PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Belitung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/……./DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011; b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang APBD Tahun Anggaran 2011 sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
1
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kali
4
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah
Rp 392.658.482.546,00
2. Belanja Daerah
Rp 452.952.194.865,00 (-) Surplus/ (Defisit)
Rp (60.293.712.319,00)
3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan
Rp 167.407.876.000,00
b. Pengeluaran
Rp
7.800.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp 159.607.876.000,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan : Rp
99.314.163.681,00
5
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 40.960.064.546,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 339.393.428.000,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 12.304.990.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah sejumlah Rp 9.185.349.025,00 b. Retribusi daerah sejumlah Rp 9.455.976.234,00 c. Hasil pengelolaan Rp 850.000.000,00
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan
sejumlah
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 21.468.739.287,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 54.867.758.000,00 b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 242.776.670.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 41.749.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp b. Dana darurat sejumlah Rp c. Dana bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 10.504.990.000,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 1.800.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 174.402.662.577,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 278.549.532.288,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 145.839.498.927,00 b. Belanja bunga sejumlah Rp c. Belanja subsidi sejumlah Rp 288.000.000,00 d. Belanja hibah sejumlah Rp 9.230.028.150,00 e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 4.792.500.000,00 f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 6
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 11.252.635.500,00 h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 37.252.190.550,00 b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 97.445.350.239,00 c. Belanja modal sejumlah Rp 143.851.991.499,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 167.407.876.000,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp 7.800.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 167.407.876.000,00 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 7.800.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1.
Lampiran I
Ringkasan APBD;
2.
Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.
Lampiran III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Organisasi, Program dan Kegiatan ;
Pemerintah
Daerah,
7
5.
Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.
Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.
Lampiran VII
Daftar piutang daerah;
8.
Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.
Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Desember 2010 BUPATI BELITUNG,
DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
ABDUL FATAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 7 1
8
LAMPIRAN I : Uraian
Kode Rekening 1
2
PERDA KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 7 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010
Jumlah (Rp) 3
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4 4.1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1
Pajak Daerah
4.1.2
Restribusi Daerah
9.857.849.543,00
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.500.000.000,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.159.906.000,00
25.248.740.000,00
Total PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.2
50.766.495.543,00
DANA PERIMBANGAN
4.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2
Dana Alokasi Umum
281.000.000.000,00
4.2.3
Dana Alokasi Khusus
40.667.200.000,00
Total DANA PERIMBANGAN
370.850.120.000,00
4.3
49.182.920.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
10.477.845.000,00
4.3.4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
17.061.400.000,00
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
16.099.560.000,00
Total LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
43.638.805.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5 5.1
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
Belanja Pegawai
5.1.2
Belanja Bunga
5.1.3
Belanja Subsidi
5.1.4
Belanja Hibah
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
5.1.8
Belanja Tidak Terduga
200.685.859.970,76 0,00 288.000.000,00 11.601.181.875,00 4.809.000.000,00 14.452.635.500,00 3.000.000.000,00
Total BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.2
465.255.420.543,00
234.836.677.345,76
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
102.091.634.425,00
5.2.3
Belanja Modal
144.714.743.820,00
41.680.666.800,00
Total BELANJA LANGSUNG
6 6.1 6.1.1
6.2.2
JUMLAH BELANJA
523.323.722.390,76
Surplus / (Defisit)
(58.068.301.847,76)
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Total PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.2
288.487.045.045,00
66.868.301.847,76 66.868.301.847,76
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Total PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
8.800.000.000,00 8.800.000.000,00
1
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3 Pembiayaan Neto
6.3
58.068.301.847,76
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
(0,00) Tanjungpandan, 28 Desember 2010 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
2
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
LAMPIRAN II : PERDA KABUPATEN BELITUNG Belanja NOMOR Tidak : 7 TAHUN 2010 Pendapatan Langsung TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 Langsung 3
4
Jumlah Belanja
5
6
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2011 Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah 2
1
Pendapatan
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
3
4
5
6
1
URUSAN WAJIB
1.01
Pendidikan
1.01.0100
Dinas Pendidikan
0,00
69.455.633.920,00
35.256.397.700,00
104.712.031.620,00
1.01.0300
Sanggar Kegiatan Belajar
0,00
630.190.621,00
294.698.850,00
924.889.471,00
1.01.0400
TK Negeri Pembina Tanjungpandan
0,00
295.453.641,00
107.787.000,00
403.240.641,00
1.01.0500
TK Negeri Pembina Membalong
0,00
136.264.973,00
73.978.500,00
210.243.473,00
1.01.0600
TK Negeri Pembina Sijuk
0,00
83.775.619,00
66.620.500,00
150.396.119,00
1.01.5101
SMP Negeri 1 Tanjungpandan
0,00
1.735.663.238,00
227.345.000,00
1.963.008.238,00
1.01.5102
SMP Negeri 2 Tanjungpandan
0,00
2.095.747.322,00
280.325.000,00
2.376.072.322,00
1.01.5103
SMP Negeri 3 Tanjungpandan
0,00
1.734.086.514,00
167.037.000,00
1.901.123.514,00
1.01.5104
SMP Negeri 4 Tanjungpandan
0,00
1.285.430.310,00
149.176.000,00
1.434.606.310,00
1.01.5105
SMP Negeri 5 Tanjungpandan
0,00
1.484.894.112,00
196.510.000,00
1.681.404.112,00
1.01.5106
SMP Negeri 6 Tanjungpandan
0,00
1.431.198.258,00
218.472.000,00
1.649.670.258,00
1.01.5107
SMP Negeri 7 Tanjungpandan
0,00
1.695.570.374,00
192.994.000,00
1.888.564.374,00
1.01.5201
SMP Negeri 1 Membalong
0,00
940.829.178,00
165.756.000,00
1.106.585.178,00
1.01.5202
SMP Negeri 2 Membalong
0,00
815.737.349,00
146.542.050,00
962.279.399,00
1.01.5203
SMP Negeri 3 Membalong
0,00
351.892.525,00
98.350.000,00
450.242.525,00
1.01.5204
SMP Negeri 4 Membalong
0,00
370.970.784,00
101.007.000,00
471.977.784,00
1.01.5205
SMP Negeri 5 Membalong
0,00
263.159.137,00
103.847.500,00
367.006.637,00
1.01.5301
SMP Negeri 1 Sijuk
0,00
1.063.253.212,00
208.668.000,00
1.271.921.212,00
1.01.5302
SMP Negeri 2 Sijuk
0,00
960.724.774,00
170.945.000,00
1.131.669.774,00
1.01.5303
SMP Negeri 3 Sijuk
0,00
594.698.186,00
132.840.000,00
727.538.186,00
1.01.5304
SMP Negeri 4 Sijuk
0,00
323.880.189,00
134.317.000,00
458.197.189,00
1.01.5401
SMP Negeri 1 Badau
0,00
1.056.729.631,00
168.040.000,00
1.224.769.631,00
1.01.5402
SMP Negeri 2 Badau
0,00
725.289.473,00
112.813.250,00
838.102.723,00
1.01.5403
SMP Negeri 3 Badau
0,00
445.538.257,00
101.268.000,00
546.806.257,00
1.01.5501
SMP Negeri 1 Selat Nasik
0,00
908.332.574,00
160.240.000,00
1.068.572.574,00
1.01.5502
SMP Negeri 2 Selat Nasik
0,00
274.276.038,00
97.916.000,00
372.192.038,00
1.01.6101
SMA Negeri 1 Tanjungpandan
0,00
3.005.619.056,00
803.072.000,00
3.808.691.056,00
1.01.6102
SMA Negeri 2 Tanjungpandan
0,00
2.392.606.948,00
276.830.000,00
2.669.436.948,00
1.01.6123
SMK Negeri 1 Tanjungpandan
0,00
2.768.018.382,00
388.362.000,00
3.156.380.382,00
1.01.6124
SMK Negeri 2 Tanjungpandan
0,00
2.073.393.501,00
390.502.000,00
2.463.895.501,00
1.01.6201
SMA Negeri 1 Membalong
0,00
970.054.697,00
155.395.000,00
1.125.449.697,00
1.01.6301
SMA Negeri 1 Sijuk
0,00
1.256.723.195,00
180.275.000,00
1.436.998.195,00
1.01.6421
SMK Negeri 1 Badau
0,00
794.733.498,00
201.722.000,00
996.455.498,00
1.01.6521
SMK Negeri 1 Selat Nasik
0,00
507.749.702,00
143.218.000,00
650.967.702,00
0,00
104.928.119.188,00
41.673.267.350,00
146.601.386.538,00
173.516.800,00
13.825.645.353,00
18.387.807.860,00
32.213.453.213,00
6.839.132.287,00
11.876.283.341,00
13.482.381.915,00
25.358.665.256,00
7.012.649.087,00
25.701.928.694,00
31.870.189.775,00
57.572.118.469,00
15.000.000,00
2.642.889.834,00
86.889.283.620,00
89.532.173.454,00
15.000.000,00
2.642.889.834,00
86.889.283.620,00
89.532.173.454,00
Total Urusan Pendidikan 1.02
Kesehatan
1.02.0100
Dinas Kesehatan
1.02.0200
Rumah Sakit Umum Daerah
Total Urusan Kesehatan 1.03
Pekerjaan Umum
1.03.0100
Dinas Pekerjaan Umum
Total Urusan Pekerjaan Umum
1
Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
1.06
Perencanaan Pembangunan
1.06.0100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Total Urusan Perencanaan Pembangunan 1.07
Perhubungan
1.07.0100
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Total Urusan Perhubungan 1.08
Lingkungan Hidup
1.08.0100
Badan Lingkungan Hidup Daerah
1.08.0200
Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
Total Urusan Lingkungan Hidup 1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Total Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1.14
Ketenagakerjaan
1.14.0100
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Total Urusan Ketenagakerjaan 1.18
Kepemudaan dan Olah Raga
1.18.0200
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Total Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pendapatan
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
3
4
5
6
0,00
1.880.370.871,00
4.514.253.250,00
6.394.624.121,00
0,00
1.880.370.871,00
4.514.253.250,00
6.394.624.121,00
287.358.000,00
2.590.654.299,00
10.835.161.350,00
13.425.815.649,00
287.358.000,00
2.590.654.299,00
10.835.161.350,00
13.425.815.649,00
0,00
1.482.347.105,00
2.898.283.500,00
4.380.630.605,00
607.409.256,00
2.159.769.574,00
4.385.616.600,00
6.545.386.174,00
607.409.256,00
3.642.116.679,00
7.283.900.100,00
10.926.016.779,00
229.725.000,00
1.129.609.795,00
1.067.885.000,00
2.197.494.795,00
229.725.000,00
1.129.609.795,00
1.067.885.000,00
2.197.494.795,00
0,00
2.105.262.170,00
2.599.543.125,00
4.704.805.295,00
0,00
2.105.262.170,00
2.599.543.125,00
4.704.805.295,00
0,00
1.078.759.620,00
3.198.228.500,00
4.276.988.120,00
0,00
1.078.759.620,00
3.198.228.500,00
4.276.988.120,00
1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.0100
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0,00
1.493.984.923,00
1.702.709.050,00
3.196.693.973,00
1.19.0300
Satuan Polisi Pamong Praja
0,00
2.524.382.916,00
1.529.015.000,00
4.053.397.916,00
0,00
4.018.367.839,00
3.231.724.050,00
7.250.091.889,00
Total Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1.20.0100
DPRD
0,00
4.263.025.650,00
0,00
4.263.025.650,00
1.20.0200
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0,00
466.216.479,00
0,00
466.216.479,00
1.20.0300
Sekretariat Daerah
4.205.915.000,00
6.949.745.742,00
19.075.344.925,00
26.025.090.667,00
1.20.0400
Sekretariat DPRD
0,00
1.918.107.714,00
9.501.778.400,00
11.419.886.114,00
1.20.0500
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
445.148.831.000,00
43.286.538.550,76
3.928.719.060,00
47.215.257.610,76
1.20.0700
Inspektorat Kabupaten Belitung
0,00
2.369.396.136,00
1.801.305.000,00
4.170.701.136,00
442.650.000,00
750.139.683,00
533.466.250,00
1.283.605.933,00
1.20.0800
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.20.0901
Kecamatan Tanjungpandan
0,00
1.262.348.872,00
746.318.000,00
2.008.666.872,00
1.20.0902
Kecamatan Membalong
0,00
1.267.865.728,00
743.440.000,00
2.011.305.728,00
1.20.0903
Kecamatan Sijuk
0,00
1.157.217.874,00
786.648.500,00
1.943.866.374,00
1.20.0904
Kecamatan Badau
0,00
943.672.199,00
694.910.900,00
1.638.583.099,00
1.20.0905
Kecamatan Selat Nasik
0,00
1.007.300.100,00
756.663.650,00
1.763.963.750,00
1.20.1011
Kelurahan Kota
0,00
530.681.547,00
392.365.000,00
923.046.547,00
1.20.1012
Kelurahan Parit
0,00
510.016.472,00
422.155.000,00
932.171.472,00
449.797.396.000,00
66.682.272.746,76
39.383.114.685,00
106.065.387.431,76
Total Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 1.21
Kepegawaian
1.21.0100
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
0,00
559.175.961,00
5.691.695.000,00
6.250.870.961,00
1.21.0200
Badan Kepegawaian Daerah
0,00
1.397.715.157,00
4.074.948.000,00
5.472.663.157,00
0,00
1.956.891.118,00
9.766.643.000,00
11.723.534.118,00
0,00
2.053.445.002,00
2.373.871.100,00
4.427.316.102,00
Total Urusan Kepegawaian 1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.0200
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung
2
Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
Pendapatan 3
Total Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.24
Kearsipan
1.24.0100
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
Total Urusan Kearsipan
4
2
URUSAN PILIHAN
2.01
Pertanian
2.01.0100
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Total Urusan Pertanian
Langsung 5
Jumlah Belanja 6
0,00
2.053.445.002,00
2.373.871.100,00
4.427.316.102,00
0,00
771.546.149,00
812.025.000,00
1.583.571.149,00
0,00
771.546.149,00
812.025.000,00
1.583.571.149,00
221.182.234.004,76 245.499.089.905,00
466.681.323.909,76
457.949.537.343,00
Total URUSAN WAJIB
Tidak Langsung
462.000.000,00
5.761.026.650,00
9.490.865.315,00
15.251.891.965,00
462.000.000,00
5.761.026.650,00
9.490.865.315,00
15.251.891.965,00
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03.0100
Dinas Pertambangan dan Energi
5.760.000.000,00
1.900.047.000,00
8.016.461.400,00
9.916.508.400,00
Total Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
5.760.000.000,00
1.900.047.000,00
8.016.461.400,00
9.916.508.400,00
430.883.200,00
2.293.056.135,00
3.117.798.600,00
5.410.854.735,00
430.883.200,00
2.293.056.135,00
3.117.798.600,00
5.410.854.735,00
518.000.000,00
2.274.988.839,00
16.547.013.125,00
18.822.001.964,00
518.000.000,00
2.274.988.839,00
16.547.013.125,00
18.822.001.964,00
135.000.000,00
1.425.324.717,00
5.815.816.700,00
7.241.141.417,00
135.000.000,00
1.425.324.717,00
5.815.816.700,00
7.241.141.417,00
7.305.883.200,00
13.654.443.341,00
42.987.955.140,00
56.642.398.481,00
234.836.677.345,76 288.487.045.045,00
523.323.722.390,76
2.04
Pariwisata
2.04.0100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Total Urusan Pariwisata 2.05
Kelautan dan Perikanan
2.05.0100
Dinas Kelautan dan Perikanan
Total Urusan Kelautan dan Perikanan 2.07
Industri
2.07.0100
Dinas Perindagkop Dan PM
Total Urusan Industri Total URUSAN PILIHAN JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)
465.255.420.543,00 (58.068.301.847,76)
3
Kode 1 1.20
Urusan Pemerintahan Daerah 2
PEMBIAYAAN
Belanja
Pendapatan Penerimaan
Tidak Pengeluaran Langsung
Pembiayaan Langsung Netto
SILPA TAB Jumlah Belanja
3
4
5
6
66.868.301.847,76
8.800.000.000,00
58.068.301.847,76
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1.20.0500 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0,00
Tanjungpandan, 28 Desember 2010 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
4
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0100
Pendidikan Dinas Pendidikan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
69.455.633.920,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
69.455.633.920,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0100.01.01
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.01.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.01.0100.01.02
290.000.000,00 290.000.000,00
Cetak dan Penggandaan
1.01.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Cetak dan Penggandaan 1.01.0100.01.03
118.632.800,00 118.632.800,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.0100.01.04
4.200.000,00 4.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
93.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
93.600.000,00
1.01.0100.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.01.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.0100.01.06
59.500.000,00 59.500.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.01.0100.01.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.01.0100.01.07
138.600.000,00 138.600.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
1.01.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 1.01.0100.01.08
12.000.000,00 12.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor
1.01.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor 1.01.0100.01.09
20.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor
1.01.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor 1.01.0100.01.10 1.01.0100.01.10.5.2.2
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
1
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.0100.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.000.000,00
Penyediaan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera
1.01.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera
13.750.000,00
1.01.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
204.840.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
204.840.000,00
1.01.0100.01.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.0100.01.14
255.450.000,00 255.450.000,00
Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor
1.01.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor 1.01.0100.01.15
26.180.000,00 26.180.000,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan
1.01.0100.01.15.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.950.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan 1.01.0100.01.16
51.122.800,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk
1.01.0100.01.16.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
26.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk 1.01.0100.01.17
46.472.800,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong
1.01.0100.01.17.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong 1.01.0100.01.18
48.522.800,00
Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau
1.01.0100.01.18.5.2.1
Belanja Pegawai
20.172.800,00
1.01.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.750.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau 1.01.0100.02
45.922.800,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0100.02.01
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.0100.02.02
23.500.000,00 23.500.000,00
Pembuatan Sarana Parkir SMAN 2 Tanjungpandan
1.01.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Sarana Parkir SMAN 2 Tanjungpandan 1.01.0100.03
4.400.000,00 100.000.000,00 104.400.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.0100.03.01
Rehab Rumah Dinas
1.01.0100.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.895.000,00
1.01.0100.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
1.01.0100.03.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Rumah Dinas 1.01.0100.06
230.000.000,00 240.895.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.01.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.01.0100.06.02
Pembuatan Profil Pendidikan Tahun 2011
1.01.0100.06.02.5.2.1
Belanja Pegawai
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Profil Pendidikan Tahun 2011
10.000.000,00
1.01.0100.07
Promosi Potensi Daerah
1.01.0100.07.15
Promosi Daerah
1.01.0100.07.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Daerah 1.01.0100.15
15.000.000,00 15.000.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.01.0100.15.01
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan TK
1.01.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan TK 1.01.0100.15.02
825.000,00 4.810.000,00 5.635.000,00
Penyelenggaraan PAUD
1.01.0100.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PAUD 1.01.0100.15.03
315.900.000,00 1.000.000,00 316.900.000,00
Insentif Pendidikan PAUD (DABA)
1.01.0100.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Insentif Pendidikan PAUD (DABA) 1.01.0100.16
113.400.000,00 113.400.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.0100.16.01
Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi SD
1.01.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
415.740.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi SD
419.060.000,00
1.01.0100.16.02
3.320.000,00
Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
1.01.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.580.940.000,00
Jumlah Kegiatan Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
1.588.399.200,00
1.01.0100.16.03
7.459.200,00
Bintek Pembelajaran Muatan Lokal Bagi Guru SD dan Verifikasi KTSP
1.01.0100.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
43.945.000,00
1.01.0100.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
70.075.000,00
Jumlah Kegiatan Bintek Pembelajaran Muatan Lokal Bagi Guru SD dan Verifikasi KTSP
114.020.000,00
1.01.0100.16.04
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI
1.01.0100.16.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI 1.01.0100.16.05
111.185.000,00 85.805.000,00 196.990.000,00
Olimpiade Sains SD/MI
1.01.0100.16.05.5.2.1
Belanja Pegawai
13.125.000,00
1.01.0100.16.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.626.000,00
3
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Olimpiade Sains SD/MI
1.01.0100.16.06
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
41.751.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SD
1.01.0100.16.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SD 1.01.0100.16.07
25.915.000,00 560.924.000,00 586.839.000,00
Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu SMP
1.01.0100.16.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu SMP 1.01.0100.16.08
2.029.000,00 225.000.000,00 227.029.000,00
Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas SD
1.01.0100.16.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas SD 1.01.0100.16.09
44.020.000,00 109.900.000,00 153.920.000,00
Ujian Nasional SMP/MTs
1.01.0100.16.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional SMP/MTs 1.01.0100.16.10
27.461.400,00 7.350.000,00 34.811.400,00
Pengadaan Meubeler Pengganti SD dan SMP
1.01.0100.16.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.16.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Meubeler Pengganti SD dan SMP 1.01.0100.16.11
6.775.000,00 500.000,00 324.000.000,00 331.275.000,00
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SD dan SMP
1.01.0100.16.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
88.370.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SD dan SMP
91.970.000,00
1.01.0100.16.12
3.600.000,00
Kegiatan DAK 2011
1.01.0100.16.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.12.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Kegiatan DAK 2011 1.01.0100.16.13
35.000.000,00 9.141.220.000,00 9.176.220.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMP
1.01.0100.16.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMP 1.01.0100.16.14
22.750.000,00 169.209.000,00 191.959.000,00
Olimpiade Sains SMP/MTs
1.01.0100.16.14.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Olimpiade Sains SMP/MTs 1.01.0100.16.15
4.086.400,00 26.600.000,00 30.686.400,00
Ujian Nasional Ulang SMP/MTs
1.01.0100.16.15.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional Ulang SMP/MTs 1.01.0100.16.16
10.886.400,00 6.850.000,00 17.736.400,00
Rehab SDN 8 Tanjungpandan
1.01.0100.16.16.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.555.000,00 500.000,00 4
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.0100.16.16.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab SDN 8 Tanjungpandan 1.01.0100.16.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
300.000.000,00 309.055.000,00
Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas Siswa SMP
1.01.0100.16.17.5.2.1
Belanja Pegawai
13.714.800,00
1.01.0100.16.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.350.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas Siswa SMP
89.064.800,00
1.01.0100.16.18
Lanjutan Kegiatan DAK Tahun 2010
1.01.0100.16.18.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.16.18.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Lanjutan Kegiatan DAK Tahun 2010 1.01.0100.16.19
7.950.000,00 85.660.000,00 6.227.000.000,00 6.320.610.000,00
Kajian Regrouping SD dalam Kabupaten Belitung
1.01.0100.16.19.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Kajian Regrouping SD dalam Kabupaten Belitung
16.900.000,00
1.01.0100.16.20
11.900.000,00
BOS SD/MI (DABA)
1.01.0100.16.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan BOS SD/MI (DABA) 1.01.0100.16.21
5.700.000,00 944.784.000,00 950.484.000,00
BOS SMP/MTs (DABA)
1.01.0100.16.21.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan BOS SMP/MTs (DABA) 1.01.0100.16.22
5.700.000,00 672.000.000,00 677.700.000,00
Bantuan kepada SD RSBI SDN 17 Tanjungpandan (DABA)
1.01.0100.16.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
Jumlah Kegiatan Bantuan kepada SD RSBI SDN 17 Tanjungpandan (DABA)
103.000.000,00
1.01.0100.16.23
3.000.000,00
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap Tahun 2011
1.01.0100.16.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap Tahun 2011
0,00
1.01.0100.17
Pendidikan Menengah
1.01.0100.17.01
Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi SM
1.01.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi SM 1.01.0100.17.02
2.029.000,00 346.800.000,00 348.829.000,00
Biaya penunjang Pendidikan SMA/MA/SMK
1.01.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya penunjang Pendidikan SMA/MA/SMK 1.01.0100.17.03
7.459.200,00 1.809.000.000,00 1.816.459.200,00
Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK
1.01.0100.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
28.311.400,00
1.01.0100.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
64.130.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK
92.441.400,00 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.17.04
Olimpiade Sains SM
1.01.0100.17.04.5.2.1
Belanja Pegawai
11.486.400,00
1.01.0100.17.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
65.500.000,00
Jumlah Kegiatan Olimpiade Sains SM 1.01.0100.17.05
76.986.400,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SM
1.01.0100.17.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
123.813.000,00
Jumlah Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SM
140.477.800,00
1.01.0100.17.06
16.664.800,00
Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan SM
1.01.0100.17.06.5.2.1
Belanja Pegawai
18.264.800,00
1.01.0100.17.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
68.200.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan SM 1.01.0100.17.07
86.464.800,00
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SMA dan SMK Negeri
1.01.0100.17.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SMA dan SMK Negeri 1.01.0100.17.09
3.200.000,00 15.864.000,00 19.064.000,00
Pengadaan Meubilaer pengganti SMA/MA/SMK
1.01.0100.17.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.0100.17.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Meubilaer pengganti SMA/MA/SMK 1.01.0100.17.10
7.150.000,00 500.000,00 270.000.000,00 277.650.000,00
Ujian Nasional Ulang SMA/MA/SMK
1.01.0100.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional Ulang SMA/MA/SMK 1.01.0100.17.11
17.886.400,00 6.850.000,00 24.736.400,00
Bos Sekolah Menengah (DABA)
1.01.0100.17.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.17.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bos Sekolah Menengah (DABA) 1.01.0100.18
5.700.000,00 785.376.000,00 791.076.000,00
Pendidikan Non Formal
1.01.0100.18.01
Penyelenggaraan Paket A, B, dan C
1.01.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Paket A, B, dan C 1.01.0100.18.02
110.724.400,00 63.060.000,00 173.784.400,00
Seleksi Jambore PTK-PNF Kabupaten Belitung
1.01.0100.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
10.434.600,00
1.01.0100.18.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.750.000,00
Jumlah Kegiatan Seleksi Jambore PTK-PNF Kabupaten Belitung 1.01.0100.19
Pendidikan Luar Biasa
1.01.0100.19.03
Operasional PLB (DABA)
1.01.0100.19.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.19.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional PLB (DABA) 1.01.0100.20
45.184.600,00
3.000.000,00 92.400.000,00 95.400.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.20.01
Diklat Pembelajaran Guru Bahasa Inggris SD
1.01.0100.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
15.460.000,00
1.01.0100.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.071.500,00
Jumlah Kegiatan Diklat Pembelajaran Guru Bahasa Inggris SD 1.01.0100.20.02
38.531.500,00
Bintek Guru Mapel IPA dan Matematika Guru SD
1.01.0100.20.02.5.2.1
Belanja Pegawai
16.975.000,00
1.01.0100.20.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
61.105.000,00
Jumlah Kegiatan Bintek Guru Mapel IPA dan Matematika Guru SD
78.080.000,00
1.01.0100.20.03
Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak tetap TK/SD Negeri /swasta
1.01.0100.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak tetap TK/SD Negeri /swasta 1.01.0100.20.04
1.696.711.600,00 1.696.711.600,00
Pemilihan Guru, kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi
1.01.0100.20.04.5.2.1
Belanja Pegawai
16.170.000,00
1.01.0100.20.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
91.241.000,00
Jumlah Kegiatan Pemilihan Guru, kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi 1.01.0100.20.05
107.411.000,00
Workshop Manajemen Kepala SD
1.01.0100.20.05.5.2.1
Belanja Pegawai
15.750.000,00
1.01.0100.20.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
67.055.000,00
Jumlah Kegiatan Workshop Manajemen Kepala SD 1.01.0100.20.06
82.805.000,00
Kesejahteraan Tenaga Guru, pegawai Tidak tetap SMP/SM Negeri/swasta
1.01.0100.20.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Tenaga Guru, pegawai Tidak tetap SMP/SM Negeri/swasta 1.01.0100.20.07
1.128.600.000,00 1.128.600.000,00
Penilaian Kinerja Sekolah
1.01.0100.20.07.5.2.1
Belanja Pegawai
14.475.000,00
1.01.0100.20.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.705.000,00
Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Sekolah 1.01.0100.20.08
29.180.000,00
Liga Pendidikan Indonesia
1.01.0100.20.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.20.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia 1.01.0100.20.09
71.250.000,00 121.840.000,00 193.090.000,00
Sosialisasi dan Sertifikasi Guru
1.01.0100.20.09.5.2.1
Belanja Pegawai
9.150.000,00
1.01.0100.20.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.350.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Guru 1.01.0100.20.11
14.500.000,00
Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam SD
1.01.0100.20.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam SD 1.01.0100.20.12
1.102.200.000,00 1.102.200.000,00
Subsidi Guru, Guru Sekolah Suasta, GTT Sekolah Negeri, Guru Bantuan, Guru Terpencil, Insentif Pengawas dan PTT Sek Negeri (DABA)
1.01.0100.20.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Subsidi Guru, Guru Sekolah Suasta, GTT Sekolah Negeri, Guru Bantuan, Guru Terpencil, Insentif Pengawas dan PTT Sek Negeri (DABA)
1.607.160.000,00 1.607.160.000,00
7
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.0100.22
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.0100.22.01
Pengadaan Listrik Sekolah
1.01.0100.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.01.5.2.3
Belanja Modal
4.145.000,00 200.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Listrik Sekolah 1.01.0100.22.02
204.145.000,00
Pembinaan Administrasi dan Maintenance Jardiknas Kab. Belitung
1.01.0100.22.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.02.5.2.3
Belanja Modal
2.605.000,00 70.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Maintenance Jardiknas Kab. Belitung 1.01.0100.22.03
72.605.000,00
Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1.01.0100.22.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.550.400,00 16.320.000,00
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01.0100.22.04
21.870.400,00
Seleksi Calon Kepala Sekolah
1.01.0100.22.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.22.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.900.000,00 4.400.000,00
Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01.0100.32
16.300.000,00
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
1.01.0100.32.01
Pembuatan DED dan Pembebasan Lahan SMK Pariwisata
1.01.0100.32.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0100.32.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
300.000.000,00
1.01.0100.32.01.5.2.3
Belanja Modal
600.000.000,00
26.650.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan DED dan Pembebasan Lahan SMK Pariwisata Jumlah BELANJA LANGSUNG
926.650.000,00 35.256.397.700,00
Jumlah Belanja
104.712.031.620,00
Surplus / (Defisit)
(104.712.031.620,00)
8
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0300
Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0300.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0300.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
630.190.621,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
630.190.621,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0300.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0300.01.02
Penyediaan Sarana Komunikasi dan Listrik
1.01.0300.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Komunikasi dan Listrik 1.01.0300.01.08
11.400.000,00 11.400.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.01.0300.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.01.0300.01.10
27.000.000,00 27.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0300.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.500.000,00
1.01.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.0300.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.0300.01.12
8.500.000,00 8.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.0300.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.0300.01.15
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.0300.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.0300.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.0300.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.0300.01.18
8.500.000,00 8.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.0300.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.0300.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.0300.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.0300.01.23 1.01.0300.01.23.5.2.2
3.500.000,00 3.500.000,00
Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
9
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul
1.01.0300.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0300.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
25.680.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.680.000,00
1.01.0300.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0300.02.10
Pengadaan Sarana Kantor
1.01.0300.02.10.5.2.3
Belanja Modal
17.348.850,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.01.0300.02.22
17.348.850,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
1.01.0300.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.01.0300.02.24
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.01.0300.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.620.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.01.0300.02.28
4.620.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.0300.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.0300.06
4.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0300.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0300.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0300.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.0300.22
7.000.000,00
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.0300.22.01
Penanganan Putus Sekolah
1.01.0300.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.0300.22.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.350.000,00
Jumlah Kegiatan Penanganan Putus Sekolah
134.750.000,00
102.400.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
294.698.850,00 Jumlah Belanja
924.889.471,00
Surplus / (Defisit)
(924.889.471,00)
10
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0400
Pendidikan TK Negeri Pembina Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0400.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0400.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
295.453.641,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
295.453.641,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0400.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0400.01.02
Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
1.01.0400.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
9.000.000,00
1.01.0400.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0400.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.240.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.240.000,00
1.01.0400.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.0400.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.0400.01.12
7.577.000,00 7.577.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.0400.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.800.000,00
1.01.0400.01.15
Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.0400.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.0400.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.0400.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.0400.01.18
5.400.000,00 5.400.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.0400.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12.500.000,00
1.01.0400.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
1.01.0400.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih 1.01.0400.01.20
2.000.000,00 2.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul - umbul / Bendera
1.01.0400.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul - umbul / Bendera 1.01.0400.01.22 1.01.0400.01.22.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pengadaan Bahan Obat-Obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
11
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-Obatan
1.01.0400.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0400.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.000.000,00
1.01.0400.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0400.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah
1.01.0400.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.727.500,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah 1.01.0400.02.22
4.727.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.0400.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.0400.06
15.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0400.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0400.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0400.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.0400.15
6.950.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.01.0400.15.21
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.0400.15.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.944.500,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan 1.01.0400.15.23
2.944.500,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.0400.15.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.248.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan
7.248.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
107.787.000,00 Jumlah Belanja
403.240.641,00
Surplus / (Defisit)
(403.240.641,00)
12
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0500
Pendidikan TK Negeri Pembina Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0500.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0500.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
136.264.973,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
136.264.973,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0500.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0500.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.0500.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.0500.01.02
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0500.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.720.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.720.000,00
1.01.0500.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.0500.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.0500.01.05
1.986.000,00 1.986.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan bangunan Kantor
1.01.0500.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan bangunan Kantor 1.01.0500.01.06
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.0500.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.0500.01.07
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.0500.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.0500.01.08
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Peralatan Pembersih dan bahan pembersih
1.01.0500.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan bahan pembersih 1.01.0500.01.09
1.200.000,00 1.200.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
1.01.0500.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera 1.01.0500.01.11
1.500.000,00 1.500.000,00
Pengadaan Bahan Obat-obatan
1.01.0500.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-obatan 1.01.0500.01.13 1.01.0500.01.13.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
13
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
1.01.0500.01.15
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Sekolah
1.01.0500.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Sekolah 1.01.0500.01.18
1.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.0500.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.0500.01.30
17.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0500.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.0500.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0500.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1.01.0500.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0500.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.0500.15
Pendidikan Usia Dini
1.01.0500.15.10
Penyediaan Alat Peraga / bantu Pendidikan
1.01.0500.15.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
682.500,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / bantu Pendidikan 1.01.0500.15.12
682.500,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.0500.15.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.680.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
1.680.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
73.978.500,00 Jumlah Belanja
210.243.473,00
Surplus / (Defisit)
(210.243.473,00)
14
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.0600
Pendidikan TK Negeri Pembina Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.0600.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.0600.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
83.775.619,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
83.775.619,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.0600.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0600.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.0600.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.0600.01.10
5.400.000,00 5.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.0600.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.700.000,00
1.01.0600.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.0600.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.0600.01.12
2.283.000,00 2.283.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.0600.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.0600.01.15
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.0600.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.0600.01.17
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.0600.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.0600.01.18
2.920.000,00 2.920.000,00
Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.0600.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.500.000,00
1.01.0600.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
1.01.0600.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih 1.01.0600.01.20
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul / Bendera
1.01.0600.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, umbul-umbul / Bendera 1.01.0600.01.22 1.01.0600.01.22.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pengadaan Bahan Obat-Obatan Belanja Barang Dan Jasa
650.000,00
15
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Obat-Obatan 1.01.0600.01.30
650.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.0600.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.0600.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0600.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair sekolah
1.01.0600.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair sekolah 1.01.0600.02.22
1.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.0600.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.0600.06
8.300.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0600.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
1.01.0600.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.0600.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
6.950.000,00
1.01.0600.15
Pendidikan Usia Dini
1.01.0600.15.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu pendidikan
1.01.0600.15.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
565.500,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu pendidikan 1.01.0600.15.23
565.500,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.0600.15.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.392.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
1.392.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
66.620.500,00 Jumlah Belanja
150.396.119,00
Surplus / (Defisit)
(150.396.119,00)
16
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5101
Pendidikan SMP Negeri 1 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5101.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5101.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.735.663.238,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.735.663.238,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5101.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5101.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1.01.5101.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
19.200.000,00
1.01.5101.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5101.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5101.01.11
20.400.000,00 20.400.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5101.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5101.01.12
18.745.000,00 18.745.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5101.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00
1.01.5101.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5101.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5101.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5101.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5101.01.18
9.000.000,00 9.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5101.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5101.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5101.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5101.01.22
7.300.000,00 7.300.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5101.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5101.01.23 1.01.5101.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan spanduk,umbul-umbul/bendera Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
17
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk,umbul-umbul/bendera
1.01.5101.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00
Penyedian jasa administrasi keuangan
1.01.5101.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian jasa administrasi keuangan 1.01.5101.02
27.600.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5101.02.02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5101.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5101.02.06
30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.01.5101.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.01.5101.02.07
13.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
1.01.5101.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan 1.01.5101.02.08
2.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1.01.5101.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1.01.5101.02.09
5.000.000,00
Pemeliharaan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.5101.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
4.500.000,00
1.01.5101.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5101.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5101.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.500.000,00
1.01.5101.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.150.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.650.000,00
1.01.5101.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5101.16.05
Pengadaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.5101.16.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.270.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Bantu Pendidikan 1.01.5101.16.06
18.270.000,00
Pengadaan bahan percontohan
1.01.5101.16.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.880.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan bahan percontohan
20.880.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
227.345.000,00 Jumlah Belanja
1.963.008.238,00
Surplus / (Defisit)
(1.963.008.238,00)
18
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5102
Pendidikan SMP Negeri 2 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5102.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5102.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.095.747.322,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.095.747.322,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5102.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5102.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5102.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
31.006.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
31.006.000,00
1.01.5102.01.10
Penyedian alat tulis kantor
1.01.5102.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian alat tulis kantor 1.01.5102.01.11
22.100.000,00 22.100.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
1.01.5102.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 1.01.5102.01.12
18.010.000,00 18.010.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor
1.01.5102.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor 1.01.5102.01.13
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyedian Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5102.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.000.000,00
1.01.5102.01.14
Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5102.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5102.01.15
7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan bahan perundang-undang
1.01.5102.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan bahan perundang-undang 1.01.5102.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman kantor
1.01.5102.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kantor 1.01.5102.01.18
22.000.000,00 22.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.01.5102.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12.500.000,00
1.01.5102.01.19 1.01.5102.01.19.5.2.2
Pengadaan Obat-obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
19
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat-obatan
1.01.5102.01.32
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5102.01.32.5.2.1
Belanja Pegawai
31.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.200.000,00
1.01.5102.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5102.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
1.01.5102.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.984.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 1.01.5102.02.28
36.984.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
1.01.5102.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
37.450.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor 1.01.5102.06
37.450.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5102.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5102.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5102.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.5102.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5102.16.18
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5102.16.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.285.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5102.16.20
18.285.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5102.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.440.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
25.440.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
280.325.000,00 Jumlah Belanja
2.376.072.322,00
Surplus / (Defisit)
(2.376.072.322,00)
20
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5103
Pendidikan SMP Negeri 3 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5103.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5103.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.734.086.514,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.734.086.514,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5103.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5103.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5103.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5103.01.10
10.200.000,00 10.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5103.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.110.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.110.000,00
1.01.5103.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5103.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5103.01.12
14.043.000,00 14.043.000,00
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5103.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.535.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.535.000,00
1.01.5103.01.13
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5103.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
2.500.000,00
1.01.5103.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.5103.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.5103.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5103.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5103.01.18
7.800.000,00 7.800.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
1.01.5103.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah 1.01.5103.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5103.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5103.01.23 1.01.5103.01.23.5.2.2
7.000.000,00 7.000.000,00
Pengadaan Obat-obatan Belanja Barang Dan Jasa
750.000,00
21
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat-obatan 1.01.5103.01.30
750.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5103.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
25.860.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.860.000,00
1.01.5103.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5103.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5103.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.720.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5103.02.28
25.720.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.01.5103.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.125.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.01.5103.02.30
4.125.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5103.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.000.000,00
1.01.5103.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5103.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5103.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5103.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.5103.16
6.500.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5103.16.20
Pengadaan Bahan Percontohan
1.01.5103.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.816.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Percontohan 1.01.5103.16.22
9.816.000,00
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5103.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.178.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
17.178.000,00 167.037.000,00
Jumlah Belanja
1.901.123.514,00
Surplus / (Defisit)
(1.901.123.514,00)
22
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5104
Pendidikan SMP Negeri 4 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5104.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5104.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.285.430.310,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.285.430.310,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5104.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5104.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5104.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.500.000,00
1.01.5104.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5104.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.800.000,00
1.01.5104.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5104.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5104.01.12
16.840.000,00 16.840.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Liatrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5104.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Liatrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5104.01.15
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5104.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5104.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5104.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5104.01.18
4.950.000,00 4.950.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5104.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5104.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5104.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5104.01.22
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5104.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5104.01.23 1.01.5104.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
23
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5104.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5104.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.000.000,00
1.01.5104.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5104.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5104.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.150.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5104.02.28
16.150.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.5104.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.5104.06
8.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5104.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5104.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.500.000,00
1.01.5104.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.900.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.400.000,00
1.01.5104.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5104.16.20
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5104.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.536.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5104.16.21
13.536.000,00
Penyediaan alat peraga/bantu pendidikan
1.01.5104.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga/bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
6.300.000,00 149.176.000,00
Jumlah Belanja
1.434.606.310,00
Surplus / (Defisit)
(1.434.606.310,00)
24
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5105
Pendidikan SMP Negeri 5 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5105.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5105.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.484.894.112,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.484.894.112,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5105.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5105.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5105.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5105.01.10
9.300.000,00 9.300.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5105.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.640.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.640.000,00
1.01.5105.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5105.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5105.01.12
13.497.000,00 13.497.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5105.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5105.01.13
3.167.000,00 3.167.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi keluar daerah
1.01.5105.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi keluar daerah 1.01.5105.01.15
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5105.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5105.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5105.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5105.01.19
4.900.000,00 4.900.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5105.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5105.01.22
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5105.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5105.01.23 1.01.5105.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
25
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
1.01.5105.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5105.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
46.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
46.000.000,00
1.01.5105.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5105.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.5105.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.5105.02.28
20.800.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.01.5105.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.01.5105.02.30
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5105.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan
1.200.000,00
1.01.5105.02.37
Pemeliharaan berkala/rutin meubeler sekolah
1.01.5105.02.37.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan berkala/rutin meubeler sekolah 1.01.5105.06
5.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5105.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5105.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5105.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.450.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.450.000,00
1.01.5105.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5105.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5105.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.194.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5105.16.21
22.194.000,00
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.5105.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.262.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
17.262.000,00 196.510.000,00
Jumlah Belanja
1.681.404.112,00
Surplus / (Defisit)
(1.681.404.112,00)
26
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5106
Pendidikan SMP Negeri 6 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5106.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5106.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.431.198.258,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.431.198.258,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5106.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5106.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5106.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5106.01.10
18.000.000,00 18.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5106.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.240.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.240.000,00
1.01.5106.01.11
Penyediaan Barang-barang Cetakan dan penggandaan
1.01.5106.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang-barang Cetakan dan penggandaan 1.01.5106.01.12
18.042.000,00 18.042.000,00
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5106.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5106.01.15
7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5106.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5106.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5106.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5106.01.18
10.800.000,00 10.800.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5106.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5106.01.22
12.500.000,00 12.500.000,00
Belanja bahan obat-obatan
1.01.5106.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja bahan obat-obatan 1.01.5106.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
1.01.5106.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
4.000.000,00 4.000.000,00
27
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.5106.01.24
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5106.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.000.000,00
1.01.5106.01.25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5106.01.25.5.2.1
Belanja Pegawai
29.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.400.000,00
1.01.5106.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5106.02.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor
1.01.5106.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor 1.01.5106.02.22
9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5106.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5106.02.29
34.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Siswa
1.01.5106.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Siswa 1.01.5106.06
3.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5106.06.18
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5106.06.18.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5106.06.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.5106.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5106.16.19
Belanja Bahan Percontohan
1.01.5106.16.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.408.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Percontohan
21.408.000,00
1.01.5106.16.21
Program Alat Bantu Pendidikan
1.01.5106.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.732.000,00
Jumlah Kegiatan Program Alat Bantu Pendidikan
18.732.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
218.472.000,00 Jumlah Belanja
1.649.670.258,00
Surplus / (Defisit)
(1.649.670.258,00)
28
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5107
Pendidikan SMP Negeri 7 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5107.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5107.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.695.570.374,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.695.570.374,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5107.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5107.01.02
Penyediaan jasa komunisi, sumber daya air, dan listrik
1.01.5107.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunisi, sumber daya air, dan listrik
11.000.000,00
1.01.5107.01.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.5107.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.5107.01.08
3.500.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.5107.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.5107.01.10
3.500.000,00 3.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5107.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.360.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.360.000,00
1.01.5107.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5107.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5107.01.12
13.368.000,00 13.368.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanator
1.01.5107.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanator 1.01.5107.01.15
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang
1.01.5107.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang 1.01.5107.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makan dan minuman
1.01.5107.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minuman 1.01.5107.01.18
10.500.000,00 10.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5107.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5107.01.19
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan Spanduk Umbul-Umbul dan Bendera
1.01.5107.01.19.5.2.2
1.01.5107.01.21
3.500.000,00
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk Umbul-Umbul dan Bendera
2.500.000,00
Belanja Obat-Obatan
29
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5107.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Obat-Obatan 1.01.5107.01.30
Jumlah (Rp)
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5107.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5107.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5107.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5107.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5107.02.22
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5107.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5107.02.28
22.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.5107.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.5107.02.31
7.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.5107.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
2.500.000,00
1.01.5107.02.32
Pemeliharaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah
1.01.5107.02.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah 1.01.5107.06
4.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5107.06.01
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5107.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5107.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.5107.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5107.16.20
Belanja Bahan Percontohan
1.01.5107.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.256.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Percontohan
32.256.000,00
1.01.5107.16.22
Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa
1.01.5107.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa Jumlah BELANJA LANGSUNG
13.800.000,00 192.994.000,00
Jumlah Belanja
1.888.564.374,00
Surplus / (Defisit)
(1.888.564.374,00)
30
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5201
Pendidikan SMP Negeri 1 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5201.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5201.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
940.829.178,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
940.829.178,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5201.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5201.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5201.01.10
10.800.000,00 10.800.000,00
Penyediaan Alat tulis kantor
1.01.5201.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.020.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor
14.020.000,00
1.01.5201.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5201.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5201.01.12
10.276.000,00 10.276.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5201.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000,00
1.01.5201.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5201.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5201.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5201.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5201.01.18
6.140.000,00 6.140.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
1.01.5201.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 1.01.5201.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5201.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5201.01.22
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5201.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5201.01.23 1.01.5201.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan spanduk umbul-umbul/bendera Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
31
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk umbul-umbul/bendera
1.01.5201.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5201.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.200.000,00
1.01.5201.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5201.02.22
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
1.01.5201.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor 1.01.5201.02.28
22.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
1.01.5201.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor 1.01.5201.02.29
4.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
1.01.5201.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Meubelair 1.01.5201.02.30
4.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Buku Perpustakaan
1.01.5201.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Buku Perpustakaan 1.01.5201.02.31
4.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.5201.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
3.000.000,00
1.01.5201.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5201.06.32
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5201.06.32.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.5201.06.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.01.5201.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5201.16.20
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5201.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.824.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5201.16.21
13.824.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5201.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.096.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
12.096.000,00 165.756.000,00
Jumlah Belanja
1.106.585.178,00
Surplus / (Defisit)
(1.106.585.178,00)
32
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5202
Pendidikan SMP Negeri 2 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5202.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5202.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
815.737.349,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
815.737.349,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5202.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5202.01.02
Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya air dan listrik
1.01.5202.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya air dan listrik 1.01.5202.01.10
9.900.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5202.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5202.01.11
13.740.000,00 13.740.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5202.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5202.01.12
9.762.000,00 9.762.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.01.5202.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.380.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.380.000,00
1.01.5202.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5202.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5202.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5202.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5202.01.18
4.500.000,00 4.500.000,00
Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.01.5202.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.01.5202.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5202.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5202.01.22
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5202.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5202.01.23
9.900.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan spanduk / umbul-umbul
33
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5202.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk / umbul-umbul 1.01.5202.01.30
Jumlah (Rp)
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5202.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5202.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5202.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.5202.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.5202.02.28
21.900.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
1.01.5202.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 1.01.5202.02.29
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.5202.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.5202.02.30
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
1.01.5202.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan 1.01.5202.06
2.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5202.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5202.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.5202.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.950.000,00
1.01.5202.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5202.16.20
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5202.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.688.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5202.16.21
14.688.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.5202.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.262.050,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
8.262.050,00 146.542.050,00
Jumlah Belanja
962.279.399,00
Surplus / (Defisit)
(962.279.399,00)
34
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5203
Pendidikan SMP Negeri 3 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5203.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5203.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
351.892.525,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
351.892.525,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5203.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5203.01.01
Penyediaan Alat Tulis kantor
1.01.5203.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
4.400.000,00
1.01.5203.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5203.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.600.000,00
1.01.5203.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5203.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5203.01.15
4.620.000,00 4.620.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.01.5203.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.5203.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5203.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5203.01.18
6.800.000,00 6.800.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5203.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5203.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5203.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5203.01.22
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Obat-Obatan
1.01.5203.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-Obatan 1.01.5203.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5203.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.000.000,00
1.01.5203.01.30 1.01.5203.01.30.5.2.1
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai
18.180.000,00
35
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5203.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
18.180.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5203.02.22
Pemeliharaan gedung kantor
1.01.5203.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor
14.000.000,00
1.01.5203.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.01.5203.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.01.5203.02.29
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair
1.01.5203.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair 1.01.5203.02.30
2.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5203.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.000.000,00
1.01.5203.02.31
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Praktik dan Peraga
1.01.5203.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Praktik dan Peraga 1.01.5203.06
1.200.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5203.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5203.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5203.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.250.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.250.000,00
1.01.5203.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5203.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5203.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.880.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5203.16.21
2.880.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.5203.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.520.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.520.000,00 98.350.000,00
Jumlah Belanja
450.242.525,00
Surplus / (Defisit)
(450.242.525,00)
36
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5204
Pendidikan SMP Negeri 4 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5204.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5204.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
370.970.784,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
370.970.784,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5204.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5204.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
1.01.5204.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
4.800.000,00
1.01.5204.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5204.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.040.000,00
1.01.5204.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
1.01.5204.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 1.01.5204.01.12
3.377.000,00 3.377.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
1.01.5204.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
2.000.000,00
1.01.5204.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5204.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5204.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5204.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5204.01.18
7.600.000,00 7.600.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.01.5204.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.01.5204.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih
1.01.5204.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih 1.01.5204.01.22
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5204.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5204.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
1.01.5204.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
3.000.000,00 3.000.000,00
37
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.5204.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5204.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.000.000,00
1.01.5204.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5204.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1.01.5204.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1.01.5204.02.28
12.400.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor
1.01.5204.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor 1.01.5204.02.29
2.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
1.01.5204.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Meubelair 1.01.5204.02.30
2.500.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
1.01.5204.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan 1.01.5204.06
1.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5204.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5204.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.01.5204.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.800.000,00
1.01.5204.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5204.16.02
Penyediaan Sewa Kendaraan untuk Ujian
1.01.5204.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sewa Kendaraan untuk Ujian 1.01.5204.16.20
1.000.000,00
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5204.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.448.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5204.16.21
2.448.000,00
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
1.01.5204.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.142.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.142.000,00 101.007.000,00
Jumlah Belanja
471.977.784,00
Surplus / (Defisit)
(471.977.784,00)
38
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5205
Pendidikan SMP Negeri 5 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5205.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5205.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
263.159.137,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
263.159.137,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5205.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5205.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5205.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.000.000,00
1.01.5205.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5205.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5205.01.11
5.120.000,00 5.120.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5205.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5205.01.12
5.781.000,00 5.781.000,00
Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor
1.01.5205.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor 1.01.5205.01.15
