LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH : Dra. SRI KUSUMA ASTUTI,M.Si
SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN
: ERNI SETIANINGSIH : September
BULAN
RENCANA NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
10
11
12
13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB 1.11.1.11.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
2
1.11.1.11.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
1.11.1.11.01.01.05
4
DAN UPAYA PEMECAHANNYA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
PERMASALAHAN
33,750,000
77,10
26,022,000
17,370,000
-
17,370,000
51,47
26,022,000
77,10
456,900,000
75,00
342,675,000
283,182,574
37,018,693
320,201,267
70,08
342,675,000
75,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
54,500,000
100,00
54,500,000
40,685,000
-
40,685,000
74,65
54,500,000
100,00
1.11.1.11.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
76,245,000
88,02
67,114,500
43,184,000
3,500,000
46,684,000
61,23
67,114,500
88,02
5
1.11.1.11.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
82,500,000
87,78
72,420,000
46,927,500
2,000,000
48,927,500
59,31
72,420,000
87,78
6
1.11.1.11.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
16,335,000
93,80
15,323,000
8,000,000
-
8,000,000
48,97
15,323,000
93,80
7
1.11.1.11.01.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
17,600,000
83,52
14,700,000
11,395,000
600,000
11,995,000
68,15
14,700,000
83,52
8
1.11.1.11.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
25,500,000
77,52
19,767,000
12,168,000
3,622,000
15,790,000
61,92
19,767,000
77,52
9
1.11.1.11.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
110,000,000
75,03
82,535,000
68,368,300
7,797,000
76,165,300
69,24
95,605,864
86,91
10
1.11.1.11.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
401,250,000
72,19
289,660,000
286,665,500
33,094,900
319,760,400
79,69
332,294,280
82,81
11
1.11.1.11.01.01.19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
479,660,000
84,75
406,499,250
340,348,000
43,043,000
383,391,000
79,93
406,499,250
84,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB 12
1.11.1.11.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
322,251,000
80,45
259,251,000
250,771,400
11,958,350
262,729,750
81,53
259,251,000
80,45
13
1.11.1.11.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
165,528,000
67,98
112,528,000
114,604,824
12,462,961
127,067,785
76,77
127,074,548
76,77
14
1.11.1.11.01.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
112,500,000
62,14
69,902,500
62,575,000
-
62,575,000
55,62
69,902,500
62,14
14
KETERANGAN
15
RENCANA NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
10
11
12
13
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ANAK
15,750,000
100,00
15,750,000
8,680,000
-
8,680,000
55,11
15,750,000
100,00
16
1.11.1.11.01.02.46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
75,000,000
84,95
63,710,000
43,115,000
6,115,000
49,230,000
65,64
63,710,000
84,95
17
1.11.1.11.01.02.48
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
9,370,000
83,99
7,870,000
4,870,000
-
4,870,000
51,97
7,870,000
83,99
18
1.11.1.11.01.02.55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
206,250,000
100,00
206,250,000
122,608,500
-
122,608,500
59,45
135,850,000
65,87
36,900,000
100,00
36,900,000
36,374,400
-
36,374,400
98,58
36,900,000
100,00
Program peningkatan disiplin aparatur - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB 20
1.11.1.11.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
32,540,000
75,17
24,460,000
14,419,800
-
14,419,800
44,31
24,460,000
75,17
21
1.11.1.11.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
26,250,000
100,00
26,250,000
23,010,000
-
23,010,000
87,66
26,250,000
100,00
137,420,000
100,00
137,420,000
106,456,400
-
106,456,400
77,47
137,420,000
100,00
88,951,000
50,00
44,475,400
26,603,000
-
26,603,000
29,91
44,475,400
50,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB 22
1.20.1.11.01.28.56
