NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
5. számú melléklet
Megvalósíthatósági tanulmány
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”
Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11
1
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása...................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................18 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................20 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)28 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................29 Indikátorok ..............................................................................................36 Kockázatok ..............................................................................................38 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................54 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................56
2
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Táblázat és ábrajegyzék
1. táblázat: 2010. évi főbb betegforgalmai adatok ................................................... 5 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz .................................................................................. 6 2. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatói és kapacitásaik .................................................................................................... 7 3. táblázat: Rehabilitációs fekvő kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ............ 8 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ....... 9 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága ...........................................................10 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámának abszolút értéke ....12 7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) ....................................................13 8. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye............................................................16 9. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................23 10. táblázat: Informatikai fejlesztés .......................................................................24 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................30 11. táblázat: Indikátorok .......................................................................................37 12. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................39 13. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................40 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ....................................................................................................................42 15. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok ..............................................50 16. táblázat: Fenntarthatóság ................................................................................55 17. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................56 18. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................56
3
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o
A
fejlesztendő
rehabilitációs
szolgáltató
jelenlegi
struktúrájának
részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). Csorna város a Rábaköz szívében helyezkedik el. A térség gazdaságilag elmaradott besorolást kapott, gyenge infrastruktúrával rendelkezik, a lakosság elöregedett. A fejlesztéssel érintett intézmény, a Margit Kórház, amely a térség egészségügyi szolgáltatási igényének kiszolgálását hivatott megvalósítani. A város 10.952 és a vonzáskörzet mintegy 28.024, azaz összesen 34.950 lakosának egészségügyi szakellátását a 202 ágyas Margit Kórház látja el, azonban vannak feladatok, amelyek a területen kívüli lakosság ellátásáról is gondoskodnak. A járóbeteg ellátás tekintetében a tüdőgyógyászat, a neurológia és a pszichológia, valamint a mammográfiai ellátás a csornai kistérség területén túlnyúlik. A kórház felett a tulajdonosi jogokat Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
Az
intézmény
működését
az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
finanszírozza, az évente megújuló finanszírozási szerződés keretei között. A
Győr-Moson-Sopron
megyében
180
település
van,
ebből
a
Margit
Kórház
vonzáskörzetéhez a jelenlegi beutalási rend szerint 37 település tartozik. Csorna város és 36 község tartozik a csornai térséghez, ebből 3 téti kistérségi település. Ezeknek a településeknek a háziorvosi ellátása, valamint az ügyeleti ellátása is térségéhez tartozik. Finanszírozási szerződése alapján a kórház az alábbi feladatokat látja el: Aktív ellátás: Belgyógyászati típusú mátrix egység
44ágy
Sebészeti típusú mátrix egység
30 ágy
Összesen:
74 ágy (36,6 % az összes ágyon belül)
Nem aktív fekvőbeteg-ellátás: Krónikus ellátás
70 ágy
Gasztroeneterológia rehabilitáció
28 ágy
Ápolás
30 ágy
Összesen:
128 ágy (63,4 % az összes ágyon belül)
Mindösszesen:
202 ágy
A Kórház 2010. évi főbb betegforgalmai adatait az alábbi táblázatok foglalják össze.
4
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Szakfeladat
1. táblázat: 2010. évi főbb betegforgalmai adatok Osztály
Szakma
Ágyszám
Jelentett súlyszám
Finanszírozási esetszám (teljes)
Egy fin. esetre jutó elsz. nap
CMI
ÁgykihaszHalálozás a náltság teljes eset elszámolt arányában napra
2
0804-2-5411 54 Pathológia
25
92
M
0804-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység
44
1 091
1 458
8,30
0,28 0,75
75,8%
M
0804-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység
30
1 320
2 032
4,53
0,65
83,8%
1,2%
Összesen
74
2 437
3 581
6,0
0,68
76,1%
4,5%
9,0%
Szakfeladat
Forrás: OEP
Ágyszám
Elszámolt ápolási napok
Teljes finan eset
R 0804-R-3101 31 Gasztroenterológia
28
8 430
539
94,7%
0,0%
C 0804-C-0101 01 Belgyógyászat
70
21 576
627
98,3%
0,3%
A 0804-A-2300 23 Ápolás
30
10 379
180
81,3%
22,3%
128
40 384
1 346
86,4%
11,6%
Osztály
Szakma
Összesen
Ágykihasz- Halálozás a náltság teljes eset (%) arányában
Forrás: OEP
A járóbeteg-szakellátás keretében ellátja Csorna város és vonzáskörzetét, valamint a téti kistérség 3 települését. Ezt a feladatot az intézmény 506 szakorvosi óra/hét rendelési idővel, 35 szakrendelésen látja el, valamint 96 nem szakorvosi óra/ hét rendelési idővel. A bőr és nemibeteg -, tüdő-, pszihiátriai-, onkológiai gondozás kiterjed a városra és vonzáskörzetére, heti 34 gondozói órával. A pszichiátriai gondozás ellát 52.666 főt, a tüdő gondozás 34.950 főt, az onkológiai gondozás ellát 47.110 főt, bőr és nemibeteg gondozás ellát 34.950 fő lakost. A pszichiátriai gondozás a kórház-rendelőintézet közvetlen ellátási területén túli betegeket is ellát. Jelen
pályázat
keretében
10
óra
/
hét
többletkapacitással
ambuláns
neuromuszkoloszkeletális (neurológiai) rehabilitáció kialakítását tervezzük a Kórház központi telephelyén (Csorna, Soproni út 64.), a „C” épület tetőterében. A
többletkapacitási
kérelem
az
egészségügyért
felelős
államtitkárságra
(Nemzeti
Erőforrás Minisztérium) benyújtásra került.
5
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
1. ábra: Átnézeti helyszínrajz
o
Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi
igénybe
leggyakoribb
az BNO
adott
szolgáltatást
szerint).
rehabilitációs
Szolgáltatási
hiányok,
szakmák
és
szükségletek
bemutatása.
6
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (2010.). 2. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatói és kapacitásaik
Győr-Moson Sopron
Szakma kód / név
Sopron, Erzsébet Kórház
Győr
Mosonmagyaróvár
Csorna
Kapuvár
Vas Sopron, Állami Szanatórium
SzombatCelldöÖsszesen hely, mölk VMMK
R
01 Belgyógyászat
R
03 Traumatológia
0
R
04 Szülészet-nőgyógy.
0
R
05 Csecsemő- és gyerm.
0
R
09 Neurológia
R
18 Pszichiátria
R
19 Tüdőgyógyászat
R
22 Mozgászervi rehabilitáció
R
27 Angiológia
R
31 Gasztroenterológia
R
40 Kardiológia
R
41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
R
45 Addiktológia
Összesen (NYD szakmái)
60
60
55 52
165
105
76
Körmend
Zala
Sárvár
36 20
3
55 322
70
62
0 71
63
160 115 28 231
10 112
246
294
184
28
220
446
112
27
0
15
NagykaKeszthely nizsa
Hévíz
57
20 3
15
0
10
132
82
0
15
184
30 54
225
Nyugat Dunántúl
Ország
84
256
1 321
15
15
45
0
20
92
15
18
251
Összesen
10
65
317
113
567
4 204
15
15
843
279
757
5 674 115
115
0
0
115
28
0
0
28
171
231
0
45
276
1 649
0
0
10
49
25
0
25
233
576
2 165
14 963
10 63
Összesen
Zala Megyei Kórház
0
25
1 115
287
70
36
82
475
45
210
84
57
225
Forrás: OEP
A kórház ellátási területe a rehabilitációs területén (47.095 lakos) a megye lakosságának tizedére terjed ki. A rehabilitáció ellátásban gasztroenterológiai profillal működtet ágyakat, amelyek egyedülállóak a régióban (még Keszthelyen vannak hasonló profilú ágyak, az OEP szerződés szerint általános rehabilitációs kód alatt).
7
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (forrás: OEP, 2010.). 3. táblázat: Rehabilitációs fekvő kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)
Szakma kód / név
# 1.
R
01 Belgyógyászat
2.
R
03 Traumatológia
3.
R
4.
R
04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.
5.
R
6.
R
09 Neurológia1 18 Pszichiátria1
7.
R
19 Tüdőgyógyászat
8.
R
22 Mozgászervi rehabilitáció
9.
R
10.
R
27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1
11.
R
12.