800.000,00 800.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5205.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5205.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5205.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5205.01.18
6.000.000,00 6.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5205.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5205.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5205.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5205.01.22
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5205.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5205.01.23 1.01.5205.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
39
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera
1.01.5205.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5205.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.800.000,00
1.01.5205.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5205.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.5205.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.5205.02.28
17.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.01.5205.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.01.5205.02.29
2.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5205.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.386.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5205.02.30
1.386.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
1.01.5205.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan 1.01.5205.06
1.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5205.06.01
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.5205.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5205.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01.5205.16
6.950.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5205.16.20
Penyediaan bahan percontohan
1.01.5205.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
412.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.5205.16.21
412.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5205.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.098.500,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
5.098.500,00 103.847.500,00
Jumlah Belanja
367.006.637,00
Surplus / (Defisit)
(367.006.637,00)
40
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5301
Pendidikan SMP Negeri 1 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5301.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5301.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.063.253.212,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.063.253.212,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5301.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.01.5301.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
24.000.000,00
1.01.5301.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5301.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.160.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.160.000,00
1.01.5301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5301.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5301.01.12
11.208.000,00 11.208.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5301.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.000.000,00
1.01.5301.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5301.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5301.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5301.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5301.01.18
13.000.000,00 13.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5301.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5301.01.21
17.500.000,00 17.500.000,00
Biaya Obat-obatan
1.01.5301.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Obat-obatan 1.01.5301.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5301.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5301.01.25 1.01.5301.01.25.5.2.2
3.500.000,00 3.500.000,00
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00 41
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5301.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5301.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
1.01.5301.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5301.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5301.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5301.02.02
22.800.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
1.01.5301.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 1.01.5301.02.08
6.500.000,00
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.5301.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01.5301.02.09
9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
1.01.5301.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah 1.01.5301.02.30
4.500.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5301.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.580.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
2.580.000,00
1.01.5301.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5301.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5301.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.000.000,00
1.01.5301.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.01.5301.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5301.16.18
Penyediaan Alat Peraga Siswa
1.01.5301.16.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.328.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Siswa 1.01.5301.16.22
17.328.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5301.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.592.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
14.592.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
208.668.000,00 Jumlah Belanja
1.271.921.212,00
Surplus / (Defisit)
(1.271.921.212,00)
42
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5302
Pendidikan SMP Negeri 2 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5302.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5302.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
960.724.774,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
960.724.774,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5302.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5302.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik
1.01.5302.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik 1.01.5302.01.10
9.900.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5302.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
18.600.000,00
1.01.5302.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5302.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5302.01.12
15.530.000,00 15.530.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5302.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.5302.01.15
2.700.000,00 2.700.000,00
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5302.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5302.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5302.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5302.01.18
5.500.000,00 5.500.000,00
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5302.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5302.01.19
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5302.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5302.01.22
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan obat-obatan
1.01.5302.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat-obatan 1.01.5302.01.23
9.900.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan spanduk,umbul-umbul dan bendera
43
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5302.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan spanduk,umbul-umbul dan bendera 1.01.5302.01.30
Jumlah (Rp)
2.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5302.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
24.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.600.000,00
1.01.5302.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5302.02.22
Pemeliharaan Gedung kantor
1.01.5302.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor 1.01.5302.02.28
18.700.000,00
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
1.01.5302.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 1.01.5302.02.29
3.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
1.01.5302.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.340.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala meubelair 1.01.5302.02.30
3.340.000,00
Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan
1.01.5302.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan 1.01.5302.02.31
2.500.000,00
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.5302.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
1.500.000,00
1.01.5302.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5302.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5302.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.01.5302.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.500.000,00
1.01.5302.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5302.16.20
Penyediaan Barang Percontohan
1.01.5302.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.720.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Percontohan 1.01.5302.16.21
18.720.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5302.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.455.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
13.455.000,00 170.945.000,00
Jumlah Belanja
1.131.669.774,00
Surplus / (Defisit)
(1.131.669.774,00)
44
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5303
Pendidikan SMP Negeri 3 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5303.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5303.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
594.698.186,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
594.698.186,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5303.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5303.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.5303.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.5303.01.10
10.800.000,00 10.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5303.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.340.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.340.000,00
1.01.5303.01.11
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.5303.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01.5303.01.12
12.292.000,00 12.292.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
1.01.5303.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1.01.5303.01.15
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
1.01.5303.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 1.01.5303.01.16
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Obat - Obatan
1.01.5303.01.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat - Obatan 1.01.5303.01.17
1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.01.5303.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman 1.01.5303.01.18
4.000.000,00 4.000.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.5303.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.500.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
17.500.000,00
1.01.5303.01.19
Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5303.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5303.01.30 1.01.5303.01.30.5.2.1
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai
21.060.000,00
45
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5303.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
21.060.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5303.02.01
Pemeliharaan Buku - Buku Perpustakaan
1.01.5303.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Buku - Buku Perpustakaan 1.01.5303.02.02
3.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera
1.01.5303.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera 1.01.5303.02.21
2.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
1.01.5303.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 1.01.5303.02.22
7.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
1.01.5303.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1.01.5303.02.29
11.000.000,00
Pemeliharaan Mubeler
1.01.5303.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mubeler 1.01.5303.06
6.600.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5303.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5303.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5303.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000,00
1.01.5303.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5303.16.07
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5303.16.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.940.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5303.16.20
2.940.000,00
Penyedian Bahan Percontohan
1.01.5303.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.408.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Bahan Percontohan
9.408.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
132.840.000,00 Jumlah Belanja
727.538.186,00
Surplus / (Defisit)
(727.538.186,00)
46
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5304
Pendidikan SMP Negeri 4 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5304.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5304.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
323.880.189,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
323.880.189,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5304.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5304.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.01.5304.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
10.200.000,00
1.01.5304.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5304.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.920.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.920.000,00
1.01.5304.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5304.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5304.01.12
7.646.000,00 7.646.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.5304.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.500.000,00
1.01.5304.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.5304.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.5304.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5304.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5304.01.18
6.600.000,00 6.600.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5304.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5304.01.21
17.500.000,00 17.500.000,00
Biaya Obat-obatan
1.01.5304.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya Obat-obatan 1.01.5304.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5304.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5304.01.25 1.01.5304.01.25.5.2.2
2.500.000,00 2.500.000,00
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00 47
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5304.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5304.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
22.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.600.000,00
1.01.5304.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5304.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5304.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5304.02.02
21.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
1.01.5304.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 1.01.5304.02.08
4.000.000,00
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.5304.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01.5304.02.09
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
1.01.5304.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah 1.01.5304.02.30
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5304.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
2.000.000,00
1.01.5304.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5304.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5304.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
1.01.5304.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.100.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.100.000,00
1.01.5304.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5304.16.18
Penyediaan Alat Peraga Siswa
1.01.5304.16.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.851.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Siswa 1.01.5304.16.22
4.851.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5304.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
2.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
134.317.000,00 Jumlah Belanja
458.197.189,00
Surplus / (Defisit)
(458.197.189,00)
48
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5401
Pendidikan SMP Negeri 1 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5401.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5401.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.056.729.631,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.056.729.631,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5401.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5401.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik
1.01.5401.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik 1.01.5401.01.10
8.400.000,00 8.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5401.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
12.300.000,00
1.01.5401.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
1.01.5401.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 1.01.5401.01.12
10.290.000,00 10.290.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5401.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5401.01.15
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.5401.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.5401.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makan dan Minum
1.01.5401.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum 1.01.5401.01.18
4.400.000,00 4.400.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.5401.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.5401.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5401.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5401.01.22
2.505.000,00 2.505.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5401.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5401.01.23 1.01.5401.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Spanduk Umbul-umbul / Bendera Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
49
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk Umbul-umbul / Bendera
1.01.5401.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5401.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
24.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.600.000,00
1.01.5401.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5401.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.5401.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.5401.02.28
29.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.01.5401.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.01.5401.02.29
7.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.01.5401.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.900.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01.5401.02.30
4.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
1.01.5401.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
3.000.000,00
1.01.5401.02.32
Pemeliharaan jaringan listrik
1.01.5401.02.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan jaringan listrik
3.000.000,00
1.01.5401.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5401.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5401.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.500.000,00
1.01.5401.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000,00
1.01.5401.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5401.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5401.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.960.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5401.16.21
12.960.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
1.01.5401.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.285.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
12.285.000,00 168.040.000,00
Jumlah Belanja
1.224.769.631,00
Surplus / (Defisit)
(1.224.769.631,00)
50
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5402
Pendidikan SMP Negeri 2 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5402.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5402.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
725.289.473,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
725.289.473,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5402.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5402.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5402.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.5402.01.10
6.906.250,00
Penyediaan Alat Tulis
1.01.5402.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 1.01.5402.01.11
8.320.000,00 8.320.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5402.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5402.01.12
7.206.000,00 7.206.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
1.01.5402.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 1.01.5402.01.13
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5402.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.600.000,00
1.01.5402.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5402.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5402.01.15
1.600.000,00 1.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.5402.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.5402.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.5402.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.5402.01.18
4.000.000,00 4.000.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.5402.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.5402.01.19
6.906.250,00
15.500.000,00 15.500.000,00
Pengadaan Obat - obatan
51
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5402.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat - obatan 1.01.5402.01.30
Jumlah (Rp)
1.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5402.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5402.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5402.02.19
Pemeliharaan Rutin/Berkala buku-buku Perpustakaan
1.01.5402.02.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala buku-buku Perpustakaan 1.01.5402.02.22
1.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.01.5402.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01.5402.02.28
11.700.000,00
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.01.5402.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.01.5402.06
3.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5402.06.01
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5402.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.500.000,00
1.01.5402.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.700.000,00
1.01.5402.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5402.16.18
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5402.16.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.141.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan 1.01.5402.16.20
6.141.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5402.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.680.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
10.680.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
112.813.250,00 Jumlah Belanja
838.102.723,00
Surplus / (Defisit)
(838.102.723,00)
52
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5403
Pendidikan SMP Negeri 3 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5403.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5403.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
445.538.257,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
445.538.257,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5403.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5403.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
1.01.5403.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 1.01.5403.01.08
8.253.500,00
Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01.5403.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.01.5403.01.10
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.5403.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.5403.01.11
5.960.000,00 5.960.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.5403.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.5403.01.12
4.673.000,00 4.673.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor
1.01.5403.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor 1.01.5403.01.15
1.800.000,00 1.800.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.01.5403.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1.01.5403.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.5403.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.01.5403.01.18
6.600.000,00 6.600.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.01.5403.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.01.5403.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.01.5403.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
1.800.000,00
1.01.5403.01.21
Belanja obat-obatan
1.01.5403.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja obat-obatan 1.01.5403.01.30
8.253.500,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
53
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.5403.01.30.5.2.1
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Pegawai
16.620.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.620.000,00
1.01.5403.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5403.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.5403.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.5403.02.28
15.200.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.01.5403.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1.01.5403.02.29
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.5403.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.5403.02.31
2.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan sekolah
1.01.5403.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan sekolah
1.700.000,00
1.01.5403.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5403.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.5403.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5403.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.5403.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5403.16.20
Belanja bahan percontohan
1.01.5403.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
396.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja bahan percontohan 1.01.5403.16.22
396.000,00
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
1.01.5403.16.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.415.500,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Jumlah BELANJA LANGSUNG
3.415.500,00 101.268.000,00
Jumlah Belanja
546.806.257,00
Surplus / (Defisit)
(546.806.257,00)
54
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5501
Pendidikan SMP Negeri 1 Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5501.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5501.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
908.332.574,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
908.332.574,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5501.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5501.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5501.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.000.000,00
1.01.5501.01.10
Penyedian Alat Tulis Kantor
1.01.5501.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor
8.300.000,00
1.01.5501.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.5501.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.5501.01.12
8.090.000,00 8.090.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan gedung
1.01.5501.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan gedung 1.01.5501.01.15
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
1.01.5501.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang 1.01.5501.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makan dan minum
1.01.5501.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minum 1.01.5501.01.18
5.700.000,00 5.700.000,00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.5501.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.5501.01.19
19.000.000,00 19.000.000,00
Penyedian Peralatan Kebersihan dan alat Kebersihan
1.01.5501.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Peralatan Kebersihan dan alat Kebersihan 1.01.5501.01.22
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Spanduk / umbul - umbul
1.01.5501.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk / umbul - umbul 1.01.5501.01.23 1.01.5501.01.23.5.2.2
1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan obat - obatan Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
55
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan obat - obatan
1.01.5501.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5501.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
24.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000,00
1.01.5501.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5501.02.01
Pemeliharaan buku buku perpustakaan
1.01.5501.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan buku buku perpustakaan 1.01.5501.02.02
2.500.000,00
Pemeliharaan Jaringan listrik
1.01.5501.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan listrik
9.000.000,00
1.01.5501.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.01.5501.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.01.5501.02.28
25.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.01.5501.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.01.5501.02.29
5.000.000,00
Pemeliharaan Meubelair
1.01.5501.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Meubelair 1.01.5501.06
6.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5501.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.5501.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5501.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.5501.16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5501.16.02
Ujian Nasional
1.01.5501.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional 1.01.5501.16.07
2.000.000,00
Penyedian Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.5501.16.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.140.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedian Alat Peraga / Bantu Pendidikan 1.01.5501.16.20
7.140.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5501.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan
8.160.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
160.240.000,00 Jumlah Belanja
1.068.572.574,00
Surplus / (Defisit)
(1.068.572.574,00)
56
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.5502
Pendidikan SMP Negeri 2 Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.5502.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.5502.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
274.276.038,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
274.276.038,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.5502.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5502.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1.01.5502.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
5.400.000,00
1.01.5502.01.03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.5502.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.5502.01.06
575.000,00 575.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.5502.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.01.5502.01.10
1.800.000,00 1.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.5502.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.840.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.840.000,00
1.01.5502.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.5502.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.5502.01.17
4.417.000,00 4.417.000,00
Penyediaan Makan dan Minum
1.01.5502.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum 1.01.5502.01.18
5.000.000,00 5.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.5502.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.5502.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.5502.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.5502.01.22
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.5502.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.5502.01.23 1.01.5502.01.23.5.2.2
1.000.000,00 1.000.000,00
Biaya Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
57
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Biaya Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.01.5502.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5502.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
21.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
1.01.5502.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5502.02.01
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
1.01.5502.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan 1.01.5502.02.22
2.400.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.01.5502.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.01.5502.02.28
9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor
1.01.5502.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor 1.01.5502.06
3.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.5502.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Capaian KinerjaSKPD
1.01.5502.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.5502.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Capaian KinerjaSKPD 1.01.5502.16
7.750.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5502.16.01
Sewa Transportasi Air Pelaksanaan Ujian Nasional
1.01.5502.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Sewa Transportasi Air Pelaksanaan Ujian Nasional 1.01.5502.16.20
4.000.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.5502.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.260.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.5502.16.21
4.260.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.5502.16.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.414.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.414.000,00 97.916.000,00
Jumlah Belanja
372.192.038,00
Surplus / (Defisit)
(372.192.038,00)
58
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6101
Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6101.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6101.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
3.005.619.056,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.005.619.056,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6101.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6101.01.01
Operasional Kelas Unggul
1.01.6101.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.01.6101.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Kelas Unggul 1.01.6101.01.02
409.800.000,00 509.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.01.6101.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.01.6101.01.03
41.280.000,00 41.280.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.6101.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.6101.01.04
26.420.000,00 26.420.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.6101.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.410.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.410.000,00
1.01.6101.01.05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1.01.6101.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 1.01.6101.01.06
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01.6101.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.01.6101.01.09
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan obat - obatan
1.01.6101.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan obat - obatan 1.01.6101.01.10
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan spanduk / umbul -umbul
1.01.6101.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan spanduk / umbul -umbul 1.01.6101.01.11
3.000.000,00 3.000.000,00
penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
1.01.6101.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 1.01.6101.01.12
99.600.000,00
34.700.000,00 34.700.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
59
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.6101.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 1.01.6101.01.13
Jumlah (Rp)
15.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6101.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
26.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.400.000,00
1.01.6101.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6101.02.15
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
1.01.6101.02.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan 1.01.6101.02.16
3.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.6101.02.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.550.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.6101.02.17
39.550.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
1.01.6101.02.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 1.01.6101.02.18
17.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.6101.02.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.150.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.6101.06
4.150.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6101.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6101.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.6101.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.6101.17
Pendidikan Menengah
1.01.6101.17.07
Penyediaan bahan percontohan
1.01.6101.17.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
44.064.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan percontohan 1.01.6101.17.08
44.064.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.6101.17.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.748.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
17.748.000,00 803.072.000,00
Jumlah Belanja
3.808.691.056,00
Surplus / (Defisit)
(3.808.691.056,00)
60
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6102
Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6102.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6102.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.392.606.948,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.392.606.948,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6102.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6102.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.6102.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.6102.01.04
27.000.000,00
Penyediaan bahan obat - obatan
1.01.6102.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan obat - obatan 1.01.6102.01.05
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.6102.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01.6102.01.10
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6102.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
35.260.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.260.000,00
1.01.6102.01.11
Penyediaan Cetak dan Penggandaan
1.01.6102.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan 1.01.6102.01.12
19.398.000,00 19.398.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.6102.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.6102.01.15
2.720.000,00 2.720.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.01.6102.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1.01.6102.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan makan dan minum kantor
1.01.6102.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minum kantor 1.01.6102.01.18
11.400.000,00 11.400.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.6102.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.6102.01.30
27.000.000,00
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
61
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.6102.01.30.5.2.1
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Pegawai
25.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.200.000,00
1.01.6102.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6102.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.01.6102.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.01.6102.02.28
10.200.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
1.01.6102.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
52.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 1.01.6102.02.29
52.700.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
1.01.6102.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1.01.6102.02.30
6.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / berkala Buku perpustakaan
1.01.6102.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Buku perpustakaan
4.000.000,00
1.01.6102.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6102.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
1.01.6102.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.6102.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.550.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
8.550.000,00
1.01.6102.17
Pendidikan Menengah
1.01.6102.17.06
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6102.17.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6102.17.21
32.760.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
1.01.6102.17.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.742.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
14.742.000,00 276.830.000,00
Jumlah Belanja
2.669.436.948,00
Surplus / (Defisit)
(2.669.436.948,00)
62
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6123
Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6123.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6123.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.768.018.382,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.768.018.382,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6123.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6123.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.6123.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.6123.01.07
48.700.000,00 48.700.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6123.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
29.520.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.520.000,00
1.01.6123.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6123.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
50.300.000,00
1.01.6123.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.6123.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.6123.01.12
33.540.000,00 33.540.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6123.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6123.01.15
4.887.500,00 4.887.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.6123.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.6123.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan MInuman
1.01.6123.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan MInuman 1.01.6123.01.18
12.000.000,00 12.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.01.6123.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.01.6123.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6123.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6123.01.22 1.01.6123.01.22.5.2.2
4.887.500,00 4.887.500,00
Penyediaan Obat-obatan Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
63
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan
1.01.6123.01.23
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.500.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
1.01.6123.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera 1.01.6123.02
2.800.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6123.02.22
Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor
1.01.6123.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.966.000,00
Jumlah Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor
45.966.000,00
1.01.6123.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.6123.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.6123.02.29
19.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
1.01.6123.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.060.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 1.01.6123.02.30
14.060.000,00
Perawatan, Pemeliharaan Rutin Buku Perpustakaan
1.01.6123.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan Rutin Buku Perpustakaan 1.01.6123.06
4.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6123.06.01
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6123.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.000.000,00
1.01.6123.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.450.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.450.000,00
1.01.6123.17
Pendidikan Menengah
1.01.6123.17.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6123.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
58.176.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6123.17.21
58.176.000,00
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.6123.17.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.675.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
27.675.000,00 388.362.000,00
Jumlah Belanja
3.156.380.382,00
Surplus / (Defisit)
(3.156.380.382,00)
64
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6124
Pendidikan SMK Negeri 2 Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6124.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6124.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.073.393.501,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.073.393.501,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6124.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6124.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.6124.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.6124.01.10
35.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6124.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
46.660.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
46.660.000,00
1.01.6124.01.11
Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan
1.01.6124.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.288.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan
33.288.000,00
1.01.6124.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6124.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6124.01.13
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.6124.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.200.000,00
1.01.6124.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.6124.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.6124.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6124.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6124.01.18
7.000.000,00 7.000.000,00
Rapat-rapat dan Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah
1.01.6124.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 1.01.6124.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6124.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6124.01.22
35.600.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Obat-obatan
65
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.6124.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Obat-obatan 1.01.6124.01.23
Jumlah (Rp)
1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul/Bendera
1.01.6124.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul/Bendera 1.01.6124.01.30
3.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6124.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
35.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.000.000,00
1.01.6124.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6124.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.6124.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
41.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.6124.02.24
41.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.6124.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.6124.02.28
10.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.01.6124.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.01.6124.02.29
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
1.01.6124.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 1.01.6124.02.30
6.000.000,00
Pemeliharaan Buku Perpustakaan
1.01.6124.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Buku Perpustakaan 1.01.6124.02.31
4.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Praktek Siswa
1.01.6124.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Praktek Siswa 1.01.6124.06
23.600.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6124.06.01
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6124.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.000.000,00
1.01.6124.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.950.000,00
1.01.6124.17
Pendidikan Menengah
1.01.6124.17.20
Belanja Bahan Percontohan
1.01.6124.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
52.992.000,00
Jumlah Kegiatan Belanja Bahan Percontohan
52.992.000,00
1.01.6124.17.21
Penyediaan Alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan
1.01.6124.17.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.912.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
30.912.000,00 390.502.000,00
Jumlah Belanja
2.463.895.501,00
Surplus / (Defisit)
(2.463.895.501,00)
66
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6201
Pendidikan SMA Negeri 1 Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6201.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6201.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
970.054.697,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
970.054.697,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6201.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.6201.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.6201.01.10
9.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6201.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.600.000,00
1.01.6201.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.6201.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.6201.01.12
12.580.000,00 12.580.000,00
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6201.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6201.01.15
1.495.000,00 1.495.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.6201.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.6201.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6201.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6201.01.18
7.500.000,00 7.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.6201.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.6201.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6201.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6201.01.22
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.6201.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.6201.01.23
9.600.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Bendera/ Umbul-umbul
67
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01.6201.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Bendera/ Umbul-umbul 1.01.6201.01.30
Jumlah (Rp)
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6201.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
23.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.000.000,00
1.01.6201.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6201.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.01.6201.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.01.6201.02.28
20.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.01.6201.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.01.6201.02.29
4.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Sekolah
1.01.6201.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Sekolah 1.01.6201.02.30
2.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
1.01.6201.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
2.000.000,00
1.01.6201.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6201.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6201.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.600.000,00
1.01.6201.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.800.000,00
1.01.6201.17
Pendidikan Menengah
1.01.6201.17.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6201.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6201.17.21
15.600.000,00
Penyediaan Alat Peraga/ Bantu Pendidikan
1.01.6201.17.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.020.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga/ Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
7.020.000,00 155.395.000,00
Jumlah Belanja
1.125.449.697,00
Surplus / (Defisit)
(1.125.449.697,00)
68
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6301
Pendidikan SMA Negeri 1 Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6301.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6301.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.256.723.195,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.256.723.195,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6301.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.01.6301.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.01.6301.01.10
7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6301.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.760.000,00
1.01.6301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.6301.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.6301.01.12
11.118.000,00 11.118.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.6301.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.6301.01.15
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
1.01.6301.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan 1.01.6301.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
1.01.6301.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman 1.01.6301.01.18
11.600.000,00 11.600.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.6301.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.6301.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
1.01.6301.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
4.000.000,00
1.01.6301.01.22
Penyediaan Obat - obatan
1.01.6301.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat - obatan 1.01.6301.01.23
1.000.000,00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera
1.01.6301.01.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera
2.700.000,00
69
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.6301.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6301.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
1.01.6301.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6301.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.6301.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.350.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.6301.02.28
24.350.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.01.6301.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.6301.02.29
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Meubelier
1.01.6301.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Meubelier 1.01.6301.02.30
5.000.000,00
Pemelharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.6301.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemelharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan 1.01.6301.02.31
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Peraga Siswa
1.01.6301.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Peraga Siswa 1.01.6301.06
4.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6301.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
1.01.6301.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.01.6301.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
10.000.000,00
1.01.6301.17
Pendidikan Menengah
1.01.6301.17.20
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6301.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6301.17.21
14.760.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.6301.17.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.487.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
8.487.000,00 180.275.000,00
Jumlah Belanja
1.436.998.195,00
Surplus / (Defisit)
(1.436.998.195,00)
70
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6421
Pendidikan SMK Negeri 1 Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6421.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6421.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
794.733.498,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
794.733.498,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6421.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6421.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.6421.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.6421.01.10
8.640.000,00 8.640.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6421.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
23.040.000,00
1.01.6421.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.6421.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.6421.01.12
16.022.000,00 16.022.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
1.01.6421.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
1.500.000,00
1.01.6421.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01.6421.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.6421.01.17
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6421.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6421.01.18
8.500.000,00 8.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.6421.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.6421.01.19
17.500.000,00 17.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01.6421.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.01.6421.01.22
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Obat-obatan
1.01.6421.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat-obatan 1.01.6421.01.23 1.01.6421.01.23.5.2.2
1.500.000,00 1.500.000,00
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
71
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
1.01.6421.01.30
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
5.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6421.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
25.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.000.000,00
1.01.6421.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6421.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1.01.6421.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1.01.6421.02.28
27.400.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor
1.01.6421.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor 1.01.6421.02.29
9.000.000,00
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
1.01.6421.02.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Meubelair 1.01.6421.02.30
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
1.01.6421.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan 1.01.6421.02.31
5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Peralatan Drum Band
1.01.6421.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Drum Band 1.01.6421.06
7.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6421.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6421.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.01.6421.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.800.000,00
1.01.6421.17
Pendidikan Menengah
1.01.6421.17.20
Penyediaan Bahan percontohan
1.01.6421.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.160.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan percontohan 1.01.6421.17.21
20.160.000,00
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
1.01.6421.17.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.760.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
11.760.000,00 201.722.000,00
Jumlah Belanja
996.455.498,00
Surplus / (Defisit)
(996.455.498,00)
72
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.6521
Pendidikan SMK Negeri 1 Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.01.6521.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.6521.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
507.749.702,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
507.749.702,00
BELANJA LANGSUNG 1.01.6521.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6521.01.01
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet
1.01.6521.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet 1.01.6521.01.02
12.000.000,00 12.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.6521.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.540.000,00
1.01.6521.01.03
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
1.01.6521.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 1.01.6521.01.04
5.272.000,00 5.272.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.01.6521.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.01.6521.01.05
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera
1.01.6521.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera 1.01.6521.01.06
2.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan Obat - Obatan
1.01.6521.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Obat - Obatan 1.01.6521.01.07
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
1.01.6521.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 1.01.6521.01.08
2.400.000,00 2.400.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.6521.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.6521.01.09
7.350.000,00 7.350.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.6521.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.01.6521.01.13
2.800.000,00 2.800.000,00
Jasa Administrasi Keuangan
1.01.6521.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00 21.060.000,00
73
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.01.6521.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6521.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.01.6521.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
1.700.000,00
1.01.6521.02.03
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
1.01.6521.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
17.000.000,00
1.01.6521.02.04
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.6521.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.01.6521.02.05
20.300.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.01.6521.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.01.6521.02.06
9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlalatan Kantor
1.01.6521.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlalatan Kantor 1.01.6521.02.07
12.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair
1.01.6521.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair 1.01.6521.06
2.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6521.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.6521.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.01.6521.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.950.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.950.000,00
1.01.6521.17
Pendidikan Menengah
1.01.6521.17.02
Ujian Nasional
1.01.6521.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.400.000,00
Jumlah Kegiatan Ujian Nasional 1.01.6521.17.10
1.400.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
1.01.6521.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.048.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Percontohan 1.01.6521.17.11
6.048.000,00
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
1.01.6521.17.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.898.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.898.000,00 143.218.000,00
Jumlah Belanja
650.967.702,00
Surplus / (Defisit)
(650.967.702,00)
74
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02.0100
Kesehatan Dinas Kesehatan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.02.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.0100.00.00.4.1.2
173.516.800,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
173.516.800,00 Jumlah Pendapatan
173.516.800,00 75
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
13.825.645.353,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.825.645.353,00
BELANJA LANGSUNG 1.02.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
322.329.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
322.329.000,00
1.02.0100.01.02
Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
1.02.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
164.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
164.400.000,00
1.02.0100.01.03
Penyediaan jasa administrasi Keuangan
1.02.0100.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
63.340.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Keuangan
63.340.000,00
1.02.0100.01.04
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah
1.02.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah 1.02.0100.01.05
Belanja Barang Dan Jasa
18.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
18.000.000,00
1.02.0100.01.06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
122.291.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
122.291.000,00
1.02.0100.01.07
Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman
1.02.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman 1.02.0100.01.08
48.972.000,00 48.972.000,00
Penyediaan Pembuatan Spanduk
1.02.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Pembuatan Spanduk 1.02.0100.01.09
30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
1.02.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 1.02.0100.01.10
47.500.000,00 47.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.02.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.02.0100.01.11
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.02.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.02.0100.01.12
22.600.000,00 22.600.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.02.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
1.02.0100.02.01
171.306.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
1.02.0100.01.05.5.2.2
1.02.0100.02
171.306.000,00
895.200.000,00 895.200.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
76
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02.0100.02.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
65.600.000,00 65.600.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.02.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
117.820.000,00
1.02.0100.02.02.5.2.3
Belanja Modal
214.720.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.02.0100.02.03
4.420.000,00
336.960.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
1.02.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
714.535.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
714.535.000,00
1.02.0100.02.04
Pemeliharaan Pagar, Taman Dan Halaman
1.02.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Pagar, Taman Dan Halaman 1.02.0100.02.05
15.450.000,00 15.450.000,00
Penataan Gedung Eks Puskesmas Tanjungpandan
1.02.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Gedung Eks Puskesmas Tanjungpandan 1.02.0100.02.06
8.050.000,00 750.000,00 180.000.000,00 188.800.000,00
Pemasangan instalasi Listrik Poskesdes Air Selumar
1.02.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemasangan instalasi Listrik Poskesdes Air Selumar 1.02.0100.02.08
10.000.000,00 10.000.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas
1.02.0100.02.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas 1.02.0100.02.11
100.000.000,00 100.000.000,00
Pembangunan Baru Sarana Kesehatan
1.02.0100.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
14.400.000,00
1.02.0100.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
87.000.000,00
1.02.0100.02.11.5.2.3
Belanja Modal
850.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Baru Sarana Kesehatan
951.400.000,00
1.02.0100.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.0100.06.01
Penyusunan laporan capain kinerja dan Keuangan
1.02.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capain kinerja dan Keuangan
15.000.000,00
1.02.0100.07
14.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.02.0100.07.01
Promosi Potensi Daerah
1.02.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.02.0100.19
15.000.000,00 15.000.000,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.0100.19.01
Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
17.725.000,00
1.02.0100.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
44.025.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.0100.19.02 1.02.0100.19.02.5.2.2
61.750.000,00
Promosi Kesehatan Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00 77
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan
1.02.0100.23
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
25.000.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.0100.23.02
Set Up ISO 9001 2008 Puskesmas Kabupaten Belitung
1.02.0100.23.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.23.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Set Up ISO 9001 2008 Puskesmas Kabupaten Belitung 1.02.0100.26
924.000,00 48.950.000,00 49.874.000,00
Penyehatan Lingkungan
1.02.0100.26.01
Pemeriksaan Kualitas Air Dan Pembakaran Sampah medis
1.02.0100.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kualitas Air Dan Pembakaran Sampah medis 1.02.0100.33
12.971.500,00 12.971.500,00
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.0100.33.01
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK + APBD)
1.02.0100.33.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK + APBD) 1.02.0100.33.03
8.400.000,00 1.818.500.000,00 1.826.900.000,00
Audit Maternal Perinatal Tk. Kabupaten Belitung
1.02.0100.33.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Audit Maternal Perinatal Tk. Kabupaten Belitung 1.02.0100.33.04
12.100.000,00 8.810.000,00 20.910.000,00
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.33.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1.02.0100.33.05
96.000.000,00 96.000.000,00
Pelayanan Askes Sosial
1.02.0100.33.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Askes Sosial 1.02.0100.33.06
45.604.800,00 100.330.560,00 145.935.360,00
Pengadaan Bahan Laboratarium Puskesmas
1.02.0100.33.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Laboratarium Puskesmas 1.02.0100.33.07
5.890.000,00 444.110.000,00 450.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Disektor Pariwisata
1.02.0100.33.07.5.2.1
Belanja Pegawai
11.000.000,00
1.02.0100.33.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.550.000,00
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Disektor Pariwisata 1.02.0100.33.08
32.550.000,00
Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II
1.02.0100.33.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II 1.02.0100.33.09
19.920.000,00 6.392.000,00 26.312.000,00
Pembinaan Registrasi Mak-Min Produksi Rumah Tangga dan STPM
1.02.0100.33.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.650.000,00
1.02.0100.33.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.452.000,00
78
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Registrasi Mak-Min Produksi Rumah Tangga dan STPM
1.02.0100.33.10
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
6.102.000,00
Rehabilitasi/Perawatan Gizi (Post Opname)
1.02.0100.33.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi/Perawatan Gizi (Post Opname) 1.02.0100.33.11
1.950.000,00 21.600.000,00 23.550.000,00
Pemeliharaan Alat Kesehatan & Kalibrasi Alat Ukur Kesehatan
1.02.0100.33.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan & Kalibrasi Alat Ukur Kesehatan 1.02.0100.33.12
65.752.000,00 65.752.000,00
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin
1.02.0100.33.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin 1.02.0100.33.13
2.780.000,00 60.000.000,00 62.780.000,00
Perbekalan Bahan Emergensi Untuk Bumil dan Neonatal Risti
1.02.0100.33.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perbekalan Bahan Emergensi Untuk Bumil dan Neonatal Risti 1.02.0100.33.14
26.300.000,00 26.300.000,00
Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.33.14.5.2.1
Belanja Pegawai
4.000.000.000,00
1.02.0100.33.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.860.000.000,00
Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.0100.33.15
7.860.000.000,00
Operasional Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung
1.02.0100.33.15.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Operasional Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung 1.02.0100.33.24
53.820.000,00 53.820.000,00
Pembangunan, Perluasan/Renovasi Gedung, ALKES, NON ALKES (DAK + APBD)
1.02.0100.33.24.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.33.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0100.33.24.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan, Perluasan/Renovasi Gedung, ALKES, NON ALKES (DAK + APBD) 1.02.0100.34
29.700.000,00 117.300.000,00 2.455.310.000,00 2.602.310.000,00
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.02.0100.34.01
Pemberantasan Penyakit Malaria dan DBD & Pengadaan Mesin Fogging
1.02.0100.34.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.34.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0100.34.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemberantasan Penyakit Malaria dan DBD & Pengadaan Mesin Fogging 1.02.0100.34.02
73.670.000,00 246.823.000,00 58.500.000,00 378.993.000,00
Pelaksanaan Imunisasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Campak, TT Dan DT
1.02.0100.34.02.5.2.1
Belanja Pegawai
18.850.000,00
1.02.0100.34.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Imunisasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Campak, TT Dan DT 1.02.0100.34.03 1.02.0100.34.03.5.2.1
28.850.000,00
Pemeriksaan Kesehatan Haji Belanja Pegawai
7.850.000,00
79
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Haji
1.02.0100.34.04
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
7.850.000,00
Survey IMS dan HIV AIDS
1.02.0100.34.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0100.34.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.675.000,00 47.890.000,00
Jumlah Kegiatan Survey IMS dan HIV AIDS 1.02.0100.34.05
49.565.000,00
Pemeriksaan Jentik berkala
1.02.0100.34.05.5.2.1
Belanja Pegawai
53.750.000,00
1.02.0100.34.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Jentik berkala 1.02.0100.35
68.050.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat
1.02.0100.35.01
Pendidikan Bea Siswa Diploma III (DIII) Kebidanan
1.02.0100.35.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pendidikan Bea Siswa Diploma III (DIII) Kebidanan Jumlah BELANJA LANGSUNG
84.000.000,00 18.387.807.860,00
Jumlah Belanja
32.213.453.213,00
Surplus / (Defisit)
(32.039.936.413,00)
80
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02.0200
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0200.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.02.0200.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.0200.00.00.4.1.2
6.839.132.287,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
6.839.132.287,00 Jumlah Pendapatan
6.839.132.287,00 81
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.02.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
11.876.283.341,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.876.283.341,00
BELANJA LANGSUNG 1.02.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0200.01.01
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan RSUD
1.02.0200.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
69.995.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan RSUD
69.995.000,00
1.02.0200.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.0200.01.03
583.000.000,00
Penyediaan Komponen Listrik Dan Elektronik
1.02.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik Dan Elektronik 1.02.0200.01.10
20.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.000.000,00
1.02.0200.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.0200.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.0200.01.15
100.000.000,00 100.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan - Undangan
1.02.0200.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan - Undangan 1.02.0200.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.02.0200.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.0200.01.18
200.000.000,00 200.000.000,00
Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
1.02.0200.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 1.02.0200.01.22
125.000.000,00 125.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.02.0200.01.22.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.02.0200.01.33
1.535.000.000,00 1.535.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02.0200.01.33.5.2.1
Belanja Pegawai
55.680.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
55.680.000,00
1.02.0200.01.89
Promosi Potensi Daerah
1.02.0200.01.89.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.02.0200.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0200.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.02.0200.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1.02.0200.02.24
583.000.000,00
118.354.000,00 118.354.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
82
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02.0200.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.02.0200.02.28
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
234.460.000,00 234.460.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.02.0200.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.02.0200.06
60.590.000,00 60.590.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.0200.06.35
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.0200.06.35.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.06.35.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.0200.24
9.500.000,00 500.000,00 10.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
1.02.0200.24.15
Penyediaan Jasa Rumah Sakit, Operasional Askes Sosial dan Jamkesmas
1.02.0200.24.15.5.2.1
Belanja Pegawai
3.031.972.210,00
1.02.0200.24.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.498.884.455,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Rumah Sakit, Operasional Askes Sosial dan Jamkesmas 1.02.0200.24.26
4.530.856.665,00
Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah
1.02.0200.24.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah 1.02.0200.27
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.0200.27.19
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02.0200.27.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit
49.000.000,00
1.02.0200.27.20
Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02.0200.27.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.02.0200.27.25
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyediaan Oksigen dan Gas
1.02.0200.27.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Oksigen dan Gas 1.02.0200.27.60
300.000.000,00 300.000.000,00
Pemeliharaan Kebersihan RS
1.02.0200.27.60.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan RS 1.02.0200.27.61
277.200.000,00 277.200.000,00
Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK + APBD)
1.02.0200.27.61.5.2.1
Belanja Pegawai
13.025.000,00
1.02.0200.27.61.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
1.02.0200.27.61.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK + APBD) 1.02.0200.27.62
2.783.475.000,00
Pengadaan Makanan Pasien
1.02.0200.27.62.5.2.2
1.02.0200.27.88
2.760.450.000,00
Belanja Barang Dan Jasa
720.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Makanan Pasien
720.000.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
83
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02.0200.27.88.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.27.88.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0200.27.88.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
3.450.000,00 192.206.250,00 51.315.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS 1.02.0200.27.91
Jumlah (Rp)
246.971.250,00
Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit
1.02.0200.27.91.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.27.91.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.0200.27.91.5.2.3
Belanja Modal
6.000.000,00 10.500.000,00 862.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit 1.02.0200.28
879.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.0200.28.21
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis
1.02.0200.28.21.5.2.1
Belanja Pegawai
1.02.0200.28.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.600.000,00 451.200.000,00
Jumlah Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Jumlah BELANJA LANGSUNG
475.800.000,00 13.482.381.915,00
Jumlah Belanja
25.358.665.256,00
Surplus / (Defisit)
(18.519.532.969,00)
84
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.03 Organisasi : 1.03.0100
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.03.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.03.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.03.0100.00.00.4.1.2
15.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
15.000.000,00 Jumlah Pendapatan
15.000.000,00 85
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.03.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.03.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.642.889.834,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.642.889.834,00
BELANJA LANGSUNG 1.03.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.0100.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
158.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
158.400.000,00
1.03.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
140.000.000,00
1.03.0100.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03.0100.01.04
48.000.000,00 48.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor
1.03.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor 1.03.0100.01.05
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03.0100.01.06
95.000.000,00 95.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.03.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.03.0100.01.07
235.000.000,00 235.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.03.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.03.0100.01.08
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.03.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.03.0100.01.09
2.500.000,00 2.500.000,00
Penyediaan Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera
1.03.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera
4.500.000,00
1.03.0100.01.10
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03.0100.01.11
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Biaya Jasa Publikasi
1.03.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Biaya Jasa Publikasi 1.03.0100.01.12
55.000.000,00 55.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.03.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00 30.600.000,00
86
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.03.0100.01.13
Promosi Potensi Daerah
1.03.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.03.0100.01.14
15.000.000,00 15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.03.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.03.0100.02
20.065.000,00 20.065.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.0100.02.01
Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Belitung
1.03.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Belitung 1.03.0100.02.02
33.600.000,00 272.000.000,00 8.000.000.000,00 8.305.600.000,00
Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Belitung
1.03.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Belitung 1.03.0100.02.03
9.925.000,00 400.000.000,00 409.925.000,00
Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU (Tahap II)
1.03.0100.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
23.950.000,00
1.03.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
1.03.0100.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU (Tahap II) 1.03.0100.02.04
2.500.000.000,00 2.573.950.000,00
Rehabilitasi Rumah Jabatan
1.03.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Rumah Jabatan 1.03.0100.02.05
9.975.000,00 380.000.000,00 389.975.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.03.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
273.890.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
273.890.000,00
1.03.0100.02.06
Pembangunan Pos Lalulintas Simpang Lima Tanjungpandan
1.03.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Pos Lalulintas Simpang Lima Tanjungpandan 1.03.0100.06
6.710.000,00 175.000.000,00 181.710.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
1.03.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.03.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
10.000.000,00
1.03.0100.15 1.03.0100.15.01
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penataan Kawasan Jembatan Penyeberangan Sungai Siburik Pasar Tanjungpandan
1.03.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.15.01.5.2.3
Belanja Modal
8.245.000,00 150.000.000,00
87
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Jembatan Penyeberangan Sungai Siburik Pasar Tanjungpandan
1.03.0100.15.02
Dasar Hukum
3
4
158.245.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan
1.03.0100.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.15.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan 1.03.0100.15.03
12.025.000,00 580.000.000,00 592.025.000,00
Pembangunan Jembatan Sungai Padang
1.03.0100.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.15.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.15.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Padang 1.03.0100.15.04
26.655.000,00 650.000.000,00 20.000.000.000,00 20.676.655.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni (DABA)
1.03.0100.15.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.15.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (DABA) 1.03.0100.15.05
8.365.000,00 495.000.000,00 503.365.000,00
Pembangunan Rumah Layak Huni
1.03.0100.15.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.15.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni 1.03.0100.16
13.300.000,00 2.000.000.000,00 2.013.300.000,00