Kegiatan Sinkronisasi Program
23
1.20.1.11.01.28.59
Monev Pelaksanaan Kegiatan P3AKB Prov Jateng Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KETERANGAN
(%)
1.11.1.11.01.02.29
1.11.1.11.01.03.02
DAN UPAYA PEMECAHANNYA
15
19
PERMASALAHAN
14
Permasalahan : Pengadaan meubelair berupa meja rapat sebanyak 40 buah belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan pengadaan meubelair menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
15
RENCANA NO
1 24
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
1.11.1.11.01.15.15
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
10
11
12
1.11.1.11.01.16.28
KETERANGAN
(%) 13
14
462,000,000
97,81
451,870,000
325,615,000
-
325,615,000
70,48
428,694,000
92,79
Permasalahan : Kegiatan sosialisasi kebijakan tentang partisipasi perempuan dan perjalanan dinas luar daerah belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang partisipasi perempuan dan perjalanan dinas luar daerah menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
WIWIK SUMARYANI, A Md
217,850,000
78,42
170,840,000
166,600,000
5,419,550
172,019,550
78,96
179,379,550
82,34
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam WIWIK SUMARYANI, A Md ANAK Lembaga-Lembaga Pengambilan Keputusan
Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota
DAN UPAYA PEMECAHANNYA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 25
PERMASALAHAN
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 26
1.11.1.11.01.17.19
Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan bayi
WIWIK SUMARYANI, A Md
214,923,000
72,29
155,363,000
104,886,500
-
104,886,500
48,80
159,344,500
74,14
27
1.11.1.11.01.17.36
Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Terpadu Korban Kekerasan Untuk Percepatan Pencapaian SPM
WIWIK SUMARYANI, A Md
96,700,000
100,00
96,700,000
57,215,000
-
57,215,000
59,17
96,700,000
100,00
28
1.11.1.11.01.17.61
Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota
WIWIK SUMARYANI, A Md
200,000,000
75,56
151,125,000
101,667,900
36,300,000
137,967,900
68,98
151,125,000
75,56
29
1.11.1.11.01.17.63
Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking
WIWIK SUMARYANI, A Md
535,000,000
85,22
455,941,640
357,984,300
-
357,984,300
66,91
476,867,640
89,13
30
1.11.1.11.01.17.71
Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Perempuan Penderita HIV - AIDS
WIWIK SUMARYANI, A Md
125,000,000
92,28
115,349,000
70,192,000
13,977,000
84,169,000
67,34
115,349,000
92,28
31
1.11.1.11.01.17.72
Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Lansia WIWIK SUMARYANI, A Md Perempuan
60,000,000
100,00
60,000,000
43,787,000
-
43,787,000
72,98
60,000,000
100,00
15
RENCANA NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
10
11
12
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) 13
14
32
1.11.1.11.01.17.73
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Buruh WIWIK SUMARYANI, A Md ANAK Perempuan Migran
100,000,000
100,00
100,000,000
73,800,000
-
73,800,000
73,80
74,310,000
74,31
Permasalahan : Kegiatan pelatihan perlindungan bagi buruh migran perempuan bagi pokja bina keluarga TKI tingkat Provinsi Jawa Tengah belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan kegiatan pelatihan perlindungan bagi buruh migran perempuan bagi pokja bina keluarga TKI tingkat Provinsi Jawa Tengah menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
33
1.11.1.11.01.17.75
Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
WIWIK SUMARYANI, A Md
210,350,000
54,72
115,098,000
88,758,000
25,963,000
114,721,000
54,54
143,501,000
68,22
100,00
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 34
1.11.1.11.01.18.15
Peningkatan kapasitas Pengelola Program Penanggulangan WIWIK SUMARYANI, A Md kemiskinan dalam implementasi Strategi PUG
139,425,000
38,62
53,842,000
31,771,000
64,463,500
96,234,500
69,02
139,425,000
35
1.11.1.11.01.18.17
Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD WIWIK SUMARYANI, A Md
