
Rehabilitasi Rumah Dinas Pegawai
1.440.000,00
0,00
85.395.000,00
86.835.000,00
1.20.0903.02.08
Penambahan Daya dan Pemasangan Listrik
0,00
0,00
0,00
0,00
7.400.000,00
0,00
10.450.000,00
1.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.350.000,00
30.350.000,00
0,00
49.700.000,00
2.150.000,00
11.687.500,00
0,00
13.837.500,00
1.20.0903.05 1.20.0903.05.03 1.20.0903.06 1.20.0903.06.03
1.20.0903.11 1.20.0903.11.01 1.20.0903.16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Perangkat Desa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penataan halaman kantor PKK kecamatan Peningkatan Peran Serta Pemuda
1.20.0903.16.03
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.20.0903.16.10
Pembinaan kader Posyandu , Keluarga Berencana dan PKK
1.20.0903.17
3.050.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.0903.17.02
Olimpiade Olahraga , Mipa dan Sains serta Kepala sekolah dan Guru berpretasi
7.600.000,00
42.082.500,00
0,00
49.682.500,00
1.20.0903.17.33
Pembinaan Nilai - Nilai kebangsaan
7.350.000,00
37.142.500,00
0,00
44.492.500,00
1.20.0903.23
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
50
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.20.0903.23.30 1.20.0903.26 1.20.0903.26.11 1.20.0903.28 1.20.0903.28.04
Jenis Belanja Pegawai
2
3
Evaluasi Perkembangan Desa
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
2.170.000,00
9.810.000,00
0,00
11.980.000,00
5.730.000,00
33.956.000,00
0,00
39.686.000,00
3.350.000,00
10.843.500,00
0,00
14.193.500,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Safari Ramadhan
1.20.0903.28.05
Musrenbang Tingkat Kecamatan
4.340.000,00
4.775.000,00
0,00
9.115.000,00
1.20.0903.28.06
Gelar Teknologi Tepat Guna
1.995.000,00
22.650.000,00
0,00
24.645.000,00
1.20.0903.28.07
Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan
1.220.000,00
10.900.000,00
0,00
12.120.000,00
1.20.0903.28.08
Fasilitasi Kegiatan Buang Jong
3.340.000,00
30.770.000,00
0,00
34.110.000,00
1.20.0903.28.09
Festival Seni Daerah
2.100.000,00
13.335.000,00
0,00
15.435.000,00
1.20.0903.28.10
Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan
23.225.000,00
13.000.000,00
0,00
36.225.000,00
4.770.000,00
38.312.500,00
0,00
43.082.500,00
155.795.500,00
518.084.500,00
305.684.500,00
979.564.500,00
1.20.0903.30 1.20.0903.30.01
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Fasi dan MTQ Tingkat Kecamatan Sijuk
Total Satker Kecamatan Sijuk 1.20.0904
Kecamatan Badau
1.20.0904.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0904.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
1.20.0904.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
39.600.000,00
0,00
39.600.000,00
1.20.0904.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.20.0904.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20.0904.01.14
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20.0904.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20.0904.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
1.20.0904.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20.0904.01.22
Penyediaan Spanduk & Umbul-Umbul
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.0904.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.880.000,00
0,00
0,00
26.880.000,00
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
1.860.000,00
0,00
40.300.000,00
42.160.000,00
1.20.0904.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0904.02.01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.20.0904.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0904.02.18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.20.0904.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional
0,00
59.490.000,00
0,00
59.490.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
1.20.0904.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0904.03.02
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
1.20.0904.03.07
Kesejahteraan Non Pegawai
1.20.0904.06 1.20.0904.06.01
1.20.0904.15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.20.0904.15.20
Olimpiade Olahraga Siswa ( O2S ) SD
5.000.000,00
64.460.000,00
0,00
69.460.000,00
1.20.0904.15.22
Pembinaan UKS dan Lomba Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan dan MIPA Tk. SD
5.200.000,00
21.873.000,00
0,00
27.073.000,00
51
Kode 1 1.20.0904.15.27 1.20.0904.16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
2
Modal
4
5
3 3.110.000,00
Pengembangan Kreativitas Masyarakat
Jumlah
Barang dan Jasa
6 = 3+4+5
9.132.500,00
0,00
12.242.500,00
Penguatan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak
1.20.0904.16.24
Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan PKK
9.780.000,00
44.490.000,00
0,00
54.270.000,00
1.20.0904.16.26
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
6.750.000,00
61.480.000,00
0,00
68.230.000,00
5.800.000,00
11.613.500,00
0,00
17.413.500,00
1.20.0904.17 1.20.0904.17.25 1.20.0904.19 1.20.0904.19.01 1.20.0904.20 1.20.0904.20.29 1.20.0904.26 1.20.0904.26.28 1.20.0904.28 1.20.0904.28.36
1.20.0904.30 1.20.0904.30.23
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberdayaan Pemerintahan Desa
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.680.000,00
6.150.000,00
0,00
7.830.000,00
12.770.000,00
32.750.000,00
0,00
45.520.000,00
4.175.000,00
25.825.000,00
0,00
30.000.000,00
22.019.400,00
2.875.000,00
0,00
24.894.400,00
9.890.000,00
47.330.000,00
0,00
57.220.000,00
140.414.400,00
615.919.000,00
40.300.000,00
796.633.400,00
Sosialisasi Kamtibmas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Olahraga Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembinaan dan Administrasi kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Badau Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan
Total Satker Kecamatan Badau 1.20.0905
Kecamatan Selat Nasik
1.20.0905.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0905.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
1.20.0905.01.02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.20.0905.01.03
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.440.000,00
0,00
22.440.000,00
1.20.0905.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20.0905.01.05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20.0905.01.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
5.040.000,00
0,00
5.040.000,00
1.20.0905.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
1.20.0905.01.08
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
68.400.000,00
0,00
68.400.000,00
1.20.0905.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul / Bendera
0,00
7.290.000,00
0,00
7.290.000,00
1.20.0905.01.10
Kesejahteraan Non PNS
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.20.0905.01.11
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
2.015.000,00
0,00
191.437.500,00
193.452.500,00
1.20.0905.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0905.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0905.02.13
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
19.140.000,00
0,00
19.140.000,00
1.20.0905.02.14
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
93.270.000,00
0,00
93.270.000,00
1.20.0905.02.15
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
6.810.000,00
0,00
6.810.000,00
1.20.0905.02.16
Pembuatan Papan Nama Permanen dan Pembangunan Rumah Genset
1.680.000,00
0,00
40.000.000,00
41.680.000,00
1.20.0905.02.17
Rehabilitasi Rumah Dinas dan Pemasangan Daya Listrik
