1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) Önkormányzatok működési állami támogatásai Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről(működési célú kölcsöntörlesztés egyéb átvett p.e) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Előző évi pénzmaradványfelhasználás Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás )
Állami támogatás előleg
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
8,211 8,715 11,197
7,066 Személyi juttatások 7,270 Munkaadókat terhelő járulékok 12,964 Dologi kiadások
18
70 államháztartáson kívülre
2,999 670 0 519
Működési célú támogatásértékű kiadások
1,518
2,130 államháztartáson belülre,
5,756 Működési célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások ) Felhalm. célra átvett pénze.(társközség tám törl.) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. Hitelek felvétele Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan jármű stb )
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások) Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Betétek felbontása
Felhalmozási bevételek
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
0 Finanszírozási kiadások betét értékpapír vásárlás 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök áht belülre 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 Hitel törlesztés
0 16,759
0
200
0 0 0 3,839 26,368 35,116 5,961 140 adatok e/Ft-ban
0 235 10,000
266
2,632
0 Intézményfinanszírozás
0 Beruházások és felújítások
2,541
25
2,453
3,000
717
8,115 2,191 15,184
0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások
32,329
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
7,346 1,590 12,956 505
35,256 Működési kiadások Egyenleg MONOSTLÓ KÖZSÉG FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése
2014.évi várható teljesítés
Működési célú támogatásértékű kiadások
Működési Tartalék
Működési bevételek
adatok e/Ft-ban
2,930
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
16,709
0
0
0 0
0 0 0
0
10,000
50
440
300 Felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
felhalmozási célú támogatás 0 Irányítószervi ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )
0
0
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása áht
10,000 kivülre
10,300 Felhalmozási kiadások Egyenleg
16,759 0
10,440 -140
1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE Bevételek Megnevezése
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb sajátos elszámolások változása Összes bevétel
2014.évi várható teljesítés
32,329 16,759 0 49,088
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
35,256 Működési kiadások 10,300 Felhalmozási kiadások 0 Egyéb sajátos elszámolások változása 45,556 Összes kiadás
2014.évi várható teljesítés
26,368 16,759 173 43,300
2015. évi tervezett előirányzat
35,116 10,440 0 45,556
1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA - BÖLCSÖDE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE Bevételek Megnevezése
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
2015. évi tervezett előirányzat
33,213 9,986 27,130
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadások
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadások kölcsönök
0
0
0 0 Működési bevételek összesen: 68,886 70,329 Működési kiadások 66,802 Egyenleg 2,084 KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA-BÖLCSÖDE FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
0 0 70,329 0
Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) Önkormányzatok működési állami támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás ) Előző évi pénzmaradványfelhasználás
310 0 43,750 4,008
21,439 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások
2014.évi várható teljesítés
33,216 8,754 24,832
Működési bevételek
20,818 0 0
Kiadások Megnevezése
0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások 0 államháztartáson belülre
48,890 nyújtása államháztartáson kívülre 0 Intézményfinanszírozás Működési Tartalék
Bevételek Megnevezése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások ) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , Hitelek felvétele
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
0
0 Beruházások és felújítások
0
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
1,639
4,007
0 Felhalmozás célra átadott pénzeszközök
0
0
0
0 Felhalmozási célú Céltartalék
0
0
Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések
0
0 Hitelek törlesztése felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások stb)
0
0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
1,639 0
4,007 0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )
1,639
4,007
Felhalmozási bevételek összesen:
1,639
4,007 Felhalmozási kiadások összesen: Egyenleg
1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA - BÖLCSŐDE ÖSSZEVONT INTÉZMÉYI MÉRLEGE Bevételek Megnevezése
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Sajátos eszközoldali elszámolások Összes bevétel
2014.évi várható teljesítés
68886 1,639 0 70525
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
70,329 Működési kiadások 4,007 Felhalmozási kiadások 0 Sajátos eszközoldali elszámolások 74,336 Összes kiadás
2014.évi várható teljesítés
66802 1,639 -222 68219
2015. évi tervezett előirányzat
70,329 4,007 0 74,336
1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE Bevételek Megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) Önkormányzatok működési állami támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2014.évi várható teljesítés
329 0 0 7,907 0
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás ) Előző évi pénzmaradványfelhasználás
2015. évi tervezett előirányzat
68,159 5,643
Kiadások Megnevezése
2014.évi várható teljesítés
1 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások
80,867 Működési kiadások Egyenleg ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
Bevételek Megnevezése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások ) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , Hitelek felvétele
82,038
2014.évi várható teljesítés
49,564 13,290 18,013 0
0
0
0
0
0 0 80,454 1,584
0 0 80,867 0
célú támogatásértékű kiadások kölcsönök nyújtása 79,282 Működési államháztartáson kívülre
Működési Tartalék
Működési bevételek összesen:
50,399 13,695 16,360 0
0 Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 1,584 Intézményfinanszírozás
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
0
0 Beruházások és felújítások
0
2015. évi tervezett előirányzat
2014.évi várható teljesítés
2015. évi tervezett előirányzat
1,011
0
0 Felhalmozás célra átadott pénzeszközök
0
0
0
0 Felhalmozási célú Céltartalék
0
0
Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések
0
0 Hitelek törlesztése felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások stb)
0
0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések
0
0
1,011 0
0 0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )
1,011
0
Felhalmozási bevételek összesen:
1,011
0 Felhalmozási kiadások összesen: Egyenleg
1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYI MÉRLEG Bevételek Megnevezése
Működési bevételek Felhalmozási bevételek sajátos elszámolások változásai Összes bevétel
2014.évi várható teljesítés
82038 1,011 0 83049
2015. évi tervezett előirányzat
Kiadások Megnevezése
80,867 Működési kiadások 0 Felhalmozási kiadások 0 Sajátos elszámolások változásai 80,867 Összes kiadás
2014.évi várható teljesítés
