LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2015
DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR
............................................................................ i
DAFTAR ISI.............................................................................................. iii DAFTAR TABEL........................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xi BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................... I - 1 A. Dasar Hukum............................................................................. I - 1 B. Gambaran Umum Daerah ................................................... I - 3 1.
Kondisi Geografis, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis dan Jumlah Bangunan Rumah............................................................... I - 3
2.
Gambaran Umum Demografis ......................................... I - 5 a) Penduduk.................................................................... I - 5 b) Ketenagakerjaan ......................................................... I - 9 c)
Pendidikan .................................................................. I - 13
d) Kesehatan .................................................................. I - 18 e) Kerukunan Antar Umat Beragama ............................. I - 29 C. Kondisi Ekonomi........................................................................ I - 32 1) Potensi Unggulan Daerah .................................................. I - 32 2) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB ......................................... I - 40 BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH ......................................... II - 1 A. Visi dan Misi ............................................................................. II - 1 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ........................................ II - 4 C. Prioritas Pembangunan Kota Bekasi ........................................ II - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
iii
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ................................................................. III - 1 A. Pengelolaan Pendapatan Daerah ............................................ III - 1 1.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ........ III - 3
2.
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 ..... III - 8
3.
Permasalahan dan Solusi ................................................... III - 19
B. Pengelolaan Belanja Daerah .................................................... III - 24 1. Kebijakan Belanja Daerah ................................................. III - 24 2. Jenis Belanja Daerah ......................................................... III - 25 3. Anggaran dan Realisasi Belanja ........................................ III - 26 C. Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ III - 37 D. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan ....................................... III - 38 BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ......................... IV - 1 A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ............................................. IV - 2 1. Program yang dilaksanakan .............................................. IV - 2 2. Realisasi Pelaksanaan Program ......................................... IV - 15 3. Permasalahan dan Solusi .................................................. IV - 59 B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan ........................................... IV - 87 1. Program yang dilaksanakan .............................................. IV - 87 2. Realisasi Pelaksanaan Program.......................................... IV - 89 3. Permasalahan dan Solusi .................................................. IV - 92 BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................. V - 1 A. Tugas Pembantuan yang Diterima............................................ V - 1 1. Dasar Hukum ..................................................................... V - 1 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ............................... V - 3 3. SKPD Yang Melaksanakan ................................................. V - 4 4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya ......................................................... V - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
iv
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran .......................................... V - 6 6. Permasalahan dan Solusi .................................................. V - 7 B. Tugas Pembantuan yang Diberikan ......................................... V - 8 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ....................................................................... VI - 1 A. Kerjasama Antar Daerah .......................................................... VI - 1 1. Kebijakan dan Kegiatan ..................................................... VI - 1 2. Realisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah .............. VI - 2 3. Permasalahan Dan Solusi .................................................. VI - 7 B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke Tiga ................................. VI - 8 1. Kebijakan dan Kegiatan ..................................................... VI - 8 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ........................................ VI - 9 3. Permasalahan Dan Solusi .................................................. VI - 15 C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ........................ VI - 15 1.
Forum Koordinasi .............................................................. VI - 15
2.
Instansi Vertikal Yang Terlibat .......................................... VI - 15
3.
Kegiatan Koordinasi .......................................................... VI - 15
4.
Permasalahan Dan Solusi .................................................. VI - 16
D. Pembinaan Batas Wilayah ....................................................... VI - 18 E.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ............................ VI - 21 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya ............... VI - 21 2. Upaya Penanggulangan ..................................................... VI - 25 3. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran.................................. VI - 28 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana ..................................................... VI - 30
F.
Pengelolaan Kawasan Khusus .................................................. VI - 31
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .................................................................... VI - 31 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
v
1.
Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) ............................. VI - 31
2.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.............. VI - 34
3.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan .................................................................... VI - 35
4.
Sumber dan Jumlah Anggaran .......................................... VI - 36
5.
Kendala dan Penanggulangan ........................................... VI - 38
6.
Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan ................................................................ VI - 39
BAB VII PENUTUP ................................................................................. VII - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
vi
DAFTAR GAMBAR HALAMAN
Gambar I
Pertumbuhan jumlah Guru menurut Jenjang dan Status Sekolah.................................................................................... I – 18
Gambar I.1
Grafik Distribusi Kasus DBD dan Insidens Rate (IR) Penyakit DBD di Kota Bekasi Tahun 2009 – 2014.................................
I – 25
Grafik Kasus Anak, Kasus Cacat Tingkat II, dan New Case Detection Rate (NCDR) Penyakit Kusta di Kota Bekasi Tahun 2011 – 2014.................................................................
I – 27
Gambar I.2
Gambar I.3
Grafik Trend Penderita Baru HIV dan AIDS di Kota Bekasi Tahun 2010 – 2014.................................................................
I – 28
Gambar I.4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi............................
I – 43
Gambar II.1
Strategi Utama Manajemen Pembangunan Kota Bekasi.......
II – 6
Gambar III.1
Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014...........
III – 10
Gambar III.2
Kontribusi Realisasi PAD Tahun 2014....................................
III – 11
Gambar III.3
Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014.....................
III – 13
Gambar III.4
Kontribusi Realisasi Retribusi Tahun 2014.............................
III – 15
Gambar III.5
Kontribusi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dispisahkan Tahun 2014.........................................................
Gambar III.6
Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2014....
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Gambar
III – 16 III – 17
xi
DAFTAR TABEL HALAMAN
Tabel I.1
Jumlah Bangunan Rumah..........................................
I-4
Tabel I.2
Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014...........................................................
I-6
Tabel I.3
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 ............................................................................ I - 7
Tabel I.4
Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Tahun 2014 ............................................................................ I - 8
Tabel I.5
Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Tahun 2014 ..................................................................
I-8
Tabel I.6
Perkembangan Angkatan Kerja Tahun 2009 s.d 2014 ........................................................................ I - 10
Tabel I.7
Perkembangan Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha ...............................
I - 11
Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Penempatannya Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2009 s.d Tahun 2014..................
I - 12
Tabel I.9
Data Jumlah Pelajar Tahun 2012 - 2014...................
I - 16
Tabel I.10
Pertumbuhan Jumlah Guru Menurut Jenjang Dan Status Sekolah Kota : Bekasi Tahun 2011 - 2014....
I - 17
Jumlah Sarana Kesehatan Di Kota Bekasi Tahun 2009 - 2014...............................................................
I - 21
Tabel I.13
Status Gizi Balita Di Kota Bekasi Tahun 2009 - 2014
I - 23
Tabel I.14
Jumlah Kasus TB Paru Di Kota Bekasi Tahun 2009 2014........................................................................
I - 26
Tabel I.15
Jumlah Tempat Ibadah di Kota Bekasi………………
I - 29
Tabel I.16
Jumlah Penganut Agama...........................................
I - 30
Tabel I.17
Perkembangan TDP Di Kota Bekasi.........................
I - 33
Tabel I.18
Perkembangan Ekspor Kota Bekasi..........................
I - 34
Tabel I.19
Perkembangan Jumlah Koperasi…………………….
I - 35
Tabel I.20
Pertumbuhan UMKM..................................................
I - 38
Tabel I.21
Pertumbuhan Industri.................................................
I - 39
Tabel I.22
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dalam Tahun 2009 s.d 2013 (Jutaan Rupiah)...............................
I - 40
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 S.D 2013 (Jutaan Rupiah)........................................................................
I - 41
Tabel I.8
Tabel I.12
Tabel I.23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
vii
Tabel I.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000............................
I – 42
Tabel II.1
Analisis Swot Pembangunan Kota Bekasi.................
II - 4
Tabel II.2
Matriks Strategi..........................................................
II - 6
Tabel II.3
Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi.................................................................
II - 7
Tabel II.4
Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2014............................................................................. II - 11
Tabel III.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014………………………………………………………
III - 8
Tabel III.2
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014………………………………………….. III - 10
Tabel III.3
Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014……
III - 11
Tabel III.4
Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014..
III - 13
Tabel III.5
Target Dan Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2014………………………………………….
III - 15
Target Dan Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014…………………………………..
III - 16
Tabel III.6 Tabel III.7
Target Dan Realisasi Dana Perimbangan Keuangan Tahun 2014………………………………………………. III - 18
Tabel III.8
Target Dan Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014…………………………
III - 19
Target Dan Realisasi Belanja APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2014..............................
III - 32
Realisasi Pembiayaan APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2014................................................
III - 39
Tabel IV.1
Capaian Indikator Program Urusan Pendidikan ……
IV - 15
Tabel IV.2
Capaian Indikator Program Urusan Kesehatan.........
IV - 20
Tabel IV.3
Capaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup...........................................................................
IV - 23
Tabel IV.4
Capaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum
IV - 25
Tabel IV.5
Capaian Indikator Program Urusan Perumahan…….
IV - 27
Tabel IV.6
Capaian Indikator Program Urusan Penataan Ruang
IV - 28
Tabel IV.7
Capaian Indikator Program Urusan Statistik………….
IV - 29
Tabel IV.8
Capaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan……………………………………..
IV - 30
Tabel III.9 Tabel III.10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
viii
Tabel IV.9
Capaian Indikator Program Urusan Perhubungan……
IV - 31
Tabel IV.10
Capaian Indikator Program Urusan Pertanahan…….
IV - 32
Tabel IV.11
Capaian Indikator Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil........................................................
IV - 33
Capaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak…………………
IV - 34
Capaian Indikator Program Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera………………….
IV - 36
Tabel IV.14
Capaian Indikator Program Urusan Sosial…………..
IV - 37
Tabel IV.15
Capaian Indikator Program Urusan Ketenagakerjaan
IV - 38
Tabel IV.16
Capaian Indikator Program Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah………………………………..
IV - 39
Capaian Indikator Program Urusan Penanaman Modal……………………………………………………..
IV - 40
Tabel IV.12 Tabel IV.13
Tabel IV.17 Tabel IV.18
Capaian Indikator Program Urusan Kebudayaan……. IV - 41
Tabel IV.19
Capaian Indikator Program Urusan Kepemudaan Dan Olahraga…………………………………………….
IV - 41
Tabel IV.20
Capaian Indikator Program Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri…………………….. IV - 43
Tabel IV.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian....................................
IV - 45
Capaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan………………………………………………….
IV - 52
Capaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat………………………………………………
IV - 53
Tabel IV.24
Capaian Indikator Program Urusan Kearsipan..........
IV - 57
Tabel IV.25
Capaian Indikator Program Urusan Komunikasi Dan Informatika………………………………………………
IV - 57
Tabel IV.26
Capaian Indikator Program Urusan Perpustakaan....
IV - 58
Tabel IV.27
Capaian Indikator Program Urusan Pariwisata...........
IV - 89
Tabel IV.28
Capaian Indikator Program Urusan Industri................
IV - 90
Tabel IV.29
Capaian Indikator Program Urusan Perdagangan.....
IV - 91
Tabel V.1
Kegiatan Program Bantuan Operasional Kesehatan
V-4
Tabel VI.1
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Bagian I...
VI - 10
Tabel VI.2
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Bagian II...
VI - 12
Tabel VI.3
Jumlah KK Yang Terkena Dampak Banjir Di Kota Bekasi Tahun 2013 Dan 2014....................................
VI - 21
Tabel IV.22 Tabel IV.23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
ix
Tabel VI.4
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2014..........
VI - 24
Tabel VI.5
Anggaran Penanggulangan Bencana Banjir Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Tahun 2014........................................
VI - 28
Tabel VI.6
Anggaran Penanggulangan Bencana Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tahun 2014.................................. VI - 29
Tabel VI.7
Angka Kriminalitas Kota Bekasi..................................
VI - 32
Tabel VI.8
Rekapitulasi Kegiatan Operasional Penertiban Umum.........................................................................
VI - 33
Tabel VI.9
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan Formal.......................................................................... VI - 36
Tabel VI.10
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan / Kepangkatan..............................................................
VI - 36
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014................................
VI - 37
Tabel VI.11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Daftar Isi
x
KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat mengamanatkan Kepala Daerah untuk
menyusun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban meliputi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan serta gambaran realisasi pencapaian kinerja program kegiatan Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2013 - 2018. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat kami berharap dapat menelaah dan memberikan tanggapan berupa saran atau masukan atas laporan pertanggungjawaban ini untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada kesempatan ini pula izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas segala kerjasama yang harmonis dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta situasi yang cukup kondusif. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh jajaran eksekutif yang telah mencurahkan seluruh pikiran dan perhatiannya dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan penuh tanggungjawab. Kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi kami mengucapkan terima kasih
atas
partisipasi
aktif
dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Kata Pengantar
mendukung
terlaksananya
i
penyelenggaran
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan,
sehingga pelaksanaan penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik. Semoga
Allah
SWT
senantiasa
memberikan
petunjuk
dan
memberkahi langkah-langkah serta upaya kita dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita bersama. Aamiin.
Bekasi,
Maret 2015
WALIKOTA BEKASI
TTD
Dr. H. RAHMAT EFFENDI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Kata Pengantar
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik (Clean Government and Good Government), guna terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Pedoman penyusunan,
kewajiban,
serta
tata
cara
penyampaian
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap situasi dan kondisi Kota Bekasi yang kondusif serta dikembangkan secara dinamis dan berkesinambungan melalui berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi ke depan. Dasar
hukum
pelaksanaan
kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-1
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan
Daerah
Pembangunan
Nomor
Jangka
11
Tahun
Menengah
2013
Daerah
tentang
Kota
Rencana
Bekasi
Tahun
2013-2018. 11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014. 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-2
B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis; Batas Administrasi Daerah; Luas Wilayah; Topografis; dan Jumlah Bangunan Rumah. Secara Geografis Kota Bekasi terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat antara 106o 55’ Bujur Timur dan 6o7o - 6o15o Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 21.049 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut : -
Sebelah Utara
: Kabupaten Bekasi
-
Sebelah Selatan
: Kabupaten Bogor dan Kota Depok
-
Sebelah Barat
: Provinsi DKI Jakarta
-
Sebelah Timur
: Kabupaten Bekasi
Kondisi Topografi relatif datar dengan kemiringan lahan 0 - 3 % dan ketinggian tanah antara 19 m di atas permukaan air laut. Kondisi tanah sebagian besar berupa aluvial yang merupakan endapan pantai di bagian utara kota dan tanah liat serta vulkanik di bagian selatan kota. Suhu udara Kota Bekasi cukup tinggi antara 24 - 33º C karena terletak di dataran rendah. Kota Bekasi relatif tidak memiliki sumber daya alam. Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengendalikan secara proporsional potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah. Disamping
itu
dalam
rangka
keseimbangan
lingkungan
hidup
diupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan lahan - lahan terbuka untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru - paru kota. Kota Bekasi secara administrasi terbagi kedalam 12 Wilayah Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah terluas (24,73 km2), sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km2). Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota, Kota Bekasi menjadi daerah penyangga Ibu Kota. Hal ini berpengaruh dalam penggunaan lahan yang terdapat di Kota Bekasi. Sebagian besar lahan di Kota Bekasi digunakan untuk tempat tinggal dan usaha. Luas lahan pertanian di Kota Bekasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-3
semakin berkurang sehingga sektor pertanian di Kota Bekasi tidak memperlihatkan kemajuannya. Luas lahan di Kota Bekasi yang diperuntukkan untuk lahan sawah hanya 2,33 persen dari luas Kota Bekasi, yaitu 491 Ha. Selebihnya merupakan lahan kering yang digunakan untuk bangunan dan halaman (15.086 Ha), Kebun (4.285 Ha) dan sedikit yang digunakan untuk kolam (69 Ha). Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah : a. Kondisi
topografi
kawasan
yang
relatif
datar
sehingga
memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal. b. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik. c. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (run off) diintegrasikan dengan jaringan drainase. d. Kondisi
iklim
relatif
tidak
berpengaruh
negatif
terhadap
sebagai
kawasan
pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. e. Komposisi
pemanfaatan
lahan
diarahkan
perkotaan (urban area). Jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang ada di wilayah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel I.1 Jumlah Bangunan Rumah
No.
Kecamatan
Jumlah Rumah
1
Bekasi Timur
241.955
2
Bekasi Barat
68.622
3
Bekasi Utara
71.620
4
Bekasi Selatan
82.395
5
Rawalumbu
63.323
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-4
No.
Kecamatan
Jumlah Rumah
6
Medan Satria
24.707
7
Bantar Gebang
19.928
8
Pondok Gede
46.806
9
Jatiasih
10
Jatisampurna
11
Mustikajaya
12
Pondok Melati
103.655 26.380 143.687 27.411
JUMLAH
920.489
Sumber : Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran, 2014
2. Gambaran Umum Demografis a) Penduduk Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan
kota.
Cepat
lambatnya
perkembangan
dan
pertumbuhan suatu kota pada umumnya ditentukan berdasarkan kecepatan pertumbuhan penduduknya. Namun harus diakui secara empirik pertambahan penduduk kota terutama dari arus pendatang menimbulkan permasalahan baru yang cukup kompleks baik fisik maupun non fisik, terutama bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung terhadap pertambahan penduduk. Fungsi Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga pada awalnya yang kemudian bergeser menjadi wilayah penyeimbang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Kota
Bekasi
tergolong
sebagai
wilayah
yang
padat
penduduknya. Pada tahun 2008 Jumlah Penduduk Kota Bekasi 1.793.924. Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kota
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-5
Bekasi telah mencapai 2.382.689. Dengan demikian, selama kurun waktu 6 tahun pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mencapai
24,71
persen.
Tabel
dibawah
ini
menunjukkan
persebaran penduduk di Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin. Tabel 1.2 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014
Kecamatan
Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk
Laki - laki Jumlah %
Perempuan Jumlah %
Bekasi Timur
271.074
139.288
51,38
13.1786
48,62
Bekasi Barat
288.278
148.493
51,51
13.9785
48,49
Bekasi Selatan
319.164
163.859
51,34
15.5305
48,66
Bekasi Utara
203.351
103.829
51,06
99.522
48,94
Jatiasih
211.918
108.422
51,16
103.496
48,84
Pondok Gede
157.156
80.785
51,40
76.371
48,60
Jatisampurna
90.023
46.727
51,91
43.296
48,09
Pondok melati
251.645
130.066
51,69
121.579
48,31
Rawalumbu
208.854
107.231
51,34
101.623
48,66
93.780
48.285
51,49
45.495
48,51
Satria
157.779
80.524
51,04
77.255
48,96
Mustika Jaya
129.667
66.921
51,61
62.746
48,39
2.382.689
1.224.430
51,41
1.158.259
48,59
Bantargebang SMedan
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014
Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2014 tercatat sebesar 2.382.689 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.224.430 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 1.158.259 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Bekasi pada Tahun 2014, Kecamatan Bekasi Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar
319.164
jiwa
(12,39%)
sementara
Kecamatan
Jatisampurna merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 90.023 jiwa (3,78%). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-6
Tabel I.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 NO
KECAMATAN
0-4 Thn
5-9 Thn
10-14 Thn
15-19 Thn
20-24 Thn
25-29 Thn
30-34 Thn
35-39 Thn
40-44 Thn
45-49 Thn
50-54 Thn
55-59 Thn
60-64 Thn
65-69 Thn
70-74 Thn
>74 Thn
Jumlah
1
BEKASI TIMUR
10.074
18.418
20.089
19.936
23.185
27.204
30.841
25.855
19.944
17.631
17.483
16.364
11.490
5.786
3.188
3.586
271.074
2
BEKASI BARAT
9.711
19.775
22.450
22.200
24.457
27.294
31.048
28.428
23.576
20.008
18.060
15.669
11.121
6.361
3.922
4.198
288.278
3
BEKASI UTARA
6.844
14.102
16.331
16.029
17.391
18.680
21.743
19.572
16.375
14.328
12.570
11.338
8.143
4.426
2.581
2.898
203.351
4
BEKASI SELATAN
11.041
22.949
27.609
27.883
29.618
30.282
31.935
28.144
25.731
24.849
21.670
16.893
9.497
4.768
2.938
3.357
319.164
5
RAWALUMBU
7.530
14.627
17.783
18.339
20.282
20.745
21.899
20.178
17.522
15.995
14.385
10.417
5.594
2.866
1.707
2.049
211.918
6
MEDAN SATRIA
5.201
11.612
13.911
13.444
13.906
14.579
16.160
14.604
13.148
12.072
10.317
7.843
4.503
2.497
1.596
1.763
157.156
7
BANTARGEBANG
3.212
9.239
8.423
7.185
7.472
8.765
10.978
11.030
9.088
6.056
3.709
2.687
1.620
1.036
651
872
92.023
8
PONDOKGEDE
7.246
15.784
18.974
19.101
20.997
22.638
26.596
25.659
21.795
18.349
15.483
13.622
10.648
6.636
3.886
4.231
251.645
9
JATIASIH
6.536
15.186
18.549
17.960
17.724
18.094
20.537
20.093
18.730
16.460
12.817
9.546
6.393
3.980
3.038
3.211
208.854
10
JATISAMPURNA
2.905
6.835
8.349
7.780
9.031
8.294
9.280
8.925
8.061
7.243
6.251
4.404
2.585
1.470
1.068
1.299
93.780
11
MUSTIKA JAYA
6.225
14.061
16.532
14.174
12.548
12.062
14.644
16.457
15.859
13.134
8.333
5.491
3.247
2.007
1.359
1.646
157.779
12
PONDOK MELATI
3.844
8.811
10.689
10.020
10.529
10.744
13.038
12.852
11.278
9.763
7.918
6.854
5.487
3.295
2.166
2.379
129.667
80.369
171.399
199.689
194.051
207.140
219.381
248.699
201.107
175.888
148.996
121.128
31.489
2.384.689
JUMLAH
231.797
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-7
80.328
45.128
28.100
Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Tahun 2014 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan No
Kecamatan Bekerja
Belum/Tidak Bekerja
Jumlah
1
Bekasi Timur
222.250
48.824
271.074
2
Bekasi Barat
238.735
50.543
289.278
3
Bekasi Selatan
257.391
61.773
319.164
4
Bekasi Utara
166.358
36.993
203.351
5
Jatiasih
174.241
36.671
210.912
6
Pondokgede
125.969
31.188
157.157
7
Jatisampurna
71.270
18.669
89.939
8
Pondok Melati
216.676
34.979
251.655
9
Rawalumbu
173.865
34.989
208.854
10
Bantargebang
78.494
15.361
93.855
11
Medan Satria
125.131
32.648
157.779
12
Mustika Jaya
108.888
20.783
129.671
JUMLAH
1.959.268
423.421
2.382.689
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014
Penduduk Kota Bekasi juga diklasifikasikan berdasarkan status pendidikan mulai dari belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat D.II, tamat, D.III, tamat S.1, tamat S.2, dan tamat S.3, sebagaimana ditujunjukkan pada tabel 1.5 dibawah ini. Table I.5 Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Tahun 2014 Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Kecamatan
Belum Sekolah
Tidak Tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Tamat D.II
Tamat D.III
Tamat S.1
Tamat S.2
Tamat S.3
Jumlah
Bekasi Utara
38.288
24.173
25.482
29.733
119.396
2.487
10.311
19.509
1.558
97
271.034
Bekasi Selatan
42.393
24.986
28.725
31.845
123.918
1.882
10.632
22.155
1.629
113
288.278
Bekasi Timur
49.403
34.274
31.460
38.161
130.821
2.915
11.355
19.361
1.332
82
319.164
Bekasi Barat
31.030
19.122
23.142
22.260
70.582
2.195
10.315
22.331
2.225
149
203.351
Bantargebang
30.281
20.373
18.307
20.397
96.585
1.667
6.701
15.871
1.641
95
211.918
Jatiasih
25.280
16.179
14.673
19.246
64.685
1.539
4.792
9.791
900
72
157.157
Pondok Gede
16.168
10.336
14.680
12.711
34.226
209
699
927
54
23
90.033
Jati Sampurna
32.810
24.654
22.564
24.260
100.097
1.598
10.899
31.902
2.702
169
251.655
Rawalumbu
32.305
24.508
20.433
21.059
82.744
1.381
8.083
16.388
1.868
85
208.854
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-8
Medan Satria
14.746
9.959
14.836
11.084
32.071
519
2.748
7.122
669
45
93.799
Mustika Jaya
30.110
19.744
19.757
18.545
52.772
1.075
5.244
9.956
550
26
157.779
Pondok Melati
18.549
12.468
14.827
14.973
48.632
905
5.784
12.453
1.011
65
129.667
187.766
16.139
1.021
2.382.689
JUMLAH 361.363 240.776 248.886 264.274 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014
956.529
18.372
87.563
b) Ketenagakerjaan Berdasarkan data statistik pada tahun 2009 penduduk angkatan kerja berjumlah 1.058.532 jiwa, terdiri atas 700.192 lakiIaki (66,15%) dan 358.340 perempuan (33,85%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 911.122 jiwa (86,07), terdiri atas 611.560 laki-Iaki (67,12%) dan 299.562 perempuan (32,88%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 162.350 jiwa (13,93%). Berdasarkan data statistik pada tahun 2010 penduduk angkatan kerja berjumlah 1.015.941 jiwa, terdiri atas 665.860 lakiIaki (65,54%) dan 350.081 perempuan (34,46%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 892.876 jiwa (87,89%), terdiri atas 596.620 laki-Iaki (66,82%) dan 296.256 perempuan (33,18%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 123.065 jiwa (12,11%). Berdasarkan data statistik pada tahun 2011 penduduk angkatan kerja berjumlah 1.106.920 jiwa, terdiri atas 731.188 lakiIaki (66,06%) dan 375.732 perempuan (33,94%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 990.630 jiwa (89,50%), terdiri atas 654.532 laki-Iaki (66,07%) dan 336.098 perempuan (33,93%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 116.290 jiwa (10,51%). Berdasarkan data statistik pada tahun 2012 penduduk angkatan kerja berjumlah 1.070.719 jiwa, terdiri atas 706.590 lakiIaki (79,35%) dan 364.129 perempuan (41,59%). Sedangkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I-9
yang bekerja berjumlah 977.043 jiwa (91,25%), terdiri atas 640.174 laki-Iaki (90,60%) dan 336.869 perempuan (92,51%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 45,535 jiwa (8,75%). Berdasarkan data statistik pada tahun 2013 penduduk angkatan kerja berjumlah 1.164.251 jiwa, terdiri atas 764.985 lakiIaki (91,98%) dan 399.266 perempuan (87,40%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 1.052.582 jiwa (90,41%), terdiri atas 703.611 laki-Iaki (91,98%) dan 348.971 perempuan (87,40%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 111.669
jiwa
(9,59%). Berdasarkan data statistik pada tahun 2014 penduduk angkatan kerja berjumlah 1.236.114 jiwa, terdiri atas 805.969 lakiIaki (65,20%) dan 430.145 perempuan (34,80%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 1.120.471 jiwa, terdiri atas 741.539 lakiIaki (66,18%) dan 378.932 perempuan (33,82%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 115.643 jiwa (9,35%). Berdasarkan
penjelasan
di
atas
data
perkembangan
Angkatan Kerja di Kota Bekasi dapat disajikan sebagaimana tabel I.6 di bawah ini : Tabel I. 6 Perkembangan Angkatan Kerja Tahun 2009 s.d 2014 Angkatan Kerja Tahun
Jumlah
Laki-laki
Penduduk Bekerja Perempuan
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
%
Jumlah
%
2009
1.058.682
700.192
66,14%
358.490 33,86%
911.122
611.560
67,12%
299.562
32,88%
2010
1.015.941
665.860
65,54%
350.081 34,46%
892.876
596.620
66,82%
296.256
33,18%
2011
1.106.920
731.188
66,06%
375.732 33,94%
990.630
654.532
66,07%
336.098
33,93%
2012
1.070.719
706.590
79,35%
364.129 41,59%
977.043
640.174
90,60%
336.869
92,51%
2013
1.164.251
764.985
80,20%
399.266 42,55%
1.052.582
703.611
91,98%
348.971
87,40%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 10
Angkatan Kerja Tahun
Laki-laki Jumlah
2014
Penduduk Bekerja
1.236.114
Perempuan
Jumlah
%
805.969
65,20%
Jumlah
%
430.145 34,80%
Laki-laki Jumlah 1.120.471
Perempuan
Jumlah
%
Jumlah
%
741.539
66,18%
378.932
33,82%
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2014
Tabel I. 7 Perkembangan Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha NO
TAHUN
SEKTOR 2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
Industri Pengolahan
27.262
55.460
51.030
53.700
48.304
5.099
2
Perdagangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel
13.385
13.313
13.244
15.951
17.829
263.404
3
Keuangan, Asuransi Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perusahaan
853
3.999
4.763
3.221
4.943
264.395
4
Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan
5.379
16.394
20.158
24.029
28.662
302.901
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2014
Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kesesuaian penempatan seseorang berdasarkan keahlian dan tingkat pendidikannya. Semakin sesuai antara pekerjaan dengan tingkat pendidikan maka akan semakin baik hasil suatu pekerjaan (the right men on the right place). Tingkat serapan tenaga kerja yang paling baik setiap tahunnya adalah SMA Kejuruan. Namun pada umumnya Data statistik menunjukkan terjadi fluktuatif tingkat serapan
tenaga
kerja
yang
disesuaikan
dengan
tingkat
pendidikannya yang tergambar selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, sebagaimana gambar dan tabel dibawah ini :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 11
Tabel I. 8 Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2009 s.d Tahun 2014 2009
2010 Pencari Kerja Terdaftar
-
4
296
-
SMP Sederajat
1.744
SMP Kejuruan
-
SLTA Umum SLTA Kejuruan
2013
2014
Pencari Kerja Terdaftar
Pencari Kerja Terdaftar
Penempatan Tenaga Kerja
-
4
2
-
-
-
-
1
-
173
-
166
37
133
-
139
3
89
30
400
1.527
400
1.292
169
1.071
50
986
52
781
107
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.337
416
11.163
416
8.902
1.266
8.501
1.970
8.517
1.876
6.131
2.961
14.974
2.150
17.582
2.150
16.188
1.723
17.175
2.142
16.862
5.448
15.433
4.922
Akademi
4.406
113
3.587
113
1.097
73
1.676
235
3.528
236
1.274
3.293
Perguruan Tinggi
10.559
125
8.487
125
1.735
39
4.329
4.628
9.934
374
2.930
1.068
Jumlah
45.316
3.204
42.523
3.204
29.384
3.309
32.885
4.628
39.966
7.989
26.697
12.381
SD
-
2012
Penempatan Tenaga Kerja
Tidak lulus Sekolah
Pencari Kerja Terdaftar
2011
Penempatan Tenaga Kerja
Pendidikan yang Ditamatkan
Penempatan Tenaga Kerja
Pencari Kerja Terdaftar
PenemPencari patan Kerja Tenaga Terdaftar Kerja
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2014
Sampai saat ini jumlah lowongan kerja lebih rendah dari jumlah pengangguran yang ada, ditambah lagi dengan tidak adanya kesesuaian kriteria yang dipersyaratkan pemberi kerja atau jabatan yang ada. Berdasarkan Buku Data Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dari tahun ke tahun terdapat beberapa faktor kendala yang dapat menyebabkan pengangguran di Kota Bekasi antara lain : 1) Kelulusan SLTA yang sederajat banyak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan memerlukan biaya besar; 2) Penempatan tenaga kerja di sektor formal terbatas; 3) Pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan; 4) Keterampilan yang dimiliki pencari kerja, kualitas dan pendidikan yang masih rendah; 5) Jumlah pencari kerja dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran di Kota Bekasi antara lain : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 12
Penempatan Tenaga Kerja
1) Peningkatan keterampilan kerja para pencari kerja; 2) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri baik melalui program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); 3) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri; 4) Pengembangan
dan
perluasan
lapangan
kerja
sektor
informal/usaha mandiri melalui pengembangan dan pemberian fasilitas yang mendorong sistem kewirausahaan; 5) Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi; 6) Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dikelola oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di Kota Bekasi sampai saat ini BKK yang terdaftar berjumlah 36 (tiga puluh enam) BKK; 7) Mengadakan Job Fair (bursa kerja) Untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja, disamping pendidikan formal yang harus ditempuh perlu adanya sarana dan prasarana pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis. Jumlah lembaga pelatihan yang dikelola/dimiliki pemerintah dan swasta yang ada di Kota Bekasi, antara lain sebagai berikut :
2 Balai Latihan Keterampilan Kerja milik Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bekasi;
Lembaga yang dikelola atau dimiliki swasta terdiri dari 43 PJTKI (20 PJTKI yang berkantor pusat di Kota Bekasi dan 23 Penampungan), 75 LPK serta 58 BLKLN.
c) Pendidikan Kontribusi capaian indeks pendidikan terhadap IPM Kota Bekasi adalah sebesar 90.34% dengan demikian pada gilirannya Indeks Pendidikan Kota Bekasi yang cukup tinggi tersebut, telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian indeks pendidikan Jawa
Barat,
yang
berdampak
pada
peningkatan
Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi jawa Barat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 13
Besarnya indeks pendidikan ditentukan oleh angka melek huruf (AMH) dan angka rata-rata sekolah (RLS). Berdasarkan data terakhir, penduduk yang berusia > 15 tahun
di Kota Bekasi mencapai
1.738.967 jiwa dari jumlah penduduk usia > 15 tahun keatas dapat baca tulis sebanyak 1.739.191 jiwa, hasil capaian kinerja sebesar 99,99 %
capaian target di tahun 2014 adalah 99,99 %
dengan
demikian capaian kinerja tercapai 100 % . Pada sisi lain, angka ratarata lama sekolah (RLS) di Kota Bekasi tahun 2014 telah mencapai indeks 10,83 target yang ingin dicapai 10,23 capaian kinerja ditahun selisih target tahun 2014 tercapai. Capaian Kinerja APM dan APK berdasarkan tingkat pendidikan Di Tahun 2010 - 2014 No I
II
III
Tingkat Pendidikan
2010
2011
2012
2013
2014
Sekolah Dasar APM
99.62
100
99.99
99.99
99.99%
APK
118
106.82
107.52
112.44
121.65%
APM
89.85
82.96
83.98
91.23
86,14%
APK
91.95
84.65
90.25
92.23
87,91%
APM
69.75
68.52
70
79.39
84,18%
APK
71.02
69.92
70.81
72.45
86,36%
SMP
SLTA
Beberapa hal yang dikaji berkaitan dengan APK dan APM pada tabel diatas terlihat di tingkat SMP
periode 2013 - 2014 terdapat
capaian kinerja menurun dibandingkan tahun 2013, ini di sebabkan di ditahun 2014 kurangnya ruang kelas untuk SMP
sehingga
menyebabkan tuntutan jumlah siswa sekolah tingkat SMP tidak dapat tertampung di SMP seluruhnya di kota Bekasi . Hal ini menyebabkan siswa usia 13-14 tahun yang tidak dapat bersekolah di Kota Bekasi terutama yang tinggal di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 14
(contoh Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondok Gede) lebih memilih untuk bersekolah di DKI Jakarta daripada di Kota Bekasi. Tingkat Partisipasi Pendidikan di semua jenjang baik , SD, SMA dan SMK terlihat adanya capaian kinerja yang capaiannya sama dan capaian kinerja yang meningkat (SMA/SMK sederajat) hal ini di tahun 2014 dimulainya wajar pendidikan 12 tahun. perkembangan disekolah hal ini siswa dan guru. Perkembangan sekolah, siswa dan guru di semua jenjang pendidikan di Kota Bekasi selama tahun 20122014, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 15
TABEL I.9 DATA JUMLAH PELAJAR TAHUN 2012 – 2014 NO
1
2
JENJANG
JUMLAH SISWA 2012 NEGERI
SWASTA
USIA 2-6
JENJANG
JUMLAH SISWA 2013 TOTAL
USIA 2-6
JENJANG
JUMLAH SISWA 2014 NEGERI
SWASTA
TOTAL
PAUD
-
16.014
PAUD
-
8.912
8.912
TK
-
28.333
TK
-
29.750
TK
-
20.470
20.470
1
SWASTA
NO
15.252
216.225
NEGERI
PENDUDUK
-
RA
-
11.426
RA
-
11.693
RA
-
11.693
11.693
TPQ
-
23.009
TPQ
-
24.158
TPQ
-
24.158
24.158
TKQ
-
19.628
TKQ
-
20.160
TKQ
-
20.610
20.610
-
-
97.648
-
-
101.775
SD
191.171
62.366
253.537
SD
191.553
64.296
255.849
SD
188.419
65.279
253.698
MI
290
21.487
21.777
MI
-
-
22.732
MI
382
24.306
24.688
191.461
83.853
275.484
SMP
56.440
32.302
88.742
MTS
3.033
12.872
15.905
USIA 7-12
244.997
2
170
PAKET B
4
TOTAL
NO
PAUD
PAKET A
3
PENDUDUK
PAKET A
-
-
-
191.553
64.296
278.581
SMP
56.506
31.980
88.486
MTS
-
-
16.324
PAKET B
-
-
-
56.506
31.980
104.810
USIA 13-15
115.946
3
845
1
USIA 7-12
253.422
-
2
PAKET A
-
-
531
188.801
89.585
278.917
SMP
51.601
42.336
93.937
MTS
3.148
14.919
18.067
PAKET B
-
-
1.803
54.749
57.255
113.807
USIA 13-15
118.496
3
85.843
59.473
45.174
105.492
SMA
21.979
15.352
37.331
SMA
21.075
14.360
35.435
SMA
19.624
17.036
36.660
SMK
6.766
39.992
46.758
SMK
9.046
48.866
57.912
SMK
9747
50.659
60.406
MA
1.610
1.812
3.422
MA
-
-
3.561
MA
1873
2039
3.912
PAKET C
-
PAKET C
-
-
-
PAKET C
-
-
4.297
30.121
63.226
96.908
31.244
69.743
105.275
274.794
216.583
583.842
30.355 TOTAL KESELURUHAN
281.289
USIA 16-18
219.176
4
123.597
2.039 57.156 186.183
89.550 568.174
700.765
TOTAL KESELURUHAN
278.180
159.502
582.074
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 16
USIA 16-18
117.579
708.673
4
TOTAL KESELURUHAN
PENDUDUK USIA 2-6
USIA 7-12
USIA 13-15
USIA 16-18
Dari data table 1.9 diatas Data jumlah Paud tahun 2013 - 2014 mengalami penurunan siswa. Di tahun 2013 jumlah paud sebanyak 101.775 siswa tetapi tahun 2014 sebanyak 85.843 siswa hal ini disebabkan berpengaruhnya jumlah penduduk tahun 2013-2014 yang berkurang di tahun 2013 jumlah penduduk 2.592.819 jiwa di tahun 2014 jumlah penduduk 2.212.345 jiwa. Adanya penurunan jumlah penduduk di Kota Bekasi di tahun 2014 sebesar 380.474 jiwa. Penurunan jumlah penduduk dimungkinkan program KB sudah berhasil.
jumlah
penurunan penduduk kota bekasi sekitar 0,85 % . Meningkatnya jumlah siswa SD sederajat , SMP sederajat dan SMA/SMK sederajat ditahun 2014 hal ini disebabkan semakin banyaknya minat siswa bersekolah di kota Bekasi baik SD,SMP,SMA,SMK maupun sederajatnya. Hal ini juga masih banyak siswa yang belum dapat tertampung bersekolah di kota Bekasi mengingat daya tamping sekolah yang masih belum memadai terutama ruang kelas baru yang masih kurang.