1.680.000,00
0,00
61.000.000,00
62.680.000,00
1.20.0905.02.18
Pembangunan Garasi Permanen Mobil Dinas dan Kendaraan Roda Dua
1.680.000,00
0,00
57.600.000,00
59.280.000,00
1.20.0905.02.19
Pemagaran Gedung Serba Guna
3.015.000,00
0,00
75.000.000,00
78.015.000,00
52
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1.20.0905.02.20 1.20.0905.03 1.20.0905.03.02 1.20.0905.06 1.20.0905.06.01
1.20.0905.15 1.20.0905.15.01 1.20.0905.16
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
2 Pemasangan Teralis dan Ubin Kantor
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
1.680.000,00
0,00
48.900.000,00
50.580.000,00
835.000,00
6.800.000,00
0,00
7.635.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
4.730.000,00
55.900.000,00
0,00
60.630.000,00
Pendidikan Usia Dini Pembinaan Kesehatan dan Olahraga Anak Usia Dini Peningkatan Peran Serta Pemuda
1.20.0905.16.02
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
6.220.000,00
51.402.500,00
0,00
57.622.500,00
1.20.0905.16.06
Pembinaan Kepariwisataan dan PKK
2.385.000,00
14.115.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.0905.17 1.20.0905.17.01 1.20.0905.23 1.20.0905.23.04 1.20.0905.26 1.20.0905.26.03 1.20.0905.28
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Napak Tilas dan Renungan Suci Perjuangan Rakyat Mendanau
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan
4.585.000,00
19.050.000,00
0,00
23.635.000,00
4.560.000,00
56.681.050,00
0,00
61.241.050,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Produk dan Pariwisata Kecamatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0905.28.01
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
3.125.000,00
16.297.500,00
0,00
19.422.500,00
1.20.0905.28.07
Penyusunan dan Penggandaan Kecamatan Dalam Angka
1.650.000,00
7.050.000,00
0,00
8.700.000,00
1.20.0905.28.08
Pembinaan dan Administrasi kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan
19.544.400,00
16.625.000,00
0,00
36.169.400,00
1.20.0905.30 1.20.0905.30.05
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 7.240.000,00
47.025.000,00
0,00
54.265.000,00
133.224.400,00
571.986.050,00
473.937.500,00
1.179.147.950,00
Pembinaan Keagamaan
Total Satker Kecamatan Selat Nasik 1.20.1011
Kelurahan Kota
1.20.1011.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1011.01.01
Kesejahteraan Non Pegawai
125.400.000,00
0,00
0,00
125.400.000,00
1.20.1011.01.02
Penyediaan Alat Tulis kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20.1011.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
1.20.1011.01.04
Penyediaan Biaya Makan dan Minuman Harian
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
1.20.1011.01.05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
0,00
23.800.000,00
0,00
23.800.000,00
1.20.1011.01.06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20.1011.01.07
Penyediaan Kompunen Instalasi Listrik dan Elektronik
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.1011.01.08
Penyediaan Sepanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1011.01.09
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.1011.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20.1011.01.11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.480.000,00
0,00
0,00
21.480.000,00
1.800.000,00
0,00
63.200.000,00
65.000.000,00
0,00
21.480.000,00
0,00
21.480.000,00
1.20.1011.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1011.02.01
PENATAAN HALAMAN KANTOR
1.20.1011.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
53
Kode
Pegawai
2
3
1 1.20.1011.02.03
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
1.20.1011.02.20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.1011.02.21
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.20.1011.03 1.20.1011.03.01 1.20.1011.05 1.20.1011.05.01
1.20.1011.06 1.20.1011.06.01
1.20.1011.26 1.20.1011.26.01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
619.900,00
11.250.000,00
35.700.000,00
47.569.900,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.550.000,00
0,00
4.550.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000,00
Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA PROPINSI)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.500.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
165.799.900,00
170.780.000,00
98.900.000,00
435.479.900,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah
Total Satker Kelurahan Kota 1.20.1012
Kelurahan Parit
1.20.1012.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1012.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20.1012.01.09
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
0,00
5.075.000,00
0,00
5.075.000,00
1.20.1012.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
1.20.1012.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
1.20.1012.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1012.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20.1012.01.17
Penyediaan makanan dan minumam
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
1.20.1012.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20.1012.01.19
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1012.01.20
Kesejahtraan Non Pegawai
231.600.000,00
0,00
0,00
231.600.000,00
1.20.1012.01.21
Pengadaan Dokumentasi
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.1012.01.24
Pengadaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20.1012.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.400.000,00
0,00
0,00
26.400.000,00
1.307.400,00
49.725.000,00
10.000.000,00
61.032.400,00
0,00
18.480.000,00
0,00
18.480.000,00
0,00
3.740.000,00
0,00
3.740.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.20.1012.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1012.02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor
1.20.1012.02.24
Pemeiharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1012.03 1.20.1012.03.02 1.20.1012.05 1.20.1012.05.01
1.20.1012.06 1.20.1012.06.01 1.20.1012.26 1.20.1012.26.01 1.20.1012.28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan (DABA PROPINSI)
9.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.500.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 54
1
Pegawai
2
1.20.1012.28.01
3
Total Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
3.225.000,00
27.965.000,00
0,00
31.190.000,00
279.032.400,00
229.085.000,00
10.000.000,00
518.117.400,00
8.686.917.850,00
28.206.620.800,00
5.134.346.450,00
42.027.885.100,00
Program pembinaan kelurahan Tingkat Propinsi
Total Satker Kelurahan Parit
1.21
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode
Kepegawaian
1.21.0100
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
1.21.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0100.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.21.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
22.800.000,00
0,00
22.800.000,00
1.21.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.21.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
1.21.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.21.0100.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.21.0100.01.13
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21.0100.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.21.0100.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.21.0100.01.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
38.310.000,00
0,00
38.310.000,00