80454 1,011 -1,076 80389
2015. évi tervezett előirányzat
80,867 0 0 80,867
2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bruttó összeg adatok eFtban
1
Megnevezés
2
Beruházások felújítások önkormányzatnál
0
0
0
3
2015. évben erdeti előirányzatot nem tervezünk
0
0
0
4
Monoszló Község Önkormányzatának beruházásai felújításai összesen:
0
0
0
5
Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 3,564
0
3,564
443
0
443
4,007
0
4,007
4,007
0
4,007
0
0
0
10,000
0
10,000
440
0
440
0
0
0
14,447
0
14,447
6 7 8 9
kerítés készítése az intézmény köré Napvítorlás árnyékoló készíttetése Közös fenntartású intézmény beruházásai felújításai összesen: Beruházások felújítások intézménnyel együtt összesen:
10
felhalmozási céltartalék
11
Felhalmozási célú hitel törlesztése
12
Szennyvízcsatorna társulatnak felhalmozási feladathoz kapcsolódó pénzzeszközátadás
13
Felhalmozási célú szociális kölcsön nyújtás
14
Felhalmozási célú kiadások intézményekkel együtt mindösszesen:
Nettó összeg
ÁFA
3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése ( COFOG számmal rendelkező feladat kötelező, nem rendelkező önként vállalt )
munkaadókat szemé-lyi terhelő juttatá-sok járulé-kok
dologi kiadások
szociális kiadás és kölcsönnyújtás
pénztámogaeszköz- tás- értékű átadások kiadások
felhalmozási kiadás
kiadás állami tám. 2015. 2015. 2015. egyéb tarta- lékok Össze-sen összesen bevételek
kiadás 2014. várható teljesítés
bevétel 2014. várható teljesítés
Kötelező feladatok Monoszló 011220 adó vám jövedéki igazgatás helyi adó bevételek
0 0
0 108
0
013320 köztemető fenntartása
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 108
0 100
7250 0
0 105
8699 100
013350 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb vagyon hasznosítása üzemeltetése
0
0
018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel (hivatal támogatása )
267
0
0
0
0
0
267
112
155
156
163
0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 2 fő
0
0
0
0
1053
0
0
1053
1053
0
303
0
1900
513
32
0
0
0
0
0
2445
0
1500
2367
2353
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása ( hó tolás sikosságmentesítés )
0
0
838
0
0
0
0
0
838
838
0
1059
443
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése
690
186
125
0
0
0
440
0
1441
1140
301
451
316
072313 Fogszakorvosi szakellátás
0 0 950 1511 0 0 0
0 0 256 408 0 0 0
89 1088 670 1517 38 110 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 100 0 0 118
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3839 0 0 0
89 1088 1876 7375 38 110 118
89 1088 1246 1191 0 110 0
0 0 630 5861 0 0 0
55 597 1241 6556 0 104 100
0 963 1243 9238 0 0 0
074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozással kapcsolatos feladatok
0
0
0
0
0
100
0
0
100
0
0
78
0
0 0
0 0
6 13
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 13
0 13
0 0
0 4
0 0
0 5051
0 1363
1252 6153
0 0
0 0
0 1371
0 440
0 3839
1252 18217
1187 8167
65 15762
1283 14459
3010 26528
051030 nem veszélyes hulladék begyűjtése szállítása,átrakása 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 1 fő 066020 Város és községgazdálkodás 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
081030 Sportlétesítmények működtetése fejlesztése 082042 könyvári állomány gyarapítása ,082092 Könyvtári közművelődési tevékenység hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
l. oldal összesen: 3 fő
3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése ( COFOG számmal rendelkező feladat kötelező, nem rendelkező önként vállalt )
munkaadókat szemé-lyi terhelő juttatá-sok járulé-kok
dologi kiadások
szociális kiadás és kölcsönnyújtás
felhalmozási pénztámogakiadások kiadás állami tám. 2015. eszköz- tás- értékű hiteltör2015. 2015. egyéb átadá-sok kiadá-sok lesztések tarta- lékok Össze-sen összesen bevételek
kiadás 2014. várható teljesítés
bevétel 2014. várható teljesítés
kötelező feladatok Monoszló
0 0 0
0 0 0
0 0 64
0 400 1000
0 0 0
1146 0 0
0 0 0
0 0 0
1146 400 1064
1146 80 0
0 0 50
838 358 817
0 319 779
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások
0 0
0 0
0 0
550 250
0 0
0 0
0 0
0 0
550 250
295 0
0 0
397 160
290 160
103010 Elhunyt személyek hátramradottainak pénzbeli ellátása
0
0
0
80
0
0
0
0
80
80
0
0
0
107055 Falugondnoki szolgáltatás l fő
0 102 0 0 1714
0 28 0 0 463
0 80 0 0 1270
150 0 700 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 115 0
0 0 0 0 10000
0 0 0 0 0
150 210 700 115 13447
145 53 498 0 2500
5 0 0 0 10025
101 167 656 112 15967
5 55 531 80 13547
Kötelező feladatok Kiadásai tevékenységenként összesen: létszám 4 fő
6867
1854
7567
3130
0
2632
10440
3839
36329
12964
25842
34032
42294
084031 és 084032 cívil szervezetek és programok működési tmogatása
0
0
0
0
25
0
0
0
25
0
0
5
0
047110 Kis és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 1 fő
6794
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 105010 Munkanélküli aktívkórúak ellátása 106020 Lakásfenntartási támogatások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás
Önként vállalt feladatok Monoszló
1248
337
7617
0
0
0
0
0
9202
0
6750
9090
önként vállalt feladatok kiadásai összesen: 1 fő
1248
337
7617
0
25
0
0
0
9227
0
6750
9095
Kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai tevékenységenként összesen nettó módon: létszám 5 fő
8115
2191
15184
3130
25
2632
10440
3839
45556
12964
32592
43127
6794
49088
3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése ( COFOG számmal rendelkező feladat kötelező, nem rendelkező önként vállalt )
munkaadókat szemé-lyi terhelő juttatá-sok járulé-kok
dologi kiadások
szociális kiadás és kölcsönnyújtás
pénztámogaeszköz- tás- értékű átadá-sok kiadá-sok
felhalmozási kiadás
2014. eredeti 2015. előiránytarta- lékok Össze-sen zat
Kétnyelvű Német Nemzetiségi ÓvodaBölcsőde kötelező feladatai 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodások l fő
1640
483
2530
0
0
0
214
0
4867
4042
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Iskolások 1,6 fő
2968
901
8272
0
0
0
713
0
12854
11699
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben iskolai ovodai dolgozók 0,3 fő
422
124
1341
0
0
0
71
0
1958
0
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében (bölcsődei dolgozók 0,1 fő )
140
40
149
0
0
0
36
0
365
0
2269
656
5852
0
0
0
463
0
9240
0
091130 nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 6 fő
19578
5997
4054
0
0
0
1647
0
31276
34229
Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde kötelező feladatainak kiadásai összesen: létszám 10,4 fő
27017
8201
22198
0
0
0
3144
0
60560
49970
140
40
576
0
0
0
36
0
792
3380
703 4650
206 1333
2763 928
0 0
0 0
0 0
178 578
0 0
3850 7489
9188 7604
703
206
665
0
0
0
71
0
1645
6196
1785
4932
0
0
0
863
0
13776
20172
33213 14 fő
9986
27130
0
0
0
4007
0
74336
70142
107051 Szociális étkeztetés ( Zánka ,Monoszló, Balatonszepezd ) 1,4 fő
900020 munkahelyi étkeztetés egyéb dolgozók étkeztetése 0,1 fő 900020 egyéb vendéglátás ( Vendég étkeztetés ) 0,5 fő 104030 Bölcsődei ellátás 2,5 fő 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében ( bölcsődések étkeztetése 0,5 fő)
Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde önként vállat feladatainak kiadásai összesen:létszám 3,6fő Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde kiadásai összesen: 14 fő létszám javaslat 2015.évre
Megjegyzés 2014.-ben a munkahelyi étkeztetés mind a négy dolgozói kategóríát tartalmazta ( iskolai óvodai bölcsődei egyéb dolgozók ) egyéb vendéglátás vendég étkezés és szociális étkezés volt.