R
Sopron, Erzsébet Kórház
Mosonmagyaróvár
Csorna
Kapuvár
5,6
Vas (271.290 lakos)
Összesen2 1,3
SzombatCelldöhely, mölk VMMK
Körmend
Sárvár
(36 ágy)
3,7
Zala (301.495 lakos)
Összesen2
Zala Megyei Kórház
4,1
2,0
NagykaKeszthely nizsa
Hévíz
9,1
1,1 (20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8
(105 ágy)
4,9 3,4
8,6 (115 ágy) 5,9
(231 ágy) (10 ágy)
0,1
8,2
2,8
2,5
1,3
0,5
0,1
0,0
0,2
0,1
0,5
0,2
0,3
0,5
0,3
0,6
0,3
3,7
5,6
4,2
0,5
0,1
0,8
9,3
7,4
5,7
2,6
1,1
0,1
0,6
0,3
0,2
1,2 (70 ágy)
(62 ágy)
6,6
10,7
4,9
4,2
6,8
5,2
2,9 (225 ágy)
5,2
2,3
1,5
0,2 1,5
10,4
Ország
1,1
7,2 29,4
Nyugat Dunántúl2
Összesen2
0,7
0,5
40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1
13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)
Győr
Sopron, Állami Szanatórium
8,6
5,9
0,0
29,4
25,0
15,9
0,9 0,0
1
Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája
2
Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat
0,0
0,0
17,5
11,6
8,2
9,1
0,0
19,1
2,7
1,6
0,1
0,05
0,2
0,2
21,3
14,9
Forrás: OEP
Az ellátási területre vetített mutató jóval az országos átlag feletti értéket bír (5,9), amely a szakma egyediségére való tekintettel nehezen értelmezhető (a mutató szerint a kapacitások rendkívüli mértékben felül méretezettek, ezen kapacitások valós felvevő területe azonban a hivatalos ellátási területen kívülre terjed).
8
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kórház által a fejlesztéssel érintett szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik
#
Szakma kód / név
Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház
Mosonmagyaróvár
Győr
Vas
Kapuvár
Csorna
14. 0204 Idegsebészet - *sze*
2
55
8
2
2
42. 0900 Általános neurológia
65
111
33
15
10
EEG és EMG diagnosztika - *sze*
10
10
47
130
44. 0904
52. 1401 Reumatológia 91. 5711 Gyógytorna 93. 5722
Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)
98. 7100 Általános pszichológia Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)
60
60
4
Összesen
4
69
10
242
141
30 267
50
90
115
93
45
10
20
801
381
30
6
4 101
Szombathely, VMMK
30
30
366
Megyei egyéb összesen
10
63
193
Sopron, Állami Szanatórium
121
0
12
4
3
Celldömölk
Körmend
Zala Megyei egyéb összesen
Sárvár
Összesen
Zala Megyei Kórház
Nagykanizsa
Keszthely
Megyei egyéb összesen
Hévíz
NyugatDunántúl
10 26
33
5
14
219
30
6
94
180
90
155
362
30
15
126
60
40 36
84
56
27
8
50
2
32 33 153
189
60
79
792
654
9 662
35
65
1 604
156
602
5 212
754
999
10 576
331
550
6 731
0
193
34 170 58
20 62
103
41
123
710
623
217
174
191
262
Ország
Összesen
1 468
30
958
2 979
35 535
Forrás: OEP
A kórház a fejlesztéssel érintett szakmakódokon a járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 15%-át fedi le. Unikális, hogy EEG és EMG diagnosztikában a két nagyobb kórház mellett Győr-Moson-Sopron megyében csak itt van ilyen ellátás.
9
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutatót nem a kórházra vonatkozóan kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága
#
Szakma kód / név
Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház
Mosonmagyaróvár
Győr
Vas
Kapuvár
Csorna
14. 0204 Idegsebészet - *sze*
0
1
0
0
0
42. 0900 Általános neurológia
1,5
2,5
0,7
0,3
0,2
EEG és EMG diagnosztika - *sze*
0,2
0,2
1,0
2,9
44. 0904
52. 1401 Reumatológia 91. 5711 Gyógytorna 93. 5722
Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)
1,3
1,3
0,1
Összesen
Szombathely, VMMK
2
0
5,4
5,2
Celldömölk
Körmend
6,6
3,0
1,1
5,7
12,0
1,1
4,6
2,0
4,2
1,5
2,1
1,7
0,2
0,7
18,0
14,0
2,7
0,3
0,1
0,1
Keszthely
3,5
2,0
4,3
Nagykanizsa
0,2
0,7
Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)
Zala Megyei Kórház
8,1
1,1
0,0
Összesen
0,5
1,8
0,1
Megyei egyéb összesen
0,2
6,0
0,7
Sárvár
1,2
0,7
0,1
Zala
Hévíz
Megyei egyéb összesen
NyugatDunántúl
1,3
1,1
0,6
2,8
1,9
0,9
0,3
5,1
1,7
0,1
6,3
2,0
0,0
1
1
6,4
6,4
9,6 1,6
1,2
0,6
1,1
5,2
5,9
5,2
5,7
25,0
9,8
10,6
1,9
11,0
5,4
6,7
0,3
1,0
29,3
35,5
0,7 2,3
3,8
1,5
4,5
26,2
20,7
7,2
5,8
6,3
Ország
Összesen
0 1,0
0,7
1,4
2,3
0,1
Megyei egyéb összesen
0,2
98. 7100 Általános pszichológia
8,2
Sopron, Állami Szanatórium
8,7
48,7
Forrás: OEP
A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a Kórház járóbeteg kapacitásai minden átlaghoz képest lényegesen kisebbek.
10
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a Kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a Kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás).
11
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatása történik. Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás).
Csorna, Margit KH.-RI.
0204 Idegsebészet - *sze* 0900 Általános neurológia 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* 1401 Reumatológia 5711 Gyógytorna 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 7100 Általános pszichológia Csorna, Margit KH.-RI. Összesen
548 4 340 582 3 465 8 284 9 475 180 26 874
6 26 1
33
1 1 1
3
1
1
2 1 1
4
7 1
1
1
1 23 117
1
141
2 10
10
18
13
Végösszeg
Veszprém
Pest
Fejér
Budapest
Borsod-Abaúj-Zemplén
Bács-Kiskun
Zala
Vas
Győr-Moson-Sopron
Szakma_név
Szakma_kód
Int_név
6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámának abszolút értéke
550 4 382 728 3 469 8 284 9 495 180 27 088
Forrás: OEP
Összességében megállapítható, hogy a teljesítmények, a betegforgalom jelentős részét a megyei betegek produkálják, arányuk 99%os.
12
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.).
Győr-Moson-Sopron Vas Zala
0204 Összesen 0900
Általános neurológia
Győr-Moson-Sopron Vas Zala
0900 Összesen EEG és EMG 0904 diagnosztika *sze* 0904 Összesen
Győr-Moson-Sopron Vas Zala
Reumatológia
Győr-Moson-Sopron Vas Zala
1401
1401 Összesen 5711
Gyógytorna
Győr-Moson-Sopron Vas Zala
5711 Összesen Fizioterápia Győr-Moson-Sopron 5722 (asszisztensi Vas tevékenységként) Zala 5722 Összesen Győr-Moson-Sopron Általános 7100 Vas pszichológia Zala 7100 Összesen
548 1 549 4 340 6 1 4 347 582 26 1 613 3 465 1 3 466 8 284
8 284 9 475
5 875 64 49 5 991 12 627 13 9 12 650 615 2
297
297 1 148
1 148
617 18 734 4 18 738 20 116 68 16 20 200
822 2 1 825 2 755
2 756
666 3
275 13 1 289
11 458 2 11 460
0
0
0
669 9 025 31 4 9 060 1 716 7 1 1 724 12 281 17 5 12 303
0 15 001
8 208 69 51 8 331 30 170 63 15 30 250 2 913 35 2 2 954 45 938 22 7 45 967 28 400 68 16 28 484 24 476
2 2 948 2 953
3 644 4 3 648
3 718 9 3 727
0
5 431 18 5 449
12 368 9 475 180
0
0
0
180
0
11 15 012 565 1 566
11 24 487 745 1 746
12 368
0
22 3 853 70 3 947 181 13 734 33 13 979
65 13 666 74 13 805 18 14 782 35 14 835 41 351 10 41 361 3 1 226 1 229
1 019
892
1 227 1 227
0 4 333 8 4 341
0
0
41 1 252 3 1 296 0 0 0 0 166 10 407 0 10 573 0 0 0 0 8 3 352 0 3 360 0 0 0 0
41 724
528 3 531
765
22 3 853 70 3 947 226 23 487 40 23 787
9 863
0
0
52 658 710
0
0
0 8 3 352
0
3 360
0
231 29 018 83 29 332 18 20 213 53 20 284 8 61 404 18 61 430 3 1 226
339 339
3 4 689 4 692
2 4 12 448 12 454
2 7 211 7 213 402 219 14 040 14 661
0
2 397 2 397
0
11 256 11 256
48 54 502 54 550
1 229
5 111 10 531 10 647 3 32 1 699 1 734 52 15 164 15 221 5 216 42 268 42 489 5 138 44 008 44 151
0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 5 135 5 171 417 85 9 824 10 326 0 0 9 832 9 832 0 0 0 0
4 32 4 210 4 246
925 925
4 728 4 728
2 766 2 766
5 319 5 319
4 513 4 513
417 85 2 330 2 832
0
7 118 28 007 28 132 3 33 2 410 2 446 4 86 27 510 27 605 824 520 68 529 69 873 5 186 119 598 119 789
1 733 9 5 5 19 1 1
638 2 333 679 3 650 5 683 28 431 3 098 37 212
49 54 307 4 51 94 305 450 9 9 72 90 53 26 23 102 129
129 39
39
3 3 1 410 1 3 1 5
0
0
0
6 38
1 10 2 2 14 2 1
0
0 6 15 100 121
1 1 2 1
1 2 4
18 56
30 6 5 41 12 2 1 15
6 2
1
23
3
3 1
1
1 1
8 4 14 93 9 10 112 2
2 2
15 15 20 50
1
9
9
0
15 15 6
0
9 9
70 26 1 97 10 2 3 15
0
2 136 1 1 138 53
53 228 9 10 247
1 7 8
8 8 10 10 20
13 7 4 24 10 13 23 16 1 24 41
1 3 248 252 12 14 111 137 1 6 7 2 1 3
1 1 2 4 7
4 109 113
11 18
0
11 11
3
Forrás: OEP
Megállapítások:
A megyei betegek járóbeteg-ellátása alapvetően Győr-Moson-Sopron megyén belül történik, de meghatározó nagyságot csak a 0204. Idegsebészet és 0904 EEG és EMG diagnosztikában ér el.