1.21.0100.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.820.000,00
0,00
0,00
29.820.000,00
1.21.0100.01.31
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.21.0100.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
217.540.000,00
0,00
386.390.000,00
1.21.0100.03 1.21.0100.03.02 1.21.0100.05 1.21.0100.05.04
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Prajabatan Golongan III
168.850.000,00
1.21.0100.05.05
Diklat prajabatan gol.I dan II
72.590.000,00
158.550.000,00
0,00
231.140.000,00
1.21.0100.05.06
Diklat Kepemimpinan Tk.IV
152.090.000,00
332.700.000,00
0,00
484.790.000,00
1.21.0100.05.11
Pengiriman pejabat mengikuti Diklatpim Tk.II dan Diklatpim Tk.III & ToT Substansi
355.000.000,00
0,00
0,00
355.000.000,00
1.21.0100.05.12
Diklat teknis/fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi di luar daerah
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
1.21.0100.05.13
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
23.125.000,00
67.800.000,00
0,00
90.925.000,00
1.21.0100.05.14
Diklat Manajemen Pertanahan bagi Kepala Desa dan Lurah
22.325.000,00
70.295.000,00
0,00
92.620.000,00
1.21.0100.05.15
Diklat Perencanaan Pembangunan bagi Perangkat Desa
20.575.000,00
71.850.000,00
0,00
92.425.000,00
1.21.0100.05.16
Bimbingan Teknis Open Source Software
15.825.000,00
47.720.000,00
0,00
63.545.000,00
1.21.0100.06 1.21.0100.06.01
1.21.0100.07 1.21.0100.07.01 1.21.0100.17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.680.000,00
0,00
0,00
10.680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
55
Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Pegawai
2
1.21.0100.17.01
seleksi pegawai tugas belajar
1.21.0100.17.07
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
14.550.000,00
21.200.000,00
0,00
35.750.000,00
Pengelolaan pegawai tugas belajar dan Ikatan Dinas pada IPDN
750.800.000,00
0,00
0,00
750.800.000,00
1.21.0100.17.08
Penerimaan/pengiriman pegawai tugas belajar
310.100.000,00
0,00
0,00
310.100.000,00
1.21.0100.17.09
Pengelolaan ijin belajar
261.750.000,00
0,00
0,00
261.750.000,00
1.21.0100.17.10
Pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal tenaga pendidik
690.000.000,00
0,00
0,00
690.000.000,00
3.207.080.000,00
1.300.615.000,00
0,00
4.507.695.000,00
Total Satker Kantor Pendidikan Dan Pelatihan 1.21.0200
Badan Kepegawaian Daerah
1.21.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0200.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
43.440.000,00
0,00
43.440.000,00
1.21.0200.01.02
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
1.21.0200.01.03
Kesejahteraan Non PNS
11.550.000,00
0,00
0,00
11.550.000,00
1.21.0200.01.04
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
1.21.0200.01.05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah
0,00
186.000.000,00
0,00
186.000.000,00
1.21.0200.01.06
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.21.0200.01.07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.450.000,00
0,00
3.450.000,00
1.21.0200.01.08
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.21.0200.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
63.210.000,00
0,00
0,00
63.210.000,00
1.21.0200.01.13
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
0,00
0,00
0,00
1.21.0200.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
2.110.000,00
0,00
152.380.000,00
154.490.000,00
1.21.0200.02.02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.775.000,00
0,00
75.000.000,00
76.775.000,00
1.21.0200.02.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
38.040.000,00
0,00
38.040.000,00
1.21.0200.02.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
9.738.000,00
0,00
9.738.000,00
910.000,00
12.240.000,00
0,00
13.150.000,00
1.21.0200.03 1.21.0200.03.01 1.21.0200.06 1.21.0200.06.01
1.21.0200.17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0200.17.02
Bimtek Penyelesaian Perceraian dan Hukuman Disiplin Pegawai
26.300.000,00
86.630.000,00
0,00
112.930.000,00
1.21.0200.17.03
Bimbingan dan Pembekalan Kepegawaian Untuk Sekdes
45.600.000,00
36.750.000,00
0,00
82.350.000,00
1.21.0200.17.05
Pengelolaan Website BKD
34.250.000,00
0,00
0,00
34.250.000,00
1.21.0200.17.06
Pengadaan Jaringan Komputer dan Internet
1.775.000,00
2.500.000,00
60.000.000,00
64.275.000,00
1.21.0200.17.07
Pengadaan Website BKD
910.000,00
0,00
35.000.000,00
35.910.000,00
1.21.0200.17.08
Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
43.750.000,00
52.500.000,00
5.000.000,00
101.250.000,00
1.21.0200.17.09
Penerimaan CPNSD Kabupaten Belitung
133.000.000,00
277.000.000,00
0,00
410.000.000,00
1.21.0200.17.10
Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan
47.700.000,00
0,00
0,00
47.700.000,00
1.21.0200.17.12
Pelantikan dan serah terima Jabatan
30.350.000,00
14.500.000,00
0,00
44.850.000,00
1.21.0200.17.13
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuian Ijazah
23.850.000,00
49.000.000,00
0,00
72.850.000,00
56
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Jenis Belanja Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2
6 = 3+4+5
1.21.0200.17.14
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
86.100.000,00
0,00
0,00
86.100.000,00
1.21.0200.17.15
Penyusunan dan Pembuatan Pedoman Kebutuhan Pegawai berdasarkan beban kerja dan beban jabatan
75.475.000,00
87.000.000,00
0,00
162.475.000,00
1.21.0200.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.21.0200.26.10
Total Urusan Kepegawaian 1.22
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
638.615.000,00
1.007.788.000,00
327.380.000,00
1.973.783.000,00
3.845.695.000,00
2.308.403.000,00
327.380.000,00
6.481.478.000,00
Promosi Potensi Daaerah
Total Satker Badan Kepegawaian Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.0200
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung
1.22.0200.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.0200.01.01
0,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.22.0200.01.02
Kesejahteraan Non PNS
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
1.22.0200.01.03
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.22.0200.01.04
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
32.520.000,00
0,00
32.520.000,00
1.22.0200.01.05
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
0,00
26.150.000,00
0,00
26.150.000,00
1.22.0200.01.06
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
0,00
37.400.000,00
0,00
37.400.000,00
1.22.0200.01.07
Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik
0,00
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
1.22.0200.01.08
Pengadaan Alat Tuls Kantor
1.22.0200.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
44.800.000,00
0,00
44.800.000,00
75.360.000,00
0,00
0,00
75.360.000,00
1.22.0200.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.22.0200.01.11
Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.22.0200.01.12
Penambahan Daya Listrik
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.22.0200.01.13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
0,00
103.200.000,00
0,00
103.200.000,00
1.22.0200.01.17
Pengadaan Sarana Kantor
1.140.000,00
0,00
44.540.000,00
45.680.000,00
1.22.0200.01.30
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.140.000,00
0,00
40.000.000,00
41.140.000,00
1.22.0200.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22.0200.02.03
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.22.0200.02.06