3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése ( COFOG számmal rendelkező feladat kötelező, nem rendelkező önként vállalt )
munkaadókat szemé-lyi terhelő juttatá-sok járulé-kok
dologi kiad-ások
szociális kiadás
kölcsönnyújtás
pénztámogaeszköz- tás- értékű átadá-sok kiadá-sok
felhalmozási kiadás
2014. 2014. eredeti módo-sított 2014. 2015. előirányelőirányvárható Össze-sen zat zat telje-sítés
tartalékok
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatai 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége COFOG 011130 létszám:17 fő
49564
13290
18013
0
0
0
0
0
0
80867
72853
75169
73557
országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7908
7908
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállat feladatainak kiadásai összesen: létszám ---- fő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásai mindösszesen: létszám 17 fő
49564
13290
18013
0
0
0
0
0
0
80867
72853
83077
81465
elfogadott létszám 2014-re
16,25 fő
létszám javaslat 2015-re
17,25 fő
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1
Bevételek Megnevezése
2
Monoszló Község Önkormányzata Bevételek
3
4 Kamatbevételek 5 Tulajdonosi bevételek ( lakbér, garázsdíj ) Szolgáltatások bevételei ( bérleti díjak,karbantartási 6 szolgáltatások egyéb működési célú szolgáltatási bevételek stb ) 7 Készletértékesítés ellenértéke ( kisbolt ) 8 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 egyéb működési bevételek 10 Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek ( helyi adók kiföggesztési díjak stb ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 12 állami támogatások ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 13 OEP Munkaügyi központ fenntartó társönykormányzatok) 11
14
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről kölcsön törlesztés egyéb átvett pénzeszközök
15
Állami támogatás elöleg
16
Működési célú bevételek mindösszesen:
17 18 19 20 21 22 23 24
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( állami támogatások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( egyéb pályázati támogatások ) Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből Felhalmozási célú ÁFA bevételek ( építési telek eladás után, fordított ÁFA stb ) Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás
2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
2014. évi várható teljesítés
2015. évi eredeti előirányzat
15 155
15 230
12 162
16 155
70
423
243
140
4,500
5,466
5,466
5,500
1,000
2,328
2,328
1,255
0
0
0
0
5,740
8,462
8,211
7,066
6,020
9,128
8,715
7,270
11,001
11,197
11,197
12,964
4,041
2,999
2,999
2,130
190
63
18
70
0
519
519
0
26,992
32,368
31,659
29,500
0
3,000
3,000
0
0
12,541
2,541
10,000
0
717
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401
266
300
0
0
0
0
900
905
905
5,756
25
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitelek felvétele
0
10,000
10,000
0
26
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás felhalmozási célú kiadásokra
0
0
0
0
900
27,564
17,429
16,056
0
0
0
0
27,892
59,932
49,088
45,556
27 Felhalmozási célú bevételek összesen: 28 Egyéb sajátos elszámolások változása (1.907-5.193)
29 Bevételek Mindösszesen:
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek Megnevezése
2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
2014. évi várható teljesítés
2015. évi eredeti előirányzat
Monoszló Község Önkormányzata Kiadások 30 Személyi juttatások
5,510
7,346
7,346
8,115
31 Munkaadókat terhelő járulékok
1,490
1,590
1,590
2,191
11,094
16,305
12,956
15,184
0
0
0
0
2,360
2,939
2,453
2,930
1,498
1,518
1,518
2,632
200
200
0
200
0
505
505
25
3,200
2,251
0
3,839
0
519
0
0
0
0
0
0
25,352
33,173
26,368
35,116
2,540
16,709
16,709
0
0
0
0
0
0
50
50
440
0
0
0
0
0
0
0
0
47 Felhalmozási kiadások összesen:
2,540
16,759
16,759
440
48 Költségvetési kiadások összesen:
27,892
49,932
43,127
35,556
49 Hitelek kölcsönök törlesztése
0
10,000
0
10,000
50 Szabad pénzeszközök befektetése
0
0
0
0
51 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás
0
0
0
0
52 Finanszírozási kiadások összesen:
0
10,000
0
10,000
53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása
0
0
173
0
27,892
59,932
43,300
45,556
32 Dologi kiadások 32 Elvonások befizetések 34 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson
35 belülre
36 Műklödési célú kölcsönök államháztartáson kivülre Működési célú támogatások egyéb működési kifizetések
37 államháztartáson kívülre
38 Működési célú tartalékok 39 Állami támogatás elöleg kiadási előirányzati oldala 40
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás
41 Működési költségvetési kiadások összesen : 42 Beruuházási felújítási kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
43 belülre
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
44 kivűlre ( szennyvízcsatornatársulatnak lakosságnakstb) 45
Felhalmozási célú ÁFA bfizetések ( építési telek eladás után, fordított ÁFA után stb )
46 Felhalmozási célú tartalékok
54 Kiadások mindösszesen:
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek Megnevezése 1
2014. évi várható teljesítés
2015. évi eredeti előirányzat
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek
2 Kamatbevételek 3 Közvtített szolgáltatások ellenértéke 4 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 5 pl választások ) Működési célú átvett pénzeszközök 6 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 8 támogatás 9 Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 11 pénzmaradványfelhasználás 12 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 10
13
2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás
14 Finanszírozási bevételek összesen: 15 Egyéb sajátos elszámolások változása
25 5 30
25 332 357
1 328 329
1 0 1
0
7,907
7,907
0
0 0
0 0
0 0
0 0
67,409
69,170
69,170
79,282
48,685
48,685
48,685
48,777
18,724
20,485
20,485
30,505
5,414
5,643
5,643
1,584
0
0
0
0
0
0
72,823 0
74,813 0
74,813 0
80,866 0
72,853
83,077
83,049
80,867
43,003 12,533 17,317 0
50,399 13,695 17,972 0
50,399 13,695 16,360 0
49,564 13,290 18,013 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 72,853 0
82,066 1,011
0 80,454 1,011
0 80,867 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 72,853 0 0
1,011 83,077 0 0
1,011 81,465 0 0
0 80,867 0 0
32 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás
0
0
0
0
33 Finanszírozási kiadások összesen: 34 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása
0 0
0 0
0 -1,076
0 0
16 Bevételek Mindösszesen: 17 18 19 20
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson
21 belülre
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési
22 kifizetések államháztartáson kívülre 23 Működési célú tartalékok 24 Működési költségvetési kiadások összesen : 25 Beruuházási felújítási kiadások összesen:
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
26 belülre
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
27 kivűlre 28 Felhalmozási kiadások összesen: 29 Költségvetési kiadások összesen: 30 Hitelek kölcsönök törlesztése 31 Szabad pénzeszközök befektetése