A Kórház részesedését alapvetően befolyásolja, hogy az adott szakmában más ellátó is nyújt ilyen szolgáltatást. Ezzel együtt is kiemelendő az 5722 Fizioterápia (39%) és az 5711 Gyógytorna (29%) szakmákban elért arány. A 0904 EEG és EMG diagnosztika szakrendelése esetszáma pedig megközelíti a megyei kórház hasonló ellátásának volumenét.
Látható az is, hogy a kórház által létrehozni kívánt 0903 Neurológiai rehabilitáció ellátás nincs a régióban.
13
3 2 4 9
21 1 3 25
0 12 10 34 56
4 191 48 269 622 6 1 9 19 14 23 319 356 462 76 29 567 132 42 17 191
8 684 4 195 884 13 771 33 280 28 669 29 451 91 562 3 094 164 2 583 5 848 47 021 29 471 28 318 104 815 30 642 23 250 69 538 123 430 30 660 90 093 122 873 243 626 760 1 244 101 2 105
Megyei betegek aránya
Összesen
2 2 1 1 2 4 6 12
3 6
Veszprém
Tolna
Somogy
Pest
Nógrád
Komárom-Esztergom
Heves
3 5 1 9 19 3 23 46 2 4
1 3 74 12 22 108 23
Jász-NagykunSzolnok
Hajdú-Bihar
Fejér
8 1 6 15 7 1 8 16
2 7
344 195 193 6 2 451 4 797 623 7 882 157 77 83 317 521 259 354 1 134
3 5
15 18 66 99
Csongrád
Békés
Borsod-AbaújZemplén
Baranya
Bács-Kiskun
Budapest
Gránit Gyógyfürdo ZRT.
Eü. Központ, Zalaszentgrót
Dr. Hetés F. Szakorv.Ri. Lenti
Zala Összesen
3
1 711 712 114 9 749
Egyéb intézetek
Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház
Nagykanizsa, V.Kh.Ri.
Keszthely, V.Kh.Ri.
Vas Összesen
Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT
VASVÁR
CSEPREG Város Önkormányzat
Egyéb intézetek
892
Büki Gyógyfürdo Rt.
Sárvár, V.Kh.Ri.
2 1 017
RÉPCELAK V.Önk.Polgármeste ri H
Zala SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.
Markusovszky Vas Megyei Kórház
Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT
GyőrMosonSopron Összesen
Celldömölk, Kemenesaljai Kh.
Sopron, V.Kh.Ri.
Vas Sopron, Áll.Szanatórium.
Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.
Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri.
Győr, Petz Aladár Megyei Kh.
Idegsebészet *sze*
Csorna, Margit KH.RI.
Szakma név
0204
Ellátotti megye
Szakma kód
Győr-Moson-Sopron
Szabolcs-SzatmárBereg
7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)
95% 2% 6% 60% 91% 0% 0% 33% 94% 21% 0% 51% 98% 0% 0% 44% 93% 0% 0% 23% 80% 0% 0% 10% 98% 0% 1% 35%
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga,
o
funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A
csornai
Margit
Kórház
1914
óta
működik.
Pavilonrendszerű,
első
épülete
jó
infrastruktúrával rendelkezik, a telephelyi rekonstrukció 1990-1995 között valósult meg. A
neuromuszkoloszkeletális
rehabilitációs
járóbeteg-ellátás
kialakítása
legideálisabban a „C” épület tetőterében valósítható meg. A fejlesztésre kijelölt épületrész a lépcsőházon keresztül, illetve az orsótérben elhelyezett 1600 kg hasznos terhelésű akadálymentes liften keresztül is megközelíthető. Jelenleg a területen a központi személyzeti öltöző, fürdő, mosdó, WC, egy iroda, vizsgáló és kezelő helyiségek, informatikai központ található. A központi öltöző és az iroda a kórház egyéb területein elhelyezhető. Az informatikai központ és az orvosi szoba a helyén marad, ezek a helyiségek nem kerülnek a fejlesztésbe bevonásra. Az épület szerkezetei jó állapotban vannak. A hagyományos tégla falszerkezet, és a vasbeton. födém, a magastetős tetőtérbeépítéses lefedés alkalmas a tervezett funkció befogadására úgy, hogy az átalakítás az épület tartószerkezeteit nem érinti, illetve nem eredményez homlokzatváltozást. Ennek eredményeként a tervezett munkák nem építési engedély, és bejelentés kötelesek. A teherhordó falak kerámia anyagú falazóelemek, a válaszfalak falazott, vagy gipszkarton szerkezetek. A ferde tetősíkok burkolata gipszkarton burkolat. A meglévő padozatok nagyrészt marmóleum és kerámia járólap. Az épület intézményen belüli távhő ellátással rendelkezik. A meglévő elekromos ellátás átalakításra, és felülvizsgálatra szorul. A vízellátás falhoronyba süllyesztett vezetékeken keresztül történik. A szennyvíz elvezetése PVC csővezetéken megoldott, de az átalakítás miatt jelentős részét újra kell építeni o
Tárgyi
feltételek
jellemzőinek
bemutatása
(gép-műszer,
bútorzat
állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A fejlesztés tárgyát képező járóbeteg-ellátási egység többletkapacitás keretében kerül kialakításra, így a fejlesztéssel érintett ellátóhely jelenleg semmilyen eszközzel nem rendelkezik.
eszközök listája_csorna.xls
1. munkalap
14
NYDOP-5.2.1/C-11
o
A
jelenlegi
rendszerek,
Megvalósíthatósági tanulmány
informatikai informatikai
rendszer
bemutatása
alapinfrastruktúra
(hardware, jelenlegi
medikai állapota,
hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A kórház informatikai rendszer utoljára 2008-ban lett fejlesztve, új szerver vásárlására, géppark bővítésére került sor, valamint az intézmény áttért egy korszerű kórházinformatikai rendszerre. A 3 év során az adatbázis megháromszorozódott, ezért a géppark elavulttá vált, cserére szorul. A hálózat sávszélessége 10/100 Mbit, azonban a folyamatosan működő eszközök cseréje, valamint a sávszélesség bővítése szintén indokolt. Az utóbbi években sikerült beszerezni néhány számítógépet, azonban a folyamatos pénzhiány miatt, erre ritkán volt lehetőség. A 2011-es év nagyobb beruházása egy standby szerver beállítása volt, amely nagyban hozzájárul a biztonságos működéshez. A neurorehabilitációs szakrendelés a központi öltöző helyén kerül kialakításra, azonban itt semmilyen informatikai, illetve hálózati kialakítás nincs, emiatt a pályázat keretében szükséges ennek a helyiségnek a hálózati, informatikai és telefonos kiépítése is. o
Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.
Nem releváns. o
A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.
A kórház 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra.
15
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
8. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év
B e v é t e l e k
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
OEP teljesítmény finanszírozási bevétel
941 555 963
48 030 778
OEP egyéb bevétel Rendkívüli IBR bev
561 624 901
Saját bevétel
99 737 114
Működési támogatások
47 395 902
Egyéb forrás
0
Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele
Összesen K ö l t s é g e k
1 776 080
13 042 241 1 663 356 121
49 806 858
547 730 126
21 766 237
Közvetlen anyagköltségek
92 556 508
2 678 006
Igénybevett szolgáltatások
441 426 299
8 928 136
1 081 712 933
33 372 380
581 643 188
16 434 477
Személyi jellegű ráfordítások
Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)
Összesen
Egyenleg
A kórház 2010. évi gazdálkodását a rendkívüli gazdálkodás jellemezte. Mutatja ezt az is, hogy a Margit Kórházban 2010. évben is önkormányzati biztos felügyelte a gazdálkodást, ami a napjainkban is tart. Ezzel együtt a 2010-es évet mutató eredmény rendkívüli, amelynek egyszerű a magyarázata:
2010. évben a kórház részére a bíróság 561.625 ezer forint összegben 2005. évi elmaradt
IBR
(Irányított
Betegellátási
Rendszer)
pénzt
„elvi
folyószámlán
keletkezett megtakarítást” ítélt meg. A jogerőre emelkedés után ezt az összeget az OEP leutalta 2010. szeptember 3-án.