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.22.0200.02.17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
1.22.0200.02.50
Pengadaan sarana penunjang mobil unit penerangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.22.0200.03 1.22.0200.03.14 1.22.0200.06 1.22.0200.06.21 1.22.0200.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.000.000,00
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.0200.15.07
Penyusunan Profil Desa 2010
33.070.000,00
30.970.000,00
0,00
64.040.000,00
1.22.0200.15.22
Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2010
15.494.400,00
111.300.000,00
0,00
126.794.400,00
1.22.0200.15.24
Pembinaan Desa P2W - KSS
18.450.000,00
40.940.000,00
0,00
59.390.000,00
1.22.0200.15.30
Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten Belitung
9.600.000,00
43.580.000,00
0,00
53.180.000,00
1.22.0200.15.32
Pembinaan Administrasi Proyek PNPM PISEW
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
57
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Jenis Belanja Pegawai
2
1.22.0200.15.33
1.22.0200.16
Penguatan kelembagaan dan jaringan program KB tk. desa, orientasi PPKBD dan sub PPKBD
3 146.070.000,00
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
21.293.225,00
0,00
167.363.225,00
Penguatan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak
1.22.0200.16.01
Fasilitasi Kelembagaan Anak (Parlemen Anak)
7.575.000,00
48.365.000,00
0,00
55.940.000,00
1.22.0200.16.23
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
0,00
14.950.000,00
0,00
14.950.000,00
1.22.0200.16.26
Sosialisasi Pengelolaan Pasar Desa
3.400.000,00
22.685.000,00
0,00
26.085.000,00
1.22.0200.16.27
Gelar Teknologi Tepat Guna
6.364.800,00
89.880.000,00
0,00
96.244.800,00
1.22.0200.17
Pelayanan Kontrasepsi
1.22.0200.17.01
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.680.000,00
93.774.720,00
0,00
95.454.720,00
1.22.0200.17.10
Pelayanan Kontrasepsi
3.270.000,00
34.459.051,00
0,00
37.729.051,00
1.22.0200.17.20
Fasilitasi dan sosialisasi pusat pelayanan terpadu pem, perempuan dan anak (P2TP2A)
26.250.000,00
36.750.000,00
0,00
63.000.000,00
1.22.0200.17.25
Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBMT
0,00
17.220.000,00
0,00
17.220.000,00
1.22.0200.17.28
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2010
0,00
21.020.000,00
0,00
21.020.000,00
1.22.0200.17.30
Pembinaan dan sosialisasi bantuan Gubernur Tahun 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
1.22.0200.17.60
Sosialisasi pembentukan Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.22.0200.18
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.22.0200.18.01
Evaluasi Program Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
4.110.000,00
84.401.000,00
0,00
88.511.000,00
1.22.0200.18.02
Jambore Institusi Masyarakat
700.000,00
32.710.500,00
0,00
33.410.500,00
1.22.0200.18.03
Evaluasi program pemberdayaan perempuan dalam rangka PHI
5.670.000,00
49.997.500,00
0,00
55.667.500,00
1.22.0200.18.04
Sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja pengurus utamaan gender
5.720.000,00
16.250.000,00
0,00
21.970.000,00
1.22.0200.18.10
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2.300.000,00
14.925.500,00
0,00
17.225.500,00
3.360.000,00
0,00
173.480.000,00
1.22.0200.20
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.22.0200.20.01 1.22.0200.22
Pengembangan dan pembinaan PIK KRR
Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.22.0200.22.10 1.22.0200.23
3.770.000,00
45.330.000,00
0,00
49.100.000,00
11.084.400,00
337.635.000,00
0,00
348.719.400,00
597.338.600,00
1.848.766.496,00
87.540.000,00
2.533.645.096,00
597.338.600,00
1.848.766.496,00
87.540.000,00
2.533.645.096,00
Bina Keluarga Balita Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.22.0200.23.29
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Tahun 2010
Total Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Total Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.24
170.120.000,00
Kearsipan
1.24.0100
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.24.0100.01.08
Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.24.0100.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1.24.0100.01.11
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.24.0100.01.12
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.24.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
58
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.24.0100.01.17
Penyediaan makan dan minuman harian
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.24.0100.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
1.24.0100.01.19
Kesejahteraaan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.24.0100.01.20
Biaya pengadaan spanduk,umbul-umbul & bendera.
0,00
3.420.000,00
0,00
3.420.000,00
1.24.0100.01.21
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.24.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.0100.02.01
Pengadaan Teralis.
1.400.000,00
0,00
6.785.000,00
8.185.000,00
1.24.0100.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.050.000,00
0,00
15.000.000,00
16.050.000,00
1.24.0100.02.09
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
55.030.000,00
0,00
55.030.000,00
1.24.0100.02.10
Pengadaan Sarana Kantor
1.155.000,00
0,00
45.770.000,00
46.925.000,00
1.24.0100.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
76.890.000,00
0,00
76.890.000,00
1.24.0100.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.680.000,00
0,00
8.680.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
14.270.000,00
0,00
14.270.000,00
1.24.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.24.0100.03.02 1.24.0100.06
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.0100.06.01 1.24.0100.17
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.0100.17.05 1.24.0100.19
0,00
Pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.24.0100.19.02
Pengiriman peserta Duta Baca Anak dan Remaja
1.24.0100.19.11
Strory telling dan / Story reading.
5.350.000,00
27.800.000,00
0,00
33.150.000,00
1.24.0100.19.22
Belanja Modal pengadaan Buku / Kepustakaan
1.635.000,00
0,00
34.752.000,00
36.387.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
78.190.000,00
413.650.000,00
102.307.000,00
594.147.000,00
78.190.000,00
413.650.000,00
102.307.000,00
594.147.000,00
99.410.329.606,00 120.333.255.950,00
255.916.878.855,00
1.24.0100.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.24.0100.26.30
Promosi Potensi Daerah
Total Satker Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Total Urusan Kearsipan Total URUSAN WAJIB 2
URUSAN PILIHAN
2.01
Pertanian
36.173.293.299,00
2.01.0100
Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.01.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
2.01.0100.01.03
Pemasangan Listrik di BPP Tanjung Rusa dan Rumah Dinas Selat Nasik
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.0100.01.08
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
110.000.000,00
0,00
0,00
110.000.000,00
2.01.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2.01.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
2.01.0100.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
2.01.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
2.01.0100.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01.0100.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
59
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
2.01.0100.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01.0100.01.20