Tabel I.10
Pertumbuhan jumlah Guru menurut Jenjang dan Status Sekolah Kota : bekasi Tahun 2011 - 2014 Status Sekolah No 1 2 3 4 5 6
Jenjang TK SD SLB SMP SMA SMK Total
2011 12 6.536 1 1.945 875 187 9.556
Negeri 2012 2013 12 19 7.484 7.157 8 33 1.696 2.070 825 1.066 238 293 10.263 10.638
2014 17 6.897 1.906 722 233 9.775
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
2011 2.465 3.274 87 2.704 1.523 1.559 11.612
Swasta 2012 2013 2.987 2.414 3.846 3.713 104 92 2.542 2.016 1.399 1.085 1.493 1.481 12.371 10.801
I - 17
2014 299 4.339 3.110 1827 2652 12.227
Gambar Pertumbuhan jumlah Guru menurut Jenjang dan Status Sekolah
d) Kesehatan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi dilakukan antara lain melalui pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Program dan kegiatan yang dilakukan di Puskesmas diantaranya: program promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan gizi masyarakat dan pengobatan yang dilakukan di dalam gedung maupun luar gedung Puskesmas. Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan
di
wilayah
kerjanya.
Puskesmas
sebagai sarana pelayanan kesehatan pertama dan terdepan dalam
sistem
pelayanan
kesehatan
melaksanakan
upaya
kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 18
kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas dan upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan masalah, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah. Upaya pengembangan kesehatan di Puskesmas antara lain melalui Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Sampai dengan tahun 2014 dari 31 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas yang ada, telah dikembangkan 10 UPTD Puskesmas dengan tempat perawatan dan mampu PONED, yakni UPTD Puskesmas Pejuang, Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati Sampurna, Bantargebang, Mustika Jaya, dan Pekayon Jaya. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang dilaksanakan Puskesmas merupakan upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Puskesmas PONED bertujuan mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Pengembangan UPTD Puskesmas juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Puskesmas biasa menjadi Puskesmas persalinan normal, antara lain UPTD Puskesmas Duren Jaya, Marga mulya, Marga Jaya, Kranji, Jaka Mulya, Jati Warna, dan Jati Luhur. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2014 Kota Bekasi sudah memiliki 10 UPTD Puskesmas DTP mampu PONED, 7 UPTD Puskesmas persalinan normal, dan 14 UPTD Puskesmas biasa. Pengembangan status UPTD Puskesmas di Kota Bekasi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain dengan Akreditasi Program Puskesmas pada 7 UPTD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 19
Puskesmas antara lain: UPTD Puskesmas Seroja, Jati Asih, Kali Abang Tengah, Bantargebang, dan Jati Warna, serta UPTD Puskesmas Teluk Pucung dan Rawa Tembaga. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sejak tahun 2008 kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di UPTD Puskesmas terus ditingkatkan hingga tahun 2014. Masyarakat miskin di Kota Bekasi yang menjadi peserta Jamkesmas tahun 2014 sebanyak 383.473 orang. Dan bagi masyarakat
miskin
yang
tidak
mendapatkan
Jamkesmas,
Pemerintah Daerah telah memberikan jaminan kesehatan dengan Kartu Sehat bagi 151.364 orang penduduk miskin di Kota Bekasi. Untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas, salah satu indikator yang digunakan yaitu rasio Puskesmas per 100.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 1 : 116.410 yang berarti satu Puskesmas melayani 116.410 penduduk. Sedangkan idealnya adalah satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan dasar. Tahun 2014 terdapat 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), ditambah 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 UPTD Pengawasan Obat dan Makanan dan 1 UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi. Selain fasilitas kesehatan milik Pemerintah ada pula fasilitas kesehatan milik swasta seperti rumah sakit swasta, klinik dan rumah sakit bersalin, laboratorium kesehatan swasta, rumah bersalin dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan pada tabel I.12 berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 20
Tabel I.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bekasi Tahun 2009 - 2014 No
TAHUN
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
Puskesmas
31
31
31
31
31
31
2
Puskesmas Pembantu
28
28
29
29
23
24
3
Gudang Obat
1
1
1
1
1
1
4
Posyandu
1464
1500
1500
1522
1538
1541
5
RumahSakit Balai Pengobatan/ Klinik dan Rumah Bersalin Apotek
28
30
31
34
35
37
93
337
337
423
449
451
342
344
344
410
457
558
6 7
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014
Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi tahun 2014 sebanyak 37 rumah sakit. Dari 37 rumah sakit tersebut, terdapat 6 rumah sakit umum dengan tipe B (termasuk RSUD), 13 rumah sakit umum dengan tipe C, dan 11 rumah sakit dengan tipe D. Selain itu terdapat 5 rumah sakit ibu dan anak, 1 rumah sakit bersalin, dan 1 rumah sakit rehabilitasi medik. Dengan sarana dan prasarana serta program yang terintegrasi untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat diharapkan dapat meminimalisir masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat diperlukan mengingat banyaknya program-program kesehatan yang harus diselesaikan dan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 21
Jumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi tahun 2014 berjumlah 955 orang yang terdiri dari 156 orang pegawai di kantor Dinas Kesehatan dan UPTD non Puskesmas (UPTD Labkesda, UPTD POM, serta UPTD POP & PF) dengan 134 orang PNS dan 22 orang non PNS, serta tenaga yang ada di UPTD Puskesmas berjumlah 799 orang terdiri dari 737 orang PNS dan 62 non PNS. Jenis ketenagaan yang ada di Puskesmas terdiri dari 117 orang dokter umum, 1 orang spesialis kulit dan kelamin, 1 orang spesialis mata, 1 spesialis kebidanan, 3 orang spesialis gigi, 72 orang dokter gigi, 13 orang apoteker, 200 orang bidan, 170 orang perawat, 33 orang perawat gigi, 33 orang nutrisionis, 23 orang sanitarian, 18 orang asisten apoteker, 21 orang analis kesehatan dan 62 orang tenaga pelaksana lainnya. Salah satu tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) adalah menurunkan kematian anak. Jumlah kematian neonatal (0-28 hari) yang dilaporkan tahun 2014 sebanyak 41 orang menurun dibandingkan kematian neonatal tahun 2013 sebanyak 53 orang. Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah asfiksia (9 orang), diikuti oleh BBLR (7 orang), dan penyakit lainnya (25 orang). Sedangkan jumlah kematian bayi usia 1-11 bulan (tanpa neonatal) sebanyak 6 orang. Penyebab kematian bayi yaitu pneumonia (3 orang) dan penyakit lainnya (3 orang). Jumlah kematian ibu yang dilaporkan di Kota Bekasi tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Tahun 2014, jumlah kematian ibu yang dilaporkan sebanyak 24 orang dari 47.711 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2013 jumlah kematian ibu sebanyak 29 orang dari 45.765 kelahiran hidup. Penyebab kematian tertinggi yaitu perdarahan (7 orang), diikuti oleh penyakit jantung (4 orang), eklampsi (1 orang), infeksi (1 orang), dan penyebab lain (11 orang).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 22
Upaya pencegahan kasus kematian ibu dan bayi dilakukan dengan program Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K. Melalui program tersebut maka cakupan pelayanan antenatal dan post natal semakin tinggi sehingga dapat mendeteksi setiap resiko maupun komplikasi yang mungkin terjadi. Selain itu juga diberikan imunisasi TT1 terhadap 33.121 ibu hamil (56,53 persen dari sasaran 58.590 ibu hamil), TT2 terhadap 28.562 ibu hamil (48,75 persen), TT3 terhadap 13.542 ibu hamil (23,11 persen), TT4 terhadap 8.644 ibu hamil (14,75 persen) dan TT5 terhadap 4.714 ibu hamil (8,05 persen). Selain itu, Kota Bekasi terus meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
salah
satunya
melalui
peningkatan
pelayanan gizi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah kasus gizi buruk yang difokuskan melalui kegiatan posyandu. Kegiatan Posyandu dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Sehingga bayi dan balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang dapat segera ditangani. Tabel I.13 di bawah ini menunjukkan gambaran status gizi balita di Kota Bekasi sejak tahun 2009 hingga 2014. Selain pemantauan tumbuh kembang, di posyandu juga dilaksanakan kegiatan imunisasi, pelayanan ANC bagi ibu hamil dan pelayanan KB. Tabel I. 13 Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2009 - 2014 No
Status Gizi
TAHUN 2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
Sangat Kurus (%)
0,38
0,37
0,28
0,19
0,19
0,16
2
Kurus (%)
8,58
5,42
5,00
4,79
5,23
4,24
3
Normal (%)
88,11
86,84
83,73
83,46
85,36
85,67
4
Gemuk (%)
2,93
7,38
10,98
11,56
9,23
9,92
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 23
Cakupan
Universal
Child
Immunization
(UCI)
menggambarkan besarnya tingkat perlindungan masyarakat (herd immunity) terhadap penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). UCI menunjukkan bahwa setiap Desa/Kelurahan minimal 80 persen bayi telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap secara merata dan 100 persen Desa atau
Kelurahan
mendapatkan
cakupan
imunisasi
lengkap.
Indikator UCI yang dipergunakan adalah imunisasi BCG, Polio 4, DPT-HB3 dan Campak. Tahun 2014 sebesar 100 persen kelurahan di Kota Bekasi mencapai UCI, yang artinya 56 kelurahan di Kota Bekasi telah mencapai UCI, dengan rincian cakupan imunisasi BCG sebesar 95,4 persen, imunisasi Polio 4 sebesar 91,3 persen, imunisasi DPT-HB 3 sebesar 91,8 persen dan imunisasi campak sebesar 91,3 persen. Peningkatan pencegahan penyakit menular bertujuan untuk mencegah kasus dan kematian akibat penyakit menular melalui kegiatan penemuan dan penanggulangan kasus, surveilans, imunisasi, serta penatalaksanaan kasus penyakit menular. Insidens Rate (IR) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. IR DBD tahun 2014 sebesar 31,7 per 100.000 penduduk. Sedangkan tahun 2013 IR DBD sebesar 58 per 100.000 penduduk. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah kasus DBD dari 1.415 kasus tahun 2013 menjadi 821 kasus tahun 2014. Namun Case Fatality Rate (CFR) DBD tahun 2013 mengalami peningkatan dari 1,2 persen tahun 2013 menjadi 1,9 persen tahun 2014.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 24
Grafik I. 1 Distribusi Kasus DBD dan Insidens Rate (IR) Penyakit DBD di Kota Bekasi Tahun 2009 – 2014
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014
Penemuan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia <15 tahun belum memenuhi target (>2 per 100.000 anak usia <15 tahun). Tahun 2014 ditemukan 8 kasus AFP dari 709.815 anak usia <15 tahun di Kota Bekasi atau sebesar (1,13 per 100.000
anak
usia
<15
tahun).
Penemuan
ini
menurun
dibandingkan tahun 2013 yang ditemukan 10 kasus AFP dari 691.110 anak usia <15 tahun di Kota Bekasi atau sebesar (1,45 per 100.000 anak usia <15 tahun). Oleh karena itu perlu peningkatan pencarian kasus AFP di masyarakat melalui kaderkader posyandu dan mengoptimalkan kegiatan surveilans aktif rumah sakit. Hingga tahun 2014 kasus filariasis (kaki gajah) klinis di Kota Bekasi secara kumulatif ada sebanyak 66 kasus, sejak tahun 2013 tidak ditemukan kasus baru. Untuk mencegah penyebaran kasus maka telah dilakukan pengobatan massal di Kota Bekasi. Tahun 2014 yang telah dilakukan pengobatan massal pada Kelurahan Jati Sampurna, Jati Rangga, Jati Karya, Jati Raden,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 25
Bintara, Kotabaru, Jaka Sampurna, Kayuringin, Marga Jaya, Pekayon Jaya, Jaka Mulya, dan Jaka Setia. Dengan jumlah sasaran pengobatan sebanyak 349.050 orang yang mendapat obat filariasis. Mikrofilaria rate di Kota Bekasi tahun 2014 sebesar 1 persen yaitu dari 4.176 orang yang diperiksa Survey Darah Jari (SDJ) yang dilakukan pada 11 Kelurahan (Kelurahan Jati Ranggon, Jati Sampurna, Jati Rangga, Jati Raden, Jati Karya, Kranji, Jati Warna, Mustika Jaya, Harapan Jaya, Jati Sari, dan Duren Jaya, ditemukan 4 orang positif. Tabel I. 14 Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2009 – 2014 TAHUN
No
Kasus
1
TB Paru BTA (+)
1.251
1.347
1.555
1.037
1.390
1.359
2
TB Paru BTA (-)
9.576
11.635
862
636
1.037
1.063
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014
Jumlah kasus baru TB paru BTA (+) yang ditemukan berjumlah 1.359 kasus. Penemuan kasus baru merupakan upaya pencegahan penularan akibat tidak terdeteksinya kasus TB paru yang dapat menularkan kepada orang lain. Kasus-kasus baru TB paru yang berhasil ditemukan diberikan terapi dan pengobatan sesuai standar yaitu dengan strategi DOTS. Hasil pengobatan penderita TB paru dapat dilihat dari angka kesembuhan. Angka kesembuhan TB paru tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013, dari 74 persen tahun 2013 menjadi 78,4 persen tahun 2014. Artinya jumlah penderita TB paru yang diobati dan sudah dinyatakan sembuh sebesar 78,4 persen, selebihnya masih dalam proses pengobatan. Angka penemuan kasus baru kusta atau New Case Detection Rate (NCDR) tahun 2013 mengalami peningkatan, yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 26
2014
sebesar 5,55 per 100.000 penduduk dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,76 per 100.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat dari grafik 1.2 berikut. Dilihat dari jumlah penderita baru kusta, tahun 2014 ada sebanyak 144 kasus (tipe PB dan MB) mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013 (143 kasus) dan 2012 (127 kasus). Namun kasus baru kusta pada anak mengalami penurunan dari 13 kasus tahun 2013 menjadi 5 kasus pada tahun 2014. Grafik I. 2 Kasus Anak, Kasus Cacat Tingkat II, dan New Case Detection Rate (NCDR) Penyakit Kusta di Kota Bekasi Tahun 2011 - 2014
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014
Jumlah kasus baru AIDS terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, dari 34 orang tahun 2012, meningkat menjadi 121 orang tahun 2013, dan meningkat kembali menjadi 135 kasus tahun 2014. Namun kasus HIV positif tahun 2014 mengalami sedikit penurunan dari 401 kasus pada tahun 2013 menjadi 363 kasus pada tahun 2014.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 27
Grafik I.3 Grafik Trend Penderita Baru HIV dan AIDS di Kota Bekasi Tahun 2010 – 2014
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014
Pelayanan HIV-AIDS yang diberikan berupa layanan VCT (Voluntary Counseling Test), layanan IMS (Infeksi Menular Seksual), layanan HR (Harm Reduction) dan layanan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon). Layanan VCT diberikan di RSUD Kota Bekasi, RS Ananda, RS St. Elisabeth, Lembaga Pemasyarakatan Kota Bekasi, dan 18 UPD Puskesmas di Kota Bekasi. Pelayanan IMS diberikan pada 5 UPTD Puskesmas di Kota Bekasi, dan pelayanan HR diberikan pada 13 UPTD Puskesmas
di
Kota
Bekasi.
Upaya
pencegahan
dan
penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui survey terhadap kelompok penduduk beresiko tinggi (resti), promosi kesehatan dan penyuluhan serta pelatihan petugas laboratorium. Pada pendataan PHBS tatanan rumah tangga di Kota Bekasi tahun 2014 dari 77.622 KK yang dipantau, sebanyak 45.236 KK telah ber-PHBS (58,28 persen). Indikator yang sulit dipenuhi oleh rumah tangga PHBS adalah ASI Ekslusif, Linakes, penimbangan balita dan masih ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 28
Upaya penyehatan lingkungan dilakukan antara lain dengan pemberian bantuan bahan baku pembuatan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin berupa pembuatan jamban dan septik tank, pelatihan bagi kader dalam pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang salah satunya adalah kegiatan Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah Kelurahan Padurenan, pembinaan
pengelolaan
air
minum
rumah
tangga
di
31
Puskesmas, pemeriksaan kualitas air PDAM, depot air, dan sumber air bersih rumah tangga, serta melatih petugas dan pemilik depot air minum untuk meningkatkan pengetahuan higiene sanitasi depot air minum pada 12 kecamatan di Kota Bekasi. e) Kerukunan Antar Umat Beragama Seiring dengan semakin bertambahnya pemukiman baru dan pendatang baru di Kota Bekasi, maka semakin bertambah semarak pula suasana kehidupan beragama di Kota Bekasi. Oleh karena itu, kerukunan beragama menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Data terakhir menunjukkan
jumlah
sarana
peribadatan
/
rumah
ibadah
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel I. 15 Jumlah Tempat Ibadah di Kota Bekasi
No 1
Agama/Tempat Ibadah Islam Masjid Mushola/Langgar
2
950 1470
Nasrani Gereja
3
Jumlah
84
Budha
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 29
No
Jumlah
Agama/Tempat Ibadah Vihara
4
9
Hindu Pura
5
2
Konghucu 1
Klenteng
Tabel I. 16 Jumlah Penganut Agama
No
Agama
Jumlah
1
Islam
2.146.807 Penduduk
2
Kristen
182.106 Penduduk
3
Katolik
74.759 Penduduk
4
Hindu
27.952 Penduduk
5
Budha
38.450 Penduduk
6
Konghucu
201 Penduduk
Sumber: Data Primer Kota Bekasi, 2013
Terkait dengan isu-isu kerukunan umat beragama, dalam Tahun 2014 terdapat beberapa kasus kerukunan umat beragama yang berkembang. Kasus tersebut antara lain, kasus pendirian Gereja Stanislaus Cosca di Kalamiring, Permasalahan pendirian beberapa Gereja di Kavling Mangseng, dan sarana/prasarana tempat ibadah yang masa izinnya telah habis (HKBP Ciketing). Selain isu yang disebabkan permasalahan pendirian rumah ibadah, kerukunan umat beragama juga terngganggu oleh isu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 30
berkembangnya gerakan radikal di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur, serta penangkapan tersangka teroris di Kelurahan Margahayu. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol dalam menjaga kerukunan beragama adalah dengan memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Keberadaan kedua forum tersebut memiliki nilai strategis dalam memelihara kerukunan melalui penyelesaian kasus-kasus keagamaan antar umat beragama di Kota Bekasi. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol melakukan tindakan preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui
Badan
Kesbangpol
Kota
Bekasi
adalah
dengan
mengadakan dialog mendalam diantara pemuka agama. Usaha preventif juga dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan pemantauan. Terkait isu Kerukunan Beragama, Badan Kesbangpol melaksanakan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitasi kepada upaya FKUB di dalam mewujudkan kerukunan beragama di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol juga melaksanakan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Tujuan dari kegiatan ini adalah mendayagunakan FPK untuk meningkatkan upaya pembauran di masyarakat. Pembauran kebangsaan di masyarakat merupakan salah satu cara dalam upaya meningkatkan kerukunan beragama di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol juga melaksanakan giat pemantauan yang berfungsi untuk menjaring informasi dan mendeteksi permasalahan kerukunan beragama yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pemantauan dan cegah dini terkait dampak yang dimunculkan
permasalahan
kerukunan
beragama
dapat
dilaksanakan. Pada Tahun 2014, upaya pemantauan ini terwujud dalam
bentuk
kegiatan
Pelatihan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
Kewaspadaan
Dini dan
I - 31
Manajemen
Konflik,
Penyelenggaraan
Kominda,
serta
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat peran dan fungsi dari forum bentukan pemerintah yang memiliki hubungan kerja di dalam kerukunan umat beragama, dalam hal ini FKUB dan FPK. Secara umum, kasus kerukunan umat beragama yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan karena faktor pendirian rumah ibadah, penistaan ajaran agama dari kelompok tertentu dan perselisihan yang terjadi di internal pengurus rumah ibadah. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait gerakan radikal adalah melakukan fasilitasi pergantian pengurus
DKM
dari
masjid-masjid
yang
diduga
terdapat
pergerakan radikal.
C. Kondisi Ekonomi 1) Potensi Unggulan Daerah Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagai kota yang memiliki letak cukup strategis (comercial city) memberikan potensi yang cukup besar untuk dapat membuka peluang investasi di bidang jasa dan perdagangan. Jaminan kondusifitas iklim investasi oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Kota Bekasi. Oleh karena itu, ada beberapa hal pokok yang telah dan terus ditingkatkan
oleh
Pemerintah
Kota
Bekasi
antara
lain
peningkatan kemanan, kepastian hukum, kemudahan proses perizinan
investasi,
ketenagakerjaan,
peningkatan
peningkatan
infrastruktur,
kualitas
mekanisme
lingkungan,
serta
perencanaan tata ruang yang terukur. Sehubungan dengan hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 32
tersebut, beberapa potensi yang merupakan unggulan dari kota Bekasi dapat menjadi daya saing bagi daerah lain serta dapat menjadi alasan mengapa berinvestasi di Kota Bekasi yakni : a) Potensi Perdagangan Kota Bekasi tumbuh menjadi kota perdagangan yang maju dan berkembang sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan berbagai aspek kenyamanan berinvestasi di Kota Bekasi. Titik tolak hal tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan melalui BPPT dioptimalkan dengan pembentukan Standard Opering Prosedure (SOP) untuk setiap perizinan yang diterbitkan. Peningkatan aktifitas perdagangan di Kota Bekasi dapat dilihat dari perkembangan peneribitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) setiap tahunnya. Tabel I.17
Perkembangan TDP di Kota Bekasi JENIS PERUSAHAAN PT
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.412
1.680
1.869
2.098
1.884
2.276
48
57
66
52
36
36
CV
1.311
1.400
1.415
1.682
1.530
1.445
PO
714
862
695
582
723
653
-
-
3
8
-
2
3.485
3.999
4.048
4.422
4.173
3.759
KOPERASI
Badan Usaha Lainnya Jumlah
Sumber : BPPT Kota Bekasi
Sentra utama kawasan perdagangan di Kota Bekasi terletak di Jl. Ahmad Yani. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan beberapa Toko dan Mall di wilayah tersebut. Pertumbuhan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 33
kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan K.H. Noer Ali (Kalimalang), Kranji, dan Harapan Indah. Beberapa pusat perbelanjaan terbesar di kota Bekasi diantaranya adalah : Mal Metropolitan, Mega Bekasi Hypermal, Bekasi Square, Plaza Pondok Gede, Grand Mal, Bekasi Cyber Park,
Bekasi
Trade
Centre,
Carrefour, Giant, Makro,
dan Hypermart. Selain itu, potensi perdagangan di Kota Bekasi bukan hanya terlihat dari berkembangnya pertokoan tetapi juga dilihat dari tingkat perkembangan nilai ekspor perdagangan Kota Bekasi. Tabel I. 18 Perkembangan Ekspor Kota Bekasi NILAI EKSPOR TAHUN
DALAM (US$)
DALAM (Rp)
2010
315.480.103.77
2.916.613.559.353.65
2011
536.478.650.91
4.959.745.127.662.95
2012
98.208.585.06
907.938.368.879.70
2013
463.206.747,13
4.632.067.471.300,00
2014
508.792.384,95
6.359.904.811.875,00
Bidang perdagangan melayani pembuatan dokumen ekspor yaitu Surat Keterangan Asal (SKA)/CO yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan referensi dinegara tujuan. Surat Keterangan Asal (SKA) dapat diterbitkan disetiap instansi penerbit dan SKA yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan bukan berdasarkan wilayah. Peningkatan ekspor yang dimulai pada tahun 2013 berlanjut di tahun 2014, hal itu dikarenakan ada beberapa eksportir besar pindah kepengurusan SKA dari kabupaten bekasi ke Kota Bekasi karena perubahan system e-SKA (pelayanan SKA secara elektronik melalui
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 34
internet). Fenomena tersebut menyiratkan bahwa produk usaha dari Kota Bekasi banyak diminati oleh pihak luar Kota Bekasi. b) Potensi Koperasi Perkembangan koperasi di Kota bekasi sejak tahun 2009 dapat diilustrasikan sebagai berikut : pada tahun 2009 Koperasi berjumlah 703 Koperasi, di tahun 2010 menembus jumlah 772 koperasi atau meningkat 9,82 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 meningkat sebesar 8,81 persen dari tahun sebelumnya menjadi 840, dan tahun 2012 meningkat kembali menjadi 897 Koperasi atau mengalami peningkatan 6,79 persen, begitu juga pada tahun 2013 dan 2014 jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 928 dan 954. Tabel I. 19 Perkembangan Jumlah Koperasi TAHUN
JUMLAH KOPERASI
2009
703
2010
772
2011
840
2012
897
2013
928
2014
954
Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, 2014
Berkembangnya Koperasi di Kota Bekasi tidak lepas dari keberhasilan
Pemerintah
Kota
Bekasi
dalam
melakukan
berbagai upaya perbaikan antara lain : Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi perkoperasian dilingkungan msayarakat; Tingginya minat/animo masyarakat untuk membangun ekonomi rakyat dalam bentuk badan hukum koperasi; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 35
Program kegiatan penataan badan hukum sebagai jalan terbaik sehingga peningkatan jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif dan memacu peningkatan
kualitas
koperasi.
Peningkatan
kualitas
koperasi dilaksanakan secara optimal melalui langkah langkah :
Peningkatan SDM pengelola koperasi;
Peningkatan kemitraan;
Peningkatan permodalan koperasi;
Peningkatan system dan organisasi koperasi;
Peningkatan akses teknologi yang berbasis software;
Peningkatan kerjasama antar koperasi;
Peningkatan sosialisasi perkoperasian bagi tokoh, masyarakat dan pemerintah, kelompok - kelompok mitra strategis, Selain
itu,
Pemerintah
Kota
Bekasi
juga
telah
menetapkan kebijakan serta target - target perkembangan koperasi melalui berbagai program dan kegiatan antara lain : Program yang disusun diarahkan untuk pembinaan dalam rangka mewujudkan koperasi tetap eksis berkembang; Program yang disusun untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat
agar
tertarik
untuk
berkoperasi,
sehingga jumlah koperasi bertambah terus; Pembinaan yang berlanjut kepada gerakan koperasi; Perhatian pemerintah daerah dalam menunjang tumbuh kembangnya koperasi di Kota Bekasi, melalui penyediaan anggaran yang terus bertambah; Membina hubungan yang harmonis dengan Dekopinda Kota Bekasi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan perkoperasian di Kota Bekasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 36
c) Potensi UMKM Pelayanan serta pembinaan terhadap sektor UMKM yang ada di Kota Bekasi terus menerus ditingkatkan secara optimal. Hal ini dilaksanakan melalui diambilnya kebijakan-kebijakan yang dapat membantu tumbuh dan berkembangnya sektor ini. Kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan antara lain : 1. Mendata UMKM secara berkelanjutan baik yag aktif maupun tidak aktif; 2. Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan nilai produk UMKM; 3. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia para UMKM; 4. Mengikutsertakan para UMKM melalui gelar produk dan pameran untuk memperkenalkan produk UMKM. Dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut munculah sikap penggiat UMKM dikota bekasi yang responsif terhadap perkembangan UMKM dan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, seperti: o Mendaftarkan diri ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi untuk menjadi binaan; o Secara berkelanjutan aktif dalam mengikuti informasi – informasi tentang regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri dalam menunjang keikutsertaan UMKM dalam berbagai aktifitas; o Mengurus ijin berupa SIUP dan TDP dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi . Pada akhirnya, dapat dirasakan pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Bekasi menjadi hal yang nyata.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 37
Tabel I. 20 Pertumbuhan UMKM Tahun
Jumlah UMKM
Pertumbuhan (%)
2008
495
7.14
2009
601
21.4
2010
881
46.5
2011
945
7.26
2012
1057
11,85
2013
1226
15,99
2014
1431
16,72
Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, 2014
Jenis usaha UMKM yang menjadi potensi keunggulan Kota Bekasi yaitu UMKM Boneka dan Industri Komponen Industri Otomotif. 1. IKM Boneka IKM
Boneka
merupakan
salah
satu
IKM
yang
mengalami pertumbuhan pesat. Hingga tahun 2013 tercatat 60 IKM inti dengan beberapa IKM plasma didalamnya. Total produksi per tahun mencapai 6,5 juta pcs, dan sudah dipasarkan ke berbagai mancanegara antara lain Malaysia, Brunei, dan Korea Selatan. Perkembangan IKM Boneka semakin didukung dengan diberlakukannya SNI wajib bagi mainan anak di tahun 2014. Dengan diberlakukan SNI wajib ini semakin mendorong IKM Boneka Kota Bekasi untuk mampu bersaing dengan bonekaboneka produksi luar negeri. Disperindagkop Kota Bekasi sendiri mendukung pemberlakuan SNI wajib bagi mainan anak dengan cara memfasilitasi IKM Boneka Kota Bekasi untuk mendapatkan SNI wajib. Di tahun 2014 ini tercatat 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 38
IKM sudah mendapatkan SNI dan akan disusul IKM lainnya di tahun 2015. 2. Industri Komponen Otomotif Kota Bekasi juga memiliki potensi yang besar dalam produksi Komponen Otomotif. Potensi IKM komponen otomotif di Kota Bekasi dapat dibilang cukup besar. Didukung oleh letaknya yang dekat dengan pusat industri otomotif di Cikarang, IKM komponen otomotif Kota Bekasi telah mensuplai komponen otomotif motor dan mobil (roda 2 dan roda 4) kepada perusahan-perusahaan besar otomotif multinasional. Di tahun 2014 tercatat hampir 14 juta pcs hasil produksi IKM komponen otomotif dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 2000 orang. Tabel I. 21 Pertumbuhan Industri TAHUN
INDUSTRI KECIL
INDUSTRI INDUSTRI MENENGAH BESAR
2001-2007
2131
352
352
2008
2210
371
360
2009
2255
385
369
2010
2313
405
387
2011
2346
427
407
2012
2381
448
428
2013
2418
470
450
2014
2407
505
457
Sumber : Disperindakop Kota Bekasi, 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 39
2). Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Kota Bekasi yang dibentuk pada Tahun 1997 sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bekasi, dimana masing-masing wilayah
tersebut
dalam
perkembangannya
mempunyai
potensi
perekonomian yang berbeda. Awalnya, kedua daerah memiliki karakteristik perekonomian yang hampir sama yang ditunjukkan dengan besarnya peranan sektor industri dalam perekonomiannya. Namun, dalam perkembangannya perekonomian Kota Bekasi mengalami perubahan potensi ekonomi dari sektor Industri ke sektor Perdagangan dan Jasa. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah diperlukan suatu indikator ekonomi yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dimana tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Data yang disajikan adalah data series tahun 2009 sampai 2013. Disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dimana PDRB Tahun 2013 merupakan angka sementara dan data tahun 2012 merupakan angka perbaikan. PDRB perkapita di Kota Bekasi tahun 2013 adalah sebesar Rp. 18.912.208,- meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 17.706.402,-. Angka ini memiliki makna bahwa ratarata pendapatan masyarakat di Kota Bekasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 18.912.208,-. Tabel I. 22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dalam Tahun 2009 s.d 2013 (Jutaan Rupiah)
No.
Lapangan Usaha
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
2010
2011
2012*
2013**
132.841
135.205
135.523
137.668
-
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 40
Lapangan Usaha
No.
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik. Gas dan Air Bersih
5.
Bangunan
6.
2010
2011
2012*
2013**
6.539.236
6.868.060
7.290.967
7.703.205
627.785
696.315
755.573
814.640
564.793
620.425
695.464
796.721
Perdagangan Hotel dan Restoran
4.424.414
4.782.975
5.184.613
5.595.957
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
1.550.993
1.707.287
1.763.144
1.860.411
8.
Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan
646.581
704.352
765.523
826.450
9.
Jasa-Jasa
989.466
1.056.921
1.115.595
1.177.156
15.476.109
16.571.540
17.706.402
18.912.208
Jumlah
* Angka Perbaikan ** Angka Sementara Sumber : BPS Kota Bekasi, 2014
Tabel 1. 23 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 s.d 2013 (Jutaan Rupiah) No.
Lapangan Usaha
2010
2011
2012*
2013**
318.618
341.294
368.027
400.857
-
-
-
-
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri Pengolahan
15.092.961
17.168.824
19.269.708
21.639.476
4.
Listrik. Gas dan Air Bersih
1.364.064
1.607.057
1.791.736
2.085.214
5.
Bangunan
1.218.520
1.376.313
1.719.379
2.058.944
6.
Perdagangan. Hotel dan Restoran
11.077.001
12.491.928
14.320.618
16.377.800
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
3.137.586
3.572.443
3.937.104
4.343.739
8.
Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan
1.360.573
1.566.220
1.763.490
1.944.664
9.
Jasa-Jasa Jumlah
2.109.743
2.404.729
2.613.099
3.028.966
35.679.065
40.528.808
45.783.161
51.879.660
*Angka Perbaikan ** Angka Sementara
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 41
Tabel I. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
No.
Lapangan Usaha
2011
2012
2013
1,78%
0,24%
1,58%
-
-
-
5,03%
6,16%
5,65%
10,92%
8,51%
7,82%
Bangunan
9,85%
12,09%
14,56%
6.
Perdagangan. Hotel dan Restoran
8,10%
8,40%
7,93%
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
10,08%
3,27%
5,52%
8.
Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan
8,93%
8,68%
7,96%
9.
Jasa-Jasa
6,82%
5,55%
5,52%
7,08%
6,85%
6,81%
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik. Gas dan Air Bersih
5.
Total Laju Pertumbuhan *Angka Perbaikan ** Angka Sementara
Sumber : BPS Kota Bekasi, 2014
Berdasarkan data PDRB Tahun 2009 - 2013, pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor bangunan sebesar 14,56 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yaitu pada tahun 2012 pertumbuhannya 0,24 persen dan pada tahun 2013 pertumbuhannya 1,58 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 42
Gambar I. 4 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014
Dari
grafik
di
atas
dapat
terlihat
bahwa
pertumbuhan
perekonomian Kota Bekasi periode Tahun 2009 - 2011 menunjukkan trend yang meningkat. Dimulai dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,13 persen, pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi meningkat menjadi 5,84 persen dan pada tahun 2011 perkonomian Kota Bekasi kembali meningkat, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 7,08%. Namun pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi terkoreksi menjadi 6,85 persen dan kembali terkoreksi 0,04 persen di tahun 2013 menjadi 6,81 persen. .
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab I - Pendahuluan
I - 43
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.
VISI DAN MISI Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,
maka
polarisasi
perumusan
konsepsi
perencanaan pembangunan difokuskan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah. Oleh sebab itu, visi dan misi Kota merupakan sebuah telaah strategis dari potensi yang dimiliki suatu daerah. Visi dan Misi Kota Bekasi didasarkan dari hasil penggalian dan pengkajian berbagai sumber data dan informasi serta aspirasi masyarakat yang relevan sebagai input dan bahan pertimbangan. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Sebagai
sebuah
dokumen
perencanaan
jangka
menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2005-2025, maka visi di dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Bekasi tahun 20052025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kota Bekasi adalah untuk menjadi “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan” serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Bekasi periode 2013-2018 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 1
“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan” Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E). Berikut visi dan misi Kota Bekasi : A.1 Visi Visi daerah merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan masyarakat daerah pada masa mendatang. Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 ditetapkan visi “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Bekasi Maju bermakna bahwa pembangunan Kota Bekasi dalam kurun
waktu
2008
–
2013
diarahkan
untuk
mewujudkan
pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju. Bekasi Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Bekasi Ihsan bermakna bahwa pembangunan Kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan karakter masyarakat yang ihsan. Ihsan berarti nilai, sikap, dan masyarakat. Ihsan berlaku bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahanan yang baik (good governance) dan berlaku bagi warga masyarakat dalam
mentaati
peraturan/perundangan
yang
berlaku
serta
menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 2
masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. A.2 Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi untuk mewujudkan “Bekasi Maju, Sejahtera Dan Ihsan” adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai. A.3 Tujuan Dan Sasaran Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapai visi misi “Bekasi Maju, Sejahtera Dan Ihsan” adalah sebagai berikut : A.3.1. Tujuan 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga; 3) Mewujudkan kehidupan warga yang dinamis, inovatif,kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan. 4) Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 3
5) Memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 6) Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban soisal, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara. A.3.2. Sasaran 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; 2) Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga; 3) Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan; 4) Terwujudnya
pemenuhan kehidupan dasar penndidikan dan
kesehatan; 5) Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 6) Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara; B.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
B.1. Strategi Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta optimalisasi pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018, maka dirumuskanlah strategi dengan melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Thread). Tabel dibawah ini menujukkan analisis SWOT dengan melakukan skoring menggunakan skala likert 1-4. Tabel II.1 Analisis SWOT Pembangunan Kota Bekasi SWOT
ANALISIS LINGKUNGAN
Skala
Share
Bobot
Rating
Skor
INTERNAL Kekuatan
Dilintasi infrastruktur regional
4
28.57
0.14
4
0.57
(S)
Dekat dengan pusat pertumbuhan nasional
3
21.43
0.11
3
0.32
Tingkat Pendidikan Masyarakat
3
21.43
0.11
3
0.32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 4
SWOT
ANALISIS LINGKUNGAN
Skala
Share
Bobot
Rating
Skor
Sumberdaya financial
4
28.57
0.14
3
0.43
Total
14
100.00
0.50
13
1.64
Kelemahan
Angka Pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi
4
25.00
0.13
3
0.38
(W)
Kekuatan ekonomi rakyat belum berkembang
4
25.00
0.13
3
0.38
Pelayanan infrastruktur perkotaan belum optimal
4
25.00
0.125
4
0.50
Manajemen pemerintah belum optimal
4
25.00
0.125
4
0.50
Total
16
100.00
0.50
14
1.75
EKSTERNAL Peluang
Kebijakan perencanaan nasional
3
21.43
0.11
3
0.32
(O)
Aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pelayanan nasional
4
28.57
0.14
4
0.57
Kebijakan otonomi daerah
3
21.43
0.11
3
0.32
Ancaman
(T)
Perkembangan ekonomi nasional
4
28.57
0.14
4
0.57
Total
14
100.00
0.50
14
1.79
Penurunan Daya Dukung Lingkungan
4
30.77
0.15
4
0.62
Kerjasama regional belum optimal
3
23.08
0.12
3
0.35
Angka migrasi penduduk yang tidak terampil tinggi
3
23.08
0.12
3
0.35
3
23.08
0.12
3
0.35
13
100.00
0.50
13
1.65
Meningkatnya persaingan regional Total
Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka dapat dihasilkan Strategi Utama Pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut: Yakni strategi Conservative. Yaitu strategi untuk memaksimalkan peluang dengan meminimkan kelemahan-Kelemahan. Strategi Utama dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 5
Gambar II.1 Strategi Utama Manajemen Pembangunan Kota Bekasi conservative
agressive
O 2.0
1.0
W
S
0.0
diversive
defensive
T
Strategi utama Conservative menuntut adanya inovasi dalam manajemen pembangunan Kota Bekasi, dan sinergi berbagai potensi sumberdaya dan unit organisasi
pemerintah serta partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Kota Bekasi. Inovasi tersebut akan dihasilkan melalui matriks strategi melalui iterasi antara komponen Peluang dan Kelemahan. Hasil selengkapnya matrik strategi disajikan dalam Tabel di bawah ini. Tabel II.2 Matriks Strategi Eksternal
Internal
Kebijakan perencanaan nasional
Angka Pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi
Kebijakan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan
Kekuatan ekonomi rakyat belum berkembang
Pengembangan ekonomi rakyat
Aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pelayanan nasional Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar
Pengembangan ekonomi rakyat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
Kebijakan otonomi daerah
Perkembangan ekonomi nasional
Kebijakan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan
Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat perkotaan
Pengembangan ekonomi rakyat
Pengembangan investasi dan kemitraan
II - 6
Pelayanan infrastruktur perkotaan belum optimal
Pengembangan pelayanan infrastruktur perkotaan
Pengembangan pelayanan infrastruktur perkotaan
Pengembangan pelayanan infrastruktur perkotaan
Pengembangan pelayanan infrastruktur perkotaan
Manajemen pemerintah belum optimal
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kinerja pelayanan publik
Peningkatan kapasitas aparatur
Peningkatan kinerja pelayanan publik
Komponen utama strategi Conservative dapat diihat dalam uraian matrik Kekuatan dan Ancaman, yang disajikan dalam Tabel di bawah ini.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa strategi utama
dalam manajemen perkotaan adalah sebagai berikut : Tabel II.3 Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tujuan
Sasaran
1
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga.
terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
2
Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan.
mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar penndidikan dan kesehatan
Memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat
penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar memperkokoh kapasitas perekonomian
KEMANDIRIAN
5
terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan
memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan
PEMERATAAN
4
Mewujudkan kehidupan warga yang dinamis, inovatif,kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan.
Strategi
PERTUMBUHAN
3
Arah Kebijakan
II - 7
INTEGRATIF, HOLISTIK DAN INOVATIF
No.
6
Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara.
mencapai tata kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang seimbang pada seluruh aspek
mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara
B.2. Arah Kebijakan Umum Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan
untuk
menggambarkan
keterkaitan
antara
bidang
urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh rangkaian strategi melalui programprogram yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut : 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi. 2. Membangun iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menekan tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja baru. 3. Penguatan kelembagaan koperasi dengan meningkatkan jumlah koperasi aktif. 4. Peningkatan aksesibilitas permodalan dengan membentuk BLUD pengelola dana bergulir bagi UMKM serta pengembangan dan reorientasi sektor usaha UMKM kearah industri kreatif. 5. Pengembangan usaha perdagangan melalui pembangunan pasar tradisional modern dan sentra industri kreatif. 6. Pengembangan pariwisata dan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya melalui penyelenggaraan event wisata
kreatif
secara
periodik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
dengan
mendorong
partisipasi II - 8
masyarakat sebagai pemrakarsa dan pengelola event. 7. Deregulasi kebijakan investasi dan pembentukan kelembagaan pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi. 8. Peningkatan layanan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun untuk mendukung peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dan tingkat kelululusan. 9. Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan. 10. Peningkatan
mitigasi
bencana
dan
penanganan
masalah
kesejahteraan sosial melalui peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan. 11. Peningkatan aktualisasi peran pemuda dalam pembangunan melalui pelibatan organisasi kepemudaan, prestasi olahraga,
wawasan
kebangsaan, serta orientasi wirausaha berbasis kreativitas. 12. Peningkatan
peran
serta
perempuan
dalam
pembangunan,
perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender. 13. Peningkatan
kesejahteraan
keluarga
melalui
pengendalian
pertumbuhan penduduk. 14. Peningkatan
layanan
administrasi
kependudukan
melalui
pembangunan sistem kependudukan berbasis IT. 15. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase. 16. Peningkatan
pra sarana dan sarana transportasi terpadu melalui
pembangunan jalur pejalan kaki, jalur khusus sepeda, pengembangan “Commuter Transit Parking” perencanaan MRT dan perencanaan terminal induk regional. 17. Pengendalian
kepadatan
perumahan
dan
permukiman
melalui
pengembangan hunian vertikal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 9
18. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 2031. 19. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura. 20. Peningkatan
sanitasi
masyarakat
melalui
perluasan
cakupan
pelayanan air bersih, air limbah. 21. Pengembangan
prasarana
dan
sarana
komunikasi
untuk
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. 22. Peningkatan menerapkan
kualitas prinsip
perencanaan
SMART
pembangunan
(specific,
measurable,
dengan attainable,
realistic, time bound) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal. 23. Peningkatan
peran
serta
lembaga
kemasyarakatan
dalam
pembangunan. 24. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. 25. Peningkatan ketentraman dan
ketertiban melalui pengembangan
wawasan kebangsaan. C.
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI Pembangunan
daerah
tahun
2014
merupakan
bagian
daripembangunan daerah jangka menengah tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 ditetapkan berdasarkan tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 20132018 dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Pembangunan Kota Bekasi untuk tahun 2014 dilaksanakan melalui 75 program prioritas serta program pendukung lainnya yang merupakan
tindak
lanjut
Rencana
Pembangunan
Jangka
MenengahDaerah (RPJMD) tahun 2013 - 2018. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 10
Tabel II.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2014 MISI 1 1. Menyelengga rakan tata kelola kepemerintah an yang baik
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
KEBIJAKAN UMUM
PROGRAM PRIORITAS
3
4
1. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3. Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program peningkatan pelayanan perijinan
2. Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan berbasis IT
8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal.
11. Program Pengembangan data/informasi 12. Program Perecanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 13. Program perencanaan pembangunan daerah. 14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 11
MISI 1
2.Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2
1. Pembangunan Prasarana dan Sarana
KEBIJAKAN UMUM
PROGRAM PRIORITAS
3 3. Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
4 15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 4. Program pengendalian banjir
5. Peningkatan sanitasi masyarakat melalui perluasan cakupan pelayanan air bersih, air limbah
5.
Program penyediaan dan pengolahan air bersih 6. Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan. 7. Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air
6. Peningkatan pra sarana dan sarana transportasi terpadu melalui pembangunan jalur pejalan kaki, jalur khusus sepeda, pengembangan “Commuter Transit Parking” perencanaan MRT dan perencanaan terminal induk regional
8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. 9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 10. Program peningkatan pelayanan angkutan 11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura.
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 14. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 15. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 16. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 12
MISI 1
3.Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2
1. Pendidikan
KEBIJAKAN UMUM 3
PROGRAM PRIORITAS 4 17. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 18. Program pengelolaan areal pemakaman.
8. Pengendalian kepadatan perumahan dan permukiman melalui pengembangan hunian vertikal
19. Program Pengembangan Perumahan. 20. Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
9. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031
21. Program Perencanaan Tata Ruang. 22. Program Pemanfaatan Ruang. 23. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
12. Peningkatan layanan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun untuk mendukung peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dan tingkat kelululusan
39. Program Wajib Belajar 12 tahun 40. Program Pendidikan Anak Usia Dini 41. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah 42. Program Pendidikan Non Formal. 43. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 44. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 13
MISI 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2
KEBIJAKAN UMUM
PROGRAM PRIORITAS
3
4
2. Kesehatan
13.Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan
45. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 46. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 47. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 48. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 49. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 50. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 51. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata. 52. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
3. Sosial
14. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk
53. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 54 Program Keluarga Berencana.
15. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
55. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan. 56. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
II - 14
MISI 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2
KEBIJAKAN UMUM 3 16. Pengembangan pariwisata dan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya melalui penyelenggaraan event wisata kreatif secara periodik dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pemrakarsa dan pengelola event 16. Peningkatan aktualisasi peran pemuda dalam pembangunan melalui pelibatan organisasi kepemudaan, prestasi olahraga, wawasan kebangsaan, serta orientasi wirausaha berbasis kreativitas
4.Meningkatkan perekonomian melalui pengembanga n usaha kecil mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan
1. Perekonomian
PROGRAM PRIORITAS 4 57. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 58. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
59. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 60. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 61. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
18. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi
62. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan. 63. Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah
19. Pengembangan usaha perdagangan melalui pembangunan pasar tradisional modern dan sentra industri kreatif
64. Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar. 65. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 66. Program Pengembangan sentra-sentra perdagangan
20. Peningkatan aksesibilitas permodalan dengan membentuk BLUD pengelola dana bergulir bagi UMKM serta pengembangan dan reorientasi sektor usaha UMKM kearah industri kreatif
67. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 68. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
II - 15
MISI 1
5.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2
1.Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
KEBIJAKAN UMUM
PROGRAM PRIORITAS
3 21. Penguatan kelembagaan koperasi dengan meningkatkan jumlah koperasi aktif
4 69. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
22. Deregulasi kebijakan investasi dan pembentukan kelembagaan pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi
70. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
23. Membangun iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menekan tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja baru
71. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
24.Peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan.
72. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 73. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
25. Peningkatan mitigasi bencana dan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Bab II - Kebijakan Pemerintahan Daerah
74. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 75. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
II - 16
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A.
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Penerimaan Pemerintah Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan cenderung masih surplus jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Peningkatan penerimaan yang cukup tinggi ini mengidentifikasikan terjadi peningkatan kondisi perekonomian di Kota Bekasi sebagai penyangga Kota Jakarta, dimana perkembangan dan pertumbuhan Kota Jakarta juga memberi dampak positif terhadap perekonomian Kota Bekasi. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan
yang
diperoleh
daerah
yang
dipungut
berdasarkan
Peraturan Daerah. Komponen PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen Dana Perimbangan dari APBN terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 1
(APBN) meliputi PBB, Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29. Bagi Hasil Bukan Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat adalah Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk transfer dana. Adapun dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi antara lain PKB, BBNKB, PBBKB, pajak pengambilan dan pemanfaatan Air bawah tanah, Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air permukaan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari Provinsi termasuk juga bagi hasil dari Retribusi Kemetrologian. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang berasal dari pusat adalah penyisihan PBB dari pusat, Penyisihan BPHTB dari pusat, pajak hasil hutan dan penyisihan cukai tembakau. Kebijakan
rencana
pendapatan
daerah
disusun
dengan
memperhatikan trend, historis pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2004 - 2010, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2013, serta perkembangan situasi perekonomian lokal, regional dan nasional. Sehingga kebijakan anggaran pendapatan tahun 2013 di arahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sekktor pajak daerah. Dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut : 1.
Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2.
Peningkatan
pendapatan
daerah
dengan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi; 3.
Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana pelayanan penyempurnaan sistem pungutan, penigkatan profesionalisme pegawai;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 2
4.
Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
5.
Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan aset daerah;
6.
Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
7.
Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain.
Dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
Pemerintah
Kota
Bekasi
diharapkan
mampu
menyelenggarakan otonomi daerah di Kota Bekasi melalui pengelolaan pendapatan
daerah
sebagai
salah
satu
sumber
pembiayaan
pembangunan daerah dan sumber kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah, dengan menekankan pengelolaan secara tertib, taat pada
peraturan,
efisien
dan
efektif
serta
transparan
dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Didalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya peningkatan pendapatan melalui beberapa program yakni : 1.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah merupakan penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang
tidak
perlu
dibayar
kembali
oleh
daerah.
Penerimaan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait pengertian
upaya
dari
intensifikasi
intensifikasi
dan
adalah
ekstensifikasi, sebuah
usaha
maka untuk
memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah yang sudah ada menjadi lebih meningkat, sebagai upaya pencapaian target penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan pengertian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 3
ekstensifikasi adalah sebuah upaya pengembangan dari proses yang sudah ada, termasuk menambah jenis objek pajak baru, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian ekstensifikasi pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai penyempurnaan proses pelayanan penerimaan pajak daerah dan/atau upaya penyempurnaan peraturan-peraturan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah di tahun-tahun selanjutnya. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah hanya dapat dilakukan pada jenis penerimaan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah. Sedangkan kontribusi PAD dari retribusi daerah sangat bergantung dari tingkat permintaan pelayanan masyarakat secara langsung, meskipun intensifikasi
untuk dari
beberapa kualitas
jenis
retribusi
pelayanan
yang
dapat
dilakukan
diberikan
oleh
Pemerintah Kota Bekasi. Untuk kontribusi PAD dari jenis Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, maupun kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah bersifat statis atau tidak dapat dilakukan intervensi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, walaupun terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak peningkatan penyertaan modal dan lain-lain hal. Berdasarkan
gambaran
dan
uraian
diatas,
maka
pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan Pendapatan Daerah, terutama yang diperoleh dari kontribusi PAD khususnya Pajak Daerah sepanjang tahun anggaran 2014 adalah: a. Pelaksanaan intensifikasi melalui 25 (dua puluh lima) kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB dan BPHTB, yang menunjang pelayanan secara langsung penerimaan pajak BPHTB dan PBB;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 4
Kegiatan Pengadaan Sarana
Pendukung Penilaian OP
(Total Station GPS dan Distometer), yaitu pengadaan alat ukur untuk pendataan pajak PBB dan BPHTB (WP Non standard contoh : Apartemen);
Kegiatan Penyempurnaan ZNT Objek Pajak, yaitu kegiatan yang berupaya meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan analisa pasar;
Kegiatan Penilaian Individual OP Perkantoran dan Shoping Market, yaitu upaya peningkatan pajak daerah melalui pendataan terhadap objek pajak yang besar;
Melakukan Kegiatan Operasi Sisir PBB, yakni upaya peningkatan pelayanan pembayaran PBB oleh masyarakat di hari libur.
Kegiatan Verifikasi Lapangan atas PBB dan BPHTB, yaitu upaya pencocokan data untuk meningkatkan PBB dan BPHTB dalam rangka mengecheck nilai pasar terhadap transaksi;
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB, yaitu kegiatan penunjang melalui aplikasi sistem guna meningkatkan penerimaan pajak daerah;
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petugas Pemungut PBB,
yaitu
upaya
meningkatkan
kompetensi petugas
pemungut PBB guna meningkatkan PAD dari sektor PBB;
Kegiatan Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB, yaitu upaya meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan guna meningkatkan pelayanan PBB dan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB;
Kegiatan Sistem
Diklat PBB
kemampuan
Peningkatan
P-2
(ABT),
petugas
Kompetensi
yaitu
aparatur
upaya terhadap
Pengelolaan meningkatkan penggunaan
komputer dalam rangka pengelolaan sistem PBB P-2;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 5
Kegiatan Pengelolaan Retribusi dan Benda Berharga / Barang Koasi, yaitu upaya meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui pengendalian pengunaan benda berharga/barang koasi;
Kegiatan
Rekonsiliasi
Koordinasi
dan
Monitoring
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Dana Bagi Hasil Sektor Dana Perimbangan, yaitu upaya meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil Sektor Dana Perimbangan melalui rekonsiliasi dengan Provinsi dan Departemen Keuangan;
SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah) adalah
upaya
untuk tertib administratif
dan
efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah;
Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah, yaitu tindak lanjut dari kegiatan
pelatihan
pemeriksaan
pajak,
guna
upaya
penegakan Peraturan Daerah tentang pajak-pajak daerah dan optimalisasi penerimaan pajak daerah;
Kegiatan Pendampingan Konsultasi dan Keberatan Pajak Daerah yaitu upaya meningkatkan pelayanan terhadap WP melalui
konsuling
terhadap
WP
dengan
melibatkan
pendamping yakni tenaga ahli;
Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (ABT), yaitu upaya pengenalan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual yang akan dilaksanakan pada tahun 2015;
Kegiatan Optimalisasi Sisdur dan Evaluasi Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu upaya meningkatkan pajak daerah melalui menegakan regulasi tentang pajak daerah;
Kegiatan Review dan Evaluasi Kebijakan/Regulasi Pajak Daerah, yaitu upaya peningkatan pajak daerah melalui
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 6
review regulasi yang sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang;
Kegiatan Pengendalian dan Penggalian Potensi Pajak Daerah, yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui upgrade pendataan potensi;
Kegiatan Sinergitas Rencana Pendapatan Asli Daerah, yaitu upaya peningkatan penerimaan PAD melalui terbentuknya Forum Group Diskusi PAD antar SKPD Penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi guna peningkatan target pendapatan daerah;
Kegiatan Monitoring dan Rekonsiliasi Laporan Penerimaan Pendapatan
Daerah,
yaitu
upaya
pencocokan
data
penerimaan untuk meningkatkan PAD;
Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Database
Pelaporan
Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu upaya untuk meningkatkan pajak daerah melalui aplikasi sistem terhadap database pajak daerah;
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Pajak Daerah, yaitu kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah melalui serangkaian aktvitas sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak. Melalui sosialisasi maka segala peraturan dan ketentuan atas pajak daerah akan memasyarakat, baik kepada masyarakat secara luas, maupun kepada para wajib pajak, agar sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah;
Memberikan penghargaan kepada SKPD penghasil yang mencapai target dan WP yang patuh terhadap ketentuan pajak daerah;
Memberikan
motivasi
kepada
pegawai
dalam
bentuk
pemberian insentif dan melalui kegiatan Capacity Building. b. Pelaksanaan ekstensifikasi melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 7
Kegiatan Pembuatan Model Prognosa atas Pajak Hotel dan Restoran, yaitu upaya ekstensifikasi sebagai pengembangan proses analisis terhadap potensi pajak hotel dan restoran, dengan melakukan permodelan terhadap variabel-variabel pendorong
pertumbuhan
ramalan/dugaan
ekonomi,
secara
guna
sistematis
memberikan
terkait
potensi
penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah;
Kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Layanan Pajak Online Kota Bekas, adalah upaya ekstensifikasi dari sisi pembayaran pajak daerah dengan sistem online;
Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi atas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Bekasi, yaitu upaya ekstensifikasi terhadap pajak parkir melalui kajian guna pengembangan potensi;
Pendataan dan Penilaian PBB adalah upaya ekstensifikasi untuk memperoleh data potensi PBB yang riil.
2.
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014 Tabel III.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014
NO
URAIAN
I
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1
Pajak Daerah
2
Retribusi Daerah
3
4
II
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN
TARGET
REALISASI
PROSENTASE CAPAIAN TARGET
1.170.134.918.800,00
1.205.265.728.279,55
103,00%
852.916.735.500,00
845.771.913.123,00
99,16%
49.087.421.850,00
50.386.438.478,00
102,65%
11.827.021.850,00
11.745.573.968,00
99,31%
256.303.739.600,00
297.361.802.710,55
116,02%
1.345.695.937.116,00
1.286.650.122.476,00
95,61%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 8
NO
URAIAN
REALISASI
PROSENTASE CAPAIAN TARGET
1
Bagi Hasil Pajak
112.012.926.900,00
98.750.776.627,00
88,16%
2
Bagi Hasil Bukan Pajak
28.845.677.216,00
33.056.068.849,00
114,60%
3
Dana Alokasi Umum
1.133.417.253.000,00
1.133.417.253.000,00
100,00%
4
Dana Alokasi Khusus
71.420.080.000,00
21.426.024.000,00
30,00%
252.836.721.000,00
252.836.721.000,00
100,00%
642.253.219.918,40
612.759.147.775,00
95,41%
642.253.219.918,40
612.759.147.775,00
95,41%
158.386.549.855,00
122.851.408.198,00
77,56%
III IV 1 V
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan bagi hasil pajak Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1
Pendapatan Hibah
7.000.000.000,00
10.320.000.000,00
147,43%
2
Pendapatan Lainnya
151.386.549.855
112.531.408.198
74,33%
3.569.307.346.689,40
3.480.363.127.728,55
97,51%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH
TARGET
Sumber dari Bidang Perencanaan Pendapatan Angka masih dalam proses rekon dengan BPKAD Angka masih bisa berubah karena belum di audit oleh BPK
Pendapatan Daerah secara keseluruhan tidak mencapai target hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas, meskipun demikian untuk sektor Pendapatan Asli Daerah dapat melampui target sebesar 3 % dan untuk sektor Dana Perimbangan tidak memenuhi target terdapat kekurangan target sebesar 4,39% dan untuk sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui target sebesar 16,02 %. Hal tersebut dikarenakan untuk sektor PAD adalah adanya upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi dan untuk sektor Dana Perimbangan dan sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah ketergantungan dari pemerintah pusat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 9
Gambar III.1 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014
Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah 34,63% 3,53% 7,26%
Pendapatan Asli Daerah
17,61%
Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
36,97%
Transfer Pemerintah Provinsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Pendapatan Asli Daerah Pada realisasi target 2014 Pendapatan Asli Daerah dapat memenuhi target bahkan dapat melampui target yakni sebesar 3%, meskipun demikian dari sektor Pajak Daerah tidak memenuhi target terdapat kekurangan target sebesar 0.84% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan tidak memenuhi target terdapat kekurangan target sebesar 0,69%. Tabel III.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NO
I
URAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1
Pajak Daerah
2
Retribusi Daerah
PROSENTASE CAPAIAN TARGET
TARGET
REALISASI
1.170.134.918.800,00
1.205.265.728.279,55
103 %
852.916.735.500,00
845.771.913.123,00
99,16%
49.087.421.850,00
50.386.438.478,00
102,65%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 10
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
11.827.021.850,00
11.745.573.968,00
99,31%
256.303.739.600,00
297.361.802.710,55
116,02%
Gambar III.2 Kontribusi Realisasi PAD Tahun 2014
Kontribusi Realisasi PAD Pajak Daerah
0,97%
24,67%
Retribusi Daerah
70,17% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4,18%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Pajak Daerah TABEL III.3 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2014 NO
URAIAN
A
Pajak Daerah
1
Pajak Hotel
2
Pajak Restoran
3
Pajak Hiburan
4
Pajak Reklame
5
Pajak Penerangan Jalan
TARGET 852.916.735.500,00 8.440.924.100,00
REALISASI 845.771.913.123,00 9.223.385.527,00
119.724.247.150,00
122.423.971.422,00
23.712.753.200,00
23.850.867.613,00
40.677.884.000,00
29.282.773.150,00
188.471.461.000,00
195.623.886.559,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
PROSENTASE CAPAIAN TARGET 99,16% 109% 102% 101% 72% 104%
III - 11
6
Pajak Parkir
7
Pajak Air Tanah
8
BPHTB
9
PBB Pedesaan dan Perkotaan
16.654.934.456,00
16.826.337.104,00
3.399.804.900,00
2.524.144.947,00
266.798.153.300,00
275.102.400.480,00
185.036.573.394,00
170.914.146.321,00
101% 74% 103% 92%
Capaian target pajak daerah sebesar 99.16% atau terdapat kekurangan target sebesar 0.84%, meskipun demikian kami telah berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dimana dari 9 (sembilan) jenis pajak terdapat 6 (enam) jenis pajak yang melampui target. Adapun jenis pajak yang melampaui target adalah sebagai berikut :
pajak hotel;
restoran;
hiburan;
penerangan jalan;
parkir;
dan BPHTB.
sedangkan untuk sektor pajak yang tidak dapat melampaui target adalah sebagai berikut :
pajak reklame hanya mencapai 72% atau terdapat kekurangan target 28% hal ini dikarenakan adanya beberapa titik potensi pajak reklame yang belum terpungut;
sektor pajak air tanah hanya mencapai 74% atau terdapat kekurangan target sebesar 26% hal ini dikarenakan pengenaan
kenaikan
tarif
harga
dasar
air
mulai
diberlakukan pada bulan Januari 2015 sehingga kenaikan harga air yang sudah diperhitungkan dalam penetapan target pada perubahan tidak terealisasikan;
dan sektor pajak PBB mencapai sebesar 92% atau terdapat kekurangan target sebesar 8% hal ini dikarenakan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 12
Tidak seluruhnya SPPT PBB yang ditetapkan diterima oleh Wajib Pajak (WP), hal ini dikarenakan alamat wajib pajak berada di luar Bekasi; Sarana pelayanan PBB masih belum memadai; Double Anslagh; Masih banyak WP yang tidak mau membayar
Gambar III.3 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014
2) Retribusi Daerah TABEL III.4 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014 NO
URAIAN
b
Retribusi Daerah
1
Retribusi Umum
1)
Retribusi Pelayanan Kesehatan
2)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3)
Retribusi Penggantian Biaya
TARGET
REALISASI
49.087.421.850,00
50.386.438.478,00
18.119.339.650,00
16.819.349.591,00
687.383.000,00
876.135.800,00
7.346.507.000,00
6.567.288.850,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
PROSENTASE CAPAIAN TARGET 102,65% 92,83% 127,46% 89,39% 100,00%
III - 13
NO
URAIAN KTP dan Akte Catatan Sipil
TARGET
REALISASI
16.095.000,00
16.095.000,00
279.300.000,00
375.575.000,00
1.600.000.000,00
200.735.000,00
4.955.147.900,00
4.605.708.000,00
2.510.438.500,00
3.003.704.300,00
4)
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6)
Retribusi Pelayanan Pasar
7)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
563.048.750,00
1.012.688.141,00
9)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
161.419.500,00
161.419.500,00
5.093.343.700,00
3.467.119.446,00
2.188.314.400,00
2.233.560.046,00
2.619.326.600,00
1.200.420.400,00
285.702.700,00
33.139.000,00
25.874.738.500,00
30.099.828.442,00
22.571.066.650,00
26.864.935.522,00
3.046.299.000,00
2.990.319.119,00
257.372.850,00
244.714.800,00
2
Retribusi Jasa Usaha
1)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2)
Retribusi Terminal
3)
Retribusi Rumah Potong Hewan
3
Retribusi Perizinan Tertentu
1)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
3)
Retribusi Izin Trayek
PROSENTASE CAPAIAN TARGET
134,47%
12,55% 92,95% 119,65% 179,86% 100,00% 68,07% 102,07% 45,83% 11,60% 116,33% 119,02% 98,16% 95,08%
Untuk penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah dapat mencapai target hal ini di karenakan potensi izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi meningkat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 14
Gambar III.4 Kontribusi Realisasi Retribusi Tahun 2014
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
TABEL III.5 TARGET DAN REALISASI BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD TAHUN ANGGARAN 2014
NO
URAIAN
c
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot
1
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1)
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot
2)
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bagasasi
3)
Bagian Laba dari BPR Syariah
4)
Bagian Laba dari PT Bank Jabar
TARGET
PROSEN TASE CAPAIAN TARGET
REALISASI
11.827.021.850,00
11.745.573.968,00
11.827.021.850,00
11.745.573.968,00
933.400.700,00
507.083.186,00
6.325.217.800,00
6.576.153.208,00
481.323.600,00
0
4.087.079.700,00
4.662.337.574,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
99,31%
99,31%
54,33%
103,97%
0,00% 114,08%
III - 15
Untuk sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tidak mencapai target dan hanya mencapai sebesar 99.31% atau terdapat kekurangan target sebesar 0.69%. Bagian Laba dari BPR Syariah tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh hasil audit akuntan publik terdapat hutang yang harus dikembalikan sehingga berdampak kepada penyetoran ke peneriman Kas Daerah Kota Bekasi.
Gambar III.5 Kontribusi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun 2014
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tabel. III.6 TARGET DAN REALISASI LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2014 NO d 1
URAIAN Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
TARGET
REALISASI
256.303.739.600
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
0
297.361.802.710,55 768.800.000,00
PROSENTASE CAPAIAN TARGET 116,02% 0,00%
III - 16
2
Penerimaan Jasa Giro
3
Pendapatan Bunga Deposito
4 5 6 7 8 9 10
1.403.736.500,00
2.452.092.704
39.000.000.000,00
59.229.862.486
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0 0
Pendapatan Denda Pajak 1) Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian
221.692.641,00
0
203.370.128,00
0
Pendapatan PAD Lainnya Pendapatan BLUD
48.700.000,00
677.331.400,00
40.442.645.000,00
15.973.167.200,00
50.457.358.100,00
83.870.388.608,00
125.000.000.000,00
133.916.397.544,00
174,68% 151,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,49% 166,22% 107,13%
Untuk penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD Yang Sah secara akumalatif telah mencapai target bahkan melampui dengan nilai sebesar 107.82%
Gambar III.6 Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2014
b. Dana Perimbangan Keuangan Pada realisasi target 2014 Dana Perimbangan Keuangan tidak mencapai target dan hanya mencapai 95.61%, dari tiga elemen
yang
berkontribusi
terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
penerimaan
dana III - 17
perimbangan keuangan Penerimaan dari sektor Dana Alokasi Khusus hanya mencapai 30% dan sektor Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mencapai 114,60%, sedangkan untuk yang lainya yakni dari sektor Dana Alokasi Umum mencapai 100%.
