Form B No Misi 1 2 Meningkatkan kualitas 1 1 SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa
Tujuan 3 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat
1
(sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas 2 Hidup Manusia di Kabupaten Semarang)
3
Sasaran 4 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)
Program 5 Program stadarisasi pelayanan kesehatan
Target Anggaran 6 22,282,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3,217,145,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
24,099,000
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia
119,004,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
5,073,074,000
Program Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di puskesmas dan jaringanya Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
19,109,840,000
106,256,122,000
Program Pengawasan Obat dan Makanan
24,307,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
476,511,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
No 1
Misi 2
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat) Sasaran
Tujuan 3
4
Program 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 4
5
6
Target Anggaran 6 204,838,000
658,286,000
4,077,000
Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
230,000,000
Program Pengembangan lingkungan sehat
204,838,000
Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui anak balita serta anak sekolah dasar
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
197,762,000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
494,000,000
Terwujudnya norma keluarga kecil Program Keluarga Berencana yang berkualitas dan sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja
850,670,000
Program Pelayanan Kontrasepsi
2,153,000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
80,314,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
15,852,000
Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
7
Program 5 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Target Anggaran 6 30,701,000
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
119,039,000
Terwujudnya sarana dan prasarana Program Pengadaan peningkatan kesehatan sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumahsakit Paru Paru/ Rumah sakit Mata
10,820,112,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2
Mewujudkan Masyarakat 1 Cerdas, Kreatif,Berbudaya,Berkara kter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi ( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat 2 dan daya Saing dengan daerah Lain )
Meningkatnya akses pelayanan Program Pendukung Pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Pendidikan UPTD Pendidikan berdaya saing pada semua jenjang Program Pendidikan Non Formal pendidikan
meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal
12,793,419,000 2,986,000,000 277,500,000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
563,915,000
Program Pendidikan Menengah
995,308,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
23,077,784,000
No 1
Misi 2
( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan Tujuan daerah Lain ) 3
meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik Sasaran formal maupun non formal 4
3
Program 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Target Anggaran 6 362,088,000
Tersediannya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi yang memiliki intelegence quotient,emotional quotient dan spritual quotient
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
27,502,618,000
4
Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi den kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
Program Pendidikan Menengah
995,308,000
5
Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
923,596,000
6
Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu mencitakan lapangan kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
49,842,000
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan
305,403,000
7
Terwujudnya sinergitas antara pemerintah ,lembaga sosial kemasyarakatan dan Keagamaan dalam pendidikan budi pekerti ,budaya dan agama
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
407,750,000
1,620,770,000
No 1 3
Misi 2 Mengembangkan 3 produk Unggulan berbasis potensi lokal yang bersinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan Pendapatan
Tujuan 3 Meningkatkan Kegiatan 1 Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")
2
3
Sasaran 4 Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daderah yang memiliki daya saing
Program 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Target Anggaran 6 33,575,000
Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah
168,629,000
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil dan menengah
144,130,000
Terwujudnya kawasan industri Program peningkatan Kapasitas yang dapat menyerap tenaga kerja Iptek sistem produksi lokal Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri meningkatnya akses petani Program Peningkatan Produksi terhadap sarana produksi ,modal Pangan Program Peningkatan dan pemasaran Kesejahteraan Petani
78,836,000 43,128,000 5,009,860,000 120,621,000
Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi pertanian dan Perkebunan
794,483,000
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
19,500,000
Terwujudnya diversifikasi usaha Program Peningkatan Penerapan pertanian menuju agrobisnis Teknologi Pertanian dan ,agroindustri dan agrowisata dalam Perkebunan rangka meningktakan nilai tambah PERJANJIAN KINERJA SEMARANG produk dan BUPATI daya tarik sektorTAHUN 2016 pertanian
3,952,368,000
4
No 1
Misi 2
Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju Sasaranagrobisnis Program ,agroindustri dan 4 agrowisata dalam 5 rangka meningktakan nilai tambah Program Peningkatan Produksi produk dan daya tarik sektor Pertanian/Perkebunan pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Tujuan 3
5
6
Target Anggaran 6 2,747,692,000 157,790,000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
846,017,000
Program peningkatan produksi hasil peternakan
382,110,000
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
838,358,000
Diterapkanya teknologi tepat guna Program pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam kecil dan Menengah rangka pengembangan jenis dan Program Pengembangan sentra kualitas produk industri lokal industri potensial
307,009,000
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
73,136,000
Berkembangnya industri pariwisata Program Pengembangan yang berbasis masyarakat dan Pemasaran Pariwisata budaya lokal Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
34,047,000
606,854,000 1,910,601,000
No 1
Misi 2
Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal Sasaran 4
Tujuan 3 7
4
menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan pronsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatn teknologi informasi
4
Mewujudkan pelaksanaan 1 Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)
Program 5 Program Pengembangan Kemitraan
Target Anggaran 6 225,872,000
Tumbuhkembangnya kelompok Program Peningkatan Kualitas usaha produktif ,badan usaha milik Kelembagaan Koperasi petani dan lembaga keuangan mikro antara lain kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
146,640,000
Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and technologi melalui electronic goverment dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data
860,913,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Penataan Administrasi Kependudukan
2,130,877,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
640,686,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41,713,943,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
594,693,000
Program Perencanaan Tata Ruang
38,287,000
Program Pengembangan Data/ Informasi
30,000,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
pemanfaatn teknologi informasi
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
2
3
Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah
Program 5 Program kerjasama informasi dan media massa
Target Anggaran 6 683,366,000
program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) Program Pembinaan Pengembangan Aparatur ( Kepegawaian)
422,017,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,454,472,000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Fasilitas Pindah/Purna
32,819,806,000
865,340,000
31,739,000
Tugas PNS Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
155,488,000
Program Perencanaan
1,148,143,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
640,686,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37,288,380,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41,713,943,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
No 1
Misi 2
Tujuan 3 4
5
Sasaran 4 Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal
Program 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Target Anggaran 6 950,875,000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2,980,000
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2,740,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