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 35 Kiadások mindösszesen:
Bevételek Megnevezése 1
Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda Bölcsőde
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kamatbevételek vendég étkeztetés bevételei óvodai közétkeztetés bevételei iskolai közétkeztetés bevételei bölcsődések közétkeztetésének bevételei Óvodai és iskolai dolgozók közétkeztetésének bev. Bölcsődei dolgozók közétkeztetésének bevételei Egyéb munkahelyi közétkeztetés(2014.-ben együtt) Szociális közétkeztetés bevételei Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. Egyéb működési célú bevételek Működési bevételek összesen:
14
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( működési és feladatalapú állami támogatás önkormányzattól átvett támogatás)
15 Működési célú átvett pénzeszközök 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 17 támogatás Intézményfinanszírozás irányítószervi felhalmozási 18 célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 19 pénzmaradványfelhasználás 20 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 21 Finanszírozási bevételek összesen: 22 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások változása
23 Bevételek Mindösszesen: 24 25 26 27
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson
28 belülre
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési
29 kifizetések államháztartáson kívülre 30 Működési célú tartalékok 31 Működési költségvetési kiadások összesen : 32 Beruuházási felújítási kiadások összesen:
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
33 belülre
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
34 kivűlre 35 Felhalmozási kiadások összesen: 36 Költségvetési kiadások összesen: 37 Hitelek kölcsönök törlesztése 38 Szabad pénzeszközök befektetése
72,853
83,077
2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
80,389
2014. évi várható teljesítés
80,867
2015. évi eredeti előirányzat
50 4,841 1,190 3,996 242 0 0 1,475 4,841 4,478 0 21,113
50 4,980 1,190 3,996 242 0 0 1,527 5,690 4,759 15 22,449
1 4,945 990 3,286 224 0 0 1,527 5,407 4,423 15 20,818
5 3,032 1,000 3,036 389 1,410 111 624 7,276 4,556 0 21,439
0
310
310
0
0 0
0 0
0 0
0 0
44,989
43,750
43,750
48,890
0
1,639
1,639
4,007
4,040
4,008
4,008
0
0 49,029 0
49,397 0
0 49,397 0
0 52,897 0
70,142
72,156
70,525
74,336
32,452 9,799 23,851 0
33,216 8,754 28,547 0
33,216 8,754 24,832 0
33,213 9,986 27,130 0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,040 70,142 0
70,517 1,639
0 66,802 1,639
0 70,329 4,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0 70,142 0 0
1,639 72,156 0 0
1,639 68,441 0 0
4,007 74,336 0 0
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
39 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 40 Finanszírozási kiadások összesen: 41 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 42 Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0 0 70,142
0 0 72,156
0 -222 68,219
0 0 74,336
6. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1.
MEGNEVEZÉS
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi várható teljesítés
2015. évi előirányzat
2
Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásoknak ( Fogszakorvos )
100
100
118
3
Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásoknak ( Védőnő )
78
78
100
4
Támogatásértékű kiadás oktatási nevelési intézményi társulásnak (Óvoda-Bölcsőde-közétkeztetési feladatellátáshoz)
838
838
1,146
5
Támogatásértékű kiadás Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához
303
303
1,053
6
Állami támogatás elszámolásból keletkezett befizetési kötelezettség
0
0
0
7
Támogatásértékű kiadás házisegítségnyújtási feladatokhoz ( jelzőrendszer stb. ) Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak
115
113
115
8
Támogatásértékű kiadás belső ellenőrzési feladatokhoz
86
86
100
9
Közérdekű kúratóriumtól kapott átmeneti támogatás visszaadása
500
500
0
10
Veszprém megyei speciális mentők támogatása
5
5
0
11
Szervezetek alapítványok támogatására elkülönített öszeg 2015-re
0
0
25
12
Működési célú kölcsönök nyújtása
200
0
200
2,225
2,023
2,857
13
Működési célú támogatások pénzeszköz átadások egyéb működési kiadások összesen:
14
Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre
0
0
0
15
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre (szennyvízcsatornatársulatnak)
0
0
440
16
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre (lakosságnak szennyvízcsatorna érdekeltési hozzájárulás utáni állami támogatás)
50
50
0
17
Felhalmozási kölcsön nyújtása
0
0
0
18
Felhalmozási pénzeszközátadások összesen:
50
50
440
19
Működési és Felhalmozási pénzeszközátadások összesen :
2,275
2,073
3,297
7. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monoszló 2015.évi költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások C D E F G Adó elengedés Adó kedvezmény
A
B
Megnevezés Idegenforgalmi adó tartózkodás után
jogcím
mértéke %
összege e/Ft
jogcím
mértéke %
összege e/Ft
jogcím
mértéke %
összege e/Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Építmény adó
0
0
0
15%
334
0
0
0
334
Telek adó Iparűzési adó Magánszemélyek 6 kommunális adója Magánszemélyek 7 kommunális adója Idegenforgalmi adó 8 hétvégi ház után 9 Gépjármű adó Helyi adó pótlék 10 bírság
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
60%
233
0
0
0
233
0
0
0
80%
375
0
0
0
375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szoc étkező
42%, 53% 60%
0
óvodások, iskolások, 50% 100% bölcsődések
1 2 3 4 5
11 Térítési díj
12 Térítési díj
0
0
0
rendelet szerint 0 0 rendelet szerint rendelet szerint
0
0
H
I Egyéb
J
700 állami támogatás fedezi 2014től
K Összesen Összesen:
700
0
8. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monoszló Község Önkormányzatnak 2015.évi költségvetésének tárgyalásához
A
Megnevezése
B
Étkezési térítési díjak bemutatása 8. melléklet C D E F
Norma ktg. Rezsi ktg
Haszon kulcs
Számított ÁFA 27 % Étkezési térítési díj
Bölcsődések Óvodások Óvodai Menzai étkezés Bölcsődések menzai étkezés Általános Iskolások Napközis étkezés Általános Iskolások Menzás étkezés
276 276 205 205 304 224
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
74 74 55 55 82 61
350 350 260 260 386 285
Szociális étkeztetés ( kategóriánként támogatás )
276
275
0
149
700
Alkalmazotti dolgozói étkezés Vendég étkezés Engedélyezett vendégétkezők
276 276 276
196 275 196
0 0 0
128 149 128
600 700 600
G
H
Fizetendő étkezési térítési díj 2014.
2015. évben rendelet alapján fizetett térítési díj
350 350 260 260 386 285
350 350 260 260 386 285
I kat.406 II.kat329 III kat. 280
600 700 600
I kat.406 II.kat329 III kat. 280
600 700 600
9. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A 1. Megnevezés 2. BEVÉTELEK Intézményi
3. működési bevételek 4
Közhatalmi bevételek
5
Átvett pénzeszk. Bev. állami tám
Működési célú
6 támogatásértékű bevételek
átvett pénzeszk.