78,710,000
0,00
-
-
-
-
0,00
-
36
1.11.1.11.01.18.18
Kegiatan Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah
WIWIK SUMARYANI, A Md
69,140,000
100,00
69,140,000
65,969,000
-
65,969,000
95,41
69,140,000
100,00
WIWIK SUMARYANI, A Md
450,000,000
87,38
393,188,000
266,068,000
38,429,000
304,497,000
67,67
431,587,000
95,91
0,00
Program Pendidikan Non Formal dan Informal BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 37
1.11.1.11.01.20.01
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
KETERANGAN
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - BIDANG KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 38
1.11.1.11.01.15.13
Kegiatan Pelaksanaan PERDA Perlindungan Anak
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
136,156,000
100,00
136,156,000
86,056,000
11,550,000
97,606,000
71,69
136,156,000
100,00
39
1.11.1.11.01.15.16
Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
115,000,000
82,42
94,780,000
44,728,960
-
44,728,960
38,89
115,000,000
100,00
15
RENCANA NO
1 40
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
1.11.1.11.01.15.17
PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN Kebijakan Advokasi PEREMPUAN PengembanganDAN Sistem Perlindungan NURUL HUSNA LISTYATI, SE ANAK Anak
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
10
11
12
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) 13
120,000,000
97,38
116,850,000
11,305,000
34,416,000
45,721,000
38,10
118,467,000
98,72
200,000,000
87,66
175,320,000
119,751,000
-
119,751,000
59,88
140,571,000
70,29
14
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - BIDANG KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 41
1.11.1.11.01.16.22
Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan hak NURUL HUSNA LISTYATI, SE anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders
KETERANGAN
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 42
1.11.1.11.01.17.20
Kegiatan Advokasi model keadilan restoratif dengan strategi NURUL HUSNA LISTYATI, SE PUHA
125,000,000
100,00
125,000,000
119,314,000
-
119,314,000
95,45
125,000,000
100,00
43
1.11.1.11.01.17.21
Kegiatan Advokasi Pengembangan tempat pengasuhan anak
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
100,000,000
100,00
100,000,000
85,480,000
-
85,480,000
85,48
100,000,000
100,00
44
1.11.1.11.01.17.22
Kegiatan advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
135,000,000
82,46
111,317,000
107,070,000
7,640,000
114,710,000
84,97
114,708,000
84,97
45
1.11.1.11.01.17.34
Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
175,000,000
40,81
71,412,000
88,126,000
24,364,000
112,490,000
64,28
127,840,000
73,05
46
1.11.1.11.01.17.35
Kegiatan Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak.
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
75,000,000
17,26
12,942,000
9,742,000
7,233,000
16,975,000
22,63
64,925,000
86,57
47
1.11.1.11.01.17.74
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas NURUL HUSNA LISTYATI, SE Masyarakat Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
100,000,000
45,23
45,226,000
30,961,000
-
30,961,000
30,96
45,226,000
45,23
Permasalahan : Kegiatan Rangkaian HAN : Seminar Hasil Kajian , Workshop Desa/Kelurahan Ramah Anak, dan Pencetakan Modul Partisipasi Anak belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan Kegiatan Rangkaian HAN : Seminar Hasil Kajian, Workshop Desa/Kelurahan Ramah Anak, dan Pencetakan Modul Partisipasi Anak menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
15
RENCANA NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
7
8
9
10
11
12
13
1.11.1.11.01.18.12
Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak
NURUL HUSNA LISTYATI, SE
125,000,000
97,68
122,100,000
90,420,000
2,050,000
92,470,000
73,98
122,100,000
97,68
4,665,721,000
67,96
3,170,701,000
2,694,856,000
226,370,000
2,921,226,000
62,61
3,170,701,000
67,96
Program Pelayanan Keluarga Berencana - BIDANG KB & KELUARGA SEJAHTERA 49