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
1.03.0100.16.01
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Permukiman
1.03.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.16.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Permukiman 1.03.0100.16.02
9.975.000,00 500.000.000,00 509.975.000,00
Normalisasi Saluran Drainase Sekunder
1.03.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.16.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase Sekunder 1.03.0100.16.03
18.625.000,00 1.145.623.425,00 1.164.248.425,00
Pembangunan Prasarana Perumahan (DAK)
1.03.0100.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.16.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Perumahan (DAK) 1.03.0100.17
14.775.000,00 100.000.000,00 2.512.400.000,00 2.627.175.000,00
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
1.03.0100.17.01
Penyusunan SID (Bidang Sumber Daya Air)
1.03.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan SID (Bidang Sumber Daya Air) 1.03.0100.18
11.745.000,00 350.000.000,00 361.745.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.0100.18.01
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Tanjungpandan
1.03.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Tanjungpandan 1.03.0100.18.02
Jumlah (Rp)
18.100.000,00 952.885.000,00 970.985.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Sijuk
88
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.03.0100.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Sijuk 1.03.0100.18.03
Dasar Hukum
3
4
13.785.000,00 395.625.000,00 409.410.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Membalong
1.03.0100.18.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Membalong 1.03.0100.18.04
18.100.000,00 683.750.000,00 701.850.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Badau
1.03.0100.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Badau 1.03.0100.18.05
13.290.000,00 200.000.000,00 213.290.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Selat Nasik
1.03.0100.18.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Selat Nasik 1.03.0100.18.06
15.545.000,00 268.750.000,00 284.295.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten ( APBD )
1.03.0100.18.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.18.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten ( APBD ) 1.03.0100.18.07
24.225.000,00 225.000.000,00 11.080.000.000,00 11.329.225.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK+APBD)
1.03.0100.18.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.18.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.18.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK+APBD) 1.03.0100.23
20.775.000,00 150.000.000,00 6.985.000.000,00 7.155.775.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.0100.23.03
Perencanaan Jalan (Bidang Bina Marga)
1.03.0100.23.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.23.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perencanaan Jalan (Bidang Bina Marga) 1.03.0100.24
8.760.000,00 200.000.000,00 208.760.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.0100.24.01
Pembangunan saluran irigasi
1.03.0100.24.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.24.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan saluran irigasi 1.03.0100.24.02
11.245.000,00 399.848.330,00 411.093.330,00
Rehabilitasi Saluran Irigasi (DAK+APBD)
1.03.0100.24.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.24.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.24.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi (DAK+APBD) 1.03.0100.24.03
Jumlah (Rp)
14.775.000,00 100.000.000,00 1.308.340.000,00 1.423.115.000,00
Normalisasi Saluran Sungai
89
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.03.0100.24.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.24.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.24.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai 1.03.0100.26
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
14.775.000,00 100.000.000,00 1.037.255.615,00 1.152.030.615,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.0100.26.01
Pembangunan Prasarana Air Minum (DAK+APBD)
1.03.0100.26.01.5.2.1
Belanja Pegawai
16.050.000,00
1.03.0100.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
1.03.0100.26.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Minum (DAK+APBD) 1.03.0100.26.02
938.190.000,00 1.004.240.000,00
Pembangunan Prasarana Air Minum (DDUB APBN)
1.03.0100.26.02.5.2.1
Belanja Pegawai
13.125.000,00
1.03.0100.26.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
1.03.0100.26.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Minum (DDUB APBN) 1.03.0100.26.03
1.000.000.000,00 1.063.125.000,00
Pembangunan Fasilitas Penyangga di Lokasi TPA (DDUB APBN)
1.03.0100.26.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.26.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penyangga di Lokasi TPA (DDUB APBN) 1.03.0100.26.04
15.875.000,00 1.200.000.000,00 1.215.875.000,00
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (DABA)
1.03.0100.26.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.26.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.26.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (DABA) 1.03.0100.30
14.775.000,00 100.000.000,00 1.300.000.000,00 1.414.775.000,00
Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
1.03.0100.30.01
Pembangunan Dermaga Desa Juru Seberang
1.03.0100.30.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.30.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Juru Seberang 1.03.0100.30.02
14.400.000,00 125.000.000,00 1.150.000.000,00 1.289.400.000,00
Operasional Pelaksanaan PNPM - Mandiri
1.03.0100.30.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Pelaksanaan PNPM - Mandiri 1.03.0100.30.03
62.675.000,00 192.906.250,00 255.581.250,00
Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK+APBD)
1.03.0100.30.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
127.750.000,00
1.03.0100.30.03.5.2.3
Belanja Modal
919.490.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK+APBD) 1.03.0100.30.05
38.700.000,00
1.085.940.000,00
Penataan Bangunan dan Lingkungan (DDUB APBN)
1.03.0100.30.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (DDUB APBN)
4.500.000,00 742.600.000,00 747.100.000,00 90
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.03.0100.30.06
Pembangunan Dinding Penahan Tanah
1.03.0100.30.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.30.06.5.2.3
Belanja Modal
500.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah
511.995.000,00
1.03.0100.30.07
11.995.000,00
Pembangunan Jalan Poros Desa (DAK+APBD)
1.03.0100.30.07.5.2.1
Belanja Pegawai
14.100.000,00
1.03.0100.30.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
80.000.000,00
1.03.0100.30.07.5.2.3
Belanja Modal
2.200.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (DAK+APBD) 1.03.0100.31
2.294.100.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasaran Penunjang Perekonomian Masyarakat
1.03.0100.31.01
Pembangunan Fasilitas Rekreasi
1.03.0100.31.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.31.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.31.01.5.2.3
Belanja Modal
15.875.000,00 150.000.000,00 2.850.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembangunan Fasilitas Rekreasi 1.03.0100.32
3.015.875.000,00
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
1.03.0100.32.02
Penyusunan DED dan AMDAL (Bidang Cipta Karya)
1.03.0100.32.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.32.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.600.000,00 700.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan DED dan AMDAL (Bidang Cipta Karya) 1.03.0100.34
716.600.000,00
Perencanaan Teknis
1.03.0100.34.01
Pembebasan Lahan
1.03.0100.34.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.03.0100.34.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.03.0100.34.01.5.2.3
Belanja Modal
230.500.000,00 49.500.000,00 6.150.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembebasan Lahan
6.430.000.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
86.889.283.620,00 Jumlah Belanja
89.532.173.454,00
Surplus / (Defisit)
(89.517.173.454,00)
91
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.06 Organisasi : 1.06.0100
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.06.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.06.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.880.370.871,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.880.370.871,00
BELANJA LANGSUNG 1.06.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.0100.01.02
74.500.000,00 74.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
84.000.000,00
1.06.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06.0100.01.04
73.500.000,00 73.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.0100.01.05
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.900.000,00
1.06.0100.01.05.5.2.3
Belanja Modal
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.06.0100.01.06
6.900.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06.0100.01.07
25.000.000,00 25.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
1.06.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
500.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
500.000.000,00
1.06.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.06.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.06.0100.01.09
34.200.000,00 34.200.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.06.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.200.000,00 5.200.000,00
92
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.06.0100.01.10
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.06.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
10.500.000,00
1.06.0100.01.11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06.0100.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
55.140.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
55.140.000,00
1.06.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.06.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.06.0100.02.02
30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.0100.02.03
131.360.000,00 131.360.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.06.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.06.0100.02.04
33.575.000,00 33.575.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.06.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.06.0100.06
2.780.000,00 148.650.000,00 151.430.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.06.0100.07
11.500.000,00 3.500.000,00 15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.06.0100.07.16
Promosi Pembangunan
1.06.0100.07.16.5.2.1
Belanja Pegawai
23.400.000,00
1.06.0100.07.16.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
55.395.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Pembangunan 1.06.0100.15
78.795.000,00
Pengembangan Data / Informasi
1.06.0100.15.07
Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung
1.06.0100.15.07.5.2.1
Belanja Pegawai
95.475.000,00
1.06.0100.15.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
69.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung 1.06.0100.15.09
164.975.000,00
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Belitung Tahun 2010
1.06.0100.15.09.5.2.1
Belanja Pegawai
81.822.000,00
1.06.0100.15.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
63.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Belitung Tahun 2010
145.522.000,00
1.06.0100.15.31 1.06.0100.15.31.5.2.1
Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Belitung Belanja Pegawai
11.560.000,00
93
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.06.0100.15.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Belitung 1.06.0100.15.33
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
200.500.000,00 212.060.000,00
Fasilitasi BKPRD Kabupaten dan BKPRN
1.06.0100.15.33.5.2.1
Belanja Pegawai
58.100.000,00
1.06.0100.15.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
44.710.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi BKPRD Kabupaten dan BKPRN 1.06.0100.15.34
102.810.000,00
Pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan
1.06.0100.15.34.5.2.1
Belanja Pegawai
49.300.000,00
1.06.0100.15.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan 1.06.0100.17
72.300.000,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.06.0100.17.20
Identifikasi dan Studi Lahan Kritis/Lahan Marginal
1.06.0100.17.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
363.000.000,00
Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Studi Lahan Kritis/Lahan Marginal
374.170.000,00
1.06.0100.18
11.170.000,00
Perencanaan Pengembangan Wilayah Starategis dan Cepat Tumbuh
1.06.0100.18.32
Fasilitasi Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.0100.18.32.5.2.1
Belanja Pegawai
39.600.000,00
1.06.0100.18.32.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.950.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.0100.21
90.550.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.21.02
Fasilitasi DAK dan TP
1.06.0100.21.02.5.2.1
Belanja Pegawai
49.650.000,00
1.06.0100.21.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.550.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi DAK dan TP 1.06.0100.21.04
86.200.000,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Tahun 2010
1.06.0100.21.04.5.2.1
Belanja Pegawai
116.360.000,00
1.06.0100.21.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
120.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Tahun 2010
236.960.000,00
1.06.0100.21.05
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
1.06.0100.21.05.5.2.1
Belanja Pegawai
94.490.000,00
1.06.0100.21.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
46.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
140.490.000,00
1.06.0100.21.06
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2012
1.06.0100.21.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.21.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
65.330.000,00
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2012
217.375.000,00
1.06.0100.21.08
152.045.000,00
Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah
94
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.06.0100.21.08.5.2.1
Belanja Pegawai
28.200.000,00
1.06.0100.21.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.270.000,00
Jumlah Kegiatan Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah 1.06.0100.21.09
61.470.000,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.21.09.5.2.1
Belanja Pegawai
72.230.000,00
1.06.0100.21.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
78.670.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.0100.22
150.900.000,00
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.0100.22.30
Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06.0100.22.30.5.2.1
Belanja Pegawai
43.230.000,00
1.06.0100.22.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
79.350.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi
122.580.000,00
1.06.0100.23
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1.06.0100.23.01
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.06.0100.23.01.5.2.1
Belanja Pegawai
88.515.000,00
1.06.0100.23.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.250.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
110.765.000,00
1.06.0100.23.26
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW
1.06.0100.23.26.5.2.1
Belanja Pegawai
90.830.000,00
1.06.0100.23.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
89.250.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW 1.06.0100.23.27
180.080.000,00
Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan, PAKET dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) / Neighbourhood Development (ND)
1.06.0100.23.27.5.2.1
Belanja Pegawai
1.06.0100.23.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan, PAKET dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) / Neighbourhood Development (ND) 1.06.0100.23.28
63.570.000,00 155.156.250,00 218.726.250,00
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1.06.0100.23.28.5.2.1
Belanja Pegawai
40.925.000,00
1.06.0100.23.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.775.000,00
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1.06.0100.23.30
73.700.000,00
Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011-2014
1.06.0100.23.30.5.2.1
Belanja Pegawai
24.600.000,00
1.06.0100.23.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
38.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011-2014
63.350.000,00
1.06.0100.24 1.06.0100.24.01 1.06.0100.24.01.5.2.1
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Studi Kelayakan Potensi Sumber Daya Air Kawasan Ekonomi Khusus Belanja Pegawai
11.170.000,00
95
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.06.0100.24.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
360.000.000,00
Jumlah Kegiatan Studi Kelayakan Potensi Sumber Daya Air Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah BELANJA LANGSUNG
371.170.000,00 4.514.253.250,00
Jumlah Belanja
6.394.624.121,00
Surplus / (Defisit)
(6.394.624.121,00)
96
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.07 Organisasi : 1.07.0100
Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.07.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.07.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.07.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
1.07.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
244.358.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 43.000.000,00 287.358.000,00 97
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
1.07.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
287.358.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.07.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.590.654.299,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.590.654.299,00
BELANJA LANGSUNG 1.07.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.0100.01.01
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.07.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.07.0100.01.02
225.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.07.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.07.0100.01.03
87.500.000,00 87.500.000,00
Penyediaan Makan dan Minum
1.07.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum 1.07.0100.01.04
20.000.000,00 20.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.07.0100.01.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.07.0100.01.05
201.600.000,00 201.600.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.07.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.07.0100.01.06
135.000.000,00 135.000.000,00
Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera
1.07.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera
8.200.000,00
1.07.0100.01.07
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.07.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.07.0100.01.08
13.000.000,00 13.000.000,00
Penyediaan Kompenen Listrik dan Elektronik
1.07.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Kompenen Listrik dan Elektronik 1.07.0100.01.09
20.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an
1.07.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an 1.07.0100.01.10
12.500.000,00 12.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000,00
1.07.0100.01.11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.07.0100.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
69.780.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.780.000,00
1.07.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
1.07.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.07.0100.02
225.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.07.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.07.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.07.0100.02.02
164.287.000,00 164.287.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.07.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.07.0100.02.03
44.000.000,00 44.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.07.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.07.0100.02.04
40.000.000,00 40.000.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.07.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.07.0100.02.06
3.005.400,00 39.600.000,00 182.370.000,00 224.975.400,00
Penataan Halaman Kantor
1.07.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
6.400.000,00
1.07.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
1.07.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penataan Halaman Kantor 1.07.0100.06
560.000.000,00 571.400.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.07.0100.06.01
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.07.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.07.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.07.0100.15
10.000.000,00
Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa
1.07.0100.15.01
Peningkatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dishubkominfo
1.07.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dishubkominfo 1.07.0100.15.02
13.863.600,00 6.000.000,00 25.000.000,00 44.863.600,00
Infrastruktur E-gov
1.07.0100.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Infrastruktur E-gov 1.07.0100.15.03
6.579.750,00 60.350.000,00 3.200.000.000,00 3.266.929.750,00
Pengurusan dan Pembuatan Sertifikasi Hak Penggunaan Lahan (HPL) Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
13.100.000,00
1.07.0100.15.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
48.350.000,00
1.07.0100.15.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengurusan dan Pembuatan Sertifikasi Hak Penggunaan Lahan (HPL) Pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.15.04
6.000.000,00 67.450.000,00
Pemasangan Railling Trestle Pelabuhan Tanjung Batu
99
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.07.0100.15.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemasangan Railling Trestle Pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.15.08
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
7.750.300,00 10.000.000,00 900.000.000,00 917.750.300,00
Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi Pelabuhan Tanjung Batu 1.07.0100.15.09
2.015.400,00 99.900.000,00 101.915.400,00
Rehab Dermaga dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru
1.07.0100.15.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Dermaga dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru 1.07.0100.15.10
3.549.300,00 100.000.000,00 103.549.300,00
Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK) + APBD)
1.07.0100.15.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK) + APBD) 1.07.0100.15.11
6.694.550,00 10.000.000,00 1.173.480.000,00 1.190.174.550,00
DED Gedung Pengelola Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
192.350.000,00
Jumlah Kegiatan DED Gedung Pengelola Pelabuhan Tanjung Batu
197.098.850,00
1.07.0100.15.12
4.748.850,00
Pengadaan dan Pemasangan Sarana Navigasi di Pelabuhan Tanjung Rusa
1.07.0100.15.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Sarana Navigasi di Pelabuhan Tanjung Rusa
40.000.000,00
1.07.0100.15.14
Peningkatan Lantai Trestle dan Dermaga Tanjung Batu
1.07.0100.15.14.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.14.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Peningkatan Lantai Trestle dan Dermaga Tanjung Batu 1.07.0100.15.20
5.498.400,00 10.350.000,00 489.000.000,00 504.848.400,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Pelabuhan
1.07.0100.15.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.15.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.15.20.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Pelabuhan 1.07.0100.17
5.873.400,00 10.350.000,00 1.800.000.000,00 1.816.223.400,00
Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.0100.17.02
Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011
1.07.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011
23.685.800,00 23.685.800,00
100
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.07.0100.19
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.0100.19.01
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan
1.07.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.19.01.5.2.3
Belanja Modal
1.157.700,00 189.565.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan 1.07.0100.19.02
190.722.700,00
Pemeliharaan Peralatan Perhubungan Darat dan Laut
1.07.0100.19.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
90.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Perhubungan Darat dan Laut
90.000.000,00
1.07.0100.19.04
Pengadaan dan Pemasangan Mooring Buoy/Pelampung Tambat Perahu
1.07.0100.19.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.19.04.5.2.3
Belanja Modal
96.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Mooring Buoy/Pelampung Tambat Perahu
97.639.800,00
1.07.0100.19.05
1.639.800,00
Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK) + APBD
1.07.0100.19.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.07.0100.19.05.5.2.3
Belanja Modal
2.787.100,00 192.280.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK) + APBD 1.07.0100.20
195.067.100,00
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.0100.20.01
Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07.0100.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.0100.20.01.5.2.3
Belanja Modal
44.500.000,00 5.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah BELANJA LANGSUNG
50.000.000,00 10.835.161.350,00
Jumlah Belanja
13.425.815.649,00
Surplus / (Defisit)
(13.138.457.649,00)
101
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.08 Organisasi : 1.08.0100
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.08.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.08.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.482.347.105,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.482.347.105,00
BELANJA LANGSUNG 1.08.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.08.0100.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.08.0100.01.02
30.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.0100.01.03
45.000.000,00 45.000.000,00
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.08.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.08.0100.01.04
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
28.600.000,00
1.08.0100.01.05
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.08.0100.01.05.5.2.1
Belanja Pegawai
34.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
34.800.000,00
1.08.0100.01.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.08.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan 1.08.0100.01.07
25.500.000,00 25.500.000,00
Penyediaan Komponen Alat Listrik
1.08.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Alat Listrik 1.08.0100.01.08
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan
1.08.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 1.08.0100.01.09
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.0100.01.10
21.000.000,00 21.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
1.08.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.08.0100.01.11
30.600.000,00
220.000.000,00 220.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
102
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.08.0100.01.11.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
3.500.000,00
1.08.0100.01.12
Promosi Potensi Daerah
1.08.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.08.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.08.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.08.0100.02.02
22.000.000,00 22.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.08.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.08.0100.02.03
81.240.000,00 81.240.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
1.08.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.08.0100.02.04
12.507.000,00 12.507.000,00
Pengadaan Alat Uji Kualitas Udara Ambient (DAK + APBD)
1.08.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kualitas Udara Ambient (DAK + APBD) 1.08.0100.02.05
5.440.000,00 460.000.000,00 465.440.000,00
Pengadaan Alat Uji Emisi (DAK + APBD)
1.08.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Uji Emisi (DAK + APBD) 1.08.0100.02.06
6.600.000,00 570.000.000,00 576.600.000,00
Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan (DAK + APBD)
1.08.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan (DAK + APBD) 1.08.0100.02.07
2.415.000,00 85.000.000,00 87.415.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (DAK+APBD 2010)
1.08.0100.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.08.0100.02.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (DAK+APBD 2010) 1.08.0100.06
13.350.000,00 3.000.000,00 994.180.000,00 1.010.530.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.08.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.700.000,00
1.08.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.08.0100.16 1.08.0100.16.01
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) 103
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.08.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
18.450.000,00
1.08.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.256.500,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) 1.08.0100.16.02
30.706.500,00
Penyusunan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
1.08.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
17.805.000,00
1.08.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
90.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 1.08.0100.24
107.805.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.08.0100.24.01
Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan
1.08.0100.24.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0100.24.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.900.000,00 52.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan Jumlah BELANJA LANGSUNG
57.440.000,00 2.898.283.500,00
Jumlah Belanja
4.380.630.605,00
Surplus / (Defisit)
(4.380.630.605,00)
104
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.08 Organisasi : 1.08.0200
Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.08.0200.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.08.0200.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.08.0200.00.00.4.1.2
607.409.256,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
607.409.256,00 Jumlah Pendapatan
607.409.256,00 105
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.08.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.08.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.159.769.574,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.159.769.574,00
BELANJA LANGSUNG 1.08.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0200.01.01
Pengadaan spanduk dan Bendera
1.08.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan spanduk dan Bendera 1.08.0200.01.03
2.355.000,00 2.355.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.08.0200.01.04
16.155.000,00 16.155.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
49.440.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.440.000,00
1.08.0200.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.08.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08.0200.01.06
47.758.000,00 47.758.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.08.0200.01.06.5.2.1
Belanja Pegawai
103.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
103.200.000,00
1.08.0200.01.07
Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik
1.08.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik 1.08.0200.01.08
8.950.000,00 8.950.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
1.08.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 1.08.0200.01.09
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08.0200.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08.0200.01.10
63.000.000,00 63.000.000,00
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
1.08.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 1.08.0200.01.12
81.178.000,00 81.178.000,00
Pengendalian, Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
1.08.0200.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
6.080.000,00
Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
6.080.000,00
1.08.0200.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
1.08.0200.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor 1.08.0200.01.14
13.800.000,00 13.800.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.08.0200.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00 15.000.000,00
106
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.08.0200.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.08.0200.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.08.0200.02.02
2.790.000,00 70.288.600,00 73.078.600,00
Pemelihraan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.08.0200.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
686.650.000,00
Jumlah Kegiatan Pemelihraan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
686.650.000,00
1.08.0200.02.03
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
1.08.0200.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
31.000.000,00
1.08.0200.02.04
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08.0200.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.08.0200.03
10.091.000,00 10.091.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.08.0200.03.01
Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Lapangan
1.08.0200.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Lapangan 1.08.0200.06
2.700.000,00 70.266.000,00 72.966.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.0200.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuanganr realisasi kinerja SKPD
1.08.0200.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.650.000,00
1.08.0200.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.350.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuanganr realisasi kinerja SKPD 1.08.0200.15
10.000.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.0200.15.01
Kesejahteraan Petugas Kebersihan
1.08.0200.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Petugas Kebersihan 1.08.0200.15.02
1.330.200.000,00 14.200.000,00 1.344.400.000,00
Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan
1.08.0200.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan 1.08.0200.15.03
55.000.000,00 55.000.000,00
Pembuatan Parit/Saluran Air
1.08.0200.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.15.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Parit/Saluran Air 1.08.0200.15.04
2.625.000,00 98.000.000,00 100.625.000,00
Operasional Workshop Pengolahan Limbah
1.08.0200.15.04.5.2.1
Belanja Pegawai
39.335.000,00
1.08.0200.15.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.900.000,00
1.08.0200.15.04.5.2.3
Belanja Modal
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Workshop Pengolahan Limbah 1.08.0200.15.06 1.08.0200.15.06.5.2.1
82.235.000,00
Rehabilitasi Berat Buldozer Belanja Pegawai
3.300.000,00
107
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.08.0200.15.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Berat Buldozer 1.08.0200.25
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
120.000.000,00 123.300.000,00
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
1.08.0200.25.03
Pemeliharaan Sarana Kebersihan
1.08.0200.25.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kebersihan 1.08.0200.25.08
2.390.000,00 127.500.000,00 129.890.000,00
Pengadaan Sarana Kebersihan
1.08.0200.25.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
1.08.0200.25.08.5.2.3
Belanja Modal
48.750.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan 1.08.0200.25.11
4.785.000,00
113.535.000,00
Pengendalian Ketertiban Pasar
1.08.0200.25.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.25.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengendalian Ketertiban Pasar 1.08.0200.26
124.340.000,00 4.000.000,00 128.340.000,00
Penataan Taman
1.08.0200.26.01
Pemeliharaan Taman
1.08.0200.26.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Taman 1.08.0200.26.03
3.175.000,00 150.000.000,00 153.175.000,00
Pembuatan Taman Median sepanjang jalan Desa Buluh Tumbang s/d Simpang Badau
1.08.0200.26.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.26.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
398.275.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Taman Median sepanjang jalan Desa Buluh Tumbang s/d Simpang Badau
402.025.000,00
1.08.0200.27
3.750.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
1.08.0200.27.01
Rehabilitasi Petak Pasar
1.08.0200.27.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.27.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Petak Pasar 1.08.0200.27.02
2.925.000,00 75.000.000,00 77.925.000,00
Renovasi Pasar Bumbu
1.08.0200.27.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.27.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Renovasi Pasar Bumbu 1.08.0200.27.03
4.245.000,00 155.000.000,00 159.245.000,00
Rehabilitasi Los / Plank Pasar Sayur
1.08.0200.27.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.27.03.5.2.3
Belanja Modal
186.375.000,00
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Los / Plank Pasar Sayur
190.260.000,00
1.08.0200.27.08
3.885.000,00
Perbaikan Rabat dan Pengecatan Petak/Toko Pasar APBD 2003
1.08.0200.27.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.08.0200.27.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Perbaikan Rabat dan Pengecatan Petak/Toko Pasar APBD 2003 Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.960.000,00 30.000.000,00 31.960.000,00 4.385.616.600,00
108
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
Jumlah Belanja
6.545.386.174,00
Surplus / (Defisit)
(5.937.976.918,00)
109
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.10 Organisasi : 1.10.0100
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.10.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.10.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.10.0100.00.00.4.1.2
229.725.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
229.725.000,00 Jumlah Pendapatan
229.725.000,00 110
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.10.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.10.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.129.609.795,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.129.609.795,00
BELANJA LANGSUNG 1.10.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
1.10.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.10.0100.01.02
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.10.0100.01.07
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.10.0100.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
30.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.540.000,00
1.10.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.000.000,00
1.10.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.10.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.10.0100.01.12
25.000.000,00 25.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.10.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.0100.01.13
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan
1.10.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan 1.10.0100.01.14
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.10.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
2.500.000,00
1.10.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.10.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.10.0100.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.10.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10.0100.01.18
7.500.000,00 7.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.10.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.10.0100.01.19
150.000.000,00 150.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.10.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
1.10.0100.02.11
2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.10.0100.01.02.5.2.2
1.10.0100.02
2.000.000,00
34.200.000,00 34.200.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana Kantor 111
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.10.0100.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.10.0100.02.12
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.525.000,00 64.585.000,00 66.110.000,00
Pemasangan Kanopi
1.10.0100.02.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.02.12.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemasangan Kanopi 1.10.0100.02.13
1.085.000,00 47.500.000,00 48.585.000,00
Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik
1.10.0100.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik
10.000.000,00
1.10.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.10.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.10.0100.02.24
20.000.000,00 20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.10.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.10.0100.02.28
75.470.000,00 75.470.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.10.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.10.0100.05
26.695.000,00 26.695.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.10.0100.05.01
Pembinaan Teknis Operator dan Administrator Database SIAK
1.10.0100.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.500.000,00
1.10.0100.05.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.270.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Operator dan Administrator Database SIAK 1.10.0100.06
8.770.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.0100.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.10.0100.07
9.500.000,00 500.000,00 10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.10.0100.07.01
Promosi Potensi Daerah
1.10.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.10.0100.16
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Ragam dan Bentuk Sosialisasi
1.10.0100.16.01
Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.0100.16.02
18.595.000,00 110.700.000,00 129.295.000,00
Asistensi Pengelolaan Data Kependudukan Desa/Kelurahan
1.10.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.425.000,00 18.200.000,00
112
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Asistensi Pengelolaan Data Kependudukan Desa/Kelurahan
1.10.0100.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
25.625.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat - Surat keterangan Kependudukan
1.10.0100.17.01
Penyediaan Blanko Dokumen Kependudukan
1.10.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.590.000,00 100.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Blanko Dokumen Kependudukan 1.10.0100.18
101.590.000,00
Pengadaan & Pemeliharaan Sarana Prasarana/Perangkat Pendukung Pelayanana Administrasi Kantor & Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1.10.0100.18.01
Pengadaan Sistem Aplikasi dan Perangkat Pendukung SIAK
1.10.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.10.0100.18.01.5.2.3
Belanja Modal
1.525.000,00 77.280.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi dan Perangkat Pendukung SIAK 1.10.0100.19
78.805.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman/Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan
1.10.0100.19.01
Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Perekaman/input Data Penduduk dan Layanan Dokumen Kependudukan
1.10.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
138.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Perekaman/input Data Penduduk dan Layanan Dokumen Kependudukan Jumlah BELANJA LANGSUNG
138.600.000,00
1.067.885.000,00 Jumlah Belanja
2.197.494.795,00
Surplus / (Defisit)
(1.967.769.795,00)
113
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.14 Organisasi : 1.14.0100
Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.14.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.14.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.105.262.170,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.105.262.170,00
BELANJA LANGSUNG 1.14.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
1.14.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.14.0100.01.02
557.700,00 557.700,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
1.14.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 1.14.0100.01.07
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah
1.14.0100.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah 1.14.0100.01.10
39.480.000,00 39.480.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
51.600.000,00
1.14.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.14.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.14.0100.01.12
29.400.000,00 29.400.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.14.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.14.0100.01.13
7.290.000,00 7.290.000,00
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.14.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.14.0100.01.15
6.900.000,00 6.900.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.14.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.14.0100.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.14.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.14.0100.01.18 1.14.0100.01.18.5.2.2
9.000.000,00 9.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Belanja Barang Dan Jasa
181.125.000,00
114
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1.14.0100.01.21
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
181.125.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.14.0100.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
8.000.000,00
1.14.0100.01.22
Kesejahteraan Non PNS
1.14.0100.01.22.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.14.0100.02
48.600.000,00 48.600.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.0100.02.03
Pembangunan Garasi
1.14.0100.02.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.0100.02.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Garasi 1.14.0100.02.07
2.850.000,00 250.000,00 94.500.000,00 97.600.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.14.0100.02.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.02.07.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.14.0100.02.22
2.775.000,00 45.050.000,00 47.825.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.14.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.14.0100.02.24
60.000.000,00 60.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.14.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
64.410.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
64.410.000,00
1.14.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.14.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.300.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.300.000,00
1.14.0100.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.0100.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.14.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.14.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.14.0100.07
Promosi Potensi Daerah
1.14.0100.07.01
Promosi Potensi Daerah
1.14.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.14.0100.15
15.000.000,00
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.14.0100.15.10
Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja ( Bahasa Inggris Pariwisata, Montir Motor Laut, Servis Elektrik)
1.14.0100.15.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja ( Bahasa Inggris Pariwisata, Montir Motor Laut, Servis Elektrik) 1.14.0100.15.11
15.000.000,00
54.080.000,00 134.774.275,00 188.854.275,00
Perencanaan Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Belitung
115
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.14.0100.15.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perencanaan Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Belitung 1.14.0100.15.12
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.170.000,00 54.250.000,00 57.420.000,00
Optimalisasi Tim Raskin Kabupaten Belitung
1.14.0100.15.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Tim Raskin Kabupaten Belitung 1.14.0100.15.13
15.600.000,00 264.236.000,00 279.836.000,00
Pemberdayaan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
1.14.0100.15.13.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1.14.0100.15.15
27.560.000,00 27.560.000,00
Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.14.0100.15.15.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.15.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.14.0100.16
7.620.000,00 30.000.000,00 37.620.000,00
Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.0100.16.06
Padat Karya Produktif
1.14.0100.16.06.5.2.1
Belanja Pegawai
85.360.000,00
1.14.0100.16.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
62.100.000,00
Jumlah Kegiatan Padat Karya Produktif 1.14.0100.16.13
147.460.000,00
Pelayanan Sosial Anak Kurang Mampu
1.14.0100.16.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.16.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Anak Kurang Mampu 1.14.0100.17
5.040.000,00 462.975.000,00 468.015.000,00
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.0100.17.11
Optimalisasi Kegiatan Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak
1.14.0100.17.11.5.2.1
Belanja Pegawai
71.250.000,00
1.14.0100.17.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.670.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak 1.14.0100.17.12
110.920.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenaga Kerjaan
1.14.0100.17.12.5.2.1
Belanja Pegawai
12.525.000,00
1.14.0100.17.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
61.375.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenaga Kerjaan 1.14.0100.17.14
Optimalisasi Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit
1.14.0100.17.14.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit 1.14.0100.21
90.480.000,00 90.480.000,00
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.14.0100.21.05
Pembinaan Nilai-Nilai Kepahlawanan
1.14.0100.21.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.21.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.14.0100.21.08
73.900.000,00
17.395.000,00 118.108.000,00 135.503.000,00
Diklat Pekerja Sosial Masyarakat
116
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.14.0100.21.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.21.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
4.325.000,00 13.714.150,00
Jumlah Kegiatan Diklat Pekerja Sosial Masyarakat 1.14.0100.22
Jumlah (Rp)
18.039.150,00
Penanggulangan Korban Bencana
1.14.0100.22.13
Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
1.14.0100.22.13.5.2.1
Belanja Pegawai
81.795.000,00
1.14.0100.22.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.288.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.14.0100.22.14
106.083.000,00
Kesiap Siagaan Penanggulangan Bencana
1.14.0100.22.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
57.500.000,00
Jumlah Kegiatan Kesiap Siagaan Penanggulangan Bencana 1.14.0100.22.15
57.500.000,00
Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial Rakyat Miskin
1.14.0100.22.15.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.22.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
9.450.000,00 47.925.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial Rakyat Miskin 1.14.0100.24
57.375.000,00
Pembinaan Penyandang cacat dan trauma
1.14.0100.24.12
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
1.14.0100.24.12.5.2.1
Belanja Pegawai
1.14.0100.24.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.740.000,00 22.150.000,00
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Jumlah BELANJA LANGSUNG
23.890.000,00 2.599.543.125,00
Jumlah Belanja
4.704.805.295,00
Surplus / (Defisit)
(4.704.805.295,00)
117
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.18 Organisasi : 1.18.0200
Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.18.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.18.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.078.759.620,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.078.759.620,00
BELANJA LANGSUNG 1.18.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.0200.01.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
1.18.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah 1.18.0200.01.02
110.000.000,00 110.000.000,00
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.18.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.18.0200.01.03
18.500.000,00 18.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan
1.18.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan 1.18.0200.01.04
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
92.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
92.400.000,00
1.18.0200.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.18.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.18.0200.01.06
23.500.000,00 23.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
1.18.0200.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 1.18.0200.01.07
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.18.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.18.0200.01.08
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.18.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.18.0200.01.09
4.500.000,00 4.500.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.18.0200.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
10.000.000,00
1.18.0200.01.10 1.18.0200.01.10.5.2.2
Penyediaan Makan Minum Kantor Belanja Barang Dan Jasa
21.000.000,00
118
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan Minum Kantor
1.18.0200.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
21.000.000,00
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.0200.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.18.0200.01.12
15.000.000,00 15.000.000,00
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
1.18.0200.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS 1.18.0200.01.13
57.600.000,00 57.600.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.18.0200.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
35.040.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.040.000,00
1.18.0200.01.14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.18.0200.01.14.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.18.0200.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.0200.02
10.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.0200.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.18.0200.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.18.0200.02.02
1.708.150,00 180.000.000,00 181.708.150,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.18.0200.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.18.0200.02.03
927.200,00 19.900.000,00 20.827.200,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.18.0200.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.18.0200.02.04
31.180.000,00 31.180.000,00
Rehabiilitasi Gedung Kantor
1.18.0200.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
409.050.000,00
Jumlah Kegiatan Rehabiilitasi Gedung Kantor
412.844.250,00
1.18.0200.02.06
Pemeliharaan Bangunan GOR Tanjungpandan
1.18.0200.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Bangunan GOR Tanjungpandan 1.18.0200.02.07
Belanja Pegawai
1.18.0200.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Stadion Tanjungpandan 1.18.0200.07
252.250.000,00 254.143.950,00
2.229.750,00 202.750.000,00 204.979.750,00
Promosi Potensi Daerah
1.18.0200.07.01
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.18.0200.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Promosi Potensi Daerah
1.18.0200.16.01
1.893.950,00
Rehabilitasi Stadion Tanjungpandan
1.18.0200.02.07.5.2.1
1.18.0200.16
3.794.250,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Penggemblengan PASKIBRAKA
119
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.18.0200.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penggemblengan PASKIBRAKA 1.18.0200.16.02
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
53.278.750,00 247.526.150,00 300.804.900,00
Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP)
1.18.0200.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
14.973.800,00
1.18.0200.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
63.310.000,00
Jumlah Kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) 1.18.0200.16.03
78.283.800,00
Pemberdayaan Potensi Pemuda
1.18.0200.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
25.336.400,00
1.18.0200.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
99.512.400,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Potensi Pemuda 1.18.0200.16.04
124.848.800,00
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
1.18.0200.16.04.5.2.1
Belanja Pegawai
16.552.200,00
1.18.0200.16.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
46.525.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 1.18.0200.16.05
63.077.200,00
Festival Marcingband/Drumband se Kabupaten Belitung
1.18.0200.16.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.16.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Festival Marcingband/Drumband se Kabupaten Belitung 1.18.0200.16.06
2.864.800,00 11.600.000,00 14.464.800,00
Festival Vokal Grup Pemuda
1.18.0200.16.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.16.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.900.000,00
Jumlah Kegiatan Festival Vokal Grup Pemuda
21.654.800,00
1.18.0200.16.07
8.754.800,00
Lintas Alam Pemuda
1.18.0200.16.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.16.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Lintas Alam Pemuda 1.18.0200.16.08
3.755.600,00 38.650.000,00 42.405.600,00
Pembinaan Mental Spiritual Pemuda
1.18.0200.16.08.5.2.1
Belanja Pegawai
10.685.600,00
1.18.0200.16.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.894.500,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Pemuda 1.18.0200.20
43.580.100,00
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.0200.20.01
Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar (KEJURDA Olahraga Pelajar Kab. Belitung)
1.18.0200.20.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.20.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
462.864.300,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar (KEJURDA Olahraga Pelajar Kab. Belitung)
487.349.700,00
1.18.0200.20.02
24.485.400,00
Bintek Peningkatan SDM Olahraga
1.18.0200.20.02.5.2.1
Belanja Pegawai
16.739.800,00
1.18.0200.20.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
41.150.000,00
Jumlah Kegiatan Bintek Peningkatan SDM Olahraga 1.18.0200.20.03
57.889.800,00
Pembinaan Klub Olahraga Pelajar
1.18.0200.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.20.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga Pelajar
26.295.600,00 105.420.000,00 131.715.600,00 120
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.18.0200.20.04
Pemberdayaan Olahraga Masyarakat
1.18.0200.20.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.18.0200.20.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.305.100,00 270.025.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Olahraga Masyarakat Jumlah BELANJA LANGSUNG
294.330.100,00 3.198.228.500,00
Jumlah Belanja
4.276.988.120,00
Surplus / (Defisit)
(4.276.988.120,00)
121
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.19 Organisasi : 1.19.0100
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.19.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.19.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.493.984.923,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.493.984.923,00
BELANJA LANGSUNG 1.19.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.19.0100.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.19.0100.01.02
21.600.000,00 21.600.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
1.19.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
150.000.000,00
1.19.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.19.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.0100.01.04
35.000.000,00 35.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
1.19.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai 1.19.0100.01.05
17.000.000,00 17.000.000,00
Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik
1.19.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik 1.19.0100.01.06
21.600.000,00 21.600.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.0100.01.07
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.0100.01.08
40.000.000,00 40.000.000,00
Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik
1.19.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik 1.19.0100.01.09
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.19.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.19.0100.01.10
7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.19.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
11.500.000,00
122
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.19.0100.01.11
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
1.19.0100.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
33.120.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan
33.120.000,00
1.19.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.19.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.19.0100.02.02
1.510.000,00 51.175.000,00 52.685.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana SAR Kabupaten Belitung
1.19.0100.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana SAR Kabupaten Belitung 1.19.0100.02.05
1.240.000,00 75.000.000,00 76.240.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
1.19.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1.19.0100.02.06
35.000.000,00 35.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.19.0100.02.07
79.230.000,00 79.230.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
1.19.0100.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor 1.19.0100.02.08
18.000.000,00 18.000.000,00
Pengadaan Compressor
1.19.0100.02.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.951.150,00
1.19.0100.02.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
1.19.0100.02.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Compressor 1.19.0100.02.09
245.000.000,00 248.951.150,00
Pengadaan Talud dan Drainase
1.19.0100.02.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.02.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Talud dan Drainase 1.19.0100.03
835.000,00 50.000.000,00 50.835.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0100.03.02
Pembinaan Genderang dan Sangkakala ( Gersang )
1.19.0100.03.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pembinaan Genderang dan Sangkakala ( Gersang ) 1.19.0100.06
25.029.600,00 25.029.600,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.000.000,00
1.19.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.19.0100.07 1.19.0100.07.01 1.19.0100.07.01.5.2.2
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
123
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
1.19.0100.15
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
15.000.000,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.0100.15.08
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ( FKDM )
1.19.0100.15.08.5.2.1
Belanja Pegawai
21.779.600,00
1.19.0100.15.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.057.500,00
Jumlah Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ( FKDM )
31.837.100,00
1.19.0100.16
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.0100.16.09
Penanggulangan Kenakalan remaja
1.19.0100.16.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.16.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kenakalan remaja 1.19.0100.17
5.893.200,00 23.570.000,00 29.463.200,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.0100.17.02
Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
1.19.0100.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
17.279.600,00
1.19.0100.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.165.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 1.19.0100.17.03
49.444.600,00
Orientasi Wawasan Kebangsaan
1.19.0100.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Orientasi Wawasan Kebangsaan 1.19.0100.17.20
5.893.200,00 23.570.000,00 29.463.200,00
Pembinaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung
1.19.0100.17.20.5.2.1
Belanja Pegawai
17.279.600,00
1.19.0100.17.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
37.660.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung
54.939.600,00
1.19.0100.19
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.0100.19.03
Pelatihan Dasar Linmas Kabupaten Belitung 2011
1.19.0100.19.03.5.2.1
Belanja Pegawai
23.418.200,00
1.19.0100.19.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
89.925.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Dasar Linmas Kabupaten Belitung 2011
113.343.200,00
1.19.0100.20
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1.19.0100.20.04
Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
1.19.0100.20.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.20.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.840.000,00
Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
183.440.000,00
1.19.0100.21
Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.0100.21.01
Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
1.19.0100.21.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.21.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP 1.19.0100.21.06
132.600.000,00
7.943.200,00 30.630.000,00 38.573.200,00
Operasional Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2011 124
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.19.0100.21.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.21.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
51.344.400,00 7.852.500,00
Jumlah Kegiatan Operasional Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2011 1.19.0100.21.07
Jumlah (Rp)
59.196.900,00
Bintek Administrasi Keuangan Parpol
1.19.0100.21.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0100.21.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.943.200,00 16.077.500,00
Jumlah Kegiatan Bintek Administrasi Keuangan Parpol 1.19.0100.22
24.020.700,00
Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam
1.19.0100.22.01
Pelatihan Selam Satlak Penanggulangan Bencana Tahun 2011
1.19.0100.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
42.696.600,00
1.19.0100.22.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
89.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Selam Satlak Penanggulangan Bencana Tahun 2011 Jumlah BELANJA LANGSUNG
132.196.600,00 1.702.709.050,00
Jumlah Belanja
3.196.693.973,00
Surplus / (Defisit)
(3.196.693.973,00)
125
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.19 Organisasi : 1.19.0300
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.19.0300.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.19.0300.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.524.382.916,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.524.382.916,00
BELANJA LANGSUNG 1.19.0300.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.0300.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik.
1.19.0300.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik. 1.19.0300.01.02
15.500.000,00 15.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
1.19.0300.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.19.0300.01.03
24.100.000,00 24.100.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.19.0300.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19.0300.01.04
22.500.000,00 22.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.19.0300.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.19.0300.01.05
11.000.000,00 11.000.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.19.0300.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.19.0300.01.06
7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
1.19.0300.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 1.19.0300.01.07
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.19.0300.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.0300.01.08
12.500.000,00 12.500.000,00
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.19.0300.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19.0300.01.09
200.000.000,00 200.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.19.0300.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
45.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.060.000,00
1.19.0300.01.10 1.19.0300.01.10.5.2.1
Kesejahteraan Non PNS Belanja Pegawai
9.000.000,00
126
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
1.19.0300.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
9.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera
1.19.0300.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul - Umbul dan Bendera 1.19.0300.02
3.000.000,00 3.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0300.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.19.0300.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.075.000,00
1.19.0300.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
1.19.0300.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.19.0300.02.02
72.145.000,00 84.220.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.19.0300.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.19.0300.02.03
15.000.000,00 15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas.
1.19.0300.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas. 1.19.0300.02.04
205.500.000,00 205.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api.
1.19.0300.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api. 1.19.0300.02.05
25.000.000,00 25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.19.0300.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.19.0300.03
8.855.000,00 8.855.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0300.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
1.19.0300.03.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 1.19.0300.06
3.625.000,00 80.455.000,00 84.080.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.0300.06.01
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
1.19.0300.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.250.000,00
1.19.0300.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan. 1.19.0300.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.19.0300.07.01
Promosi Potensi Daerah
1.19.0300.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.19.0300.15
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.0300.15.01
Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan.
1.19.0300.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan. 1.19.0300.15.02
324.000.000,00 324.000.000,00
Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.0300.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
1.19.0300.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
26.500.000,00 127
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.19.0300.16
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.0300.16.01
Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah.
1.19.0300.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.19.0300.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
232.800.000,00 20.100.000,00
Jumlah Kegiatan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah. 1.19.0300.23
252.900.000,00
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.19.0300.23.01
Operasional Penanggulangan Kebakaran.
1.19.0300.23.01.5.2.1
Belanja Pegawai
109.800.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran.
109.800.000,00
1.19.0300.23.02
Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran
1.19.0300.23.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.19.0300.23.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.200.000,00
1.19.0300.23.02.5.2.3
Belanja Modal
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah BELANJA LANGSUNG
15.500.000,00 1.529.015.000,00
Jumlah Belanja
4.053.397.916,00
Surplus / (Defisit)
(4.053.397.916,00)
128
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0100
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan DPRD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
4.263.025.650,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.263.025.650,00 Jumlah Belanja
4.263.025.650,00
Surplus / (Defisit)
(4.263.025.650,00)
129
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0200
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
466.216.479,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
466.216.479,00 Jumlah Belanja
466.216.479,00
Surplus / (Defisit)
(466.216.479,00)
130
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0300
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0300.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.0300.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.0300.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
1.20.0300.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
77.175.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 4.128.740.000,00 4.205.915.000,00 131
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
1.20.0300.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.205.915.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0300.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
6.949.745.742,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.949.745.742,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0300.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0300.01.02
Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber Daya air dan Listrik
1.20.0300.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber Daya air dan Listrik 1.20.0300.01.03
1.541.500.000,00 1.541.500.000,00
Pembuatan laporan /Agenda Bupati dan Wakil Bupati dan Administrasi SPPD dan ST.
1.20.0300.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pembuatan laporan /Agenda Bupati dan Wakil Bupati dan Administrasi SPPD dan ST. 1.20.0300.01.05
60.000.000,00 60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
1.20.0300.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 1.20.0300.01.06
72.000.000,00 72.000.000,00
Penyediaan petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.0300.01.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20.0300.01.08
144.000.000,00 144.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
1.20.0300.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan Kantor 1.20.0300.01.10
4.200.000,00 198.000.000,00 202.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0300.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000,00
1.20.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0300.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000,00
1.20.0300.01.12
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0300.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
150.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000,00
1.20.0300.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0300.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0300.01.16
80.000.000,00 80.000.000,00
Kegiatan pelayanan pejabat Daerah, Tamu /Sosial
1.20.0300.01.16.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kegiatan pelayanan pejabat Daerah, Tamu /Sosial 1.20.0300.01.17
447.000.000,00 447.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.0300.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
850.000.000,00 850.000.000,00
132
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0300.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.0300.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.0300.01.19
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap(PTT)
1.20.0300.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap(PTT) 1.20.0300.01.20
242.400.000,00 2.000.000,00 244.400.000,00
Penyediaan Jasa Paket/Pengiriman
1.20.0300.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Paket/Pengiriman 1.20.0300.01.21
15.000.000,00 15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1.20.0300.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
185.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
185.000.000,00
1.20.0300.01.22
Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi
1.20.0300.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi 1.20.0300.01.27
375.000.000,00 375.000.000,00
Penyediaan biaya PBB
1.20.0300.01.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan biaya PBB 1.20.0300.01.28
75.000.000,00 75.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Baliho dan plakat
1.20.0300.01.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Baliho dan plakat 1.20.0300.01.29
150.000.000,00 150.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.20.0300.01.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0300.01.29.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1.20.0300.02
95.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0300.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
1.20.0300.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 1.20.0300.02.03
6.180.000,00 975.916.000,00 982.096.000,00
Penyediaan Gas
1.20.0300.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Gas 1.20.0300.02.04
15.000.000,00 15.000.000,00
Pengadaan Sarana Ruang Sidang Setda Kabupaten Belitung
1.20.0300.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Ruang Sidang Setda Kabupaten Belitung 1.20.0300.02.06 1.20.0300.02.06.5.2.1
4.460.000,00 300.000.000,00 304.460.000,00
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati Belanja Pegawai
1.450.000,00
133
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati 1.20.0300.02.08
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
37.300.000,00 38.750.000,00
Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Jabatan
1.20.0300.02.08.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Jabatan 1.20.0300.02.09
40.000.000,00 40.000.000,00
Pengadaan Sarana Pedukung Asrama Mahasiswa Calmoa Yogyakarta
1.20.0300.02.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.09.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pedukung Asrama Mahasiswa Calmoa Yogyakarta 1.20.0300.02.10
2.000.000,00 45.175.000,00 47.175.000,00
Pemasangan jaringan Listrik Mess pemkab Belitung di Air Itam Pkl Pinang
1.20.0300.02.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pemasangan jaringan Listrik Mess pemkab Belitung di Air Itam Pkl Pinang 1.20.0300.02.13
40.000.000,00 40.000.000,00
Pengadaan sarana kantor
1.20.0300.02.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana kantor 1.20.0300.02.20
5.720.000,00 363.010.000,00 368.730.000,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala rumah jabatan KDH/WKDH dan Sekda
1.20.0300.02.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala rumah jabatan KDH/WKDH dan Sekda 1.20.0300.02.21
210.860.000,00 210.860.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
1.20.0300.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.20.0300.02.22
431.593.000,00 431.593.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.0300.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.20.0300.02.23
1.672.075.000,00 1.672.075.000,00
Pembuatan Interior Ruang Sidang pemda kabupaten Belitung
1.20.0300.02.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.02.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0300.02.23.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Interior Ruang Sidang pemda kabupaten Belitung 1.20.0300.03
7.210.000,00 33.000.000,00 450.000.000,00 490.210.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0300.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan
1.20.0300.03.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan 1.20.0300.05
2.610.000,00 47.500.000,00 50.110.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0300.05.01
Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2011
1.20.0300.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.05.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2011
28.750.000,00 7.080.000,00 35.830.000,00
134
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0300.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0300.06.03
penyusunan LPPD Tahun 2010 Dalam Rangka EKPPD 2011 kabupaten Belitung
1.20.0300.06.03.5.2.1
Belanja Pegawai
63.465.000,00
1.20.0300.06.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.535.000,00
Jumlah Kegiatan penyusunan LPPD Tahun 2010 Dalam Rangka EKPPD 2011 kabupaten Belitung 1.20.0300.06.04
85.000.000,00
Penyusunan LAKIP Setda kab.Belitung
1.20.0300.06.04.5.2.1
Belanja Pegawai
31.860.000,00
1.20.0300.06.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan LAKIP Setda kab.Belitung 1.20.0300.06.05
41.860.000,00
Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung
1.20.0300.06.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.06.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung 1.20.0300.07
4.651.100,00 51.891.900,00 56.543.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0300.07.01
promosi potensi Daerah (Setda)
1.20.0300.07.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan promosi potensi Daerah (Setda) 1.20.0300.07.06
28.360.000,00 158.300.000,00 186.660.000,00
Pameran Tingkat Kabupaten dan Nasional
1.20.0300.07.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.07.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten dan Nasional 1.20.0300.12
57.700.000,00 180.000.000,00 237.700.000,00
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.20.0300.12.01
Penjaringan Direktur PDAM Kabupaten Belitung
1.20.0300.12.01.5.2.1
Belanja Pegawai
38.185.000,00
1.20.0300.12.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
34.370.000,00
Jumlah Kegiatan Penjaringan Direktur PDAM Kabupaten Belitung
72.555.000,00
1.20.0300.17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0300.17.01
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah
1.20.0300.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah 1.20.0300.17.02
574.020.000,00 574.020.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
1.20.0300.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.17.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
20.200.000,00
1.20.0300.17.04
11.700.000,00
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai luhur budaya bangsa
1.20.0300.17.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.17.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai luhur budaya bangsa
50.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00
135
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0300.25
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.0300.25.01
Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Pembangunan di Kab. Belitung
1.20.0300.25.01.5.2.1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
1.20.0300.25.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.400.000,00
1.20.0300.25.01.5.2.3
Belanja Modal
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Pembangunan di Kab. Belitung 1.20.0300.26
57.400.000,00
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0300.26.02
Pembentukan Produk Hukum Daerah
1.20.0300.26.02.5.2.1
Belanja Pegawai
235.120.000,00
1.20.0300.26.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
147.745.625,00
Jumlah Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah 1.20.0300.26.03
382.865.625,00
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
1.20.0300.26.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.26.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah 1.20.0300.26.04
8.060.000,00 60.513.750,00 68.573.750,00
Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2010
1.20.0300.26.04.5.2.1
Belanja Pegawai
10.690.000,00
1.20.0300.26.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
59.063.125,00
Jumlah Kegiatan Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2010 1.20.0300.26.05
69.753.125,00
Sosialisasi peraturan perundang Undangan
1.20.0300.26.05.5.2.1
Belanja Pegawai
11.300.000,00
1.20.0300.26.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.801.500,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang Undangan 1.20.0300.28
28.101.500,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0300.28.01
Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) dan Standar Pelayanan
1.20.0300.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
69.500.000,00
1.20.0300.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.900.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) dan Standar Pelayanan 1.20.0300.28.03
112.400.000,00
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
1.20.0300.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi 1.20.0300.28.17
2.355.000,00 80.000.000,00 82.355.000,00
Rehab Asrama Mahasiswa Putra Belitung di Bandung
1.20.0300.28.17.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0300.28.17.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehab Asrama Mahasiswa Putra Belitung di Bandung 1.20.0300.28.20
7.210.000,00 95.100.000,00 500.000.000,00 602.310.000,00
Penggantian Bumi, Bangunan dan Tanam tumbuh Tahun 2011
1.20.0300.28.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0300.28.20.5.2.3
Belanja Modal
21.800.000,00 6.200.000,00 272.000.000,00
136
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penggantian Bumi, Bangunan dan Tanam tumbuh Tahun 2011
1.20.0300.28.21
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
300.000.000,00
Penyusunan Data Penilaian kinerja pelayanan publik Tahun 2011
1.20.0300.28.21.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Penilaian kinerja pelayanan publik Tahun 2011 1.20.0300.28.25
32.160.000,00 7.125.000,00 39.285.000,00
Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung
1.20.0300.28.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.460.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung
53.280.000,00
1.20.0300.28.45
46.820.000,00
Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS kab. Belitung
1.20.0300.28.45.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.45.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS kab. Belitung 1.20.0300.28.54
38.160.000,00 123.678.300,00 161.838.300,00
Pembuatan Buletin Pemkab Belitung
1.20.0300.28.54.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.54.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembuatan Buletin Pemkab Belitung 1.20.0300.28.55
69.550.000,00 142.000.000,00 211.550.000,00
Pengelolaan Informasi dan Kehumasan
1.20.0300.28.55.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.55.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Kehumasan 1.20.0300.28.57
45.100.000,00 184.900.000,00 230.000.000,00
Penyebaran Informasi Melalui Radio Pemkab Belitung.