7 Államháztartáson kívülről
8
Felhalmozási célú bevételek
Finanszírozási 9 célú bevételek betét felbontás Előző időszaki 10 pénzmaradvány 11 Összes bevétel 12 KIADÁSOK 13 Működési kiadás 14 Felhalmozási kiad. 15 Tartalék felhaszn. Támogatás-értékű kiadás 16 államháztartáson belülre 17 Összes kiadás 18 Egyenleg
Monoszló Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tárgyalásához likviditási terve 9. melléklet adatok e/Ft-ban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen
550
550
550
550
600
630
700
686
550
550
550
600
7,066
150
200
2,320
200
200
300
400
400
2,500
200
200
200
7,270
1,080
1,080
1,081
1,080
1,080
1,081
1,080
1,080
1,081
1,080
1,080
1,081
12,964
0
0
200
250
250
250
250
250
250
250
180
0
2,130
5
5
5
10
5
5
5
10
5
5
5
5
70
0
0
10,000
50
50
50
50
50
50
0
0
0
10,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,756
4,801
4,336
5,534
5,374
5,259
4,337
2,403
2,199
2,497
1,282
997
5,756
7,541
6,636
18,492
7,674
7,559
7,575
6,822
4,879
6,635
4,582
3,297
2,883
2,300 440 0
2,300 0 0
2,300 10,000 0
2,300 0 0
2,300 0 0
2,580 0 0
2,580 0 1,839
2,680 0 0
2,480 0 1,000
2,300 0 1,000
2,300 0 0
2,225 0 0
45,556 0 28,645 10,440 3,839
0
0
658
0
0
658
0
0
658
0
0
658
2,632
2,740 4,801
2,300 4,336
12,958 5,534
2,300 5,374
2,300 5,259
3,238 4,337
4,419 2,403
2,680 2,199
4,138 2,497
3,300 1,282
2,300 997
2,883 0
45,556 0
9. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A 1. Megnevezés 2. BEVÉTELEK
Monoszló költségvetésének tárgyalásához a Kétnyelvű Német Nemzetiségi óvoda- Bölcsőde likviditási terve 9 . melléklet adatok e/Ft-ban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen
Intézményi
3. működési bevételek 4
Közhatalmi bevételek Átvett pénzeszk.
5 Bevételei 6
Működési célú támogatásértékű bevételek int. Finansz.
Kölcsönök
7 visszatérülése
1,900
2,000
1,900
2,000
2,000
1,500
1,300
1,500
2,000
1,900
2,000
1,439
21,439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,408
4,408
4,409
4,408
4,408
4,408
4,408
4,408
4,408
4,408
4,408
4,408
52,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel, pályázati bevétel, és ÁFA visszatérülés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,308
6,408
6,309
6,408
6,408
5,908
5,708
5,908
6,408
6,308
6,408
5,847
6,000 0 0
6,000 0 0
6,000 0 0
6,000 0 0
6,000 0 0
5,500 0 0
5,000 4,007 0
5,700 0 0
6,100 0 0
6,100 0 0
6,100 0 0
5,829 0 0
74,336 0 70,329 4,007 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000 308
6,000 408
6,000 309
6,000 408
6,000 408
5,500 408
9,007 -3,299
5,700 208
6,100 308
6,100 208
6,100 308
5,829 18
74,336 0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad. Tartalék felhaszn. Támogatás-értékű kiadások Összes kiadás Egyenleg
9. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A 1. Megnevezés 2. BEVÉTELEK Intézményi
3. működési bevételek 4
Közhatalmi bevételek Átvett pénzeszk.
5 Bevételei
Működési célú
6 támogatásértékű bevételek
Kölcsönök
7 visszatérülése 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel, pályázati bevétel, és ÁFA visszatérülés
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad. Tartalék felhaszn. Hivatal finanszírozása Összes kiadás Egyenleg
Monoszlói költségvetés tárgyalásához a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terve 9. melléklet adatok e/Ft-ban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,607
6,607
6,606
6,607
6,607
6,607
6,607
6,607
6,606
6,607
6,607
6,607
79,282
1,584
1,681
1,778
1,874
1,666
1,458
1,250
1,042
834
625
417
209
1,584
8,191
8,288
8,384
8,481
8,273
8,065
7,857
7,649
7,440
7,232
7,025
6,816
6,510 0 0
6,510 0 0
6,510 0 0
6,815 0 0
6,815 0 0
6,815 0 0
6,815 0 0
6,815 0 0
6,815 0 0
6,815 0 0
6,816 0 0
6,816 0 0
80,867 0 80,867 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,510 1,681
6,510 1,778
6,510 1,874
6,815 1,666
6,815 1,458
6,815 1,250
6,815 1,042
6,815 834
6,815 625
6,815 417
6,816 209
6,816 0
80,867 0
10. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek Megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2016. évi várható előirányzat
2017. évi várható elöirányzat
2018. évi várható előirányzat
Monoszló Község Önkormányzata Önkormányzat
1 2 3 4 5 6 7 8
Kamatbevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatási bevételei Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó Tulajdonosiu bevételek ( lakbér garászdíj ) Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek
9
Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési állami támogatásai
10
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési bevételek államháztartáson kívülröl
11 12 13
Működési célú bevételek mindösszesen:
14
Felhalmozási ÁFA visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése, szennyvízcsatorna érdekeltésgi hozzájárulások
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 16 pénzmaradványfelhasználás 17 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 15
18
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás
19 20 21 22 23 24 25 26
Felhalmozási és Finanszírozási bevételek össz.: Egyéb sajátos elszámolások változása
Bevételek Mindösszesen:
16 5,500 140 1,255 155 7,066 7,270 12,964
17 5,600 150 1,300 155 7,222 7,300 13,000
18 5,700 150 1,350 155 7,373 7,350 13,050
19 5,800 150 1,400 155 7,524 7,400 13,100
2,130
2,150
2,200
2,250
70
70
70
70
29,500 0 10,000
29,742 0 0
30,043 0 0
30,344 0 0
300
100
100
100
0
0
0
0
5,756
3,500
2,500
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
16,056 0
3,600 0
2,600 0
1,100 0
45,556
33,342
32,643
31,444
8,115 2,191 15,184 2,930
8,300 2,250 15,000 3,000
8,500 2,300 15,000 3,000
8,219 2,100 15,000 3,000
2,632
2,700
2,800
2,900
225
225
225
225
3,839 35,116 0
1,867 33,342 0
818 32,643 0
0 31,444 0
0
0
0
0
440
0
0
0
0 440 35,556 10,000 0 0 10,000 0
0 0 33,342 0 0 0 0 0
0 0 32,643 0 0 0 0 0
0 0 31,444 0 0 0 0 0
Monoszló Község Önkormányzata Önkormányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson
27 belülre
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési
28 kifizetések államháztartáson kívülre 29 Működési célú tartalékok 30 Működési költségvetési kiadások összesen : 31 Beruuházási felújítási kiadások mindösszesen:
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
32 belülre
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
33 kivűlre 34 Felhalmozási célú tartalékok 35 Felhalmozási kiadások összesen: 36 Költségvetési kiadások összesen: 37 Hitelek kölcsönök törlesztése 38 Szabad pénzeszközök befektetése 39 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 40 Finanszírozási kiadások összesen: 41 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása
10. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
42 Kiadások mindösszesen: Bevételek Megnevezése Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 1 2 Kamatbevételek 3 Egyéb működési bevételek ( étkeztetés ) 4 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 5 önkormányzatoktól ) 6 Önkormányzatok működési állami támogatásai 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 8 támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 9 pénzmaradványfelhasználás 10 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel
11
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás
12 Finanszírozási bevételek összesen: 13 Egyéb sajátos elszámolások változása
14 Bevételek Mindösszesen: 15 16 17 18 19
45,556 2015. évi eredeti előirányzat
33,342 2016. évi várható előirányzat
32,643 2017. évi várható elöirányzat
31,444 2018. évi várható előirányzat
5 21,434 21,439
1 22,000 22,001
1 22,000 22,001
1 23,000 23,001
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
52,897
51,999
55,299
57,699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,897 0
51,999 0
55,299 0
57,699 0
74,336
74,000
77,300
80,700
33,213 9,986 27,130 0
35,000 11,000 28,000 0
36,500 12,200 28,600 0
38,000 13,500 29,200 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 70,329 4,007
74,000 0
0 77,300 0
0 80,700 0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,007 74,336 0 0
0 74,000 0 0
0 77,300 0 0
0 80,700 0 0
0
0
0
0
0 0 74,336
0 0 74,000
0 0 77,300
0 0 80,700
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson
20 belülre
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési
21 kifizetések államháztartáson kívülre 22 Működési célú tartalékok 23 Működési költségvetési kiadások összesen : 24 Beruuházási felújítási kiadások összesen:
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
25 belülre
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
26 kivűlre 27 Felhalmozási kiadások összesen: 28 Költségvetési kiadások összesen: 29 Hitelek kölcsönök törlesztése 30 Szabad pénzeszközök befektetése
31 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 32 Finanszírozási kiadások összesen: 33 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 34 Kiadások mindösszesen:
10. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek Megnevezése 1 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek 2 Kamatbevételek 3 Közvtített szolgáltatások ellenértéke 4 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 5 választások ) 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 8 támogatás 9 Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 11 pénzmaradványfelhasználás 12 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 10
13
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás
14 Finanszírozási bevételek összesen: 15 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek
16 Bevételek Mindösszesen: 17 18 19 20
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson
21 belülre
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési
22 kifizetések államháztartáson kívülre 23 Működési célú tartalékok 24 Működési költségvetési kiadások összesen : 25 Beruuházási felújítási kiadások összesen:
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
26 belülre
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson
27 kivűlre 28 Felhalmozási kiadások összesen: 29 Költségvetési kiadások összesen: 30 Hitelek kölcsönök törlesztése 31 Szabad pénzeszközök befektetése
32 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 33 Finanszírozási kiadások összesen: 34 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 35 Kiadások mindösszesen:
2015. évi eredeti előirányzat
2016. évi várható előirányzat
2017. évi várható elöirányzat
2018. évi várható előirányzat
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0
0
0
8,000
0 0
0 0
0 0
0 0
79,282
80,949
82,249
83,499
48,777
48,500
48,500
48,500
30,505
32,449
33,749
34,999
1,584
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
80,866 0
81,949 0
83,249 0
84,499 0
80,867
81,950
83,250
92,500
49,564 13,290 18,013 0
50,000 13,450 18,500 0
50,600 13,650 19,000 0
57,000 15,500 20,000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 80,867 0
81,950 0
0 83,250 0
0 92,500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 80,867 0 0
0 81,950 0 0
0 83,250 0 0
0 92,500 0 0
0
0
0
0
0 0 80,867
0 0 81,950
0 0 83,250
0 0 92,500
11. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monoszló több éves beruházási felújítási kiadásaiból
pályázati támogatási forrásból megvalósult beruházások bemutatása
kezdés éve
2014
tervezett befejezés éve pályázati támogatás megérkezésével együtt
2015
Beruházás megnevezése
Falugondnoki jármű beszerzése
Teljes költség
12,664
Beruházási kiadásból 2014. december 31-ig kiadás összesen ÁFÁ-val
12,664
2014.-ben elnyert pályázati támogatás
10,000
2014.-ben megkapott pályázati támogatás
0
leigányelt de 2014.-ben 2014.-ben még meg felhasznált nem kapott pályázati pályázati támogatás támogatás
10,000
10,000
2015. évre tervezett kiadási illetve bevételi előirányzat
bevételi támogatás 10,000 kiadási hiteltörlesztés
10,000
12. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
E.I.T. működtetés
Háziorvosi feladatellátás
Fogszakorvosi feladatellátás
Védőnői feladatellátás
Iskolaorvosi feladatellátás
Óbudavár önkormányzattól átvett támogatás
7
119
47
77
0
Szentjakabfa önkormányzattól átvett támogatás
12
207
82
135
0
436
Balatoncsicsó önkormányzattól átvett támogatás
28
469
185
306
0
988
Szentantalfa önkormányzattól átvett támogatás
55
908
359
593
0
1,915
Tagyon önkormányzattól átvett támogatás
12
193
76
126
0
407
Monoszló önkormányzattól átvett támogatás
16
0
102
0
0
118
Zánka önkormányzattól átvett támogatás
116
1,941
766
1,266
0
4,089
Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás
50
829
327
541
0
1,747
Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen:
296
4,666
1,944
3,044
0
9,950
0
0
0
4,560
176
4,736
296
4,666
1,944
7,604
176
14,686
Támogatás Óbudavári önkormányzatnak betegek szállítására
0
336
0
0
0
0
336
Támogatás Balatonszepezdi önkormányzatnak háziorvosi takarító béréhez
0
85
0
0
0
0
85
pénzeszközátadás vállakozó háziorvosnak
0
1,387
0
0
176
0
1,563
Támogatási és pénzeszközátadási előirányzat 2015. évre összesen:
0
1,808
0
0
176
0
1,984
Megnevezés
OEP-től Védőnői és iskolaorvosi feladatokra átvett támogatás összesen: Támogatások bevételi terve 2015.-re összesen:
Bevételek összesen településenként
Kiadások összesen településenként
250
13. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2015. évi költségvetési előterjesztés előzetes 78.185 e/Ft megszavazott illetménykiegészítés 2015. március l-től + 2.682 e/Ft = 80.867 e/Ft 2015. évi Intézményi költségvetési főösszeg 80.867 e/Ft 2015. évi tervezett intézményi bevétel kamatbevételek -1 e/Ft becsült 2014. évi pénzmaradvány -1.584 e/Ft 8 község intézményfinanszírozása 79.282 e/Ft 2015. évre intézményi feladatellátásra kiközölt állami bértámogatás 48.777 e/Ft 8 község intézményfinanszírozásának nettó összege 30.505 e/Ft
Lakosság szám (fő)
Önkormányzat
62 Óbudavár 108 Szentjakabfa 245 Balatoncsicsó 475 Szentantalfa 101 Tagyon 135 Monoszló 1126 nem Balatonparti települések 433 Balatonszepezd 1014 Zánka 1447 Balatonpari települések 2573 Összesen:
38% -62% Megosztás állami támogatással együtt
2015. évi finanszírozás 2015. évi 2015. évi összege állami finanszírozásból finanszírozásból támogatással az állami az hozzájárulások együtt (az támogatás Változás hatása önkormányzati 2014.évben előzőekben leírt összege saját támogatás arányokkal (lakosságszám összege felosztva) arányban)
2.09% 3.64% 8.3% 16.03% 3.41% 4.56%
1,659 2,890 6,555 12,709 2,702 3,612
1,175 2,047 4,645 9,005 1,915 2,559
484 843 1,910 3,704 787 1,053
136 241 524 1,026 212 303
348 602 1,386 2,678 575 750
38.00% 18.55% 43.45% 62.00%
30,127 14,709 34,446 49,155
21,346 8,208 19,223 27,431
8,781 6,501 15,223 21,724
2,442 6,908 11,135 18,043
6,339 -407 4,088 3,681
100.00%
79,282
48,777
30,505 30,504
20,485 20,485
10,020
2015. évi állami támogatás összege kiközlés alapján: 48.777.000 = 48.777 e/Ft
14. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
közétkeztetés
Óvodai feladatBölcsödei feladatBevételek összesen ellátás ellátás települé-senként ( 440.643 Ft/fő ) ( 754.067 Ft/fő )
Monoszló önkormányzattól átvett támogatás 2 fő óvodás
265
881
0
1,146
Zánka önkormányzattól átvett támogatás 5 fő óvodás
662
1,763
0
2,425
Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás
2,348
9,689
4,524
16,561
Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen:
3,275
12,333
4,524
20,132
Zánka gesztor önkormányzattól átvett állami támogatás előzetes mutatószám felmérés alapján
10,862
18,938
2,965
32,765
Támogatások bevételi terve 2015.-re összesen:
14,137
31,271
7,489
52,897
Intézményi bevételek 2015. évi terve étkeztetési díjbevételek kamatbevételek
21,434
5
0
21,439
Kétnyelvű Német Nmezetiségi óvoda- Bölcsőde 2015. évi bevételi terve összesen:
35,571
31,276
7,489
74,336
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2014. eredeti előirányzat és 2015. várható költségvetési törvény alapján
MONOSZLÓ Állami támogatás KÖZSÉG fajlagos összege ÖNKORMÁNYZATA 2014 Jogcím Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( 2014-től székhely önkormányzat kapja ) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely önkormányzat kapja ) 2015-ben A zöldterületgazdálkodással kapcs. feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
4.580.000Ft/fő
22.300Ft/hektár
Mutató 2014
0
26,8 ha
283.200 Ft/km 3,4 km
69Ft/m2
nem tulajdonos
előterjesz-tés 2015
Mutató 2015
Becsült Forint 2015
2015.évre eddig kiközölt állami támogatás
4.580.000Ft/fő
0
0
0
22.300Ft/hektár
26,8 ha
597,640
598,104
Állami támogatás
Forint 2014 fajlagos összege
Megjegyzés és számítás
0
597,640
962,880
100,000
320.000 Ft/km 3,4 km
69Ft/m2
nem tulajdonos
1,088,000
100,000
1,088,000
100,000
belterület nagysága után van megállapítva kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hosszának településkategóriánként számítottátlagos átlagos l kilométerre jutó nettó működési kiadásai alapján megállapítva
településkategóriánként számított 1 m2 nettó működési kiadásai figyelembevételével. A nem tulajdonos önkormányzatoknál a feladatott ellátók 90 %-ot kapnak, támogatás minimális összege 100.000 forint.
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása ( község üzemeltetési igazgatási stb )
I.1.c) V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása ( község üzemeltetési igazgatási stb )
227.000Ft/km
lakosság fő
1,95 km
2700Ft/fő
442,650
227.000Ft/km
1,95 km
442,650
442,650
településkategóriánként közutak fenntartásával kapcsolatosköltségek 1km-re vetített fajlagos összege alapján megállapítva.
Ha az l lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot 2014-ben 2.000 fő alatti településeken a számított összeg, de minimum 4 millió forint, egyéb településeken legalább 3 millió. A kiközölt adat alapján Monoszlón az adóerőképesség lakosonkénti 20.000 forint alatt maradt.( 2.773 Ft/fő )
4,000,000
lakosság fő
2700Ft/fő
4,000,000
4,000,000
Ha az l lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot( 2.773 Ft/fő Monoszlón ) 2015-ben 1.000 fő alatti településeken a számított összeg, de minimum 4 millió forint, egyéb településeken legalább 3 millió. A 2015-re az egy lakosra vetített iparűzési adóerőképesség 20.000Ft/fő alatt marad,(2.773 Ft/fő ).
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ÚJ
Szociális feladatok alap és egyéb támogatása Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása
lakosság fő
lakosság fő
289,704
iparűzési adóerőképesség alapján
0
lakosság fő
lakosság fő
185,790
iparűzési adóerőképesség alapján
Azok az önkormányzatok kapnak,ahol az l lakosra jutó adóerőképesség 32.000 alatti. Monoszló az első kategóriába esik tehát a februári juniusi szeptemberi szociális kiadások ( foglalkoztatást helyettesítő lakásfenntartási stb) önrészének az 100 %-át kaphatja meg,ami a megállapított összeg 60 %-a lesz. ( 320+400+200+350 ) x 0,1 ( önrész ) : 12 hő x 3 hó = 31.750 FtBecsült összeg szerepel.
31,750
lakosság fő 2500000Ft/ szolgálat
lakásfenntartási támogatásokra ápolási díjakra gyermekvédelmi támogatásokra óvodáztatási támogatásokra és egyéb szociális kiadásokra adott alaptámogatás. Nagyrésze évközben kerül leigénylésre ( például lakásfenntartási) Adatom nincs a 2014-es és 2015-ös országos előirányzatból próbáltam becsülni. 59785,1millió:93.223,2 millióx289.704 forint =185.790 ( 2015 januárban kerül kiközlésre )
599,750 1
2,500,000
2500000Ft/ szolgálat
1
2,500,000
2,500,000
kettő együtt A szolgálat 2015.-ben is az előírt jógszabályok alapján működik várhatóan.