TABEL III.7 TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2014 NO
DANA PERIMBANGAN
II
c.
URAIAN
TARGET
REALISASI
1.345.695.937.116,00
1.286.650.122.476,00
140.858.604.116,00
131.806.845.476,00
112.012.926.900,00
98.750.776.627,00
28.845.677.216,00
33.056.068.849,00
1.133.417.253.000,00
1.133.417.253.000,00
1.133.417.253.000,00
1.133.417.253.000,00
a
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1
Bagi Hasil Pajak
2
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
B
Dana Alokasi Umum
1
Dana Alokasi Umum
C
Dana Alokasi Khusus
71.420.080.000,00
21.426.024.000,00
1
Dana Alokasi Khusus
71.420.080.000,00
21.426.024.000,00
PROSENTASE CAPAIAN TARGET 95,61%
93,57% 88,16%
114,60%
100,00%
100,00%
30,00%
30,00%
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada realisasi target 2014 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mencapai target dan hanya mencapai 77,56%, adalah meliputi Pendapatan Hibah mencapai sebesar 147,43%, bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya mencapai 95,42%, dana penyesuian otonomi khusus mencapai 100% dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya mencapai sebesar 74,06%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 18
TABEL III.8 TARGET DAN REALISASI LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2014 NO
URAIAN Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
III
PROSENTASE CAPAIAN TARGET
TARGET
REALISASI
1.053.437.390.773,40
988.447.276.973,00
7.000.000.000,00
10.320.000.000,00
7.000.000.000,00
10.320.000.000,00
93,83%
A
Pendapatan Hibah
1
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
B
Dana Darurat
0
0
0,00%
1
Dana Darurat
0
0
0,00%
643.947.414.413,40
614.453.342.270,00
642.253.219.918,40
612.759.147.775,00
1.694.194.495,00
1.694.194.495,00
252.836.721.000,00
252.836.721.000,00
252.836.721.000,00
252.836.721.000,00
0
0
149.653.255.360,00
110.837.213.703,00
149.653.255.360,00
110.837.213.703,00
C
1 2 C 1 2
D
1
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) Dana Bagi Hasil Retribusi/Non Pajak dari Provinsi 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi
147,43% 147,43%
95,42%
95,41% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
74,06%
74,06%
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. Permasalahan : Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2014 tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang ada, permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Permasalahan
Eksternal
:
yakni
Permasalahan
terkait
hubungan koordinasi dengan pengelola pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terkait penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 19
Permasalahan Eksternal yakni kaitan dengan koordinasi ke pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat antara lain : Lambatnya informasi penerimaan dari provinsi dan pusat; Sangat kertegantungan dari pemerintah propinsi dan pusat; Peranan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat masih kurang. 2) Permasalahan Internal : yakni dalam kaitan penerimaan pendapatan daerah yang berhubungan langsung dengan upaya-upaya penerimaan pendapatan daerah yang secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya di kemudian hari sebagai bentuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Permasalahan Internal dimaksud terdiri dari berbagai hal, yakni:
Permasalahan pengelolaan pajak daerah, yang terdiri dari : Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan pelayanan pendapatan daerah masih kurang memadai; Jumlah SDM yang sangat memadai akan tetapi kemampuan SDM dalam pengelolaan pajak daerah masih kurang; Kebijakan
Umum
Perpajakan
Daerah
sebagai
prasarana pendukung masih kurang rinci sehingga berdampak kepada multi tafsir baik untuk aparatur maupun wajib pajak; Sosialisasi tentang pajak daerah belum memasyarakat sehingga berdampak kepada kurang patuhnya Wajib Pajak terhadap kewajibannya; Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah masih belum optimal;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 20
Data
potensi
pendapatan
yang
bersifat
dinamis
sehingga perlu update setiap saat untuk meningkatkan potensi; Sinergitas pengelolaan tentang pendapatan asli daerah antar SKPD penghasil belum optimal sehingga masingmasing berjalan sendiri-sendiri; Penegakan hukum terhadap pengelolaan perpajakan masih kurang optimal hal ini di karenakan belum tersedianya tenaga fungsional seperti PPNS Pajak Daerah, Auditor Pajak, Juru Sita dan Juru Nilai
Permasalahan Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagaimana diketahui, bahwa retribusi merupakan penerimaan
pendapatan
daerah
yang
bersifat
kontraprestasi secara langsung dengan balas jasa dari pemerintah berlaku khusus, serta pelaksanaanya dapat dipaksakan berlandaskan
namun pada
bersifat peraturan
ekonomis
dengan
perundang-undangan.
Dengan penjelasan tersebut, masa secara prinsip jelas perbedaan antara pajak daerah dengan retribusi daerah, yang sifatnya adalah menunggu permintaan pelayanan masyarakat atas layanan khusus dan atas layanan tersebut dapat diperkirakan akan berdampak pada masyarakat lain yang tidak mengajukan pelayanan serupa,
sehingga
perlu
dikenakan
kompensasi
pembayaran berbentuk retribusi terhadap pemohon. Beberapa permasalahan yang muncul dan berdampak pada tinggi rendahnya optimalisasi penerimaan retribusi adalah : Belum optimalnya pemasyarakatan aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan terkait jenis-jenis
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 21
retribusi daerah, yang berdampak ketidak pahaman masyarakat atas hal tersebut; Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dalam upaya penegakkan peraturan daerah terkait Retribusi Daerah; Belum optimalnya pelayanan terhadap para pemohon perijinan yang terkait retribusi daerah, dan berdampak pada
adanya
pelayanan
yang
diskriminatif,
masa/waktu serta kepastian waktu tindakan atas pelayanan yang diajukan pemohon/masyarakat, serta kepastian
hukum
yang
pasti
terhadap
hasil
pelayanan; Masih adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan kewenangan
terhadap
proses
perijinan
yang
berdampak pada kualitas pelayanan perijinan yang terkait penerimaan retribusi daerah.
b. Solusi Melihat dari berbagai permasalahan yang terangkum diatas maka perlu diambil tindakan atau solusi sebagai bentuk dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah seperti : 1) Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pengelolaan pendapatan daerah perlu ditingkatkan dengan sasaran terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah dapat tercapai. 2) Pola perekrutan SDM aparatur pendapatan daerah perlu diseleksi sesuai tingkat kebutuhan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan
pemahaman
serta
kemampuan
aparatur
terhadap pengelolaan pendapatan daerah serta menerapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 22
konpensasi secara tidak langsung melalui dana insentif maupun pengenaan sistem remunerasi dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan dan menjalani reward terhadap aparatur yang
berprestasi
dan
funish
terhadap
aparatur
yang
bermasalah; 3) Meningkatkan fungsi evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan tentang pendapatan daerah yang dianggap sudah tidak memadai lagi dan meningkatkan peranana Forum Group Diskusi tetang pengelolaan PAD untuk dapat menjaring permasalahan yang ada. 4) Meningkatkan peran sosialisasi tentang pajak daerah ke masyarakat luas hingga sampai ke sekolah-sekolah agar masyarakat dapat memahami tentang arti dan gunanya dari pajak daerah sehingga bagi masyarakat yang tidak membayar pajak daerah dapat terkena sangsi sosial dari masyarakat. 5) Pengembangan Sistem berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi guna memudahkan pelayanan serta meningkatkan peranan
tranfaransi
ke
publik
tentang
pengelolaan
pendapatan daerah 6) Intensifikasi pengelolaan data tentang potensi ditingkatkan dengan mengoptimalkan peranan UPTD Pendapatan serta menjalin koordinasi dengan Kecamatan secara intensif. 7) Meningkatkan peranan Forum Group Diskusi di lingkungan SKPD Penghasil agar dapat menjaring permasalahan dengan cepat sehingga dapat teratasi permasalahan dari hasil rembukan bersama. 8) Meningkatkan peranan Pengawasan dan Pengendaliaan terhadap pengelolaan PAD dengan menjaring aparatur yang potensial untuk dijadikan tenaga fungsional seperti PPNS Pajak Daerah, Auditor Pajak Daerah, Juru Sita dan Juru Nilai, melakukan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 23
menyusun regulasi penegakkan perda tentang pajak dan retribusi daerah
B.
PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Belanja Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2014 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 20082013, mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang pengelolaannya
akan didasarkan pada prioritas
sebagai berikut : a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bekasi, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan : b. Pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); c. Fasilitas Sosial; d. Fasilitas umum yang layak. Kebijakan anggaran belanja tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain : a. Belanja Tidak Langsung, diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur yaitu dengan memprioritaskan untuk : 1) Membiayai belanja pegawai; 2) Membiayai
kebutuhan
setiap
unit
kerja
dalam
penyelenggaraan pemerintahan; 3) Meningkatkan SDM dan kesejahteraan para pegawai dengan tujuan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. b. Belanja Langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan memprioritaskan untuk : 1) Meningkatkan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja. 2) Meningkatkan penegakan hukum. 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 24
4) Meningkatkan
pelayanan
umum
berdasarkan
azas
profesionalitas. 5) Meningkatkan kehidupan beragama, budaya daerah, olah raga serta peran perempuan dalam pembangunan. 6) Menanggulangi penyandang masalah sosial. 7) Meningkatkan UKM. 8) Memberdayakan potensi agribisnis dan industri rumah tangga. 9) Mengembangkan lembaga keuangan Syariah dan BUMD. 10) Meningkatkan penanaman modal (Investasi). 11) Meningkatkan kelancaran lalu lintas. 12) Meningkatkan daya dukung lingkungan; air (badan air/sungai) dan udara. 13) Meningkatkan penataan permukiman dan lingkungan kumuh. 14) Meningkatkan
pelayanan
utilitas
kota,
pengelolaan
persampahan dan jaringan air bersih. 15) Menurunnya jumlah lokasi genangan air. 16) Meningkatkan kinerja penataan ruang. c. Penerimaan pendapatan daerah untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa (KLB) dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
2. Jenis Belanja Daerah Belanja Daerah terdiri atas Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan adanya program dan kegiatan, kemudian Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan adanya program dan kegiatan. Adapun pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut : a. Belanja Rp.
Tidak
Langsung
1.553.998.786.095,22
yang
ditargetkan
sebesar
dan
terealisasi
sebesar
Rp. 1.344.852.696.267,00 atau 86.54% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 209.146.089.828,22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 25
b. Belanja
Langsung
yang
Rp.
2.381.253.166.726,00
ditargetkan dan
terealisasi
sebesar sebesar
Rp. 1.762.985.719.380,00 atau 74.03%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 618.267.447.346,00.
3. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA Belanja
Daerah pada
APBD Tahun Anggaran
perubahan dianggarkan sebesar
2014
setelah
Rp. 3.935.251.952.821,22 dan
sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 3.107.838.415.647,00 atau 78.97%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 827.413.537.174,22. Untuk rincian anggaran belanja dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2014
dianggarkan
sebesar
Rp.
1.553.998.786.095,22
dan
terealisasi sebesar Rp. 1.344.852.696.267,00 atau 86.54%, sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp. 209.146.089.828,22. Adapun Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 dialokasikan untuk : 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1.439.152.993.095,22 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 1.253.175.414.312,00 atau 87.07%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
(185.977.578.783,22).
Belanja
Pegawai
tersebut
dialokasikan untuk : Gaji dan tunjangan PNS; Tambahan Penghasilan PNS; Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 26
Insentif Pemungutan Pajak; Insentif Pemungutan Retribusi; Belanja penunjang operasional. 2) Belanja Bunga Belanja Bunga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 dan sampai dengan akhir
bulan
Desember
2014
terealisasi
sebesar
Rp. 154.866.047,00 atau 51.62%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 145.133.953,00. Anggaran Belanja Bunga dialokasikan untuk pembayaran Utang Pinjaman dan Denda. 3) Belanja Hibah Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 83.815.635.000,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 65.547.098.467,00 atau 78.20% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.268.536.533,00. Adapun Belanja hibah tersebut dialokasikan untuk Belanja hibah kepada Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan, Hibah Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
4) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 24.261.323.200,00 dan sampai dengan bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 22.271.620.000,00 atau 91,79%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.989.703.200,00. Adapun Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Individu dan/atau Keluarga dan Belanja Bantuan Sosial Lembaga non Pemerintahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 27
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 968.834.800,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 direalisasikan sebesar Rp. 940.892.652,00 atau 97.11%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27.942.148,00. Adapun Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
6) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 2.762.804.789,00 atau 50.23%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.737.195.211,00. Alokasi penggunaan anggaran tersebut adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya
yang
sangat
diperlukan
dalam
rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
b. Belanja Langsung Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 2.381.253.166.726,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar
Rp.
1.762.985.719.380,00 atau 74.03%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 618.267.447.346,00. Belanja Langsung tersebut dikelompokkan ke dalam : 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada Belanja Langsung di APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 366.527.190.669,00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 28
dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 335.149.910.729,00 atau 91.44%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.377.279.940,00, yang merupakan penghematan Belanja Pegawai. Adapun Belanja Pegawai dipergunakan untuk : Honorariun Pegawai Sipil; Honorarium Non Pegawai Pegawai Negeri Sipil; Uang lembur; Honorarium Pengelolaan Dana; Belanja Pegawai Operasional BLUD. 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung di APBD Tahun
Anggaran
2014
dianggarkan
sebesar
Rp. 892.099.490.648,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 708.357.486.697,00 atau 79.40%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.742.003.951,00. Adapun Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk : Belanja bahan pakai habis kantor; Belanja bahan / material; Belanja jasa kantor; Belanja premi asuransi; Belanja perawatan kendaraan bermotor; Belanja cetak dan penggandaan; Belanja sewa rumah/gedung/parkir/lahan; Belanja sewa sarana mobilitas; Belanja sewa alat berat; Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; Belanja makanan dan minuman; Belanja pakaian dinas dan atributnya ; Belanja pakaian kerja; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 29
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja bea siswa pendidikan pegawai negeri sipil; Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; Belanja pemeliharaan; Belanja jasa konsultasi; Belanja jasa lainnya; Belanja barang dan jasa dana BOS; Belanja Hibah Barang / Jasa; Belanja jasa pihak ketiga dan perorangan; Belanja beasiswa peserta didik; Belanja barang inventaris non asset; Belanja barang dan jasa operasional BLUD; Belanja Sarana/Prasarana Fasilitas Umum Non Aset; Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 3) Belanja Modal Belanja
Modal
dalam
APBD
Tahun
Anggaran
2014
dianggarkan sebesar Rp. 1.122.626.485.409,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 719.478.321.954,00 atau 64.08%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 403.148.163.455,00. Dibandingkan jenis belanja lain, realisasi Belanja Modal paling rendah yaitu sebesar
64.08%.
Hal
ini
disebabkan
terlambatnya
penyusunan APBD tahun 2014 sehingga jangka waktu pelaksanaan
kegiatan
menjadi
pendek,
padahal
untuk
pelaksanaan belanja modal harus ada lelang atau penawaran kepada pihak ketiga, survey serta persiapan lainnya yang membutuhkan waktu yang panjang. Adapun Belanja modal tersebut dialokasikan untuk :
Belanja modal pengadaan tanah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 30
Belanja modal pengadaan alat-alat berat;
Belanja
modal
pengadaan
alat-alat
angkutan
darat
bermotor;
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan Air tidak bermotor;
Belanja modal pengadaan Alat-alat Bengkel;
Belanja modal alat-alat pengolahan pertanian, peternakan dan limbah;
Belanja modal pengadaan peralatan kantor;
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor;
Belanja modal Pengadaan Komputer;
Belanja modal pengadaan meubelair;
Belanja modal pengadaan peralatan dapur;
Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga;
Belanja modal pengadaan alat-alat studio;
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi;
Belanja modal pengadaan alat-alat ukur/kemetreologian;
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran/alat-alat kesehatan dam penyelidikan;
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium;
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan;
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan;
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air;
Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan Kota;
Belanja modal pengadaan alat-alat dan instalasi listrik / telepon;
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 31
Belanja modal pengadaan buku/kepustakaan;
Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan;
Belanja
modal
pengadaan
alat-alat
persenjataan/
keamanan;
Belanja Modal Operasional BLUD RSUD;
Belanja modal fasilitas ,sarana ,alat keselamatan lalu lintas;
Belanja
modal
pengadaan
sarana
penanggulangan
kebakaran;
Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan teknis;
Belanja modal sarana dan peralatan olahraga, seni dan budaya;
Belanja
modal
perlengkapan
angkutan
di
air
tidak
bermotor;
Belanja modal pengadaan perlengkapan pergudangan
Tabel III.9 Target dan Realisasi Belanja APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2014
NO
URAIAN REKENING
PAGU ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
1
2
3
4
5=4-3
BELANJA DAERAH A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1
Belanja Pegawai
1)
Gaji dan Tunjangan
2)
Tambahan Penghasilan PNS
3)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH / WKDH Insentif Pemungutan Pajak
4)
3.935.251.952.821,22
3.107.838.415.647,00
(827.413.537.174,22)
1.344.852.696.267,00
(209.146.089.828,22)
1.253.175.414.312,00
(185.977.578.783,22)
691.737.061.654,00
(132.073.235.065,22)
557.435.509.211,00
514.667.414.570,00
(42.768.094.641,00)
5.529.202.400,00
5.529.190.200,00
(12.200,00)
49.511.697.165,00
38.958.911.119,00
(10.552.786.046,00)
1.553.998.786.095,22 1.439.152.993.095,22 823.810.296.719,22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 32
NO
URAIAN REKENING
5)
Insentif Pemungutan Retribusi
6)
Belanja Penunjang Operasional
2
Belanja Bunga
1)
Bunga Utang Pinjaman
2)
Denda
3
Belanja Hibah
1)
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
2)
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Hibah Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden
4
Belanja Bantuan Sosial
1)
Belanja Bantuan Sosial Individu dan / atau Keluarga Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
3)
2)
5
1)
PAGU ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
2.473.167.600,00
1.922.476.769,00
(550.690.831,00)
393.120.000,00
360.360.000,00
(32.760.000,00)
154.866.047,00
(145.133.953,00)
154.866.047,00
(95.133.953,00)
300.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00
83.815.635.000,00 63.743.635.000,00
-
65.547.098.467,00
(50.000.000,00)
(18.268.536.533,00)
46.417.630.000,00
(17.326.005.000,00)
19.072.000.000,00
18.148.500.000,00
(923.500.000,00)
1.000.000.000,00
980.968.467,00
(19.031.533,00)
24.261.323.200,00
22.271.620.000,00
(1.989.703.200,00)
23.393.703.200,00
21.416.000.000,00
(1.977.703.200,00)
867.620.000,00
855.620.000,00
(12.000.000,00)
968.834.800,00
940.892.652,00
(27.942.148,00)
968.834.800,00
940.892.652,00
(27.942.148,00)
2.762.804.789,00
(2.737.195.211,00)
2.762.804.789,00
(2.737.195.211,00)
2.381.253.166.726,00
1.762.985.719.380,00
(618.267.447.346,00)
6
Belanja Tidak Terduga
1)
Belanja Tidak Terduga
B
BELANJA LANGSUNG
1
Belanja Pegawai
366.527.190.669,00
335.149.910.729,00
(31.377.279.940,00)
1)
Honorarium PNS
74.165.716.200,00
62.893.722.000,00
(11.271.994.200,00)
2)
Honorarium Non PNS
182.465.863.260,00
169.807.103.650,00
(12.658.759.610,00)
3)
Uang Lembur
24.347.436.000,00
22.100.216.000,00
(2.247.220.000,00)
4)
Honorarium Pengelolaan Dana BOS
65.481.931.250,00
63.955.059.307,00
(1.526.871.943,00)
5)
Belanja Pegawai Operasional BLUD
20.066.243.959,00
16.393.809.772,00
(3.672.434.187,00)
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 33
NO 2 1)
URAIAN REKENING Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis
PAGU ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
892.099.490.648,00
708.357.486.697,00
(183.742.003.951,00)
38.939.074.409,00
21.240.195.291,00
(17.698.879.118,00)
2)
Belanja Bahan / Material
16.564.293.445,00
9.985.403.370,00
(6.578.890.075,00)
3)
Belanja Jasa Kantor
47.842.553.226,00
40.548.006.668,00
(7.294.546.558,00)
4)
Belanja Premi Asuransi
74.296.600.100,00
52.055.371.714,00
(22.241.228.386,00)
5)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
38.635.565.050,00
27.680.493.901,00
(10.955.071.149,00)
6)
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.548.836.810,00
18.169.530.914,00
(4.379.305.896,00)
7)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.343.954.100,00
3.815.676.340,00
(1.528.277.760,00)
2.216.000.000,00
1.576.786.800,00
(639.213.200,00)
478.830.000,00
185.280.000,00
(293.550.000,00)
4.446.824.000,00
3.466.885.500,00
(979.938.500,00)
28.438.430.500,00
21.829.947.986,00
(6.608.482.514,00)
8) 9)
Belanja Sewa Alat Berat
10)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman
11) 12)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.697.039.400,00
1.493.300.891,00
(3.203.738.509,00)
13)
Belanja Pakaian Kerja
1.871.655.000,00
1.436.787.500,00
(434.867.500,00)
14)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.205.859.900,00
4.556.418.500,00
(649.441.400,00)
15)
Belanja Perjalanan Dinas
31.971.451.700,00
19.313.292.364,00
(12.658.159.336,00)
16)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.129.980.360,00
1.062.215.360,00
(67.765.000,00)
17)
5.501.528.400,00
3.292.256.700,00
(2.209.271.700,00)
18)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan
78.510.122.824,00
73.823.754.840,00
(4.686.367.984,00)
19)
Belanja Jasa Konsultansi
28.105.231.600,00
23.937.325.500,00
(4.167.906.100,00)
20)
Belanja Jasa Lainnya
19.189.291.000,00
15.648.034.000,00
(3.541.257.000,00)
21)
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
151.973.686.500,00
142.856.593.923,00
(9.117.092.577,00)
22)
Belanja Hibah Barang / Jasa
60.732.355.000,00
30.454.308.060,00
(30.278.046.940,00)
23)
Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan
78.811.756.534,00
70.840.539.569,00
(7.971.216.965,00)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 34
NO
URAIAN REKENING
24)
Belanja Beasiswa Peserta Didik
25)
Belanja Barang Inventaris Non Aset
26) 27)
28)
PAGU ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
143.200.000,00
140.000.000,00
(3.200.000,00)
29.725.214.709,00
7.634.761.450,00
(22.090.453.259,00)
Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD
111.056.826.081,00
107.903.636.756,00
(3.153.189.325,00)
Belanja Sarana/Prasarana Fasilitas Umum Non Aset Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
1.649.230.000,00
1.455.182.800,00
(194.047.200,00)
2.074.100.000,00
1.955.500.000,00
(118.600.000,00)
1.122.626.485.409,00
719.478.321.954,00
(403.148.163.455,00)
3
Belanja Modal
1)
Belanja Modal Pengadaan Tanah
99.584.854.680,00
41.674.924.800,00
(57.909.929.880,00)
2)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Limbah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer
11.108.129.460,00
10.712.377.000,00
(395.752.460,00)
46.492.286.500,00
42.924.863.600,00
(3.567.422.900,00)
4.500.000,00
4.500.000,00
-
479.289.000,00
457.010.000,00
(22.279.000,00)
544.696.000,00
375.497.500,00
(169.198.500,00)
313.640.000,00
300.570.000,00
(13.070.000,00)
1.660.577.359,00
1.238.947.200,00
(421.630.159,00)
3.559.115.700,00
2.950.028.750,00
(609.086.950,00)
17.125.118.375,00
9.435.533.750,00
(7.689.584.625,00)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) 11)
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
8.688.691.866,00
6.638.372.375,00
(2.050.319.491,00)
12)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.161.305.400,00
919.007.400,00
(242.298.000,00)
604.196.525,00
458.431.000,00
(145.765.525,00)
7.707.866.100,00
6.910.254.750,00
(797.611.350,00)
13)
14)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 35
NO
URAIAN REKENING
PAGU ANGGARAN
15)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur / Kemetrologian Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran / Alat-alat Kesehatan dan Penyelidikan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Alat dan Instalasi Listrik / Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keamanan Belanja Modal Operasional BLUD RSUD Belanja Modal Fasilitas, Sarana, Alat Keselamatan Lalulintas Belanja Modal Pengadaan Sarana Penanggulangan Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Teknis Belanja Modal Sarana dan Peralatan Olahraga, Seni dan Budaya
1.982.468.000,00
763.059.800,00
(1.219.408.200,00)
877.636.000,00
848.140.000,00
(29.496.000,00)
30.946.628.093,00
18.367.363.960,00
(12.579.264.133,00)
34.790.131.320,00
5.650.199.200,00
(29.139.932.120,00)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
267.548.948.561,00
247.161.562.206,00
(20.387.386.355,00)
41.908.770.000,00
37.804.914.300,00
(4.103.855.700,00)
118.866.603.000,00
105.371.768.733,00
(13.494.834.267,00)
12.252.394.000,00
10.762.714.400,00
(1.489.679.600,00)
1.888.829.700,00
916.239.681,00
(972.590.019,00)
378.944.936.433,00
151.092.138.272,00
(227.852.798.161,00)
23.709.827.400,00
8.460.209.479,00
(15.249.617.921,00)
1.152.720.000,00
97.514.000,00
(1.055.206.000,00)
581.930.000,00
442.870.000,00
(139.060.000,00)
3.348.148.137,00
2.197.421.598,00
(1.150.726.539,00)
3.305.172.800,00
3.179.028.200,00
(126.144.600,00)
800.910.000,00
701.460.000,00
(99.450.000,00)
301.885.000,00
289.045.000,00
(12.840.000,00)
42.360.000,00
38.730.000,00
(3.630.000,00)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 36
NO
URAIAN REKENING
PAGU ANGGARAN
33)
Belanja Modal Perlengkapan Angkutan di Air Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pergudangan
323.920.000,00
316.425.000,00
(7.495.000,00)
18.000.000,00
17.200.000,00
(800.000,00)
34)
(365.944.606.131,82)
REALISASI
372.524.712.081,55
LEBIH / (KURANG)
738.469.318.213,37
SURPLUS / DEFISIT Sumber : BPKAD Kota Bekasi 2014
C.
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan anggaran pembiayaan terdiri atas dua sisi yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas: 1. Pelampauan Penerimaan PAD. 2. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan. 3. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 4. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk : 1. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Dana Bergulir 4. Pembayaran Pokok Hutang yang jatuh tempo kepada Pihak Ketiga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 37
D. ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD perubahan Tahun
Anggaran
2014
dianggarkan
sebesar
Rp. 410.240.594.252,82 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 410.240.594.252,82 atau 100,00%. Sumber penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 410.240.594.252,82 dan sampai akhir bulan Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 410.240.594.252,82 atau 100,00%.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 44.295.988.121,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi Rp. 35.812.369.888,00 atau 80.84% sehingga terdapat sisa pembiayaan sebesar Rp. 8.483.618.233,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut dialokasikan untuk : a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Penyerahan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada APBD Tahun
Anggaran
2014
dianggarkan
sebesar
Rp. 43.965.618.321,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi Rp. 35.500.000.000,00 atau 80.74%. sehingga terdapat sisa pembiayaan sebesar Rp. 8.465.618.321,00. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah tersebut dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
b. Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang pada APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 330.369.800,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi Rp. 312.369.888,00 atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 38
94.55% Rp.
sehingga
terdapat
17.999.912,00.
sisa
Pembayaran
pembiayaan Pokok
sebesar
Utang
tersebut
dialokasikan untuk Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya Anggaran dan Realisasi Pembiayaan APBD setelah perubahan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel III.10 Realisasi Pembiayaan APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2014 NO
URAIAN BELANJA
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
PAGU ANGGARAN
REALISASI
LEBIH / (KURANG)
410.240.594.252,82
410.240.594.252,82,00
00
A.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
410.240.594.252,82
410.240.594.252,82,00
00
1.
Pelampauan Penerimaan PAD
19.079.342.160,21
19.079.342.160,21
00
2.
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
(17.067.061.627,00)
(17.067.061.627,00)
00
3.
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
(15.699.791.827,00)
(15.699.791.827,00)
00
4.
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
423.928.105.546,61
423.928.105.546,61
00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
44.295.988.121,00
35.812.369.888,00
(8.483.618.233,00)
A.
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah
43.965.618.321,00
35.500.000.000,00
(8.465.618.321,00)
1)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
36.500.000.000,00
35.500.000.000,00
2)
Dana Bergulir
7.465.618.321,00
0,00
(7.465.618.321,00)
3)
Pembayaran Pokok Utang
330.369.800,00
312.369.888,00
(17.999.912,00)
4)
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga
330.369.800,00
312.369.888,00
(17.999.912,00)
365.944.606.131,82
374.428.224.364,82
8.483.618.233,00
PEMBIAYAAN NETTO
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
(1.000.000.000,00)
III - 39
NO
URAIAN BELANJA
PAGU ANGGARAN
SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
REALISASI
0
746.952.936.446,37
LEBIH / (KURANG)
746.952.936.446,37
Sumber : BPKAD Kota Bekasi 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
III - 40
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan
bahwa
pemerintahan
daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
sesuai
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penjabaran lebih lanjut terhadap urusan kewenangan dimaksud telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kota
Bekasi
Tahun
2014
mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bekasi yang terdapat dalam RPJMD 2013-2014 adalah Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 Misi, 6 Sasaran Misi, dan 129 Program. Oleh sebab itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bekasi Tahun 2014pada Bab ini,disajikan dalam bentuk pencapain program-program sebagai penjabaran visi dan misi Kota Bekasi
dan
juga
dipadukan
dengan
penyajian
per-urusan
yang
dilaksanakan untuk memenuhi amanat PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 1
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Disamping itu juga akan diuraikan permasalahan dan Solusi secara umum.
A.
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Program yang dilaksanakan a. UrusanPendidikan Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan merupakan
penjabaran
dari
Misi
3
yaitu
Meningkatkan
kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program-Program yang dilaksanakan pada urusan pendidikan antara lain : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar 12 Tahun; 3) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar; 4) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah; 5) Pendidikan Non Formal dan Informal; 6) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Manajemen Pelayanan Pendidikan; 8) Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana Pendidikan; 9) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
b. Urusan Kesehatan Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Kesehatan merupakan penjabaran dari Misi 3
yaitu Meningkatkan
kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Kebijakan yang ditempuh yaitu
Peningkatan
pengembangan
kualitas
SDM,
layanan
pembangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kesehatan
melalui
infrastruktur
dan
IV - 2
pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan Program-Program yang dilaksanakan pada urusan pendidikan antara lain : 1) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana, RS Jiwa, RS Paru, RS Mata 2) Program peningkatan tata kelola rumah sakit; 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 4) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 6) Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat; 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 10) Program peningkatan pelayanan RSUD; 11) Program peningkatan mutu pelayanan; 12) Program sosialisasi, promosi dan survei pelayanan RS; 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 14) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 15) Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular; 16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; 17) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 18) Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kesehatan; 19) Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 3
c. Urusan Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Lingkungan merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.Program-Program
yang
dilaksanakan
pada
urusan
Lingkungan Hidup antara lain : 1) Program Pengembangan Perumahan; 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 3) Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan; 4) Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup; 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 7) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 8) Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air; 9) Program penyediaan dan pengolahan air bersih; 10) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
d. Urusan Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Program - Program yang dilaksanakan pada urusan Pekerjaan Umum antara lain : 1) Program
pengadaan,
pembangunan,
peningkatan
dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur; 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 4
3) Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan; 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 5) Program Pembangunan Saluran Drainase dan GoronGorong; 6) Program Pengendalian Banjir; 7) Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU); 8) Program pengelolaan areal pemakaman; 9) Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan, pemakanan dan PJU;
e. Urusan Penataan Ruang Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Tata Ruang terdapat pada penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Program-Program yang dilaksanakan pada urusan Tata Ruang antara lain : 1) Program pengelolaan areal pemakaman; 2) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; 3) Program Perencanaan Tata Ruang; 4) Program Pemanfaatan Ruang; 5) Program pengelolaan pertamanan.
f.
Urusan Perencanaan Pembangunan Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perencanan Pembangunan
merupakan
penjabaran
dari
Misi
1
yaitu
Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program-program yang dilaksanakan pada urusan Perencanaan Pembangunan antara lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 5
1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Program Perencanaan Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4) Program Perecanaan Sosial Budaya; 5) Program Perecanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
g. Urusan Perumahan Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perumahan merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Perumahan antara lain: 1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 2) Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 3) Program Pengembangan Perumahan;
h. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan penjabaran dari Misi 3 Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program-Program yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain : 1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 6
2) Program peningkatan peran serta kepemudaan; 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 4) Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
i.
Urusan Penanaman Modal Program yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal merupakan penjabaran dari Misi 4
yaitu
Meningkatkan
perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program-Program yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal antara lain : 1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
j.
Urusan Koperasi dan UKM Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan
UKM
merupakan
penjabaran
dari
Misi
4
yaitu
Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan UKM, antara lain : 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 7
k.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program yang dilaksanakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil
merupakan
penjabaran
dari
Misi
1
Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program
-
program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain : 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan; 2) Program keserasian kebijakan kependudukan.
l.
Urusan Ketenagakerjaan Program
-
program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Ketenagakerjaan merupakan penjabaran dari Misi 4
yaitu
Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program
-
program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Ketenagakerjaan, antara lain : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3) Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan;
m.
Urusan Ketahanan Pangan Program yang dilaksanakan pada Urusan Ketahanan Pangan merupakan penjabaran dari Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program
-
program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Ketenagakerjaan, antara lain : 1) Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan; 2) Pengembangan
Produk
Pertanian,
Peternakan
dan
Perikanan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 8
n.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak merupakan penjabaran dari Misi 3 Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program-program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain : 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan; 2) Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak.
o.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan penjabaran dari Misi 3 Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, antara lain: 1) Program Keluarga Berencana; 2) Program Keluarga Sejahtera.
p.
Urusan Perhubungan Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan antara lain: 1) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 9
2) Program Pembangunan Prasana dan Sarana Perhubungan; 3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 4) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa; 5) Program Optimalisasi pengelolaan Pos dan Telekomunikasi; 6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 7) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
q.
Urusan Komunikasi dan Informatika Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika terdapat pada penjabaran dari Misi Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program
-
program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Ketenagakerjaan, antara lain : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa; 3) Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
r.
Urusan Pertanahan Program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Pertanahan
merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Program-Program yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 10
1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian Konflik Pertanahan.
s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Kesbang dan Politik merupakan penjabaran dari Misi 5 yaitu Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain : 1)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2)
Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan; 3)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
4)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
5)
Program Pendidikan Politik Masyarakat;
6)
Program peningkatan pembinaan Keagamaan;
7)
Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat
dalam
Pencegahan,Pemberantasan
Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
t.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Program yang dilaksanakan pada Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian merupakan penjabaran dari Misi 1 yaitu Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik .
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 11
Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian antara lain: 1)
Program
pengadaan,
pembangunan,
peningkatan
dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur; 2)
Program peningkatan pelayanan perijinan;
3)
Program peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
4)
Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah;
5)
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
6)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
7)
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan;
8)
Program peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dan kecamatan dalam pembangunan;
9)
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10) Program
Penataan
dan
Pengembangan
Organisasi
Perangkat Daerah; 11) Program
peningkatan
kapasitas dan
kualitas
layanan
pemerintah daerah; 12) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 13) Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah; 14) Program Pengembangan Data dan Informasi; 15) Program identifikasi topografi wilayah; 16) Program
pengembangan
kehidupan
demokrasi
dalam
pemilu; 17) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 18) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 19) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 12
20) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 21) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 22) Program perencanaan teknis dan sumber daya manusia; 23) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah; 24) Program
Penguatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum; 25) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran dari Misi 3yaitu Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program-program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain : 1)
Program
peningkatan
partisipasi
unsur
desa
dalam
Masyarakat
dalam
membangun desa dan kelurahan; 2)
Program
Peningkatan
Partisipasi
Pembangunan.
v. Urusan Sosial Program yang dilaksanakan pada Urusan Sosial terdapat pada penjabaran
dari
Misi
3
Meningkatkan
kehidupan
sosial
masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Sosial antara lain : 1)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 13
2)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3)
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial; 4)
Program penanggulangan bencana alam;
5)
Program pengelolaan areal pemakaman.
w. Urusan Budaya Program yang dilaksanakan pada Urusan Budaya merupakan penjabaran dari Misi 3 yaitu Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Budaya antara lain: 1)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
x. Urusan Statistik Program yang dilaksanakan pada Urusan Statistik merupakan penjabaran
dari
Misi
1
Menyelenggarakan
tata
kelola
kepemerintahan yang baik. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Statistik antara lain: 1)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
2)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
3)
Program Pengembangan Data dan Informasi.
y. Urusan Kearsipan Program yang dilaksanakan pada Urusan Kearsipan merupakan penjabaran dari Misi 1 yaitu Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Kearsipan antara lain: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 14
1)
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah;
2)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
z. Urusan Perpustakaan Program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Perpustakaan
merupakan penjabaran dari Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Program
-
program
yang
dilaksanakan
pada
Urusan
Perpustakaan antara lain: 1)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah;
2)
Program
pengembangan
budaya
masyarakat
dan
pembinaan perpustakaan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program Realisasi pelaksanaan program disajikan dalam bentuk capaian indikator program Tahun 2014yang diuraikan
per-urusan. Capaian
indikator program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 1.
Urusan Pendidikan
Tabel IV.1 Capaian Indikator Program Urusan Pendidikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 15
SASARAN
Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan
PROGRAM
Pendidikan Anak Usia Dini
Wajib Belajar 12 Tahun
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Daya Tampung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
%
Kualifikasi Guru PAUD (S1)
%
Rasio Guru : Siswa PAUD
Rasio
Bertambahnya TK Negeri dari 1 menjadi 6
Unit
APK SD/MI
%
APM SD/MI
%
Angka Putus Sekolah SD/MI
%
APK SMP/MTs
%
APM SMP/MTs
%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
%
APK SMA/MA/SMK
%
APM SMA/MA/SMK
%
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
%
Rasio Siswa SMP : Ruang Kelas (SPM 1 : 36) Negeri
Rasio
Rasio Siswa SMP : Ruang Kelas (SPM 1 : 36) Negeri+Swasta
Rasio
Rasio Siswa SD : Ruang Kelas (SPM 1 :40) Negeri
Rasio
Rasio Siswa SD : Ruang Kelas (SPM 1 :40) Negeri+Swasta
Rasio
Daya Tampung SMA/MA/SMK (Negeri+Swasta)
%
Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)
%
Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)
%
Rasio Siswa SMA : Ruang Kelas (SPM 1 : 36) Negeri
Rasio
Rasio Siswa SMA : Ruang Kelas (SPM 1 : 36) Negeri+Swasta Daya Tampung SD/MI (Negeri) Daya Tampung SMP/MTs (Negeri) Daya Tampung SMA/MA/SMK (Negeri)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Rasio % % %
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 TARGET
CAPAIAN
42
43
22
22
10
10
1
1
113.44
113.45
99.80
99.99
0.12
0.02
93.23
93.25
91.40
91.50
0.13
0.03
73.75
73.85
71.94
85.26
0.48
0.03
40
40
39
39
36
36
36
36
60
65
92
93
71.50
73
40
40
39
39
77
78
56
57
41
45
IV - 16
Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
Rasio Siswa SMK : Ruang Kelas (SPM 1 : 32) Negeri+Swasta
Rasio
Rasio Siswa SMK : Ruang Kelas (SPM 1 : 32) Negeri
Rasio
Ruang Kelas SD/MI Sesuai Standar (Negeri)
%
Ruang Kelas SMP/MTs Sesuai Standar (Negeri)
%
Ruang Kelas SMA/SMK/MA Sesuai Standar (Negeri)
%
Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
%
Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan
%
SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)
%
SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)
%
SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)
%
SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)
%
SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)
%
Angka kelulusan UASBN
%
SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya
%
Tersedianya Sarana dan Prasarana TIK SD/MI (Negeri)
%
SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)
%
Tersedianya Sarana dan Prasarana TIK SMP/MTs (Negeri)
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
37
37
36
36
76
76
91
92
91
92
93.50
78.69
91.45
92
50
50
54
54
54
54
67
67
67
67
100
100
36
36
46
46
50
61
61
65
IV - 17
Tersedianya Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Sains SD/MI Negeri
Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah
%
Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP
Rasio
Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD
Rasio
Rerata UN SD/MI
Nilai
Rerata UN SMP/MTs
Nilai
SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)
%
SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar (Negeri)
%
Tersedianya Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Keterampilan SD/MI Negeri
%
Tersedianya Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Sosial SD/MI Negeri
%
Tersedianya Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Sains SMP/MTs Negeri
%
Tersedianya Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Keterampilan SMP/MTs Negeri
%
Tersedianya Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Sosial SMP/MTs Negeri
%
Tersedianya Laboratorium Kimia di SMA/SMK (Negeri)
%
Tersedianya Laboratorium Biologi di SMA/SMK (Negeri)
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
61
61
1.7
1.7
1.5
1.5
7.80
8.0
6.80
7.90
65
65
65
65
32
32
32
32
57
57
52
52
52
52
62
62
62
62
IV - 18
Tersedianya Laboratorium Fisika di SMA/SMK (Negeri)
%
Kelulusan UN SMA/MA/SMK
%
Rerata UN SMK Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMA/SMK Rerata UN SMA
Pendidikan Non Formal dan Informal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Nilai
% Nilai
Tersedianya Laboratorium Komputer di SMA/SMK (Negeri)
%
Tersedianya Laboratorium Bahasa di SMA/SMK (Negeri)
%
Tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
%
Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah
%
Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi
%
Guru SD yang sertifikasi
%
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi yang diajarkan
%
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs terhadap bidang studi yang diajarkan
%
Guru SMP/MTs yang sertifikasi
%
Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi
%
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap bidang studi yang diajarkan
%
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 SMP
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
62
62
100
100
7.90
7.90
1.40
1.40
8
8
71
71
56
56
70
70
78
78
60
60
45
45
49
49
74
74
57
57
49
49
78
78
0.04
0.04
IV - 19
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 SMA/SMK Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
%
Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif
RKB
Tersedianya Prasarana Pendidkan Menengah pertama
RKB
Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang representatif
RKB
Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang reperesentatif
RKB
Terlaksananya Pelatihan Model Agama Islam
Orang
0.05
276
0.05
42
76
20
32
150
-
2. Urusan Kesehatan Tabel IV.2 Capaian Indikator Program Urusan Kesehatan
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang baik
PROGRAM
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana , RS Jiwa, RS Paru, RS Mata
Program peningkatan tata kelola rumah sakit Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Prosentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana RS yang sesuai kebutuhan
%
Prosentase terpenuhinya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan
%
Capaian Kinerja Keuangan + Kinerja Operasional + Kinerja Mutu dan Manfaat kepada masyarakat
Indeks
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
5
5
70
70
81.50
82
100
100
IV - 20
pendidikan dan kesehatan
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas Terakreditasi
Puskesmas
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat Sesuai Kebutuhan Puskesmas
%
Cakupan Desa Siaga Aktif
%
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
%
Meningkatnya Jumlah Sekolah Sehat di Kota Bekasi
%
Persentase Institusi yang Dibina
%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
%
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
Cakupan kunjungan bayi
%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani
%
Cakupan pelayanan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
%
Cakupan Pelayanan Nifas
%
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
%
Cakupan Peserta KB Aktif
%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100
95
100
100
6
8
100
91
70
14
70
58
70
70
75
25
100
100
100
100
93
85
70
76
60
19
97
95
70
74
89
85
78
73
IV - 21
Program peningkatan pelayanan RSUD Program peningkatan mutu pelayanan
Ketersediaan Pelayanan Kematian Pasien kurang dari atau sama dengan 24 jam di IGD Kematian Pasien lebih dari 48 jam Kejadian Infeksi Nosokomial tingkat akreditasi RSUD Kota Bekasi ( tingkat dasar = 1, tingkat madya = 2, tingkat utama = 3 , tingkat paripurna = 4)
%
Permil Permil %
-
Program sosialisasi, promosi dan survei pelayanan RS
Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut
%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Apotek, Toko Obat, Produk Obat-obatan, IRTP, Produk Pangan dan Jajanan yang Terbina
%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Pneumonia Balita
%
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit (Pasien Baru) TB BTA Positif
%
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
%
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare
%
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP)
per 100.000 Penduduk kurang dari 15 tahun
Indeks
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100
100
4
2
20
3
1.50
1.10
2
2
72
77.91
70
75
15
95
45
32
62
49
100
100
65
65
2
1.13
100
100
80
-
IV - 22
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan
Terpenuhiny a kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
3.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
%
Prevalensi Balita Gizi Buruk
%
Prevalensi Balita Gizi Kurang (D/S)
%
Jumlah Petugas Medis/Paramedis Terampil PONED
100
100
0.20
0.16
5
5
97
97
Orang
Tersedianya Puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned)
Unit
Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas
Unit
Jumlah Hewan Ternak yang tervaksinasi
Ekor
2
2
20,600
21,000
Urusan Lingkungan Hidup Tabel IV.3 Capaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup
SASARAN
Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
PROGRAM
Program Pengembangan Perumahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Jumlah Tinja Yang Terolah
M3
Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan sampah di TPS
ritase
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
78,840
16,799
152,205
116,331
IV - 23
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Pohon yang ditanam pada area Ruang Terbuka Hijau
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah
Pohon
%
Kelompok masyarakat
Persil
Kelompok
Persentase Limbah Yang Terolah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3 Jumlah Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Kajian Lingkungan Jumlah Pengawasan terhadap Penggunaan Air Tanah Jumlah Informasi Status Kerusakan Lahan dan /atau Tanah untuk Produksi Biomassa
%
%
%
%
%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah Tindak Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan Hidup
%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah Usaha dan atau Kegiatan Sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5,000
12,637
58
58.62
10
12
0.96
0.17
120.00
138.00
18.09
22.93
40
54
50
168 usaha dan atau kegiatan
30
52 usaha dan ataun kegiatan
20
-
40
100
35
33
IV - 24
4.
Jumlah lokasi/ wilayah yang dipantau kualitas udara ambien dan diinformasikan mutu udara ambien
%
Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis Pencemaran Air
%
Program penyediaan dan pengolahan air bersih
Jumlah Pengguna Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Non PDAM
KK
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Tersedianya Bantuan Pangan Bagi Korban Bencana
Ton
100
100 (25 lokasi)
35
49
1,200
1,200
40
-
Urusan Pekerjaan Umum Tabel IV.4 Capaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Tersedianya Kantor Kelurahan yang representatif
Unit
Tersedianya Kantor Dinas dan Badan (OPD) yang representatif
Unit
Tersedianya Kantor Kecamatan yang representatif
Unit
Terpenuhi sarana prasarana aparatur di lingkungan setda
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
12
22
4
2
4
2
100
100
IV - 25
Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
Tersedia kebutuhan pelayanan penunjang kinerja aparatur
%
Tertata area di lingkungan Kantor Walikota Bekasi
%
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana ketatausahaan dan keprotokolan
Jenis
Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
%
Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan
Ketersediaan data base pembangunan
%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dilalui roda 4
km
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)
%
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Goron-Gorong
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
%
Program Pengendalian Banjir
Berkurangnya titik genangan banjir
%
Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)
Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n)
%
Program pengelolaan areal pemakaman
Pelayanan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)
%
Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan, pemakanan dan PJU
Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100
100
100
100
13
13
92.09
98.06
100
153.33
3,166.78
2,177
1.26
-
71.09
72.49
13.31
16.64
23.79
28.96
85.17
86.27
70
80.03
IV - 26
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas DPPPJU
%
20.44
20.44
5. Urusan Perumahan Tabel IV.5 Capaian Indikator Program Urusan Perumahan
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tertanganinya Kasus Kebakaran
Terbangunnya Pos Jaga Pemadam Kebakaran Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran / Operasional
%
Unit
Unit
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
%
Menurunnya presentasi jumlah kerugian akibat bencana kebakaran
%
Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terwujudnya Pengembangan Perumahan Vertikal
unit twinblok
Program Pengembangan Perumahan
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh
Hektar
Tertanganinya kawasan binaan (Rutilahu) Tersedianya jaringan air bersih
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Unit rumah
M
30
1
2
7
4
CAPAIAN
48
2
15
83
3,46
-
2
100
5,746
58,33
95,27
7,766
IV - 27
Tersedianya prasarana sanitasi
Unit
2
2
6. Urusan Penataan Ruang Tabel IV.6 Capaian Indikator Program Urusan Penataan Ruang
SASARAN
Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Program pengelolaan areal pemakaman
Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota
Program Perencanaan Tata Ruang
SATUAN
Rasio daya tampung per 1000 penduduk
Titik
Jumlah perijinan (IPPL dan Rencana Tapak) yang sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi
%
Prosentase penyimpangan pemanfaatan lahan
%
Prosentase bangunan yang berIMB
%
Terkendalinya Jumlah Titik Reklame
%
Jumlah rencana pembangunan infrastruktur penunjang kota yg menarik bagi iklim investasi
Dokumen
Review Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)
Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
3.30
3.30
1
89.20
93.43
0.15
0.15
45
75.68
80.00
2
7
-
3
IV - 28
Program Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Lokasi
Luas Ruang terbuka hijau private per luas wilayah kota
%
Biaya Sertifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di kota bekasi Luas Ruang terbuka hijau publik per luas wilayah kota Jumlah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kota Bekasi Penerapan insentif dan disintensif dalam pemanfaatan ruang Jumlah penertiban bangunan yang tidak ber-IMB Indikator Taman dan Jalur Hijau Kota yang Terpelihara
Program pengelolaan pertamanan
Lokasi
%
Lokasi
Lokasi
bangunan
%
1
3
7.56
7.70
1
45 bidang tanah
3.53
3.81
7
11
2
-
26
163
25.48
25.48
7. Urusan Statistik Tabel IV.7 Capaian Indikator Program Urusan Statistik
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah Media Hot Spot di Wilayah Kota Bekasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
Program Pengembangan Data dan Informasi
Tersedianya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
SATUAN
Titik
%
Jenis
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
15
4
50
-
12
12
IV - 29
8. Urusan Perencanaan Pembangunan Tabel IV.8 Capaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Pemerintah Kota Bekasi Persentase Aparatur Perencana Yang Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Produktifitas
Program Perencanaan Pembangunan
Jenis Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi
Program Perecanaan Sosial Budaya
Orang
%
Dokumen
Persentase Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD
%
Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral
Dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan Daerah
Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disosialisasikan
Dokumen
Tersedianya Standar Prosedur Kerja
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
SATUAN
Jenis
Persentase Program RPJMD Yang Tertuang Dalam RKPD
%
Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral
Dokumen
Persentase Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD
%
Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral
Dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
181
204
70
70
5
5
100.00
93.64
1
1
3
3
6
4
5
5
81.29
80.29
2
2
100
87.50
4
4
IV - 30
Program Perecanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD
%
Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral
Dokumen
Persentase Penjabaran Program RKPD Kedalam APBD
%
100
100
5
5
100
89
9. Urusan Perhubungan Tabel IV.9 Capaian Indikator Program Urusan Perhubungan
SASARAN
Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Terpasangnya/terbangun nya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor
Program Pembangunan Prasana dan Sarana Perhubungan
Tersedianya terminal regional tipe B dan C yang memadai
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Tersedianya titik pemberangkatan/shelter di kota bekasi sebanyak 185 buah
%
100% fasilitas lalu lintas berfungsi baik
%
Tersedianya 1 gedung kantor Dinas Perhubungan dan 1 gedung pengujian UPTD PKB
%
Tersedianya pelayanan angkutan yang baik serta tingkat kenyamanan angkutan umum
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
%
buah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
67
84.60
2
2
38
40
66
66
-
10
32
32
IV - 31
Penyelesaian 19 titik kemacetan di kota bekasi
%
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
peningkatan jaringan komunikasi
%
Program Optimalisasi pengelolaan Pos dan Telekomunikasi
Terrselenggaranya pelayanan informasi
%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Tersedianya sarana dan prasaran pengembangan BRT di Kota Bekasi
%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kendaraan bermotor yang wajib uji
%
tersedianya kegiatan uji emisi pada kendaraan pribadi
Kendaraan
41
41
40
36.18
20
19.43
20
20
98
100
2,000
2,500
10. Urusan Pertanahan Tabel IV.10 Capaian Indikator Program Urusan Pertanahan
SASARAN
Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
PROGRAM
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian Konflik Pertanahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Penguasaan Tanah Kas Desa (TKD) Eks Kabupaten Bekasi
M2
Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan
M2
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kasus
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
235,000
399,268
677,507
8
10
IV - 32
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel IV.11 Capaian Indikator Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program keserasian kebijakan kependudukan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Kepemilikan KTP
%
Kepemilikan Akta Kelahiran
%
Cakupan Penerbitan KK
%
Kepemilikan akte perkawinan
%
Cakupan Penerbitan KTP
%
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
%
Cakupan Penerbitan Akta Kematian
%
Ketersediaan Data Kependudukan
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
100
98.30
51.48
53.76
100
100
3.44
4.03
100
98.30
100
73.40
1.60
25.34
20
-
IV - 33
12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel IV.12 Capaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SASARAN
Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan
PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Pencapaian target SPM Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Orang
Peningkatan Peran serta dan Partisipasi masyarakat dalam menangani kasus dan advokasi anak
Kasus/anak
Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan pendampingan Kasus Ana
Kasus
Pengambangan Forum Anak Kota Bekasi
Orang
Sosialisasi Hak Anak tentang Pengasuhan Alternatif
Orang
Pelatihan bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
Orang
Pelatihan Keterampilan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan Kelompok
Orang
Penyediaan Sarana Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)
Orang
Fasilitasi Penilaian P2WKSS
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
5
5
345
400
120
110
250
120
200
-
60.00
-
100
545
100
545
1
1
IV - 34
Sinergitas Pelaksanaa Pemberdayaan Masyarakat Pada P3AKB Kota Bekasi
Pelaksanaan Verfikasi Bantuan Hibah BP3AKB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara
Organisasi
Kegiatan
6
5
1
1
300
-
400
-
140
300
3
-
4
4
70
70
200
200
Gelar Kreatifitas Anak melalui Hari Anak Nasional
Orang
Internalisasi Pola Asuh Anak
Orang
Peningkatan Pengurus Pokja KLA melalui kegiatan Capacity Building Kota Layak Anak
Orang
Fasilitasi peningkatan kerja sama antara lembaga dan jaringan kelembagaan penanganan korban kekerasan dan pelindungan anak.
MOU
KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender serta KDRT
Bilboard,Bin ner,Rim
Revitalisasi Dan Rakor Pokja PUG
Orang
Seminar Dalam Rangka Hari Ibu
Orang
Pemetaan permasalahan anak berdasarkan kasus di Kota Bekasi
Kelurahan/K ecamatan
24
13
Pilot Projek Kota Layak Anak
Rumah pintar
3
4
Fasilitasi peningkatan Pokja Kota layak Anak dalam pengadaan Plang KLA
Unit
8
26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 35
13. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel IV.13 Capaian Indikator Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
SASARAN
Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan
PROGRAM
Program Keluarga Berencana
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Menurunnya Persentase Unmetneed
%
TFR
%
Meningkatnya persentase peserta KB Baru
%
Meningkatnya persentase peserta KB aktif
aks
Meningkatnya persentase peran lakilaki dalam ber KB
%
Menurunnya persentase kegagalan penggunaan alat kontrasepsi
%
Presentasi Keluarga yang mengikuti KB
%
Updating Data Keluarga Sejahtera dan Mutasi Perubahan Data Penduduk
KK
Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
61,841 (14.5%)
46,939 (9.53%)
3.33
BPS 1.90; BP3AKB 2.01
63.35
72.01
364,164
371,905
3.66
5.31
0.40
0.01
74.82
75.51
620,035
567,739
30.24
42.19
IV - 36
Program Keluarga Sejahtera
Penurunan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
%
Peningkatan Keluarga Pra-S dan KS-I Menjadi Anggota Kelompok UPPKS
Orang
21.23
20.47
1,297
1,756
14. Urusan Sosial Tabel IV.14 Capaian Indikator Program Urusan Sosial
SASARAN
Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melaui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya
%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah PMKS yang ditangani
%
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial
%
Jumlah sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo,panti rehabilitasi,rumah singgah
lembaga
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
7
6.36
35
35
31
31
70
72
32
40
22
-
IV - 37
Program penanggulangan bencana alam
Jumlah Penyandang Cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan Sosial
%
Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan selama tanggap darurat
%
Jumlah korban bencana yg dievakuasi dgn menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat
%
Taman Makam Pahlawan yang di pelihara
Program pengelolaan areal pemakaman
area
38
38
100
100
85
85
1
1
15. Urusan Ketenagakerjaan Tabel IV.15 Capaian Indikator Program Urusan Ketenagakerjaan
SASARAN
PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Data Ketenagakerjaan
dok
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
orang
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan
orang
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat
orang
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pencari Kerja Berkartu Kuning/Ak.1 yang Ditempatkan
orang
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pemeriksaan Perusahaan
Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perusahaan
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
3
1
2,750
300
1,120
100
220
60
3,658
26,697
340
499
IV - 38
Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan
Unit
Keselamatan dan Perlindungan
orang
Pembinaan Hubungan Industrial
orang
Besaran Peserta/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamasostek
Perusahaan
90
1,540
1,025
1,227
267
457
100
300
16. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tabel IV.16 Capaian Indikator Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
SASARAN
Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
PROGRAM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
UMKM yang terfasilitasi
orang/UMKM
Jumlah usulan kebijakan
Unit
Jumlah promosi / pameran
Tumbuhnya wirausaha baru
event
orang/UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah laporan
Unit
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pertumbuhan Koperasi
Unit
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
500
520
1
-
10
4
700
160
2
-
30
26
IV - 39
Koperasi Aktif
Penciptaan Koperasi Besar
%
Unit
55
55
1
-
17. Urusan Penanaman Modal Tabel IV.17 Capaian Indikator Program Urusan Penanaman Modal
SASARAN
Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
PROGRAM
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Jumlah obyek yang dipromosikan
Objek
Jumlah event yang diikuti
Event
Jumlah regulasi yang medukung kerja sama dan Iklim investasi
Peraturan
Jumlah Perjanian Kerja Sama yang dihasilkan
Perjanjian Kerja Sama
Jumlah PMA
perusahaan
Jumlah PMDN
perusahaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
1
1
4
7
2
2
5
50
50
99
100
3,517
IV - 40
18. Urusan Kebudayaan Tabel IV.18 Capaian Indikator Program Urusan Kebudayaan
SASARAN
Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan
PROGRAM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Jumlah budaya dan kesenian daerah yang dilestarikan di Kota Bekasi
Jenis
Terpeliharanya cagar budaya di Kota Bekasi
Persentase
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
5
8
50
-
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tabel IV.19 Capaian Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga
SASARAN
Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga
PROGRAM
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representatif (Stadion Kota Bekasi)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
SATUAN
Unit
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
1
1
IV - 41
Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah pemuda berprestasi Kota Bekasi Tk. Provinsi dan Tk.Nasional
Orang
Terbinanya pemuda yang produktif dan mandiri
Orang
Jumlah cabang olahraga prestasi dan unggulan
Cabang Olahraga
Jumlah atlet berprestasi Tk.Provinsi dan Nasional
Orang
Terbangunnya lapangan olahraga (Stadion Mini) Tk. Kecamatan
Unit
Jumlah sarana olahraga di tiap kecamatan
Unit
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
163
163
50
399
8
10
10
16
1
-
2
6
IV - 42
20. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Tabel IV.20 Capaian Indikator Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara
PROGRAM
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Kasus kerawanan sosial
%
Kasus perselisihan SARA
%
Cakupan Layanan Evakuasi Korban Bencana Alam
Persentase
Jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Bencana
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah Deteksi Dini dan Pemantauan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Menurunnya Kasus Perselisihan SARA dan Kelompok Sosial Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Buah
Kasus
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
-
-
-
3
85
-
-
-
110
170
5
3
IV - 43
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, serta Walikota
Program peningkatan pembinaan Keagamaan
Konflik keagamaan
Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan,Pember antasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
%
Bebas Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bekasi
%
Bebas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Beresiko Tinggi
%
Jumlah Aktivitas masyarakat dalam Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase
Konflik
65
79.03
-
-
100
100
100
100
50
-
25
19
IV - 44
21. Urusan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN Tabel IV.21 Capaian Indikator Program Urusan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Tersedianya sarana,prasarana aparatur serta perlengkapan kantor satpol pp
%
Rasio Penggunaan Sarana Komputer terhadap jumlah aparatur di Dispenda Kota Bekasi
%
Jumlah kebutuhan Kendaraan Operasional Roda 4 Di lingkungan Dispenda Kota Bekasi
Unit
Jumlah Kebutuhan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 dilingkungan Dispenda kota Bekasi
Unit
Penataan Gedung Kantor Dispenda Kota Bekasi
Program peningkatan pelayanan perijinan
SATUAN
Paket
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah
%
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perizinan berbasiskan IT
Izin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
50
50
23
23
15
15
115
112
1
1
19.46
29.10
60,000
49,269
IV - 45
peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang SOP BPPT
Program peningkatan kapasitas pemerintah daerah
Pengembangan Sinergitas dengan SKPD Teknis Sesuai SOP
Orang
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan
Laporan
Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandarkan ISO 9001:2008
Paket
Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan
Orang
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sekretariat daerah
Dokumen
Aparatur yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang keprotokolan dan kepagawaian
Orang
Aparatur yang memahami sestem pengendalian intern pemerintah
Orang
Terkelolanya administrasi kepegawaian aparatur setda
%
Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah
Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Daerah
%
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Terfasilitasi Pembahasan Rekomendasi, Persetujuan dan Kesepakatan yang dihasilkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
%
Terfasilitasi pembahasan Raperda Inisiatif DPRD
%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
300
300
65
61
7
7
5
5
77
3
3
73
73
-
53
100
100
100
100
100
100
100
50.00
IV - 46
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dan kecamatan dalam pembangunan
Terfasilitasinya Proses Pelaksanaan Rapat Paripurna
%
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum Daerah
Perda/Perka da/Kepwal
Jumlah aparatur kerja sama daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Orang
Jumlah aparatur investasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Orang
Aparatur Bendahara Penyetor Yang Memahami Prosedur
Orang
Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah
Orang
Jumlah aparatur pengelola Pendapatan Asli daerah yang memahami Sisdur Pendapatan Asli Daerah
Orang
Jumlah aparatur pengelola PBB dan BHTB yang terlatih dalam bidang tugasnya
Orang
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan
Orang
Meningkatnya Jumlah Partisipasi
Lembaga
meningkatnya partisipasi masyarakat kelurahan dan kecamatan dalam pembangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
%
100
100.00
1,050
1,794
50
tidak ada di APBD
40
50
50
50
30
-
200
216
135
60
100
-
1,500
-
100
100
IV - 47
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
Paket
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah
Terlaksananya evaluasi tugas, pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tercapainya pemahaman aparatur terhadap tata naskah dinas organisasi
Dokumen
Bentuk Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
SKPD
Berkurangnya saran dan kritik di kotak pengaduan
SKPD
Tercapainya pelayanan minimal di 15 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SKPD
Tersedianya pedoman penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
SKPD
Terlaksananya evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
SKPD
Tersedianya informasi indeks kepuasan layanan masyarakat
%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
prosentase peningkatan kualitas informasi
%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD
%
Program peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pemerintah daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12
4.00
43
43
1
2
19
19
15
15
1
1
8
8
100
100
100
100
100
100
IV - 48
Program Pengembangan Data dan Informasi
Jumlah paket yang terlayani SPSE Kota Bekasi Jumlah Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Paket
Aplikasi
Website Pemerintah Kota Bekasi
Pengunjung website
Optimalnya Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
titik jaringan
Jumlah Pengguna Layanan Sarana TIK
Orang
Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Bekasi
Orang
Sarana Media Informasi berbasis internet
Unit
Peningkatan Kapasitas TIK Aparatur SKPD
Orang
Peningkatan Kapasitas TIK Bagi Masyarakat Kota Bekasi
Orang
Program identifikasi topografi wilayah
tertatanya unsur-unsur topografi di kota bekasi
%
Program pengembangan kehidupan demokrasi dalam pemilu
terselenggaranya pemilu secara aman, damai dan demokratis
%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyediaan sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD
%
Terfasilitasinya sarana dan prasarana DPRD
%
Terselesaikannya Kasuskasus Indisipliner Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Bekasi
%
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Orang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
551
637
16
44
255,000
345,440
725
755
150
351
395
-
35
35
1,524
-
100
-
32
40
100
100
100
100.00
100
100.00
100
100.00
17,700
1,307.00
IV - 49
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Dokumen Pola Karir
Dokumen
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan
%
Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya
%
Terciptanya Tata Kelola Aset dan Keuangan Daerah Yang Akurat dan Kredibel
%
Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
%
Terbinanya Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
%
Peraturan dan Instrumen Pendukung Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
Keputusan/P erwal/Juknis
Tersedianya Data Keuangan dan Aset
%
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
2
-
80
64.06
20
95.95
83.2
96.44
95.38
91.20
100
100
12
12 Perda/Per wal/Juknis /SOP
20
20
Rp
744,298,1 89,815
844,613,9 94,938
Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah
Rp
50,775,13 6,934.30
50,365,04 5,631
Peningkatan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp
10,381,35 6,194.30
11,773,90 6,880
Peningkatan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah
Rp
143,537,1 15,763
276,338,1 18,048.55
Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Rp
117,234,3 08,293
131,806,8 45,476
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
Tersedianya Auditor yang Bersertifikat
%
66.67
82.35
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur
5,270
5000 lembar ID
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Orang
IV - 50
Program perencanaan teknis dan sumber daya manusia
Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara
Tersedianya Data Pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD
Persentase
Terwujudnya Perencanaan Strategis, Site Planning dan Detail Engineer Design Dinas
Dokumen
Aparatur Dinas Yang Terlatih di Bidangnya
Orang
Pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kecamatan
Kecamatan
Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah
Terpenuhinya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Persen
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur Satpol PP
%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rasio Jumlah Linmas per 10000 penduduk
/10.000 penduduk
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Terselenggaranya PILKADA/PILGUB/PILP RES/PEMILU dengan tertib aman dan lancar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
%
100
4
-
280
12
100
100
60
60
9
75
/10.000 penduduk
3
/10.000 penduduk
3
%
100.00
100
17.36%
75 6.30%
100
IV - 51
22. Urusan ketahanan Pangan Tabel IV.22 Capaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi barang jasa
SATUAN
%
Orang
Jumlah Dokumen Daerah Rawan Pangan
Dokumen
Terfasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Laporan
Terfasilitasinya dana pasca PPK-IPM
Laporan
Terfasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah
Laporan
Jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM)
RTS-PM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
40
31
50
42
-
1
5
4
-
-
1
1
62.048
62.048
IV - 52
23. Urusan Pemerdayaan masyarakat Tabel IV.23 Capaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Mayarakat
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Program peningkatan partisipasi unsur desa dalam membangun desa dan kelurahan
Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai
80
Rasio RT Yang Tertib administrasi
%
65
Rasio RW Yang Tertib administrasi
%
65
Kegiatan
4
Nilai
72
Rasio RT Yang Tertib administrasi
%
74
Rasio RW Yang Tertib Administrasi
%
72
Kegiatan
70
Nilai
69
Rasio RT Yang Tertib administrasi
%
703
Rasio RW Yang Tertib Administrasi
%
82
Kegiatan
1
scorei
70
%
65
Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat se Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio RT yang tertib
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
CAPAIAN
76.80
70.00
70.00
4.00
72.24
73.00
73.00
69.00
77.00
703.00
82.00
1.00
97.00 100.00
IV - 53
administrasi Rasio RW yang tertib administrasi
%
60
Kegiatan
2
nilai
78
Rasio RT yang tertib administrasi
%
65
Rasio RW yang tertib Administrasi
%
65
kegiatan
4
Nilai
80
Rasio RT Yang Tertib Administrasi
%
20
Rasio RW Yang Tertib Administrasi
%
20
Kegiatan
1
Nilai
68
72
Rasio RT yang tertib administrasi
%
70
90
Rasio RW yang tertib Administrasi
%
65
90
kegiatan
5
5
Rasio RT yang tertib administrasi
Rasio
452
452
Rasio RW yang tertib administrasi
Rasio
66
66
Kegiatan
9
9
Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh Masyarakat Kecamatan jatisampurna Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh Masyarakat se-Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan Pondokgede Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan Bantargebang
Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat seKecamatan Medan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.00
100.00
71.50
48.90
30.00
100.00
80.00
60.00
60.00
1.00
IV - 54
Satria
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai
75
75
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai
65
77.01
Kegiatan
4
4
Rasio RT Yang Tertib Administrasi
%
72
75
Rasio RW Yang Tertib Administrasi
%
72
75
nilai
68.2
80
Ratio RT Yang Tertib Administrasi
%
72
85
Ratio RW Yang Tertib Administrasi
%
72
85
Kegiatan
2
2
score
65
74.66
Rasio RW yang tertib Administrasi
%
60
100
Rasio RT yang tertib Administrasi
%
60
100
Kegiatan
3
3
65
72
Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh Masyarakat Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan Rawalumbu Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Jumlah kegiatan Kewilayahan yang diikuti oleh Masyarakat kecamatan mustikajaya Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio RT yang tertib administrasi
%
100
100
Rasio RW yang tertib administrasi
%
100
100
Kegiatan
4
4
Jumlah Kegiatan Kewilayahan Yang Diikuti Oleh Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 55
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
%
60
56
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
'%
60
68
Jumlah Masyarakat Berpartisipasi dalam Gotong Royong
Orang
280
Jumlah Inovasi TTG
Unit
10
24
Jumlah LPM Berprestasi
LPM
3
3
Jumlah UEP/KUBE
Kelompok
8
5
Cakupan Posdaya Binaan
Posdaya
392
392
Jumlah Masyarakat Berpartisipasi dalam TMMD
Orang
100
100
Jumlah Binaan KPM
Kelompok
56
56
Data Profil Kelurahan Akurat
Kelurahan
8
Jumlah Posyandu Aktif
Posyandu
1525
Jumlah Posyandu Naik Status
Posyandu
5
Unit
2
Posdaya
20
Jumlah Posyantek
Posdaya Berprestasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1547
6
IV - 56
24. Urusan Kearsipan Tabel IV.24 Capaian Indikator Program Urusan Kearsipan
SASARAN
PROGRAM
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
25.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
Prosentase penerapan pengelolaan Arsip SKPD secara baku
%
5
5
Prosentase Khasanah Arsip In Aktif dan statis SKPD
%
100
100
Jumlah Pengelola Kearsipan yang bersertifikat
orang
80
80
Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan kearsipan
menit
30
30
Urusan Komunikasi dan Informatika Tabel IV.25 Capaian Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Tingkat Kelurahan
%
100
100
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Diseminasi informasi melalui media tercetak/terekam
kali
12
7
Pameran/Expo
kali
1
0
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 57
Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa
Jumlah Liputan
hari
365
365
Diseminasi informasi melalui media baru
hari
365
365
Diseminasi informasi melalui media luar ruang
kali
12
62
Diseminasi informasi melalui media radio
kali
12
110
Diseminasi informasi melalui media TV
kali
12
2
Diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat
kali
12
1
buah
40
40
kali
12
25
Diseminasi informasi melalui media tatap muka
kali
12
4
Jumlah Pelatihan
kali
6
0
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Diseminasi informasi melalui media massa cetak Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
26. Urusan Perpustakaan Tabel IV.26 Capaian Indikator Program Urusan Perpustakaan
SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PROGRAM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014
TARGET
CAPAIAN
Judul
23501
23910
Jumlah Pepustakaan Kecamatan
perpustakaan kecamatan
3
9
Jumlah Pepustakaan Kelurahan
perpustakaan kelurahan
3
46
unit
3
-
Jumlah Koleksi Perpustakaan
jumlah armada perpustakaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 58
Program pengembangan budaya masyarakat dan pembinaan perpustakaan
gedung perpustakaan
buah
1
1
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah
Orang
3000
4146
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling
Orang
3000
24914
Jumlah Perpustakaan Yang Terbina
Buah
51
73
Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan
Orang
6
78
C. PermasalahandanSolusi 1. Urusan Pendidikan Permasalahan : a. Masih adanya siswa yang membantu orang tua menacari nafkah; b. Masih adanya orangtua yang menyekolahkan anaknya di luar kota Bekasi; c. Masih adanya orangtua yang menyekolahkan anaknya di luar kota Bekasi; d. Masih banyak sekolah yang belum memenuhi kriteria sekolah sehat di kota bekasi
Solusi : a. Berkoordinasi dengan perangkat kecamatan setempat; b. Menambah ruang kelas baru; c. Menambah ruang kelas baru; d. Menyiapkan ruang kelas baru; e. Melakukan pembinaan sekolah sehat melalui TIM pembinaan UKS tingkat kota dan kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 59
2. Urusan Kesehatan Permasalahan : a. Terbatasnya jumlah kader di masyarakat dan kurangnya pembinaan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan karena kurangnya tenaga; b. Belum semua puskesmas mendiagnosa pneumonia dengan menghitung nafas, dan belum semua RS melaporkan hasil kegiatannya ke Dinas Kesehatan/ Puskesmas, serta DBS belum melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas wilayah kerja; c. Jumlah rumah sakit yang memakai strategi DOTS baru 8 dari 37 RS yang ada, sehingga data cakupan TB belum seluruhnya terlaporkan, baru RS yang sudah melaksanakan strategi DOTS yang melaporkan; d. Masih banyak penderita diare yang berobat ke UPS (Unit Pelayanan Swasta) atau RS, namun hasil kegiatannya tidak dilaporkan. Dan masih adanya anggapan masyarakat bahwa diare merupakan penyakit ringan sehingga cukup dengan membeli obat di warung/ apotek atau hanya dengan minum oralit. Dan RS belum semua melaporkan kasus diare ke Dinas Kesehatan atau ke puskesmas wilayah kerja; e. Pelaporan dari UPS belum maksimal dan ibu hamil yang memeriksa banyak yang datang terlambat sehingga tidak mendapat K4 f. Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS) belum berjalan optimal karena banyaknya rumah sakit yang ada dan keterbatasan tenaga; g. Masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah kumuh masih banyak menggunakan sumur gali yang tidak terlindung, dan masyarakat tidak mampu untuk memperbaiki SAB-nya; h. Tenaga kesehatan lingkungan (Kesling) terbatas karena beban rangkap di Puskesmas, serta tenaga kesling yang tidak memiliki alat untuk bekerja
sehingga sulit bagi tenaga kesling untuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 60
mengatakan insitusi tersebut tidak /kurang memenuhi syarat, serta minimnya alokasi dana pembinaan institusi; i.
Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sector terkait dalam melaksanakan 8 indikator desa siaga aktif.
Solusi: a. Diusulkan untuk penambahan tenaga kesehatan dan pelatihan ulang kader untuk RW Siaga, serta menggalakkan kembali kelurahan siaga; b. Pemantapan penatalaksanaan pneumonia bagi dokter dan petugas kesehatan terkait. Diagnosa pneumonia harus dengan menghitung nafas, dan pembinaan RS/ DBS (Dokter Bidan Swasta) harus melaporkan kegiatannya ke Dinas Kesehatan/ puskesmas setempat; c. Ekspansi RS DOTS, penguatan jaringan internal RS yang sudah melaksanakan strategi DOTS, serta bimbingan teknis yang terus menerus untuk rumah sakit; d. Pertemuan bagi petugas rumah sakit dan penyuluhan ke masyarakat tentang penyakit diare, serta pembinaan bagi RS/DBS agar dapat melaporkan kegiatannya; e. Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi oleh tim AMP dan pembelajaran hasil analisa kasus kematian ibu dan bayi. Bimbingan
puskesmas
PONED
oleh
tenaga
ahli,
serta
penguatan jejaring sistem rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal. Dilakukan juga validasi data kohort dan review pencatatan dan pelaporan KIA, serta pembutan SOP pelayanan KIA dan KB di puskesmas. Refreshing dan pembinaan RW siaga maternal, serta dilaksanakan TOT fasilitator kelas ibu hamil dan ibu balita bagi bidan praktek swasta dan kader. Dan workshop penanganan ibu hamil komplikasi sesuai dengan kompetensi kebidanan. Pembelajaran deteksi ibu hamil risiko tinggi dengan skor Poeji Rochyati, dan pembelayaran dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 61
penertiban pencatatan pelaporan KIA bagi RS dan BPS, serta pembelajaran manajemen asfiksia dan BBLR bagi BPS; f. Merencanakan peningkatan anggaran untuk Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS) dan penambahan tenaga; g. Penyuluhan terhadap pentingnya menggunakan air bersih/ air minum
untuk
kesehatan
sudah
dilakukan,
kemampuan
masyarakat untuk perbaikan Sarana Air Bersih (SAB) yang perlu diperhatikan. Untuk itu perlu perhatian dari lintas sektor atau kepala
wilayah
(Lurah/Camat)
untuk
memfasilitasi
atau
menganggarkan perbaikan SAB sehingga target bisa tercapai; h. Agar kepala BKD memperhatikan usulan penambahan tenaga Kesling dan mengembalikan tenaga Kesling pada posisinya, bagi tenaga Kelsing yang berada di BAPPEDA, BPLH dan yang bertugas di bidang lain di Dinas Kesehatan. Dan alokasi dana pengawasan
dan
pembinaan
institusi
ditambah.
Serta
pengadaan alat pengawasan kesling (lux meter, Sound Level Meter, food security, sanitarian field kit); i.
Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector terkait dan melakukan
pengembangan
secara
bertahap
dalam
melaksanakan 8 indikator desa siaga aktif.
3. Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan : a. Pelayanan persampahan masih berfokus pada pengolahan akhir di TPA berakibat pada semakin bertambahnya kebutuhan penyediaan lahan untuk TPA setiap tahunnya; b. Tingkat pelayanan yang masih kurang berakibat kepada timbulnya titik - titik lokasi sampah liar setiap tahunnya; c. Pelayanan sampah kurang optimal dikarenakan terdapat 20 armada truck yang tidak layak pakai dan berumur lebih dari tahun 10 tahun tidak di operasionalkan untuk pengangkutan dan sedang dalam proses usulan penghapusan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 62
d. Hanya tanki tinja milik dinas kebersihan (5 unit) yang ke instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) sumur batu,sedangkan tanki tinja swasta (20) unit mulai mengalihkan pembungan limbahnya ke IPLT lain. e. Keterbatasan SDM dan sarana dan Prasarana di Lapangan dalam pemenuhan baku mutu lingkungan; f. Berdasarkan hasil uji laboratorium pada Kegiatan Pengujian Kualitas Badan Air di dapatkan bahwa nilai dari parameter yang ditetapkan fluktuatif; g. Pendistribusian dari Hidran Umum kepada sambungan rumah yang belum memadai terhadap Pengguna Air Bersih Non PDAM; h. Bekasi di Fokuskan pada kegiatan normalisasi dan perbaikan turap, karena untuk pembangunan turap baru membutuhkan biaya yang besar.
Solusi : a. Perlu terobosan baru melalui pengembangan lokasi - lokasi ITF dan optimalisasi 3R di sumber; b. Peningkatan pelayanan melalui pengolahan sampah di sumber untuk mengurangi timbulan sampah yang tidak terangkut ke TPA; c. Dua puluh (20) truck yang sudah tidak layak pakai akan dilakukan pengecekkan ulang kembali secara rinci sehingga masih memungkinkan diperbaiki dan dioperasionalkan kembali, dan segera dilakukan penghapusan untuk dikaji ulang tidak langsung sebanyak 20 unit namun bertahap. Hanya yang tidak dapat diperbaiki yang diusulkan untuk dihapuskan. d. Mendata ulang izin yang telah diberikan kepada tanki tinja swasta dan mengintruksikan untuk mengolah di Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) sumur batu,bagi swasta yang tidak mengolah tinja di IPLT sumur batu
izinnya akan dikaji
ulang untuk dihapus. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 63
e. Melakukan pelayanan pengadaan air bersih pada kecamatan Bantargebang atas keberadaan TPA dengan 8 sumur artesis dengan asumsi pengguna 1 sumur artesis dapat mencukupi 150 jiwa; f. Pengalokasian anggaran terhadap SDM dan sarana prasarana di Lapangan dalam pemenuhan baku mutu lingkungan; g. Menempatkan
titik
sumur
resapan
pada
tempat
yang
membutuhkan di Kota Bekasi; h. Mengelola Pohon yang berasal dari APBD Kota Bekasi dan pihak Swasta sebagai Kontribusi terhadap Ruang terbuka Hijau; i. Mensosialisasikan program kerja pada bidang lingkungan hidup guna mendukung indikator sarana pencapaian adipura; j. Membuka Hidran Umum agar warga pada Kawasan TPA Bantargebang dapat menggunakan air Bersih; k. Melakukan tindakan agar sempadan sungai terbebas dari bangunan liar dan sempadan jalan terbebas dari pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar.
4. Urusan Pekerjaan Umum Permasalahan : a. Masih banyaknya bangunan liar di sisi jalan b. Terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan c. Untuk
Pembangunan
saluran
drinase
terdapat
beberapa
kegiatan yang status kepemilikan tanah yang belum di serah terimakan kepada Pemda; d. Dengan bertambah pesatnya pembangunan di Kota Bekasi terutama
perumahan,
maka
sarana
PJU
pun
semakin
bertambah. Namun pada kenyataannya masih ada perumahan yang belum di serah terimakan kepada Pemda; e. Satu sisi banyak permohonan perbaikan PJU dari perumahan yang belum diserah terimakan kepada Pemda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 64
f. Masih kurangnya anggaran pembayaran untuk rekening listrik PJU; g. Masih banyak permintaan dari masyarakat untuk pemasangan PJU di perumahan-perumahan yang harusnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang tetapi pihak pengembang ada yang mengalami pailit; h. Ada Beberapa kegiatan terdapat utilitas (PDAM,PLN dan TELKOM) yang perlu dipindahkan.
Solusi : a. Pembongkaran bangunan liar oleh instansi terkait b. Penambahan anggaran pembebasan lahan secara bertahap c. Perlu Koordinasi yang lebih intensif dengan Bagian Pertanahan Kota Bekasi, Setda, BPN dan Warga untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan saluran drinase; d. Dibuat data base / pendataan untuk perumahan untuk pembangunan PJU; e. Tiap tahun selalu ada usulan untuk penambahan rekening listrik PJU; f. Diperlukan
pendataan
untuk
perumahan-perumahan
yang
bermasalah sehingga untuk mendukung administrasi; g. Perlu Koordinasi yang lebih intensif dengan pemilik utilitas terkait/ PDAM,PLN dan TELKOM. 5. Urusan Tata Ruang Permasalahan : a. Dinamika perkembangan kota membutuhkan beberapa kegiatan untuk mendukung Review RDTR di akhir periode (2018); b. Aturan operasional berupa juklak juknis pemberian insentif dan disinsentif berupa peraturan walikota Bekasi proses
masih dalam
pengesahan di bagian hukum sehingga belum bisa
dioperasionalkan dari perda insentif dan disinsetif tersebut; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 65
c. RTH
Private : Kurangnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya RTH dan Kurangnya Anggaran untuk penambahan RTH; d. Percepatan dan Pengendalian pencapaian RTH Privat melalui mekanisme pemberian perizinan pemanfaatan lahan, namun prosentasi ini relatif kecil, sehingga perlu di dorong partisifasi masyarakat/pengembang dalam penyediaan RTH Privat yang lebih kuat lagi; e. Penambahan RTH Publik dilakukan melalui pengadaan lahan RTH oleh Pemerintah Kota Bekasi bagi peruntukan Taman Kota/lingkungan, TPU dan lain-lain, namun hal ini dirasakan lambat karena keterbatasan anggaran untuk pembebasan lahan-lahan tersebut. mekanisme lain untuk pengadaan RTH Publik adalah dari penyerahan PSU dari para pengembang, hal ini perlu didorong lebih kuat lagi; f. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang dan aturan-aturannya; g. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengajukan IMB dan mekanisme perizinan yang masih belum baik; Solusi : a. Pengesahan Peraturan walikota Juklak Juknis pemberian insentif dan disinsentif segera disahkan oleh Walikota Bekasi b. RTH Private : Harus ditingkatkan Sosialisasi dan Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; c. Dikeluarkannya Perda No.16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan
Penyerahan
Prasarana
dan
Sarana
Umum
oleh
pengembang yang mensyaratkan ketersedian Ruang Terbuka Hijau 15% dari total luas lahan di kawasan perumahan dan 20% dikawasan industri dan perdagangan dan mengatur melalui
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 66
penyerahan PSU pada saat pengurusan perizinan siteplan dan setelah pembangunan fisik selesai; d. Meningkatkan
komitmen
Pemerintah
Kota
Bekasi
untuk
mengalokasikan dana untuk penyerahan lahan yang ada dijadikan Ruang terbuka Hijau Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran; e. Mengintensifkan Sosialisasi Regulasi Penataan Ruang kepada seluruh stakeholder, aparat Pemerintah, pelaku pembangunan dan masyarakat; f. Meningkatkan sosialisasi regulasi insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfatan ruang; 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Permasalahan : a. Pada RPJMD terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan indikator program dan target kinerja b. RKPP, dalam penetapan titik lokasi hasil survey kesulitan dalam penentuan ketersediaan lahan sehingga beberapa kali dilakukan survey ulang ke lokasi yang memungkinkan ketersediaan lahan c. Masterplan transportasi, dalam pelaksanaan survey terlalu banyak sampling data yang harus dilakukan sehingga dalam pengolahan data membutuhkan waktu yang cukup lama karena lokasi yang cukup banyak untuk disampling d. RAD-GRK, dalam penyusunan data-data potensi Gas GRK sulit didapat untuk diinventarisasi sehingga dibatasi hanya beberapa sector
yaitu
transportasi,industry,limbah
domestic
(cair
&
sampah) sehingga data dapat diolah e. MPSS,dalam updating data maupun program,data SKPD terkait belum siap untuk dimasukkan dalam MPSS f. Beberapa SKPD lingkup bidang fisik ada yang melakukan perubahan-perubahan terkait judul program dan kegiatan dalamRKPD,sehingga dalam RAPBD mengalami kendala harus
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 67
disesuaikan dan SKPD dalam menentukan judul kegiatan ada yang tidak sesuai dengan program yang telah di tentukan
Solusi : a. Akan melakukan review / revisi RPJMD; b. Menentukan kriteria sampling dan titik lokasi sesuai BWP; c. Data-data dari SKPD dilakukan pendataan langsung dan mengestimasi kebutuhan biaya per-kegiatan pembangunan infrastruktur; d. Pembatasan sector yang diinventarisir datanya dan dilakukan analisa dengan beberapa metode untuk menentukan jumlah penurunan emisi GRK; e. Koordinasikan yang insentif dengan SKPD
terkait dan
melakukan updating data dengan melakukan survey langsung ke lapangan dan melakukan cross-chek dengan data di SKPD sehingga data dapat terolah; f. Meningkatnya koordinasi dengan SKPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Urusan Perumahan Permasalahan: a. Perkembangan kebutuhan perumahan yang sangat tinggi dan kurangnya pemenuhan penyediaan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan terjadinya lingkungan kumuh. Diperlukan kebijakan penanganan dan penyedia perumahan secara khusus dan terintegrasi; b. Masih terdapatnya lokasi kawasan kumuh; c. Belum tersedianya lokasi IPAL komunal; d. Peralatan pada sumur artesis yang sudah melewati umur teknis.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 68
Solusi : a. Telah dilakukan oleh Bidang Fisik bappeda Kota Bekasi melalui kegiatan
RPKPP
(Rencana
Pengembangan
Permukiman
Prioritas) yang salah satunya membuat Rencana Penataan di salah satu Kawasan Kumuh; b. Melokalisir permukiman kumuh dengan pendataan ulang; c. Survey lokasi untuk pembangunan IPAL komunal; d. Perbaikan-perbaikan melalui kegiatan pemeliharaan Sumur Artesis.
8. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Permasalahan : a. Untuk PORPEMDA kurangnya anggaran pada saat pemusatan latihan b. Tidak terbangunnya lapangan olahraga (stadion mini) Tk. Kecamatan c. Kurangnya data potensi bidang kepemudaan sebagai bahan mengambil kebijakan; d. Keterbatasan anggaran dari APBD untuk pembinaan dan pelatihan atlet; e. Kurangnya atlet kota bekasi yang berkualitas. Solusi : a. Peningkatan anggaran untuk PORPEMDA sehingga prestasi atlet meningkat b. Mengusulkan kembali kegiatan pembangunan stadion mini tingkat kecamatan c. Dilaksanakannya kegiatan pendataan bidang kepemudaan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan di tataran kebijakan; d. Mengoptimalkan penggunaan dana yang telah ditetapkan dalam APBD dengan mengurangi biaya pada pos-pos yang tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan; e. Peningkatan Pembinaan Atlet di Kota Bekasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 69
9. Urusan Penanaman Modal Permasalahan : a. Kurang memperhatikan desain dan kwalitas produk-produk; b. Keterbatasan SDM dalam peningkatan teknologi produksi; c. Kurang pro aktifnya para IKM,UKM dalam hal promosi melalui teknologi informasi (media internet); d. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemasaran; e. Promosi hanya dilakukan melalui fasilitas pemerintah; f. Lokasi yang akan dijadikan Obyek Pre-FS belum diketahui milik Pemda, Kementrian atau pihak lain (legalitasnya) dan Harus sesuai dengan RPJP Tata Kota; g. Kurangnya komunikasi dan koordinasi anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dikarenakan kesibukan masing-masing anggota; h. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan yang di data dalam pendataan perusahaan PMA dan PMDN di Kota Bekasi; i.
Website SIID Kota Bekasi masih rentan terhadap ancaman hacker.
Solusi : a. Promosi ini merupakan wujud dan konsistensi perhatian pemerintah dalam membantu para pelaku ekonomi dalam aspek pemasaran untuk dapat tumbuh kembang dan mandiri namun demikian perlu diperhatikan antara lain : Desain, Mutu, SDM; b. Peningktan anggaran untuk menunjang kegiatan promosi; c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan promosi; d. Terus mengadakan koordinasi dengan pihak terkait; e. Terus dibagunnya komunikasi dan koordinasi antar anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah; f. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Walikota Bekasi dengan Pengusaha, khususnya bagian Kerjsama dan Investasi dengan para Pengusaha; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 70
g. Perlunya maintenance yang lebih intensif dalam pemeliharaan website SIID;
10. Urusan Koperasi Dan UKM Permasalahan : a. Rendahnya
motivasi
dalam
mengembangkan
koperasi di
masyarakat; b. Sulit meyakinkan pelaku usaha lembaga keuangan mikro (LKM) untuk membuat legalitas hukum; c. Sebagian dari UMKM hanya menunggu fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah; d. Pelaku lembaga keuangan mikro (LKM) kesulitan mengurus pengadministrasian; e. Masih kuranng SNI, HKI dan manajemen produksi dan belum terbentuk penataan IKM Kota Bekasi. Solusi : a. Meningkatkan Sosialisasi Perkoperasian; b. Agar pelaku usaha lebih berperan aktif dalam hal mencari informasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam hal pengurusan bantuan hukum terhadap LKM; c. Mengupayakan agar para UMKM dijadikan UMKM mandiri; d. Mensosialisasikan
SNI,
HKI
dan
memfasilitasi,
sertaMempromosikan produk IKM.
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan : a. Pencetakan e – KTP dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri belum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; b. Adanya bayi lahir di Kota Bekasi namun orang tua tidak berdomisili di Kota Bekasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 71
Solusi : a. Orangtua bayi membuat KTP dengan domisili di Kota Bekasi.
12. Urusan Ketenagakerjaan Permasalahan : a. Masih banyak calon tenaga kerja yang belum memiliki keahlian; b. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia; c. Masih adanya pekerja yang belum terpenuhi hak-haknya.
Solusi : a. Melaksanakan
pelatihan
dan
pemagangan
yang
berkesinambungan; b. Meningkatkan pelaksanaan job fair dan sistem informatika pencari kerja serta mendorong kewirausahaan; c. Pembinaan dan sosialisasi ke perusahaan - perusahaan.
13. Urusan Ketahanan Pangan Permasalahan : Kualitas beras dirasakan oleh masyarakat belum stabil Solusi : Agar Bulog lebih memperhatikan kualitas raskin yang akan diberikan kepada masyarakat
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Permasalahan: a. Tingkat sensitivitas masyarakat terhadap perlindungan anak belum optimal; b. Belum memasyarakatnya pemahaman UU No.23 th 2002 tentang Perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak; c. Tenaga penanganan kasus pendampingan anak belum terlatih;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 72
d. Pembentukan
forum
anak
tingkat
kecamatan
belum
terealisasikan e. Peta kasus permasalahan anak tingkat kota belum terpenuhi dan belum terpenuhi Pembangunan rumah pintar di 12 kecamatan f.
pengurus satgas ramah anak Tk.RT/RW belum semua terlatih /terbina
Solusi : a.
Mensukseskan program kota layak anak
b.
Pembinaan dan pendekatan pengurus satgas ramah anak RT/RW,siswa/wi SD,SMP,SMA dan UPTB Kecamatan
c.
Pendampingan mediasi dan advokasi dengan pembelajaran dalam penanganan kasus anak
d.
Pembinaan dan pembentukan forum anak tingkat kelurahan
e.
Penuhi peta kasus permasalahan anak tingkat kota dan kecamatan Usulan pembangunan rumah pintar di 8 kecamatan kota bekasi;
f.
pelatihan bagi pengurus satgas ramah anak Tk.RT/RW yang belum terlatih
15. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Permasalahan : a. Rendahnya dukungan anggaran untuk pelayanan KB bagi keluarga miskin; b. Kelompok kegiatan belum berjalan secara optimal karena dukungan anggaran, sarana dan prasarana masih kurang, dan peningkatan SDM pengurus/kader masih sangat minim; c. Untuk kelompok UPPKS bantuan modal, pemasaran serta peningkatan produksi kelompok masih kurang; d. Dalam rangka intervensi penurunan Pra S dan KS I, belum terpadu dan belum berkelanjutan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 73
e. Rendahnya dukungan anggaran untuk pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS); f. Kurangnya dukungan anggaran pelayan KB. g. Kurangnya peran laki-laki dalam ber –KB.
Solusi : a. Mendorong mitra swasta untuk berperan aktif dalam pelayanan KB; b. Pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat kota sampai tingkat kelurahan; c. Mengusulkan sarana pembinaan DAK; d. Mengusulkan bantuan modal pada lembaga-lembaga keuangan dan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan berbasis keterampilan pada dinas terkait; e. Intervensi anggaran bagi pra S dan KS1 f. Mengusulkan kembali anggaran pembinaan kelompok kegiatan dalam APBD serta menjalin kemitraan dengan pihak ke-3. g. Makin ditingkatkan sosialisasi KIE KB pria h. turunkan DO, pertahankan peserta kb aktif dan peningkatan peserta KB
baru, serta penambahan sarana KB baru dan
modern
16. Urusan Perhubungan Permasalahan : a. Pada peningakatan jaringan komunikasi target sasaran 20% akan tetapi capian hanya 19,43%,hal ini dikarenakan ada kegiatan yang gagal dilaksanakan yaitu master plan jaringan komunikasi akibat gagal lelang (tidak adanya peserta yang lulus kualifikasi) b. Sedangkan pada terselenggarannya pelayanan informasi target sasaran adalah 40%
akan tetapi capaian sasaranya hanya
36,18% hal ini dikarenakan ada 2 kegiatan yang gagal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 74
dilaksanakan
yaitu pembinaan dan pengandilan pengusaha
warnet dan wartel se-kota bekasi serta pendataan perdagangan alat perangkat telekomunikasi di kota bekasi. Solusi : a. Diharapkan pada APBD tahun 2015 pada kegiatan lelang terjadi lagi kegagalan dengan cara menjaring peserta lelang yang berkualitas sehinggga kegiatan tetap bisa terlaksana sesuai target yang diharapkan; b. Diharapkan
pada
APBD
tahun
2015
pada
pelaksanaan
administrasi tidak mengalami kesulitan dengan cara melakukan pembinaan terhadap petugas pengadministrasian kegiatan sehingga kegiatan tetap bisa terlaksana sessuai target yang diharapkan
17. Urusan Komunikasi Dan Informatika Permasalahan : a. Dalam menyajikan informasi, Bagian Humas masih memerlukan dukungan
dari
SKPD
sebagai
narasumber
dalam
menyebarluaskan informasi di SKPD masing-masing; b. Kurangnya pengembangan pemerdayaan kepada kelompok informasi masyarakat; c. Tingginya harga penawaran dari pihak media TV; d. kurangnya minat masyarakat dalam pelaksanaan pertunjukan rakyat; e. Dalam menyajikan data/konten website, Bagian Telematika masih memerlukan dukungan dari SKPD sebagai sumber data dan kapasitas SDM yang menangani pemberitaan. f.
Kurang adanya awarenes dari aparatur untuk memelihara infrastruktur jaringan sitel dan IP-Phone;
g. Belum optimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat melalui website; h. Belum terbangunnya SIM yang menunjang proses kerja; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 75
i.
Kurangnya
pemahaman
tentang
TIK
bagi
aparatur
dan
masyarakat (Penyedia barang dan jasa); j.
Masih
rendahnya
Pengetahuan
perusahaan
terhadap
pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) masih lemah. Solusi : a. Memproaktifkan narasumber
pimpinan
dalam
SKPD
untuk
penyebarluasan
bersedia informasi
menjadi kepada
masyarakat melalui media radio dan Bagian Humas setiap tahun mengalokasikan anggaran pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah untuk membantu SKPD dan unit kerja menyebarluaskan informasi kepada yang sifatnya umum utk kepentingan masyarakat; b. Koordinasi antara kelompok informasi masyarakat dengan kecamatan setempat; c. Memberikan fasilitas yang baik kepada grup pertunjukan rakyat d. Bagian Telematika setiap tahun mengalokasikan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jaringan TIK Pemerintah Kota Bekasi agar tetap online. Dalam pemeliharaan jaringan TIK, selain upaya dari Bagian Telematika juga sangat diperlukan kesadaran dari masing-masing SKPD dan unit kerja untuk menjaga keamanan secara fisik jaringan dimaksud; e. Perlunya
peningkatan
kapasitas
mengenai
troubleshoting
jaringan secara berkelanjutan; f.
Perlunya pengoptimalan pengelolaan website agar dapat menyampaikan informasi secara up to date;
g. Meningkatkan pengelolaan SIM dan databe sehingga dapat menunjang proses kerja; h. Perlunya
peningkatan
pemahaman
TIK
seiiring
dengan
perkembangan kebutuhan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 76
i.
Memberikan informasi melalui berbagai saluran media yang dimiliki Pemda Kota Bekasi kepada perusahaan mengenai eprocurement;
j.
Perlu disusun dan dikembangkan rencana induk e-Government sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
19. Urusan Pertanahan Permasalahan : a. Pihak pemerintah kabupaten bekasi kurang kooperatif dalam penyelasaian tanah kas desa (TKD) milik pemerintah kota bekasi yang berada di wilayah kabupaten bekasi b. Untuk pengadaan tanah terdapat beberapa permasalahan antara lain : Data – data pendukung belum lengkap, Pemilik tanah tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintahan kota bekasi sehingga pengadaan tanah tidak terserap, penilaian dari kantor jasa penilai publik tidak ada sehingga tidak dapat melakukan penawaran c. Bahwa,penyelesaian kasus tidak hanya sebatas tanah Negara ,tetapi juga sengketa tanah masyarakat melalui surat pengaduan yang disampaikan
Solusi : a. Proses inventarisasi untuk mengumpulkan data yang dimiliki oleh kelurahan pengelola TKD terus dilakukan dan akan dilaksanakan
rapat
fasilitasi
dengan
mengundang
pihak
pemerintah provinsi jawa barat dan kemeterian dalam negri b. Untuk pengadaan tanah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : melakukan musyarah harga kembali dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk kemungkinan peralihan lokasi pengadaan tanah; meminta kembali ke kantor jasa penilaian public untuk melakukan proses penilaian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 77
c. Melakukan fasilitasi dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian kasus tanah
20. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Permasalahan : a. Isu-isu kerawan sosial yang berkembang di masyarakat. isu-isu kerawan sosial yang dimaksud antara lain isu politik, perubahan, ekonomi, dan SARA b. Pada tahun 2014,terdapat 3 kasus kerawanan ini muncul dikarenakan berkembangnya pemahaman radikal di kalangan masyarakat.adapun kasus kerawanan social yang dimaksud adalah
sebagai
berikut
:
Ditemukannya
penyebarluasan
pemahaman radikal agama di wilayah kecamatan bekasi timur dan bekasi selatan dan Ditemukannya jarring terorisme di wilayah kelurahan margahayu c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang berlandaskan demokrasi; d. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006; e. Masih
dimungkinkan
bertambahnya
potensi
gangguan
kantrantibmas di wilayah Kota Bekasi terkait dengan isu-isu menyangkut proses demokrasi, supremasi hukum dan HAM, letupan konflik antar kelompok, serta masalah-masalah sosial terkait
dengan
perkembangan
perbatasan
dan
perluasan
ekonomi; Solusi : a. Memperkuat unsur kominda di kota bekasi dan jarring deteksi dini yang ada diwilayah; b. Telah dilakukan upaya penggalangan yang dilakukan badan kesbangpol
bersama
instansi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
terkait
untuk
meredam IV - 78
pemahaman
radikal
keagamaan
di
Kota
Bekasi
berupa
penangkapan terhadap jaring tersebut dengan bekerjasama dengan instansi berwenang; c. Menambah jumlah pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat secara berkala; d. Melalukan Sosialisasi Peraturan tentang pendirian rumah ibadat secara intensif dan sosialisasi wawasan kebangsaan sampai ke lapisan tingkat bawah; e. Meningkatkan patroli untuk memantau ketertiban dan keamanan f.
Pengusulan penambahan anggaran dan kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan melanjutkan kegiatan yang telah ada sebelumnya;
21. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian,
dan
Persandian Permasalahan: a. Sebagian
kegiatan
diklat
tidak
dapat
terlaksana
karena
terbatasnya tenaga instruktur dan waktu yang tersedia serta kegiatan diklat yang diperuntukan bagi aparatur di lingkungan SKPD pengusul dikembalikan ke SKPD pengusul; b. Terbitnya UU No.05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum disertai dengan dikeluarkannya PP, Juklak dan juknis sebagai implementasi dari UU tersebut yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan dan penerapan pola karir aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kewilayahan yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan; d. Pelayanan kepada masyarakat masih belum tertata seperti yang tercantum dalam SOP e. SDM aparatur yang masih kurang memahami tentang pelayanan prima; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 79
f.
Masa berlaku izin dan non perizinin tidak setiap tahun diperpanjang (SIUP 5 tahun ,TDP 5 tahun ),dan untuk IMB berlaku selama bangunan berdiri sepanjang tidak ada perubahan dan tergantung dari orang yang mendirikan bangunan;
g. Terdapat pelaksanaan perizinan dengan beberapa Tim Teknis yang sudah tidak sesuai lagi; h. Masih lambatynya SKPD dalam menindaklanjuti
hasil temuan
BPK ,baik bersifat administrasi maupun keuangan; i.
Belum
ada
sanksi
yang
jelas
diberikan
ke
SKPD
atas
keterlambatan menindaklanjuti hasil temuan BPK; j.
Masih
adanya
pemahaman
yang
berbeda
diantara
APIP
mengenai peraturan perundang-undangan; k. Kurangnya
tertibnya
SKPD
dalam
administrasi
keuangan
khususnya pencairan di akhir tahun; l.
Lambatnya proses penertiban sertifikat lahan fasos/fasum;
m. Masih kurangnya pemahaman pengelola barang dan keuangan di SKPD; n. Masih lambatnya proses asistensi RKA dikarenakan masih kurangnya pemahaman SKPD; o. Akan diadakanya penyesuaian standar akuntansi pemerintahan (SAP) kota bekasi dari basis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis
akrual
di
tahun
2015
penyusuaian
baik
dari
kebijakan,regulasi ,SDM maupun sarana tetapi belum semua kegiatan tersebut terakomodir di tahun anggaran 2014; p. Usulan kegiatan pengembangan database keuangan tidak disetujui pada saat rapat KUA-PPAS tahun 2014
Solusi a. Menata kembali aparatur di bidang diklat BKD berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja; b. Pada tahun 2015 akan dilakukan assessment terhadap seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi yang pada akhirnya setiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 80
aparatur memiliki sertifikat kompetensi.hal ini dilakukan sambil menunggu diterbitkanya peraturan - peraturan yang merupakan turunan dari UU.No 05 tahun 2015; c. Sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk ikut
partisipasi
terhadap kegiatan kewilayahan yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan; d. Meningkatkan
penerapan
SOP
dalam
pelayanan
kepada
masyarakat dan transparansi mengenai perda.perwal yang berlaku agar masyarakat mengerti dan memahami aturan yang ada; e. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparatur pelayan masyarakat dan melakukan penegakkan disiplin bagi aparatur yang melanggar aturan pelayanan; f.
Pengawasan dilapangan terhadap bangunan di tingkatkan oleh SKPD teknis;
g. Tim teknis menyusuaikan kebutuhan dengan perizinin yang di kelola oleh BPPT; h. Ditingkatkannya pembinaan dan pengawasam terhadap SKPD untuk mendukung tindak lanjut hasil temuan BPK; i.
Perlunya dibuatkan sanksi yang jelas dan surat pemberitahuan kepada SKPD atas keterlambatan menindaklanjuti temuan BPK;
j.
Ditingkatnya pengetahuan dan kemampuan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pengawasan;
k. Telah diterbitkan surat edaran walikota tentang percepatan penyerapan anggaran; l.