1.20.0300.28.57.5.2.1
Belanja Pegawai
78.600.000,00
1.20.0300.28.57.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Radio Pemkab Belitung. 1.20.0300.28.58
100.000.000,00
Pengelolaan Website Pemkab. Belitung
1.20.0300.28.58.5.2.1
Belanja Pegawai
50.400.000,00
1.20.0300.28.58.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.680.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Pemkab. Belitung 1.20.0300.28.60
80.080.000,00
Penyaringan Informasi dan Santel
1.20.0300.28.60.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyaringan Informasi dan Santel 1.20.0300.28.61
39.000.000,00 39.000.000,00
Operasional Local Area Network (LAN) Setda
1.20.0300.28.61.5.2.1
Belanja Pegawai
41.400.000,00
1.20.0300.28.61.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
58.500.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Local Area Network (LAN) Setda 1.20.0300.28.62
99.900.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi
1.20.0300.28.62.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi 1.20.0300.28.64 1.20.0300.28.64.5.2.1
75.000.000,00 75.000.000,00
Operasional Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM Belanja Pegawai
118.520.000,00
137
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0300.28.64.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM 1.20.0300.28.65
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
38.000.000,00 156.520.000,00
pemeliharaan Rutin/berkala mess/Asrama milik pemkab.Belitung
1.20.0300.28.65.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala mess/Asrama milik pemkab.Belitung 1.20.0300.28.66
350.000.000,00 350.000.000,00
Pengadaan Sarana Pendukung Asrama Mahasiswa Toek layang Depok
1.20.0300.28.66.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.66.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung Asrama Mahasiswa Toek layang Depok 1.20.0300.28.99
2.000.000,00 48.580.000,00 50.580.000,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik (LPSE)
1.20.0300.28.99.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.28.99.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0300.28.99.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik (LPSE) 1.20.0300.29
67.450.000,00 140.710.000,00 80.600.000,00 288.760.000,00
Penataan Kelembagaan
1.20.0300.29.01
Evaluasi Kelembagaan Tahun 2011
1.20.0300.29.01.5.2.1
Belanja Pegawai
35.590.000,00
1.20.0300.29.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
64.000.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2011 1.20.0300.29.03
99.590.000,00
Penyusunan Tata Naskah Dinas
1.20.0300.29.03.5.2.1
Belanja Pegawai
10.560.000,00
1.20.0300.29.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.770.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Tata Naskah Dinas 1.20.0300.30
31.330.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0300.30.40
Safari Jum`at Bupati dan Wkl Bupati Belitung
1.20.0300.30.40.5.2.1
Belanja Pegawai
16.475.000,00
1.20.0300.30.40.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
67.950.000,00
Jumlah Kegiatan Safari Jum`at Bupati dan Wkl Bupati Belitung 1.20.0300.30.41
84.425.000,00
Safari Romadhon Bupati/wakil Bupati Belitung dan unsur Muspida kabupaten Belitung
1.20.0300.30.41.5.2.1
Belanja Pegawai
23.050.000,00
1.20.0300.30.41.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
98.950.000,00
Jumlah Kegiatan Safari Romadhon Bupati/wakil Bupati Belitung dan unsur Muspida kabupaten Belitung 1.20.0300.30.42
122.000.000,00
Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan
1.20.0300.30.42.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.30.42.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan 1.20.0300.30.43
77.045.000,00 195.350.000,00 272.395.000,00
Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat provinsi
1.20.0300.30.43.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.30.43.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
204.550.000,00
Jumlah Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat provinsi
223.825.000,00
19.275.000,00
138
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0300.30.44
Optimalisasi TPA / TKA/TPQ Se Kabupaten Belitung
1.20.0300.30.44.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.30.44.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.019.295.000,00 102.200.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi TPA / TKA/TPQ Se Kabupaten Belitung 1.20.0300.30.46
1.121.495.000,00
Pembinaan Qori Qoriah, Hafidz Hafidzoh dan khath-khatot
1.20.0300.30.46.5.2.1
Belanja Pegawai
128.520.000,00
1.20.0300.30.46.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
190.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Qori Qoriah, Hafidz Hafidzoh dan khath-khatot 1.20.0300.32
319.120.000,00
Penyelesaian Sengketa Hukum
1.20.0300.32.34
Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah
1.20.0300.32.34.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0300.32.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.050.000,00 222.035.625,00
Jumlah Kegiatan Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah Jumlah BELANJA LANGSUNG
239.085.625,00 19.075.344.925,00
Jumlah Belanja
26.025.090.667,00
Surplus / (Defisit)
(21.819.175.667,00)
139
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0400
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0400.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0400.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.918.107.714,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.918.107.714,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0400.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0400.01.01
Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD
1.20.0400.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
96.810.000,00
1.20.0400.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.300.000,00
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD 1.20.0400.01.02
181.110.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0400.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.0400.01.03
131.100.000,00 131.100.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.0400.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.0400.01.10
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0400.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.749.850,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
51.749.850,00
1.20.0400.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0400.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0400.01.12
98.900.000,00 98.900.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0400.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0400.01.15
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0400.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0400.01.15.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0400.01.17
40.760.000,00 4.500.000,00 45.260.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0400.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0400.01.18
170.000.000,00 170.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0400.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
540.000.000,00 540.000.000,00
140
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0400.01.21
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.20.0400.01.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.250.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
17.250.000,00
1.20.0400.01.22
Penyediaan Gas
1.20.0400.01.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Gas 1.20.0400.01.23
13.300.000,00 13.300.000,00
Penyediaan Kesejahteraan Non PNS
1.20.0400.01.23.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0400.01.24
237.600.000,00 237.600.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0400.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0400.01.30
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0400.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
57.240.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.240.000,00
1.20.0400.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0400.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0400.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.02.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0400.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0400.02.13
9.090.000,00 18.000.000,00 1.300.000.000,00 1.327.090.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.20.0400.02.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.02.13.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.20.0400.02.22
4.350.000,00 536.340.000,00 540.690.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.0400.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.0400.02.23
15.000.000,00 15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20.0400.02.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.0400.02.24
32.360.000,00 32.360.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.20.0400.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.20.0400.06
573.510.000,00 573.510.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0400.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuangan
1.20.0400.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuangan 1.20.0400.07
13.370.000,00 1.700.000,00 15.070.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0400.07.12
Promosi Potensi Daerah
1.20.0400.07.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00 15.000.000,00
141
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0400.18
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.0400.18.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20.0400.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.000.000,00 746.370.000,00
Jumlah Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20.0400.18.02
770.370.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.20.0400.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.220.000,00 192.200.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.20.0400.18.04
200.420.000,00
Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga
1.20.0400.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.040.000,00 443.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga 1.20.0400.18.05
448.240.000,00
Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi
1.20.0400.18.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi 1.20.0400.18.07
31.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20.0400.18.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.000.000,00 1.024.000.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20.0400.18.09
1.035.000.000,00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20.0400.18.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0400.18.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.400.000,00 2.870.118.550,00
Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah BELANJA LANGSUNG
2.899.518.550,00 9.501.778.400,00
Jumlah Belanja
11.419.886.114,00
Surplus / (Defisit)
(11.419.886.114,00)
142
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0500
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0500.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.0500.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.0500.00.00.4.1.1
Pajak Daerah
1.20.0500.00.00.4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20.0500.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.159.906.000,00 PERDA NO. 23 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL PERDA NO. 24 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN PERDA NO. 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN PERDA NO. 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME PERBUP NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME PERDA NO.4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN PERDA NO.5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C SK BUPATI BELITUNG NO. 188.45/75/KEP/BPKD/2007 TENTANG NILAI PASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C PERDA NO.22 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PARKIR PERDA NO.25 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.0500.00.00.4.2
1.500.000.000,00 15.000.000.000,00 30.659.906.000,00
DANA PERIMBANGAN
1.20.0500.00.00.4.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20.0500.00.00.4.2.2
Dana Alokasi Umum
281.000.000.000,00
1.20.0500.00.00.4.2.3
Dana Alokasi Khusus
40.667.200.000,00
Jumlah DANA PERIMBANGAN
370.850.120.000,00
1.20.0500.00.00.4.3
49.182.920.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20.0500.00.00.4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
10.477.845.000,00
1.20.0500.00.00.4.3.4
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
17.061.400.000,00
1.20.0500.00.00.4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
16.099.560.000,00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Jumlah Pendapatan 1.20.0500.00.00.5
43.638.805.000,00 445.148.831.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0500.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.00.00.5.1.2
Belanja Bunga
1.20.0500.00.00.5.1.3
Belanja Subsidi
9.135.721.175,76 0,00 288.000.000,00 143
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0500.00.00.5.1.4
Belanja Hibah
1.20.0500.00.00.5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
1.20.0500.00.00.5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
1.20.0500.00.00.5.1.8
Belanja Tidak Terduga
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
11.601.181.875,00 4.809.000.000,00 14.452.635.500,00 3.000.000.000,00 43.286.538.550,76
BELANJA LANGSUNG 1.20.0500.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0500.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0500.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
613.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
613.200.000,00
1.20.0500.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1.20.0500.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
110.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
110.000.000,00
1.20.0500.01.03
Penyediaan alat tulis kantor
1.20.0500.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.20.0500.01.04
104.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
1.20.0500.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 1.20.0500.01.05
230.000.000,00 230.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1.20.0500.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
1.20.0500.01.06
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.20.0500.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.20.0500.01.07
5.200.320,00 5.200.320,00
Biaya pembuatan spanduk, umbul - umbul dan bendera
1.20.0500.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Biaya pembuatan spanduk, umbul - umbul dan bendera 1.20.0500.01.08
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.0500.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.0500.01.09
5.500.000,00 5.500.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0500.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0500.01.10
167.000.000,00 167.000.000,00
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.0500.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.0500.01.11
440.000.000,00 440.000.000,00
Penyusunan Standarisasi HSU Tahun 2012
1.20.0500.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Standarisasi HSU Tahun 2012 1.20.0500.02
104.000.000,00
69.300.000,00 69.300.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
144
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0500.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0500.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.133.300,00
1.20.0500.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
1.20.0500.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0500.02.22
176.250.000,00 179.883.300,00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.20.0500.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.20.0500.02.24
80.000.000,00 80.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional
1.20.0500.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional 1.20.0500.02.28
163.830.000,00 163.830.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.0500.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.0500.03
29.900.000,00 29.900.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0500.03.01
Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20.0500.03.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga 1.20.0500.03.06
31.200.000,00 31.200.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0500.03.06.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0500.05
111.600.000,00 111.600.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0500.05.05
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20.0500.05.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.05.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.20.0500.06
15.825.000,00 7.000.000,00 22.825.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0500.06.05
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
1.20.0500.06.05.5.2.1
Belanja Pegawai
65.175.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
65.175.000,00
1.20.0500.07
Promosi Potensi Daerah
1.20.0500.07.12
Promosi Potensi Daerah
1.20.0500.07.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.0500.17
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0500.17.01
Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah dan PBB Tahun 2011
1.20.0500.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
43.750.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah dan PBB Tahun 2011
330.296.000,00
1.20.0500.17.03
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.20.0500.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1.20.0500.17.05
286.546.000,00
274.509.440,00 274.509.440,00
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 145
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.20.0500.17.05.5.2.1
Belanja Pegawai
69.700.000,00
1.20.0500.17.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.600.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
120.300.000,00
1.20.0500.17.66
Sosialisasi Perda Pajak daerah dan BPHTB
1.20.0500.17.66.5.2.1
Belanja Pegawai
26.500.000,00
1.20.0500.17.66.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
59.050.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Pajak daerah dan BPHTB 1.20.0500.31
85.550.000,00
Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah
1.20.0500.31.02
Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah
1.20.0500.31.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0500.31.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0500.31.02.5.2.3
Belanja Modal
94.700.000,00 294.000.000,00 11.200.000,00
Jumlah Kegiatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah 1.20.0500.31.04
399.900.000,00
Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1.20.0500.31.04.5.2.1
Belanja Pegawai
52.000.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1.20.0500.31.05
52.000.000,00
Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah
1.20.0500.31.05.5.2.1
Belanja Pegawai
80.100.000,00
1.20.0500.31.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
45.750.000,00
Jumlah Kegiatan Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah 1.20.0500.31.06
125.850.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
1.20.0500.31.06.5.2.1
Belanja Pegawai
76.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah BELANJA LANGSUNG
1.20.0500.00.00.6
76.700.000,00 3.928.719.060,00
Jumlah Belanja
47.215.257.610,76
Surplus / (Defisit)
397.933.573.389,24
PEMBIAYAN DAERAH
1.20.0500.00.00.6.1 1.20.0500.00.00.6.1.1 Jumlah 1.20.0500.00.00.6.2 1.20.0500.00.00.6.2.2 Jumlah
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
66.868.301.847,76 66.868.301.847,76
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Neto
8.800.000.000,00 8.800.000.000,00 58.068.301.847,76
146
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0700
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Belitung
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0700.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0700.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.369.396.136,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.369.396.136,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0700.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0700.01.04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0700.01.04.5.2.1
Belanja Pegawai
33.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
33.600.000,00
1.20.0700.01.05
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor
1.20.0700.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor
10.000.000,00
1.20.0700.01.06
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0700.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.20.0700.01.07
280.000.000,00 280.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20.0700.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.20.0700.01.08
33.500.000,00 33.500.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
1.20.0700.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
6.500.000,00
1.20.0700.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
1.20.0700.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
3.500.000,00
1.20.0700.01.10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0700.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.0700.01.11
19.800.000,00 19.800.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.0700.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.0700.01.12
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0700.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0700.01.13 1.20.0700.01.13.5.2.2
13.600.000,00 13.600.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang Dan Jasa
26.500.000,00
147
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0700.01.14
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
26.500.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0700.01.14.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0700.02
21.600.000,00 21.600.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0700.02.05
Rehabilitasi Gedung Kantor
1.20.0700.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0700.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor 1.20.0700.02.06
3.000.000,00 75.000.000,00 78.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
1.20.0700.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor 1.20.0700.02.24
12.950.000,00 12.950.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.0700.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.0700.02.80
127.890.000,00 127.890.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
1.20.0700.02.80.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1.20.0700.05
16.000.000,00 16.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.0700.05.01
Pengiriman Peserta Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Teknis Lainnya
1.20.0700.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Teknis Lainnya 1.20.0700.06
150.000.000,00 150.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0700.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.0700.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0700.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.0700.23
9.100.000,00 900.000,00 10.000.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.0700.23.04
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.20.0700.23.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0700.23.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
652.940.000,00
1.20.0700.23.05
639.540.000,00
Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus Di Wilayah Kabupaten Belitung
1.20.0700.23.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0700.23.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus Di Wilayah Kabupaten Belitung 1.20.0700.23.06
140.000.000,00 3.800.000,00 143.800.000,00
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen Kementrian dan Inspektorat Propinsi
1.20.0700.23.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen Kementrian dan Inspektorat Propinsi
54.000.000,00 54.000.000,00
148
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0700.23.08
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIMWASDA)
1.20.0700.23.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0700.23.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.325.000,00 100.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIMWASDA) Jumlah BELANJA LANGSUNG
102.325.000,00 1.801.305.000,00
Jumlah Belanja
4.170.701.136,00
Surplus / (Defisit)
(4.170.701.136,00)
149
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0800
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0800.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.0800.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.0800.00.00.4.1.2
442.650.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
442.650.000,00 Jumlah Pendapatan
442.650.000,00 150
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0800.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0800.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
750.139.683,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
750.139.683,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0800.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0800.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
1.20.0800.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik 1.20.0800.01.03
20.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0800.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
30.960.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.960.000,00
1.20.0800.01.05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0800.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.000.000,00
1.20.0800.01.06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.20.0800.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.20.0800.01.07
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0800.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0800.01.08
8.000.000,00 8.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0800.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0800.01.09
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makan dan Minum Harian
1.20.0800.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Harian 1.20.0800.01.10
7.500.000,00 7.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0800.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.20.0800.01.11
53.600.000,00 53.600.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0800.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0800.01.12
21.600.000,00 21.600.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.0800.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.250.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
6.250.000,00
1.20.0800.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0800.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0800.02 1.20.0800.02.01 1.20.0800.02.01.5.2.1
9.000.000,00 9.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana Kantor Belanja Pegawai
2.225.000,00
151
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0800.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
77.875.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0800.02.02
Jumlah (Rp)
80.100.000,00
Pembuatan Kanopy untuk Parkir Mobil
1.20.0800.02.02.5.2.3
Belanja Modal
12.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Kanopy untuk Parkir Mobil
12.000.000,00
1.20.0800.02.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.20.0800.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.20.0800.02.22
8.160.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.0800.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.480.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.0800.02.24
24.480.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
1.20.0800.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
41.580.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.20.0800.06
41.580.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0800.06.21
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0800.06.21.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.20.0800.06.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.0800.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0800.07.12
Promosi Potensi Daerah
1.20.0800.07.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.0800.28
15.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0800.28.02
Pembuatan Counter Informasi Pelayanan
1.20.0800.28.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0800.28.02.5.2.3
Belanja Modal
1.085.000,00 40.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Counter Informasi Pelayanan 1.20.0800.28.03
41.085.000,00
Sosialisasi Perizinan
1.20.0800.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
27.500.000,00
1.20.0800.28.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
35.926.250,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perizinan 1.20.0800.28.14
63.426.250,00
Pengadaan Material Pendukung Perizinan
1.20.0800.28.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.875.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Material Pendukung Perizinan 1.20.0800.28.15
19.875.000,00
Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Perizinan
1.20.0800.28.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.850.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Perizinan Jumlah BELANJA LANGSUNG
20.850.000,00 533.466.250,00
Jumlah Belanja
1.283.605.933,00
Surplus / (Defisit)
(840.955.933,00)
152
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0901
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kecamatan Tanjungpandan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0901.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0901.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.262.348.872,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.262.348.872,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0901.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0901.01.01
Penyediaan alat tulis Kantor
1.20.0901.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor
39.600.000,00
1.20.0901.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1.20.0901.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1.20.0901.01.03
10.400.000,00 10.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0901.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
27.060.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.060.000,00
1.20.0901.01.05
Penyediaan barang Cetakan, Penggandaan
1.20.0901.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang Cetakan, Penggandaan 1.20.0901.01.06
14.850.000,00 14.850.000,00
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0901.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0901.01.07
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
1.20.0901.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1.20.0901.01.08
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.0901.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.0901.01.09
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makan dan Minuman
1.20.0901.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman 1.20.0901.01.10
11.000.000,00 11.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1.20.0901.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1.20.0901.01.11 1.20.0901.01.11.5.2.2
45.000.000,00 45.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Belanja Barang Dan Jasa
7.455.000,00
153
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.0901.01.12
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
7.455.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0901.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0901.01.13
43.200.000,00 43.200.000,00
Penyusunan Buku Monografi Kecamatan
1.20.0901.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
5.150.000,00
1.20.0901.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.125.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Monografi Kecamatan 1.20.0901.02
7.275.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0901.02.04
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.20.0901.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.20.0901.02.31
51.520.000,00 51.520.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
1.20.0901.02.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1.20.0901.06
8.170.000,00 8.170.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0901.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0901.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.200.000,00
1.20.0901.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.0901.07
9.700.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0901.07.34
Promosi Potensi Daerah
1.20.0901.07.34.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.07.34.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.0901.28
9.000.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0901.28.01
Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan
1.20.0901.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.455.000,00
1.20.0901.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.450.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan 1.20.0901.28.13
4.905.000,00
Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan
1.20.0901.28.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.875.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan
21.215.000,00
1.20.0901.28.14
7.340.000,00
Pembinaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya
1.20.0901.28.14.5.2.1
Belanja Pegawai
16.300.000,00
1.20.0901.28.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.808.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya
47.108.000,00
1.20.0901.28.15
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
1.20.0901.28.15.5.2.1
Belanja Pegawai
4.210.000,00
1.20.0901.28.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.200.000,00
Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
11.410.000,00
154
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0901.28.18
Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1.20.0901.28.18.5.2.1
Belanja Pegawai
21.600.000,00
1.20.0901.28.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
41.450.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1.20.0901.28.23
63.050.000,00
Penyelenggaraan Olympiade Siswa Sekolah Dasar
1.20.0901.28.23.5.2.1
Belanja Pegawai
20.250.000,00
1.20.0901.28.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
74.150.000,00
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Olympiade Siswa Sekolah Dasar 1.20.0901.28.24
94.400.000,00
Seleksi Bujang Dayang
1.20.0901.28.24.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.450.000,00 23.975.000,00
Jumlah Kegiatan Seleksi Bujang Dayang 1.20.0901.28.25
30.425.000,00
Pembinaan UKS
1.20.0901.28.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.600.000,00 10.950.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan UKS 1.20.0901.28.29
16.550.000,00
Kebersihan Lingkungan
1.20.0901.28.29.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0901.28.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.500.000,00 3.200.000,00
Jumlah Kegiatan Kebersihan Lingkungan 1.20.0901.30
19.700.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0901.30.17
Pembinaan Keagamaan
1.20.0901.30.17.5.2.1
Belanja Pegawai
26.025.000,00
1.20.0901.30.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
93.700.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan
119.725.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
746.318.000,00 Jumlah Belanja
2.008.666.872,00
Surplus / (Defisit)
(2.008.666.872,00)
155
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0902
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kecamatan Membalong
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0902.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0902.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.267.865.728,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.267.865.728,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0902.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0902.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.0902.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.0902.01.05
8.400.000,00 8.400.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0902.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0902.01.07
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0902.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
30.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.540.000,00
1.20.0902.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0902.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0902.01.10
30.600.000,00 30.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0902.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.200.000,00
1.20.0902.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0902.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0902.01.14
5.400.000,00 5.400.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.20.0902.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.20.0902.01.15
5.400.000,00 5.400.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0902.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0902.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
1.20.0902.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 1.20.0902.01.18 1.20.0902.01.18.5.2.2
19.800.000,00 19.800.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00 156
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0902.01.20
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
50.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.0902.01.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
6.000.000,00
1.20.0902.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0902.02.01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.0902.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.0902.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.20.0902.02.22
18.825.000,00 5.400.000,00 24.225.000,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
1.20.0902.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1.20.0902.02.24
18.000.000,00 18.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
1.20.0902.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 1.20.0902.02.30
66.030.000,00 66.030.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
1.20.0902.02.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 1.20.0902.06
8.135.000,00 8.135.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0902.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.0902.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.20.0902.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.0902.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0902.07.08
Pembinaan Promosi Daerah
1.20.0902.07.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.07.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
23.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Promosi Daerah
31.625.000,00
1.20.0902.28
8.625.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0902.28.01
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
1.20.0902.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat 1.20.0902.28.03
7.775.000,00 18.920.000,00 26.695.000,00
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan PKK
1.20.0902.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
12.575.000,00
1.20.0902.28.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.420.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan PKK
33.995.000,00
1.20.0902.28.04
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
1.20.0902.28.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.28.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 1.20.0902.28.06
18.870.000,00 134.650.000,00 153.520.000,00
Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan
1.20.0902.28.06.5.2.1
Belanja Pegawai
30.150.000,00
1.20.0902.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
11.025.000,00
157
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan
1.20.0902.28.07
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
41.175.000,00
Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan
1.20.0902.28.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.28.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
38.905.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan
45.680.000,00
1.20.0902.28.09
6.775.000,00
MUSRENBANG tingkat Kecamatan
1.20.0902.28.09.5.2.1
Belanja Pegawai
5.600.000,00
1.20.0902.28.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00
Jumlah Kegiatan MUSRENBANG tingkat Kecamatan 1.20.0902.30
13.760.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0902.30.02
Pembinaan Keagamaan
1.20.0902.30.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.30.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.775.000,00 42.710.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan 1.20.0902.30.10
49.485.000,00
Safari Ramadhan Camat Membalong
1.20.0902.30.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0902.30.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.975.000,00 17.800.000,00
Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan Camat Membalong Jumlah BELANJA LANGSUNG
21.775.000,00 743.440.000,00
Jumlah Belanja
2.011.305.728,00
Surplus / (Defisit)
(2.011.305.728,00)
158
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0903
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kecamatan Sijuk
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0903.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0903.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.157.217.874,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.157.217.874,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0903.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0903.01.01
Peyedia jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik
1.20.0903.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peyedia jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik 1.20.0903.01.03
9.240.000,00 9.240.000,00
Penyedia Alat Kebersihan Kantor
1.20.0903.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Alat Kebersihan Kantor 1.20.0903.01.05
4.200.000,00 4.200.000,00
Penyedia Alat Tulis Kantor
1.20.0903.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor 1.20.0903.01.06
22.500.000,00 22.500.000,00
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0903.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.0903.01.07
16.000.000,00 16.000.000,00
Penyedia Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1.20.0903.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyedia Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
3.000.000,00
1.20.0903.01.08
Kesejateraan Non PNS
1.20.0903.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejateraan Non PNS 1.20.0903.01.09
34.200.000,00 34.200.000,00
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
1.20.0903.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 1.20.0903.01.10
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makan dan Minum Pegawai
1.20.0903.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Pegawai 1.20.0903.01.11
15.000.000,00 15.000.000,00
Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
1.20.0903.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 1.20.0903.01.12 1.20.0903.01.12.5.2.2
52.000.000,00 52.000.000,00
Penyedia Spanduk , umbul - umbul , Bendera & Baleho Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
159
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyedia Spanduk , umbul - umbul , Bendera & Baleho
1.20.0903.01.13
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
5.000.000,00
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0903.01.13.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 1.20.0903.02
25.320.000,00 25.320.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0903.02.01
Penanganan Halaman Kantor Camat Sijuk
1.20.0903.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penanganan Halaman Kantor Camat Sijuk 1.20.0903.02.02
820.000,00 32.500.000,00 33.320.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0903.02.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0903.02.05
695.000,00 32.100.000,00 32.795.000,00
Penanganan Rumah Dinas Camat Sijuk
1.20.0903.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penanganan Rumah Dinas Camat Sijuk 1.20.0903.02.06
820.000,00 39.000.000,00 39.820.000,00
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasioanal
1.20.0903.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasioanal 1.20.0903.02.07
79.700.000,00 79.700.000,00
Penyedia Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
1.20.0903.02.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 1.20.0903.06
6.805.000,00 6.805.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0903.06.03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0903.06.03.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.20.0903.06.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.0903.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0903.07.11
Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Daerah
1.20.0903.07.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.07.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.848.500,00
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Daerah
49.598.500,00
1.20.0903.07.28
6.750.000,00
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.20.0903.07.28.5.2.1
Belanja Pegawai
20.375.000,00
1.20.0903.07.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.650.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.20.0903.28
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0903.28.01
STQ dan FASI Tingkat Kecamatan Sijuk
1.20.0903.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan STQ dan FASI Tingkat Kecamatan Sijuk 1.20.0903.28.03
49.025.000,00
6.275.000,00 37.395.000,00 43.670.000,00
Pembinaan Perangkat Desa
160
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
1.20.0903.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.775.000,00
1.20.0903.28.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.040.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa
9.815.000,00
1.20.0903.28.04
Safari Ramadhan & Safari Jum'at
1.20.0903.28.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.675.000,00 23.187.500,00
Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan & Safari Jum'at 1.20.0903.28.05
29.862.500,00
Musrenbang
1.20.0903.28.05.5.2.1
Belanja Pegawai
7.300.000,00
1.20.0903.28.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.952.500,00
Jumlah Kegiatan Musrenbang 1.20.0903.28.06
16.252.500,00
Gelar Teknologi Tepat Guna
1.20.0903.28.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.225.000,00
Jumlah Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna
22.350.000,00
1.20.0903.28.07
2.125.000,00
Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan
1.20.0903.28.07.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.675.000,00 14.942.500,00
Jumlah Kegiatan Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan 1.20.0903.28.08
16.617.500,00
Evaluasi , Pembinaan PKK/KB/Kesehatan/Harganas
1.20.0903.28.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.125.000,00 17.970.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi , Pembinaan PKK/KB/Kesehatan/Harganas 1.20.0903.28.09
23.095.000,00
Pagelaran Seni Budaya Daerah
1.20.0903.28.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
975.000,00 13.805.000,00
Jumlah Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah 1.20.0903.28.10
14.780.000,00
Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan
1.20.0903.28.10.5.2.1
Belanja Pegawai
23.125.000,00
1.20.0903.28.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan 1.20.0903.28.11
36.125.000,00
Kegiatan Paskibra Upacara Peringatan detik - detik proklamasi
1.20.0903.28.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0903.28.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00 65.557.500,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Paskibra Upacara Peringatan detik - detik proklamasi 1.20.0903.28.12
74.057.500,00
Evaluasi Perkembangan Desa( Lomba Desa )
1.20.0903.28.12.5.2.1
Belanja Pegawai
2.170.000,00
1.20.0903.28.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.330.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa( Lomba Desa ) Jumlah BELANJA LANGSUNG
9.500.000,00 786.648.500,00
Jumlah Belanja
1.943.866.374,00
Surplus / (Defisit)
(1.943.866.374,00)
161
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0904
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kecamatan Badau
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0904.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0904.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
943.672.199,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
943.672.199,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0904.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0904.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
1.20.0904.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.0904.01.07
10.200.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0904.01.07.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.0904.01.10
18.000.000,00 18.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0904.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
39.600.000,00
1.20.0904.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.0904.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
13.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.800.000,00
1.20.0904.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0904.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0904.01.14
7.200.000,00 7.200.000,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0904.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0904.01.15
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0904.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.0904.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0904.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0904.01.18
18.450.000,00 18.450.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.0904.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.20.0904.01.22
10.200.000,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbu dan bendera
162
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0904.01.22.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
4.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbu dan bendera
4.800.000,00
1.20.0904.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0904.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
27.720.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.720.000,00
1.20.0904.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0904.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0904.02.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.02.11.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0904.02.18
660.000,00 8.100.000,00 8.760.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.20.0904.02.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.20.0904.02.24
4.200.000,00 4.200.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional
1.20.0904.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional 1.20.0904.06
66.030.000,00 66.030.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0904.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0904.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.20.0904.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.0904.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0904.07.28
Promosi Pembangunan Daerah
1.20.0904.07.28.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.07.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah 1.20.0904.28
3.740.000,00 26.260.000,00 30.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0904.28.01
Sosialisasi Kantibmas
1.20.0904.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kantibmas 1.20.0904.28.20
1.680.000,00 10.150.000,00 11.830.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa ( O2S ) SD
1.20.0904.28.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa ( O2S ) SD 1.20.0904.28.22
4.000.000,00 47.402.000,00 51.402.000,00
Pembinaan UKS dan Lomba Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan dan MIPA Tk. SD
1.20.0904.28.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
31.162.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan UKS dan Lomba Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan dan MIPA Tk. SD
36.412.000,00
1.20.0904.28.24
5.250.000,00
Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan PKK
1.20.0904.28.24.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.420.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan PKK
47.500.000,00
7.080.000,00
163
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.20.0904.28.25
Pemberdayaan Pemerintahan Desa
1.20.0904.28.25.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.940.000,00 14.535.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa 1.20.0904.28.26
19.475.000,00
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
1.20.0904.28.26.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.26.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.750.000,00 59.930.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan 1.20.0904.28.27
66.680.000,00
Pengembangan Kreativitas Masyarakat
1.20.0904.28.27.5.2.1
Belanja Pegawai
2.800.000,00
1.20.0904.28.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.132.500,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kreativitas Masyarakat 1.20.0904.28.29
9.932.500,00
Pembinaan Olahraga
1.20.0904.28.29.5.2.1
Belanja Pegawai
10.680.000,00
1.20.0904.28.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
29.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga 1.20.0904.28.36
40.280.000,00
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Badau
1.20.0904.28.36.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.28.36.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.019.400,00 2.875.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Badau 1.20.0904.30
24.894.400,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0904.30.23
Pembinaan Keagamaan
1.20.0904.30.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0904.30.23.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.160.000,00 42.585.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan
50.745.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
694.910.900,00 Jumlah Belanja
1.638.583.099,00
Surplus / (Defisit)
(1.638.583.099,00)
164
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.0905
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kecamatan Selat Nasik
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.0905.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.0905.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.007.300.100,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.007.300.100,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.0905.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0905.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
1.20.0905.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 1.20.0905.01.02
16.200.000,00 16.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0905.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
23.580.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.580.000,00
1.20.0905.01.03
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.0905.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.140.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.140.000,00
1.20.0905.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.20.0905.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.20.0905.01.05
13.200.000,00 13.200.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.20.0905.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.20.0905.01.06
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.0905.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.0905.01.07
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.0905.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.0905.01.08
18.840.000,00 18.840.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.0905.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20.0905.01.09
68.400.000,00 68.400.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul / Bendera
1.20.0905.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul / Bendera 1.20.0905.01.10 1.20.0905.01.10.5.2.1
7.400.000,00 7.400.000,00
Kesejahteraan Non PNS Belanja Pegawai
27.000.000,00
165
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
1.20.0905.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
27.000.000,00
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.0905.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.0905.02
3.600.000,00 3.600.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0905.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0905.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.0905.02.02
1.075.000,00 17.250.000,00 18.325.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.20.0905.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.0905.02.03
19.140.000,00 19.140.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.0905.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
119.160.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
119.160.000,00
1.20.0905.02.04
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20.0905.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.810.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.810.000,00
1.20.0905.02.05
Pembuatan Tangga Bertingkat Halaman Kantor Camat Selat Nasik
1.20.0905.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembuatan Tangga Bertingkat Halaman Kantor Camat Selat Nasik 1.20.0905.06
1.475.000,00 96.000.000,00 97.475.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0905.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.0905.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.20.0905.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20.0905.07
Promosi Potensi Daerah
1.20.0905.07.07
Promosi Potensi Daerah
1.20.0905.07.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.0905.28
46.260.000,00 46.260.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0905.28.01
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
1.20.0905.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1.20.0905.28.02
2.125.000,00 11.583.250,00 13.708.250,00
Penyelenggaraan Olimpiade Siswa Sekolah Dasar
1.20.0905.28.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.28.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
59.764.000,00
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Olimpiade Siswa Sekolah Dasar
63.244.000,00
1.20.0905.28.03
3.480.000,00
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
166
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.20.0905.28.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.28.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
6.220.000,00 53.580.000,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan 1.20.0905.28.04
Jumlah (Rp)
59.800.000,00
Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan
1.20.0905.28.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.28.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.072.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan
13.957.000,00
1.20.0905.28.06
1.885.000,00
Pembinaan Kepariwisataan
1.20.0905.28.06.5.2.1
Belanja Pegawai
1.205.000,00
1.20.0905.28.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.960.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepariwisataan 1.20.0905.28.08
7.165.000,00
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Selat Nasik
1.20.0905.28.08.5.2.1
Belanja Pegawai
22.244.400,00
1.20.0905.28.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Selat Nasik 1.20.0905.28.09
37.244.400,00
Evaluasi Pemberdayaan dan Kesehatan Masyarakat
1.20.0905.28.09.5.2.1
Belanja Pegawai
1.590.000,00
1.20.0905.28.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan dan Kesehatan Masyarakat 1.20.0905.30
6.090.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0905.30.05
Pembinaan Keagamaan
1.20.0905.30.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.0905.30.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.970.000,00 25.355.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan
31.325.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
756.663.650,00 Jumlah Belanja
1.763.963.750,00
Surplus / (Defisit)
(1.763.963.750,00)
167
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.1011
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kelurahan Kota
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.1011.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1011.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
530.681.547,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
530.681.547,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.1011.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1011.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.20.1011.01.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.20.1011.01.02
125.400.000,00 125.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis kantor
1.20.1011.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
22.000.000,00
1.20.1011.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1011.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.1011.01.04
12.600.000,00 12.600.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1011.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.1011.01.05
11.400.000,00 11.400.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
1.20.1011.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 1.20.1011.01.06
32.000.000,00 32.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1011.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.20.1011.01.07
8.080.000,00 8.080.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1011.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1011.01.08
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Sepanduk Umbul-umbul dan Bendera
1.20.1011.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sepanduk Umbul-umbul dan Bendera
6.000.000,00
1.20.1011.01.09
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.20.1011.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.20.1011.01.10 1.20.1011.01.10.5.2.2
4.800.000,00 4.800.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00 168
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1011.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.1011.01.11.5.2.1
Belanja Pegawai
21.480.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.480.000,00
1.20.1011.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1011.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
1.20.1011.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.480.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 1.20.1011.02.03
18.480.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1011.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.1011.02.20
15.600.000,00
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.1011.02.20.5.2.3
Belanja Modal
34.925.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 1.20.1011.02.21
34.925.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
1.20.1011.02.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.550.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.20.1011.06
4.550.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1011.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1011.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.20.1011.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20.1011.07
Promosi Potensi Daerah
1.20.1011.07.01
Promosi Potensi Daerah
1.20.1011.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.1011.12
15.000.000,00
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.20.1011.12.01
Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan
1.20.1011.12.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan 1.20.1011.29
9.000.000,00
Penataan Kelembagaan
1.20.1011.29.03
Pembinaan Kelurahan Tingkat Propinsi
1.20.1011.29.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.20.1011.29.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00 25.750.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelurahan Tingkat Propinsi Jumlah BELANJA LANGSUNG
33.250.000,00 392.365.000,00
Jumlah Belanja
923.046.547,00
Surplus / (Defisit)
(923.046.547,00)
169
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.1012
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kelurahan Parit
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.20.1012.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1012.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
510.016.472,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
510.016.472,00
BELANJA LANGSUNG 1.20.1012.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1012.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
1.20.1012.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
7.800.000,00
1.20.1012.01.09
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
1.20.1012.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor 1.20.1012.01.10
5.075.000,00 5.075.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1012.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.600.000,00
1.20.1012.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1012.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.1012.01.12
12.300.000,00 12.300.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1012.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1012.01.15
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1012.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1012.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1012.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1012.01.18
12.400.000,00 12.400.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
1.20.1012.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah 1.20.1012.01.19
25.000.000,00 25.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
1.20.1012.01.19.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
6.000.000,00
1.20.1012.01.20 1.20.1012.01.20.5.2.1
Kesejahteraan Non PNS Belanja Pegawai
231.600.000,00
170
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS
1.20.1012.01.24
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
231.600.000,00
Pengadaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.20.1012.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1.20.1012.01.30
6.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.1012.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
23.400.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.400.000,00
1.20.1012.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1012.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1012.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1012.02.24
6.000.000,00
Pemeiharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1012.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
18.480.000,00
Jumlah Kegiatan Pemeiharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1012.06
18.480.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1012.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.1012.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.20.1012.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20.1012.07
Promosi Potensi Daerah
1.20.1012.07.01
Promosi Potensi Daerah
1.20.1012.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.20.1012.12
15.000.000,00
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.20.1012.12.01
Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan
1.20.1012.12.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan Jumlah BELANJA LANGSUNG
9.000.000,00 422.155.000,00
Jumlah Belanja
932.171.472,00
Surplus / (Defisit)
(932.171.472,00)
171
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.21 Organisasi : 1.21.0100
Kepegawaian Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.21.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.21.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
559.175.961,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
559.175.961,00
BELANJA LANGSUNG 1.21.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0100.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.21.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1.21.0100.01.02
1.200.000,00 1.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21.000.000,00
1.21.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.21.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.21.0100.01.10
9.000.000,00 9.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
36.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
36.000.000,00
1.21.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21.0100.01.12
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Elektronik
1.21.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Elektronik
6.000.000,00
1.21.0100.01.13
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
1.21.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih 1.21.0100.01.15
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.21.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.21.0100.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.21.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.21.0100.01.18 1.21.0100.01.18.5.2.2
4.800.000,00 4.800.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Belanja Barang Dan Jasa
175.000.000,00
172
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.21.0100.01.24
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
175.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.21.0100.01.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21.0100.01.30
38.310.000,00 38.310.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.21.0100.01.30.5.2.1
Belanja Pegawai
31.800.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.800.000,00
1.21.0100.01.31
Promosi Potensi Daerah
1.21.0100.01.31.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.21.0100.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
1.21.0100.02.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 1.21.0100.02.28
10.000.000,00 10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.21.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.21.0100.05
9.950.000,00 9.950.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.21.0100.05.04
Diklat Prajabatan Golongan III
1.21.0100.05.04.5.2.1
Belanja Pegawai
244.175.000,00
1.21.0100.05.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
335.150.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III 1.21.0100.05.05
579.325.000,00
Diklat prajabatan gol.I dan II
1.21.0100.05.05.5.2.1
Belanja Pegawai
376.700.000,00
1.21.0100.05.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
502.835.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat prajabatan gol.I dan II
879.535.000,00
1.21.0100.05.11
Pengiriman pejabat mengikuti Diklatpim Tk.II dan Diklatpim Tk.III & ToT Substansi
1.21.0100.05.11.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pengiriman pejabat mengikuti Diklatpim Tk.II dan Diklatpim Tk.III & ToT Substansi 1.21.0100.06
410.000.000,00 410.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.21.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.700.000,00
1.21.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.21.0100.17
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0100.17.07
Pengelolaan pegawai tugas belajar dan Ikatan Dinas pada IPDN
1.21.0100.17.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengelolaan pegawai tugas belajar dan Ikatan Dinas pada IPDN 1.21.0100.17.08
502.800.000,00
Penerimaan/pengiriman pegawai tugas belajar
1.21.0100.17.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penerimaan/pengiriman pegawai tugas belajar 1.21.0100.17.09
502.800.000,00
49.800.000,00 49.800.000,00
Pengelolaan ijin belajar
173
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.21.0100.17.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Dasar Hukum
3
4
208.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan ijin belajar 1.21.0100.17.10
Jumlah (Rp)
208.000.000,00
Pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik
1.21.0100.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.346.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik 1.21.0100.17.11
1.346.000.000,00
Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga paramedis
1.21.0100.17.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
910.500.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga paramedis 1.21.0100.17.12
910.500.000,00
Diklat teknis/fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi di luar daerah
1.21.0100.17.12.5.2.1
Belanja Pegawai
105.000.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat teknis/fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi di luar daerah 1.21.0100.17.13
105.000.000,00
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1.21.0100.17.13.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0100.17.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.550.000,00 157.600.000,00
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1.21.0100.17.15
209.150.000,00
Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa
1.21.0100.17.15.5.2.1
Belanja Pegawai
26.775.000,00
1.21.0100.17.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.750.000,00
Jumlah Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa Jumlah BELANJA LANGSUNG
102.525.000,00 5.691.695.000,00
Jumlah Belanja
6.250.870.961,00
Surplus / (Defisit)
(6.250.870.961,00)
174
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.21 Organisasi : 1.21.0200
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.21.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.21.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.397.715.157,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.397.715.157,00
BELANJA LANGSUNG 1.21.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0200.01.01
PENYEDIAAAN ALAT TULIS KANTOR
1.21.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAAN ALAT TULIS KANTOR 1.21.0200.01.02
42.000.000,00 42.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.21.0200.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.21.0200.01.03
30.000.000,00 30.000.000,00
KESEJAHTERAAN NON PNS
1.21.0200.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan KESEJAHTERAAN NON PNS 1.21.0200.01.04
12.600.000,00 12.600.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.21.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.21.0200.01.05
22.000.000,00 22.000.000,00
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
1.21.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
252.228.000,00
Jumlah Kegiatan RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
252.228.000,00
1.21.0200.01.06
PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH KANTOR
1.21.0200.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH KANTOR
6.000.000,00
1.21.0200.01.07
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.21.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.21.0200.01.08
3.000.000,00 3.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK
1.21.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK 1.21.0200.01.09
4.000.000,00 4.000.000,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
1.21.0200.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.21.0200.01.10 1.21.0200.01.10.5.2.2
39.240.000,00 39.240.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Barang Dan Jasa
33.200.000,00 175
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.21.0200.01.11
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
33.200.000,00
PENYEDIAAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL DAN BENDERA
1.21.0200.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan PENYEDIAAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL DAN BENDERA
4.000.000,00
1.21.0200.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0200.02.01
PENGADAAN SARANA KANTOR
1.21.0200.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan PENGADAAN SARANA KANTOR 1.21.0200.02.02
1.325.000,00 40.500.000,00 41.825.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.21.0200.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.21.0200.02.03
56.790.000,00 56.790.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.21.0200.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.100.000,00
Jumlah Kegiatan PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
10.100.000,00
1.21.0200.02.04
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.21.0200.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.0200.02.04.5.2.3
Belanja Modal
2.400.000.000,00
Jumlah Kegiatan PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.600.000.000,00
1.21.0200.06
15.500.000,00 184.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.0200.06.01
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.21.0200.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.21.0200.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.21.0200.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.21.0200.07.01
PROMOSI POTENSI DAERAH
1.21.0200.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan PROMOSI POTENSI DAERAH 1.21.0200.17
15.000.000,00 15.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0200.17.01
PENERIMAAN CPNS FORMASI UMUM
1.21.0200.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
133.000.000,00
1.21.0200.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
303.000.000,00
Jumlah Kegiatan PENERIMAAN CPNS FORMASI UMUM 1.21.0200.17.02
436.000.000,00
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
1.21.0200.17.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN 1.21.0200.17.03
41.900.000,00 41.900.000,00
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
1.21.0200.17.03.5.2.1
Belanja Pegawai
22.700.000,00
1.21.0200.17.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
176
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
1.21.0200.17.04
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
35.200.000,00
PENGELOLAAN WEBSITE
1.21.0200.17.04.5.2.1
Belanja Pegawai
46.200.000,00
Jumlah Kegiatan PENGELOLAAN WEBSITE 1.21.0200.17.05
46.200.000,00
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
1.21.0200.17.05.5.2.1
Belanja Pegawai
79.400.000,00
Jumlah Kegiatan PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) 1.21.0200.17.06
79.400.000,00
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA SKPD
1.21.0200.17.06.5.2.1
Belanja Pegawai
75.640.000,00
1.21.0200.17.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
87.000.000,00
Jumlah Kegiatan PENYUSUNAN URAIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA SKPD 1.21.0200.17.07
162.640.000,00
PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN
1.21.0200.17.07.5.2.1
Belanja Pegawai
42.125.000,00
1.21.0200.17.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.600.000,00
Jumlah Kegiatan PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN 1.21.0200.17.08
52.725.000,00
PENERIMAAN CPNS FORMASI HONORER
1.21.0200.17.08.5.2.1
Belanja Pegawai
1.21.0200.17.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
33.900.000,00 5.000.000,00
Jumlah Kegiatan PENERIMAAN CPNS FORMASI HONORER Jumlah BELANJA LANGSUNG
38.900.000,00 4.074.948.000,00
Jumlah Belanja
5.472.663.157,00
Surplus / (Defisit)
(5.472.663.157,00)
177
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.22 Organisasi : 1.22.0200
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.22.0200.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.22.0200.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.053.445.002,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.053.445.002,00
BELANJA LANGSUNG 1.22.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.0200.01.01
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.22.0200.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.22.0200.01.02
8.000.000,00
Kesejahteraan Non PNS
1.22.0200.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 1.22.0200.01.03
36.000.000,00 36.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.22.0200.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.22.0200.01.04
333.000.000,00 333.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22.0200.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.22.0200.01.05
32.520.000,00 32.520.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
1.22.0200.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai 1.22.0200.01.06
26.150.000,00 26.150.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi ,air dan Listrik
1.22.0200.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,air dan Listrik 1.22.0200.01.07
37.400.000,00 37.400.000,00
Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik
1.22.0200.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik 1.22.0200.01.08
9.000.000,00 9.000.000,00
Pengadaan Alat Tulis Kantor
1.22.0200.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.800.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor
40.800.000,00
1.22.0200.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22.0200.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
74.160.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
74.160.000,00
1.22.0200.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.22.0200.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.22.0200.01.11
8.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Pengadaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
178
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.22.0200.01.11.5.2.2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
12.500.000,00
1.22.0200.01.13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
1.22.0200.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 1.22.0200.02
125.550.000,00 125.550.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22.0200.02.06
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
1.22.0200.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1.22.0200.02.17
27.840.000,00 27.840.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.22.0200.02.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.22.0200.06
9.900.000,00 9.900.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.0200.06.21
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.22.0200.06.21.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
1.22.0200.06.21.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.22.0200.07
10.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.22.0200.07.30
Promosi Potensi Daerah
1.22.0200.07.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.22.0200.15
15.000.000,00 15.000.000,00
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.22.0200.15.29
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS )
1.22.0200.15.29.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.15.29.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) 1.22.0200.15.33
11.084.400,00 346.222.500,00 357.306.900,00
Penguatan kelembagaan dan jaringan program KB tk. desa, orientasi PPKBD dan sub PPKBD
1.22.0200.15.33.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.15.33.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
24.747.000,00
Jumlah Kegiatan Penguatan kelembagaan dan jaringan program KB tk. desa, orientasi PPKBD dan sub PPKBD
187.277.000,00
1.22.0200.16
162.530.000,00
Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak
1.22.0200.16.02
sosialisasi perlindungan perempuan dan anak
1.22.0200.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
9.720.000,00
1.22.0200.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.250.000,00
Jumlah Kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak 1.22.0200.16.05
Fasilitasi Kelembagaan Anak ( Parlemen Anak )
1.22.0200.16.05.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.16.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Anak ( Parlemen Anak ) 1.22.0200.16.20
14.970.000,00
5.340.000,00 34.550.000,00 39.890.000,00
Monitoring Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan, perempuan dan anak (P2TP2A) dan PUG
179
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.22.0200.16.20.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.16.20.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Monitoring Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan, perempuan dan anak (P2TP2A) dan PUG 1.22.0200.17
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
9.680.000,00 40.875.000,00 50.555.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22.0200.17.07
Penyusunan Profil Desa
1.22.0200.17.07.5.2.1
Belanja Pegawai
61.170.000,00
1.22.0200.17.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
91.700.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Desa 1.22.0200.17.10
152.870.000,00
Pelayanan Kontrasepsi
1.22.0200.17.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.17.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi 1.22.0200.17.22
5.340.000,00 27.612.000,00 32.952.000,00
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
1.22.0200.17.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.17.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 1.22.0200.17.24
14.979.600,00 107.400.000,00 122.379.600,00
Pembinaan Desa P2W - KSS
1.22.0200.17.24.5.2.1
Belanja Pegawai
18.450.000,00
1.22.0200.17.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.940.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan Desa P2W - KSS 1.22.0200.17.25
59.390.000,00
Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBMT
1.22.0200.17.25.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBMT 1.22.0200.17.27
17.220.000,00 17.220.000,00
Gelar Teknologi Tepat Guna
1.22.0200.17.27.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.17.27.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
144.860.000,00
Jumlah Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna
151.014.800,00
1.22.0200.17.28
6.154.800,00
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2011
1.22.0200.17.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
21.020.000,00
Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2011
21.020.000,00
1.22.0200.17.37
Verivikasi rancangan Peraturan Desa
1.22.0200.17.37.5.2.1
Belanja Pegawai
44.130.000,00
1.22.0200.17.37.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.700.000,00
Jumlah Kegiatan Verivikasi rancangan Peraturan Desa 1.22.0200.17.38
61.830.000,00
Penetapan dan evaluasi Dana Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Belitung Tahun 2011
1.22.0200.17.38.5.2.1
Belanja Pegawai
28.020.000,00
1.22.0200.17.38.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.652.000,00
Jumlah Kegiatan Penetapan dan evaluasi Dana Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Belitung Tahun 2011
50.672.000,00
1.22.0200.17.39
Pembinaan Administrasi dan keuangan Pemerintahan desa dan kelurahan
1.22.0200.17.39.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.17.39.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan keuangan Pemerintahan desa dan kelurahan
6.372.800,00 24.810.000,00 31.182.800,00
180
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.22.0200.18
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.22.0200.18.01
Evaluasi Program Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
1.22.0200.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
10.910.000,00
1.22.0200.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
65.380.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi Program Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 1.22.0200.18.02
76.290.000,00
Jambore Institusi Masyarakat Peduli KB
1.22.0200.18.02.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
370.000,00 38.896.000,00
Jumlah Kegiatan Jambore Institusi Masyarakat Peduli KB 1.22.0200.18.03
39.266.000,00
Evaluasi program pemberdayaan perempuan
1.22.0200.18.03.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.720.000,00 48.610.000,00
Jumlah Kegiatan Evaluasi program pemberdayaan perempuan 1.22.0200.18.10
57.330.000,00
Sosialisasi Bina Lingkungan Keluarga dan Bina keluarga Remaja
1.22.0200.18.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.18.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.800.000,00 15.225.000,00
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bina Lingkungan Keluarga dan Bina keluarga Remaja 1.22.0200.24
20.025.000,00
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu
1.22.0200.24.15
Kelompok Kerja Operasional Posyandu
1.22.0200.24.15.5.2.1
Belanja Pegawai
1.22.0200.24.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
22.860.000,00 6.750.000,00
Jumlah Kegiatan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Jumlah BELANJA LANGSUNG
29.610.000,00 2.373.871.100,00
Jumlah Belanja
4.427.316.102,00
Surplus / (Defisit)
(4.427.316.102,00)
181
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.24 Organisasi : 1.24.0100
Kearsipan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
1.24.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.24.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
771.546.149,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
771.546.149,00
BELANJA LANGSUNG 1.24.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
19.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.000.000,00
1.24.0100.01.08
Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih
1.24.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 1.24.0100.01.10
8.400.000,00 8.400.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.24.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1.24.0100.01.11
29.000.000,00 29.000.000,00
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.24.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.24.0100.01.12
50.500.000,00 50.500.000,00
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
1.24.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.24.0100.01.15
6.500.000,00 6.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
1.24.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 1.24.0100.01.17
3.600.000,00 3.600.000,00
Penyediaan makan dan minuman
1.24.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makan dan minuman 1.24.0100.01.18
10.000.000,00 10.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah
1.24.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah 1.24.0100.01.19
100.000.000,00 100.000.000,00
Kesejahteraaan Non PNS
1.24.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraaan Non PNS 1.24.0100.01.20 1.24.0100.01.20.5.2.2
30.600.000,00 30.600.000,00
Pengadaan spanduk,umbul-umbul & bendera. Belanja Barang Dan Jasa
4.200.000,00
182
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pengadaan spanduk,umbul-umbul & bendera.