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.0100.02.05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
0,00
39.100.000,00
0,00
39.100.000,00
2.01.0100.02.07
Pembuatan dan Pemasangan Kanopi
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.0100.02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.520.000,00
0,00
44.210.000,00
47.730.000,00
2.01.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
365.760.000,00
0,00
365.760.000,00
2.01.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
19.875.000,00
0,00
19.875.000,00
2.01.0100.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.01.0100.06.02
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
91.080.000,00
0,00
0,00
91.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.260.000,00
158.500.000,00
0,00
164.760.000,00
441.914.000,00
717.026.000,00
220.000.000,00
1.378.940.000,00
63.810.000,00
33.875.000,00
0,00
97.685.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.900.000,00
555.000.000,00
1.154.475.000,00
1.903.375.000,00
12.125.000,00
9.350.000,00
0,00
21.475.000,00
8.160.000,00
75.500.000,00
0,00
83.660.000,00
2.01.0100.07 2.01.0100.07.01 2.01.0100.15 2.01.0100.15.04
2.01.0100.16 2.01.0100.16.03
2.01.0100.17 2.01.0100.17.02 2.01.0100.18 2.01.0100.18.05 2.01.0100.19
Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan Dana Pendukung DAK Kehutanan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Penyusunan Site Plan Pembangunan Taman Hutan Raya Gunung Lalang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan Mangrove (DAK+APBD)
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Operasional Pengamanan Kawasan hutan dan Hasil hutan Peningkatan kesejahteraan Petani Pembuatan Demplot Budidaya Lebah Madu
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01.0100.19.01
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK + APBD)
2.01.0100.19.02
Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida
2.01.0100.19.04
Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kab. Belitung
2.01.0100.19.05
Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan
40.950.000,00
20.280.000,00
0,00
61.230.000,00
2.01.0100.19.06
Analisa ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
16.390.000,00
20.625.000,00
0,00
37.015.000,00
2.01.0100.19.07
Pameran Ketahan Pangan
14.460.000,00
172.256.000,00
0,00
186.716.000,00
2.01.0100.19.08
Lomba cipta menu makanan tradisional berpola 3b
6.330.000,00
29.607.000,00
0,00
35.937.000,00
2.01.0100.19.09
Pembuatan FIA (Food Insecurity Atlas)
8.220.000,00
5.220.000,00
0,00
13.440.000,00
2.01.0100.19.11
Pemeliharaan Ranch Peternakan
51.707.500,00
61.180.500,00
0,00
112.888.000,00
2.01.0100.19.12
Pengendalian OPT dan Pembuatan Pestisida Nabati
28.680.500,00
55.086.000,00
0,00
83.766.500,00
2.01.0100.19.13
Surveilans Unggas dan Produk Hasil Unggas
4.725.000,00
3.400.000,00
0,00
8.125.000,00
203.500.000,00
0,00
207.920.000,00
2.01.0100.20 2.01.0100.20.01
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Tanaman Hortikultura
4.420.000,00
60
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Pegawai
2
2.01.0100.20.02
2.01.0100.21
3 106.780.000,00
Penyelesaian Hasil Tata Batas Kawasan Hutan dan Pengukuran Trayek Usulan Kawasan Hutan Lindung Gn. Rusa, Gn. Sang dan Gn. Bringsing
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
43.180.000,00
0,00
149.960.000,00
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.0100.21.06
Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
6.280.000,00
9.606.000,00
95.700.000,00
111.586.000,00
2.01.0100.21.07
Gelar teknologi pertanian organik
21.545.000,00
17.990.500,00
0,00
39.535.500,00
2.01.0100.22
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.0100.22.01
Pengembangan Agribisnis Nenas
4.700.000,00
62.437.000,00
0,00
67.137.000,00
2.01.0100.22.02
Pengembangan Kebun Bibit Karet dan Lada
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.0100.22.03
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan
44.325.000,00
467.195.000,00
0,00
511.520.000,00
2.01.0100.22.04
Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan
16.995.000,00
133.827.000,00
0,00
150.822.000,00
2.01.0100.22.05
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan
6.790.000,00
371.500.000,00
0,00
378.290.000,00
2.01.0100.22.06
Pelatihan Kultur Jaringan
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.0100.22.07
Pembuatan Kandang Sapi Kolektif
2.01.0100.22.08
Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan
2.01.0100.22.09
Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan
2.01.0100.23
0,00
0,00
0,00
40.457.125,00
0,00
171.878.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.320.000,00
144.948.250,00
0,00
191.268.250,00
62.420.000,00
84.321.850,00
0,00
146.741.850,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.564.228.000,00
4.650.203.225,00
1.514.385.000,00
7.728.816.225,00
1.564.228.000,00
4.650.203.225,00
1.514.385.000,00
7.728.816.225,00
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.0100.23.02
2.01.0100.24
Peningkatan Kinerja Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Serta Produksi Pertanian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2.01.0100.24.10 2.01.0100.26
Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Peningkatan Promosi Potensi Daerah
2.01.0100.26.11
Promosi Potensi Daerah
Total Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Total Urusan Pertanian 2.03
0,00 131.421.000,00
Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03.0100
Dinas Pertambangan dan Energi
2.03.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
2.03.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
2.03.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
2.03.0100.01.04
Penyediaan Alat Listrik dan Eektronik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.03.0100.01.05
Penyedian Makanan dan Minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.03.0100.01.06
Biaya Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
2.03.0100.01.07
Penyediaan Jasa Publikasi dan Biaya Dokumentasi
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.03.0100.01.08
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
126.259.200,00
0,00
0,00
126.259.200,00
2.03.0100.01.09
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
48.600.000,00
0,00
0,00
48.600.000,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.03.0100.01.10
Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih
0,00
2.03.0100.01.11
Pembuatan Spanduk,Umbul - umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.03.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.540.000,00
0,00
0,00
57.540.000,00
2.03.0100.01.13
Penyediaan Bahan Bacaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.03.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00 61
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 2.03.0100.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.0100.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2.279.350,00
0,00
90.000.000,00
92.279.350,00
2.03.0100.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
1.568.300,00
0,00
44.495.000,00
46.063.300,00
2.03.0100.02.03
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.03.0100.02.04
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
124.170.000,00
0,00
124.170.000,00
2.03.0100.02.05
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
8.611.400,00
0,00
8.611.400,00