Az IBR 3 kórház és 62 háziorvos részvételével működött. A csornai Margit Kórház, mint szervező vett részt a rendszerben, ezért került az összes megtakarítás a kórházhoz leutalása.
2010. évben az „Egyéb szerződésből származó bevétel” IBR egyszeri pénz nem a kórházat illeti meg teljes egészében. Ezen pénzeszközből tovább utalásra vár 416.761 ezer Ft.
A pénzmaradvány alakulás az előző évhez képest növekedett. A növekedés oka, hogy az év közben kiutalt IBR 561.625 ezer Ft nem került szétosztásra és felhasználásra 2010-ben. Ezen pénzösszeget 2010. évben tartalékba tette a Kórház, így ez évvégére pénzmaradvány keletkezését eredményezte.
16
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Ahhoz, hogy a kórház likviditási gondjai megoldódjanak, az adósság állománynak 100.000 ezer Ft alá kellene csökkenie. Az adósság állomány nagysága a mérlegkészítés napján 219.656 ezer Ft volt. Ez az előző évihez képest 15,5 % csökkenést jelentett, melyet
alapvetően
az
évközben
kapott
központi
többletforrások
(januári
többletfinanszírozás, év végi konszolidációs pénzek) eredményeztek. 2010. évben a korábbi évek szigorú gazdálkodása folytatódott. 2010. évben a havi keretgazdálkodás bevezetésre került. Az adósságállománya ennek hatására, valamint az év közben kapott források hatására csökkenő tendenciát mutat, de a kórház méretéhez képest így is jelentős volt év végén. Az intézménynek köztartozása nincs. A fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátási egységek eredménye pozitív, főleg a Gyógytorna és a Fizioterápia fedezete erősen nyereséges. o
Jelenlegi
személyi
feltételek
bemutatása
(mennyiség,
képzettségi
jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az intézményben a fejlesztéssel érintett szakrendeléssel, illetve a többlet kapacitással kialakítandó járó neurorehabilitációs szakrendeléshez szükséges humánerőforrás 1 fő kivételével rendelkezésre áll.
3 fő gyógytornász, a TÁMOP keretén belül közülük 2 fő McKenzie képzésben vett részt,
3 fő neurológus szakorvos;
2 fő szakképzett neurológiai szakasszisztens;
továbbá az intézmény alkalmazásában áll 1 fő logopédus és 1 fő pszichológus szakember;
o
Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.
A kórház a térségen belül és a távolabbi szociális intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött
a
betegek
eredményes
rehabilitációja
érdekében.
A
rendelő
a
rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más
szektorok
(szociális,
foglalkoztatási
szféra)
intézményeivel,
valamint
civil
szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja, amit a mellékelt együttműködési megállapodásokkal kíván alátámasztani. A tervezett heti 10 óra neurorehabilitáció kialakítása az jelenleg is térségi ellátási kötelezettséggel működő aktív neurológiai ellátásara épül, azzal szoros együttműködésbe van. Ezzel együtt a Margit Kórház a meglévő, de a fejlesztésben érintett szakrendelések, valamint a térségben dolgozó háziorvosok együttműködésére alapozza a tervezett rehabilitációs ellátást.
17
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Együttműködést tervez a kórház továbbá a térségi szociális otthonokkal, valamint az egyházi és civil szervezetekkel, abból a célból, hogy a neurorehebilitációra szoruló beteg megfelelő időben, megfelelő minőségű ellátáshoz jussanak. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A megfogalmazott szakmai program keretében a csornai Margit Kórházban kialakításra kerül az ambuláns neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs ellátás. Az ambuláns rehabilitációs neurológus
egység
csoportmunkára
szakorvos,
pszichológus,
épül,
amelynek
logopédus,
tagjai
rehabilitációs
gyógytornász,
és
fizioterapeuta,
elektrofiziológiai asszisztens. Tevékenysége az alábbi vezérfonalra épül:
neurológiai és rehabilitációs szakorvos fizikális vizsgálata;
pszichológiai tesztvizsgálatok (dpressziós skála, személyiségvizsgálat, intelligencia mérés);
elektrofiziológiai vizsglatok károsodás lokalizációjának és mértékének feltárására (idegvezetési sebességmérés, EMG, kiváltott válasz vizsgálatok, quantitatív EEG illeszkedési vizsgálat);
a vizsgálati adatokból rehabilitációs terv készítése;
a rehabilitációs kezelés folyamatának követése, valamint a kezelés eredményének szükség esetén objektív paraméterek útján történő értékelése.
A hagyományos gyógytorna és fizioterápiás megközelítés mellett, kiegészítésül modern fiziológiai eljárások végzését is tervezi az intézmény, ilyen a TMS kezelés, biofeedback eljárás. Várhatóan
jelentős
szédüléssel
járó
számú beteget állapotok
érintő
komplex
rehabilitációs igényt
vizsgálata
és
elégítene
rehabilitációja.
A
ki
a
fenti
vezérvonal értelmében a fizikális vizsgálat kiterjedne a szédülés értékelésénél szükséges fizikális eljárásokra, ezt követi a vesztibularis és agytörzsi akusztikus kiváltott válasz és stabilometriás vizsgálat, amellyel a károsodás lokalizációja és mértéke értékelhető. Ezekkel az állapotfelmérésre szolgáló vizsgálatokkal és a pszichometriás tesztekkel kiegészítve határozható meg pontosan a rehabilitáció stratégiája. A korrekt rehabilitáció előnye, hogy a betegek jelentős része megfelelő kezelés mellett teljes mértékben rehabilitálható kisebb részük javult állapotban, jó funkcionális teljesítőképességet ér el. Jelenleg ezen betegek jelentős része felesleges infúziós kezelések, valamint gyógyszeres túlkezelések áldozata.
18
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Másik rehabilitációs fókuszpontban a járás rehabilitáció áll. A betegek többségének járászavara több okra vezethető vissza, centrális általában agyi inzultust követő károsodásra perifériás idegeket érintő szisztémás, vagy lokalizált bántalmakra, valamint a gyakran túlsúllyal is terhelt mozgásszervi károsodásokra. Az elvégzett képalkotó és fiziológiás vizsgálatok, valamint a járáselemzés adatai alapján feltárhatóak azok a gyógyítható eltérések, amelyeknek javítása és megfelelő gyógytorna és fizioterápia mellett a járóképesség, a járás stabilitása jelentősen javítható. A
járóbeteg
rehabilitációs
ambulancia
a
rehabilitációs
tevékenységet
a
beteg
lakóhelyéhez közelebb hozva jelentős mennyiségű fekvőbeteg intézeti igényt tudna kiváltani. A beteg szociális környezetétől nem szakadna el, a mindennapi életbe való beilleszkedése
folyamatosan
zajlana,
az
ezzel
kapcsolatos
pozitív
visszajelzések
gyógyulásában tovább segítenék. Tartósan fennálló fogyaték esetében is bizonyos állapotokban, folyamatos gondozás mellett, lassú egyenletes javulás érhető el. Ilyen az afázia kezelése, a folyamatosan követett tartós gyógytorna kezelés, mely bizonyos neuromuscularis betegségek esetében is az aktív időszak tartamának jelentős növelését eredményezheti. A neurológiai és neurorehabilitációs gondozást végzők szakailag összehangolt sokszor ugyanazon személy által végzett munkája a beteg személyre szabott folyamatában a legnagyobb egészségnyereséget biztosíthatja. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját az ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. A kórház a célcsoport számára magas minőségű
és
a
hatékony
mozgásszervi
ambuláns
rehabilitációs
ellátáshoz
való
hozzáférést kíván biztosítani. A projekt megvalósításának közvetett érintettjei közé tartoznak még a környező települések önkormányzatai, amelyek számára jelen projekt javítja a terület lakosság megtartó képességét. A közvetett érintettek közé tartoznak az ellátási területen működő, a rehabilitációs szakterületen működő beteg-, és civil szervezetek, amelyek tevékenysége számára fontos helyszín áll majd rendelkezésre és szakmai támogatási háttér épül ki az intézmény fejlesztése, az új funkciók megjelenése révén.
19
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o
A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.
A csornai Margit Kórház felvállalja a rábaközi térség aktív egészségügyi szakellátását, ezzel biztosítva a sok apró település esélyegyenlőségét, és az ellátáshoz való hozzáférés biztosítását. A kórház eddig is missziójának tekintette, hogy a rábaközi terület infrastrukturális
hátrányait
leküzdve,
időablakon
belüli
akut
ellátást
biztosítson,
elsősorban a népbetegségek terén. A kórház a hátrányos demográfiai viszonyok miatt jelentkező újabb kihívásoknak is meg kíván felelni, különös tekintettel az idősek ellátására, így krónikus ellátási kapacitásának növelését tervezi. Ez a profil a környező kórházakkal együttműködésben megvalósuló profiltisztítás-feladatmegosztás jegyében a következő években tovább bővíthető. Az intézményi jövőkép megfogalmazásába tartozik még a kor színvonalának folyamatosan megfelelő, a helyi lakosság számára széleskörű definitív ellátást biztosító járóbeteg-szakellátás és gondozás biztosítása. A szakszerű orvosi ellátás, - ezen belül diagnosztika, kezelés, betegek alapszintű ellátása - érdekében szükségessé válik az alábbi helyiségek kialakítása: Vizsgáló és kezelő helyiségek:
Tornaterem 8-10 fő befogadására;
Vizsgáló;
Elektrofiziológiai labor;
Logopédus részére;
Pszichológus részére.