115,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
414,100,000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
843,318,000
Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
1,176,524,000
prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
Program 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5
Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan Pembangunan
5
Menciptakan Iklim yang 1 kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi 2
Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang
Program Pengendalian pemanfaatan Ruang
Meningkatnya pelayanan perijinan Program Penataan Kelembagaan, yang tertib ,tepat waktu,transparan Ketatalaksanaan dan dan akuntabel Pendayagunaan Aparatur Daerah
(Sesuai dengan Nawacita Kedelapan "Menggerakkan revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan")
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
3
Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum
Target Anggaran 6 2,639,331,000
27,166,000
260,000,000
175,100,000
3,038,961,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
414,100,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
844,383,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
No 1
Misi 2
Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat Sasaran ,penegakan keadilan 4 serta supremasi hukum
Tujuan 3
Program 5 Program Pemeliharaan Kamtribmas dan pencegahan tindak Kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
55,656,000
Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan
21,723,000
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 4
Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi
Target Anggaran 6 272,800,000
362,190,000
55,656,000
Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi
360,677,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
274,821,000
Program Penyiapan Potensi sumber daya dan sarana dan prasarana daerah Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa Konstruksi
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
24,692,000
170,000,000 230,754,000
No 1
Misi 2 6
Tujuan 3 Mewujudkan infrastruktur 1 pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa
(Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ")
Sasaran 4 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata
Program 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Target Anggaran 6 391,000,000
Program rehabilitasi dan Pemerliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ
430,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
624,000,000
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
637,405,000
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
84,859,600,000
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
3,450,000,000
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
3,150,000,000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
32,997,275,000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
500,000,000
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
150,000,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
110,000,000
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
Program 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/ Gorong-gorong
Target Anggaran 6 1,980,000,000
500,000,000
2
Tersedianya jaringan irigasi dan Program Pengembangan dan sumber sumber air untuk pertanian Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
47,617,013,000
3
Tersedianya prasarana olahraga ,ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5,600,000,000
4
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai
Program Lingkungan Sehat Perumahan
6,702,214,000
5
Tersedianya rumah layak huni dan Program Lingkungan Sehat rumah bersanitasi Perumahan Program Pengembangan Perumahan
16,119,297,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
522,740,000
1,350,000,000 230,000,000
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Program 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas
41,582,285,000
8
Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1,604,035,000
9
Diterapkanya teknologi tepat guna Program Peningkatan Partisipasi dalam upaya pelestarian Masyarakat dalam Membangun sumberdaya alam Desa
261,000,000
10
Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
650,000,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
194,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
993,688,000
Program Kerjasama Pembangunan
125,000,000
6
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
Target Anggaran 6 8,400,000,000
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
11
12
terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat
Program 5 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Target Anggaran 6 125,000,000
1,940,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
993,688,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
331,417,000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian Banjir
130,000,000 5,005,000,000
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah
320,000,000
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
215,976,000
Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
337,361,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
196,076,000
No 1
Misi 2
Tujuan 3 13
14
6
Mendorong terciptanya 7 partisipasi dan kemandirian masyarakat kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan
Mewujudkan peran serta 1 dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh 2 kebinekaan dan Memperkuat rstorasi sosial")
Sasaran 4 meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian
Program 5 Program Peningkatan Produksi Pangan
Terkendalinya pemanfaatan lahan Program Pengendalian untulk pembangunan ekonomi dan pemanfaatan Ruang investasi daerah yang sesuai Program Perencanaan Tata Ruang dengan RTRW dan RDTR Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pengawasan pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
380,000,000 250,000,000 13,721,790,000
1,165,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup
Target Anggaran 6 63,810,000
75,000,000
Program Pemberdayaan Fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
190,355,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
204,784,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
3
7
Mendorong terciptanya 8 pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
Memanfaatkan sumber 1 daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima 2 "meningkatkan kualitas hidup manusia")
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta
Program 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Target Anggaran 6 216,022,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
296,233,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
494,435,000
Program Pembinaan [para Penyandang Cacat dan Trauma
37,065,000
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
36,093,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
153,188,000
Diterapkanya teknologi tepat guna Program Peningkatan Partisipasi dalam upaya pelestarian Masyarakat dalam Membangun sumberdaya alam Desa
261,000,000
Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
650,000,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
194,000,000
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
No 1
Misi 2
daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia")
Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Tujuan 3
Sasaran 4
3
terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan
Program 5 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Target Anggaran 6 993,688,000
Program Kerjasama Pembangunan
125,000,000
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
125,000,000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1,940,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
993,688,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
331,417,000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
130,000,000
Program Pengendalian Banjir Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
5,005,000,000 320,000,000
No 1
Misi 2
Tujuan 3 4
5
6
Sasaran 4 Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat
meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian Terkendalinya pemanfaatan lahan untulk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR
Program 5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Target Anggaran 6 215,976,000
Program rehabilitasi hutan dan lahan
337,361,000
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
196,076,000
Program Peningkatan Produksi Pangan
63,810,000
Program Pengendalian pemanfaatan Ruang
380,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang
250,000,000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
13,721,790,000
Jumlah Total Anggaran
727,756,464,000
Ungaran, Maret 2016 BUPATI SEMARANG ttd Dr. H MUNDJIRIN ES.Sp.OG
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
No 1
Misi 2
Tujuan 3
Sasaran 4
PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016
Program 5
Target Anggaran 6