2.03.0100.02.06
Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.560.000,00
0,00
11.560.000,00
2.03.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.03.0100.03.01 2.03.0100.06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.0100.06.01
2.03.0100.07
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.000.000,00
0,00
11.000.000,00
Program Penyediaan Energi Listrik
2.03.0100.07.06
Penyediaan Lampu Penerangan Perkampungan
0,00
0,00
0,00
0,00
2.03.0100.07.07
Kegiatan Pengadaan Tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.03.0100.08
Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
2.03.0100.08.07
Inventarisasi dan Pemetaan Wilayah Pertambangan
4.156.800,00
84.000.000,00
0,00
88.156.800,00
2.03.0100.08.08
Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Air Bawah Tanah
2.086.000,00
41.500.000,00
0,00
43.586.000,00
2.03.0100.08.09
Pembinaan Usaha Pertambangan dan Air Tanah
1.486.400,00
45.000.000,00
0,00
46.486.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.03.0100.17
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.0100.17.01
Penyusunan Database Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Belitung
2.03.0100.17.02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum ( PJU )
7.578.250,00
341.000.000,00
0,00
348.578.250,00
2.03.0100.17.03
Kegiatan Pengadaan Lampu Hias dan Tampu Taman
2.922.850,00
0,00
100.000.000,00
102.922.850,00
2.03.0100.17.04
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan
2.722.650,00
78.500.000,00
0,00
81.222.650,00
2.03.0100.17.05
Pengadaan Lampu SON
5.061.650,00
964.500.000,00
0,00
969.561.650,00
2.03.0100.17.06
Pengadaan Pipa Instalasi Penerangan jalan Umum (PJU) Bawah Tanah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Total Satker Dinas Pertambangan dan Energi
272.261.450,00
2.230.841.400,00
234.495.000,00
2.737.597.850,00
272.261.450,00
2.230.841.400,00
234.495.000,00
2.737.597.850,00
Total Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.04
Pariwisata
2.04.0100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
2.04.0100.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
49.560.000,00
0,00
0,00
49.560.000,00
2.04.0100.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
36.400.000,00
0,00
36.400.000,00
2.04.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
92.106.000,00
0,00
92.106.000,00
2.04.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
136.625.000,00
0,00
136.625.000,00
2.04.0100.01.12
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.04.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
9.257.500,00
0,00
9.257.500,00
62
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
2.04.0100.01.17
Penyediaan Makan dan Minum
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
2.04.0100.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
202.500.000,00
0,00
202.500.000,00
2.04.0100.01.19
Kesejahteraan Non PNS
406.800.000,00
0,00
0,00
406.800.000,00
2.04.0100.01.20
Optimalisasi Penerimaan PAD
2.04.0100.01.21
Pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
2.04.0100.02
1.372.200,00
22.900.000,00
0,00
24.272.200,00
0,00
27.825.000,00
0,00
27.825.000,00
2.408.650,00
25.500.000,00
65.500.000,00
93.408.650,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04.0100.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
2.04.0100.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
535.400,00
350.000,00
40.000.000,00
40.885.400,00
2.04.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
2.04.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
132.580.000,00
0,00
132.580.000,00
2.04.0100.02.27
Pemasangan Jaringan Listrik Kuliner
568.550,00
350.000,00
15.000.000,00
15.918.550,00
2.04.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
67.020.000,00
0,00
67.020.000,00
2.04.0100.02.99
Pembuatan Tempat Parkir Kantor
1.510.650,00
350.000,00
45.000.000,00
46.860.650,00
2.04.0100.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.04.0100.03.05
Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
0,00
15.980.000,00
0,00
15.980.000,00
2.04.0100.03.06
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
0,00
33.325.000,00
0,00
33.325.000,00
2.04.0100.03.16
Pelaksanaan tugas diluar jam kerja
67.392.000,00
0,00
0,00
67.392.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.830.200,00
1.621.550,00
214.000.000,00
223.451.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.329.600,00
355.824.600,00
7.000.000,00
373.154.200,00
4.906.200,00
67.938.150,00
0,00
72.844.350,00
32.042.800,00
242.100.000,00
0,00
274.142.800,00
4.989.200,00
23.950.000,00
0,00
28.939.200,00
2.04.0100.06 2.04.0100.06.35 2.04.0100.07 2.04.0100.07.01 2.04.0100.15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Program Pengembangan Obyek dan Produk Wisata Pembinaan dan Administrasi PNPM Pariwisata 2010 Kab. Belitung Pengembangan dan Pemasaran Pariwita
2.04.0100.15.01
Pembelian Tanah Untuk Museum
2.04.0100.15.08
Festival Campak, Rebana, Gambus dan Rudat
2.04.0100.15.09
Pertunjukan Seni & Budaya Kabupaten Belitung
2.04.0100.15.33
Pembuatan & Pemasangan Media Promosi Wisata
2.04.0100.15.39
Promosi Pesona Wisata Daerah
2.04.0100.15.54
Kampong Sadar Wisata
2.04.0100.15.55
Festival tradisi Bahari
2.04.0100.15.66
10.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata Wisata Luar Daerah
12.322.200,00
78.360.000,00
0,00
90.682.200,00
3.364.200,00
59.150.000,00
0,00
62.514.200,00
2.04.0100.15.90
Pestival Layang-layang
17.664.800,00
84.390.000,00
0,00
102.054.800,00
2.04.0100.15.91
Tour Promosi Wisata Belitung
40.144.800,00
93.275.000,00
0,00
133.419.800,00
2.04.0100.16
Peningkatan Destinasi Pariwisata
2.04.0100.16.05
Pembebasan Tanah untuk Belitung Dive Center
0,00
0,00
0,00
0,00
2.04.0100.16.14
Pembuatan Saluran Air
0,00
0,00
0,00
0,00
2.04.0100.16.22
Pembelian Tanah Meseum Maritim
0,00
0,00
0,00
0,00
2.04.0100.16.92
Pembangunan fasilitas Destinasi Situs Bersejarah
1.717.350,00
2.000.000,00
40.000.000,00
43.717.350,00
2.04.0100.16.99
Penulisan Artikel Wisata di Media Massa
1.672.200,00
83.000.000,00
0,00
84.672.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.827.200,00
63.825.000,00
0,00
66.652.200,00
2.04.0100.18 2.04.0100.18.17 2.04.0100.19 2.04.0100.19.12
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan Pembuatan Landasan Container Sampah Peningkatan Kualitas SDM Terkait Sektor Pariwita Pelatihan Pemandu wisata
63
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Jenis Belanja Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
2.04.0100.19.37
Pelatihan Penata Tari / Penata Musik dan Cipta Karya Tari / Musik Daerah
25.387.200,00
119.305.000,00
0,00
144.692.200,00
2.04.0100.19.64
Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong dan Putri Indonesia
17.504.800,00
143.665.000,00
0,00
161.169.800,00
2.04.0100.19.91
Penyuluhan Wisata
3.421.200,00
79.565.000,00
0,00
82.986.200,00
2.04.0100.21
Pengelolaan Kawasan Wisata dan Kekayaan Budaya
2.04.0100.21.07
Penataan Hutan Wisata Pantai Tanjung Pendam
2.485.200,00
350.000,00
450.000.000,00
452.835.200,00
2.04.0100.21.19
Pembinaan Home Stay Kabupaten Belitung
6.489.200,00
29.385.000,00
0,00
35.874.200,00
2.04.0100.21.21
Pembuatan Gerbang Laskar Pelangi
2.763.400,00
4.500.000,00
98.500.000,00
105.763.400,00
2.04.0100.21.44
Pembuatan Talud Penahan Gelombang
4.053.750,00
3.500.000,00
400.000.000,00
407.553.750,00
2.04.0100.21.76
Pembuatan DED Water Boom dan DED Miniatur KK Cerucuk