Kiszolgáló helyiségek:
Gyógytornász pihenő;
Beteg női és férfi öltöző zuhanyzó;
Adminisztrátor;
Akadálymentes WC;
Beteg WC;
Személyzeti WC;
Folyosó, közlekedők;
Takarítószer tároló.
20
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A személyzeti öltöző és egyéb kiszolgáló helyiségek az intézmény más területein biztosítottak. Az építészeti tervezés alapelveit az orvostechnológiai igények figyelembe vétele, „A kórház, mint műszaki létesítmény”, valamint a „Segédlet, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez”
segédletek
téziseinek
beépítése,
valamint
a
csornai
kórház
adottságainak szem előtt tartása határozta meg. Az érintett épületrész a meglévő lépcsőházon keresztül, illetve az orsótérben elhelyezett 1600 kg hasznos terhelésű akadálymentes lifttel is elérhető. A fejlesztésbe vont területen csak kisebb átalakítási munkák kerülnek elvégzésre. A jelenlegi lépcsőházi átjáró ajtó alkalmas az akadálymentes áthaladásra. A közlekedő folyosóra nyílnak a beteg férfi WC, az akadálymentes WC, a személyzeti WC, a logopédus, a pszichológus, illetve a vizsgáló helyiségek ajtajai. Szintén innen közelíthető meg a fejlesztéssel nem érintett informatikai központ és a meglévő orvosi szoba is. Az épület tartószerkezetei jó állapotban vannak, hagyományos tégla falszerkezet, vasbeton födém, magastetős lefedés jellemzi őket. A tervezett átalakítás ezeket az elemeket nem érinti, így az építési munkák nem engedélykötelesek. A folyosóról közelíthető meg a belső közlekedő, ahol biztosítottak az akadálymentes fordulás feltételei. Innen érhetőek el a férfi és női beteg öltözők és zuhanyzó helyiségek, a tornaterem, az adminisztrátori helyiség és az elektrofiziológiai labor. A meglévő nyílászárók méretein nincs szükség változtatásra, csak a nyílászáró szerkezetek kerülnek cserére akadálymentes közlekedést biztosító küszöbmentes ajtókra. A külső homlokzati nyílászárók műanyag profillal készültek, hőtechnikailag várhatóan megfelelőek. Minden helyiség padlóburkolat cserére szorul, amelyet vagy a válaszfalak mozgatása, vagy a funkció megváltozása, vagy az épületgépészeti vezetékek utólagos elhelyezése tesz szükségessé. Az oldalfalburkolatok cseréje is indokolt, és a további előkészítés során készítendő
kiviteli
tervben
kerül
meghatározásra
a
külső
határoló
szerkezetek
hőtechnikai jellemzése, és ennek megfelelően a határoló rétegrendek újraépítése. A fűtés vonatkozásában a belépő ponttól új vezetékek kerülnek kiépítésre, új fűtőtestek kerülnek elhelyezésre. A víz- és szennyvíz vezetékek átépítésre kerülnek az alaprajzi változásoknak megfelelően. A használati melegvíz ellátás biztosítására megújuló energia ellátás kerül kiépítésre. A fejlesztési területen a klíma rendszer szintén telepítésre kerül. A villamos rendszer energia ellátó és világítási energiát biztosító belső hálózatát az elosztószekrénytől
a
hatályos
érintésvédelmi
és
szabványossági
feltételeknek
megfelelően át kell építeni. A világítási berendezések főleg magas hatásfokú fénycsöves, kompaktfénycsöves, a közlekedő területeken részben LED-es világítótestekből épülnek fel. Az épület informatikai rendszere strukturált kábelezéssel kialakított hálózat.
21
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az energia felhasználást jelentősen csökkenti a javasolt mennyezethűtés. A külső
határoló
eredményeként hagyományos
szerkezetek kedvezőbb
hűtési
felülvizsgálatát
energia
módszerekkel
háztartás szemben
követően érhető
megfelelő
el.
kedvezőbb
A
módosítások
mennyezethűtés
üzemeltetési
a
költségeket
eredményez. Mivel a hűtési folyamat során kondenzáció nem lép fel, ezért a bevitt hőteljesítmény teljes egészében érezhető hűtőteljesítményként jelentkezik. Az épület tetején napenergia hasznosítására napkollektorok kerülnek telepítésre, a tartószerkezetre szerelve. A projektben projektarányos akadálymentesítés valósul meg, az épületen belüli küszöbök kiiktatásra kerülnek, az új padlóburkolatokba taktilis vezetősávok kerülnek kialakításra. Az infokommunikációs akadálymentesség is biztosított. Az előírt mennyiségű akadálymentes parkoló rendelkezésre áll. Az akadálymentességet biztosító részletes tevékenységeket és a kivitelezés során betartandó előírásokat a pályázathoz csatolt akadálymentesítési tervfejezet részletezi. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 48.645.000 Ft.
o
A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.
Az eszközlista összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy az ambuláns ellátás minél magasabb színvonalon szolgálja az arra rászorulókat. A kevés nagyértékű, 1 M Ft feletti értékű eszköz az összes eszközre szánt költségvetés 80%-át érinti, míg a darabszámra sokkal több, ám alacsony egyedi értékű eszközök a szakrendelés működéséhez szükséges kisebb értékű tárgyakat tartalmazza (ambuláns rehabilitációs ellátást támogató eszközök, mozgásterápiát szolgáló sporteszközök, stb.).
22
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
9. táblázat: Tervezett gép-műszer lista
Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)
Margit Kórház Csorna
Osztály OEP kódja és megnevezése
Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt)
darab
Stabilométer Mágnes terápiás ingerlő készülék Pszihometriás tesztek Futópad Bobath labdák Dynair Kézmanipulációs eszközök Dobogó Tükör Bordásfal Kváltott potenciá vizsgálóberendezés Tornaszőnyeg Kezelőágy állítható magasságú Tornapad Tornazsámoly Stabiltás tréner Aerostep Egyensúlyozókorong
1 1 6 1 2 2 10 1 2 2
Kvantitatív neurometriás készülék
tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1600 400 2000 4800 1200 6000 55 13,75 68,75 457 114,25 571,25 11 2,75 13,75 9 2,25 11,25 5 1,25 6,25 24 6 30 40 10 50 66 16,5 82,5
összesen ezer Ft 2000 6000 412,5 571,25 27,5 22,5 62,5 30 100 165
1
7942
1985,5
9927,5
9927,5
2 1 2 2 2 2 2
24 266 24 12 10 28 8
6 66,5 6 3 2,5 7 2
30 332,5 30 15 12,5 35 10
60 332,5 60 30 25 70 20
1
10800
2700
13500
13500
Labdatartó Gumiszalag Súlyzók Járást segítő eszközök Kerekesszék Vérnyomásmérő Szobakerékpár Taposógép Járókorlát Egyéb tornaszerek Flexibar Elipsoid tréner gép Billenőpad ujraélesztő készülék Hinta, függőágy számítógép asztal iróasztal forgó szék beteg váróba székek irodaszék öltözőbe szék öltöző szekrény betegek részére öltözóbe szék Ruha fogas Beépített szekrény gyógyszerszekrény vizsgáló ágy Logopédus tükör telefonkészülék
2 4 6 5 2 2 1 2 2 15 2 1 1 1 2 7 6 6 15 12 2 10 4 4 6 10 2 1 7
12 4 4 12 44 28 48 36 99 10 12 120 32 1000 29 42 50 33 24 22 22 30 11 25 64 52 410 50 50
3 1 1 3 11 7 12 9 24,75 2,5 3 30 8 250 7,25 10,5 12,5 8,25 6 5,5 5,5 7,5 2,75 6,25 16 13 102,5 12,5 12,5
15 5 5 15 55 35 60 45 123,75 12,5 15 150 40 1250 36,25 52,5 62,5 41,25 30 27,5 27,5 37,5 13,75 31,25 80 65 512,5 62,5 62,5
30 20 30 75 110 70 60 90 247,5 187,5 30 150 40 1250 72,5 367,5 375 247,5 450 330 55 375 55 125 480 650 1025 62,5 437,5
beteg öltözőbe felszerelés (tükör)
4
8
2
10
40
takarító kocsi
1
289
72,25
361,25
361,25
elketrofiziológiai viszgálófotelágy
1
1000
250
1250
1250
37316,25
42565
ÖSSZESEN
189
23
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
eszközök listája_csorna.xls
2. munkalap o
Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer
illeszkedését
a
tervezett
szakmai
struktúrához,
illetve
a
tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A rehabilitációs tevékenység funkcionális elektrofiziológiai vizsgálatokra (EMG, EEG) épül, amely lehetővé teszi a szakmai protokollok betartását. Az állapotfelméréshez szükséges EEG és EMG gépek informatikai hátterét a tervezett beruházás fogja biztosítani. Mindezen funkciók összesen
adminisztrációs, 7
db
dokumentációs
munkaállomás
informatikai
szükséges.