Melakukan teguran dan koordinasi secara intensif kepada dinas/instansi terkait mengenai setifikasi lahan fasos/fasum;
m. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada para pengelola keuangan dan barang daerah di SKPD; n. Melaksnakan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SKPD untuk penyusunan RKA;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 81
o. Mengusulkan
kegiatan-kegiatan
yang
menunjang
system
akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada APBD Kota bekasi tahun anggaran 2015; p. Kegiatan pengembangan database keuangan akan dilaksanakan di tahun anggaran 2015 dan telah masuk dalam RKPD kota bekasi tahun anggaran 2015.
22. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan : a. Untuk PORPEMDA kurangnya anggaran pada saat pemusatan latihan; b. Tidak terbangunnya lapangan olahraga (stadion mini) Tk. Kecamatan; c. Kurangnya data potensi bidang kepemudaan sebagai bahan mengambil kebijakan; d. Keterbatasan anggaran dari APBD untuk pembinaan dan pelatihan atlet; e. Kurangnya atlet kota bekasi yang berkualitas.
Solusi : a. Peningkatan anggaran untuk PORPEMDA sehingga prestasi atlet meningkat; b. Mengusulkan kembali kegiatan pembangunan stadion mini tingkat kecamatan; c. Dilaksanakannya kegiatan pendataan bidang kepemudaan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan di tataran kebijakan; d. Mengoptimalkan penggunaan dana yang telah ditetapkan dalam APBD dengan mengurangi biaya pada pos-pos yang tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan; e. Peningkatan Pembinaan Atlet di Kota Bekasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 82
23. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Permasalahan : a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi TTG dalam penerapan kehidupan sehari-hari serta kurangnya dukungan anggaran; b. Masih adanya kesulitan mencari kelompok usaha yang berbasis komoditi unggulan karena selama ini anggota-anggota yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya berusaha dibidang kebutuhan sehari-hari dan KUBE yang dibentuk oleh APBD Kota Bekasi belum diberi pelatihan tentang kewirausahaan berbasis Usaha Ekonomi Produktif juga diberi bantuan stimulant berupa peralatan/perlengkapan KUBE; c. Belum adanya pelatihan lanjutan yang bersifat spesifik bagi kader Posdaya sesuai dengan kebutuhan yang ada di bidangnya masing-masing; d. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong pada program TMMD; e. Masih
kurangnya
dukungan
swadaya
masyarakat
dalam
pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; f.
Kurangnya
anggaran
yang
belum
sesuai
dengan
yang
diharapkan untuk membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai mitra Kapermas di kelurahan dalam upaya membantu mensukseskan pembangunan; g. Tingkat
partisipasi
masyarakat
di
masyarakat
lingkungan
dalam
perumahan
BBGRM
terutama
belum
dilibatkan
seluruhnya;
Solusi : a. Penambahan anggaran sosialisasi berkaitan dengan penerapan TTG kepada masyarakat melalui media cetak (surat kabar) dan elektronik (radio) serta melalui media lain dan disampaikan juga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 83
ketika ada pertemuan di tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan serta bekerja sama dengan instansi terkait; b. Pemerintah Kota Bekasi melalui Kapermas akan berusaha membentuk KUBE produk unggulan dengan cara menjaring dan memilah data calon KUBE yang berpotensi dapat dijadikan produk unggulan secara bertahap, mulai produk unggulan pada kelompoknya sendiri dikenal masyarakat dan selanjutnya menjadi produk unggulan Kota Bekasi; c. Dengan identifikasi masalah bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran terhadap kegiatan posdaya; d. Penyelenggaraan pelatihan bagi kader di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Lingkungan; e. Mengadakan
Pendataan
ulang
Nama
Posdaya
dan
kepengurusannya; f.
Perlunya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan swadaya masyarakat dalam pembanguanan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
g. Perlu anggaran yang sesuai dengan yang diharapkan untuk membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai mitra
Kapermas
di
kelurahan
dalam
upaya
membantu
mensukseskan pembangunan; h. Mengajak masyarakat yang tinggal di perumahan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan BBGRM;
24. Urusan Sosial Permasalahan : a. Terbatasnya panti yang menangani jompo terlantar; b. Masih dirasakan kurang sarana dan prasarana penanggulangan bencana, terutama bencana banjir seperti perahu karet dan lainlain; c. Belum maksimalnya institusi/lembaga masyarakat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 84
d. Belum adanya panti rehabilitasi PMKS milik pemerintah Kota Bekasi dan belum adanya kendaraan operasional khusus PMKS; e. Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki Klinik terapi dan rehabilitasi penanganan kasus penyalahguna narkoba; f.
Masih banyak yayasan/LKS ditengah masyarakat belum terdaftar;
g. Belum semua lembaga KS menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial; h. Belum dibentuknya WKSBM; i.
Dengan adanya double track KA maka
diperlukan jembatan
penyebrangan.
Solusi : a. Perlunya panti jompo di Kota bekasi yang di kelola Pemerintah; b. Meningkatnya kerjasama dengan relawan dan dengan seluruh SKPD untuk penaggulangan evakuasi korban bencana alam serta penambahan sarana dan prasarana; c. Optimalisasi
kemampuan
yayasan/Orsos
dan
PSM
dalam
penanggulangan PMKS; d. Meningkatkan kerjasama dengan Liposos Kementrian sosial dan perlu
dibangunnya panti rehabilitasi di Kota
Bekasi dan
pengadaan kendaraan operasional; e. Dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, Maka RSUD Kota Bekasi agar membuat klinik terapi dan rehabilitasi penanganan kasus penyalahguna narkoba; f.
Sosialisasi UU no.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
g. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan social kepada lembaga KS; h. Diajukan anggaran pada tahun 2016 untuk membentuk WKSBM; i.
Pengajuan anggaran pembangunan jembatan penyebrangan untuk tahun 2016.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 85
25. Urusan Budaya Permasalahan : a. Belum dapat memberdayakan seluruh seniman (pelaku seni) karena keterbatasan anggaran; b. Belum adanya gedung kesenian yang representatif; c. Peralatan kesenian yang dimiliki sanggar-sanggar kondisinya sudah tidak layak; d. Belum pernah mendapatkan anggaran pemeliharaan benda cagar budaya
Solusi : a. Memberikan kesempatan seniman kota bekasi tampil diberbagai even kebudayaan; b. Terkait belum adanya gedung kesedian yang representatif maka dapat bekerja sama dengan mall/pusat perbelanjaan; c. Memberikan bantuan peralatan kepada sanggar-sanggar sesuai dengan kemampuan APBD; d. Mengusulkan anggaran rehabilitasi sanggar seni; e. Mengusulkan kembali kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya di Kota Bekasi 26. Urusan Kearsipan Permasalahan : a. Pengelolaan Arsip belum maksimal; b. Lemahnya SDM Pengelola; c. Sarana dan Prasarana belum optimal (Record Center dan rak Arsip);
Solusi : a. Melaksanakan Pembinaan dan Penataan Kearsipan; b. Melaksanakan Bintek Kearsipan; c. Memenuhi Sarana dan Prasarana Kearsipan SKPD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 86
27. Urusan Perpustakaan Permasalahan : a. Keberadaan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tidak strategis dan gedung perpustakaan yang tidak representatif sehingga masyarakat
khususnya
kota
Bekasi
kurang
mengetahui
keberadaannya; b. Terbatasnya anggaran pengadaan buku untuk perpustakaan daerah, kecamatan dan kelurahan, serta terbatasnya ruangan terbuka disetiap kelurahan untuk perpustakaan; c. Jumlah armada perpustakaan tidak bertambah dikarenakan terjadi gagal lelang Solusi : a. Bangunan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi pindah lokasi ke tempat yang lebih strategis dan membangun gedung pepustakaan yang representatif diketahui oleh masyarakat khususnya kota Bekasi b. Meningkatkan peran swasta dalam pemberdayaan perpustakaan daerah dan peningkatan anggaran yang rasional; c. Menganggarkan kembali pengadaan armada perpustakaan
D. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Program yang dilaksanakan a. Urusan Pariwisata Program yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata merupakan penjabaran dari Misi 3 yaitu Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
Program-program yang dilaksanakan untuk
urusan perdagangan antara lain : 1) Program
Pengembangan
Promosi
dan
Pemasaran
Pariwisata Daerah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 87
2) Program Pengembangan Destinasi Wisata.
b. Urusan Industri Program yang dilaksanakan pada Urusan Industri merupakan penjabaran dari Misi 4yaitu Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Programprogram yang dilaksanakan untuk urusan perdagangan antara lain : 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2) Program Penataan Struktur Industri; 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
c. Urusan Perdagangan Program-Program Perdagangan
yang
merupakan
dilaksanakan penjabaran
dari
pada Misi
Urusan 4
yaitu
Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program-program yang dilaksanakan untuk urusan perdagangan antara lain : 1) Program Pengembangan Sentra-Sentra Perdagangan; 2) Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan; 3) Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah; 4) Program Pembinaan Pedagang / usaha Informal; 5) Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 88
E. Realisasi Pelaksanaan Program 1. Urusan Pariwisata
Tabel IV.27 Capaian Indikator Program Urusan Pariwisata
SASARAN
Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Program Pengembangan Meningkatkan Promosi dan kunjungan wisata Pemasaran sebanyak 5% Pariwisata Daerah
Meningkatkan informasi kepariwisataan Meningkatkan pelaku usaha yang berijin sebanyak 5% Program Pengembangan Tertatanya kawasan Destinasi wisata Wisata Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
SATUAN
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 TARGET
CAPAIAN
Orang
525
550
Unit
2
1
Pelaku Usaha
547
639
Kawasan
2
Dokumen
0
IV - 89
-
1
2. Urusan Industri Tabel IV.28 Capaian Indikator Program Urusan Industri
SASARAN
Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
PROGRAM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Penataan Struktur Industri
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SATUAN
Izin Usaha Industri
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 TARGET
CAPAIAN
unit
10
82
Fasilitasi IKM
IKM
330
360
Fasilitasi HAKI
Merk
20
45
Jumlah Industri Kecil
IKM
30
9
Jumlah Industri menengah
IKM
10
30
sertifikat
5
10
unit
10
40
Standar Nasional Indonesia (SNI) Penerapan teknologi tepat guna
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 90
3. Urusan Perdagangan Tabel IV.29 Capaian Indikator Program Urusan Perdagangan
SASARAN
Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
PROGRAM
Program Pengembangan Sentra-Sentra Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 TARGET
CAPAIAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Unit
2500
3953
Wajib Daftar Perusahaan
Unit
3000
3357
Retribusi Izin Gangguan
Rp
2,260,000,000
2,404,642,839
item
52
52
Unit
10000
Sengketa
41
0
Laporan
3
3
1,190,053,229.65
508,792,384.95
10
19
Jenis Barang yang diawasi Alat UTTP yang akan ditera/tera ulang Terlindunginya Konsumen dari Kecurangan Oknum Pelaku Usaha Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi
Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah
SATUAN
Nilai Ekspor Jenis barang yang diekspor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
$
unit/jenis
IV - 91
1,360,476
Program Pembinaan Pedagang / usaha Informal
Terbinanya / tertatanya Pedagang / usaha informal
Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar
Pasar tradisional yang representative Meningkatnya retribusi pasar Pembangunan alat komposting dan terpenuhinya proses limbah pasar Armada pengangkutan sampah
PKL
1575
1640
pasar
8
8
9,721,716,165
9,322,640,644
Pasar
10
10
unit
20
28
Rp
F. Permasalahan dan Solusi 1. Urusan Pariwisata Permasalahan : a. Kurangnya Koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha jasa kepariwisataan dan hiburan; b. Belum adanya sistem database yang terpadu dan terkoordinasi dengan pelaku usaha bidang kepariwisataan; c. Kegiatan pembuatan sistem informasi database kepariwisataan tidak dapat dilaksanakan karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pembuatan sistem online diseluruh Kota Bekasi; d. Ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai informasi perijinan; e. Pemagaran situ rawa gede belum dapat dilaksanakan karena lahan situ rawa gede milik balai besar cisadane dan adanya pengurangan luas lahan situ rawa gede oleh masyarakat setempat; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 92
f.
Kegiatan situ rawa pulo tidak mendapatkan anggaran dari APBD maupun Propinsi
Solusi : a. Berkoordinasi dengan panitia pelaksana penyelenggaraan event hiburan berdasarkan tiket masuk; b. Berkoordinasi dengan para pelaku usaha dan mengusulkan kembali kegiatan pembuatan data base kepariwisataan; c. Memberikan informasi kepada para pelaku usaha melalui kegiatan pembinaan, pengawasan & pengendalian pelaku jasa kepariwisataan & hiburan umum; d. Berkoordinasi dengan lurah & camat untuk bermusyawarah dengan masyarakat yang bermukim disekitar situ rawa gede; e. Mengusulkan kembali kegiatan rehabilitasi rawa pulo.
2. Urusan Industri Permasaahan : a. Jumlah lahan untuk pengembangan industri sudah sangat terbatas, sulit untuk tumbuhnya industri baru; b. Kesulitan industri manufaktur menerapkan SNI karena ada Peraturan Menteri yang baru yang menyebabkan biaya yang sudah dianggarkan menjadi tidak cukup
Solusi : a. Mendorong perkembangan industri kreatif yang potensinya masih banyak yang belum tergali; b. Membantu memfasilitas industri untuk menerapkan SNI dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Bekasi
3. Urusan Perdagangan Permasalahan : a. Kurang sadarnya pelaku usaha untuk menera timbangannnya; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 93
b. Terdapat makanan dan minuman yang beredar dipasaran menggunakan bahan yang berbahaya; c. Belum adanya PERDA tera/Tera ulang UTTP Kota Bekasi; d. Masih kurangnya kordinasi dengan SKPD lain dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL e. Masih kurangnya ketaatan Pedagang untuk melaksanakan Peraturan Daerah No.5 tahun 2008 tentang Retribusi Pasar; f.
Masih kurangnya kesadaran Pedagang dan Pembeli akan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Pasar
g. Masih belum tertatanya zoning di pasar tradisional; h. Belum
tertatanya
KUBE
dalam
pengembangan
ekonomi
produktif; i.
Lahan di kota bekasi sudah tidak mencukupi untuk tumbuhannya usaha baru;
Solusi : a. Sosialisasi kepada pelaku usaha; b. Pengawasan barang beredar lebih efektif serta melakukan uji laboratorium terhadap merk barang tertentu yang diidentifikasi mengandung bahan berbahaya; c. Segera disahkannnya PERDA tera /tera ulang UTTP Kota Bekasi; d. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pengetahuan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pameran dagang dan misi dagang diluar negeri; e. Sosialisasi
Peraturan
Daerah
mengenai
Penataan
dan
Ketertiban Pedagang Kaki Lima; f.
Lebih
ditingkatkan
kordinasi
dalam
persiapan
ataupun
pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL; g. Sosialisasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 kepada para Pedagang di Pasar Tradisional;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 94
h. Pembinaan dan Penyuluhan mengenai Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Pasar Tradisional; i.
Meningkatkan penataan zoning kios dipasar tradisional;
j.
Pembinaan
KUBE
dan
bantuan
barang
diberikan
ke
masyarakat; k. Berkoordinasi dengan provinsi jawa barat untuk menunjang pertumbuhan wirausahan baru sesuai dengan arahan Provinsi Jabar.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab IV - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IV - 95
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 2 program, yang dilaksanakan
oleh
Dinas
Kesehatan
Kota
Bekasi
dan
Kantor
Pemberdayaan Masyarakat, antara lain : a)
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
b)
Pengelolaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-NP) A.1 Dasar Hukum A.1.1 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan; b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Revisi 01) Tahun Tanggal
Anggaran 26
2014
Januari
Nomor:
2014
DIPA-024.03.4.029500/2014
tentang
Bantuan
Operasional
Kesehatan; c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-024.03.4.029500/2014 Tanggal 5 Desember 2013 tentang Bantuan Operasional Kesehatan; d. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 910/Kep.28.B-Dinkes/I/2014 Tanggal 28 Januari 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Lainnya Dalam Pengelolaan Bantuan Opersaional Kesehatan Tahun 2014.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-1
A.1.2 Pengelolaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-NP) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai suatu upaya Pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
menanggulangi
kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP ini mengacu pada : -
Dasar
Hukum
PNPM
Mandiri
Perkotaan
sebagaimana
ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri; -
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Alasan sangat dibutuhkannya pedoman atau dasar hukum
dalam pelaksanaan PNPM-MP adalah sebagai berikut : 1) Program Nasional dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, seluruh Nusantara; 2) Melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang yang beragam, posisi dan peran dalam program juga beragam, penyandang
dana
dan
sebagainya
sehingga
diperlukan
persamaan visi, misi dan pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan program; 3) Memudahkan untuk dilakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program secara nasional karena menggunakan mekanisme dan tolak ukur yang sama. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah
orang
miskin
di
Indonesia
dan
diharapkan
mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD 1945.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-2
A.2 INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN A.2.1 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Instansi Pemberi Tugas Pembantuan BOK bagi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2014 adalah Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI.
A.2.2 Pengelolaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-NP). Sesuai dengan Udang-Undang No. 32 Tahun 2014, Pemerintah Pusat memberi ruang bagi terselenggaranya Pemerintahan di Daerah secara lebih demokratis dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk menyelenggarakan program PNPM-MP ini
maka
Departemen
Pekerjaan
Umum
sebagai
lembaga
penyelenggara menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM Mandiri Perkotaan. Secara umum peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan coordinator dengan penjabaran sebagi berikut : 1. Peran Pemda sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan
berbagai
pihak
dalam
mengoptimalkan
pembangunan daerah); 2. Peran Pemda sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk
menyeimbangkan
penyelenggaraan
pembangunan
(menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan); 3. Peran Pemda sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam prose pembangunan
(mendorong
dan
memelihara
dinamika
pembangunan daerah); Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-3
4. Peran Pemda sebagai Koordinator adalah mengintegrasikan program-program (melalui
berbasis
mekanisme
penanggulangan
perencanaan
kemiskinan
partisipatif,
seperti
musrenbang kel/desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kab/kota). Untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perannya, melalui PNPM-MP Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya mecoba melakukan suatu strategi intervensi fasilitasi di tingkat Kab/Kota. A.3 SKPD YANG MELAKSANAKAN Adapun SKPD yang melaksanakan ketiga Tugas Pembantuan di Kota Bekasi tersebut adalah Dinas Kesehatan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
A.4 PROGRAM
DAN
KEGIATAN
YANG
DITERIMA
DAN
PELAKSANAANNYA A.4.1 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dalam program ini kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima pada Tahun 2014 dapat terilihat pada tabel : Tabel V.1 Kegiatan Program Bantuan Operasional Kesehatan No 1.
Kegiatan Bantuan
Operasional
Volume Kesehatan 1 Paket
Realisasi Fisik 100%
Untuk Puskesmas 2.
Dukungan Adiministrasi Kegiatan
3.
Perencanaan
Bantuan
12 Bulan
Oprasional 1 Laporan
100% 100%
Kesehatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-4
No 4.
Kegiatan
Realisasi
Volume
Fisik
Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Kegiatan
100%
BOK 5.
1 Laporan
Laporan kegiatan/sosialisasi/
100%
pembinaan Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014
A.4.2 Pengelolaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-NP). Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu “Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”, dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut “Masyarakat di Kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan lokal”. Dengan melaksanakan kegiatan ini, diharapakan untuk : 1. Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, refresentatif, akuntabel untuk mendorong tumbuh
dan
berkembangnya
partisipasi
serta
kemandirian
masyarakat; 2. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengan (JPM) sebagai wadah
untuk
mewujudkan
sinergi
berbagai
program
penanggulangan kemiskinan yang komprehesif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; 3. Terbangunnya Forum LKM tingkat Kecamatan dan Kab/Kota untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah; 4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kab/Kota dalam PNPM-MP sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-5
Indikator Realisasi dari pelaksanaan PNPM-MP ini adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat
miskin
di
lokasi
PNPM
Mandiri
Perkotaan
mendapat manfaat dari perbaikan social ekonomi dan tata kepemerintahan setempat; 2. Pemerintah kota/kab menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin; 3. LKM menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin. Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya.
A.5 SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN A.5.1 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sumber dana untuk Bantuan Operasional Kesehatan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2014 melalui Kementerian Kesehatan RI, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak dengan jumlah anggaran Rp.2.860.650.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Program Bantuan Operasional Kesehatan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagaimana terlihat pada table diatas dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.860.650.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada tahun 2014, jumlah anggaran yang digunakan sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp.2.812.115.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 98,30 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-6
A.5.2 Pengelolaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-NP). Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
Perkotaan dimana anggaran atau dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
sebesar Rp. 5.100.000.000,- (Lima
Milyar Seratus Juta Rupiah) dan jumlah yang sudah terserap sebesar 100%, dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan Bantuan Sosial untuk PNPM sebesar Rp. 290.000.000,(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan sudah terserap sebesar 100% serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 446.508.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) sudah terserap sebesar Rp. 371.190.000,(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah atau 83,13 % dari jumlah anggaran.
A.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI A.6.1 Program Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK). 1) Permasalahan Sesuai
dengan
Surat
Edaran
yang
dikeluarkan
oleh
Kementerian Kesehatan RI nomor: HK.03.03/BI.3/836/2014 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2014, anggaran BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Kab/Kota, serta Provinsi terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Dan honorarium Bulan Januari tidak dapat dibayarkan dari dana BOK, sedangkan untuk Bulan Februari dibayarkan maksimal sebesar 50 persen dari honor bulan tersebut. 2) Solusi Kegiatan Puskesmas yang dilaksanakan pada bulan Januari dan awal Februari dialihkan melalui dana APBD Kota Bekasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-7
A.6.2 Pengelolaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-NP). 1)
Permasalahan Sumber
dana
yang
digunakan
dalam
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah APBN dan APBD. Dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan penetapan anggaran yang bersumber dari APBD sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. 2) Solusi Pengesahan
anggaran
dari
APBD
tepat
waktu
sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang direncanakan. Sebagai dana stimulan yang harus digunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas yang dibutuhkan. Diharapkan dana ini dapat menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu member kontribusi (tenaga/dana) agar kegiatan ini menjadi lebih besar manfaatnya.
B.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi masih terdapat desa, namun setelah berubah menjadi Kota Bekasi Desa yang ada sudah berubah status menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Penetapan Kelurahan. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi Kepada Desa tidak ada.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab V - Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
V-8
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A.
KERJA SAMA ANTAR DAERAH
A.1 Kebijakan dan Kegiatan Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan kerja sama daerah Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 1
5) Peraturan
Daerah
Nomor
6
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga.
A.2 Realisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah A.2.1 Kerja
Sama
Antara
Pemerintah
Kota
Bekasi
dengan
Pemerintah Kabupaten Bekasi Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten
Bekasi
tentang
Kepemilikan
dan
Pengelolaan
Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan
Pemerintah
Kota
Bekasi
tentang
Kepemilikan
dan
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi Nomor690/381-HOR/HOR/XII/2002 : 503/08.11/PDAM/2002 , tanggal 23 Desember Tahun 2002. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi ini dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kedua daerah. Kerja sama ini juga mengatur kembali kepemilikan dan pengelolaan PDAM Kota Bekasi mengingat PDAM Kabupaten Bekasi untuk sementara lebih banyak berada dan melayani masyarakat Kota Bekasi. Kersama ini meliputi 3 komponen yaitu produksi air bersih, jaringan perpipaan, dan sambungan langganan. Sampai dengan tahun 2014 PDAM Thirta Bhagasasi melayani 177.211 sambungan langganan, terdiri dari 87.330 sambungan langganan di wilayah Kota Bekasi tersebar di Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Rawa Lumbu, Pondok Gede/Pondok Melati, sedangkan di Kabupaten Bekasi sebesar 89.881 sambungan langganan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PDAM Tirta Patriot telah menandatangani dua buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 2
Perjanjian Kerja Sama dengan PDAM Tirta Bhagasasi tentang Pemakaian Air Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi dalam bentuk penjualan air bersih dari PDAM Tirta Patriot kepada PDAM Tirta Bhagasasi. A.2.2 Kerja Sama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Kerjasama ini dilakukan dengan membentuk Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang dengan nomor kesepakatan : Nomor 19/NKB/D/2014; Nomor AM.01.09-DC/KSB/14/2014;
Nomor
36
Tahun
2014;
Nomor
119/58/OtdaKsm; Nomor 06/KB.134.4/5/AKS/2014; Nomor 94 Tahun 2014; Nomor 073/4106/Pem-um; Tanggal 04 September 2014 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum di sepanjang saluran Tarum Barat sampai ke wilayah DKI Jakarta melewati Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
A.2.3 Kerja Sama Pembangunan Antar Wilayah Perbatasan Adendum Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati
Cianjur
tentang
Penanganan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Penyandang
Masalah
VI - 3
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS)
di
Wilayah
Perbatasan
Jabodetabekjur tahun 2014. Kesepakatan
bersama
ini
dilakukan
dalam
rangka
melaksanakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah perbatasan Jabodetabekjur. Sasarannya diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
A.2.4 Kerja
Sama
Antara
Pemerintah
Kota
Bekasi
dengan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang
Kota Bekasi Nomor : 4 Tahun 2009 71 Tahun 2009
Tanggal 3 Juli 2009. Pada Tahun 2013 dilakukan Perjanjian Tambahan (Addendum) sehingga terbentuk perjanjian Nomor 10 Tahun 2013
tanggal 18 Juli 2013
tentang Peningkatan
480.A Tahun 2013 Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi
Tempat
Pengolahan
Sampah
Terpadu
(TPST)
Bantargebang Kota Bekasi. TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) merupakan tempat pengolahan sampah yang menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan berupa sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Insinerasi, Composting, Gasifikasi, Waste to Energy dan teknologi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 4
lainnya yang ditetapkan dalam Rencana Induk (Master Plan) TPST Bantargebang, pemanfaatan/pengolahan gas methana menjadi energy listrik, pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan/atau dilakukan proses lainnya untuk dimanfaatkan menjadi energy listrik atau bahan lain yang bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama bahwa pengolahan sampah terpadu di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang Kota Bekasi apabila dilaksanakan oleh pihak ke 3 melalui proses lelang berdasarkan peraturan presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur saat ini TPA Bantargebang dikelola oleh PT. Godang Tua Jaya Napigat Energi Manunggal. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi
Tempat
Pengelolaan
Sampah
Terpadu
(TPST)
Bantargebang Kota Bekasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 3 Juli 2009 dan dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. Pengelolaan sampah di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) yaitu tempat pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi moderen yang ramah lingkungan berupa sistem 3 R (Ruduce, Reuce, Recycle), Insinerasi, Compositing, Gasifikasi, Waste to Energy dan teknologi lainnya yang ditetapkan dalam rencana induk (Master Plan) TPST Bantargebang, pemanfaatan atau pengelolaan gas methana menjadi energi listrik, pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan atau dilakukan proses lainnya untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik atau bahan lain yang bermanfaat mempunyai nilai ekonomi. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama bahwa pengolahan sampah terpadu di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 5
Bantargebang Kota Bekasi apabila dilaksanakan oleh pihak ke 3 melalui proses lelang berdasarkan peraturan presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Saat ini TPA Bantargebang dikelola oleh PT. Godang Tua Jaya Napigat Energi Manunggal. Selama tahun 2014 sampah yang masuk ke TPA Bantar Gebang (bulan Januari s/d Desember 2014) sebesar 2.062.778,98 ton. Besaran Tipping Fee di tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.46.987.277.700,- dan realisasi yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.49.554.606.995,- atau sebesar 105,46 %. Alokasi
bantuan
dana
kompensasi
yang
diberikan
kepada
Kelurahan Bantargebang, Sumur Batu, Ciketing Udik dan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp.20.226.000.000,- untuk masing-masing LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di kelurahan sebagai berikut: a. Kelurahan Sumur Batu
: Rp.1.660.500.000,- / triwulan
b. Kelurahan Ciketing Udik
: Rp.1.660.500.000,- / triwulan
c. Kelurahan Cikiwul
: Rp.1.660.500.000,- / triwulan
d. Kelurahan Bantargebang
: Rp. 300.000.000,- / triwulan
Dalam
realisasinya
pelaksanaan
kerjasama
ini
adalah
pemerintah provinsi DKI Jakarta membayar biaya operasional (tipping fee) kepada pihak ke III sebagai pengelola dan selanjutnya pihak ke III akan membayar persentase (20 persen) dari pendapatannya
kepada
pemerintah
Kota
Bekasi
sebagai
kompensasi keberadaan TPA dalam mengurangi dampak negative yang timbul akibat keberadaan TPA Bantargebang. Kompensasi tersebut meliputi dana kepada Pemerintah Kota Bekasi dan kompensasi untuk wilayah di sekitar TPST Bantar Gebang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 6
A.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI A.3.1 Kerja
Sama
Antara
Pemerintah
Kota
Bekasi
dengan
Pemerintah Kabupaten Bekasi Saat ini cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Thirta Bhagasasi Bekasi di wilayah Kota Bekasi sebesar kurang lebih 23 persen . Jika menginginkan peningkatan cakupan pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi di wilayah ini, maka diperlukan tambahan investasi dari Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk penyertaan Modal.
A.3.2 Kerja Sama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Tidak ditemukan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama Pengembangan SPAM Regional. Namun
demikian
perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang didapat lebih maksimal dan sinergitas antara program masing-masing daerah dan program regional. A.3.3 Kerja Sama Pembangunan Antar Wilayah Perbatasan Tidak
ditemukan
pelaksanaan
kerjasama
permasalahan antar
wilayah
berkaitan perbatasan
dengan dalam
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun demikian perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya sehingga penanganan yang dilakukan lebih optimal A.3.4 Kerja
Sama
Antara
Pemerintah
Kota
Bekasi
dengan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Permasalahan : 1) Pengangangkutan sampah dari DKI Jakarta sampai dengan TPST Bantergebang masih mengeluarkan air lindi/licit di sepanjang jalan di wilayah Kota Bekasi. 2) Sistem saluran air lindi/licit di lokasi TPST Bantergebang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 7
sebagian belum masuk ke dalam sistem saluran IPAS dan meningkatan pencemaran di zona air tanah dan air permukaan di wilayah Bantergebang dan sekitarnya; 3) Penghijauan yang ada di lokasi TPA Bantargebang dan sekitarnya masih sangat kurang; 4) Belum tertibnya lokasi-lokasi pemulung di lokasi TPA dan sekitarnya yang menyebabkan kekumuhan di lokasi sekitar TPA Bantargebang; 5) Pengurangan volume sampah yang masuk ke TPST masih belum di lakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) secara bertahap harus berkurang setiap tahunnya. Solusi : 1) Telah dianjurkan kepada Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta untuk menambah penampungan air lindi/licit pada setiap kendaraan
pengangkutan
sampah
hal
tersebut
telah
dikoordinasikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2015; 2) Telah dikoordinasikan dan akan dilakukan perbaikan sambil berjalannya pembangunan TPST Bantergebang; 3) Membuat Addendum Perjanjian Kerja Sama ini
B.
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
B.1 Kebijakan dan Kegiatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga, disebutkan bahwa para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi pihak ketiga. Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas,m sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 8
Untuk melaksanakan kerja sama daerah Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan antara lain :: a.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
b.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
c.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
d.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
e.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
f.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga.
B.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Untuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga pada tahun 2014 dalam hal pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk keperluan sarana pendidikan dan ibadah terjalin sebanyak 11 kerjasama. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan dan sarana ibadah bagi masyarakat Kota Bekasi. Rincian kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 9
Tabel VI.1 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Bagian I PERJANJIAN KERJASAMA NO.
NOMOR PERJANJIAN& TANGGAL
JUDUL
1
4
5
1.
20 TAHUN 2014 12/MGT-JG/IV/2014
PERUNTUKAN
LOKASI FASOS/FASUM
6
8
Perjanjian Antara Pemerinta Kota
Gereja Toraja
Komplek Perumahan Taman
Bekasi Dengan Gereja Toraja Jemaat
Jemaat Galaxi
Galaxi Blok BA 1, Kel. Jakasetia
Galaxi tentang Perpanjangan 24/04/2014
Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Pemanfataan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Toraja Jemaat Galaxi Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
2.
159 TAHUN 2014 014/PKS-YMM/VII/2014 21 Juni 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota
Jasa Kesehatan
Jl. Raya Harapan Baru Barat
Bekasi Dengan Yayasan Mulia
BA I/51 A Kelurahan Kota Baru
Raharja tentang Perpanjangan
Kecamatan Bekasi Barat
Ke 4 (empat) Pemanfataan Aset
Kota Bekasi
Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Yayasan Mulia Raharja Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat
3.
157 TAHUN 2014 014/DKM/ARRIDHO/VII/2014 21 Juli 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota
Masjid
Perumahan Harapan Baru I
Bekasi Dengan Ketua DKM Masjid
Jl. Apel Raya No. 1 A RT. 01
Ar-Ridho tentang Pemanfaatan
RW. 04 Kel. Kota Baru
Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah
Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Ar-Ridho Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi 4.
158 TAHUN 2014 014/sb/VII/2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Seni Pembangunan tentang Perpanjangan Ke 4 (empat)
21 Juli 2014
Sarana Niaga
Jl. Nusantara Raya RT. 03 RW. 17 Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi
Pemanfaatan Aset Dalam Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk PT. Seni Pembangunan Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 10
5.
162 TAHUN 2014 14/UM/ALQALAM/VIII/2014
05 Agustus 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota
Masjid
Peruamahan Citra Gran
Bekasi dengan Yayasan Al Qalam Citra
Blok L-02-U.2 RT. 001 RW. 014
Gran tentang Pemanfaatan Aset Dalam
Kelurahan Jatikarya
Bentuk Tanah Fasilitas Sosial di Bawah
Kecamatan Jatisampurna
Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi
Kota Bekasi
untuk Pembangunan Masjid Al-Qalam Citra Gran Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
6.
160 TAHUN 2014 143/GEKARI-F/SPF/VII/14 22 Juli 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi
Gereja
Komplek Perumahan Pondok
dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia
Pekayon Indah Blok CC No. 38
"Gekari" Filadelfia Bekasi tentang
RT. 001 RW. 04 Kel. Pekayon Jaya
Perpanjangan Pemanfaatan Aset Dalam
Kec. Bekasi Selatan
Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Pengusaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Kasih Karunia Indonesia "Filadelfia" Bekasi.
7.
118 TAHUN 2014 012/YYNF/VII/20144
15 Juli 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Yayasan Nurul Firdaus Taman
Masjid dan
Taman Harapan Baru Jl. Taman
TPA
Melati Utama No. 15A RT. 002
Harapan Baru tentang Pemanfaatan Aset
RW. 026 Kelurahan Pejuang
Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas
Kecamatan Medan Satria
Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah
Kota Bekasi
Kota Bekasi untuk Masjid dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Nurul Firdaus Kelurahan Pejuang kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
8.
179 TAHUN 2014 046/GBKP-BKS/VIII/2014 18 Agustus 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi
Gereja
Komplek Perumahan Taman Galaxi
dengan Gereja Batak Karo Protestan
Blok AAII No. 35 Kel. Jakasetia
(GBKP) tentang Perpanjangan Pemanfaatan
Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
9.
185 Tahun 2014 068/SDIT.BNH/VIII/2014
26 Agustus 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Bina Nurul Haq tentang
Sekolah dan Masjid
Perumahan Villa Indah Permai Blok E 26 RT. 009 RW. 033
Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk
Kel. Teluk Pucung
Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di
Kec. Bekasi Utara
Bawah Penguasaan Pemerintah Kota
Kota Bekasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 11
Bekasi untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Masjid Nurul Haq Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
10.