1.24.0100.01.21
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
4.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
1.24.0100.01.21.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.24.0100.02
27.000.000,00 27.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.0100.02.09
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.24.0100.02.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.24.0100.02.10
55.030.000,00 55.030.000,00
Pengadaaan Sarana Kantor
1.24.0100.02.10.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.02.10.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaaan Sarana Kantor 1.24.0100.02.24
1.875.000,00 57.555.000,00 59.430.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.24.0100.02.28
81.460.000,00 81.460.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.24.0100.02.28.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.24.0100.06
10.170.000,00 10.170.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.0100.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.24.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
6.000.000,00
1.24.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.24.0100.07
Promosi Potensi Daerah
1.24.0100.07.30
Promosi Potensi Daerah
1.24.0100.07.30.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.07.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 1.24.0100.15
4.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.0100.15.01
Penataan Aplikasi Arsip Desa
1.24.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penataan Aplikasi Arsip Desa 1.24.0100.15.04
11.075.000,00 8.550.000,00 19.625.000,00
Praktek sistem administrasi kearsipan
1.24.0100.15.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Praktek sistem administrasi kearsipan 1.24.0100.15.23
19.700.000,00 19.700.000,00
Penyusunan aplikasi arsip dinamis
1.24.0100.15.23.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.15.23.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyusunan aplikasi arsip dinamis 1.24.0100.17
2.250.000,00 98.000.000,00 100.250.000,00
Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.0100.17.05
Pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip
1.24.0100.17.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip
15.000.000,00 15.000.000,00 183
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 1.24.0100.19
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.24.0100.19.01
Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa
1.24.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
11.075.000,00
1.24.0100.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
15.250.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa 1.24.0100.19.02
26.325.000,00
Pengiriman peserta Duta Baca Anak dan Remaja
1.24.0100.19.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.860.000,00
Jumlah Kegiatan Pengiriman peserta Duta Baca Anak dan Remaja
16.860.000,00
1.24.0100.19.11
Strory telling dan / Story reading.
1.24.0100.19.11.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.19.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00 26.550.000,00
Jumlah Kegiatan Strory telling dan / Story reading. 1.24.0100.19.22
32.050.000,00
Pengadaan Buku Perpustakaan
1.24.0100.19.22.5.2.1
Belanja Pegawai
1.24.0100.19.22.5.2.3
Belanja Modal
2.325.000,00 60.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan
62.325.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
812.025.000,00 Jumlah Belanja
1.583.571.149,00
Surplus / (Defisit)
(1.583.571.149,00)
184
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.01 Organisasi : 2.01.0100
Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.01.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.01.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.01.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.01.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
80.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 382.000.000,00 462.000.000,00 185
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.01.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
462.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.01.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
5.761.026.650,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.761.026.650,00
BELANJA LANGSUNG 2.01.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.01.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.01.0100.01.02
125.000.000,00
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
2.01.0100.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS 2.01.0100.01.03
93.600.000,00 93.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.000.000,00
2.01.0100.01.04
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.01.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.01.0100.01.05
110.000.000,00 110.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.01.0100.01.06
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.01.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.01.0100.01.07
12.000.000,00 12.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2.01.0100.01.08
10.000.000,00 10.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2.01.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
380.000.000,00
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
380.000.000,00
2.01.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.01.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.01.0100.01.10
15.000.000,00 15.000.000,00
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.01.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
3.600.000,00
2.01.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.01.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.01.0100.02.02
125.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
186
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.01.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.01.0100.02.03
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
326.220.000,00 326.220.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
2.01.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 2.01.0100.06
19.875.000,00 19.875.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
2.01.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
2.01.0100.06.02
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
2.01.0100.06.02.5.2.1
Belanja Pegawai
109.080.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan
109.080.000,00
2.01.0100.07
Promosi Potensi Daerah
2.01.0100.07.01
Promosi Potensi Daerah
2.01.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 2.01.0100.16
15.000.000,00 15.000.000,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.01.0100.16.01
Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan Mangrove (DAK+APBD)
2.01.0100.16.01.5.2.1
Belanja Pegawai
475.600.000,00
2.01.0100.16.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
536.920.000,00
2.01.0100.16.01.5.2.3
Belanja Modal
300.278.000,00
Jumlah Kegiatan Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan Mangrove (DAK+APBD) 2.01.0100.16.02
1.312.798.000,00
Pameran Ketahan Pangan
2.01.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pameran Ketahan Pangan 2.01.0100.16.03
5.180.000,00 69.390.000,00 74.570.000,00
Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan
2.01.0100.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
5.770.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan
25.225.000,00
2.01.0100.16.15
19.455.000,00
Lomba cipta menu
2.01.0100.16.15.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.16.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Lomba cipta menu 2.01.0100.17
4.700.000,00 45.230.000,00 49.930.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.01.0100.17.01
Operasional Pengamanan Kawasan hutan dan Hasil hutan
2.01.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
65.075.000,00
2.01.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
42.370.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Pengamanan Kawasan hutan dan Hasil hutan 2.01.0100.22
107.445.000,00
Peningkatan Produksi Pertanian
187
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.01.0100.22.01
Pemeliharaan Kebun Induk Karet dan Lada
2.01.0100.22.01.5.2.1
Belanja Pegawai
207.870.000,00
2.01.0100.22.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
131.316.415,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Karet dan Lada 2.01.0100.22.02
339.186.415,00
Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan
2.01.0100.22.02.5.2.1
Belanja Pegawai
148.225.000,00
2.01.0100.22.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
146.662.500,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan 2.01.0100.22.03
294.887.500,00
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan
2.01.0100.22.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan 2.01.0100.22.04
14.410.000,00 237.500.000,00 251.910.000,00
Pengadaan Benih Padi Varietas Unggul Bermutu (VUB)
2.01.0100.22.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
103.607.500,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Benih Padi Varietas Unggul Bermutu (VUB)
109.557.500,00
2.01.0100.22.05
5.950.000,00
Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kabupaten Belitung
2.01.0100.22.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kabupaten Belitung
209.850.000,00
2.01.0100.22.06
9.850.000,00
Penyusunan SID di Kabupaten Belitung
2.01.0100.22.06.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyusunan SID di Kabupaten Belitung 2.01.0100.22.07
9.850.000,00 250.000.000,00 259.850.000,00
Pengembangan Tanaman Singkong
2.01.0100.22.07.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.22.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Tanaman Singkong 2.01.0100.22.15
8.400.000,00 216.218.000,00 224.618.000,00
Pemeliharaan Ranch Peternakan
2.01.0100.22.15.5.2.1
Belanja Pegawai
51.707.500,00
2.01.0100.22.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
51.185.100,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ranch Peternakan 2.01.0100.22.88
102.892.600,00
Pengendalian OPT dan Demplot Tanaman Pestisida Nabati
2.01.0100.22.88.5.2.1
Belanja Pegawai
29.819.000,00
2.01.0100.22.88.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
82.953.000,00
Jumlah Kegiatan Pengendalian OPT dan Demplot Tanaman Pestisida Nabati 2.01.0100.22.89
112.772.000,00
Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida
2.01.0100.22.89.5.2.1
Belanja Pegawai
14.825.000,00
2.01.0100.22.89.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.937.500,00
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida 2.01.0100.22.90
29.762.500,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK + APBD)
188
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.01.0100.22.90.5.2.1
Belanja Pegawai
238.150.000,00
2.01.0100.22.90.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
744.750.000,00
2.01.0100.22.90.5.2.3
Belanja Modal
3.207.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK + APBD) 2.01.0100.23
4.189.900.000,00
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
2.01.0100.23.01
Peningkatan Kinerja Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Serta Produksi Pertanian
2.01.0100.23.01.5.2.1
Belanja Pegawai
123.370.000,00
2.01.0100.23.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
168.200.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Serta Produksi Pertanian
291.570.000,00
2.01.0100.24
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2.01.0100.24.01
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01.0100.24.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.01.0100.24.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
77.845.000,00 101.920.800,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Jumlah BELANJA LANGSUNG
179.765.800,00 9.490.865.315,00
Jumlah Belanja
15.251.891.965,00
Surplus / (Defisit)
(14.789.891.965,00)
189
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.03 Organisasi : 2.03.0100
Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.03.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.03.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.03.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.03.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
660.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 5.100.000.000,00 5.760.000.000,00 190
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.03.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
5.760.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.03.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.900.047.000,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.900.047.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.03.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
2.03.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik 2.03.0100.01.02
34.000.000,00 34.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
43.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
43.000.000,00
2.03.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.03.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.03.0100.01.04
70.000.000,00 70.000.000,00
Penyediaan Alat Listrik dan Eektronik
2.03.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Eektronik 2.03.0100.01.05
11.000.000,00 11.000.000,00
Penyedian Makanan dan Minuman
2.03.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman 2.03.0100.01.06
17.000.000,00 17.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2.03.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2.03.0100.01.07
225.000.000,00 225.000.000,00
Penyediaan Jasa listrik
2.03.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa listrik 2.03.0100.01.08
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
2.03.0100.01.08.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Pegawai Non PNS 2.03.0100.01.10
55.800.000,00 55.800.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.03.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.03.0100.01.11
10.000.000,00 10.000.000,00
Pembuatan Spanduk,Umbul - umbul dan Bendera
2.03.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembuatan Spanduk,Umbul - umbul dan Bendera
7.000.000,00
2.03.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.03.0100.01.12.5.2.1
Belanja Pegawai
35.280.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.280.000,00
2.03.0100.01.13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.03.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.03.0100.01.14
3.000.000,00 3.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
2.03.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah
15.000.000,00 15.000.000,00 191
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.03.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.0100.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03.0100.02.02
35.000.000,00 35.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03.0100.02.03
142.650.000,00 142.650.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.03.0100.02.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.611.400,00
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8.611.400,00
2.03.0100.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03.0100.05.01
Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
2.03.0100.05.01.5.2.1
Belanja Pegawai
13.250.000,00
2.03.0100.05.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.250.000,00
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 2.03.0100.06
52.500.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.03.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
8.500.000,00
2.03.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
2.03.0100.40
Penyediaan Energi Listrik
2.03.0100.40.11
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum ( PJU )
2.03.0100.40.11.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.40.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
172.000.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum ( PJU )
178.020.000,00
2.03.0100.40.12
6.020.000,00
Kegiatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
2.03.0100.40.12.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.40.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kegiatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.03.0100.40.13
11.800.000,00 1.407.000.000,00 1.418.800.000,00
Pengadaan instalasi baru PJU koridor Bandara-Simpang Badau
2.03.0100.40.13.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.40.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan instalasi baru PJU koridor Bandara-Simpang Badau 2.03.0100.40.14
11.800.000,00 1.757.000.000,00 1.768.800.000,00
Pengadaan instalasi baru PJU koridor Batu Itam-Tanjung Tinggi
2.03.0100.40.14.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.40.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan instalasi baru PJU koridor Batu Itam-Tanjung Tinggi
12.150.000,00 1.007.000.000,00 1.019.150.000,00
192
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.03.0100.40.15
Kegiatan Pemasangan kWh meter Penerangan Jalan Umum (PJU)
2.03.0100.40.15.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.40.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.850.000,00 202.000.000,00
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemasangan kWh meter Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.03.0100.41
206.850.000,00
Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
2.03.0100.41.02
Survei Pemetaan dan Penyelidikan Bahan Galian
2.03.0100.41.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.03.0100.41.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
127.800.000,00
Jumlah Kegiatan Survei Pemetaan dan Penyelidikan Bahan Galian
150.000.000,00
22.200.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
8.016.461.400,00 Jumlah Belanja
9.916.508.400,00
Surplus / (Defisit)
(4.156.508.400,00)
193
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.04 Organisasi : 2.04.0100
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.04.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.04.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.04.0100.00.00.4.1.2
430.883.200,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Restribusi Daerah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
430.883.200,00 Jumlah Pendapatan
430.883.200,00 194
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.04.0100.00.00.5
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.04.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.293.056.135,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.293.056.135,00
BELANJA LANGSUNG 2.04.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.04.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.04.0100.01.02
107.000.000,00 107.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.04.0100.01.02.5.2.1
Belanja Pegawai
69.780.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.780.000,00
2.04.0100.01.03
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.04.0100.01.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.04.0100.01.04
36.400.000,00 36.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.04.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
73.600.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
73.600.000,00
2.04.0100.01.05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.04.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2.04.0100.01.06
88.295.000,00 88.295.000,00
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
2.04.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik 2.04.0100.01.08
40.000.000,00 40.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.04.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2.04.0100.01.09
32.500.000,00 32.500.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2.04.0100.01.09.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2.04.0100.01.10
182.500.000,00 182.500.000,00
Kesejahteraan Non PNS
2.04.0100.01.10.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 2.04.0100.01.12
442.800.000,00 442.800.000,00
Pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
2.04.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
27.625.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
27.625.000,00
2.04.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
2.04.0100.02.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.04.0100.02.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor 2.04.0100.02.03 2.04.0100.02.03.5.2.2
1.819.000,00 500.000,00 15.700.000,00 18.019.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Belanja Barang Dan Jasa
362.500.000,00
195
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2.04.0100.02.04
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
362.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2.04.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2.04.0100.02.06
111.220.000,00 111.220.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
2.04.0100.02.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor 2.04.0100.03
67.000.000,00 67.000.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
2.04.0100.03.02
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.04.0100.03.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2.04.0100.06
49.725.000,00 49.725.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.04.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.04.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.700.000,00
2.04.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.300.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 2.04.0100.15
10.000.000,00
Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2.04.0100.15.01
Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata
2.04.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata 2.04.0100.15.02
3.924.000,00 57.780.000,00 61.704.000,00
Pertunjukan Seni & Budaya Kabupaten Belitung
2.04.0100.15.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pertunjukan Seni & Budaya Kabupaten Belitung 2.04.0100.15.03
3.858.000,00 103.805.000,00 107.663.000,00
Optimalisasi Pengelolaan Website Pariwisata
2.04.0100.15.03.5.2.1
Belanja Pegawai
28.400.300,00
2.04.0100.15.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Website Pariwisata 2.04.0100.15.04
78.400.300,00
Tour Promosi Wisata Belitung
2.04.0100.15.04.5.2.1
Belanja Pegawai
23.810.000,00
2.04.0100.15.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
32.295.000,00
Jumlah Kegiatan Tour Promosi Wisata Belitung 2.04.0100.15.05
56.105.000,00
Promosi Potensi Daerah
2.04.0100.15.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 2.04.0100.18
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan
2.04.0100.18.01
Optimalisasi Keamanan dan Kenyamanan Objek Wisata
2.04.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Optimalisasi Keamanan dan Kenyamanan Objek Wisata 2.04.0100.18.04
131.976.000,00 131.976.000,00
Pengadaan Sarana Kebersihan
2.04.0100.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.18.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.300,00 12.250.000,00
196
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.04.0100.18.04.5.2.3
Belanja Modal
Dasar Hukum
3
4
47.150.000,00
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan 2.04.0100.19
Jumlah (Rp)
62.400.300,00
Peningkatan SDM Terkait Sektor Pariwita
2.04.0100.19.01
Workshop Layang-layang
2.04.0100.19.01.5.2.1
Belanja Pegawai
4.425.000,00
2.04.0100.19.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
7.800.000,00
Jumlah Kegiatan Workshop Layang-layang 2.04.0100.19.03
12.225.000,00
Pelatihan Penata Tari / Penata Musik dan Cipta Karya Tari / Musik Daerah
2.04.0100.19.03.5.2.1
Belanja Pegawai
14.480.000,00
2.04.0100.19.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
96.974.000,00
Jumlah Kegiatan Pelatihan Penata Tari / Penata Musik dan Cipta Karya Tari / Musik Daerah 2.04.0100.19.04
111.454.000,00
Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong dan Pengiriman Putri Indonesia
2.04.0100.19.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.19.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
16.030.000,00 123.870.000,00
Jumlah Kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong dan Pengiriman Putri Indonesia 2.04.0100.20
139.900.000,00
Peningkatan Kepedulian Terhadap Pembangunan Kepariwisataan
2.04.0100.20.02
Pembinaan & Administrasi PNPM Pariwisata 2011 Kab. Belitung
2.04.0100.20.02.5.2.1
Belanja Pegawai
17.700.000,00
2.04.0100.20.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
30.660.000,00
Jumlah Kegiatan Pembinaan & Administrasi PNPM Pariwisata 2011 Kab. Belitung
48.360.000,00
2.04.0100.20.03
Kampong Sadar Wisata
2.04.0100.20.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.20.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
4.342.000,00 11.100.000,00
Jumlah Kegiatan Kampong Sadar Wisata 2.04.0100.20.04
15.442.000,00
Festival Tradisi Bahari
2.04.0100.20.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.20.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.910.000,00 95.635.000,00
Jumlah Kegiatan Festival Tradisi Bahari 2.04.0100.20.05
104.545.000,00
Penyuluhan Wisata
2.04.0100.20.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.20.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.670.000,00 43.995.000,00
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Wisata 2.04.0100.21
52.665.000,00
Pengelolaan Kawasan Wisata
2.04.0100.21.11
Penyediaan Makanan Hewan
2.04.0100.21.11.5.2.1
Belanja Pegawai
2.04.0100.21.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
3.090.000,00 397.905.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan Hewan
400.995.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
3.117.798.600,00 Jumlah Belanja
5.410.854.735,00
Surplus / (Defisit)
(4.979.971.535,00)
197
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.05 Organisasi : 2.05.0100
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.05.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.05.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.05.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.05.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
18.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 500.000.000,00 518.000.000,00 198
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.05.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
518.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.05.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
2.274.988.839,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.274.988.839,00
BELANJA LANGSUNG 2.05.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2.05.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
180.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
180.000.000,00
2.05.0100.01.04
Kesejahteraan Non PNS
2.05.0100.01.04.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 2.05.0100.01.10
327.600.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.05.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 2.05.0100.01.11
40.000.000,00 40.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05.0100.01.12
26.000.000,00 26.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2.05.0100.01.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 2.05.0100.01.13
5.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
2.05.0100.01.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
6.000.000,00
2.05.0100.01.14
Penyediaan peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.05.0100.01.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.05.0100.01.15
4.000.000,00 4.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
2.05.0100.01.15.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2.05.0100.01.17
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.05.0100.01.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 2.05.0100.01.18
20.800.000,00 20.800.000,00
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05.0100.01.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05.0100.01.19
305.000.000,00 305.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.05.0100.01.19.5.2.1
Belanja Pegawai
93.540.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
93.540.000,00
2.05.0100.01.30
Promosi Potensi Daerah
2.05.0100.01.30.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah 2.05.0100.02
327.600.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.05.0100.02.01
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2.05.0100.02.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2.05.0100.02.02
65.250.000,00 65.250.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
2.05.0100.02.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 2.05.0100.02.04
11.350.000,00 11.350.000,00
Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.02.04.5.2.1
Belanja Pegawai
13.185.000,00
2.05.0100.02.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
52.000.000,00
2.05.0100.02.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 2.05.0100.02.05
4.000.000.000,00 4.065.185.000,00
Pengadaan Sarana Kantor BBIP Tanjung Binga
2.05.0100.02.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.02.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.02.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor BBIP Tanjung Binga 2.05.0100.02.06
3.675.000,00 330.000,00 69.045.000,00 73.050.000,00
Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK + APBD)
2.05.0100.02.06.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.02.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK + APBD) 2.05.0100.02.24
3.175.000,00 100.000.000,00 103.175.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.05.0100.02.24.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.05.0100.06
268.050.000,00 268.050.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.0100.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD
2.05.0100.06.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
2.05.0100.06.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD
10.000.000,00
2.05.0100.15
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05.0100.15.01
Pembangunan Sarana Pondok Wisata (DAK dan APBD)
2.05.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
7.620.000,00
2.05.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.500.000,00
2.05.0100.15.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Pondok Wisata (DAK dan APBD) 2.05.0100.15.03
Belanja Pegawai
2.05.0100.15.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sail Indonesia / Sail Belitong 2011
2.05.0100.16.02
207.120.000,00
Sail Indonesia / Sail Belitong 2011
2.05.0100.15.03.5.2.1
2.05.0100.16
198.000.000,00
260.000.000,00 1.370.000.000,00 1.630.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalaian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bimtek Menyelam dan Metodologi Pengawasan Terumbu Karang 200
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
2.05.0100.16.02.5.2.1
Belanja Pegawai
14.710.000,00
2.05.0100.16.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
82.825.000,00
2.05.0100.16.02.5.2.3
Belanja Modal
75.000.000,00
Jumlah Kegiatan Bimtek Menyelam dan Metodologi Pengawasan Terumbu Karang 2.05.0100.16.03
172.535.000,00
Pembinaan Kelembagaan Pengawasan (DAK dan APBD)
2.05.0100.16.03.5.2.1
Belanja Pegawai
6.420.000,00
2.05.0100.16.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
8.750.000,00
2.05.0100.16.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengawasan (DAK dan APBD) 2.05.0100.17
110.000.000,00 125.170.000,00
Peningkatan Kesadaran dalam Penegakan Hukum Pengelolaan SDA KP
2.05.0100.17.01
Patroli Kapal Pengawas
2.05.0100.17.01.5.2.1
Belanja Pegawai
75.740.000,00
2.05.0100.17.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
84.195.000,00
Jumlah Kegiatan Patroli Kapal Pengawas 2.05.0100.21
159.935.000,00
Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.0100.21.01
Pelayanan UPTD PPI Selat Nasik
2.05.0100.21.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.21.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD PPI Selat Nasik 2.05.0100.21.02
4.000.000,00 47.045.000,00 51.045.000,00
Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK dan APBD)
2.05.0100.21.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.21.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.21.02.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK dan APBD) 2.05.0100.21.04
8.230.000,00 65.500.000,00 200.000.000,00 273.730.000,00
Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil
2.05.0100.21.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.21.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil 2.05.0100.21.05
9.000.000,00 12.080.000,00 21.080.000,00
Pengembangan dan Rehabilitasi PPI Selat Nasik (DAK dan APBD)
2.05.0100.21.05.5.2.1
Belanja Pegawai
13.850.000,00
2.05.0100.21.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
28.500.000,00
2.05.0100.21.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi PPI Selat Nasik (DAK dan APBD) 2.05.0100.21.06
550.000.000,00 592.350.000,00
Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Kapal Nelayan (DAK dan APBD)
2.05.0100.21.06.5.2.1
Belanja Pegawai
12.225.000,00
2.05.0100.21.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
89.000.000,00
2.05.0100.21.06.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Kapal Nelayan (DAK dan APBD) 2.05.0100.23
1.870.000.000,00 1.971.225.000,00
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 201
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.05.0100.23.01
Pelayanan UPTD Pengolahan Hasil Perikanan
2.05.0100.23.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.23.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
50.830.000,00
2.05.0100.23.01.5.2.3
Belanja Modal
35.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD Pengolahan Hasil Perikanan 2.05.0100.23.02
5.160.000,00
90.990.000,00
Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.23.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.23.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan 2.05.0100.23.03
8.510.000,00 98.450.000,00 106.960.000,00
Pengembangan Kelembagaan Perikanan
2.05.0100.23.03.5.2.1
Belanja Pegawai
15.750.000,00
2.05.0100.23.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
20.400.000,00
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perikanan 2.05.0100.23.04
36.150.000,00
Pengadaan Sarana Produksi Pengolahan Tradisional (DAK dan APBD)
2.05.0100.23.04.5.2.1
Belanja Pegawai
6.370.000,00
2.05.0100.23.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
2.05.0100.23.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Pengolahan Tradisional (DAK dan APBD) 2.05.0100.23.05
180.000.000,00 187.370.000,00
Rehabilitasi Bangunan Pabrik Es Tanjungpandan (DAK dan APBD)
2.05.0100.23.05.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.23.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.23.05.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pabrik Es Tanjungpandan (DAK dan APBD) 2.05.0100.25
7.995.000,00 10.000.000,00 140.000.000,00 157.995.000,00
Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.25.03
Pengadaan Sarana / Alat Bantu Petugas Penyuluh Perikanan (DAK dan APBD)
2.05.0100.25.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.25.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana / Alat Bantu Petugas Penyuluh Perikanan (DAK dan APBD) 2.05.0100.25.06
5.440.000,00 287.000.000,00 292.440.000,00
Bimtek Perikanan
2.05.0100.25.06.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.25.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Bimtek Perikanan 2.05.0100.26
35.500.000,00 114.280.000,00 149.780.000,00
Pengembangan Budidaya Laut
2.05.0100.26.01
Budidaya Ikan Kerapu (DAK dan APBD)
2.05.0100.26.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.26.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.26.01.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Budidaya Ikan Kerapu (DAK dan APBD) 2.05.0100.26.02
13.550.000,00 600.375.000,00 2.040.000.000,00 2.653.925.000,00
Budidaya Rumput laut
2.05.0100.26.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.26.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
131.500.000,00
2.05.0100.26.02.5.2.3
Belanja Modal
110.000.000,00
6.580.000,00
202
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Kegiatan Budidaya Rumput laut
2.05.0100.27
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
248.080.000,00
Pengembangan Budidaya Air Tawar
2.05.0100.27.01
Pelayanan UPTD BBI Membalong
2.05.0100.27.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.27.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.27.01.5.2.3
Belanja Modal
11.720.000,00 207.753.125,00 20.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD BBI Membalong 2.05.0100.27.02
239.473.125,00
Budidaya Ikan Air Tawar (DAK dan APBD)
2.05.0100.27.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.27.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
373.000.000,00
2.05.0100.27.02.5.2.3
Belanja Modal
960.000.000,00
25.125.000,00
Jumlah Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK dan APBD) 2.05.0100.28
1.358.125.000,00
Pengembangan Budidaya Air Payau
2.05.0100.28.01
Produksi Bibit Ikan Kerapu
2.05.0100.28.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.05.0100.28.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.05.0100.28.01.5.2.3
Belanja Modal
9.535.000,00 165.000.000,00 25.000.000,00
Jumlah Kegiatan Produksi Bibit Ikan Kerapu
199.535.000,00
Jumlah BELANJA LANGSUNG
16.547.013.125,00 Jumlah Belanja
18.822.001.964,00
Surplus / (Defisit)
(18.304.001.964,00)
203
Kode Rekening
Uraian
1
2
LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN BELITUNG Jumlah NOMOR : 7 TAHUN (Rp)2010 TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 3
Dasar Hukum 4
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.07 Organisasi : 2.07.0100
Industri Dinas Perindagkop Dan PM
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
1
2
3
4
2.07.0100.00.00.4
PENDAPATAN DAERAH
2.07.0100.00.00.4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.07.0100.00.00.4.1.2
Restribusi Daerah
2.07.0100.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH
40.000.000,00 PERDA NO.12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI PUSKESMAS,PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN DI RSUD,PERDA NO.15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN,PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL,PERDA NO.4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR,PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PERDA NO.4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH,PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN,PERDA NO.17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN,PERDA NO.6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL,PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TINJA,PERDA NO.6 TAHUN 2005 RETRIBUSI POTONG HEWAN,PERDA NO.18 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN, PERDA NO.1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA,PERDA NO.9 TAHUN 1999 TENTANG IMB,PERDA NO.10 TAHUN 1999 TENTANG IZIN GANGGUAN,PERDA NO.19 TENTANG IZIN TRAYEK, PERDA NO.16 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN IZIN USAHA PERIKANAN, PERDA NO.20 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERDA NO.21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM, PERDA NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 95.000.000,00 135.000.000,00 204
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah Pendapatan
2.07.0100.00.00.5
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
135.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.07.0100.00.00.5.1.1
Belanja Pegawai
1.425.324.717,00
Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.425.324.717,00
BELANJA LANGSUNG 2.07.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.07.0100.01.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000,00
2.07.0100.01.02
Penyediaan Makanan dan Minuman
2.07.0100.01.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2.07.0100.01.03
24.460.000,00 24.460.000,00
Kesejahteraan Non PNS
2.07.0100.01.03.5.2.1
Belanja Pegawai
Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Non PNS 2.07.0100.01.04
30.600.000,00 30.600.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.07.0100.01.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.07.0100.01.05
70.000.000,00 70.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.0100.01.05.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00
2.07.0100.01.06
Penyediaan alat kebersihan/pembersih
2.07.0100.01.06.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan alat kebersihan/pembersih 2.07.0100.01.07
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan umbul-umbul,spanduk,dan bendera
2.07.0100.01.07.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan umbul-umbul,spanduk,dan bendera 2.07.0100.01.08
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Air,Listrik
2.07.0100.01.08.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Air,Listrik 2.07.0100.01.09
75.000.000,00 75.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
2.07.0100.01.09.5.2.1
Belanja Pegawai
41.220.000,00
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
41.220.000,00
2.07.0100.01.10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
2.07.0100.01.10.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah 2.07.0100.01.11
475.000.000,00 475.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.07.0100.01.11.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07.0100.02
10.000.000,00 10.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07.0100.02.12
Pemeliharaan Gedung Kantor
2.07.0100.02.12.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
28.500.000,00 28.500.000,00
205
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
2
3
4
1 2.07.0100.02.13
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
2.07.0100.02.13.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 2.07.0100.02.14
135.330.000,00 135.330.000,00
Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
2.07.0100.02.14.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor 2.07.0100.02.15
19.655.000,00 19.655.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
2.07.0100.02.15.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.02.15.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor 2.07.0100.06
3.285.000,00 125.375.000,00 128.660.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.07.0100.06.17
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.07.0100.06.17.5.2.1
Belanja Pegawai
7.500.000,00
2.07.0100.06.17.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.500.000,00
Jumlah Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
2.07.0100.07
Promosi Potensi Daerah
2.07.0100.07.01
Promosi potensi daerah
2.07.0100.07.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi potensi daerah 2.07.0100.07.02
15.000.000,00 15.000.000,00
Promosi SDA Kabupaten Belitung
2.07.0100.07.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.07.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Promosi SDA Kabupaten Belitung 2.07.0100.07.03
24.265.000,00 225.830.000,00 250.095.000,00
Penyusunan Desain dan pemasangan webside promosi Disperindagkop dan Penanaman Modal
2.07.0100.07.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.07.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Penyusunan Desain dan pemasangan webside promosi Disperindagkop dan Penanaman Modal 2.07.0100.08
7.975.000,00 68.350.000,00 76.325.000,00
Pengadaan Tanah Untuk Pemerintahan dan Pembangunan
2.07.0100.08.01
Pembebasan Tanah Kawasan Industri
2.07.0100.08.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.08.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.0100.08.01.5.2.3
Belanja Modal
2.050.000.000,00
Jumlah Kegiatan Pembebasan Tanah Kawasan Industri
2.170.000.000,00
2.07.0100.15
105.500.000,00 14.500.000,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.07.0100.15.01
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.07.0100.15.01.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.15.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
14.516.000,00
Jumlah Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
219.236.000,00
2.07.0100.15.02 2.07.0100.15.02.5.2.1
204.720.000,00
Sosialisasi Kemetrologian Belanja Pegawai
14.390.000,00 206
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.07.0100.15.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kemetrologian 2.07.0100.18
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
43.879.500,00 58.269.500,00
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.07.0100.18.01
Pendampingan tenaga ahli kerajinan rotan
2.07.0100.18.01.5.2.1
Belanja Pegawai
19.050.000,00
2.07.0100.18.01.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
40.844.200,00
Jumlah Kegiatan Pendampingan tenaga ahli kerajinan rotan 2.07.0100.18.03
59.894.200,00
Pelatihan kerajinan gerabah
2.07.0100.18.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.0100.18.03.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pelatihan kerajinan gerabah 2.07.0100.18.04
55.740.000,00 226.533.000,00 17.650.000,00 299.923.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Badau
2.07.0100.18.04.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.04.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
2.07.0100.18.04.5.2.3
Belanja Modal
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Badau 2.07.0100.18.18
10.675.000,00 6.500.000,00 432.825.000,00 450.000.000,00
Koordinasi pemberdayaan KUMKM
2.07.0100.18.18.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.18.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Koordinasi pemberdayaan KUMKM 2.07.0100.18.22
101.760.000,00 12.400.000,00 114.160.000,00
Operasional Tenaga penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat kecamatan
2.07.0100.18.22.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.22.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
39.000.000,00
Jumlah Kegiatan Operasional Tenaga penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat kecamatan
225.060.000,00
2.07.0100.18.88
186.060.000,00
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
2.07.0100.18.88.5.2.1
Belanja Pegawai
49.200.000,00
2.07.0100.18.88.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
17.475.000,00
Jumlah Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 2.07.0100.18.99
66.675.000,00
Operasional Galeri KUKM
2.07.0100.18.99.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.18.99.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Operasional Galeri KUKM 2.07.0100.19
120.564.000,00 2.400.000,00 122.964.000,00
Penataan Struktur Industri
2.07.0100.19.02
Kajian Penyusunan Bisnis Plan Pengembangan Industri Rumput Laut
2.07.0100.19.02.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.19.02.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kegiatan Kajian Penyusunan Bisnis Plan Pengembangan Industri Rumput Laut 2.07.0100.19.03
6.840.000,00 227.000.000,00 233.840.000,00
Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Belitung
2.07.0100.19.03.5.2.1
Belanja Pegawai
2.07.0100.19.03.5.2.2
Belanja Barang Dan Jasa
290.000.000,00
Jumlah Kegiatan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Belitung
300.950.000,00
10.950.000,00
207
Kode Rekening
Uraian
1
2 Jumlah BELANJA LANGSUNG
Jumlah (Rp)
Dasar Hukum
3
4
5.815.816.700,00 Jumlah Belanja
7.241.141.417,00
Surplus / (Defisit)
(7.106.141.417,00) Tanjungpandan, 28 Desember 2010 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
208
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
LAMPIRAN IV : PERDA KABUPATEN Jenis Belanja BELITUNG NOMOR : 7 TAHUN 2010 Barang Pegawai TANGGAL 28 DESEMBER Modal 2010 dan :Jasa 3
4
Jumlah
5
6 = 3+4+5
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
1
2
3
4
5
1
URUSAN WAJIB
1.01
Pendidikan
1.01.0100
Dinas Pendidikan
1.01.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
1.01.0100.01.01
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
0,00
290.000.000,00
0,00
290.000.000,00
1.01.0100.01.02
Cetak dan Penggandaan
0,00
118.632.800,00
0,00
118.632.800,00
1.01.0100.01.03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.01.0100.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
93.600.000,00
0,00
93.600.000,00
1.01.0100.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
59.500.000,00
0,00
59.500.000,00
1.01.0100.01.06
Kesejahteraan Non PNS
138.600.000,00
0,00
0,00
138.600.000,00
1.01.0100.01.07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.0100.01.08
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.01.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.0100.01.10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.0100.01.11
Penyediaan Spanduk, umbul-umbul, dan bendera
0,00
13.750.000,00
0,00
13.750.000,00
1.01.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
204.840.000,00
0,00
0,00
204.840.000,00
1.01.0100.01.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
255.450.000,00
0,00
255.450.000,00
1.01.0100.01.14
Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor
0,00
26.180.000,00
0,00
26.180.000,00
1.01.0100.01.15
Pengelolaan UPTD Kecamatan Tanjungpandan
20.172.800,00
30.950.000,00
0,00
51.122.800,00
1.01.0100.01.16
Pengelolaan UPTD Kecamatan Sijuk
20.172.800,00
26.300.000,00
0,00
46.472.800,00
1.01.0100.01.17
Pengelolaan UPTD Kecamatan Membalong
20.172.800,00
28.350.000,00
0,00
48.522.800,00
1.01.0100.01.18
Pengelolaan UPTD Kecamatan Badau
20.172.800,00
25.750.000,00
0,00
45.922.800,00
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
4.400.000,00
0,00
100.000.000,00
104.400.000,00
6.895.000,00
4.000.000,00
230.000.000,00
240.895.000,00
1.01.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0100.02.01
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.01.0100.02.02
Pembuatan Sarana Parkir SMAN 2 Tanjungpandan
1.01.0100.03 1.01.0100.03.01 1.01.0100.06
Peningkatan Disiplin Aparatur Rehab Rumah Dinas
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.0100.06.02
Pembuatan Profil Pendidikan Tahun 2011
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
825.000,00
4.810.000,00
0,00
5.635.000,00
315.900.000,00
1.000.000,00
0,00
316.900.000,00
1.01.0100.07 1.01.0100.07.15 1.01.0100.15
Promosi Potensi Daerah Promosi Daerah Pendidikan Usia Dini
1.01.0100.15.01
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan TK
1.01.0100.15.02
Penyelenggaraan PAUD
1
Kode 1 1.01.0100.15.03 1.01.0100.16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2 Insentif Pendidikan PAUD (DABA)
Jumlah
Pegawai
113.400.000,00
6 = 3+4+5
0,00
0,00
113.400.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.0100.16.01
Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi SD
3.320.000,00
415.740.000,00
0,00
419.060.000,00
1.01.0100.16.02
Biaya Penunjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
7.459.200,00
1.580.940.000,00
0,00
1.588.399.200,00
1.01.0100.16.03
Bintek Pembelajaran Muatan Lokal Bagi Guru SD dan Verifikasi KTSP
43.945.000,00
70.075.000,00
0,00
114.020.000,00
1.01.0100.16.04
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI
111.185.000,00
85.805.000,00
0,00
196.990.000,00
1.01.0100.16.05
Olimpiade Sains SD/MI
13.125.000,00
28.626.000,00
0,00
41.751.000,00
25.915.000,00
560.924.000,00
0,00
586.839.000,00
2.029.000,00
225.000.000,00
0,00
227.029.000,00
1.01.0100.16.06
Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SD
1.01.0100.16.07
Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu SMP
1.01.0100.16.08
Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas SD
44.020.000,00
109.900.000,00
0,00
153.920.000,00
1.01.0100.16.09
Ujian Nasional SMP/MTs
27.461.400,00
7.350.000,00
0,00
34.811.400,00
1.01.0100.16.10
Pengadaan Meubeler Pengganti SD dan SMP
6.775.000,00
500.000,00
324.000.000,00
331.275.000,00
1.01.0100.16.11
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SD dan SMP
3.600.000,00
88.370.000,00
0,00
91.970.000,00
1.01.0100.16.12
Kegiatan DAK 2011
35.000.000,00
0,00
9.141.220.000,00
9.176.220.000,00
1.01.0100.16.13
Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMP
22.750.000,00
169.209.000,00
0,00
191.959.000,00
1.01.0100.16.14
Olimpiade Sains SMP/MTs
4.086.400,00
26.600.000,00
0,00
30.686.400,00
1.01.0100.16.15
Ujian Nasional Ulang SMP/MTs
10.886.400,00
6.850.000,00
0,00
17.736.400,00
1.01.0100.16.16
Rehab SDN 8 Tanjungpandan
8.555.000,00
500.000,00
300.000.000,00
309.055.000,00
1.01.0100.16.17
Peningkatan Prestasi Bidang Seni dan Kreatifitas Siswa SMP
13.714.800,00
75.350.000,00
0,00
89.064.800,00
1.01.0100.16.18
Lanjutan Kegiatan DAK Tahun 2010
1.01.0100.16.19
Kajian Regrouping SD dalam Kabupaten Belitung
7.950.000,00
85.660.000,00
6.227.000.000,00
6.320.610.000,00
11.900.000,00
5.000.000,00
0,00
16.900.000,00
1.01.0100.16.20
BOS SD/MI (DABA)
5.700.000,00
944.784.000,00
0,00
950.484.000,00
1.01.0100.16.21
BOS SMP/MTs (DABA)
5.700.000,00
672.000.000,00
0,00
677.700.000,00
1.01.0100.16.22
Bantuan kepada SD RSBI SDN 17 Tanjungpandan (DABA)
3.000.000,00
100.000.000,00
0,00
103.000.000,00
1.01.0100.16.23
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap Tahun 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.0100.17
Pendidikan Menengah
1.01.0100.17.01
Beasiswa Kurang Mampu dan Prestasi SM
2.029.000,00
346.800.000,00
0,00
348.829.000,00
1.01.0100.17.02
Biaya penunjang Pendidikan SMA/MA/SMK
7.459.200,00
1.809.000.000,00
0,00
1.816.459.200,00
1.01.0100.17.03
Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK
28.311.400,00
64.130.000,00
0,00
92.441.400,00
1.01.0100.17.04
Olimpiade Sains SM
11.486.400,00
65.500.000,00
0,00
76.986.400,00
1.01.0100.17.05
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SM
16.664.800,00
123.813.000,00
0,00
140.477.800,00
1.01.0100.17.06
Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan SM
18.264.800,00
68.200.000,00
0,00
86.464.800,00
1.01.0100.17.07
Pengadaan Buku Administrasi Pendidikan SMA dan SMK Negeri
3.200.000,00
15.864.000,00
0,00
19.064.000,00
1.01.0100.17.09
Pengadaan Meubilaer pengganti SMA/MA/SMK
7.150.000,00
500.000,00
270.000.000,00
277.650.000,00
1.01.0100.17.10
Ujian Nasional Ulang SMA/MA/SMK
1.01.0100.17.11
Bos Sekolah Menengah (DABA)
1.01.0100.18
6.850.000,00
0,00
24.736.400,00
5.700.000,00
785.376.000,00
0,00
791.076.000,00
110.724.400,00
63.060.000,00
0,00
173.784.400,00
10.434.600,00
34.750.000,00
0,00
45.184.600,00
Pendidikan Non Formal
1.01.0100.18.01
Penyelenggaraan Paket A, B, dan C
1.01.0100.18.02
Seleksi Jambore PTK-PNF Kabupaten Belitung
1.01.0100.19
17.886.400,00
Pendidikan Luar Biasa
2
Kode 1 1.01.0100.19.03 1.01.0100.20
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3 3.000.000,00
Operasional PLB (DABA)
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
92.400.000,00
0,00
95.400.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.01.0100.20.01
Diklat Pembelajaran Guru Bahasa Inggris SD
15.460.000,00
23.071.500,00
0,00
38.531.500,00
1.01.0100.20.02
Bintek Guru Mapel IPA dan Matematika Guru SD
16.975.000,00
61.105.000,00
0,00
78.080.000,00
1.01.0100.20.03
Kesejahteraan Tenaga Guru, Pegawai Tidak tetap TK/SD Negeri /swasta
1.696.711.600,00
0,00
0,00
1.696.711.600,00
1.01.0100.20.04
Pemilihan Guru, kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi
16.170.000,00
91.241.000,00
0,00
107.411.000,00
1.01.0100.20.05
Workshop Manajemen Kepala SD
1.01.0100.20.06
Kesejahteraan Tenaga Guru, pegawai Tidak tetap SMP/SM Negeri/swasta
15.750.000,00
67.055.000,00
0,00
82.805.000,00
1.128.600.000,00
0,00
0,00
1.128.600.000,00
1.01.0100.20.07
Penilaian Kinerja Sekolah
14.475.000,00
14.705.000,00
0,00
29.180.000,00
71.250.000,00
121.840.000,00
0,00
193.090.000,00
9.150.000,00
5.350.000,00
0,00
14.500.000,00
1.01.0100.20.08
Liga Pendidikan Indonesia
1.01.0100.20.09
Sosialisasi dan Sertifikasi Guru
1.01.0100.20.11
Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam SD
1.102.200.000,00
0,00
0,00
1.102.200.000,00
1.01.0100.20.12
Subsidi Guru, Guru Sekolah Suasta, GTT Sekolah Negeri, Guru Bantuan, Guru Terpencil, Insentif Pengawas dan PTT Sek Negeri (DABA)
1.607.160.000,00
0,00
0,00
1.607.160.000,00
1.01.0100.22
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.0100.22.01
Pengadaan Listrik Sekolah
4.145.000,00
0,00
200.000.000,00
204.145.000,00
1.01.0100.22.02
Pembinaan Administrasi dan Maintenance Jardiknas Kab. Belitung
2.605.000,00
0,00
70.000.000,00
72.605.000,00
1.01.0100.22.03
Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5.550.400,00
16.320.000,00
0,00
21.870.400,00
1.01.0100.22.04
Seleksi Calon Kepala Sekolah
11.900.000,00
4.400.000,00
0,00
16.300.000,00
26.650.000,00
300.000.000,00
600.000.000,00
926.650.000,00
7.289.691.400,00
10.504.486.300,00
17.462.220.000,00
35.256.397.700,00
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.01.0100.32 1.01.0100.32.01
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembuatan DED dan Pembebasan Lahan SMK Pariwisata
Total Satker Dinas Pendidikan 1.01.0300
Sanggar Kegiatan Belajar
1.01.0300.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0300.01.02
Penyediaan Sarana Komunikasi dan Listrik
1.01.0300.01.08
Kesejahteraan Non PNS