szükségleteinek
Rehabilitációs
kielégítésére
szakrendelés:
2
db;
Adminisztráció: 1 db; Gyógytornászok: 1 db; Pszichológus, és logopédus: 2 db; Elektrofiziológia (állapotfelmérés a rehabilitációs terv elkészítéséhez és az eredmények követéséhez) 1 db. A beruházáshoz kapcsolódó eszközlistában szereplő számítógépek a hálózati kiépítés és fejlesztés után kapcsolódnak a kórházi hálózathoz és medikai rendszerhez is. A számítógépek vásárlása nélkülözhetetlen az állapotfelméréshez szükséges gépek szolgáltatta adatok saját medikai rendszerbe való felviteléhez és a törvény által kötelezett adatmentéshez és megőrzéshez. A tervezett informatikai fejlesztés eszköz igényét az alábbi táblázat mutatja be: 10.táblázat: Informatikai fejlesztés
Informatika darab Számítógép Monitor Nyomtató LORETTA szoftver operációs rendszer számítógép hálózat kiépítés telefon hálózat kiépítése ÖSSZESEN
7 7 7 1 7 1 1 31
tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 150 37,5 187,5 48 12 60 48 12 60 500 125 625 50 12,5 62,5 3000 750 3750 1500 375 1875 6620
összesen ezer Ft 1312,5 420 420 625 437,5 3750 1875 8840
24
NYDOP-5.2.1/C-11
o
A
Megvalósíthatósági tanulmány
tervezett
szakmai
biztosításának
struktúrához
bemutatása
szükséges
(létszám,
személyi
jogviszonyok,
feltételek
részmunkaidő,
szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,
továbbképzési
(intézkedési
terv),
igények,
hogy
stb.),
milyen
illetve
annak
intézkedésekkel
részletezése biztosítják
a
megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Az intézményben a fejlesztéssel érintett szakrendeléssel, illetve a többlet kapacitással kialakítandó
járó
neurorehabilitációs
szakrendeléshez
szükséges
humánerőforrás 1 fő kivételével rendelkezésre áll. Jelen
pályázat
szakrendelésre
keretében
a
vonatkozó
többletkapacitással szakmai
kialakítandó
fejlesztéssel
neurorehabilitációs
párhuzamosan
1
fő
munkahelyteremtését tervezi az intézmény az alábbiak szerint: 0,5 fő rehabilitációs szakorvos, valamint 0,5 fő gyógytornász. A TÁMOP-6.2.2. pályázat keretében lehetőség szerint a képzési támogatásra az intézmény pályázatot tervez benyújtani. A rehabilitációs szakorvossal az intézménynek előszerződése van, aki a bővítéssel érintett neurorehabilitációs szakrendelés beindításával munkába áll. o Jelen
A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása pályázat
előkészítési
betegszervezetekkel
és
szakaszában
civil
az
szervezetekkel
alábbi került
intézményekkel, sor
együttműködési
megállapodás megkötésre: Szociális intézmények
Bősárkány Gondozási Központ;
Bágyogszováti Idősek Gondozóháza;
Magyarkeresztúri Idősek Gondozóháza;
Fogyatékosok Napközi Otthona;
Szociális és Gyermekjóléti Központ, Csorna;
Gondozási Központ, Csorna;
„Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ;
Katalin Otthon, Dör.
Szakmai intézmények
Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, Kapuvár;
25
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Csorna Városi-Vidéki Háziorvosi Szolgálat Bősárkány Nagyközség Önkormányzata;
Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola.
Civil szervezetek
Csornai Nőegylet;
Fogjunk Össze Alapítvány.
Egyházi szervezetek
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csorna Támogató Szolgálat;
Evangélikus Lelkészi Hivatal.
Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak
a
kompetenciájuknak
megfelelő
területeken
együttműködnek.
A
rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,
személy azok
számára
eredményeinek
hiánytalan
nyújtása
felmérésére,
érdekében
értékelésére
és
az a
ellátások
széles
körű
együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek
ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb
összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra.
26
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Projekt
Megvalósíthatósági tanulmány
illeszkedésének
bemutatása a
projekt
területére
vonatkozó
térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Csorna Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának szerves része, megjelölt beavatkozási területe a Kórház program akcióterület, amelynek fejlesztési céljai:
a gyógyászati szolgáltatások bővítése;
a lakosság szociális biztonságának erősítése és javítása;
önkormányzati és civil partnerek együttműködésének segítése;
gyógyászati tudományos tevékenység ösztönzése;
munkahelyteremtés.
Csorna
fontos
adottsága
Rendelőintézet,
amely
a
Kórház
kellemes
akcióterületen környezetben
működő és
Margit
felújított,
Kórház
és
korszerűsített
infrastruktúrával ellátva, magas színvonalon tudja ellátni jelenlegi feladatait. A fejlesztés egy, a város lakóinak és a térség lakossága számára fontos területet érint. Ez az itt lakók egészségügyi ellátásának javításán túl, kedvezően hat a város megtartóerejére és potenciális betelepülők felé kifejtett vonzerejének egyaránt. Jelen fejlesztési elképzelés az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szereplő négy kiemelt stratégiai célterülete közül kettőt érint:
a lakosság egészségügyi ellátás, a városi közszolgáltatások egyik legfontosabb elemének minőségi javítása hozzájárul a vonzó, dinamikus városi arculat kialakításához;
A
központ
tudományos
magas munka
kvalifikált fontos
munkatársainak
tényező
lehet
a
tevékenysége, csornai
az
tudáslapú
itt
folyó
gazdaság
feltételeinek megteremtésében. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.
27
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv
részét
képező
Gyógyító
Magyarország
–
Egészségipari
Programban
megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb
rehabilitációs
célú
tevékenységekhez
szükséges
infrastruktúra
kialakítása,
fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”. 4. Választható,
kapcsolódó
tevékenységek,
szolgáltatások,
szempontok
részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik A kórház a térségen belül és a távolabbi szociális intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött a betegek eredményes ellátása, rehabilitációja érdekében. A rendelő a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más
szektorok
(szociális,
foglalkoztatási
szféra)
intézményeivel,
valamint
civil
szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja, amit a mellékelt együttműködési megállapodásokkal kíván alátámasztani. A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz Jelen
pályázat
szakrendelésre
keretében
a
vonatkozó
többletkapacitással szakmai
kialakítandó
fejlesztéssel
neurorehabilitációs
párhuzamosan
1
fő
munkahelyteremtését tervezi az intézmény az alábbiak szerint: 0,5 fő rehabilitációs szakorvos, valamint 0,5 fő gyógytornász. A rehabilitációs szakorvossal az intézménynek előszerződése van, aki a bővítéssel érintett neurorehabilitációs szakrendelés beindításával munkába áll. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon
túlmenő,
igazolható
tájékoztatási,
tanácsadási
tevékenységet
vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A
pályázó
a
pályázat
előkészítésének
és
megvalósításának
folyamatába
a
fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő neuromuskoleskeletális rehabilitáció szempontjából releváns
28
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása
során
a
rehabilitációs
ellátási
protokollok
betartását,
azok
hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű
betegtájékoztatásra
irányuló
szakértői
tevékenységekben
való
tervezett
részvétel is alátámasztja.
5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o
Előkészítő tevékenységek bemutatása
A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés kiviteli tervezési díjai, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.
o
Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása
A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be.
29
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése
A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. Szponzorok: Csorna Város Önkormányzata és a csornai Margit Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt
Operatív
Tanács:
a
kórház
felsővezetőiből,
illetve
Csorna
Város
Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,
hogy
felügyelje
a
projekt
végrehajtását,
megadja
a
szükséges
felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.
30
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő
felsővezetői
döntést
igénylő
kérdések.
Véleményezik
az
elkészült
dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és pénzügyi felügyeletét Némethné Borsodi Irma, a szakmai felügyeletét pedig Dr. Winiczai Zoltán látja el. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser résztvevők
(Projekt
munkájának
Vezető):
irányítása,
feladata
koordinálása,
a
projektmenedzsmentben
ellenőrzése.
Felel
a
projekt
határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos
szakmai
teendők
elvégzését.
Feladata
különösen:
orvos
technológia,
alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása. Pénzügyi
irányító:
fejlesztések
során
felel
a
projekt
felmerülő
pénzügyi
problémák
tervének
megoldásáért.
végrehajtásáért Biztosítja
a
és
a
Projekt
Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási
szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt
előkészítésének
szakaszában
alapvetően
a
fentebb
meghatározott
személyek
közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és
31
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó
kötelezettségeknek
való
megfelelés
indokolatlanul
nagy
terhet
ró
az
intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint
magas
színvonalú
számítástechnikai
ismeretekkel
rendelkezik
a
projekt
adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,
akik
nem
közvetlenül
végeznek
munkát
a
projektben,
de
tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű
társadalmi-gazdasági
haszonnal
jár,
illetve
bizonyos
veszélyforrásokat
indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával
a
Támogatási
Szerződés
megkötésének
előkészítése
érdekében.