2.036.950,00
2.500.000,00
195.000.000,00
199.536.950,00
2.04.0100.21.82
Peningkatan Panggung Terbuka dan WC
2.727.800,00
500.000,00
60.000.000,00
63.227.800,00
2.04.0100.21.87
Penyediaan Makanan Hewan
1.514.800,00
312.000.000,00
0,00
313.514.800,00
2.04.0100.21.89
Pembuatan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Mesium Maritim
4.798.100,00
282.350.000,00
0,00
287.148.100,00
2.04.0100.21.97
Pembuatan Fasilitas Penunjang Objek Wisata
2.429.950,00
5.750.000,00
140.752.000,00
148.931.950,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
755.570.550,00
3.331.372.800,00
1.770.752.000,00
5.857.695.350,00
755.570.550,00
3.331.372.800,00
1.770.752.000,00
5.857.695.350,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
2.04.0100.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
2.04.0100.26.88
Promosi Potensi Daerah
Total Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Total Urusan Pariwisata 2.05
Kelautan dan Perikanan
2.05.0100
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.0100.01.02
0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2.05.0100.01.04
Kesejahteraan Non PNS
363.600.000,00
0,00
0,00
363.600.000,00
2.05.0100.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
2.05.0100.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.05.0100.01.13
Penyediaan Spanduk dan Umbul-umbul
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.05.0100.01.14
Penyediaan peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.05.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.05.0100.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
2.05.0100.01.18
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
2.05.0100.01.19
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
56.640.000,00
0,00
0,00
56.640.000,00
2.05.0100.01.20
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
64.875.000,00
35.000.000,00
0,00
99.875.000,00
2.05.0100.01.30
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.0100.02.01
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
116.000.000,00
0,00
116.000.000,00
2.05.0100.02.02
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
13.275.000,00
0,00
13.275.000,00
2.05.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
326.850.000,00
0,00
326.850.000,00
64
Kode
Pegawai
2
3
1 2.05.0100.02.25
2.05.0100.03
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pembuatan Detailed Engineering Design (DED) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.05.0100.03.02 2.05.0100.06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.0100.06.01 2.05.0100.16
Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD
10.000.000,00
0,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalaian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.16.01
Pendataan Potensi pulau-pulau tak berpenghuni dan potensi pengembangan kepiting Asoka
0,00
0,00
0,00
0,00
2.05.0100.16.02
Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir
0,00
0,00
0,00
0,00
2.05.0100.16.07
Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan
28.450.000,00
191.895.000,00
0,00
220.345.000,00
2.05.0100.16.08
Pelayanan UPTD BBI Membalong
10.600.000,00
216.253.125,00
0,00
226.853.125,00
2.05.0100.16.09
Patroli Kapal Pengawas
52.035.000,00
97.760.000,00
0,00
149.795.000,00
2.05.0100.16.10
Pelayanan UPTD Workshop Tanjung Binga
7.200.000,00
129.250.000,00
0,00
136.450.000,00
2.05.0100.16.11
Pelayanan UPTD PPI Selat Nasik
2.05.0100.16.12
Pengembangan Kelembagaan Perikanan
2.05.0100.21
5.360.000,00
168.745.000,00
0,00
174.105.000,00
35.300.000,00
22.675.000,00
0,00
57.975.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.0100.21.01 2.05.0100.23
Pengadaan Rumpon
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.0100.23.01
Pembangunan Unit pembuat Pakan Ikan (DAK dan APBD)
7.600.000,00
2.000.000,00
550.000.000,00
559.600.000,00
2.05.0100.23.15
Pembangunan Ruang Pembeku (DAK dan APBD)
5.700.000,00
2.000.000,00
550.000.000,00
557.700.000,00
35.500.000,00
121.660.000,00
0,00
157.160.000,00
2.05.0100.25
Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.25.06 2.05.0100.26
Bimtek Perikanan Pengembangan Budidaya Laut
2.05.0100.26.02
Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Laut (DAK dan APBD)
11.000.000,00
7.500.000,00
1.400.000.000,00
1.418.500.000,00
2.05.0100.26.13
Penangkaran Penyu
12.700.000,00
19.500.000,00
120.000.000,00
152.200.000,00
11.000.000,00
4.000.000,00
1.440.000.000,00
1.455.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
128.000.000,00
2.500.000.000,00
2.639.600.000,00
729.160.000,00
2.056.063.125,00
6.560.000.000,00
9.345.223.125,00
729.160.000,00
2.056.063.125,00
6.560.000.000,00
9.345.223.125,00
2.05.0100.27
Pengembangan Budidaya Air Tawar
2.05.0100.27.03
Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK dan APBD)
2.05.0100.27.04
Perbaikan Kolam Ikan Air Tawar
2.05.0100.28
Pengembangan Budidaya Air Payau
2.05.0100.28.04
Pembangunan Balai Benih Ikan Payau ( DAK dan APBD)
Total Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Total Urusan Kelautan dan Perikanan 2.07
Perindustrian
2.07.0100
Dinas Perindagkop Dan PM
2.07.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
90.450.000,00
0,00
90.450.000,00
2.07.0100.01.02
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
19.272.500,00
0,00
19.272.500,00
2.07.0100.01.03
Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
2.07.0100.01.04
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
83.500.000,00
0,00
83.500.000,00
2.07.0100.01.05
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.01.06
Penyediaan alat kebersihan/pembersih
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.01.07
Penyediaan umbul-umbul,spanduk,dan bendera
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
65
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1 2.07.0100.01.08
Penyediaan Jasa Komunikasi,Air,Listrik
2.07.0100.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
2.07.0100.01.10
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
97.400.000,00
0,00
97.400.000,00
70.500.000,00
0,00
0,00
70.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
0,00
575.000.000,00
0,00
575.000.000,00
2.07.0100.01.11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.01.30
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
5.040.000,00
2.590.000,00
0,00
7.630.000,00
2.07.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07.0100.02.12
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
29.976.000,00
0,00
29.976.000,00
2.07.0100.02.13
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
0,00
127.180.000,00
0,00
127.180.000,00
2.07.0100.02.14
Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
14.327.000,00
0,00
14.327.000,00
2.07.0100.02.17
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
2.865.000,00
0,00
133.555.000,00
136.420.000,00
0,00
9.860.000,00
0,00
9.860.000,00
2.500.000,00
0,00
15.000.000,00
3.742.500,00
88.890.000,00
17.500.000,00
110.132.500,00
20.700.000,00
13.170.000,00
0,00
33.870.000,00
156.720.000,00
66.044.000,00
0,00
222.764.000,00
2.07.0100.03 2.07.0100.03.01 2.07.0100.06 2.07.0100.06.18 2.07.0100.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.07.0100.15.12
Pengadaan peralatan, kemasan dan fasilitasi sertifikasi Komposisi, Halal, dan HAKI untuk produk pangan
2.07.0100.15.20
Penerapan Gugus Kendali Mutu
2.07.0100.15.21
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.07.0100.16