1.01.0300.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.0300.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.0300.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0300.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.0300.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.0300.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.0300.01.23
Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.0300.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.680.000,00
0,00
0,00
25.680.000,00
1.01.0300.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0300.02.10
Pengadaan Sarana Kantor
0,00
0,00
17.348.850,00
17.348.850,00
1.01.0300.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.0300.02.24
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
1.01.0300.02.28
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.0300.06 1.01.0300.06.01 1.01.0300.22 1.01.0300.22.01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00
2.000.000,00
0,00
7.000.000,00
102.400.000,00
32.350.000,00
0,00
134.750.000,00
160.080.000,00
117.270.000,00
17.348.850,00
294.698.850,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Manajemen Pelayanan Pendidikan Penanganan Putus Sekolah
Total Satker Sanggar Kegiatan Belajar 1.01.0400
TK Negeri Pembina Tanjungpandan
1.01.0400.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0400.01.02
Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.0400.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
7.240.000,00
0,00
7.240.000,00
1.01.0400.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.577.000,00
0,00
7.577.000,00
1.01.0400.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.0400.01.15
Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0400.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.0400.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.0400.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.0400.01.20
Pembuatan Spanduk, Umbul - umbul / Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0400.01.22
Pengadaan Bahan Obat-Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0400.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
1.01.0400.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0400.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair sekolah
0,00
4.727.500,00
0,00
4.727.500,00
1.01.0400.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01.0400.06 1.01.0400.06.01 1.01.0400.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.01.0400.15.21
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
2.944.500,00
0,00
2.944.500,00
1.01.0400.15.23
Penyediaan bahan percontohan
0,00
7.248.000,00
0,00
7.248.000,00
26.000.000,00
81.787.000,00
0,00
107.787.000,00
Total Satker TK Negeri Pembina Tanjungpandan 1.01.0500
TK Negeri Pembina Membalong
1.01.0500.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0500.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0500.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.720.000,00
0,00
1.720.000,00
1.01.0500.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
1.986.000,00
0,00
1.986.000,00
1.01.0500.01.05
Penyediaan Komponen Instalasi LIstrik/Penerangan bangunan Kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0500.01.06
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0500.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.0500.01.08
Penyediaan Peralatan Pembersih dan bahan pembersih
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.0500.01.09
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.0500.01.11
Pengadaan Bahan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00 4
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.0500.01.13
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.0500.01.15
Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Sekolah
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0500.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.01.0500.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.0500.06 1.01.0500.06.01 1.01.0500.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.01.0500.15.10
Penyediaan Alat Peraga / bantu Pendidikan
0,00
682.500,00
0,00
682.500,00
1.01.0500.15.12
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
26.060.000,00
47.918.500,00
0,00
73.978.500,00
Total Satker TK Negeri Pembina Membalong 1.01.0600
TK Negeri Pembina Sijuk
1.01.0600.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.0600.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.0600.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.01.0600.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
2.283.000,00
0,00
2.283.000,00
1.01.0600.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.0600.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.0600.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
2.920.000,00
0,00
2.920.000,00
1.01.0600.01.18
Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.01.0600.01.19
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0600.01.20
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul / Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.0600.01.22
Pengadaan Bahan Obat-Obatan
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
1.01.0600.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.0600.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.0600.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair sekolah
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.0600.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
1.01.0600.06 1.01.0600.06.01 1.01.0600.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
Pendidikan Usia Dini
1.01.0600.15.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu pendidikan
0,00
565.500,00
0,00
565.500,00
1.01.0600.15.23
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
1.392.000,00
0,00
1.392.000,00
26.060.000,00
40.560.500,00
0,00
66.620.500,00
Total Satker TK Negeri Pembina Sijuk 1.01.5101
SMP Negeri 1 Tanjungpandan
1.01.5101.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5101.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
1.01.5101.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.400.000,00
0,00
20.400.000,00
1.01.5101.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
18.745.000,00
0,00
18.745.000,00
1.01.5101.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5101.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
5
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5101.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.5101.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5101.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
1.01.5101.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5101.01.23
Pembuatan spanduk,umbul-umbul/bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5101.01.30
Penyedian jasa administrasi keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.01.5101.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5101.02.02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01.5101.02.06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
13.400.000,00
0,00
13.400.000,00
1.01.5101.02.07
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5101.02.08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5101.02.09
Pemeliharaan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
2.150.000,00
0,00
7.650.000,00
18.270.000,00
0,00
18.270.000,00
1.01.5101.06 1.01.5101.06.01
1.01.5101.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.500.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5101.16.05
Pengadaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
1.01.5101.16.06
Pengadaan bahan percontohan
Total Satker SMP Negeri 1 Tanjungpandan 1.01.5102
SMP Negeri 2 Tanjungpandan
1.01.5102.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 0,00
20.880.000,00
0,00
20.880.000,00
33.100.000,00
194.245.000,00
0,00
227.345.000,00
1.01.5102.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
31.006.000,00
0,00
31.006.000,00
1.01.5102.01.10
Penyedian alat tulis kantor
0,00
22.100.000,00
0,00
22.100.000,00
1.01.5102.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
0,00
18.010.000,00
0,00
18.010.000,00
1.01.5102.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5102.01.13
Penyedian Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5102.01.14
Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5102.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan bahan perundang-undang
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5102.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.01.5102.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5102.01.19
Pengadaan Obat-obatan
1.01.5102.01.32
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5102.02
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
31.200.000,00
0,00
0,00
31.200.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5102.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
0,00
36.984.000,00
0,00
36.984.000,00
1.01.5102.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
0,00
37.450.000,00
0,00
37.450.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.5102.06 1.01.5102.06.01
1.01.5102.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5102.16.18
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
18.285.000,00
0,00
18.285.000,00
1.01.5102.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
25.440.000,00
0,00
25.440.000,00
36.200.000,00
244.125.000,00
0,00
280.325.000,00
Total Satker SMP Negeri 2 Tanjungpandan 1.01.5103
SMP Negeri 3 Tanjungpandan
1.01.5103.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5103.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
1.01.5103.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.110.000,00
0,00
17.110.000,00
1.01.5103.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
14.043.000,00
0,00
14.043.000,00
1.01.5103.01.12
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
2.535.000,00
0,00
2.535.000,00
1.01.5103.01.13
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5103.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5103.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.01.5103.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5103.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5103.01.23
Pengadaan Obat-obatan
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.01.5103.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.860.000,00
0,00
0,00
25.860.000,00
1.01.5103.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5103.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
25.720.000,00
0,00
25.720.000,00
1.01.5103.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
4.125.000,00
0,00
4.125.000,00
1.01.5103.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.01.5103.06 1.01.5103.06.01 1.01.5103.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5103.16.20
Pengadaan Bahan Percontohan
0,00
9.816.000,00
0,00
9.816.000,00
1.01.5103.16.22
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
17.178.000,00
0,00
17.178.000,00
30.860.000,00
136.177.000,00
0,00
167.037.000,00
Total Satker SMP Negeri 3 Tanjungpandan 1.01.5104
SMP Negeri 4 Tanjungpandan
1.01.5104.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5104.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.01.5104.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.800.000,00
0,00
17.800.000,00
1.01.5104.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
16.840.000,00
0,00
16.840.000,00
1.01.5104.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Liatrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5104.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5104.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.950.000,00
0,00
4.950.000,00
1.01.5104.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5104.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5104.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5104.01.23
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5104.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
7
Kode 1 1.01.5104.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5104.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
16.150.000,00
0,00
16.150.000,00
1.01.5104.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
6.400.000,00
1.01.5104.06 1.01.5104.06.01
1.01.5104.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.500.000,00
1.900.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5104.16.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
13.536.000,00
0,00
13.536.000,00
1.01.5104.16.21
Penyediaan alat peraga/bantu pendidikan
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
Total Satker SMP Negeri 4 Tanjungpandan
26.500.000,00
122.676.000,00
0,00
149.176.000,00
1.01.5105
SMP Negeri 5 Tanjungpandan
1.01.5105.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5105.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.300.000,00
0,00
9.300.000,00
1.01.5105.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.640.000,00
0,00
17.640.000,00
1.01.5105.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
13.497.000,00
0,00
13.497.000,00
1.01.5105.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.167.000,00
0,00
3.167.000,00
1.01.5105.01.13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi keluar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5105.01.15
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5105.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.01.5105.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.5105.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5105.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5105.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
46.000.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
1.01.5105.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5105.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
1.01.5105.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5105.02.30
Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.5105.02.37
Pemeliharaan berkala/rutin meubeler sekolah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.450.000,00
0,00
7.450.000,00
1.01.5105.06 1.01.5105.06.01
1.01.5105.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5105.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
22.194.000,00
0,00
22.194.000,00
1.01.5105.16.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
17.262.000,00
0,00
17.262.000,00
51.000.000,00
145.510.000,00
0,00
196.510.000,00
Total Satker SMP Negeri 5 Tanjungpandan 1.01.5106
SMP Negeri 6 Tanjungpandan
1.01.5106.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5106.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.01.5106.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
20.240.000,00
0,00
20.240.000,00
1.01.5106.01.11
Penyediaan Barang-barang Cetakan dan penggandaan
0,00
18.042.000,00
0,00
18.042.000,00
8
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5106.01.12
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5106.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5106.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.01.5106.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5106.01.22
Belanja bahan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5106.01.23
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5106.01.24
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5106.01.25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.400.000,00
0,00
0,00
29.400.000,00
1.01.5106.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5106.02.13
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.5106.02.22
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
1.01.5106.02.29
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Siswa
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.5106.06 1.01.5106.06.18
1.01.5106.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5106.16.19
Belanja Bahan Percontohan
0,00
21.408.000,00
0,00
21.408.000,00
1.01.5106.16.21
Program Alat Bantu Pendidikan
0,00
18.732.000,00
0,00
18.732.000,00
34.400.000,00
184.072.000,00
0,00
218.472.000,00
Total Satker SMP Negeri 6 Tanjungpandan 1.01.5107
SMP Negeri 7 Tanjungpandan
1.01.5107.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5107.01.02
Penyediaan jasa komunisi, sumber daya air, dan listrik
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01.5107.01.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5107.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5107.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
15.360.000,00
0,00
15.360.000,00
1.01.5107.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
13.368.000,00
0,00
13.368.000,00
1.01.5107.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanator
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.01.5107.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5107.01.17
Penyediaan makan dan minuman
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.01.5107.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.01.5107.01.19
Penyediaan Spanduk Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5107.01.21
Belanja Obat-Obatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5107.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5107.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5107.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5107.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
22.200.000,00
0,00
22.200.000,00
1.01.5107.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5107.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5107.02.32
Pemeliharaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
9
Kode 1 1.01.5107.06 1.01.5107.06.01
1.01.5107.16
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5107.16.20
Belanja Bahan Percontohan
0,00
32.256.000,00
0,00
32.256.000,00
1.01.5107.16.22
Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
26.060.000,00
166.934.000,00
0,00
192.994.000,00
Total Satker SMP Negeri 7 Tanjungpandan 1.01.5201
SMP Negeri 1 Membalong
1.01.5201.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.01.5201.01.10
Penyediaan Alat tulis kantor
0,00
14.020.000,00
0,00
14.020.000,00
1.01.5201.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.276.000,00
0,00
10.276.000,00
1.01.5201.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5201.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5201.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.140.000,00
0,00
6.140.000,00
1.01.5201.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5201.01.19
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5201.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5201.01.23
Pembuatan spanduk umbul-umbul/bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5201.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.200.000,00
0,00
0,00
22.200.000,00
1.01.5201.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5201.02.22
Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.01.5201.02.28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5201.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5201.02.30
Pemeliharaan rutin berkala Buku Perpustakaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.5201.02.31
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5201.06 1.01.5201.06.32
1.01.5201.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5201.16.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
13.824.000,00
0,00
13.824.000,00
1.01.5201.16.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
12.096.000,00
0,00
12.096.000,00
28.200.000,00
137.556.000,00
0,00
165.756.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
Total Satker SMP Negeri 1 Membalong 1.01.5202
SMP Negeri 2 Membalong
1.01.5202.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5202.01.02
Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya air dan listrik
1.01.5202.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
13.740.000,00
0,00
13.740.000,00
1.01.5202.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.762.000,00
0,00
9.762.000,00
1.01.5202.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
0,00
1.380.000,00
0,00
1.380.000,00
1.01.5202.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
10
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5202.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.5202.01.18
Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5202.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5202.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5202.01.23
Penyediaan spanduk / umbul-umbul
1.01.5202.01.30 1.01.5202.02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5202.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
21.900.000,00
0,00
21.900.000,00
1.01.5202.02.28
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5202.02.29
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5202.02.30
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.950.000,00
0,00
7.950.000,00
1.01.5202.06 1.01.5202.06.01
1.01.5202.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5202.16.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
14.688.000,00
0,00
14.688.000,00
1.01.5202.16.21
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
8.262.050,00
0,00
8.262.050,00
27.060.000,00
119.482.050,00
0,00
146.542.050,00
Total Satker SMP Negeri 2 Membalong 1.01.5203
SMP Negeri 3 Membalong
1.01.5203.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5203.01.01
Penyediaan Alat Tulis kantor
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.01.5203.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.01.5203.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
1.01.5203.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5203.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1.01.5203.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5203.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5203.01.22
Penyediaan Obat-Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5203.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5203.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
18.180.000,00
0,00
0,00
18.180.000,00
1.01.5203.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5203.02.22
Pemeliharaan gedung kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.01.5203.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5203.02.29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5203.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5203.02.31
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Praktik dan Peraga
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
3.250.000,00
0,00
8.250.000,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
1.01.5203.06 1.01.5203.06.01
1.01.5203.16 1.01.5203.16.20
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
11
Kode 1 1.01.5203.16.21
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1.01.5204
SMP Negeri 4 Membalong
1.01.5204.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
23.180.000,00
75.170.000,00
0,00
98.350.000,00
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
Total Satker SMP Negeri 3 Membalong
Jumlah
Barang dan Jasa
1.01.5204.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.01.5204.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.040.000,00
0,00
4.040.000,00
1.01.5204.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
0,00
3.377.000,00
0,00
3.377.000,00
1.01.5204.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5204.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5204.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
1.01.5204.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5204.01.19
Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5204.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5204.01.23
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5204.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
1.01.5204.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5204.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
1.01.5204.02.28
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5204.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5204.02.30
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
3.500.000,00
0,00
6.800.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5204.06 1.01.5204.06.01
1.01.5204.16 1.01.5204.16.02
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.300.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Sewa Kendaraan untuk Ujian
0,00
1.01.5204.16.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
2.448.000,00
0,00
2.448.000,00
1.01.5204.16.21
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
0,00
2.142.000,00
0,00
2.142.000,00
25.300.000,00
75.707.000,00
0,00
101.007.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Total Satker SMP Negeri 4 Membalong 1.01.5205
SMP Negeri 5 Membalong
1.01.5205.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5205.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5205.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.120.000,00
0,00
5.120.000,00
1.01.5205.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.781.000,00
0,00
5.781.000,00
1.01.5205.01.12
Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
1.01.5205.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5205.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.5205.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5205.01.19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5205.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
12
Kode 1
Pegawai
2
3
1.01.5205.01.23
Pembuatan spanduk, umbul-umbul/bendera
1.01.5205.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.5205.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
22.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5205.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
1.01.5205.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5205.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
1.386.000,00
0,00
1.386.000,00
1.01.5205.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.5205.06 1.01.5205.06.01
1.01.5205.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5205.16.20
Penyediaan bahan percontohan
0,00
412.000,00
0,00
412.000,00
1.01.5205.16.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
5.098.500,00
0,00
5.098.500,00
27.800.000,00
76.047.500,00
0,00
103.847.500,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
Total Satker SMP Negeri 5 Membalong 1.01.5301
SMP Negeri 1 Sijuk
1.01.5301.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.01.5301.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
15.160.000,00
0,00
15.160.000,00
1.01.5301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
11.208.000,00
0,00
11.208.000,00
1.01.5301.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5301.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5301.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.01.5301.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5301.01.21
Biaya Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5301.01.23
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5301.01.25
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5301.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
1.01.5301.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5301.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
22.800.000,00
0,00
22.800.000,00
1.01.5301.02.02
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.01.5301.02.08
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.5301.02.09
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.5301.02.30
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
2.580.000,00
0,00
2.580.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.5301.06 1.01.5301.06.01
1.01.5301.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5301.16.18
Penyediaan Alat Peraga Siswa
0,00
17.328.000,00
0,00
17.328.000,00
1.01.5301.16.22
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
14.592.000,00
0,00
14.592.000,00
34.600.000,00
174.068.000,00
0,00
208.668.000,00
Total Satker SMP Negeri 1 Sijuk
13
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1.01.5302
SMP Negeri 2 Sijuk
1.01.5302.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
1.01.5302.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
1.01.5302.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
18.600.000,00
0,00
18.600.000,00
1.01.5302.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
15.530.000,00
0,00
15.530.000,00
1.01.5302.01.12
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.01.5302.01.15
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5302.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.01.5302.01.18
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01.5302.01.19
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5302.01.22
Penyediaan obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5302.01.23
Pembuatan spanduk,umbul-umbul dan bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5302.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.600.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00
1.01.5302.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5302.02.22
Pemeliharaan Gedung kantor
0,00
18.700.000,00
0,00
18.700.000,00
1.01.5302.02.28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5302.02.29
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
0,00
3.340.000,00
0,00
3.340.000,00
1.01.5302.02.30
Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5302.02.31
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
2.000.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.5302.06 1.01.5302.06.01
1.01.5302.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.500.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5302.16.20
Penyediaan Barang Percontohan
0,00
18.720.000,00
0,00
18.720.000,00
1.01.5302.16.21
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
13.455.000,00
0,00
13.455.000,00
31.100.000,00
139.845.000,00
0,00
170.945.000,00
Total Satker SMP Negeri 2 Sijuk 1.01.5303
SMP Negeri 3 Sijuk
1.01.5303.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5303.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.01.5303.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.340.000,00
0,00
9.340.000,00
1.01.5303.01.11
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
12.292.000,00
0,00
12.292.000,00
1.01.5303.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5303.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5303.01.16
Penyediaan Obat - Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5303.01.17
Belanja Makanan dan Minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5303.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5303.01.19
Penyedian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5303.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5303.02 1.01.5303.02.01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Buku - Buku Perpustakaan
14
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5303.02.02
Penyediaan Spanduk, Umbul Umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5303.02.21
Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5303.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01.5303.02.29
Pemeliharaan Mubeler
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
2.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5303.06 1.01.5303.06.01
1.01.5303.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5303.16.07
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
0,00
2.940.000,00
0,00
2.940.000,00
1.01.5303.16.20
Penyedian Bahan Percontohan
0,00
9.408.000,00
0,00
9.408.000,00
26.060.000,00
106.780.000,00
0,00
132.840.000,00
Total Satker SMP Negeri 3 Sijuk 1.01.5304
SMP Negeri 4 Sijuk
1.01.5304.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5304.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
1.01.5304.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
6.920.000,00
0,00
6.920.000,00
1.01.5304.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
7.646.000,00
0,00
7.646.000,00
1.01.5304.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.5304.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5304.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.01.5304.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5304.01.21
Biaya Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5304.01.23
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5304.01.25
Biaya Pembuatan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5304.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22.600.000,00
0,00
0,00
22.600.000,00
1.01.5304.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5304.02.01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.01.5304.02.02
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5304.02.08
Pemeliharaan Rutin, Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5304.02.09
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler Sekolah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5304.02.30
Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
3.100.000,00
0,00
7.100.000,00
4.851.000,00
0,00
4.851.000,00
1.01.5304.06 1.01.5304.06.01
1.01.5304.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5304.16.18
Penyediaan Alat Peraga Siswa
1.01.5304.16.22
Penyediaan Bahan Percontohan
Total Satker SMP Negeri 4 Sijuk 1.01.5401
SMP Negeri 1 Badau
1.01.5401.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
26.600.000,00
107.717.000,00
0,00
134.317.000,00
1.01.5401.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.01.5401.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
15
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5401.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
0,00
10.290.000,00
0,00
10.290.000,00
1.01.5401.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5401.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5401.01.17
Penyediaan Makan dan Minum
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.01.5401.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5401.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.505.000,00
0,00
2.505.000,00
1.01.5401.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5401.01.23
Penyediaan Spanduk Umbul-umbul / Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5401.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.600.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00
1.01.5401.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5401.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
1.01.5401.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5401.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.01.5401.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5401.02.32
Pemeliharaan jaringan listrik
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.5401.06 1.01.5401.06.01
1.01.5401.16 1.01.5401.16.20 1.01.5401.16.21
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.500.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
12.960.000,00
0,00
12.960.000,00
Penyediaan alat peraga bantu pendidikan
0,00
12.285.000,00
0,00
12.285.000,00
29.100.000,00
138.940.000,00
0,00
168.040.000,00
0,00
6.906.250,00
0,00
6.906.250,00
Total Satker SMP Negeri 1 Badau 1.01.5402
SMP Negeri 2 Badau
1.01.5402.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5402.01.02
4.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.5402.01.10
Penyediaan Alat Tulis
0,00
8.320.000,00
0,00
8.320.000,00
1.01.5402.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
7.206.000,00
0,00
7.206.000,00
1.01.5402.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01.5402.01.13
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.01.5402.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.01.5402.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5402.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
1.01.5402.01.18 1.01.5402.01.19
Pengadaan Obat - obatan
1.01.5402.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01.5402.02
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5402.02.19
Pemeliharaan Rutin/Berkala buku-buku Perpustakaan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5402.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
16
Kode 1 1.01.5402.02.28 1.01.5402.06 1.01.5402.06.01
1.01.5402.16
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3 0,00
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
3.000.000,00
6 = 3+4+5 0,00
3.000.000,00
2.200.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
6.141.000,00
0,00
6.141.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.500.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5402.16.18
Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan
1.01.5402.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
Total Satker SMP Negeri 2 Badau 1.01.5403
SMP Negeri 3 Badau
1.01.5403.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
10.680.000,00
0,00
10.680.000,00
27.560.000,00
85.253.250,00
0,00
112.813.250,00
1.01.5403.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
0,00
8.253.500,00
0,00
8.253.500,00
1.01.5403.01.08
Belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5403.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.960.000,00
0,00
5.960.000,00
1.01.5403.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.673.000,00
0,00
4.673.000,00
1.01.5403.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5403.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5403.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.01.5403.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5403.01.19
Penyediaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5403.01.21
Belanja obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5403.01.30
Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.620.000,00
0,00
0,00
16.620.000,00
1.01.5403.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5403.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
15.200.000,00
0,00
15.200.000,00
1.01.5403.02.28
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5403.02.29
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5403.02.31
Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan sekolah
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.5403.06 1.01.5403.06.01 1.01.5403.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5403.16.20
Belanja bahan percontohan
0,00
396.000,00
0,00
396.000,00
1.01.5403.16.22
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
0,00
3.415.500,00
0,00
3.415.500,00
21.620.000,00
79.648.000,00
0,00
101.268.000,00
Total Satker SMP Negeri 3 Badau 1.01.5501
SMP Negeri 1 Selat Nasik
1.01.5501.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5501.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.5501.01.10
Penyedian Alat Tulis Kantor
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
1.01.5501.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
8.090.000,00
0,00
8.090.000,00
1.01.5501.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan gedung
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5501.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
17
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5501.01.17
Penyediaan makan dan minum
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
1.01.5501.01.18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.01.5501.01.19
Penyedian Peralatan Kebersihan dan alat Kebersihan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.5501.01.22
Penyediaan Spanduk / umbul umbul
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5501.01.23
Penyediaan obat - obatan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5501.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
1.01.5501.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5501.02.01
Pemeliharaan buku buku perpustakaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.5501.02.02
Pemeliharaan Jaringan listrik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.5501.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.01.5501.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5501.02.29
Pemeliharaan Meubelair
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.5501.06 1.01.5501.06.01
1.01.5501.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.5501.16.02
Ujian Nasional
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5501.16.07
Penyedian Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
7.140.000,00
0,00
7.140.000,00
1.01.5501.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
29.000.000,00
131.240.000,00
0,00
160.240.000,00
Total Satker SMP Negeri 1 Selat Nasik 1.01.5502
SMP Negeri 2 Selat Nasik
1.01.5502.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.5502.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.01.5502.01.03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
575.000,00
0,00
575.000,00
1.01.5502.01.06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.01.5502.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
4.840.000,00
0,00
4.840.000,00
1.01.5502.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
4.417.000,00
0,00
4.417.000,00
1.01.5502.01.17
Penyediaan Makan dan Minum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.5502.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.5502.01.19
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.5502.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.5502.01.23
Biaya Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.5502.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
1.01.5502.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.5502.02.01
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.5502.02.22
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.5502.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
7.750.000,00
1.01.5502.06 1.01.5502.06.01
1.01.5502.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikthisar Realisasi Capaian KinerjaSKPD
5.000.000,00
2.750.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.5502.16.01
Sewa Transportasi Air Pelaksanaan Ujian Nasional
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.5502.16.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
4.260.000,00
0,00
4.260.000,00
1.01.5502.16.21
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
0,00
2.414.000,00
0,00
2.414.000,00
26.060.000,00
71.856.000,00
0,00
97.916.000,00
99.600.000,00
409.800.000,00
0,00
509.400.000,00
Total Satker SMP Negeri 2 Selat Nasik 1.01.6101
SMA Negeri 1 Tanjungpandan
1.01.6101.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6101.01.01
Operasional Kelas Unggul
1.01.6101.01.02
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
41.280.000,00
0,00
41.280.000,00
1.01.6101.01.03
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
26.420.000,00
0,00
26.420.000,00
1.01.6101.01.04
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.410.000,00
0,00
4.410.000,00
1.01.6101.01.05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6101.01.06
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6101.01.09
Penyediaan obat - obatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.6101.01.10
Penyediaan spanduk / umbul -umbul
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6101.01.11
penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
0,00
34.700.000,00
0,00
34.700.000,00
1.01.6101.01.12
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01.6101.01.13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.400.000,00
0,00
0,00
26.400.000,00
1.01.6101.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6101.02.15
Pemeliharaan rutin / berkala buku perpustakaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6101.02.16
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
39.550.000,00
0,00
39.550.000,00
1.01.6101.02.17
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.01.6101.02.18
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
4.150.000,00
0,00
4.150.000,00
1.01.6101.06 1.01.6101.06.01
1.01.6101.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
1.950.000,00
0,00
6.950.000,00
Pendidikan Menengah
1.01.6101.17.07
Penyediaan bahan percontohan
0,00
44.064.000,00
0,00
44.064.000,00
1.01.6101.17.08
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
17.748.000,00
0,00
17.748.000,00
131.000.000,00
672.072.000,00
0,00
803.072.000,00
Total Satker SMA Negeri 1 Tanjungpandan 1.01.6102
SMA Negeri 2 Tanjungpandan
1.01.6102.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6102.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.01.6102.01.04
Penyediaan bahan obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6102.01.05
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.6102.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
35.260.000,00
0,00
35.260.000,00
1.01.6102.01.11
Penyediaan Cetak dan Penggandaan
0,00
19.398.000,00
0,00
19.398.000,00
1.01.6102.01.12
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.720.000,00
0,00
2.720.000,00
1.01.6102.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6102.01.17
Penyediaan makan dan minum kantor
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
1.01.6102.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
19
Kode 1 1.01.6102.01.30 1.01.6102.02
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jenis Belanja Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
25.200.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6102.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
1.01.6102.02.28
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
52.700.000,00
0,00
52.700.000,00
1.01.6102.02.29
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.6102.02.30
Pemeliharaan Rutin / berkala Buku perpustakaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
8.550.000,00
1.01.6102.06 1.01.6102.06.01
1.01.6102.17 1.01.6102.17.06 1.01.6102.17.21
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
6.000.000,00
2.550.000,00
Pendidikan Menengah Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
32.760.000,00
0,00
32.760.000,00
Penyediaan alat peraga / bantu pendidikan
0,00
14.742.000,00
0,00
14.742.000,00
31.200.000,00
245.630.000,00
0,00
276.830.000,00
Total Satker SMA Negeri 2 Tanjungpandan 1.01.6123
SMK Negeri 1 Tanjungpandan
1.01.6123.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6123.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
48.700.000,00
0,00
48.700.000,00
1.01.6123.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
29.520.000,00
0,00
0,00
29.520.000,00
1.01.6123.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
50.300.000,00
0,00
50.300.000,00
1.01.6123.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
33.540.000,00
0,00
33.540.000,00
1.01.6123.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.887.500,00
0,00
4.887.500,00
1.01.6123.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6123.01.17
Penyediaan Makanan dan MInuman
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.6123.01.18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6123.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
4.887.500,00
0,00
4.887.500,00
1.01.6123.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.6123.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul / Bendera
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.01.6123.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6123.02.22
Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor
0,00
45.966.000,00
0,00
45.966.000,00
1.01.6123.02.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
1.01.6123.02.29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
0,00
14.060.000,00
0,00
14.060.000,00
1.01.6123.02.30
Perawatan, Pemeliharaan Rutin Buku Perpustakaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01.6123.06 1.01.6123.06.01
1.01.6123.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.000.000,00
1.450.000,00
0,00
9.450.000,00
Pendidikan Menengah
1.01.6123.17.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
58.176.000,00
0,00
58.176.000,00
1.01.6123.17.21
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
27.675.000,00
0,00
27.675.000,00
37.520.000,00
350.842.000,00
0,00
388.362.000,00
Total Satker SMK Negeri 1 Tanjungpandan 1.01.6124
SMK Negeri 2 Tanjungpandan
1.01.6124.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 20
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.6124.01.02
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.600.000,00
0,00
35.600.000,00
1.01.6124.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
46.660.000,00
0,00
46.660.000,00
1.01.6124.01.11
Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan
0,00
33.288.000,00
0,00
33.288.000,00
1.01.6124.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.6124.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
1.01.6124.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6124.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.01.6124.01.18
Rapat-rapat dan Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6124.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6124.01.22
Belanja Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6124.01.23
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul/Bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.01.6124.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.01.6124.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6124.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
41.500.000,00
0,00
41.500.000,00
1.01.6124.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
10.400.000,00
0,00
10.400.000,00
1.01.6124.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01.6124.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.01.6124.02.30
Pemeliharaan Buku Perpustakaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6124.02.31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Praktek Siswa
0,00
23.600.000,00
0,00
23.600.000,00
1.01.6124.06 1.01.6124.06.01
1.01.6124.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.000.000,00
1.950.000,00
0,00
8.950.000,00
Pendidikan Menengah
1.01.6124.17.20
Belanja Bahan Percontohan
0,00
52.992.000,00
0,00
52.992.000,00
1.01.6124.17.21
Penyediaan Alat Peraga/Alat Bantu Pendidikan
0,00
30.912.000,00
0,00
30.912.000,00
42.000.000,00
348.502.000,00
0,00
390.502.000,00
Total Satker SMK Negeri 2 Tanjungpandan 1.01.6201
SMA Negeri 1 Membalong
1.01.6201.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6201.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.01.6201.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
16.600.000,00
0,00
16.600.000,00
1.01.6201.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.580.000,00
0,00
12.580.000,00
1.01.6201.01.12
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.495.000,00
0,00
1.495.000,00
1.01.6201.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6201.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.01.6201.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6201.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.01.6201.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6201.01.23
Penyediaan Spanduk, Bendera/ Umbul-umbul
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
21
Kode 1 1.01.6201.01.30 1.01.6201.02
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jenis Belanja Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6 = 3+4+5
23.000.000,00
0,00
0,00
23.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6201.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
0,00
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
1.01.6201.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6201.02.29
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Sekolah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.6201.02.30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
8.800.000,00
1.01.6201.06 1.01.6201.06.01
1.01.6201.17 1.01.6201.17.20 1.01.6201.17.21
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.600.000,00
2.200.000,00
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
Penyediaan Alat Peraga/ Bantu Pendidikan
0,00
7.020.000,00
0,00
7.020.000,00
29.600.000,00
125.795.000,00
0,00
155.395.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pendidikan Menengah
Total Satker SMA Negeri 1 Membalong 1.01.6301
SMA Negeri 1 Sijuk
1.01.6301.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6301.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.01.6301.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
17.760.000,00
0,00
17.760.000,00
1.01.6301.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
11.118.000,00
0,00
11.118.000,00
1.01.6301.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6301.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6301.01.17
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
0,00
11.600.000,00
0,00
11.600.000,00
1.01.6301.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6301.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6301.01.22
Penyediaan Obat - obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6301.01.23
Pembuatan Spanduk, umbul-umbul dan Bendera
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
1.01.6301.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.600.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
24.350.000,00
0,00
24.350.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6301.02 1.01.6301.02.22 1.01.6301.02.28
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6301.02.29
Pemeliharaan Rutin Meubelier
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6301.02.30
Pemelharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6301.02.31
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Peraga Siswa
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01.6301.06 1.01.6301.06.01
1.01.6301.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pendidikan Menengah
1.01.6301.17.20
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
14.760.000,00
0,00
14.760.000,00
1.01.6301.17.21
Penyediaan Alat Peraga Bantu Pendidikan
0,00
8.487.000,00
0,00
8.487.000,00
33.600.000,00
146.675.000,00
0,00
180.275.000,00
Total Satker SMA Negeri 1 Sijuk 1.01.6421
SMK Negeri 1 Badau
22
Kode 1 1.01.6421.01
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6421.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.640.000,00
0,00
8.640.000,00
1.01.6421.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
23.040.000,00
0,00
23.040.000,00
1.01.6421.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.022.000,00
0,00
16.022.000,00
1.01.6421.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.6421.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6421.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.01.6421.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.01.6421.01.19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6421.01.22
Penyediaan Obat-obatan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.01.6421.01.23
Pembuatan Spanduk umbul-umbul / bendera
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6421.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1.01.6421.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.6421.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
0,00
27.400.000,00
0,00
27.400.000,00
1.01.6421.02.28
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.6421.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Meubelair
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6421.02.30
Pemeliharaan Rutin berkala Buku Perpustakaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01.6421.02.31
Pemeliharaan Rutin Peralatan Drum Band
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
5.800.000,00
1.01.6421.06 1.01.6421.06.01
1.01.6421.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.300.000,00
2.500.000,00
Pendidikan Menengah
1.01.6421.17.20
Penyediaan Bahan percontohan
0,00
20.160.000,00
0,00
20.160.000,00
1.01.6421.17.21
Penyediaan Alat Peraga / bantu pendidikan
0,00
11.760.000,00
0,00
11.760.000,00
28.300.000,00
173.422.000,00
0,00
201.722.000,00
Total Satker SMK Negeri 1 Badau 1.01.6521
SMK Negeri 1 Selat Nasik
1.01.6521.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.6521.01.01
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.6521.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
6.540.000,00
0,00
6.540.000,00
1.01.6521.01.03
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
0,00
5.272.000,00
0,00
5.272.000,00
1.01.6521.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.01.6521.01.05
Penyediaan Spanduk, Umbul Umbul dan Bendera
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.01.6521.01.06
Penyediaan Obat - Obatan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01.6521.01.07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.01.6521.01.08
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.350.000,00
0,00
7.350.000,00
1.01.6521.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.01.6521.01.13
Jasa Administrasi Keuangan
21.060.000,00
0,00
0,00
21.060.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.01.6521.02 1.01.6521.02.01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Buku Perpustakaan
23