A
32
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet
illetékes
osztályával
a
Projekt
Előrehaladási
Jelentések
és
pénzügyi
elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,
beszerzését
a
konzorcium
a
projekt
hatékony
és
eredményes
megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o
Közbeszerzési szolgáltatások
Tekintettel
a
megvalósítandó
építés
és
eszközbeszerzés
értékére,
a
pályázó
közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A
közbeszerzési
szolgáltatás
költségei
tagonként,
tagi
költségvetésben
kerültek
betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység:
Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.
Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.
Szakértőkkel
konzultálva
elkészíti
az
ajánlati
dokumentációt,
beleértve
a
közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket.
Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.
33
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Közreműködik
az
eljárás
során
érkezett
kérdések
és
észrevételek
megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére.
Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.
A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító
összeállítja táblázatot
ad
és
írásos
át
a
döntés
Megbízó
előkészítési
javaslatot
és
Döntéshozójának/Döntéshozó
Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni.
A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.
Elkészíti
az
eljárás
eredményéről
szóló
tájékoztatót
és
közzé
téteti
a
Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján.
Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.
o
Egyéb szakértői szolgáltatások
Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata:
a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,
felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,
az építési napló ellenőrzése,
a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,
34
NYDOP-5.2.1/C-11
a
hibáknak,
Megvalósíthatósági tanulmány
a
hiányosságoknak,
eltéréseknek
az
építési
naplóban
való
feltüntetése,
a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
a
beépített
anyagok,
szerkezetek
és
berendezések
minőségtanúsításnak
ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
című
dokumentumban
meghatározottak
szerint
az
I.
számú
kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;
A projekt megvalósítási szakasza
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;
Fotódokumentáció készítése.
A projekt megvalósítását követő szakasz
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.
A
nyilvánosság
biztosításának
költségei
tagonként, tagi
költségvetésben
kerültek
betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik.
35
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi
tranzakciókat
(kiadások)
nyomonkövesse,
pontos
feljegyzést,
jelentést
készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.
6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.
Az
és
a
projekt
indikátorokat
zárójelentésében konzorciumi
alkalmazandó tagonként
és
és
ellenőrizendő
a
fejlesztendő
szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!
36
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
11. táblázat: Indikátorok Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció
Indikátor neve
Mértékegység
Bázisérték
Értékfelvétel dátuma
Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év
2. év
Fenntartási időszak (célérték)
Értékfelvétel dátuma
Forrás
1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma
db
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma
db
0
2011. november 10.
1
1
2014. február 28.
1
1
1
1
1
ZPEJ PFJ
A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában
%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában
%
0
2011. november 10.
3,4
3,4
2014. február 28.
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
ZPEJ PFJ
A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett új munkahelyek száma
db
0
2011. november 10.
1
1
2014. február 28.
1
1
1
1
1
ZPEJ PFJ
Teremtett munkahelyek száma - nők
db
0
2011. november 10.
1
1
2014. február 28.
1
1
1
1
1
ZPEJ PFJ
Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Megjegyzés: a többletkapacitással érintett elláti terület pontos nagysága még nem ismert, így a fejlesztéssel érintett többi járóbeteg szakrendelés TEK-jével számoltunk
37
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a
projekt
lebonyolítása
és eredményeinek
fenntartása során
esetlegesen
fellépő
kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati
források felmérésén túl
kockázatkezelési terv
összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll:
Kockázat azonosítása;
Kockázat elemzése;
Kockázat tervezése;
Kockázat követése.
A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései:
Figyelmet
igénylő
területek
meghatározása
brainstorming
technika,
projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján;
Várható problémák meghatározása;
Valószínű okok meghatározása.
Kockázati források
Technológiai kockázatok;
Emberi kockázatok;
Szervezeti kockázatok;
Eszközök;
Követelmények;
Becslések pontatlansága.
A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.
38
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
12. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási
Műszaki kockázatok:
kockázatok:
Szakmai kompetenciák hiánya;
Többletmunka felmerülése;
IT háttér hiánya;
A
Nem
megfelelő
belső
és
külső
kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;
A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;
A közbeszerzési eljárás csúszása;
Nem
megfelelően
képzett
és
tevékenységi
ütemterv
csúszása;
kialakított
Beszerzésre
kerülő
eszközök
meghibásodása, nem megfelelő minősége.
tapasztalt
projektmenedzsment;
Nem
megfelelő
szállító,
szolgáltatók
kiválasztása;
Az
egészségügyi
szektor,
szervezeti,
strukturális változása;
A
projekt
elszámolása
nem
a
tervezetteknek megfelelően történik;
A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.
Egészségpolitikai, jogi és társadalmi
Pénzügyi-gazdasági kockázatok:
kockázatok:
Az
egészségügyi
finanszírozási
forrásai
szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;
Egészségügy
szakmai
fejlesztési
változása
változások miatti
struktúrában
és
költségnövekedés; ellátási
be
Rongálásokból,
nem
és
az
kapacitások,
időráfordítás
jogviszonyban,
Forráshiány,
nem
és
hibás
felmérése; önrész
finanszírozási
problémák;
tartása,
Alapanyagok,
szolgáltatások,
eszközök
árának kedvezőtlen alakulása;
rendeltetésszerű
A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;
Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.
nem
igények
tervezett
Késik a szerződéskötés;
használatból adódó kár;
a
módosításaik időbeni csúszása;
beruházás
felmért
a
Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek
a
rosszul
erőforrások (Adójogszabályok
szervezetben történő változások);
Előzetesen lehetőségek,
koncepciójának változása; Jogszabályi
nélkül
valósítható meg;
Támogatás
Az
utófinanszírozás
csúszása
miatti
likviditási nehézségek;
Határidőcsúszás
miatti
finanszírozási
megvonás;
Áfa – és vagy adóemelés.
39
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
13. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási
Műszaki kockázatok:
kockázatok:
Nem megfelelő kommunikáció;
Meghibásodás kiválasztott
esetén
kivitelező
egy nem
rosszul
végzi
el
a
kerülő
eszközök
meghibásodása, nem megfelelő minősége;
garanciális javításokat;
Beszerzésre Kivitelezési
hibákból
eredően
az
épület
állagában bekövetkező minőségi romlás.
Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.
Egészségpolitikai, jogi és társadalmi
Pénzügyi-gazdasági kockázatok:
kockázatok:
Jogszabályi változása
változások miatti
struktúrában
és
(Adójogszabályok
költségnövekedés; ellátási
a
jogviszonyban,
költségből
származó
többlet
kiadás, a projektfenntartás forráshiánya;
szervezetben történő változások);
Működési
A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;
Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,
kifogása.
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.
A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései
Kockázatok súlyosságának becslése;
Prioritási sorrend felállítása;
Legfontosabb kockázatok kijelölése.
Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni:
A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:
Várható hatás
Valószínűség
I. II. III.
A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;
40
NYDOP-5.2.1/C-11
A
Megvalósíthatósági tanulmány
módszer
iránymutatása
alapján
az
I.
részbe
tartozó
kockázatok
a
legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)
esetén
külön-külön
kockázatkezelési
stratégia
készül.
A
számba
vett
kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni:
Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;
Kockázat
csökkentése:
a
tevékenység
a
kockázat
bekövetkezési
valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével;
Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;
Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.
A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.
41
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Támogatás nélkül a beruházás nem
I.
Magas
Magas
valósítható meg
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Kockázat elkerülése
A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;
Pályázat elutasítása/ visszavonása.
Forráskeresés.
Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,
Az egészségügy finanszírozási forrásai
I.
Magas
Magas
szűkösek maradnak
Kockázat
beruházásokkal.
elkerülése
A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések
Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere
I.
Magas
Közepes
átalakul
Kockázat elkerülése
A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.
hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
Körültekintő
Előzetesen rosszul
számítások;
felmért igények és
Optimista és
lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése
I.
Magas
Magas
Kockázat elkerülése
pesszimista stratégia számbavétele; A megvalósítás alakulásának
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
A tevékenységek; minőségi romlása; Információ hiány; Információ-áramlási problémák fellépése; Határidők csúszása;
Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás.
Jelentéstételi
folyamatos nyomon
kötelezettség nem
követése.
teljesülése.
42
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási
I.
Magas
Magas
problémák
Kockázat elkerülése
számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés
I.
Magas
Magas
elhúzódása
Kockázat csökkentés
Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció.
Hiánypótlások számának gyarapodása.
Előírások teljesítése.
Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók
I.
Magas
Magas
kiválasztása
Kockázattranszfer
munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói
Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg
Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok
arányához képest
érvényesítése
elmaradó teljesítés;
(kötbér, kártérítés
Minőségi kifogások.
igénylése, stb.).
szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés
I.