12.500.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.07.0100.16.01
Pengelolaan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat Kecamatan
98.630.000,00
29.464.000,00
0,00
128.094.000,00
2.07.0100.16.02
Pelatihan Tenaga Penyuluh KUMKM dan IKM
25.020.000,00
35.950.000,00
0,00
60.970.000,00
2.07.0100.16.11
Operasional Galeri KUKM
120.564.000,00
2.400.000,00
1.500.000,00
124.464.000,00
2.07.0100.16.12
Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Penanaman Modal
4.920.000,00
25.800.000,00
0,00
30.720.000,00
2.07.0100.16.13
Temu Usaha Besar dan Usaha Kecil
4.720.000,00
25.800.000,00
0,00
30.520.000,00
2.07.0100.16.16
Pelatihan Kader koperasi dan manajemen pengelola koperasi
63.235.000,00
142.976.000,00
0,00
206.211.000,00
2.07.0100.16.17
Pelatihan Pengembangan Diri
46.867.500,00
77.774.900,00
0,00
124.642.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.07.0100.17 2.07.0100.17.04 2.07.0100.18
Program Peningkatan Investasi Pembebasan Lahan Kawasan Industri Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.07.0100.18.01
Pembangunan Pasar Tradisional (DAK + APBD)
19.500.000,00
8.000.000,00
781.520.000,00
809.020.000,00
2.07.0100.18.19
Sosialisasi Kemetrologian
14.390.000,00
51.079.500,00
0,00
65.469.500,00
2.07.0100.18.29
Pasar Murah
18.742.000,00
138.500.000,00
0,00
157.242.000,00
2.07.0100.19
Penataan Struktur Industri
2.07.0100.19.01
Pendampingan dan Operasional Pabrik Bioethanol
0,00
0,00
0,00
0,00
2.07.0100.19.02
Landkliring Kawasan Industri dan Zona Gudang
0,00
0,00
0,00
0,00
20.017.500,00
43.450.000,00
17.600.000,00
81.067.500,00
2.07.0100.20 2.07.0100.20.01
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan Magang Kerajinan Tenun Purun
66
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1 2.07.0100.20.03
Pengadaan Kemasan dan Peralatan Galeri KUKM
2.07.0100.20.05
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
0,00
0,00
0,00
Studi Kelayakan Kawasan Industri Suge
7.170.000,00
280.000.000,00
0,00
287.170.000,00
2.07.0100.20.10
Pembangunan Rumah Produksi Abon Ikan
5.257.500,00
1.680.000,00
153.000.000,00
159.937.500,00
2.07.0100.20.11
Pelatihan Abon Ikan
22.667.500,00
34.455.500,00
7.100.000,00
64.223.000,00
2.07.0100.20.21
Pendampingan Tenaga Ahli Kerajinan
39.730.000,00
86.300.000,00
0,00
126.030.000,00
73.857.500,00
480.860.000,00
0,00
554.717.500,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
887.956.000,00
2.739.649.400,00
1.111.775.000,00
4.739.380.400,00
887.956.000,00
2.739.649.400,00
1.111.775.000,00
4.739.380.400,00
4.209.176.000,00
15.008.129.950,00
11.191.407.000,00
30.408.712.950,00
114.418.459.556,00 131.524.662.950,00
286.325.591.805,00
2.07.0100.26
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
2.07.0100.26.04
Promosi SDA Kabupaten Belitung
2.07.0100.26.12
Promosi Potensi Daerah
Total Satker Dinas Perindagkop Dan PM Total Urusan Perindustrian Total URUSAN PILIHAN JUMLAH
40.382.469.299,00
Tanjungpandan, 17 Desember 2009 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
67
Kode
Uraian
1
2
LAMPIRAN V : PERDA BELITUNG JenisKABUPATEN Belanja NOMOR : 14 TAHUN 2009 Barang Pegawai TANGGAL : 17 DESEMBERModal 2009 dan Jasa 3
4
Jumlah
5
6 = 3+4+5
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Jenis Belanja Kode
Uraian 2
1 01
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Pelayanan Umum
01.1.06
Perencanaan Pembangunan
01.1.20
Pemerintahan Umum
01.1.21
Kepegawaian
01.1.23
Statistik
01.1.24
Kearsipan
01.1.25
Komunikasi dan Informatika
Total Pelayanan Umum 03
2.708.758.701,00
3.613.595.000,00
231.100.000,00
6.553.453.701,00
33.047.104.529,00
28.206.620.800,00
5.134.346.450,00
66.388.071.779,00
6.151.066.874,00
2.308.403.000,00
327.380.000,00
8.786.849.874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669.943.824,00
413.650.000,00
102.307.000,00
1.185.900.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.576.873.928,00
34.542.268.800,00
5.795.133.450,00
82.914.276.178,00
4.956.184.307,00
1.731.047.500,00
412.260.000,00
7.099.491.807,00
4.956.184.307,00
1.731.047.500,00
412.260.000,00
7.099.491.807,00
Ketertiban dan Keamanan
03.1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Total Ketertiban dan Keamanan 04
Ekonomi
04.1.07
Perhubungan
3.447.837.224,00
1.775.704.000,00
22.466.750.000,00
27.690.291.224,00
04.1.14
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.245.244.313,00
1.882.774.000,00
60.870.000,00
4.188.888.313,00
04.1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0,00
0,00
0,00
0,00
04.1.16
Penanaman Modal
0,00
0,00
0,00
0,00
04.1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.183.422.462,00
1.848.766.496,00
87.540.000,00
4.119.728.958,00
04.2.01
Pertanian
6.390.835.412,00
4.650.203.225,00
1.514.385.000,00
12.555.423.637,00
04.2.02
Kehutanan
0,00
0,00
0,00
0,00
04.2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
1.829.331.924,00
2.230.841.400,00
234.495.000,00
4.294.668.324,00
04.2.05
Kelautan dan Perikanan
2.332.061.837,00
2.056.063.125,00
6.560.000.000,00
10.948.124.962,00
04.2.06
Perdagangan
0,00
0,00
0,00
0,00
04.2.07
Perindustrian
2.318.410.351,00
2.739.649.400,00
1.111.775.000,00
6.169.834.751,00
04.2.08
Transmigrasi
0,00
0,00
0,00
0,00
20.747.143.523,00
17.184.001.646,00
32.035.815.000,00
69.966.960.169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.145.654.345,00
2.475.767.000,00
2.913.690.000,00
10.535.111.345,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.145.654.345,00
2.475.767.000,00
2.913.690.000,00
10.535.111.345,00
3.369.647.554,00
4.986.125.000,00
72.688.375.000,00
81.044.147.554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.369.647.554,00
4.986.125.000,00
72.688.375.000,00
81.044.147.554,00
29.056.380.839,00
16.865.938.810,00
4.593.672.500,00
50.515.992.149,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.056.380.839,00
16.865.938.810,00
4.593.672.500,00
50.515.992.149,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.481.539.850,00
3.331.372.800,00
1.770.752.000,00
7.583.664.650,00
Total Ekonomi 05
Lingkungan Hidup
05.1.05
Penatan Ruang
05.1.08
Lingkungan Hidup
05.1.09
Pertanahan
Total Lingkungan Hidup 06
Perumahan dan Fasilitas Umum
06.1.03
Pekerjaan Umum
06.1.04
Perumahan
Total Perumahan dan Fasilitas Umum 07
Kesehatan
07.1.02
Kesehatan
07.1.12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Total Kesehatan 08
Pariwisata dan Budaya
08.1.17
Kebudayaan
08.2.04
Pariwisata
1
Jenis Belanja Kode
Uraian
1
2
3
Total Pariwisata dan Budaya 10
Barang dan Jasa
Pegawai
4
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
2.481.539.850,00
3.331.372.800,00
1.770.752.000,00
7.583.664.650,00
84.621.015.619,00
29.754.077.050,00
11.209.340.000,00
125.584.432.669,00
1.120.240.195,00
2.976.000.950,00
0,00
4.096.241.145,00
85.741.255.814,00
32.730.078.000,00
11.209.340.000,00
129.680.673.814,00
955.954.695,00
571.860.000,00
105.625.000,00
1.633.439.695,00
Pendidikan
10.1.01
Pendidikan
10.1.18
Pemuda dan Olah Raga
Total Pendidikan 11
Perlindungan Sosial
11.1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil
11.1.11
Pemberdayaan Perempuan
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.13
Sosial
0,00
0,00
0,00
0,00
955.954.695,00
571.860.000,00
105.625.000,00
1.633.439.695,00
114.418.459.556,00 131.524.662.950,00
440.973.757.361,00
Total Perlindungan Sosial JUMLAH
195.030.634.855,00
Tanjungpandan, 17 Desember 2009 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
2