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.01.6521.02.03
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.01.6521.02.04
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
1.01.6521.02.05
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.01.6521.02.06
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlalatan Kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.01.6521.02.07
Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
6.950.000,00
1.01.6521.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.6521.06.01
1.01.6521.17
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.950.000,00
Pendidikan Menengah Ujian Nasional
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.01.6521.17.10
1.01.6521.17.02
Penyediaan Bahan Percontohan
0,00
6.048.000,00
0,00
6.048.000,00
1.01.6521.17.11
Penyediaan Alat Peraga / Bantu Pendidikan
0,00
2.898.000,00
0,00
2.898.000,00
26.060.000,00
117.158.000,00
0,00
143.218.000,00
8.508.531.400,00
15.685.167.100,00
17.479.568.850,00
41.673.267.350,00
Total Satker SMK Negeri 1 Selat Nasik Total Urusan Pendidikan 1.02
Kesehatan
1.02.0100
Dinas Kesehatan
1.02.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0100.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
322.329.000,00
0,00
322.329.000,00
1.02.0100.01.02
Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
0,00
164.400.000,00
0,00
164.400.000,00
1.02.0100.01.03
Penyediaan jasa administrasi Keuangan
63.340.000,00
0,00
0,00
63.340.000,00
1.02.0100.01.04
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah
0,00
171.306.000,00
0,00
171.306.000,00
1.02.0100.01.05
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.02.0100.01.06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
122.291.000,00
0,00
122.291.000,00
1.02.0100.01.07
Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman
0,00
48.972.000,00
0,00
48.972.000,00
1.02.0100.01.08
Penyediaan Pembuatan Spanduk
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02.0100.01.09
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
47.500.000,00
0,00
47.500.000,00
1.02.0100.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.02.0100.01.11
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
22.600.000,00
0,00
22.600.000,00
1.02.0100.01.12
Kesejahteraan Non PNS
895.200.000,00
0,00
0,00
895.200.000,00
0,00
65.600.000,00
0,00
65.600.000,00
4.420.000,00
117.820.000,00
214.720.000,00
336.960.000,00
1.02.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0100.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.0100.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
1.02.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional
0,00
714.535.000,00
0,00
714.535.000,00
1.02.0100.02.04
Pemeliharaan Pagar, Taman Dan Halaman
0,00
15.450.000,00
0,00
15.450.000,00
1.02.0100.02.05
Penataan Gedung Eks Puskesmas Tanjungpandan
8.050.000,00
750.000,00
180.000.000,00
188.800.000,00
1.02.0100.02.06
Pemasangan instalasi Listrik Poskesdes Air Selumar
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.0100.02.08
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.02.0100.02.11
Pembangunan Baru Sarana Kesehatan
14.400.000,00
87.000.000,00
850.000.000,00
951.400.000,00
1.02.0100.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24
Kode 1 1.02.0100.06.01 1.02.0100.07 1.02.0100.07.01 1.02.0100.19
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1.02.0100.33
4
5
6 = 3+4+5
1.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
17.725.000,00
44.025.000,00
0,00
61.750.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
924.000,00
48.950.000,00
0,00
49.874.000,00
0,00
12.971.500,00
0,00
12.971.500,00
8.400.000,00
1.818.500.000,00
0,00
1.826.900.000,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Promosi Kesehatan
1.02.0100.26.01
Modal
14.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.02.0100.19.02
1.02.0100.26
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Promosi Potensi Daerah
Evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.0100.23.02
Pegawai
2 Penyusunan laporan capain kinerja dan Keuangan
1.02.0100.19.01
1.02.0100.23
Jenis Belanja
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Set Up ISO 9001 2008 Puskesmas Kabupaten Belitung Penyehatan Lingkungan Pemeriksaan Kualitas Air Dan Pembakaran Sampah medis Pelayanan Kesehatan Dasar
1.02.0100.33.01
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK + APBD)
1.02.0100.33.03
Audit Maternal Perinatal Tk. Kabupaten Belitung
12.100.000,00
8.810.000,00
0,00
20.910.000,00
1.02.0100.33.04
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
96.000.000,00
0,00
0,00
96.000.000,00
1.02.0100.33.05
Pelayanan Askes Sosial
45.604.800,00
100.330.560,00
0,00
145.935.360,00
1.02.0100.33.06
Pengadaan Bahan Laboratarium Puskesmas
5.890.000,00
444.110.000,00
0,00
450.000.000,00
1.02.0100.33.07
Pelayanan Kesehatan Disektor Pariwisata
11.000.000,00
21.550.000,00
0,00
32.550.000,00
1.02.0100.33.08
Pelaksanaan Crash Program Campak (CPC) Putaran I & II
19.920.000,00
6.392.000,00
0,00
26.312.000,00
1.02.0100.33.09
Pembinaan Registrasi Mak-Min Produksi Rumah Tangga dan STPM
1.650.000,00
4.452.000,00
0,00
6.102.000,00
1.02.0100.33.10
Rehabilitasi/Perawatan Gizi (Post Opname)
1.950.000,00
21.600.000,00
0,00
23.550.000,00
1.02.0100.33.11
Pemeliharaan Alat Kesehatan & Kalibrasi Alat Ukur Kesehatan
0,00
65.752.000,00
0,00
65.752.000,00
1.02.0100.33.12
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin
2.780.000,00
60.000.000,00
0,00
62.780.000,00
1.02.0100.33.13
Perbekalan Bahan Emergensi Untuk Bumil dan Neonatal Risti
0,00
26.300.000,00
0,00
26.300.000,00
1.02.0100.33.14
Jaminan Kesehatan Masyarakat
4.000.000.000,00
3.860.000.000,00
0,00
7.860.000.000,00
1.02.0100.33.15
Operasional Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung
53.820.000,00
0,00
0,00
53.820.000,00
1.02.0100.33.24
Pembangunan, Perluasan/Renovasi Gedung, ALKES, NON ALKES (DAK + APBD)
29.700.000,00
117.300.000,00
2.455.310.000,00
2.602.310.000,00
1.02.0100.34
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.02.0100.34.01
Pemberantasan Penyakit Malaria dan DBD & Pengadaan Mesin Fogging
73.670.000,00
246.823.000,00
58.500.000,00
378.993.000,00
1.02.0100.34.02
Pelaksanaan Imunisasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Campak, TT Dan DT
18.850.000,00
10.000.000,00
0,00
28.850.000,00
1.02.0100.34.03
Pemeriksaan Kesehatan Haji
7.850.000,00
0,00
0,00
7.850.000,00
1.02.0100.34.04
Survey IMS dan HIV AIDS
1.675.000,00
47.890.000,00
0,00
49.565.000,00
1.02.0100.34.05
Pemeriksaan Jentik berkala
53.750.000,00
14.300.000,00
0,00
68.050.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
5.462.668.800,00
9.056.609.060,00
3.868.530.000,00
18.387.807.860,00
69.995.000,00
0,00
0,00
69.995.000,00
1.02.0100.35 1.02.0100.35.01
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat Pendidikan Bea Siswa Diploma III (DIII) Kebidanan
Total Satker Dinas Kesehatan 1.02.0200
Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0200.01.01
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan RSUD
25
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.02.0200.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
583.000.000,00
0,00
583.000.000,00
1.02.0200.01.03
Penyediaan Komponen Listrik Dan Elektronik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02.0200.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02.0200.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02.0200.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan - Undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.02.0200.01.17
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02.0200.01.18
Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.02.0200.01.22
Kesejahteraan Non PNS
1.535.000.000,00
0,00
0,00
1.535.000.000,00
1.02.0200.01.33
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
55.680.000,00
0,00
0,00
55.680.000,00
1.02.0200.01.89
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02.0200.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0200.02.22
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
118.354.000,00
0,00
118.354.000,00
1.02.0200.02.24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
234.460.000,00
0,00
234.460.000,00
1.02.0200.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
60.590.000,00
0,00
60.590.000,00
1.02.0200.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.0200.06.35
1.02.0200.24
9.500.000,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
3.031.972.210,00
1.498.884.455,00
0,00
4.530.856.665,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
1.02.0200.24.15
Penyediaan Jasa Rumah Sakit, Operasional Askes Sosial dan Jamkesmas
1.02.0200.24.26
Penyediaan Jasa Penguburan Jenazah
1.02.0200.27
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.0200.27.19
Pemeliharaan Rutin/ Berkala AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
1.02.0200.27.20
Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02.0200.27.25
Penyediaan Oksigen dan Gas
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02.0200.27.60
Pemeliharaan Kebersihan RS
0,00
277.200.000,00
0,00
277.200.000,00
1.02.0200.27.61
Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK + APBD)
13.025.000,00
10.000.000,00
2.760.450.000,00
2.783.475.000,00
1.02.0200.27.62
Pengadaan Makanan Pasien
0,00
720.000.000,00
0,00
720.000.000,00
1.02.0200.27.88
Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
3.450.000,00
192.206.250,00
51.315.000,00
246.971.250,00
1.02.0200.27.91
Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit
6.000.000,00
10.500.000,00
862.500.000,00
879.000.000,00
24.600.000,00
451.200.000,00
0,00
475.800.000,00
4.749.222.210,00
5.058.894.705,00
3.674.265.000,00
13.482.381.915,00
10.211.891.010,00
14.115.503.765,00
7.542.795.000,00
31.870.189.775,00
158.400.000,00
0,00
0,00
158.400.000,00
1.02.0200.28
Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.0200.28.21
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis
Total Satker Rumah Sakit Umum Daerah Total Urusan Kesehatan 1.03
Pekerjaan Umum
1.03.0100
Dinas Pekerjaan Umum
1.03.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.03.0100.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.03.0100.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
26
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.03.0100.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.03.0100.01.06
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
235.000.000,00
0,00
235.000.000,00
1.03.0100.01.07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.03.0100.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.03.0100.01.09
Penyediaan Umbul-umbul, Spanduk dan Bendera
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.03.0100.01.10
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03.0100.01.11
Penyediaan Biaya Jasa Publikasi
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.03.0100.01.12
Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.03.0100.01.13
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03.0100.01.14
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
20.065.000,00
0,00
20.065.000,00
33.600.000,00
272.000.000,00
8.000.000.000,00
8.305.600.000,00
9.925.000,00
0,00
400.000.000,00
409.925.000,00
23.950.000,00
50.000.000,00
2.500.000.000,00
2.573.950.000,00
9.975.000,00
0,00
380.000.000,00
389.975.000,00
0,00
273.890.000,00
0,00
273.890.000,00
6.710.000,00
0,00
175.000.000,00
181.710.000,00
1.03.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.0100.02.01
Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Belitung
1.03.0100.02.02
Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Belitung
1.03.0100.02.03
Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU (Tahap II)
1.03.0100.02.04
Rehabilitasi Rumah Jabatan
1.03.0100.02.05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.03.0100.02.06
Pembangunan Pos Lalulintas Simpang Lima Tanjungpandan
1.03.0100.06 1.03.0100.06.01 1.03.0100.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.245.000,00
0,00
150.000.000,00
158.245.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.0100.15.01
Penataan Kawasan Jembatan Penyeberangan Sungai Siburik Pasar Tanjungpandan
1.03.0100.15.02
Pembangunan Jalan Lingkungan
12.025.000,00
0,00
580.000.000,00
592.025.000,00
1.03.0100.15.03
Pembangunan Jembatan Sungai Padang
26.655.000,00
650.000.000,00
20.000.000.000,00
20.676.655.000,00
1.03.0100.15.04
Pembangunan Rumah Layak Huni (DABA)
8.365.000,00
0,00
495.000.000,00
503.365.000,00
1.03.0100.15.05
Pembangunan Rumah Layak Huni
13.300.000,00
0,00
2.000.000.000,00
2.013.300.000,00
9.975.000,00
0,00
500.000.000,00
509.975.000,00
1.03.0100.16
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
1.03.0100.16.01
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Permukiman
1.03.0100.16.02
Normalisasi Saluran Drainase Sekunder
18.625.000,00
0,00
1.145.623.425,00
1.164.248.425,00
1.03.0100.16.03
Pembangunan Prasarana Perumahan (DAK)
14.775.000,00
100.000.000,00
2.512.400.000,00
2.627.175.000,00
11.745.000,00
350.000.000,00
0,00
361.745.000,00
1.03.0100.17 1.03.0100.17.01 1.03.0100.18
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Penyusunan SID (Bidang Sumber Daya Air)
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.0100.18.01
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Tanjungpandan
18.100.000,00
0,00
952.885.000,00
970.985.000,00
1.03.0100.18.02
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Sijuk
13.785.000,00
0,00
395.625.000,00
409.410.000,00
1.03.0100.18.03
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Membalong
18.100.000,00
0,00
683.750.000,00
701.850.000,00
1.03.0100.18.04
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Badau
13.290.000,00
0,00
200.000.000,00
213.290.000,00
1.03.0100.18.05
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kecamatan Selat Nasik
15.545.000,00
0,00
268.750.000,00
284.295.000,00
27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Jenis Belanja Barang dan Jasa
Pegawai
4
5
1.03.0100.18.06
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten ( APBD )
24.225.000,00
225.000.000,00
11.080.000.000,00
11.329.225.000,00
1.03.0100.18.07
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK+APBD)
20.775.000,00
150.000.000,00
6.985.000.000,00
7.155.775.000,00
200.000.000,00
0,00
208.760.000,00
1.03.0100.23
3
Jumlah Modal 6 = 3+4+5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.0100.23.03 1.03.0100.24
Perencanaan Jalan (Bidang Bina Marga)
8.760.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.0100.24.01
Pembangunan saluran irigasi
11.245.000,00
0,00
399.848.330,00
411.093.330,00
1.03.0100.24.02
Rehabilitasi Saluran Irigasi (DAK+APBD)
14.775.000,00
100.000.000,00
1.308.340.000,00
1.423.115.000,00
1.03.0100.24.03
Normalisasi Saluran Sungai
14.775.000,00
100.000.000,00
1.037.255.615,00
1.152.030.615,00
1.03.0100.26
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.0100.26.01
Pembangunan Prasarana Air Minum (DAK+APBD)
16.050.000,00
50.000.000,00
938.190.000,00
1.004.240.000,00
1.03.0100.26.02
Pembangunan Prasarana Air Minum (DDUB APBN)
13.125.000,00
50.000.000,00
1.000.000.000,00
1.063.125.000,00
1.03.0100.26.03
Pembangunan Fasilitas Penyangga di Lokasi TPA (DDUB APBN)
15.875.000,00
0,00
1.200.000.000,00
1.215.875.000,00
1.03.0100.26.04
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (DABA)
14.775.000,00
100.000.000,00
1.300.000.000,00
1.414.775.000,00
1.03.0100.30
Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
1.03.0100.30.01
Pembangunan Dermaga Desa Juru Seberang
14.400.000,00
125.000.000,00
1.150.000.000,00
1.289.400.000,00
1.03.0100.30.02
Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri
62.675.000,00
192.906.250,00
0,00
255.581.250,00
1.03.0100.30.03
Pembangunan Sanitasi Permukiman (DAK+APBD)
38.700.000,00
127.750.000,00
919.490.000,00
1.085.940.000,00
1.03.0100.30.05
Penataan Bangunan dan Lingkungan (DDUB APBN)
4.500.000,00
0,00
742.600.000,00
747.100.000,00
1.03.0100.30.06
Pembangunan Dinding Penahan Tanah
11.995.000,00
0,00
500.000.000,00
511.995.000,00
1.03.0100.30.07
Pembangunan Jalan Poros Desa (DAK+APBD)
14.100.000,00
80.000.000,00
2.200.000.000,00
2.294.100.000,00
150.000.000,00
2.850.000.000,00
3.015.875.000,00
16.600.000,00
700.000.000,00
0,00
716.600.000,00
230.500.000,00
49.500.000,00
6.150.000.000,00
6.430.000.000,00
1.048.415.000,00
4.741.111.250,00
81.099.757.370,00
86.889.283.620,00
1.048.415.000,00
4.741.111.250,00
81.099.757.370,00
86.889.283.620,00
1.03.0100.31
Pembangunan Sarana dan Prasaran Penunjang Perekonomian Masyarakat
1.03.0100.31.01 1.03.0100.32
Pembangunan Fasilitas Rekreasi
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
1.03.0100.32.02 1.03.0100.34
Penyusunan DED dan AMDAL (Bidang Cipta Karya) Perencanaan Teknis
1.03.0100.34.01
Pembebasan Lahan
Total Satker Dinas Pekerjaan Umum Total Urusan Pekerjaan Umum 1.06
15.875.000,00
Perencanaan Pembangunan
1.06.0100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
74.500.000,00
0,00
74.500.000,00
1.06.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
84.000.000,00
0,00
84.000.000,00
1.06.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
73.500.000,00
0,00
73.500.000,00
1.06.0100.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.06.0100.01.05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.900.000,00
3.000.000,00
6.900.000,00
1.06.0100.01.06
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06.0100.01.07
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.06.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
34.200.000,00
0,00
0,00
34.200.000,00
28
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.06.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
1.06.0100.01.10
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
1.06.0100.01.11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
55.140.000,00
0,00
0,00
55.140.000,00
1.06.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
131.360.000,00
0,00
131.360.000,00
1.06.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
33.575.000,00
0,00
33.575.000,00
1.06.0100.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
2.780.000,00
0,00
148.650.000,00
151.430.000,00
1.06.0100.06 1.06.0100.06.01
1.06.0100.07 1.06.0100.07.16 1.06.0100.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.500.000,00
3.500.000,00
0,00
15.000.000,00
23.400.000,00
55.395.000,00
0,00
78.795.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Pembangunan Pengembangan Data / Informasi
1.06.0100.15.07
Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung
95.475.000,00
69.500.000,00
0,00
164.975.000,00
1.06.0100.15.09
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab.Belitung Tahun 2010
81.822.000,00
63.700.000,00
0,00
145.522.000,00
1.06.0100.15.31
Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Belitung
11.560.000,00
200.500.000,00
0,00
212.060.000,00
1.06.0100.15.33
Fasilitasi BKPRD Kabupaten dan BKPRN
58.100.000,00
44.710.000,00
0,00
102.810.000,00
1.06.0100.15.34
Pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan
49.300.000,00
23.000.000,00
0,00
72.300.000,00
11.170.000,00
363.000.000,00
0,00
374.170.000,00
0,00
90.550.000,00
1.06.0100.17 1.06.0100.17.20 1.06.0100.18 1.06.0100.18.32
1.06.0100.21
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Identifikasi dan Studi Lahan Kritis/Lahan Marginal
Perencanaan Pengembangan Wilayah Starategis dan Cepat Tumbuh Fasilitasi Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
39.600.000,00
50.950.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0100.21.02
Fasilitasi DAK dan TP
49.650.000,00
36.550.000,00
0,00
86.200.000,00
1.06.0100.21.04
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung dan LAKIP Tahun 2010
116.360.000,00
120.600.000,00
0,00
236.960.000,00
1.06.0100.21.05
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
94.490.000,00
46.000.000,00
0,00
140.490.000,00
1.06.0100.21.06
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2012
152.045.000,00
65.330.000,00
0,00
217.375.000,00
1.06.0100.21.08
Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah
28.200.000,00
33.270.000,00
0,00
61.470.000,00
1.06.0100.21.09
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
72.230.000,00
78.670.000,00
0,00
150.900.000,00
43.230.000,00
79.350.000,00
0,00
122.580.000,00
1.06.0100.22 1.06.0100.22.30 1.06.0100.23
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1.06.0100.23.01
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
88.515.000,00
22.250.000,00
0,00
110.765.000,00
1.06.0100.23.26
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW
90.830.000,00
89.250.000,00
0,00
180.080.000,00
29
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.06.0100.23.27
Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan, PAKET dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) / Neighbourhood Development (ND)
63.570.000,00
155.156.250,00
0,00
218.726.250,00
1.06.0100.23.28
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
40.925.000,00
32.775.000,00
0,00
73.700.000,00
1.06.0100.23.30
Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011-2014
24.600.000,00
38.750.000,00
0,00
63.350.000,00
11.170.000,00
360.000.000,00
0,00
371.170.000,00
1.349.862.000,00
3.012.741.250,00
151.650.000,00
4.514.253.250,00
1.349.862.000,00
3.012.741.250,00
151.650.000,00
4.514.253.250,00
1.06.0100.24
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.0100.24.01
Studi Kelayakan Potensi Sumber Daya Air Kawasan Ekonomi Khusus
Total Satker Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total Urusan Perencanaan Pembangunan 1.07
Perhubungan
1.07.0100
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
1.07.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.0100.01.01
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
1.07.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
87.500.000,00
0,00
87.500.000,00
1.07.0100.01.03
Penyediaan Makan dan Minum
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.07.0100.01.04
Kesejahteraan Non PNS
201.600.000,00
0,00
0,00
201.600.000,00
1.07.0100.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
1.07.0100.01.06
Penyediaan Umbul-Umbul Spanduk dan Bendera
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
1.07.0100.01.07
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.07.0100.01.08
Penyediaan Kompenen Listrik dan Elektronik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.07.0100.01.09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.07.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.07.0100.01.11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.780.000,00
0,00
0,00
69.780.000,00
1.07.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.07.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
164.287.000,00
0,00
164.287.000,00
1.07.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
1.07.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.07.0100.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
3.005.400,00
39.600.000,00
182.370.000,00
224.975.400,00
1.07.0100.02.06
Penataan Halaman Kantor
6.400.000,00
5.000.000,00
560.000.000,00
571.400.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
13.863.600,00
6.000.000,00
25.000.000,00
44.863.600,00
6.579.750,00
60.350.000,00
3.200.000.000,00
3.266.929.750,00
13.100.000,00
48.350.000,00
6.000.000,00
67.450.000,00
1.07.0100.06 1.07.0100.06.01 1.07.0100.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
9.000.000,00
Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa
1.07.0100.15.01
Peningkatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dishubkominfo
1.07.0100.15.02
Infrastruktur E-gov
1.07.0100.15.03
Pengurusan dan Pembuatan Sertifikasi Hak Penggunaan Lahan (HPL) Pelabuhan Tanjung Batu
1.07.0100.15.04
Pemasangan Railling Trestle Pelabuhan Tanjung Batu
7.750.300,00
10.000.000,00
900.000.000,00
917.750.300,00
1.07.0100.15.08
Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi Pelabuhan Tanjung Batu
2.015.400,00
0,00
99.900.000,00
101.915.400,00
30
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
1.07.0100.15.09
Rehab Dermaga dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru
3.549.300,00
0,00
100.000.000,00
103.549.300,00
1.07.0100.15.10
Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK) + APBD)
6.694.550,00
10.000.000,00
1.173.480.000,00
1.190.174.550,00
1.07.0100.15.11
DED Gedung Pengelola Pelabuhan Tanjung Batu
4.748.850,00
192.350.000,00
0,00
197.098.850,00
1.07.0100.15.12
Pengadaan dan Pemasangan Sarana Navigasi di Pelabuhan Tanjung Rusa
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.07.0100.15.14
Peningkatan Lantai Trestle dan Dermaga Tanjung Batu
5.498.400,00
10.350.000,00
489.000.000,00
504.848.400,00
1.07.0100.15.20
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Pelabuhan
5.873.400,00
10.350.000,00
1.800.000.000,00
1.816.223.400,00
23.685.800,00
0,00
0,00
23.685.800,00
1.157.700,00
0,00
189.565.000,00
190.722.700,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.07.0100.17
Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.0100.17.02
1.07.0100.19
Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.0100.19.01
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan
1.07.0100.19.02
Pemeliharaan Peralatan Perhubungan Darat dan Laut
1.07.0100.19.04
Pengadaan dan Pemasangan Mooring Buoy/Pelampung Tambat Perahu
1.639.800,00
0,00
96.000.000,00
97.639.800,00
1.07.0100.19.05
Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK) + APBD
2.787.100,00
0,00
192.280.000,00
195.067.100,00
0,00
44.500.000,00
5.500.000,00
50.000.000,00
388.729.350,00
1.427.337.000,00
9.019.095.000,00
10.835.161.350,00
388.729.350,00
1.427.337.000,00
9.019.095.000,00
10.835.161.350,00
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.07.0100.20
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.0100.20.01
Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor
Total Satker Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Total Urusan Perhubungan 1.08
Lingkungan Hidup
1.08.0100
Badan Lingkungan Hidup Daerah
1.08.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.08.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.08.0100.01.03
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.08.0100.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
28.600.000,00
0,00
28.600.000,00
1.08.0100.01.05
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
34.800.000,00
0,00
0,00
34.800.000,00
1.08.0100.01.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.08.0100.01.07
Penyediaan Komponen Alat Listrik
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.08.0100.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.08.0100.01.09
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.08.0100.01.10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1.08.0100.01.11
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.08.0100.01.12
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.08.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.08.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
81.240.000,00
0,00
81.240.000,00
1.08.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
12.507.000,00
0,00
12.507.000,00
1.08.0100.02.04
Pengadaan Alat Uji Kualitas Udara Ambient (DAK + APBD)
5.440.000,00
0,00
460.000.000,00
465.440.000,00
31
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
1.08.0100.02.05
Pengadaan Alat Uji Emisi (DAK + APBD)
6.600.000,00
0,00
570.000.000,00
576.600.000,00
1.08.0100.02.06
Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan (DAK + APBD)
2.415.000,00
0,00
85.000.000,00
87.415.000,00
1.08.0100.02.07
Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (DAK+APBD 2010)
13.350.000,00
3.000.000,00
994.180.000,00
1.010.530.000,00
1.300.000,00
0,00
10.000.000,00
1.08.0100.06 1.08.0100.06.01
1.08.0100.16
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.700.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.0100.16.01
Pelaksanaan Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)
18.450.000,00
12.256.500,00
0,00
30.706.500,00
1.08.0100.16.02
Penyusunan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
17.805.000,00
90.000.000,00
0,00
107.805.000,00
4.900.000,00
52.540.000,00
0,00
57.440.000,00
143.060.000,00
646.043.500,00
2.109.180.000,00
2.898.283.500,00
1.08.0100.24 1.08.0100.24.01
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan
Total Satker Badan Lingkungan Hidup Daerah 1.08.0200
Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan
1.08.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.0200.01.01
Pengadaan spanduk dan Bendera
0,00
2.355.000,00
0,00
2.355.000,00
1.08.0200.01.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
16.155.000,00
0,00
16.155.000,00
1.08.0200.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
49.440.000,00
0,00
49.440.000,00
1.08.0200.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
47.758.000,00
0,00
47.758.000,00
1.08.0200.01.06
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
103.200.000,00
0,00
0,00
103.200.000,00
1.08.0200.01.07
Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik
0,00
8.950.000,00
0,00
8.950.000,00
1.08.0200.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.08.0200.01.09
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
1.08.0200.01.10
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
0,00
81.178.000,00
0,00
81.178.000,00
1.08.0200.01.12
Pengendalian, Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
6.080.000,00
0,00
0,00
6.080.000,00
1.08.0200.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.08.0200.01.14
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.790.000,00
0,00
70.288.600,00
73.078.600,00
1.08.0200.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.0200.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.08.0200.02.02
Pemelihraan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
686.650.000,00
0,00
686.650.000,00
1.08.0200.02.03
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
1.08.0200.02.04
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
10.091.000,00
0,00
10.091.000,00
2.700.000,00
70.266.000,00
0,00
72.966.000,00
0,00
10.000.000,00
1.08.0200.03 1.08.0200.03.01 1.08.0200.06 1.08.0200.06.01
1.08.0200.15
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Lapangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuanganr realisasi kinerja SKPD
8.650.000,00
1.350.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.0200.15.01
Kesejahteraan Petugas Kebersihan
1.08.0200.15.02
Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan
1.330.200.000,00
14.200.000,00
0,00
1.344.400.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
32
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
2
1.08.0200.15.03
Pembuatan Parit/Saluran Air
1.08.0200.15.04
Operasional Workshop Pengolahan Limbah
1.08.0200.15.06
Rehabilitasi Berat Buldozer
1.08.0200.25
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
2.625.000,00
0,00
98.000.000,00
100.625.000,00
39.335.000,00
27.900.000,00
15.000.000,00
82.235.000,00
3.300.000,00
120.000.000,00
0,00
123.300.000,00
Pengendalian Ketertiban Pasar dan Kebersihan
1.08.0200.25.03
Pemeliharaan Sarana Kebersihan
2.390.000,00
127.500.000,00
0,00
129.890.000,00
1.08.0200.25.08
Pengadaan Sarana Kebersihan
4.785.000,00
60.000.000,00
48.750.000,00
113.535.000,00
1.08.0200.25.11
Pengendalian Ketertiban Pasar
124.340.000,00
4.000.000,00
0,00
128.340.000,00
1.08.0200.26
Penataan Taman
1.08.0200.26.01
Pemeliharaan Taman
3.175.000,00
150.000.000,00
0,00
153.175.000,00
1.08.0200.26.03
Pembuatan Taman Median sepanjang jalan Desa Buluh Tumbang s/d Simpang Badau
3.750.000,00
398.275.000,00
0,00
402.025.000,00
1.08.0200.27
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
1.08.0200.27.01
Rehabilitasi Petak Pasar
2.925.000,00
0,00
75.000.000,00
77.925.000,00
1.08.0200.27.02
Renovasi Pasar Bumbu
4.245.000,00
0,00
155.000.000,00
159.245.000,00
1.08.0200.27.03
Rehabilitasi Los / Plank Pasar Sayur
3.885.000,00
0,00
186.375.000,00
190.260.000,00
1.08.0200.27.08
Perbaikan Rabat dan Pengecatan Petak/Toko Pasar APBD 2003
1.960.000,00
0,00
30.000.000,00
31.960.000,00
1.650.335.000,00
2.056.868.000,00
678.413.600,00
4.385.616.600,00
1.793.395.000,00
2.702.911.500,00
2.787.593.600,00
7.283.900.100,00
Total Satker Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Total Urusan Lingkungan Hidup 1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.10.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.10.0100.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.540.000,00
0,00
0,00
30.540.000,00
1.10.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.10.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.10.0100.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.10.0100.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.10.0100.01.14
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.10.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.10.0100.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.10.0100.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.10.0100.01.19
Kesejahteraan Non PNS
34.200.000,00
0,00
0,00
34.200.000,00
1.10.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.0100.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.525.000,00
0,00
64.585.000,00
66.110.000,00
1.10.0100.02.12
Pemasangan Kanopi
1.085.000,00
0,00
47.500.000,00
48.585.000,00
1.10.0100.02.13
Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.10.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.10.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
75.470.000,00
0,00
75.470.000,00
1.10.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
26.695.000,00
0,00
26.695.000,00
4.500.000,00
4.270.000,00
0,00
8.770.000,00
1.10.0100.05 1.10.0100.05.01 1.10.0100.06
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Teknis Operator dan Administrator Database SIAK
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Pegawai
2
1.10.0100.06.01
1.10.0100.07
3
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
9.500.000,00
500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.10.0100.07.01 1.10.0100.16
Promosi Potensi Daerah Peningkatan Ragam dan Bentuk Sosialisasi
1.10.0100.16.01
Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
18.595.000,00
110.700.000,00
0,00
129.295.000,00
1.10.0100.16.02
Asistensi Pengelolaan Data Kependudukan Desa/Kelurahan
7.425.000,00
18.200.000,00
0,00
25.625.000,00
1.10.0100.17
Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat - Surat keterangan Kependudukan
1.10.0100.17.01 1.10.0100.18
100.000.000,00
0,00
101.590.000,00
Pengadaan & Pemeliharaan Sarana Prasarana/Perangkat Pendukung Pelayanana Administrasi Kantor & Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1.10.0100.18.01 1.10.0100.19
1.525.000,00
Pengadaan Sistem Aplikasi dan Perangkat Pendukung SIAK
0,00
77.280.000,00
78.805.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, Perekaman/Pencatatan dan Penyajian Data Kependudukan
1.10.0100.19.01
Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Perekaman/input Data Penduduk dan Layanan Dokumen Kependudukan
Total Satker Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Total Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1.14
1.590.000,00
Penyediaan Blanko Dokumen Kependudukan
138.600.000,00
0,00
0,00
138.600.000,00
249.085.000,00
629.435.000,00
189.365.000,00
1.067.885.000,00
249.085.000,00
629.435.000,00
189.365.000,00
1.067.885.000,00
Ketenagakerjaan
1.14.0100
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.14.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.0100.01.01
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
0,00
557.700,00
0,00
557.700,00
1.14.0100.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.14.0100.01.07
Penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah
39.480.000,00
0,00
0,00
39.480.000,00
1.14.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
51.600.000,00
0,00
51.600.000,00
1.14.0100.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
29.400.000,00
0,00
29.400.000,00
1.14.0100.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
7.290.000,00
0,00
7.290.000,00
1.14.0100.01.13
Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.14.0100.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.14.0100.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.14.0100.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
0,00
181.125.000,00
0,00
181.125.000,00
1.14.0100.01.21
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.14.0100.01.22
Kesejahteraan Non PNS
48.600.000,00
0,00
0,00
48.600.000,00
1.14.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14.0100.02.03
Pembangunan Garasi
2.850.000,00
250.000,00
94.500.000,00
97.600.000,00
1.14.0100.02.07
Pengadaan Sarana Kantor
2.775.000,00
0,00
45.050.000,00
47.825.000,00
1.14.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.14.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
64.410.000,00
0,00
64.410.000,00
1.14.0100.02.28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
1.14.0100.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
2
1.14.0100.06.01 1.14.0100.07
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jenis Belanja Pegawai 3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.14.0100.07.01 1.14.0100.15
Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.14.0100.15.10
Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja ( Bahasa Inggris Pariwisata, Montir Motor Laut, Servis Elektrik)
54.080.000,00
134.774.275,00
0,00
188.854.275,00
1.14.0100.15.11
Perencanaan Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Belitung
3.170.000,00
54.250.000,00
0,00
57.420.000,00
1.14.0100.15.12
Optimalisasi Tim Raskin Kabupaten Belitung
15.600.000,00
264.236.000,00
0,00
279.836.000,00
1.14.0100.15.13
Pemberdayaan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
27.560.000,00
0,00
0,00
27.560.000,00
1.14.0100.15.15
Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
7.620.000,00
30.000.000,00
0,00
37.620.000,00
85.360.000,00
62.100.000,00
0,00
147.460.000,00
5.040.000,00
462.975.000,00
0,00
468.015.000,00
1.14.0100.16
Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.0100.16.06
Padat Karya Produktif
1.14.0100.16.13
Pelayanan Sosial Anak Kurang Mampu
1.14.0100.17
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.0100.17.11
Optimalisasi Kegiatan Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak
71.250.000,00
39.670.000,00
0,00
110.920.000,00
1.14.0100.17.12
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Ketenaga Kerjaan
12.525.000,00
61.375.000,00
0,00
73.900.000,00
1.14.0100.17.14
Optimalisasi Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit
90.480.000,00
0,00
0,00
90.480.000,00
17.395.000,00
118.108.000,00
0,00
135.503.000,00
4.325.000,00
13.714.150,00
0,00
18.039.150,00
81.795.000,00
24.288.000,00
0,00
106.083.000,00
1.14.0100.21
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.14.0100.21.05
Pembinaan Nilai-Nilai Kepahlawanan
1.14.0100.21.08
Diklat Pekerja Sosial Masyarakat
1.14.0100.22
Penanggulangan Korban Bencana
1.14.0100.22.13
Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
1.14.0100.22.14
Kesiap Siagaan Penanggulangan Bencana
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
1.14.0100.22.15
Pengadaan Bahan Bantuan untuk Korban Bencana Sosial Rakyat Miskin
9.450.000,00
47.925.000,00
0,00
57.375.000,00
1.740.000,00
22.150.000,00
0,00
23.890.000,00
590.095.000,00
1.869.898.125,00
139.550.000,00
2.599.543.125,00
590.095.000,00
1.869.898.125,00
139.550.000,00
2.599.543.125,00
1.14.0100.24
Pembinaan Penyandang cacat dan trauma
1.14.0100.24.12
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Total Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Total Urusan Ketenagakerjaan 1.18
Kepemudaan dan Olah Raga
1.18.0200
Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.0200.01.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.18.0200.01.02
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
1.18.0200.01.03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.18.0200.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
92.400.000,00
0,00
92.400.000,00
1.18.0200.01.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
0,00
23.500.000,00
0,00
23.500.000,00
1.18.0200.01.06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.18.0200.01.07
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
35
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.18.0200.01.08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.18.0200.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.18.0200.01.10
Penyediaan Makan Minum Kantor
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.18.0200.01.11
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.18.0200.01.12
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
57.600.000,00
0,00
0,00
57.600.000,00
1.18.0200.01.13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.040.000,00
0,00
0,00
35.040.000,00
1.18.0200.01.14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.708.150,00
0,00
180.000.000,00
181.708.150,00
927.200,00
0,00
19.900.000,00
20.827.200,00
0,00
31.180.000,00
0,00
31.180.000,00
1.18.0200.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.0200.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.18.0200.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
1.18.0200.02.03
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.18.0200.02.04
Rehabiilitasi Gedung Kantor
3.794.250,00
409.050.000,00
0,00
412.844.250,00
1.18.0200.02.06
Pemeliharaan Bangunan GOR Tanjungpandan
1.893.950,00
252.250.000,00
0,00
254.143.950,00
1.18.0200.02.07
Rehabilitasi Stadion Tanjungpandan
2.229.750,00
202.750.000,00
0,00
204.979.750,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18.0200.07
Promosi Potensi Daerah
1.18.0200.07.01 1.18.0200.16
Peningkatan Promosi Potensi Daerah Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.0200.16.01
Penggemblengan PASKIBRAKA
53.278.750,00
247.526.150,00
0,00
300.804.900,00
1.18.0200.16.02
Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP)
14.973.800,00
63.310.000,00
0,00
78.283.800,00
1.18.0200.16.03
Pemberdayaan Potensi Pemuda
25.336.400,00
99.512.400,00
0,00
124.848.800,00
1.18.0200.16.04
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
16.552.200,00
46.525.000,00
0,00
63.077.200,00
1.18.0200.16.05
Festival Marcingband/Drumband se Kabupaten Belitung
2.864.800,00
11.600.000,00
0,00
14.464.800,00
1.18.0200.16.06
Festival Vokal Grup Pemuda
8.754.800,00
12.900.000,00
0,00
21.654.800,00
1.18.0200.16.07
Lintas Alam Pemuda
3.755.600,00
38.650.000,00
0,00
42.405.600,00
1.18.0200.16.08
Pembinaan Mental Spiritual Pemuda
10.685.600,00
32.894.500,00
0,00
43.580.100,00
1.18.0200.20
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.0200.20.01
Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar (KEJURDA Olahraga Pelajar Kab. Belitung)
24.485.400,00
462.864.300,00
0,00
487.349.700,00
1.18.0200.20.02
Bintek Peningkatan SDM Olahraga
16.739.800,00
41.150.000,00
0,00
57.889.800,00
1.18.0200.20.03
Pembinaan Klub Olahraga Pelajar
26.295.600,00
105.420.000,00
0,00
131.715.600,00
1.18.0200.20.04
Pemberdayaan Olahraga Masyarakat
24.305.100,00
270.025.000,00
0,00
294.330.100,00
353.721.150,00
2.644.607.350,00
199.900.000,00
3.198.228.500,00
353.721.150,00
2.644.607.350,00
199.900.000,00
3.198.228.500,00
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
Total Satker Dinas Pemuda dan Olah Raga Total Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.0100
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.0100.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.19.0100.01.02
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19.0100.01.04
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.19.0100.01.05
Penyediaan Jasa komunikasi dan listrik
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.19.0100.01.06
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
36
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.19.0100.01.07
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19.0100.01.08
Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.19.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.19.0100.01.10
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.19.0100.01.11
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
33.120.000,00
0,00
0,00
33.120.000,00
1.19.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.510.000,00
0,00
51.175.000,00
52.685.000,00
1.19.0100.02.02
Pengadaan Sarana Prasarana SAR Kabupaten Belitung
1.240.000,00
0,00
75.000.000,00
76.240.000,00
1.19.0100.02.05
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19.0100.02.06
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
79.230.000,00
0,00
79.230.000,00
1.19.0100.02.07
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.19.0100.02.08
Pengadaan Compressor
1.951.150,00
2.000.000,00
245.000.000,00
248.951.150,00
1.19.0100.02.09
Pengadaan Talud dan Drainase
835.000,00
0,00
50.000.000,00
50.835.000,00
25.029.600,00
0,00
0,00
25.029.600,00
1.19.0100.03 1.19.0100.03.02 1.19.0100.06 1.19.0100.06.01
1.19.0100.07 1.19.0100.07.01 1.19.0100.15 1.19.0100.15.08 1.19.0100.16 1.19.0100.16.09 1.19.0100.17
Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Genderang dan Sangkakala ( Gersang )
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.000.000,00
2.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
21.779.600,00
10.057.500,00
0,00
31.837.100,00
5.893.200,00
23.570.000,00
0,00
29.463.200,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ( FKDM )
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penanggulangan Kenakalan remaja Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.0100.17.02
Pembinaan dan Evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
17.279.600,00
32.165.000,00
0,00
49.444.600,00
1.19.0100.17.03
Orientasi Wawasan Kebangsaan
5.893.200,00
23.570.000,00
0,00
29.463.200,00
1.19.0100.17.20
Pembinaan dan Evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung
17.279.600,00
37.660.000,00
0,00
54.939.600,00
89.925.000,00
0,00
113.343.200,00
132.600.000,00
50.840.000,00
0,00
183.440.000,00
1.19.0100.19 1.19.0100.19.03 1.19.0100.20 1.19.0100.20.04 1.19.0100.21
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pelatihan Dasar Linmas Kabupaten Belitung 2011
23.418.200,00
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pendayagunaan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.0100.21.01
Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
7.943.200,00
30.630.000,00
0,00
38.573.200,00
1.19.0100.21.06
Operasional Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2011
51.344.400,00
7.852.500,00
0,00
59.196.900,00
1.19.0100.21.07
Bintek Administrasi Keuangan Parpol
7.943.200,00
16.077.500,00
0,00
24.020.700,00
42.696.600,00
89.500.000,00
0,00
132.196.600,00
427.356.550,00
854.177.500,00
421.175.000,00
1.702.709.050,00
1.19.0100.22 1.19.0100.22.01
Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam Pelatihan Selam Satlak Penanggulangan Bencana Tahun 2011
Total Satker Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
37
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1.19.0300
Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.0300.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
1.19.0300.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik.
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
1.19.0300.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
0,00
24.100.000,00
0,00
24.100.000,00
1.19.0300.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.19.0300.01.04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.19.0300.01.05
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.19.0300.01.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19.0300.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.19.0300.01.08
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19.0300.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45.060.000,00
0,00
0,00
45.060.000,00
1.19.0300.01.10
Kesejahteraan Non PNS
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.19.0300.01.11
Penyediaan Spanduk, Umbul Umbul dan Bendera
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
4.075.000,00
8.000.000,00
72.145.000,00
84.220.000,00
1.19.0300.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.0300.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.19.0300.02.02
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.19.0300.02.03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas.
0,00
205.500.000,00
0,00
205.500.000,00
1.19.0300.02.04
Pemeliharaan Rutin / Berkala Senjata Api.
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19.0300.02.05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
8.855.000,00
0,00
8.855.000,00
3.625.000,00
80.455.000,00
0,00
84.080.000,00
1.19.0300.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.0300.03.01 1.19.0300.06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.0300.06.01 1.19.0300.07
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
1.750.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
324.000.000,00
0,00
0,00
324.000.000,00
12.000.000,00
14.500.000,00
0,00
26.500.000,00
20.100.000,00
0,00
252.900.000,00
109.800.000,00
0,00
0,00
109.800.000,00
1.300.000,00
5.200.000,00
9.000.000,00
15.500.000,00
749.910.000,00
697.960.000,00
81.145.000,00
1.529.015.000,00
1.177.266.550,00
1.552.137.500,00
502.320.000,00
3.231.724.050,00
0,00
1.541.500.000,00
0,00
1.541.500.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.19.0300.07.01 1.19.0300.15
Promosi Potensi Daerah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.0300.15.01
Kesejahteraan Tenaga Operasional Lapangan.
1.19.0300.15.02
Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.0300.16
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.0300.16.01 1.19.0300.23
Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah.
232.800.000,00
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.19.0300.23.01
Operasional Penanggulangan Kebakaran.
1.19.0300.23.02
Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran
Total Satker Satuan Polisi Pamong Praja Total Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.20
8.250.000,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1.20.0300
Sekretariat Daerah
1.20.0300.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0300.01.02
Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber Daya air dan Listrik
38
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
2
1.20.0300.01.03
Pembuatan laporan /Agenda Bupati dan Wakil Bupati dan Administrasi SPPD dan ST.
1.20.0300.01.05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
1.20.0300.01.06
Penyediaan petugas Kebersihan Rumah Dinas KDH/WKDH
1.20.0300.01.08
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
1.20.0300.01.10
Jumlah
Pegawai
6 = 3+4+5
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
144.000.000,00
0,00
0,00
144.000.000,00
4.200.000,00
198.000.000,00
0,00
202.200.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20.0300.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20.0300.01.12
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20.0300.01.13
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20.0300.01.16
Kegiatan pelayanan pejabat Daerah, Tamu /Sosial
447.000.000,00
0,00
0,00
447.000.000,00
1.20.0300.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
850.000.000,00
0,00
850.000.000,00
1.20.0300.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.750.000.000,00
0,00
1.750.000.000,00
1.20.0300.01.19
Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap(PTT)
242.400.000,00
2.000.000,00
0,00
244.400.000,00
1.20.0300.01.20
Penyediaan Jasa Paket/Pengiriman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0300.01.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
1.20.0300.01.22
Penyediaan jasa Transportasi dan Akomodasi
0,00
375.000.000,00
0,00
375.000.000,00
1.20.0300.01.27
Penyediaan biaya PBB
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20.0300.01.28
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Baliho dan plakat
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20.0300.01.29
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
0,00
95.000.000,00
5.000.000,00
100.000.000,00
6.180.000,00
0,00
975.916.000,00
982.096.000,00
1.20.0300.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0300.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
1.20.0300.02.03
Penyediaan Gas
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0300.02.04
Pengadaan Sarana Ruang Sidang Setda Kabupaten Belitung
4.460.000,00
0,00
300.000.000,00
304.460.000,00
1.20.0300.02.06
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati
1.450.000,00
37.300.000,00
0,00
38.750.000,00
1.20.0300.02.08
Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Jabatan
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.0300.02.09
Pengadaan Sarana Pedukung Asrama Mahasiswa Calmoa Yogyakarta
2.000.000,00
0,00
45.175.000,00
47.175.000,00
1.20.0300.02.10
Pemasangan jaringan Listrik Mess pemkab Belitung di Air Itam Pkl Pinang
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.0300.02.13
Pengadaan sarana kantor
5.720.000,00
0,00
363.010.000,00
368.730.000,00
1.20.0300.02.20
Pemeliharaan Rutin /Berkala rumah jabatan KDH/WKDH dan Sekda
0,00
210.860.000,00
0,00
210.860.000,00
1.20.0300.02.21
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
0,00
431.593.000,00
0,00
431.593.000,00
1.20.0300.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
1.672.075.000,00
0,00
1.672.075.000,00
1.20.0300.02.23
Pembuatan Interior Ruang Sidang pemda kabupaten Belitung
7.210.000,00
33.000.000,00
450.000.000,00
490.210.000,00
2.610.000,00
47.500.000,00
0,00
50.110.000,00
28.750.000,00
7.080.000,00
0,00
35.830.000,00
1.20.0300.03 1.20.0300.03.02 1.20.0300.05 1.20.0300.05.01
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2011
39
Kode 1 1.20.0300.06
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.0300.06.03
penyusunan LPPD Tahun 2010 Dalam Rangka EKPPD 2011 kabupaten Belitung
63.465.000,00
21.535.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20.0300.06.04
Penyusunan LAKIP Setda kab.Belitung
31.860.000,00
10.000.000,00
0,00
41.860.000,00
1.20.0300.06.05
Penyusunan Informasi LPPD (ILPPD) Tahunan Kabupaten Belitung
4.651.100,00
51.891.900,00
0,00
56.543.000,00
1.20.0300.07
Promosi Potensi Daerah
1.20.0300.07.01
promosi potensi Daerah (Setda)
28.360.000,00
158.300.000,00
0,00
186.660.000,00
1.20.0300.07.06
Pameran Tingkat Kabupaten dan Nasional
57.700.000,00
180.000.000,00
0,00
237.700.000,00
34.370.000,00
0,00
72.555.000,00
574.020.000,00
0,00
0,00
574.020.000,00
1.20.0300.12 1.20.0300.12.01 1.20.0300.17
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Penjaringan Direktur PDAM Kabupaten Belitung
38.185.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0300.17.01
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah
1.20.0300.17.02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
11.700.000,00
8.500.000,00
0,00
20.200.000,00
1.20.0300.17.04
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai luhur budaya bangsa
50.000.000,00
130.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.20.0300.25 1.20.0300.25.01
1.20.0300.26
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan-kegiatan Pembangunan di Kab. Belitung
15.000.000,00
27.400.000,00
15.000.000,00
57.400.000,00
235.120.000,00
147.745.625,00
0,00
382.865.625,00
8.060.000,00
60.513.750,00
0,00
68.573.750,00
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.20.0300.26.02
Pembentukan Produk Hukum Daerah
1.20.0300.26.03
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
1.20.0300.26.04
Kodifikasi Produk Hukum Daerah Tahun 2010
10.690.000,00
59.063.125,00
0,00
69.753.125,00
1.20.0300.26.05
Sosialisasi peraturan perundang Undangan
11.300.000,00
16.801.500,00
0,00
28.101.500,00
1.20.0300.28
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0300.28.01
Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) dan Standar Pelayanan
69.500.000,00
42.900.000,00
0,00
112.400.000,00
1.20.0300.28.03
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
2.355.000,00
0,00
80.000.000,00
82.355.000,00
1.20.0300.28.17
Rehab Asrama Mahasiswa Putra Belitung di Bandung
7.210.000,00
95.100.000,00
500.000.000,00
602.310.000,00
1.20.0300.28.20
Penggantian Bumi, Bangunan dan Tanam tumbuh Tahun 2011
21.800.000,00
6.200.000,00
272.000.000,00
300.000.000,00
1.20.0300.28.21
Penyusunan Data Penilaian kinerja pelayanan publik Tahun 2011
32.160.000,00
7.125.000,00
0,00
39.285.000,00
1.20.0300.28.25
Pembinaan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Belitung
46.820.000,00
6.460.000,00
0,00
53.280.000,00
1.20.0300.28.45
Optimalisasi Kinerja Tim Pembina UKS kab. Belitung
38.160.000,00
123.678.300,00
0,00
161.838.300,00
1.20.0300.28.54
Pembuatan Buletin Pemkab Belitung
69.550.000,00
142.000.000,00
0,00
211.550.000,00
1.20.0300.28.55
Pengelolaan Informasi dan Kehumasan
45.100.000,00
184.900.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20.0300.28.57
Penyebaran Informasi Melalui Radio Pemkab Belitung.