Magas
Magas
Kockázat elkerülése
A közbeszerzési eljárásokban a verseny
Pénzügyi, likviditási problémák
Újratervezés; Pótlólagos
43
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
árcsökkentő hatásának
forrásbevonás.
kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; A végrehajtás
Az egészségügyi szektor, szervezeti,
I.
Közepes
Magas
strukturális változása
Kockázat-
folyamatos nyomon
transzfer
követése;
Jogszabályi változás.
Újratervezés.
Körültekintő számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég
A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan
I.
Közepes
Magas
Kockázat elkerülése
kiválasztása. Folyamatos és
Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai
tervszerű
vezetők
kommunikáció az
állásfoglalásai.
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok,
44
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.
Többletmunka felmerülése
I.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
Gondos előkészítés;
Határidők csúszása;
Pontos dokumentáció;
Többlet anyag és
A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.
energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések
Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás.
növekedése.
Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem
I.
Magas
Magas
válnak valóra
Kockázat elkerülése
eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények
Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos elszámolás;
Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek
I.
Közepes
Magas
Kockázat
Követés;
elkerülése
Határidős intézkedés; (hitel, forrás-
Projekt ütemterv Határidők lejárta.
módosítás; Forrás bevonás, felhasználás.
átcsoportosítás).
45
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;
Projektben érintettek
A végrehajtás
megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,
I.
Magas
Magas
Kockázattranszfer
módosításaik időbeni
folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése
csúszása
az munkavállalkozói,
Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;
Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Félreinformáltság.
megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék
Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem
I.
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
megfelelő minősége
bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés;
Projekt ütemterv Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
Körültekintő
módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének
II.
Alacsony
Magas
hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási
II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés Tartalékterv
Reális piaci feltételekkel
Alacsony számú
megfogalmazott
ajánlati dokumentáció
közbeszerzési kiírás.
vásárlás.
Pontos, óvatos tervezés;
Határidők lejárta; Szerződésbontás
Kiírás megismétlése. Forráskeresés.
46
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
megvonás
Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció;
A közbeszerzési eljárás csúszása
II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
Tapasztalt közbeszerzési
Határidők lejárta.
szakember
Projekt ütemterv módosítás.
alkalmazása/ megbízása. Optimista és
Újratervezés;
pesszimista stratégia Egészségügy szakma
számbavétele;
fejlesztési koncepciójának változása,
A konstrukció II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
Semmelweis Terv
alakulásának folyamatos nyomon követése;
módosítása
Folyamatos szakmai
Szakértői csapat Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
összeállítása;
képzett és tapasztalt projektmenedzsment
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;
alapul vétele; Szakmai irányítók megtétele.
szervezése.
Nem megfelelően
szakemberekkel; Pozitív minták
által előírt lépések
konzultációk A team körültekintő
bővítése újabb
Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése.
Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;
47
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Szükség esetén tag-
Külső
csere, vagy
projektmenedzsme
csapabővítés.
nt szervezet bevonása.
Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek
II.
Alacsony
Magas
megfelelően történik
Kockázat csökkentés
Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,
Határidők lejárta.
hatáskörökkel
Projekt ütemterv módosítás.
rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása során a szükséges
A kialakított tevékenységi
II.
Közepes
Közepes
ütemterv csúszása
Kockázat
időtartalékok (időjárás,
csökkentés
kivitelező kiválasztása,
Határidők lejárta.
Projekt ütemterv módosítás;
egyéb okok) betervezésre kerültek. A Támogatási Szerződéshez
Késik a szerződéskötés
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Humánerőforrással
Szakmai kompetenciák hiánya
II.
Alacsony
Közepes
Kockázat csökkentés
Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása A humánerőforrás
szemben támasztott
által végzett
követelmények
tevékenységek
egyértelmű lefektetése;
minőségi romlása;
A team körültekintő
Nincsenek naprakész
Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb
48
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
összeállítása; A team tevékenységének folyamatos
információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése.
felülvizsgálata;
szakemberekkel; Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.
Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. Információ-áramlási Az IT háttér IT háttér hiánya
II.
Alacsony
Közepes
Kockázat csökkentés
körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás.
problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása
Kommunikációs stratégia
Nem megfelelő belső és külső
II.
Közepes
Magas
kommunikáció
Kockázat csökkentés
meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.
Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.
IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele.
Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása
számítások; II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
kialakítása.
49
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
A vonatkozó előírások Jogszabályi változások
III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
betartása; A tevékenységek felülvizsgálata.
Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák,
Hatóságok által előírt lépések megtétele.
hiányosságok.
Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó
kihelyezése; III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
kár
Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;
Panaszbejelentések; Feljelentések.
Biztosítás;
Biztonsági őri szolgálat átszervezés.
Kárelhárítás. Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása
III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő
Kompenzálása; Panaszbejelentések; Feljelentések.
Pozitív externális hatások felerősítése.
problémákra, igényekre.
15. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok Kockázat megjelölése
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Működési költségekből származó többlet kiadás, a
Pontos, óvatos tervezés; I.
Magas
Magas
Tartalékterv
Követés; Azonnali intézkedés
Határidők lejárta; Szerződésbontás.
Forráskeresés.
50
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
projektfenntartás
(munkaszervezés).
forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén
A fejlesztési munkálatok
egy rosszul kiválasztott kivitelező
I.
Magas
Magas
nem végzi el a
Kockázattranszfer
garanciális javításokat
folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a
Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása.
Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).
vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista eredmények
A pénzügyi terv számításai nem válnak
I.
Magas
Magas
valóra
Kockázat elkerülése
számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények
Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége
garanciavállalás kikötés; I.
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés;
Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
51
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező
bekalkulálása; I.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
minőségi romlás
Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő
Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
szerződések;
Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének
Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett
II.
Alacsony
Közepes
humánerőforrás
Nem megfelelő kommunikáció
Kockázat csökkentés
II.
Közepes
Magas
csökkentés
naprakész információk a
folyamatos
beruházás
felülvizsgálata;
menetéről;
Szükség esetén tag-
Kockázat
Nincsenek
Információ-áramlási
csere, vagy
problémák
csapabővítés.
fellépése.
Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi
Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a
Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése.
Menedzsment csapat bővítése újabb
52
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
kötelezettség irányának
fenntartásban
tisztázása.
résztvevők között
szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele.
Panaszbejelentések; A vonatkozó előírások Jogszabályi változások
II.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
betartása;
Feljelentések; Illetékes hatóság
A tevékenységek
által feltárt
felülvizsgálata.
problémák,
Hatóságok által előírt lépések megtétele.
hiányosságok. Körültekintő számítások;
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
kedvezőtlen alakulása
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása.
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása
III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.
Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
Kompenzálása; Panaszbejelentések; Feljelentések.
Pozitív externális hatások felerősítése.
53
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.
8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A
pénzügyi fenntarthatóságon felül
bemutatni szükséges az
intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.
A
projekt
pénzügyi
fenntarthatóságának
vizsgálata
során
a
projekt
megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve
kapott
támogatásokat
is)
fedezetet
nyújtanak-e
a
felmerülő
működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.
54
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
16. táblázat: Fenntarthatóság
Fenntarthatóság
A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:
Finanszírozási pénzügyi hatások_Csorna.xls
A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése a csatolt táblázatokban került összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat
Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatók: ápolási nap szám, ágykihasználtság, esetszám, esetre jutó pont. A járóbeteg-ellátásban a terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján az intézeti járóbeteg-ellátási alapdíjjal, így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg. Az új szakma terv esetszám és teljesítmény a várható betegforgalomra alapozva került kalkulálásra. Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében változásokkal egyedül az új szakrendelés indulása kapcsán lett számolva. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.
55
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
17. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások
2010. naptári év
B e v é t e l e k
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
OEP teljesítmény finanszírozási bevétel
941 555 963
48 030 778
1 057 317 598
75 761 635
OEP egyéb bevétel Rendkívüli IBR bev
561 624 901
Saját bevétel
99 737 114
Működési támogatások
47 395 902
Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele
Összesen K ö l t s é g e k
Változás %-ban
2014
Személyi jellegű ráfordítások
0 1 776 080
121 000 000
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
12%
58%
-100%
1 953 688
21%
50 000 000
5%
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
13 042 241
25 000 000
10%
92%
1 663 356 121
49 806 858
1 253 317 598
77 715 323
-25%
56% 20%
547 730 126
21 766 237
602 503 000
26 158 237
10%
Közvetlen anyagköltségek
92 556 508
2 678 006
101 812 159
4 025 807
10%
50%
Igénybevett szolgáltatások
441 426 299
8 928 136
485 568 929
19 900 950
10%
123%
Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)
Összesen
Egyenleg
#ZÉRÓOSZTÓ!
1 081 712 933
33 372 380
1 189 884 088
50 084 994
10%
50%
581 643 188
16 434 477
63 433 510
27 630 328
-89%
68%
A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 78 M Ft bevétel, 50 millió Ft költség és 28 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 18. táblázat: Pénzügyi elemzés
Segedlet penzugyi elemzeshez
Penzugyi_elemzes
56