1.12.1.11.01.15.07
Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant TRI DWI DALUWATI , S AB bagi Keluarga Pra KS dan KS I
50
1.12.1.11.01.15.08
Kegiatan Peningkatan peran serta Perusahaan dan masyarakat dalam program KB
TRI DWI DALUWATI , S AB
109,950,000
100,00
109,950,000
10,800,000
-
10,800,000
9,82
109,950,000
100,00
51
1.12.1.11.01.15.11
Kegiatan Advokasi Penggerakan KB di Kab/kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi
TRI DWI DALUWATI , S AB
221,415,000
100,00
221,415,000
200,735,000
-
200,735,000
90,66
221,415,000
100,00
TRI DWI DALUWATI , S AB
223,650,000
100,00
223,650,000
52,680,000
-
52,680,000
23,55
223,650,000
100,00
TRI DWI DALUWATI , S AB
483,507,000
72,30
349,564,000
344,814,000
-
344,814,000
71,32
349,564,000
72,30
TRI DWI DALUWATI , S AB
1,029,855,000
92,67
954,393,000
759,814,000
-
759,814,000
73,78
954,672,000
92,70
Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) - BIDANG KB & KELUARGA SEJAHTERA 52
1.12.1.11.01.16.03
Kegiatan Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri - BIDANG KB & KELUARGA SEJAHTERA 53
1.12.1.11.01.18.02
Kegiatan peningkatan peran serta masyararakat dalam kesetaraan KB Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu - Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita BIDANG KB & KELUARGA SEJAHTERA
54
1.12.1.11.01.19.03
Kegiatan Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat institusi masyarakat ( IMP ) terhadap KB-KS
DAN UPAYA PEMECAHANNYA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANAnak PERLINDUNGAN Program Peningkatan Peran Serta dan ANAK Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - BIDANG KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 48
PERMASALAHAN
14
KETERANGAN
15
RENCANA NO
1 55
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
1.12.1.11.01.19.04
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Kegiatan Peningkatan kualitas pelembagaan Keluarga Kecil TRI DWI DALUWATI , S AB ANAK Berkualitas
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
10
11
12
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) 13
14
654,955,000
87,90
575,725,000
143,986,000
-
143,986,000
21,98
288,886,000
44,11
Permasalahan : Kegiatan Temu Saka Kencana belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan Kegiatan Temu Saka Kencana menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
412,180,000
72,11
297,225,000
46,815,000
26,900,000
73,715,000
17,88
73,805,000
17,91
Permasalahan : Kegiatan Orientasi Kader Kelompok Tribina belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan kegiatan Orientasi Kader Kelompok Tribina menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
74,540,000
85,58
63,790,000
27,930,000
10,040,600
37,970,600
50,94
63,790,000
85,58
107,135,000
61,40
65,782,500
11,303,000
18,030,000
29,333,000
27,38
65,782,500
61,40
Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU - BIDANG KB & KELUARGA SEJAHTERA 56
1.12.1.11.01.24.02
Kegiatan Peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
TRI DWI DALUWATI , S AB
Program Pelayanan Keluarga Berencana - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & HUBUNGAN LEMBAGA MASYARAKAT 57
1.12.1.11.01.15.12
Kegiatan pengembangan model KIE tentang KB-KS di Jawa AGUS PRIYONO, SH Tengah
58
1.12.1.11.01.15.13
Kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS
AGUS PRIYONO, SH
KETERANGAN
15
RENCANA NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
10
11
12
13
14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Program Penguatan Kelembagaan ANAK Pengarusutamaan Gender dan Anak - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & HUBUNGAN LEMBAGA MASYARAKAT 59
1.11.1.11.01.16.13
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah
AGUS PRIYONO, SH
147,760,000
72,16
106,625,000
31,516,000
24,820,000
56,336,000
38,13
106,625,000
72,16
60
1.11.1.11.01.16.14
Kegiatan pengembangan model media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah.