78.600.000,00
21.400.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20.0300.28.58
Pengelolaan Website Pemkab. Belitung
50.400.000,00
29.680.000,00
0,00
80.080.000,00
1.20.0300.28.60
Penyaringan Informasi dan Santel
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
1.20.0300.28.61
Operasional Local Area Network (LAN) Setda
41.400.000,00
58.500.000,00
0,00
99.900.000,00
40
Kode 1
Pegawai
2
3
1.20.0300.28.62
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi
1.20.0300.28.64
Operasional Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM
1.20.0300.28.65
pemeliharaan Rutin/berkala mess/Asrama milik pemkab.Belitung
1.20.0300.28.66
1.20.0300.28.99
1.20.0300.29
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
118.520.000,00
38.000.000,00
0,00
156.520.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
Pengadaan Sarana Pendukung Asrama Mahasiswa Toek layang Depok
2.000.000,00
0,00
48.580.000,00
50.580.000,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik (LPSE)
67.450.000,00
140.710.000,00
80.600.000,00
288.760.000,00
Penataan Kelembagaan
1.20.0300.29.01
Evaluasi Kelembagaan Tahun 2011
35.590.000,00
64.000.000,00
0,00
99.590.000,00
1.20.0300.29.03
Penyusunan Tata Naskah Dinas
10.560.000,00
20.770.000,00
0,00
31.330.000,00
1.20.0300.30
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0300.30.40
Safari Jum`at Bupati dan Wkl Bupati Belitung
16.475.000,00
67.950.000,00
0,00
84.425.000,00
1.20.0300.30.41
Safari Romadhon Bupati/wakil Bupati Belitung dan unsur Muspida kabupaten Belitung
23.050.000,00
98.950.000,00
0,00
122.000.000,00
1.20.0300.30.42
Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan
77.045.000,00
195.350.000,00
0,00
272.395.000,00
1.20.0300.30.43
Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat kabupaten dan Pengiriman ke Tingkat provinsi
19.275.000,00
204.550.000,00
0,00
223.825.000,00
1.20.0300.30.44
Optimalisasi TPA / TKA/TPQ Se Kabupaten Belitung
1.019.295.000,00
102.200.000,00
0,00
1.121.495.000,00
1.20.0300.30.46
Pembinaan Qori Qoriah, Hafidz Hafidzoh dan khath-khatot
128.520.000,00
190.600.000,00
0,00
319.120.000,00
17.050.000,00
222.035.625,00
0,00
239.085.625,00
4.172.976.100,00
11.687.087.825,00
3.215.281.000,00
19.075.344.925,00
1.20.0300.32 1.20.0300.32.34
Penyelesaian Sengketa Hukum Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah
Total Satker Sekretariat Daerah 1.20.0400
Sekretariat DPRD
1.20.0400.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0400.01.01
Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD
96.810.000,00
84.300.000,00
0,00
181.110.000,00
1.20.0400.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
131.100.000,00
0,00
131.100.000,00
1.20.0400.01.03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0400.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
51.749.850,00
0,00
51.749.850,00
1.20.0400.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
98.900.000,00
0,00
98.900.000,00
1.20.0400.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.20.0400.01.15
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
40.760.000,00
4.500.000,00
45.260.000,00
1.20.0400.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
1.20.0400.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
540.000.000,00
0,00
540.000.000,00
1.20.0400.01.21
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
17.250.000,00
0,00
17.250.000,00
1.20.0400.01.22
Penyediaan Gas
0,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
1.20.0400.01.23
Penyediaan Kesejahteraan Non PNS
237.600.000,00
0,00
0,00
237.600.000,00
1.20.0400.01.24
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.20.0400.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.240.000,00
0,00
0,00
57.240.000,00
1.20.0400.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0400.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
9.090.000,00
18.000.000,00
1.300.000.000,00
1.327.090.000,00
1.20.0400.02.13
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
4.350.000,00
0,00
536.340.000,00
540.690.000,00
41
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.20.0400.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0400.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
32.360.000,00
0,00
32.360.000,00
1.20.0400.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
573.510.000,00
0,00
573.510.000,00
1.20.0400.06 1.20.0400.06.01 1.20.0400.07 1.20.0400.07.12 1.20.0400.18
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuangan
13.370.000,00
1.700.000,00
0,00
15.070.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.0400.18.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
24.000.000,00
746.370.000,00
0,00
770.370.000,00
1.20.0400.18.02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
8.220.000,00
192.200.000,00
0,00
200.420.000,00
1.20.0400.18.04
Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga
5.040.000,00
443.200.000,00
0,00
448.240.000,00
1.20.0400.18.05
Penyediaan Plakat dan Bahan Dokumentasi
0,00
31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
1.20.0400.18.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
11.000.000,00
1.024.000.000,00
0,00
1.035.000.000,00
1.20.0400.18.09
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
29.400.000,00
2.870.118.550,00
0,00
2.899.518.550,00
496.120.000,00
7.164.818.400,00
1.840.840.000,00
9.501.778.400,00
613.200.000,00
0,00
0,00
613.200.000,00
Total Satker Sekretariat DPRD 1.20.0500
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.20.0500.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0500.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0500.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20.0500.01.03
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
1.20.0500.01.04
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20.0500.01.05
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0500.01.06
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
5.200.320,00
0,00
5.200.320,00
1.20.0500.01.07
Biaya pembuatan spanduk, umbul umbul dan bendera
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0500.01.08
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20.0500.01.09
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
167.000.000,00
0,00
167.000.000,00
1.20.0500.01.10
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
440.000.000,00
0,00
440.000.000,00
1.20.0500.01.11
Penyusunan Standarisasi HSU Tahun 2012
69.300.000,00
0,00
0,00
69.300.000,00
1.133.300,00
2.500.000,00
176.250.000,00
179.883.300,00
1.20.0500.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0500.02.04
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0500.02.22
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20.0500.02.24
Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas / operasional
0,00
163.830.000,00
0,00
163.830.000,00
1.20.0500.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
29.900.000,00
0,00
29.900.000,00
0,00
31.200.000,00
0,00
31.200.000,00
111.600.000,00
0,00
0,00
111.600.000,00
7.000.000,00
0,00
22.825.000,00
1.20.0500.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.0500.03.01
Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.20.0500.03.06
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0500.05 1.20.0500.05.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
15.825.000,00
42
Kode 1 1.20.0500.06 1.20.0500.06.05 1.20.0500.07 1.20.0500.07.12 1.20.0500.17
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
65.175.000,00
0,00
0,00
65.175.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.0500.17.01
Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah dan PBB Tahun 2011
286.546.000,00
43.750.000,00
0,00
330.296.000,00
1.20.0500.17.03
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
274.509.440,00
0,00
0,00
274.509.440,00
1.20.0500.17.05
Sosialisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
69.700.000,00
50.600.000,00
0,00
120.300.000,00
1.20.0500.17.66
Sosialisasi Perda Pajak daerah dan BPHTB
26.500.000,00
59.050.000,00
0,00
85.550.000,00
1.20.0500.31
Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah
1.20.0500.31.02
Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah
94.700.000,00
294.000.000,00
11.200.000,00
399.900.000,00
1.20.0500.31.04
Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
52.000.000,00
0,00
0,00
52.000.000,00
1.20.0500.31.05
Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah
80.100.000,00
45.750.000,00
0,00
125.850.000,00
1.20.0500.31.06
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
76.700.000,00
0,00
0,00
76.700.000,00
1.836.988.740,00
1.904.280.320,00
187.450.000,00
3.928.719.060,00
33.600.000,00
0,00
0,00
33.600.000,00
Total Satker Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.20.0700
Inspektorat Kabupaten Belitung
1.20.0700.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0700.01.04
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20.0700.01.05
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0700.01.06
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
1.20.0700.01.07
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
33.500.000,00
0,00
33.500.000,00
1.20.0700.01.08
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20.0700.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20.0700.01.10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
1.20.0700.01.11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.0700.01.12
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
1.20.0700.01.13
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
26.500.000,00
0,00
26.500.000,00
1.20.0700.01.14
Kesejahteraan Non PNS
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
1.20.0700.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0700.02.05
Rehabilitasi Gedung Kantor
3.000.000,00
0,00
75.000.000,00
78.000.000,00
1.20.0700.02.06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
0,00
12.950.000,00
0,00
12.950.000,00
1.20.0700.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
127.890.000,00
0,00
127.890.000,00
1.20.0700.02.80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20.0700.05 1.20.0700.05.01
1.20.0700.06 1.20.0700.06.01 1.20.0700.23
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengiriman Peserta Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Teknis Lainnya
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.100.000,00
900.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 43
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.20.0700.23.04
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
639.540.000,00
13.400.000,00
0,00
652.940.000,00
1.20.0700.23.05
Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus Di Wilayah Kabupaten Belitung
140.000.000,00
3.800.000,00
0,00
143.800.000,00
1.20.0700.23.06
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen Kementrian dan Inspektorat Propinsi
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
1.20.0700.23.08
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIMWASDA)
2.325.000,00
100.000.000,00
0,00
102.325.000,00
999.165.000,00
727.140.000,00
75.000.000,00
1.801.305.000,00
Total Satker Inspektorat Kabupaten Belitung 1.20.0800
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.20.0800.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0800.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20.0800.01.03
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.960.000,00
0,00
0,00
30.960.000,00
1.20.0800.01.05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20.0800.01.06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0800.01.07
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20.0800.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0800.01.09
Penyediaan Makan dan Minum Harian
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20.0800.01.10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
53.600.000,00
0,00
53.600.000,00
1.20.0800.01.11
Kesejahteraan Non PNS
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
1.20.0800.01.12
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
1.20.0800.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
2.225.000,00
0,00
77.875.000,00
80.100.000,00
1.20.0800.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0800.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0800.02.02
Pembuatan Kanopy untuk Parkir Mobil
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20.0800.02.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
8.160.000,00
0,00
8.160.000,00
1.20.0800.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
24.480.000,00
0,00
24.480.000,00
1.20.0800.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
0,00
41.580.000,00
0,00
41.580.000,00
1.20.0800.06 1.20.0800.06.21
1.20.0800.07 1.20.0800.07.12 1.20.0800.28
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.085.000,00
0,00
40.000.000,00
41.085.000,00
27.500.000,00
35.926.250,00
0,00
63.426.250,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0800.28.02
Pembuatan Counter Informasi Pelayanan
1.20.0800.28.03
Sosialisasi Perizinan
1.20.0800.28.14
Pengadaan Material Pendukung Perizinan
0,00
19.875.000,00
0,00
19.875.000,00
1.20.0800.28.15
Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Perizinan
0,00
20.850.000,00
0,00
20.850.000,00
92.370.000,00
311.221.250,00
129.875.000,00
533.466.250,00
0,00
39.600.000,00
0,00
39.600.000,00
Total Satker Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.20.0901
Kecamatan Tanjungpandan
1.20.0901.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0901.01.01
Penyediaan alat tulis Kantor
44
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.20.0901.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
0,00
10.400.000,00
0,00
10.400.000,00
1.20.0901.01.03
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.060.000,00
0,00
0,00
27.060.000,00
1.20.0901.01.05
Penyediaan barang Cetakan, Penggandaan
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
1.20.0901.01.06
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.0901.01.07
Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.0901.01.08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0901.01.09
Penyediaan Makan dan Minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20.0901.01.10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20.0901.01.11
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
7.455.000,00
0,00
7.455.000,00
1.20.0901.01.12
Kesejahteraan Non PNS
43.200.000,00
0,00
0,00
43.200.000,00
1.20.0901.01.13
Penyusunan Buku Monografi Kecamatan
5.150.000,00
2.125.000,00
0,00
7.275.000,00
1.20.0901.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0901.02.04
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00
51.520.000,00
0,00
51.520.000,00
1.20.0901.02.31
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
0,00
8.170.000,00
0,00
8.170.000,00
1.20.0901.06 1.20.0901.06.01 1.20.0901.07 1.20.0901.07.34 1.20.0901.28
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.200.000,00
2.500.000,00
0,00
9.700.000,00
9.000.000,00
21.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0901.28.01
Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan
1.455.000,00
3.450.000,00
0,00
4.905.000,00
1.20.0901.28.13
Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan
7.340.000,00
13.875.000,00
0,00
21.215.000,00
1.20.0901.28.14
Pembinaan Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya
16.300.000,00
30.808.000,00
0,00
47.108.000,00
1.20.0901.28.15
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
4.210.000,00
7.200.000,00
0,00
11.410.000,00
1.20.0901.28.18
Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
21.600.000,00
41.450.000,00
0,00
63.050.000,00
1.20.0901.28.23
Penyelenggaraan Olympiade Siswa Sekolah Dasar
20.250.000,00
74.150.000,00
0,00
94.400.000,00
1.20.0901.28.24
Seleksi Bujang Dayang
6.450.000,00
23.975.000,00
0,00
30.425.000,00
1.20.0901.28.25
Pembinaan UKS
1.20.0901.28.29
Kebersihan Lingkungan
1.20.0901.30 1.20.0901.30.17
5.600.000,00
10.950.000,00
0,00
16.550.000,00
16.500.000,00
3.200.000,00
0,00
19.700.000,00
26.025.000,00
93.700.000,00
0,00
119.725.000,00
217.340.000,00
528.978.000,00
0,00
746.318.000,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan
Total Satker Kecamatan Tanjungpandan 1.20.0902
Kecamatan Membalong
1.20.0902.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0902.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.20.0902.01.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0902.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30.540.000,00
0,00
0,00
30.540.000,00
1.20.0902.01.08
Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.20.0902.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
1.20.0902.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
45
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.20.0902.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20.0902.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0902.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
1.20.0902.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20.0902.01.20
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.0902.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0902.02.01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
0,00
18.825.000,00
5.400.000,00
24.225.000,00
1.20.0902.02.22
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20.0902.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0,00
66.030.000,00
0,00
66.030.000,00
1.20.0902.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
0,00
8.135.000,00
0,00
8.135.000,00
1.20.0902.06 1.20.0902.06.01 1.20.0902.07 1.20.0902.07.08 1.20.0902.28
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.625.000,00
23.000.000,00
0,00
31.625.000,00
7.775.000,00
18.920.000,00
0,00
26.695.000,00
Promosi Potensi Daerah Pembinaan Promosi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0902.28.01
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
1.20.0902.28.03
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan PKK
12.575.000,00
21.420.000,00
0,00
33.995.000,00
1.20.0902.28.04
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
18.870.000,00
134.650.000,00
0,00
153.520.000,00
1.20.0902.28.06
Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan
30.150.000,00
11.025.000,00
0,00
41.175.000,00
1.20.0902.28.07
Pembinaan dan Seleksi Bujang Dayang Belitong Kecamatan
6.775.000,00
38.905.000,00
0,00
45.680.000,00
1.20.0902.28.09
MUSRENBANG tingkat Kecamatan
5.600.000,00
8.160.000,00
0,00
13.760.000,00
1.20.0902.30
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1.20.0902.30.02
Pembinaan Keagamaan
6.775.000,00
42.710.000,00
0,00
49.485.000,00
1.20.0902.30.10
Safari Ramadhan Camat Membalong
3.975.000,00
17.800.000,00
0,00
21.775.000,00
171.260.000,00
566.780.000,00
5.400.000,00
743.440.000,00
Total Satker Kecamatan Membalong 1.20.0903
Kecamatan Sijuk
1.20.0903.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0903.01.01
Peyedia jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik
0,00
9.240.000,00
0,00
9.240.000,00
1.20.0903.01.03
Penyedia Alat Kebersihan Kantor
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20.0903.01.05
Penyedia Alat Tulis Kantor
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20.0903.01.06
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20.0903.01.07
Penyedia Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0903.01.08
Kesejateraan Non PNS
34.200.000,00
0,00
0,00
34.200.000,00
1.20.0903.01.09
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0903.01.10
Penyediaan Makan dan Minum Pegawai
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20.0903.01.11
Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
1.20.0903.01.12
Penyedia Spanduk , umbul - umbul , Bendera & Baleho
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20.0903.01.13
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
25.320.000,00
0,00
0,00
25.320.000,00
1.20.0903.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
46
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
1.20.0903.02.01
Penanganan Halaman Kantor Camat Sijuk
820.000,00
0,00
32.500.000,00
33.320.000,00
1.20.0903.02.02
Pengadaan Sarana Kantor
695.000,00
0,00
32.100.000,00
32.795.000,00
1.20.0903.02.05
Penanganan Rumah Dinas Camat Sijuk
820.000,00
0,00
39.000.000,00
39.820.000,00
1.20.0903.02.06
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasioanal
0,00
79.700.000,00
0,00
79.700.000,00
1.20.0903.02.07
Penyedia Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
0,00
6.805.000,00
0,00
6.805.000,00
1.20.0903.06 1.20.0903.06.03 1.20.0903.07
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
6.750.000,00
42.848.500,00
0,00
49.598.500,00
20.375.000,00
28.650.000,00
0,00
49.025.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.0903.07.11
Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Daerah
1.20.0903.07.28
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.20.0903.28
9.000.000,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0903.28.01
STQ dan FASI Tingkat Kecamatan Sijuk
6.275.000,00
37.395.000,00
0,00
43.670.000,00
1.20.0903.28.03
Pembinaan Perangkat Desa
2.775.000,00
7.040.000,00
0,00
9.815.000,00
1.20.0903.28.04
Safari Ramadhan & Safari Jum'at
6.675.000,00
23.187.500,00
0,00
29.862.500,00
1.20.0903.28.05
Musrenbang
7.300.000,00
8.952.500,00
0,00
16.252.500,00
1.20.0903.28.06
Gelar Teknologi Tepat Guna
2.125.000,00
20.225.000,00
0,00
22.350.000,00
1.20.0903.28.07
Pemilihan Bujang Dayang Belitong Tingkat Kecamatan
1.675.000,00
14.942.500,00
0,00
16.617.500,00
1.20.0903.28.08
Evaluasi , Pembinaan PKK/KB/Kesehatan/Harganas
5.125.000,00
17.970.000,00
0,00
23.095.000,00
1.20.0903.28.09
Pagelaran Seni Budaya Daerah
975.000,00
13.805.000,00
0,00
14.780.000,00
1.20.0903.28.10
Pembinaan dan Administrasi PNPM-PISEW Kecamatan
23.125.000,00
13.000.000,00
0,00
36.125.000,00
1.20.0903.28.11
Kegiatan Paskibra Upacara Peringatan detik - detik proklamasi
8.500.000,00
65.557.500,00
0,00
74.057.500,00
1.20.0903.28.12
Evaluasi Perkembangan Desa( Lomba Desa )
2.170.000,00
7.330.000,00
0,00
9.500.000,00
164.700.000,00
518.348.500,00
103.600.000,00
786.648.500,00
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
Total Satker Kecamatan Sijuk 1.20.0904
Kecamatan Badau
1.20.0904.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0904.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
1.20.0904.01.07
Kesejahteraan Non PNS
1.20.0904.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
39.600.000,00
0,00
39.600.000,00
1.20.0904.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.20.0904.01.12
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20.0904.01.14
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20.0904.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0904.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
1.20.0904.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20.0904.01.22
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbu dan bendera
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.0904.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
27.720.000,00
0,00
0,00
27.720.000,00
660.000,00
0,00
8.100.000,00
8.760.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20.0904.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0904.02.11
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0904.02.18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
47
Kode 1 1.20.0904.02.24 1.20.0904.06 1.20.0904.06.01 1.20.0904.07 1.20.0904.07.28 1.20.0904.28
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3 0,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
66.030.000,00
6 = 3+4+5 0,00
66.030.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.740.000,00
26.260.000,00
0,00
30.000.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0904.28.01
Sosialisasi Kantibmas
1.680.000,00
10.150.000,00
0,00
11.830.000,00
1.20.0904.28.20
Olimpiade Olahraga Siswa ( O2S ) SD
4.000.000,00
47.402.000,00
0,00
51.402.000,00
1.20.0904.28.22
Pembinaan UKS dan Lomba Peningkatan Prestasi Bidang Pendidikan dan MIPA Tk. SD
5.250.000,00
31.162.000,00
0,00
36.412.000,00
1.20.0904.28.24
Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan PKK
7.080.000,00
40.420.000,00
0,00
47.500.000,00
1.20.0904.28.25
Pemberdayaan Pemerintahan Desa
4.940.000,00
14.535.000,00
0,00
19.475.000,00
1.20.0904.28.26
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
6.750.000,00
59.930.000,00
0,00
66.680.000,00
1.20.0904.28.27
Pengembangan Kreativitas Masyarakat
2.800.000,00
7.132.500,00
0,00
9.932.500,00
1.20.0904.28.29
Pembinaan Olahraga
10.680.000,00
29.600.000,00
0,00
40.280.000,00
1.20.0904.28.36
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Badau
22.019.400,00
2.875.000,00
0,00
24.894.400,00
8.160.000,00
42.585.000,00
0,00
50.745.000,00
132.479.400,00
554.331.500,00
8.100.000,00
694.910.900,00
1.20.0904.30 1.20.0904.30.23
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan
Total Satker Kecamatan Badau 1.20.0905
Kecamatan Selat Nasik
1.20.0905.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.0905.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
1.20.0905.01.02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.580.000,00
0,00
0,00
23.580.000,00
1.20.0905.01.03
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.140.000,00
0,00
22.140.000,00
1.20.0905.01.04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20.0905.01.05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20.0905.01.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.0905.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
18.840.000,00
0,00
18.840.000,00
1.20.0905.01.08
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
0,00
68.400.000,00
0,00
68.400.000,00
1.20.0905.01.09
Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul / Bendera
0,00
7.400.000,00
0,00
7.400.000,00
1.20.0905.01.10
Kesejahteraan Non PNS
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
1.20.0905.01.11
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.075.000,00
0,00
17.250.000,00
18.325.000,00
1.20.0905.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.0905.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
1.20.0905.02.02
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
19.140.000,00
0,00
19.140.000,00
1.20.0905.02.03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
119.160.000,00
0,00
119.160.000,00
1.20.0905.02.04
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
6.810.000,00
0,00
6.810.000,00
1.20.0905.02.05
Pembuatan Tangga Bertingkat Halaman Kantor Camat Selat Nasik
1.475.000,00
0,00
96.000.000,00
97.475.000,00
1.20.0905.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
48
Kode 1 1.20.0905.06.01
1.20.0905.07 1.20.0905.07.07 1.20.0905.28
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
46.260.000,00
0,00
46.260.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.20.0905.28.01
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
2.125.000,00
11.583.250,00
0,00
13.708.250,00
1.20.0905.28.02
Penyelenggaraan Olimpiade Siswa Sekolah Dasar
3.480.000,00
59.764.000,00
0,00
63.244.000,00
1.20.0905.28.03
Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan
6.220.000,00
53.580.000,00
0,00
59.800.000,00
1.20.0905.28.04
Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan
1.885.000,00
12.072.000,00
0,00
13.957.000,00
1.20.0905.28.06
Pembinaan Kepariwisataan
1.205.000,00
5.960.000,00
0,00
7.165.000,00
1.20.0905.28.08
Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-PISEW Kecamatan Selat Nasik
22.244.400,00
15.000.000,00
0,00
37.244.400,00
1.20.0905.28.09
Evaluasi Pemberdayaan dan Kesehatan Masyarakat
1.590.000,00
4.500.000,00
0,00
6.090.000,00
1.20.0905.30 1.20.0905.30.05
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 5.970.000,00
25.355.000,00
0,00
31.325.000,00
106.849.400,00
536.564.250,00
113.250.000,00
756.663.650,00
125.400.000,00
0,00
0,00
125.400.000,00
Pembinaan Keagamaan
Total Satker Kecamatan Selat Nasik 1.20.1011
Kelurahan Kota
1.20.1011.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1011.01.01
Kesejahteraan Non PNS
1.20.1011.01.02
Penyediaan Alat Tulis kantor
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20.1011.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
1.20.1011.01.04
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
1.20.1011.01.05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.20.1011.01.06
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
8.080.000,00
0,00
8.080.000,00
1.20.1011.01.07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.1011.01.08
Penyediaan Sepanduk Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1011.01.09
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20.1011.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.1011.01.11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
21.480.000,00
0,00
0,00
21.480.000,00
1.20.1011.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1011.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
0,00
18.480.000,00
0,00
18.480.000,00
1.20.1011.02.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
1.20.1011.02.20
Pengadaan Sarana Kantor
0,00
0,00
34.925.000,00
34.925.000,00
1.20.1011.02.21
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
0,00
4.550.000,00
0,00
4.550.000,00
1.20.1011.06 1.20.1011.06.01
1.20.1011.07 1.20.1011.07.01 1.20.1011.12 1.20.1011.12.01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Promosi Potensi Daerah Promosi Potensi Daerah
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan
9.000.000,00
0,00
49
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 1.20.1011.29
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah 6 = 3+4+5
Penataan Kelembagaan
1.20.1011.29.03
7.500.000,00
25.750.000,00
0,00
33.250.000,00
170.880.000,00
186.560.000,00
34.925.000,00
392.365.000,00
Pembinaan Kelurahan Tingkat Propinsi
Total Satker Kelurahan Kota 1.20.1012
Kelurahan Parit
1.20.1012.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1012.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
1.20.1012.01.09
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
0,00
5.075.000,00
0,00
5.075.000,00
1.20.1012.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
1.20.1012.01.11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
1.20.1012.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1012.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20.1012.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
1.20.1012.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20.1012.01.19
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1012.01.20
Kesejahteraan Non PNS
231.600.000,00
0,00
0,00
231.600.000,00
1.20.1012.01.24
Pengadaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20.1012.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
23.400.000,00
0,00
0,00
23.400.000,00
1.20.1012.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1012.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20.1012.02.24
Pemeiharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
18.480.000,00
0,00
18.480.000,00
1.20.1012.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1012.06.01 1.20.1012.07
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.20.1012.07.01 1.20.1012.12
Promosi Potensi Daerah
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.20.1012.12.01
Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan Tingkat Kelurahan
Total Satker Kelurahan Parit Total Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 1.21
7.500.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
271.500.000,00
150.655.000,00
0,00
422.155.000,00
8.832.628.640,00
24.836.765.045,00
5.713.721.000,00
39.383.114.685,00
Kepegawaian
1.21.0100
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
1.21.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0100.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.21.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.21.0100.01.08
Kesejahteraan Non PNS
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
1.21.0100.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.21.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21.0100.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Elektronik
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.21.0100.01.13
Penyediaan Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21.0100.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00 50
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.21.0100.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
1.21.0100.01.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
38.310.000,00
0,00
38.310.000,00
1.21.0100.01.30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
31.800.000,00
0,00
0,00
31.800.000,00
1.21.0100.01.31
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0100.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.21.0100.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
1.21.0100.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.21.0100.05.04
Diklat Prajabatan Golongan III
244.175.000,00
335.150.000,00
0,00
579.325.000,00
1.21.0100.05.05
Diklat prajabatan gol.I dan II
376.700.000,00
502.835.000,00
0,00
879.535.000,00
1.21.0100.05.11
Pengiriman pejabat mengikuti Diklatpim Tk.II dan Diklatpim Tk.III & ToT Substansi
410.000.000,00
0,00
0,00
410.000.000,00
1.21.0100.06 1.21.0100.06.01
1.21.0100.17
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.700.000,00
2.300.000,00
0,00
10.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0100.17.07
Pengelolaan pegawai tugas belajar dan Ikatan Dinas pada IPDN
0,00
502.800.000,00
0,00
502.800.000,00
1.21.0100.17.08
Penerimaan/pengiriman pegawai tugas belajar
0,00
49.800.000,00
0,00
49.800.000,00
1.21.0100.17.09
Pengelolaan ijin belajar
0,00
208.000.000,00
0,00
208.000.000,00
1.21.0100.17.10
Pengelolaan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik
0,00
1.346.000.000,00
0,00
1.346.000.000,00
1.21.0100.17.11
Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga paramedis
0,00
910.500.000,00
0,00
910.500.000,00
1.21.0100.17.12
Diklat teknis/fungsional, bimbingan teknis dan sosialisasi di luar daerah
105.000.000,00
0,00
0,00
105.000.000,00
1.21.0100.17.13
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
51.550.000,00
157.600.000,00
0,00
209.150.000,00
1.21.0100.17.15
Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa
26.775.000,00
75.750.000,00
0,00
102.525.000,00
1.262.700.000,00
4.428.995.000,00
0,00
5.691.695.000,00
Total Satker Kantor Pendidikan Dan Pelatihan 1.21.0200
Badan Kepegawaian Daerah
1.21.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.0200.01.01
PENYEDIAAAN ALAT TULIS KANTOR
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.21.0200.01.02
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.21.0200.01.03
KESEJAHTERAAN NON PNS
12.600.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
1.21.0200.01.04
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.21.0200.01.05
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
0,00
252.228.000,00
0,00
252.228.000,00
1.21.0200.01.06
PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH KANTOR
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.21.0200.01.07
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21.0200.01.08
PENYEDIAAN ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.21.0200.01.09
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
39.240.000,00
0,00
0,00
39.240.000,00
1.21.0200.01.10
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
0,00
33.200.000,00
0,00
33.200.000,00
1.21.0200.01.11
PENYEDIAAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL DAN BENDERA
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
51
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 1.21.0200.02
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah 6 = 3+4+5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21.0200.02.01
PENGADAAN SARANA KANTOR
1.325.000,00
0,00
40.500.000,00
41.825.000,00
1.21.0200.02.02
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
0,00
56.790.000,00
0,00
56.790.000,00
1.21.0200.02.03
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00
10.100.000,00
0,00
10.100.000,00
1.21.0200.02.04
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
15.500.000,00
184.500.000,00
2.400.000.000,00
2.600.000.000,00
1.21.0200.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.0200.06.01
1.21.0200.07
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
133.000.000,00
303.000.000,00
0,00
436.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Promosi Potensi Daerah
1.21.0200.07.01 1.21.0200.17
PROMOSI POTENSI DAERAH Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.21.0200.17.01
PENERIMAAN CPNS FORMASI UMUM
1.21.0200.17.02
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
41.900.000,00
0,00
0,00
41.900.000,00
1.21.0200.17.03
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
22.700.000,00
12.500.000,00
0,00
35.200.000,00
1.21.0200.17.04
PENGELOLAAN WEBSITE
46.200.000,00
0,00
0,00
46.200.000,00
1.21.0200.17.05
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
79.400.000,00
0,00
0,00
79.400.000,00
1.21.0200.17.06
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA SKPD
75.640.000,00
87.000.000,00
0,00
162.640.000,00
1.21.0200.17.07
PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN
42.125.000,00
10.600.000,00
0,00
52.725.000,00
1.21.0200.17.08
PENERIMAAN CPNS FORMASI HONORER
33.900.000,00
5.000.000,00
0,00
38.900.000,00
552.530.000,00
1.081.918.000,00
2.440.500.000,00
4.074.948.000,00
1.815.230.000,00
5.510.913.000,00
2.440.500.000,00
9.766.643.000,00
Total Satker Badan Kepegawaian Daerah Total Urusan Kepegawaian 1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.0200
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung
1.22.0200.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.0200.01.01
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.22.0200.01.02
Kesejahteraan Non PNS
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
1.22.0200.01.03
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
333.000.000,00
0,00
333.000.000,00
1.22.0200.01.04
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
32.520.000,00
0,00
32.520.000,00
1.22.0200.01.05
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
0,00
26.150.000,00
0,00
26.150.000,00
1.22.0200.01.06
Penyediaan Jasa Komunikasi ,air dan Listrik
0,00
37.400.000,00
0,00
37.400.000,00
1.22.0200.01.07
Pengadaan Alat-alat Listrik dan Elektronik
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.22.0200.01.08
Pengadaan Alat Tulis Kantor
0,00
40.800.000,00
0,00
40.800.000,00
1.22.0200.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
74.160.000,00
0,00
0,00
74.160.000,00
1.22.0200.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.22.0200.01.11
Pengadaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.22.0200.01.13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
0,00
125.550.000,00
0,00
125.550.000,00
0,00
27.840.000,00
0,00
27.840.000,00
1.22.0200.02 1.22.0200.02.06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
52
Kode
Pegawai
2
3
1 1.22.0200.02.17 1.22.0200.06
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
0,00
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
9.900.000,00
6 = 3+4+5 0,00
9.900.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.0200.06.21 1.22.0200.07
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.000.000,00
1.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
11.084.400,00
346.222.500,00
0,00
357.306.900,00
162.530.000,00
24.747.000,00
0,00
187.277.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.22.0200.07.30 1.22.0200.15
Promosi Potensi Daerah
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.22.0200.15.29
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS )
1.22.0200.15.33
Penguatan kelembagaan dan jaringan program KB tk. desa, orientasi PPKBD dan sub PPKBD
1.22.0200.16
Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak
1.22.0200.16.02
sosialisasi perlindungan perempuan dan anak
9.720.000,00
5.250.000,00
0,00
14.970.000,00
1.22.0200.16.05
Fasilitasi Kelembagaan Anak ( Parlemen Anak )
5.340.000,00
34.550.000,00
0,00
39.890.000,00
1.22.0200.16.20
Monitoring Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan, perempuan dan anak (P2TP2A) dan PUG
9.680.000,00
40.875.000,00
0,00
50.555.000,00
91.700.000,00
0,00
152.870.000,00
1.22.0200.17
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22.0200.17.07
Penyusunan Profil Desa
61.170.000,00
1.22.0200.17.10
Pelayanan Kontrasepsi
5.340.000,00
27.612.000,00
0,00
32.952.000,00
1.22.0200.17.22
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
14.979.600,00
107.400.000,00
0,00
122.379.600,00
1.22.0200.17.24
Pembinaan Desa P2W - KSS
18.450.000,00
40.940.000,00
0,00
59.390.000,00
1.22.0200.17.25
Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBMT
0,00
17.220.000,00
0,00
17.220.000,00
1.22.0200.17.27
Gelar Teknologi Tepat Guna
6.154.800,00
144.860.000,00
0,00
151.014.800,00
1.22.0200.17.28
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2011
0,00
21.020.000,00
0,00
21.020.000,00
1.22.0200.17.37
Verivikasi rancangan Peraturan Desa
44.130.000,00
17.700.000,00
0,00
61.830.000,00
1.22.0200.17.38
Penetapan dan evaluasi Dana Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Belitung Tahun 2011
28.020.000,00
22.652.000,00
0,00
50.672.000,00
1.22.0200.17.39
Pembinaan Administrasi dan keuangan Pemerintahan desa dan kelurahan
6.372.800,00
24.810.000,00
0,00
31.182.800,00
10.910.000,00
65.380.000,00
0,00
76.290.000,00
370.000,00
38.896.000,00
0,00
39.266.000,00
1.22.0200.18
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.22.0200.18.01
Evaluasi Program Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
1.22.0200.18.02
Jambore Institusi Masyarakat Peduli KB
1.22.0200.18.03
Evaluasi program pemberdayaan perempuan
8.720.000,00
48.610.000,00
0,00
57.330.000,00
1.22.0200.18.10
Sosialisasi Bina Lingkungan Keluarga dan Bina keluarga Remaja
4.800.000,00
15.225.000,00
0,00
20.025.000,00
22.860.000,00
6.750.000,00
0,00
29.610.000,00
549.791.600,00
1.824.079.500,00
0,00
2.373.871.100,00
549.791.600,00
1.824.079.500,00
0,00
2.373.871.100,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.22.0200.24
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu
1.22.0200.24.15
Kelompok Kerja Operasional Posyandu
Total Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Total Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.24
Kearsipan
1.24.0100
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
53
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
1
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
1.24.0100.01.08
Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.24.0100.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
1.24.0100.01.11
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
0,00
50.500.000,00
0,00
50.500.000,00
1.24.0100.01.12
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.24.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.24.0100.01.17
Penyediaan makan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.24.0100.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.24.0100.01.19
Kesejahteraaan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
1.24.0100.01.20
Pengadaan spanduk,umbul-umbul & bendera.
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.24.0100.01.21
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
0,00
55.030.000,00
0,00
55.030.000,00
1.875.000,00
0,00
57.555.000,00
59.430.000,00
1.24.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.0100.02.09
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1.24.0100.02.10
Pengadaaan Sarana Kantor
1.24.0100.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
81.460.000,00
0,00
81.460.000,00
1.24.0100.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.170.000,00
0,00
10.170.000,00
1.24.0100.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.0100.06.01 1.24.0100.07
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
4.000.000,00
11.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
1.24.0100.07.30 1.24.0100.15
Promosi Potensi Daerah Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.0100.15.01
Penataan Aplikasi Arsip Desa
1.24.0100.15.04
Praktek sistem administrasi kearsipan
1.24.0100.15.23
Penyusunan aplikasi arsip dinamis
1.24.0100.17
11.075.000,00
8.550.000,00
0,00
19.625.000,00
0,00
19.700.000,00
0,00
19.700.000,00
2.250.000,00
0,00
98.000.000,00
100.250.000,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
11.075.000,00
15.250.000,00
0,00
26.325.000,00
0,00
16.860.000,00
0,00
16.860.000,00
Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.0100.17.05 1.24.0100.19
Pemeliharaan buku perpustakaan dan arsip
0,00
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.24.0100.19.01
Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa
1.24.0100.19.02
Pengiriman peserta Duta Baca Anak dan Remaja
1.24.0100.19.11
Strory telling dan / Story reading.
5.500.000,00
26.550.000,00
0,00
32.050.000,00
1.24.0100.19.22
Pengadaan Buku Perpustakaan
2.325.000,00
0,00
60.000.000,00
62.325.000,00
101.700.000,00
494.770.000,00
215.555.000,00
812.025.000,00
101.700.000,00
494.770.000,00
215.555.000,00
812.025.000,00
81.047.377.385,00 127.481.370.820,00
245.499.089.905,00
Total Satker Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Total Urusan Kearsipan Total URUSAN WAJIB 2
URUSAN PILIHAN
2.01
Pertanian
2.01.0100
Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.01.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.01.0100.01.02
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
2.01.0100.01.03 2.01.0100.01.04
36.970.341.700,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
93.600.000,00
0,00
0,00
93.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
54
Kode 1
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
2
3
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
2.01.0100.01.05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01.0100.01.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.01.0100.01.07
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01.0100.01.08
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
0,00
380.000.000,00
0,00
380.000.000,00
2.01.0100.01.09
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01.0100.01.10
Pembuatan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
2.01.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.0100.02.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
326.220.000,00
0,00
326.220.000,00
2.01.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
19.875.000,00
0,00
19.875.000,00
2.01.0100.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.0100.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01.0100.06.02
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
2.01.0100.07 2.01.0100.07.01 2.01.0100.16
10.000.000,00
109.080.000,00
0,00
0,00
109.080.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
475.600.000,00
536.920.000,00
300.278.000,00
1.312.798.000,00
5.180.000,00
69.390.000,00
0,00
74.570.000,00
19.455.000,00
5.770.000,00
0,00
25.225.000,00
4.700.000,00
45.230.000,00
0,00
49.930.000,00
65.075.000,00
42.370.000,00
0,00
107.445.000,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.01.0100.16.02
Pameran Ketahan Pangan
2.01.0100.16.03
Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dan Pokja Mandiri Pangan
2.01.0100.16.15
Lomba cipta menu
2.01.0100.22
0,00
Promosi Potensi Daerah
Pengendalian DAS dan Pengembangan Hutan Mangrove (DAK+APBD)
2.01.0100.17.01
1.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
2.01.0100.16.01
2.01.0100.17
9.000.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Operasional Pengamanan Kawasan hutan dan Hasil hutan Peningkatan Produksi Pertanian
2.01.0100.22.01
Pemeliharaan Kebun Induk Karet dan Lada
207.870.000,00
131.316.415,00
0,00
339.186.415,00
2.01.0100.22.02
Pemeliharaan dan Operasional Unit Perbenihan
148.225.000,00
146.662.500,00
0,00
294.887.500,00
2.01.0100.22.03
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan
14.410.000,00
237.500.000,00
0,00
251.910.000,00
2.01.0100.22.04
Pengadaan Benih Padi Varietas Unggul Bermutu (VUB)
5.950.000,00
103.607.500,00
0,00
109.557.500,00
2.01.0100.22.05
Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kabupaten Belitung
9.850.000,00
200.000.000,00
0,00
209.850.000,00
2.01.0100.22.06
Penyusunan SID di Kabupaten Belitung
9.850.000,00
250.000.000,00
0,00
259.850.000,00
2.01.0100.22.07
Pengembangan Tanaman Singkong
8.400.000,00
216.218.000,00
0,00
224.618.000,00
2.01.0100.22.15
Pemeliharaan Ranch Peternakan
51.707.500,00
51.185.100,00
0,00
102.892.600,00
2.01.0100.22.88
Pengendalian OPT dan Demplot Tanaman Pestisida Nabati
29.819.000,00
82.953.000,00
0,00
112.772.000,00
2.01.0100.22.89
Pemberdayaan Komisi Pupuk dan Pestisida
14.825.000,00
14.937.500,00
0,00
29.762.500,00
2.01.0100.22.90
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK + APBD)
238.150.000,00
744.750.000,00
3.207.000.000,00
4.189.900.000,00
123.370.000,00
168.200.000,00
0,00
291.570.000,00
2.01.0100.23 2.01.0100.23.01
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Peningkatan Kinerja Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Serta Produksi Pertanian
55
Kode
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
1 2.01.0100.24
Jumlah 6 = 3+4+5
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2.01.0100.24.01
77.845.000,00
101.920.800,00
0,00
179.765.800,00
1.721.961.500,00
4.261.625.815,00
3.507.278.000,00
9.490.865.315,00
1.721.961.500,00
4.261.625.815,00
3.507.278.000,00
9.490.865.315,00
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Total Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Total Urusan Pertanian 2.03
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03.0100
Dinas Pertambangan dan Energi
2.03.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
2.03.0100.01.02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
2.03.0100.01.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.03.0100.01.04
Penyediaan Alat Listrik dan Eektronik
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.03.0100.01.05
Penyedian Makanan dan Minuman
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
2.03.0100.01.06
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0,00
225.000.000,00
0,00
225.000.000,00
2.03.0100.01.07
Penyediaan Jasa listrik
0,00
2.500.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
2.03.0100.01.08
Kesejahteraan Pegawai Non PNS
55.800.000,00
0,00
0,00
55.800.000,00
2.03.0100.01.10
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.03.0100.01.11
Pembuatan Spanduk,Umbul - umbul dan Bendera
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.03.0100.01.12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
35.280.000,00
0,00
0,00
35.280.000,00
2.03.0100.01.13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.03.0100.01.14
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.03.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.0100.02.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
2.03.0100.02.02
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
142.650.000,00
0,00
142.650.000,00
2.03.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
8.611.400,00
0,00
8.611.400,00
13.250.000,00
39.250.000,00
0,00
52.500.000,00
2.03.0100.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03.0100.05.01 2.03.0100.06
Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.0100.06.01
2.03.0100.40
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.500.000,00
1.500.000,00
0,00
10.000.000,00
Penyediaan Energi Listrik
2.03.0100.40.11
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum ( PJU )
6.020.000,00
172.000.000,00
0,00
178.020.000,00
2.03.0100.40.12
Kegiatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
11.800.000,00
1.407.000.000,00
0,00
1.418.800.000,00
2.03.0100.40.13
Pengadaan instalasi baru PJU koridor Bandara-Simpang Badau
11.800.000,00
1.757.000.000,00
0,00
1.768.800.000,00
2.03.0100.40.14
Pengadaan instalasi baru PJU koridor Batu Itam-Tanjung Tinggi
12.150.000,00
1.007.000.000,00
0,00
1.019.150.000,00
2.03.0100.40.15
Kegiatan Pemasangan kWh meter Penerangan Jalan Umum (PJU)
4.850.000,00
202.000.000,00
0,00
206.850.000,00
22.200.000,00
127.800.000,00
0,00
150.000.000,00
181.650.000,00
7.834.811.400,00
0,00
8.016.461.400,00
181.650.000,00
7.834.811.400,00
0,00
8.016.461.400,00
2.03.0100.41
Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
2.03.0100.41.02
Survei Pemetaan dan Penyelidikan Bahan Galian
Total Satker Dinas Pertambangan dan Energi Total Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.04
Pariwisata 56
Kode
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1
2
2.04.0100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 6 = 3+4+5
2.04.0100.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
107.000.000,00
0,00
107.000.000,00
2.04.0100.01.02
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.780.000,00
0,00
0,00
69.780.000,00
2.04.0100.01.03
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
36.400.000,00
0,00
36.400.000,00
2.04.0100.01.04
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
73.600.000,00
0,00
73.600.000,00
2.04.0100.01.05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0,00
88.295.000,00
0,00
88.295.000,00
2.04.0100.01.06
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.04.0100.01.08
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
2.04.0100.01.09
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
0,00
182.500.000,00
0,00
182.500.000,00
2.04.0100.01.10
Kesejahteraan Non PNS
442.800.000,00
0,00
0,00
442.800.000,00
2.04.0100.01.12
Pengadaan spanduk, umbul-umbul dan bendera
0,00
27.625.000,00
0,00
27.625.000,00
1.819.000,00
500.000,00
15.700.000,00
18.019.000,00
2.04.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04.0100.02.01
Pengadaan Sarana Kantor
2.04.0100.02.03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
0,00
362.500.000,00
0,00
362.500.000,00
2.04.0100.02.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
0,00
111.220.000,00
0,00
111.220.000,00
2.04.0100.02.06
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
0,00
67.000.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
49.725.000,00
0,00
49.725.000,00
2.04.0100.03 2.04.0100.03.02 2.04.0100.06 2.04.0100.06.01 2.04.0100.15
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
7.700.000,00
2.300.000,00
0,00
10.000.000,00
Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2.04.0100.15.01
Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata
3.924.000,00
57.780.000,00
0,00
61.704.000,00
2.04.0100.15.02
Pertunjukan Seni & Budaya Kabupaten Belitung
3.858.000,00
103.805.000,00
0,00
107.663.000,00
2.04.0100.15.03
Optimalisasi Pengelolaan Website Pariwisata
28.400.300,00
50.000.000,00
0,00
78.400.300,00
2.04.0100.15.04
Tour Promosi Wisata Belitung
23.810.000,00
32.295.000,00
0,00
56.105.000,00
2.04.0100.15.05
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
131.976.000,00
0,00
0,00
131.976.000,00
3.000.300,00
12.250.000,00
47.150.000,00
62.400.300,00
4.425.000,00
7.800.000,00
0,00
12.225.000,00
2.04.0100.18
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan
2.04.0100.18.01
Optimalisasi Keamanan dan Kenyamanan Objek Wisata
2.04.0100.18.04
Pengadaan Sarana Kebersihan
2.04.0100.19
Peningkatan SDM Terkait Sektor Pariwita
2.04.0100.19.01
Workshop Layang-layang
2.04.0100.19.03
Pelatihan Penata Tari / Penata Musik dan Cipta Karya Tari / Musik Daerah
14.480.000,00
96.974.000,00
0,00
111.454.000,00
2.04.0100.19.04
Pemilihan dan Pembinaan Bujang dan Dayang Belitong dan Pengiriman Putri Indonesia
16.030.000,00
123.870.000,00
0,00
139.900.000,00
2.04.0100.20
Peningkatan Kepedulian Terhadap Pembangunan Kepariwisataan
2.04.0100.20.02
Pembinaan & Administrasi PNPM Pariwisata 2011 Kab. Belitung
2.04.0100.20.03
Kampong Sadar Wisata
17.700.000,00
30.660.000,00
0,00
48.360.000,00
4.342.000,00
11.100.000,00
0,00
15.442.000,00
2.04.0100.20.04
Festival Tradisi Bahari
8.910.000,00
95.635.000,00
0,00
104.545.000,00
2.04.0100.20.05
Penyuluhan Wisata
8.670.000,00
43.995.000,00
0,00
52.665.000,00
2.04.0100.21
Pengelolaan Kawasan Wisata
57
1
Pegawai
2
2.04.0100.21.11
3
Total Urusan Pariwisata
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
3.090.000,00
397.905.000,00
0,00
400.995.000,00
794.714.600,00
2.260.234.000,00
62.850.000,00
3.117.798.600,00
794.714.600,00
2.260.234.000,00
62.850.000,00
3.117.798.600,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
327.600.000,00
0,00
0,00
327.600.000,00
Penyediaan Makanan Hewan
Total Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.05
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode
Kelautan dan Perikanan
2.05.0100
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2.05.0100.01.04
Kesejahteraan Non PNS
2.05.0100.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
2.05.0100.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.05.0100.01.13
Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.05.0100.01.14
Penyediaan peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.05.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.05.0100.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
2.05.0100.01.18
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
305.000.000,00
0,00
305.000.000,00
2.05.0100.01.19
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
93.540.000,00
0,00
0,00
93.540.000,00
2.05.0100.01.30
Promosi Potensi Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.0100.02.01
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
0,00
65.250.000,00
0,00
65.250.000,00
2.05.0100.02.02
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
0,00
11.350.000,00
0,00
11.350.000,00
2.05.0100.02.04
Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
13.185.000,00
52.000.000,00
4.000.000.000,00
4.065.185.000,00
2.05.0100.02.05
Pengadaan Sarana Kantor BBIP Tanjung Binga
3.675.000,00
330.000,00
69.045.000,00
73.050.000,00
2.05.0100.02.06
Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK + APBD)
3.175.000,00
0,00
100.000.000,00
103.175.000,00
2.05.0100.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
268.050.000,00
0,00
268.050.000,00
2.05.0100.06 2.05.0100.06.01 2.05.0100.15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD
Pembangunan Sarana Pondok Wisata (DAK dan APBD)
2.05.0100.15.03
Sail Indonesia / Sail Belitong 2011
Bimtek Menyelam dan Metodologi Pengawasan Terumbu Karang
2.05.0100.16.03
Pembinaan Kelembagaan Pengawasan (DAK dan APBD)
2.05.0100.17.01 2.05.0100.21 2.05.0100.21.01
0,00
10.000.000,00
7.620.000,00
1.500.000,00
198.000.000,00
207.120.000,00
260.000.000,00
1.370.000.000,00
0,00
1.630.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalaian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.16.02
2.05.0100.17
2.500.000,00
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05.0100.15.01
2.05.0100.16
7.500.000,00
14.710.000,00
82.825.000,00
75.000.000,00
172.535.000,00
6.420.000,00
8.750.000,00
110.000.000,00
125.170.000,00
0,00
159.935.000,00
Peningkatan Kesadaran dalam Penegakan Hukum Pengelolaan SDA KP Patroli Kapal Pengawas
75.740.000,00
84.195.000,00
Pengembangan Perikanan Tangkap Pelayanan UPTD PPI Selat Nasik
4.000.000,00
47.045.000,00
0,00
51.045.000,00
2.05.0100.21.02
Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK dan APBD)
8.230.000,00
65.500.000,00
200.000.000,00
273.730.000,00
2.05.0100.21.04
Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil
9.000.000,00
12.080.000,00
0,00
21.080.000,00
58
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode 1
Barang dan Jasa
Pegawai
2
3
4
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
2.05.0100.21.05
Pengembangan dan Rehabilitasi PPI Selat Nasik (DAK dan APBD)
13.850.000,00
28.500.000,00
550.000.000,00
592.350.000,00
2.05.0100.21.06
Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Kapal Nelayan (DAK dan APBD)
12.225.000,00
89.000.000,00
1.870.000.000,00
1.971.225.000,00
2.05.0100.23
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.0100.23.01
Pelayanan UPTD Pengolahan Hasil Perikanan
5.160.000,00
50.830.000,00
35.000.000,00
90.990.000,00
2.05.0100.23.02
Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan
8.510.000,00
98.450.000,00
0,00
106.960.000,00
2.05.0100.23.03
Pengembangan Kelembagaan Perikanan
15.750.000,00
20.400.000,00
0,00
36.150.000,00
2.05.0100.23.04
Pengadaan Sarana Produksi Pengolahan Tradisional (DAK dan APBD)
6.370.000,00
1.000.000,00
180.000.000,00
187.370.000,00
2.05.0100.23.05
Rehabilitasi Bangunan Pabrik Es Tanjungpandan (DAK dan APBD)
7.995.000,00
10.000.000,00
140.000.000,00
157.995.000,00
5.440.000,00
0,00
287.000.000,00
292.440.000,00
35.500.000,00
114.280.000,00
0,00
149.780.000,00
13.550.000,00
600.375.000,00
2.040.000.000,00
2.653.925.000,00
6.580.000,00
131.500.000,00
110.000.000,00
248.080.000,00
2.05.0100.25
Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.25.03
Pengadaan Sarana / Alat Bantu Petugas Penyuluh Perikanan (DAK dan APBD)
2.05.0100.25.06
Bimtek Perikanan
2.05.0100.26
Pengembangan Budidaya Laut
2.05.0100.26.01
Budidaya Ikan Kerapu (DAK dan APBD)
2.05.0100.26.02
Budidaya Rumput laut
2.05.0100.27
Pengembangan Budidaya Air Tawar
2.05.0100.27.01
Pelayanan UPTD BBI Membalong
11.720.000,00
207.753.125,00
20.000.000,00
239.473.125,00
2.05.0100.27.02
Budidaya Ikan Air Tawar (DAK dan APBD)
25.125.000,00
373.000.000,00
960.000.000,00
1.358.125.000,00
9.535.000,00
165.000.000,00
25.000.000,00
199.535.000,00
1.011.705.000,00
4.566.263.125,00
10.969.045.000,00
16.547.013.125,00
1.011.705.000,00
4.566.263.125,00
10.969.045.000,00
16.547.013.125,00
2.05.0100.28
Pengembangan Budidaya Air Payau
2.05.0100.28.01
Produksi Bibit Ikan Kerapu
Total Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Total Urusan Kelautan dan Perikanan 2.07
Industri
2.07.0100
Dinas Perindagkop Dan PM
2.07.0100.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07.0100.01.02
2.07.0100.01.01
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
24.460.000,00
0,00
24.460.000,00
2.07.0100.01.03
Kesejahteraan Non PNS
30.600.000,00
0,00
0,00
30.600.000,00
2.07.0100.01.04
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
2.07.0100.01.05
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.01.06
Penyediaan alat kebersihan/pembersih
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.01.07
Penyediaan umbul-umbul,spanduk,dan bendera
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.01.08
Penyediaan Jasa Komunikasi,Air,Listrik
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.07.0100.01.09
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
41.220.000,00
0,00
0,00
41.220.000,00
2.07.0100.01.10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
0,00
475.000.000,00
0,00
475.000.000,00
2.07.0100.01.11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.07.0100.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07.0100.02.12
Pemeliharaan Gedung Kantor
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
2.07.0100.02.13
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
0,00
135.330.000,00
0,00
135.330.000,00
59
Kode
Pegawai
2
3
1 2.07.0100.02.14
Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
2.07.0100.02.15
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
2.07.0100.06 2.07.0100.06.17 2.07.0100.07
Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Jumlah
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6 = 3+4+5
0,00
19.655.000,00
0,00
19.655.000,00
3.285.000,00
0,00
125.375.000,00
128.660.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.500.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Promosi Potensi Daerah
2.07.0100.07.01
Promosi potensi daerah
2.07.0100.07.02
Promosi SDA Kabupaten Belitung
24.265.000,00
225.830.000,00
0,00
250.095.000,00
2.07.0100.07.03
Penyusunan Desain dan pemasangan webside promosi Disperindagkop dan Penanaman Modal
7.975.000,00
0,00
68.350.000,00
76.325.000,00
14.500.000,00
2.050.000.000,00
2.170.000.000,00
204.720.000,00
14.516.000,00
0,00
219.236.000,00
14.390.000,00
43.879.500,00
0,00
58.269.500,00
2.07.0100.08 2.07.0100.08.01 2.07.0100.15
Pengadaan Tanah Untuk Pemerintahan dan Pembangunan Pembebasan Tanah Kawasan Industri
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.07.0100.15.01
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.07.0100.15.02
Sosialisasi Kemetrologian
2.07.0100.18
105.500.000,00
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.07.0100.18.01
Pendampingan tenaga ahli kerajinan rotan
19.050.000,00
40.844.200,00
0,00
59.894.200,00
2.07.0100.18.03
Pelatihan kerajinan gerabah
55.740.000,00
226.533.000,00
17.650.000,00
299.923.000,00
2.07.0100.18.04
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Badau
10.675.000,00
6.500.000,00
432.825.000,00
450.000.000,00
2.07.0100.18.18
Koordinasi pemberdayaan KUMKM
101.760.000,00
12.400.000,00
0,00
114.160.000,00
2.07.0100.18.22
Operasional Tenaga penyuluh KUMKM dan IKM Tingkat kecamatan
186.060.000,00
39.000.000,00
0,00
225.060.000,00
2.07.0100.18.88
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
49.200.000,00
17.475.000,00
0,00
66.675.000,00
2.07.0100.18.99
Operasional Galeri KUKM
120.564.000,00
2.400.000,00
0,00
122.964.000,00
6.840.000,00
227.000.000,00
0,00
233.840.000,00
10.950.000,00
290.000.000,00
0,00
300.950.000,00
1.000.294.000,00
2.121.322.700,00
2.694.200.000,00
5.815.816.700,00
1.000.294.000,00
2.121.322.700,00
2.694.200.000,00
5.815.816.700,00
4.710.325.100,00
21.044.257.040,00
17.233.373.000,00
42.987.955.140,00
102.091.634.425,00 144.714.743.820,00
288.487.045.045,00
2.07.0100.19
Penataan Struktur Industri
2.07.0100.19.02
Kajian Penyusunan Bisnis Plan Pengembangan Industri Rumput Laut
2.07.0100.19.03
Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Belitung
Total Satker Dinas Perindagkop Dan PM Total Urusan Industri Total URUSAN PILIHAN JUMLAH
41.680.666.800,00
Tanjungpandan, 28 Desember 2010 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
60
Kode
Uraian
1
2
LAMPIRAN V : PERDA BELITUNG JenisKABUPATEN Belanja NOMOR : 7 TAHUN 2010 Barang Pegawai Modal TANGGAL : 28 DESEMBER 2010 dan Jasa 3
4
Jumlah
5
6 = 3+4+5
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Jenis Belanja Kode
Uraian 2
1 01
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6 = 3+4+5
Pelayanan Umum
01.1.06
Perencanaan Pembangunan
3.230.232.871,00
3.012.741.250,00
151.650.000,00
6.394.624.121,00
01.1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
41.364.084.011,76
24.836.765.045,00
5.713.721.000,00
71.914.570.056,76
01.1.21
Kepegawaian
3.772.121.118,00
5.510.913.000,00
2.440.500.000,00
11.723.534.118,00
01.1.23
Statistik
0,00
0,00
0,00
0,00
01.1.24
Kearsipan
873.246.149,00
494.770.000,00
215.555.000,00
1.583.571.149,00
01.1.25
Komunikasi dan Informatika
0,00
0,00
0,00
0,00
01.1.26
Perpustakaan
0,00
0,00
0,00
0,00
49.239.684.149,76
33.855.189.295,00
8.521.426.000,00
91.616.299.444,76
5.195.634.389,00
1.552.137.500,00
502.320.000,00
7.250.091.889,00
5.195.634.389,00
1.552.137.500,00
502.320.000,00
7.250.091.889,00
Total Pelayanan Umum 03
Ketertiban dan Keamanan
03.1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Total Ketertiban dan Keamanan 04
Ekonomi
04.1.07
Perhubungan
2.979.383.649,00
1.427.337.000,00
9.019.095.000,00
13.425.815.649,00
04.1.14
Ketenagakerjaan
2.695.357.170,00
1.869.898.125,00
139.550.000,00
4.704.805.295,00
04.1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0,00
0,00
0,00
0,00
04.1.16
Penanaman Modal
0,00
0,00
0,00
0,00
04.1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.603.236.602,00
1.824.079.500,00
0,00
4.427.316.102,00
04.2.01
Pertanian
7.482.988.150,00
4.261.625.815,00
3.507.278.000,00
15.251.891.965,00
04.2.02
Kehutanan
0,00
0,00
0,00
0,00
04.2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
2.081.697.000,00
7.834.811.400,00
0,00
9.916.508.400,00
04.2.05
Kelautan dan Perikanan
3.286.693.839,00
4.566.263.125,00
10.969.045.000,00
18.822.001.964,00
04.2.06
Perdagangan
0,00
0,00
0,00
0,00
04.2.07
Industri
2.425.618.717,00
2.121.322.700,00
2.694.200.000,00
7.241.141.417,00
04.2.08
Ketransmigrasian
0,00
0,00
0,00
0,00
23.554.975.127,00
23.905.337.665,00
26.329.168.000,00
73.789.480.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.435.511.679,00
2.702.911.500,00
2.787.593.600,00
10.926.016.779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.435.511.679,00
2.702.911.500,00
2.787.593.600,00
10.926.016.779,00
3.691.304.834,00
4.741.111.250,00
81.099.757.370,00
89.532.173.454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.691.304.834,00
4.741.111.250,00
81.099.757.370,00
89.532.173.454,00
35.913.819.704,00
14.115.503.765,00
7.542.795.000,00
57.572.118.469,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.913.819.704,00
14.115.503.765,00
7.542.795.000,00
57.572.118.469,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Ekonomi 05
Lingkungan Hidup
05.1.05
Penatan Ruang
05.1.08
Lingkungan Hidup
05.1.09
Pertanahan
Total Lingkungan Hidup 06
Perumahan dan Fasilitas Umum
06.1.03
Pekerjaan Umum
06.1.04
Perumahan
Total Perumahan dan Fasilitas Umum 07
Kesehatan
07.1.02
Kesehatan
07.1.12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Total Kesehatan 08 08.1.17
Pariwisata dan Budaya Kebudayaan
1
Jenis Belanja Kode
Uraian
1
2
08.2.04
3
Pariwisata
Total Pariwisata dan Budaya 10
Barang dan Jasa
Pegawai
4
Jumlah Modal 5
6 = 3+4+5
3.087.770.735,00
2.260.234.000,00
62.850.000,00
5.410.854.735,00
3.087.770.735,00
2.260.234.000,00
62.850.000,00
5.410.854.735,00
113.436.650.588,00
15.685.167.100,00
17.479.568.850,00
146.601.386.538,00
1.432.480.770,00
2.644.607.350,00
199.900.000,00
4.276.988.120,00
114.869.131.358,00
18.329.774.450,00
17.679.468.850,00
150.878.374.658,00
1.378.694.795,00
629.435.000,00
189.365.000,00
2.197.494.795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendidikan
10.1.01
Pendidikan
10.1.18
Kepemudaan dan Olah Raga
Total Pendidikan 11
Perlindungan Sosial
11.1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil
11.1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1.13
Sosial
Total Perlindungan Sosial JUMLAH
0,00
0,00
0,00
0,00
1.378.694.795,00
629.435.000,00
189.365.000,00
2.197.494.795,00
102.091.634.425,00 144.714.743.820,00
489.172.905.015,76
242.366.526.770,76
Tanjungpandan, 28 Desember 2010 BUPATI BELITUNG
DARMANSYAH HUSEIN
2