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Hozzájárulás szociális étkeztetéshez 55.360FT/fő Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 1012 fő Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás becsült Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5Ft/2012. évi teljesítés ( éves Magyar Államkincstári kiközlésben nem szerepel ezért becsült összeget szerepeltetünk)
fő
9
498,240
0.2024
54,510
55.360FT/fő
9
498,240
498,240
étkezési napok összesített száma osztva 251 eggyel 2015re becsült mutatót írtam be.
2014. számítás 138 fő :5.000 fő X 3.950.000x0,5=54.510,-
fő
0.203
53,325
53,325 2015. számítás 135 fő :5.000 fő X 3.950.000x0,5=53.3254,-
fő minimum 1.000Ft/fő és maximum 25.000Ft/fő
138
600,000
1.140Ft/fő
138 fő
157,320
1.140Ft/fő illetve minimum 1.200.000 Ft
2.550FT/fő
0
0
2.550FT/fő
2012.évi idegenforgalmi adóbevételx1,5Ft
143,550
215,325
2013.évi idegenforgalmi adóbevételx1,5Ft
0
0
135 fő
1,200,000
1,200,000
0
0
0
169,050
253,575
261,950
2015-ös előterjesztésben nem találtam, lehet,hogy helyette van a szociális feladatok egyéb támogatása.
2015-től az 1.140Ft/fő mellett bejön egy minimum összeg 1,2 millió
2015-re is úgy vettem , hogy nincs külterületi lakos.
A 2013-as idegenforgalmi adóbevétel 169.050 Ft volt. költségvetési törvényben részletezett feladatokra kell felhasználni. ( 129. oldal ha pontja ( turisztikai fejlesztések rendezvények és turisztikai infrastruktúra utak parkolók zöldterületek működtetése felújítása stb )
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Beszámítási korlát iparűzési adóerőképesség miatt egyéb önkormányzati feladatok támogatásánál Beszámítási korlát iparűzési adóerőképesség miatt pénzbeni szociális feladatoknál
0
-91,898
Beszámítási korlát 2015
0
0
0
Beszámítási korlát alapján kiegészítés ÚJ
37,580
Községi feladatok állami támogatása összesen:
10,326,371
egyéb tájékoztatók
2014.
0
0
0
A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs, A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs, A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs,
1 főre jutó iparűzési adóerőképesség szerínt Monoszló 1-es kategóriába esik,ahol az 1,622,676 iparűzési adóalap 0,55 %-nak 25 %-a szerepeltetendő. Adóalap 27.331.000 x 0,55 :100x0,25 = 37.580 Ft.
10,988,550
12,964,695
2015. előterjesztés
2015.
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
minimálbér szakképzett minimálbér
101.500Ft/hó
106.500Ft/hó
105.000 Ft/hó
118.000Ft/hó
122.000Ft/hó
122.000Ft/hó
köztisztviselői illetményalap
38.650 Ft/hó
38.650FT/hó
38.650FT/hó
CAFETÉRIA közterheket is magábafoglaló maximális összege
200.000Ft/év
200.000Ft/év
200.000Ft/év
egészségügy és pedagógus életpálya modell évente kétszeri béremelés külön jogszabály és képzettség alapján változó besorlás szerint
évente kétszer béremelés
évente kétszer béremelés
évente kétszer béremelés
20.000Ft/hó
20.000FT/hó
20.000FT/hó
illetménypótlék alap
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK INTÉZMÉNYEINEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA 2014. eredeti előirányzat és 2015. várható költségvetési törvény alapján
Jogcím Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde esetében
Állami támogatás fajlagos összege 2014
Mutató 2014
4.012.000Ft/ év/ számított létszám
3.5
Állami támogatás
Forint 2014 fajlagos összege
előterjesz-tés 2015
Mutató 2015
Becsült Forint 2015
2015.évre kiközölt normatíva
2.9
8,027,200
8,580,800
Megjegyzés és számítás
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok elismert létszáma
9,361,333 4.152.000Ft/ számított létszám
4.152.000x8 hó :12 hó x 2,9 fő = 8.027200
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma
1.800.000Ft/ létszám/év
2
2,400,000
1.800.000Ft/ létszám/év
2
4.152.000Ft/ számított létszám
2.9
4,013,600
4,290,400
35.000 Ft/ 106,640 számított létszám / 3 hó
2.9
101,500
108,500
2
1,200,000
1,200,000
28
1,269,333
1,306,667
2,400,000
2,400,000
1.800.000 x8 hó :12 hó x 2 fő = 2.400.000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma
4.012.000Ft/ év/ számított létszám
3.1
3 óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Óvoda működtetési támogatás gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport napi 8 órát meghaladóan heti legalább 61 óra 8 hóra
34.400Ft/ számított létszám / 3 hó
3.1
1.800.000Ft/ létszám/év
2
1,200,000
56.000Ft/fő/ év
35
1,306,667 68.000Ft/fő/ év
4,145,733
1.800.000Ft/ létszám/év
2015.-ben 4.152.000x4 hó :12 hó x 2,9 fő = 4.013.600,-
1.800.000 x4hó :12 hó x 2 fő = 1.200.000
28 fő x 68.000:12 hó x 8 hó = 1.269.333,-
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Óvoda működtetési támogatás gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport napi 8 órát meghaladóan legalább 61 óra 4 hóra
56.000Ft/fő/ év
30
560,000 68.000Ft/fő/ év
28
634,667
28 fő x 68.000:12 hó x 4 hó = 634.667,-
alapfokozatú óvodai pedagógusok támogatása
352,000 új
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 181.000Ft/fő/ gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó
év
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 181.000Ft/fő/ gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó
év
bölcsődei ellátás állami támogatása nem hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei ellátás állami támogatása hátrányos helyzetű gyermekek gyermekétkeztetési feladatok ( óvoda,bölcsőde,iskola ) bértámogatása
700,000
3
2
362,000 181.000Ft/fő/
120,667 181.000Ft/fő/
év
év
2
0
0
2
0
0
az ellenőrzés miatt nem szerepeltetem nincs kisérő
az ellenőrzés miatt nem szerepeltetem nincs kisérő
494.100Ft/fő/ év
5
2,470,500 494.100Ft/fő/ év
6
2,964,600
518.805Ft/fő/ év
1
518,805 518.805Ft/fő/ év
0
0
1632000Ft/számít ott létszám / év
3.11
4.1
6,691,200
5,075,520
2,964,600
1632000Ft/számít ott létszám / év 7,180,800
4+(107-100:70)=4,1
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
gyermekétkeztetési feladatok ( óvoda,bölcsőde,iskola ) üzemeltetési támogatása Kiközölt Állami támogatás Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde összesen:
gyermekétkezte-tési kiadások- étkeztetési bértámogatás-étkeztetési bevétel
133
4,556,819
gyermekétkezte-tési kiadások- étkeztetési bértámogatás-étkeztetési bevétel
107
4,000,000
3,681,417 költségvetés szügséges hozzá becslést tartalmaz
32,184,684 31,302,100
32,765,184