AGUS PRIYONO, SH
121,650,000
92,27
112,250,000
11,130,000
52,000,000
63,130,000
51,89
112,250,000
92,27
61
1.11.1.11.01.16.15
Kegiatan penyusunan analisis gender dan anak dalam bidang pembangunan
AGUS PRIYONO, SH
98,520,000
89,47
88,145,000
22,775,000
26,210,000
48,985,000
49,72
88,145,000
89,47
62
1.11.1.11.01.16.16
Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
AGUS PRIYONO, SH
144,870,000
90,68
131,370,000
73,205,000
10,785,000
83,990,000
57,98
110,070,000
75,98
63
1.11.1.11.01.16.17
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan AGUS PRIYONO, SH Masyarakat untuk PUG dan PUHA
73,140,000
100,00
73,140,000
57,415,500
-
57,415,500
78,50
73,140,000
100,00
64
1.11.1.11.01.16.18
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A
122,910,000
93,70
115,170,000
43,680,000
-
43,680,000
35,54
104,760,000
85,23
AGUS PRIYONO, SH
Permasalahan : Rakor ke-2 baru bisa terlaksana pada bulan Oktober 2016 karena data kekerasan TW I, II dari 35 Kab/Kota baru bisa terpenuhi di bulan September 2016. Upaya Penyelesaian Masalah : Rakor Petugas Pengumpul Data Kekerasan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016.
Permasalahan : Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Pembentukan P2TP2A Berbasis Komunitas ke Kementerian PP-PA RI belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Pembentukan P2TP2A Berbasis Komunitas ke Kementerian PP-PA RI menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
KETERANGAN
15
RENCANA NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
10
11
12
13
14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi ANAK (KRR) - BIDANG PENGELOLAAN Remaja INFORMASI & HUBUNGAN LEMBAGA MASYARAKAT 65
1.12.1.11.01.16.05
Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS
AGUS PRIYONO, SH
55,650,000
86,27
48,010,000
31,640,000
-
31,640,000
56,86
48,010,000
86,27
AGUS PRIYONO, SH
625,000,000
67,76
423,504,000
337,786,000
20,686,000
358,472,000
57,36
381,772,000
61,08
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & HUBUNGAN LEMBAGA MASYARAKAT 66
1.11.1.11.01.18.11
Kegiatan Peningkatan Peranserta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & HUBUNGAN LEMBAGA MASYARAKAT
Permasalahan : Kegiatan Ceramah "Menyongsong Kehidupan Keluarga yang Sejahtera dengan Perencanaan Keuangan yang Benar" belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan kegiatan Ceramah "Menyongsong Kehidupan Keluarga yang Sejahtera dengan Perencanaan Keuangan yang Benar" menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
KETERANGAN
15
RENCANA NO
1 67
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
TARGET (%)
2
3
4
5
6
1.12.1.11.01.24.03
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN Kegiatan penyusunan publikasi danDAN analisis kebijakan AGUS PRIYONO, SH ANAK KB-KS di Jawa Tengah. program
* Jumlah/Rata-rata
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
PENGELUARAN s/d BULAN INI
S/D BULAN
(Rp)
LALU (Rp)
BULAN INI (Rp)
7
8
9
74,490,000
94,87
70,665,000
16,795,102,000
77,98
13,096,616,790
18,130,000
9,440,660,358
REALISASI FISIK
S/D BULAN INI
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
10
11
12
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) 13
14
-
18,130,000
24,34
67,115,000
90,10
Permasalahan : Kegiatan Publikasi Hasil Analisis KB belum bisa dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sesuai amanat SE Gubernur Nomor 900/0007315 Tanggal 19 April 2016. Upaya Penyelesaian : Kepastian pelaksanaan Kegiatan Publikasi Hasil Analisis KB menunggu kepastian anggaran rasionalisasi sesuai APBD Perubahan TA. 2016.
848,858,554
10,289,518,912
61,26
12,745,352,532
75,89
Semarang, 10 Oktober 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si NIP: 19580611 197912 2 006
KETERANGAN
15