775 Tahun 2014 007/JMAM/XII/2014 18 Desember 2014
11.
793 TAHUN 2014 01.12/17.YFK.2014
29 Desember 2014
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Perumnas I Bekasi tentang Pemanfaatan Sewa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Bawah Penguasaan Pemerinta Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Jami Al-Muhajirin Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
Masjid
Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Yayasan Fastabiqul Khoiraat tentang Perpanjangan Ke 3 (tiga) Pemanfaatan Sarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid, Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) dan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Ma'ruf Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
Masjid, TPA, TK
Jl. Komodo Raya No. 1 RT. 006 RW. 004 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Perumahan Taman Narogong Indah Jl. Nuri No. 1 RT. 04 RW.022 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
Kerjasama lain yang terjalin dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk pembangunan infrastruktur sarana telekomunikasi di Kota Bekasi yaitu sebanyak 10 kerjasama, dengan rincian sebagai berikut: Table VI.2
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Bagian II PERJANJIAN KERJASAMA NO NO PERJANJIAN/TANGGAL 1
161 Tahun 2014 011/DIR-TWRND/VII/2014
24 Juli 2014
LOKASI
JUDUL Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi
Perumahan Harapan Jaya I
Dengan PT. Towerindo Konvergensi tentang
RT. 04 RW. 10
Sewa Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan
Kel. Harapan Jaya
Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan
Kec. Bekasi Utara
Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station
Kota Bekasi
(BTS) di Perumahan Harapan Jaya I Jalan Mahoni I RT. 04 RW. 10 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 12
2
500 Tahun 2013 003/Let-Pro1/GTI/VIII/2013
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan
02 Agustus 2013
Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell Dengan Metode Kamuflase di Kota Bekasi.
3
177 Tahun 2014 002/MOU/IBST.PEMKOT BEKASI/VIII/2014
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah
14 Agustus 2014
Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamusflase di Kota Bekasi.
4
184 Tahun 2014 350/ADM/CEM/VIII/2014
Perjanjian Sewa Antara Pemrintah Kota Bekasi Dengan PT. Cipta Ekasari Mandiri tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base
21 Agustus 2014
Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamusflase di Kota Bekasi.
5
342.A TAHUN 2014
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota
075/isi/ext/PD/bekasi/IX/14
Bekasi dengan PT. Iforte Solusi Infotek tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver
18 September 2014
Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamusflase di Kota Bekasi.
6
528 Tahun 2013 004/QI/X/13
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Quarrtro Internasional tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver
01 Oktober 2013
Station (BTS) Microcell Hotel dengan Jaringan Serat Optik (Fiber Network).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 13
7
462 TAHUN 2014 001/TBG_SKPOO/PRJ/X/2014
02 Oktober 2014
Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kota Bekasi
Perumahan Pondok Ungu
Dengan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama Tentang
Permai 2 Blok D RT. 03
Sewa Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan
RW. 13 Kelurahan
Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan
Kaliabang Tengah
Menara Telekomunikasi Base Transceiver
Kecamatan Bekasi Utara
Station (BTS) di Perumahan Pondok Ungu
Kota Bekasi
Permai 2 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
8
478 TAHUN 2014 050/MOU/MTIPEMKO.BEKASI/X/2014
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Mora Telematika Indonesia tentang Pemanfaatan Sistem Acces Point
07 Oktober 2014
Terintegrasi Berbasis Sistem Distribusi Antena Micro Selular (Base Transceiver Station Backhaul) Pada Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi.
9.
601 TAHUN 2014 001/PKS TCI-WB-IBS/X/2014
31 Oktober 2014
Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kota Bekasi
Lingkungan Kantor
Dengan PT Tower Capital Indonesia Tentang
Walikota Bekasi
Pemasangan Jaringan Penguat Sinyal Dengan
Jl. Jend. A. Yani Nomor 1
Sistem Indoor Building System dan Base Transceiver
Kel. Margajaya
System (BTS) Pada Bangunan Milik Pemrintah Kota
Kec. Bekasi Selatan
Bekasi Yang Berlokasi di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi Jalan Jend. A. Yani Nomor 1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi 10.
751 TAHUN 2014 0232/PKS-FUJA/XI/2014
dengan PT. Fesamas Utama Jaya Abadi tentang Pemanfaatan Tanah Milik Perintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Hotel dan Jaringan Fiber Optik di Kota Bekasi
27 November 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 14
B.3 Permasalahan dan Solusi Tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan KerjasamaPemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga dalam hal pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Bekasi, baik sebagai pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dan sarana ibadah maupun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
C.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
C.1 Forum Koordinasi Dalam
rangka
pembangunan
dan
pelaksanaan
tugas-tugas
kemasyarakatan
Pemerintah
pemerintahan, Kota
Bekasi
melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Bekasi. Koordinasi dilaksanakan karena banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan melibatkan instansi vertikal dan sebaliknya tugas-tugas instansi vertikal juga memerlukan dukungan Pemerintah Kota Bekasi. Secara umum koordinasi dengan instansi vertikal sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam rapat dinas yang dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan dan melalui Forum Komunikasi Daerah atau yang dahulu lebih dikenal sebagai Muspida. C.2 Instansi Vertikal Yang Terlibat a. Kodim 0507 Bekasi b. Batalyon 202 c. Polres Metro Bekasi d. Kejaksaan Negeri Bekasi e. Kantor Statistik f. Kantor Departemen Agama g. Lembaga Permasyarakatan Kelas II.a Kota Bekasi
C.3 Kegiatan Koordinasi a. Kodim 0507 Bekasi : Ikut serta dalam rangka pangamanan dan penertiban. b. Batalyon 202 : Sebagai pelatih/instruktur Anggota Pol PP dalam teknik beregu penanganan huru hara. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 15
c. Polres Metro Bekasi : - Aktif dalam penanganan demonstrasi SARA, operasi yustisi, operasi PKL, operasi PSK, pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi dan koordinasi pelaksanaan KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor
:
300/Kep.15.A-Kesbangpolinmas/I/2010
Pembentukan
Komunitas
Intelijen
Daerah,
tentang Kominda
mempunyai tugas salah satunya deteksi dini, menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan
dan
Keamanan
(IPOLEKSOSBUDHANKAM),
Pendidikan, Sejarah, Geografi, Pembangunan, Pendidikan, dan Kesehatan; - Kegiatan
operasi
pemberantasan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap narkoba; d. Kejaksaan Negeri Bekasi : Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi dilaksanakan dalam bentuk Tim Penanggulangan Perkara di dalam dan di luar pengadilan; e. Kantor Statistik : Konsultasi Penyusunan Data Primer Kota Bekasi; f. Kantor
Departemen
Agama
:
Koordinasi
dalam
penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi, pengurusan zakat dan infak, Tim Pemberangkatan Haji Daerah dan terlibat dalam perayaan Hari-Hari Besar Islam; g. Lembaga
Permasyarakatan
Kelas
II.a
Kota
Bekasi
:
melaksanakan sosialisasi penyalahgunaan narkoba kepada penghuni LAPAS.
C.4 Permasalahan dan Solusi Pada umumnya selama menjalankan kordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2014 tidak terdapat permasalahan. Namun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 16
untuk mendorong peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal di Kota Bekasi, dan diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kota Bekasi, perlu memperhatikan beberapa rekomendasi anatara lain : a) Kantor Kementerian Agama mengusulkan bantuan Honor Daerah bagi tenaga pengajar dari tingkat TPQ, DTA, RA, MI, MTs, MA; b) Kodim 0507/bks mengusulkan antara lain :
Agar
kegiatan
TMMD
dilaksanakan
oleh
Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Bekasi;
Kegiatan Bhaksos percepatan revitalisasi program KB-Kes TNI;
Kegiatan Pembuatan Hutan Kota atau Penghijauan;
Kegiatan Pembinaan Kepramukaan;
Kegiatan Karya Bhakti TNI;
Bantuan Pengaspalan Halaman Makodim 0507/Bks.
c) Sub Denpom Jaya Kota Bekasi membantu kegiatan Penertiban Bangunan Liar dan Pedagang Kali Lima; d) Polresta
Bekasi
Kota
mengusulkan
Pengadaan
lahan
dibelakang kantor Polresta Bekasi Kota dan bangunan milik Pemerintah Kota serta Kantor Polsek di Kecamatan antara lain: Kec. Jatisampurna, Kec. Bekasi Timur, Kec. Mustika Jaya, Kec. Pondok Melati; e) Pihak Pengadilan Negeri mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk membangun gedung pengadilan baru guna penambahan ruang sidang, hal ini dilakukan mengingat jumlah kasus yang harus disidangkan meningkat dari waktu-kewaktu sementara ruang sidang yang ada sekarang sangat terbatas; f) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi mengusulkan permohonan bantuan dana untuk pembangunan gedung arsip BPN di Kota Bekasi. g) Sub Garnisun 0507/Bekasi mengusulkan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 17
Dukungan kendaraan dinas, untuk mobil Patroli Garnisun (PG) Subgar 0507/Bekasi;
Pembangunan gedung /kantor Sub Garnisun 0507/BKS di wilayah Kota Bekasi.
h) Badan Pusat Statistik mengusulkan :
Pinjam pakai kendaraan untuk kegiatan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015 serta persiapan Sensus Ekonomi (SE);
Dukungan untuk sosialisasi dan informasi terhadap jajaran Aparatur Pemerintahan Kota Bekasi pada kegiatan Sensus, survei maupun Pendataan yang dilaksanakan BPS di wilayah Kota Bekasi. i) Yon Armed mengusulkan :
Bantuan Perbaikan dan Pelebaran saluran air sepanjang 3 KM yang terletak di Asrama Yonif Mekanis 202/Tajimalela;
Perbaikan Instansi PJU di 57 titik; Pinjam Pakai Kendaraan Operasional Pengawalan dan Truk sampah; j) Tajimalela 202 mengusukan Kegiatan Karya Bhakti GNIB/K3 Nasional; k) Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengusulkan perluasan lahan parkir untuk Fasilitas Pelayanan Publik di wilayah Pengadilan, Kejaksaan, Polresta Bekasi Kota dan Kodim 0507/bks; Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengusulkan Pinjam Pakai Tanah dalam rangka perluasan kantor untuk penyimpanan barang bukti serta untuk aktifitas pegawai/kantor. D.
PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Sengketa
Batas
Wilayah
Desa/Kelurahan,
Kecamatan,
Kabupaten/Kota Dan Provinsi Penegasan batas daerah atau batas wilayah Kota Bekasi dilaksanakan Untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi pemerintahan suatu daerah Sebagai Acuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 18
Perencanaan, Pembangunan Dan Penataan Tata Ruang Daerah. Kegiatan
Penegasan
batas
daerah
Kota
Bekasi
dengan
Kota/Kabupaten yang berbatasan dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penegasan batas daerah adalah melalui : Penelitian dokumen (Peraturan pembentukan Kota Bekasi, riwayat pertanahan, dan dokumen lainnya yang berkaitan); Pelacakan batas dan pemasangan pilar batas (dilaksanakan oleh konsultan yang ditetapkan oleh kemendagri); Verifikasi garis batas daerah dan pilar batas yang dipasang (dilaksanakan tracking atau pengecekan langsung titik batas daerah oleh kedua belah pihak pemerintah daerah yang berbatasan); Pembuatan peta batas sebagai lampiran draft permendagri. (dibuat oleh Kemendagri untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan oleh kedua belah pihak yang berbatasan). Selama Tahun 2014 telah dilaksanakan pembahasan 3 (tiga) segmen batas daerah Kota Bekasi yang difasilitasi oleh Kemendagri, yaitu segmen batas daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, segmen batas daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor dan segmen batas daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya terdapat batas daerah Kota Bekasi dengan Kota Administratif Jakarta Timur. Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Penegasan Batas Daerah terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan penegasan batas daerah berupa mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri, verifikasi tarikan garis batas daerah yang terdapat pada peta lampiran draft permendagri, melakukan tracking (menelusuri) titik batas daerah sesuai kenyataan di lapangan dan pengecekan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 19
terhadap hasil pemasangan pilar batas yang telah dilaksanakan oleh kemendagri. Adapun hasil kesepakatan terhadap penegasan garis batas daerah akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan akan menjadi acuan dan dasar bagi kedua belah pemerintah daerah yang berbatasan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta pedoman bagi instansi vertikal maupun instansi lainnya sebagai objek
pelaksanaan
tugas
masing-masing.
Adapun
untuk
penegasan batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan akan dilakukan setelah ditetapkannya permendagri tentang batas daerah Kota Bekasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Bina Pemerintahan. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam penegasan batas daerah disebabkan belum adanya kesepakatan antara Kota Bekasi dengan daerah lain yang berbatasan akibat pergeseran batas alam seperti yang terdapat di kali sunter kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, serta pegeseran batas diakibatkan adanya pembangunan perumahan. Solusi yang ditempuh yaitu dengan melakukan tracking atau penelusuran garis batas daerah bersama daerah yang berbatasan disertai oleh tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan yang mengetahui silsilah batas. Selain itu penelusuran dokumen administrasi pertanahan dan dokumen lainnya untuk memperkuat penunjukan garis batas oleh pihak Kota Bekasi. 4. Jumlah
Pegawai,
Kualifikasi
Pendidikan,
Pangkat,
dan
Golongan Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Bina Pemerintahan sebanyak 13 orang dengan kualifikasi pendidikan SD sebanyak 0 orang, SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 1 orang, D1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 20
sebanyak 0 orang, D2 sebanyak 0 orang, D3 sebanyak 3 orang, D4 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 4 orang, S3 sebanyak 0 orang. Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA E.1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya a. Bencana Yang Terjadi Di Kota Bekasi 1) Bencana Banjir Berdasarkan data Dinas Sosial Sepanjang tahun 2014 bencana banjir yang terjadi di Kota Bekasi terdapat di 9 Kecamatan dengan jumlah korban banjir sebanyak 16.575 KK. Korban banjir terbanyak terdapat di Kecamatan Jatiasih sebanyak 5.157 KK. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah KK yang terkena dampak banjir di Kota Bekasi. Tabel VI.3 Jumlah KK yang Terkena Dampak Banjir di Kota Bekasi Tahun 2013 dan 2014
No
Lokasi Banjir (Kecamatan)
Jumlah Korban (KK) Thn 2013
Jumlah Korban (KK) Thn 2014
1.
Bekasi Timur
400
459
2.
Bekasi Selatan
3631
6.881
3.
Bekasi Utara
300
2.543
4.
Bekasi Barat
350
800
5.
Rawa Lumbu
2580
‘-
6.
Medan Satria
1421
360
7.
Bantar Gebang
100
17
8.
Pondok Gede
3810
260
9.
Pondok Melati
-
‘-
10.
Jatisampurna
-
‘-
11.
Jatiasih
4320
5.157
12.
Mutikajaya
200
98
Jumlah
17.112
16.575
Sumber : Dinas Sosial Kota Bekasi, 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 21
2) Bencana Kebakaran Bencana Kebakaran adalah suatu peristiwa terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki, sedangkan defenisi khususnya adalah suatu peristiwa oksidasi antara tiga unsur penyebab kebakaran. Kota Bekasi dengan pertumbuhan penduduk
yang
pesat
dan
banyaknya
warga
urban
dimungkinkan banyaknya ancaman bencana kebakaran yang lebih tinggi dengan banyaknya rumah-rumah yang lokasinya saling berdekatan. Unsur penyebab Kebakaran antara lain : a) Bahan Padat seperti : kayu, Kain, kertas, Plastik dan lain sebagainya
dan
jika
terbakar
umumnya
akan
meninggalkan abu / bara; b) Bahan Cair seperti : Cat, Alkohol dan berbagai jenis minyak; c) Bahan Gas seperti : Propane, Butane, LNG dan lain sebagainya. Sedangkan penyebab umum terjadinya Kebakaran antara lain : 1. Faktor manusia; Pekerja : Human error, kurangnya disiplin, dan sebagainya; Pengelola
:
minimnya
pengawasan,
rendahnya
perhatian terhadap keselamatan kerja, dsb 2. Faktor teknis; Fisik/mekanis (peningkatan suhu/panas atau adanya api terbuka) Kimia (penanganan, pengangkutan, penyimpanan tidak sesuai petunjuk yang ada) Listrik (hubungan arus pendek/korsleting) 3. Faktor alam dan bencana alam seperti : Petir , Gunung meletus, Gempa bumi, dsb Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 22
Bencana kebakaran di Kota Bekasi pada umumnya disebabkan oleh faktor manusia dan faktor teknis. Peristiwa kebakaran memberkan efek atau dampak yang berbahasa bagi manusia antara lain : a) Asap Asap adalah kumpulan partikel zat carbon ukuran kurang dari 0,5 micron sebagai hasil dari pembakaran tak sempurna
dan
bahan
yang
mengandung
karbon.
Efeknya iritasi/rangsangan pada mata, selaput lendir pada hidung dan kerongkongan. b) Panas Panas adalah suatu bentuk energi yang pada 300oF dapat dikatakan sebagai temperatur tertinggi di mana manusia dapat bertahan /bernafas hanya dalam waktu yang singkat. Efeknya tubuh kehilangan cairan dan tenaga, luka bakar/terbakar pada kulit dan pernafasan, mematikan jantung. c) Nyala/Flame Nyala/Flame biasa timbul pada proses pembakaran sempurna dan membentuk cahaya berkilauan d) Gas Beracun Gas beracun antara lain: 1.
Karbon Monoksida ridak berasa, tidak berbau, tidak berasa NAB 50ppm;
2.
Sulfur
Dioksida
(SO2)
sangat
beracun,
menyebabakna gejala lambat diri, kerusakan sistem pernafasan seperti bronchitis; 3. Hidrogen Sulfida (H2S) >NAB 10ppm; 4. Ammonia (MH3) >NAB 25ppm; 5. Hydrogen Sianida (HCN) >NAB 10ppm; 6. Acrolein (C3H4O) >NAB 0,1ppm;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 23
7. Gas hasil pembakaran zat sellulosa (kertas, kayu, kain)
seperti karbon monoksida, formaldehida,
asam formiat, asam karboksitat, metilalkohol, asam asetat, dll; 8. Gas
hasil
pembakaran
plastik
seperti
karbon
monoksida, asam klorida dan sianida, nitrogen eksida, dll; 9. Gas
hasil
pembakaran
karet
seperti
karbon
monoksida, sulfur dioksida, dan asap tebal; 10. Gas hasil pembakaran scilena seperti hidrogen sianida, gas ammonia; 11. Gas
hasil
pembakaran
wool
seperti
karbon
monoksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan hidrogen sianida; 12. Gas hasil pembakaran hasil minyak bumi seperti karbon monoksida, karbon dioksida, axcolin, dan asap tebal. Sepanjang tahun 2014 kejadian kebakaran yang terjadi sebanyak 167 dengan total kerugian mencapai Rp.727.107.500.000,00 Tabel VI.4 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BULAN
2014 KEJADIAN
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
12 10 7 8 2 12 16 23 24 36 8
KERUGIAN 2.046.500.000 935.000.000 1.975.000.000 2,055,000.000 950.000.000 1.135.000.000 2.315.000.000 6.329.000.000 4.109.000.000 702.243.000.000 805.000.000
VI - 24
NO
2014
BULAN
12
KEJADIAN
Desember
KERUGIAN
9
TOTAL
2.210.000.000
167
727.107.500.000
Sumber : Dinas Bangunan dan Kebakaran, 2014
b. Upaya Penanggulangan Pada dasarnya setiap masyarakat bertanggung jawab untuk
menciptakan
pekerjaanya
dengan
lingkungan cara
–
serta
cara
dan
melaksanakan peralatan
yang
aman/selamat agar kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menimbulkan
kerugian
baik
terhadap
dirinya
sendiri,
masyarakat lain maupun perusahaan dapat dihindari. Dengan demikian maka setiap masyarakat berkewajiban untuk ikut serta secara aktif dalam usaha penanggulangan sesuai dengan tugasnya masing - masing. 1. Penanggulangan Banjir Pada umumnya banjir besar dimulai dari saluran air yang mampet, untuk mencegah agar tidak terjadi banjir besar, maka masyarakat yang mengetahui lebih dahulu harus : a. Melaporkan terjadinya banjir tersebut kepada ketua RT/RW setempat dan b. Bila
banjir
masyarakat,
tersebut maka
tidak
dapat
masyarakat
ditangani
segera
oleh
melaporkan
kejadian tersebut ke posko banjir setempat. Sedangkan
untuk
penanggulangan
darurat
banjir
dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut : a. Monitoring lokasi banjir; b. Mengevakuasi penduduk untuk pindah ke tempat yang lebih aman; c. Melakukan
sosialisasi
kepada
masyarakat
tentang
penanggulangan bencana; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 25
d. Mendistribusikan bantuan sembako; e. Mengirimkan perahu karet ke lokasi
bencana untuk
mengevakuasi korban; f. Monitoring rehabilitasi pasca banjir.
2. Penanggulangan Kebakaran Pada umumnya kebakaran besar dimulai dari kebakaran kecil, untuk mencegah agar kebakaran tidak menjadi besar, maka masyarakat harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Memadamkan
kebakaran
kecil
awal
tersebut
dengan
menggunakan alat pemadam api pertama/ringan yang tersedia di daerah tersebut; b. Melaporkan terjadinya kebakaran tersebut kepada ketua RT/RW setempat; c. Bila kebakaran tersebut tidak dapat dipadamkan oleh masyarakat dan peralatan seperti tersebut di atas, maka masyarakat segera melaporkan kejadian tersebut ke Balakar setempat.
Setelah
melaporkan
kejadian
tersebut
ke
Satlakkar, langkah selanjutnya adalah mengarahkan Regu Pemadam
Kebakaran
kebakaran
tersebut
untuk
baik
berusaha
dengan
memadamkan
menggunakan
alat
pemadam api pertama/ringan maupun sistem jaringan air kebakaran yang terpasang di daerah tersebut Strategi pemadaman kebakaran dilakukan melalui teknik dan
taknik
pemadaman
kebakaran.
Teknik
pemadaman
kebakaran adalah kemampuan untuk mempergunakan alat dan perlengkapan kebakaran dengan sebaik – baiknya. Taktik pemadaman kebakaran adalah kemampuan untuk menganalisa situasi sehingga dapat melakukan tindakan dengan cepat dan tepat tanpa menimbulkan korban maupun kerugian besar. Berikut ini adalah 5 teori pemadaman api : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 26
a) Cara pendinginan (Cooling) Salah satu cara dengan menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak menimbulkan uap / gas kebakaran. Air adalah salah satu bahan pemadam yang baik dalam menyerap panas. Pendinginan biasanya tidak efektif pada produk gas dan cairan mudah terbakar yang memiliki flash poin dibawah suhu air. Oleh karena itu media air tidak dianjurkan. Membasahi bahan - bahan yg mudah terbakar merupakan
cara
efektif
dalam
mencegah
terjadinya
kebakaran pada bahan yg belum terbakar. Akan memerlukan waktu cukup lama untuk bisa terbakar karena air harus diuapkan terlebih dahulu b) Cara reduksi oksigen (Smothering) Dengan membatasi oksigen dalam proses kebakaran, api dapat padam. Proses ini biasanya dengan menutup sumber api dengan karug goni basah (pemadaman tradisional) ataupun dengan penyemprotan karbon dioksida yg dapat mengurangi oksigen dalam kebakaran tersebut. c) Pemindahan bahan bakar (Starvation) Ini cukup efektif tapi dalam prakteknya mungkin sulit. Sebagai contoh, pemindahan bahan bakar yaitu dengan menutup / membuka kerangan, memompa minyak ke tempat lain, memindahkan bahan yg mudah terbakar dll. Cara lain dengan menyiram bahan bakar yang terbakar dengan air atau membuat busa yg dapat menghentikan / memisahkan minyak dengan pembakaran. d) Pemutusan rantai reaksi (Break Chain Reaction) Pertama kali, para ahli menemukan bahwa reaki rantai bisa menghasilkan
nyala
api.
Pada
beberapa
zat
kimia
mempunyai sifat memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom - atom yang dibutuhkan oleh nyala api untuk tetap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 27
terbakar. Dengan tidak terjadinya reaksi atom - atom ini, maka nyala api lama kelamaan padam. e) Melemahkan (Dillution) Cara ini sama halnya dengan smothering, hanya saja pada cara ini seperti mengurangi konsentrasi dari setiap unsur pembentuk api (Heat, fuel, oxygen) dengan memadukan keempat teori diatas.
E.2 Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber
dana
untuk
program
pencegahan
dini
dan
penanggulangan korban bencana alam pada tahun 2014 adalah bersumber dari APBD Kota Bekasi yang terdapat di Dinas Sosial sebesar
Rp.1.520.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.1.302.149.600,00 atau 85,57 persen. Sedangkan untuk Dinas Bangunan
dan
Kebakaran
mengalokasikan
dana
sebesar
Rp.1.395.0000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.281.394.000,00 atau 91,86
persen
untuk
Program
Peningkatan
Kesiagaan
dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran. Tabel VI.5 Anggaran Penanggulangan Bencana Banjir Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Tahun 2014 Program /Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi Rp.
%
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam dan Evakuasi Korban Bencana
300.000.000
197.200.500
65,73
Pengadaan Barang Persediaan Bagi Korban Bencana
200.000.000
168.580.400
84,29
Penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana di Kec. Mustika Jaya
200.000.000
181.468.400
90,73
Penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana di Kec. Bekasi Selatan
200.000.000
186.362.600
93,18
Penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana di Kec. Jatiasih
200.000.000
184.962.600
92,48
Penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana di Kec. Pondokgede
200.000.000
187.872.600
93,94
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 28
Program /Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanganan pasca bencana untuk Kecamatan Rawan Bencana Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana TOTAL
Pagu Anggaran
Realisasi Rp.
%
110.000.000
98.003.500
98,09
110.000.000
97.669.000
88,82
1.520.000.000
1.320.149.600
85,67
Tabel VI.6 Anggaran Penanggulangan Bencana Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tahun 2014 Program /Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi Rp.
%
Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat terhadap bahaya Kebakaran
150.000.000
147.056.000
98,04
Sosialisasi dan simulasi pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran diLingkungan Pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi
125.000.000
119.700.000
95,76
Pendataan proteksi kebakaran pada Gedung perusahaan toko dan tempat usaha
150.000.000
148.480.000
98,99
Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue
340.000.000
297.850.000
87,60
Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran Untuk Pengendalian Kebakaran
150.000.000
145.608.000
97,07
Pengadaan Tabung Kebakaran Ukuran 6 Kg
290.000.000
243.200.000
83,86
Pengadaan Tabung Kebakaran Troli Standar 25 Kg
190.000.000
179.500.000
94,47
1.395.000.000
1.281.394.000
91,86
TOTAL Sumber : Dinas Bangunan dan Kebakaran, 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 29
E.3 Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana E.3.1
Antisipasi Terhadap Bencana Banjir Kota Bekasi rentan terhadap bencana banjir disebabkan oleh pesatnya pembangunan perumahan dan kurangnya daerah resapan air. Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase turut andil menyebabkan banjir. Disamping itu karena Kota Bekasi
terletak di dataran rendah, sehingga bila
curah hujan tinggi di Kota /Kabupaten Bogor, berdampak meluasnya daerah Kota Bekasi yang terkena Bencana Banjir. Antisipasi terhadap bencana banjir dilakukan melalui upaya : 1) Menyiapkan buffer stock logistik; 2) Menyiapkan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
mengantisipasi bencana melalui Kampung Siaga Bencana (KSB); 3) Menyiapkan SDM yang berkualitas melalui Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana; 4) Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait, lembaga sosial, Dunia Usaha dan masyarakat melalui Kecamatan dan Kelurahan setempat; 5) Menyiapkan sarana prasarana evakuasi.
E.3.2
Antisipasi Terhadap Bencana Kebakaran Kebakaran bukanlah musibah melainkan resiko. Sebagai resiko, kebakaran dapat dicegah, diidentifikasi penyebabnya. Pencegahan kebakaran diupayakan, selain untuk menghindari terjadinya kebakaran juga untuk mencegah korban dan mengurangi kerugian material sebagai akibat kebakaran apabila kebakaran itu benar-benar terjadi. Untuk mengantisipasi Bahaya Kebakaran diperlukan tindakan antara lain : 1. Sosialisasi bahaya
dan
simulasi
kebakaran
pencegahan
diLingkungan
penanggulangan
Pendidikan
dasar
menengah dan perguruan tinggi; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 30
2. Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat terhadap bahaya Kebakaran; 3. Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue; 4. Mengatur hal-hal yang dimungkinkan untuk penanganan kebakaran (Rekomendasi Kebakaran); F.
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Tidak ada program dan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan kawasan khusus karena Kota Bekasi tidak memiliki kawasan khusus.
G.
PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM G.1
Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Kota Bekasi justru dilatarbelakangi oleh pengambilan beberapa kebijakan Pemerintah yang kurang diterima dan dipahami oleh masyarakat khususnya mayarakat di daerah. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus pendirian rumah ibadah yang dikarenakan belum tersosialisasinya Keputusan Bersama Tiga Menteri secara baik sehingga timbul kesalahpahaman dalam proses pendirian rumah ibadah tersebut. Factor ketidak fahaman tersebut terkadang menimbulkan anarkisme oleh sebagian kecil oknum diantara kedua belah pihak yang berseteru. Konflik lainya yang timbul adanya unjuk rasa buruh dan masyarakat, penggusuran/pengosongan dan sebagainya, namun karena kesigapan petugas satpol PP dan aparatur pemerintah lainya disertai pola pendekatan yang lebih manusiawi di masyarakat, penanganan setiap konflik tersebut dapat disikapi secara damai. Selain itu, jumlah gangguang kantrantibmas merupakan potensi gangguan kantrantibmas yang direkapitulasi berdasarkan data angka
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 31
kriminalitas kota Bekasi sebagaimana berikut ini : Tabel VI.7 Angka Kriminalitas Kota Bekasi
2008
Angka Kriminalitas Kota Bekasi 3213
2009
3619
2010
3989
2011
3735
2012
4121
2013
4133
2014
3941
Tahun
Sumber : Polresta Bekasi Kota, 2014
Adapun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2014 berdasarkan data dari 12 Kecamatan Kota Bekasi : Narkoba
:
285
Perjudian
:
79
Unjuk Rasa
:
-
Tawuran
:
-
Perkelahian
:
-
Pembunuhan
:
4
Penganiayaan
:
226
Pemerasan
:
59
Perampokan
:
-
Pencurian Roda empat
:
41
Pencurian Roda dua
:
365
Pencurian
:
307
Pengrusakan
:
57
Penipuan
:
658
Kecelakaan lalu lintas
:
522
Kecelakaan Lain
:
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 32
Bunuh diri
:
-
Banjir
:
-
Kebakaran
:
43
Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja berkenaan dengan koperasi penertiban umum tahun 2014 dapat dilihat melalui table berikut : Tabel VI.8 Rekapitulasi Kegiatan Operasional Penertiban Umum
NO 1
KEGIATAN Penertiban Bangunan Liar
JUMLAH PENERTIBAN TAHUN 2014 4
Pasca Penertiban Bangunan Liar
2
Penertiban THPP
6
Pasca Penertiban THPP
4
Penertiban Reklame
12
Pasca Penertiban Reklame
6
Penertiban Ijin-ijin Liar
4
Pasca Penertiban Ijin-ijin Liar
2
Penertiban Lingkungan Hidup
-
Pasca Penertiban Lingkungan Hidup
-
6
Penertiban Yustisi
-
7
Penertiban Perjudian
-
Pasca Penertiban Perjudian
-
Penertiban Fasos Fasum
-
Pasca Penertiban Fasos Fasum
-
2
3
4
5
8
9
Penertiban PKL
15
10
Penertiban Becak
14
11
Penertiban Gepeng
13
12
Pengawasan Trantibum
12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 33
NO
JUMLAH PENERTIBAN TAHUN 2014 4
KEGIATAN
13
Pengamanan Even Olahraga
14
Pengawasan
dan
Pengamanan
4
Bencana Alam (Banjir) 15
Penertiban PSK
16
16
Penertiban Miras
17
Pengiriman PSK ke panti
10
18
Penertiban Hari Besar Nasional dan
27
Keagamaan Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2014
G.2
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kota Bekasi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok memelihara ketentraman, ketertiban serta menegakan peraturan daerah, keputusan Walikota dan Peraturan per undangundang lainya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam situasi yang kondusif. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 sesuai ketentuan pasal 9 Satpol PP juga menjadi koordinator dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh masa lalu, kondisi internal dan eksternal, isu-isu lokal, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang serta
harapan
dimasa
depan
antara
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
lain
pemeliharaan
VI - 34
ketentraman ketertiban, proses pembelajaran demokrasi, proses pemilihan kepala daerah langsung, supremasi hukum dan HAM, letupan konflik dan kerusuhan diberbagai daerah dan pergeseran paradigm penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk mewujudkan keberhasilan penanganan ketentraman dan ketertiban maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; b. Meningkatkan
efektivitas
penggunaan
peralatan
dan
perlengkapan menurut kebutuhan; c. Meningkatkan keputusan
efisiensi
pelaksanaan
walikota dan
peraturan
penegakan
perda,
perundang-undangan
lainya; d. Meningkatkan efektivitas rekrutmen, alih tugas, pendidikan dan pelatihan; e. Meningkatkan disiplin dan kesemaptaan jasmani; f.
Meningkatkan efektivitas kemitraan dengan SKPD terkait dan polisi serta aparat penegak hukum lainya dalam memelihara ketentraman penegakan
dan perda,
ketertiban
umum
keputusan
serta
Walikota
pelaksanaan
dan
Peraturan
Perundang-undangan lainya; g. Meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib dimasyarakat. G.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah 602 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 303 orang, Tenaga Kerja Kontrak 297 orang dan Tenaga Magang 2 orang. Pegawai Satpol PP Kota Bekasi Berdasarkan pendidikan formal, golongan dan kepangkatan sebagaimana table berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 35
Tabel VI.9 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan Formal
NO
Pegawai Tahun 2014
Pendidikan
1
Sekolah Dasar
9
2
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
36
3
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
196
Diplomas I
1
4
Diploma II
2
5
Diploma III
6
6
Diploma IV
-
7
Strata I
45
8
Strata II
6 Jumlah
303
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, 2014
Tabel VI.10 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan / Kepangkatan
No
Golongan
1
I
Personil Tahun 2014 31
2
II
214
3
III
51
4
IV
7
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, 2013
G.4 Sumber dan Jumlah Anggaran Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2014 serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah, anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 terdiri dari 4 program urusan dan 5 program non urusan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.954.968.000
dan
terealisasi
Rp.
25.577.205.366
dengan
perincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 36
Tabel VI.11 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 PROGRAM
TARGET
REALISASI
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
RP. 4.647.435.000
RP. 3.358.117.500
RP. 12.852.748.000
RP. 11.869.343.039
RP. 1.595.000.000
RP. 1.190.556.927
RP. 110.000.000
RP. 96.085.000
RP. 2.311.000.000
RP. 115.154.000
RP. 100.000.000
RP. 42.500.000
Rp. 8.197.535.000
Rp. 6.941.949.900
Rp. 3.741.250.000
Rp. 1.629.259.000
RP. 400.000.000
RP. 334.240.000
RP. 33.954.968.000
Rp. 25.577.205.366
Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu JUMLAH Sumber : BPKAD Kota Bekasi, 2014
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 37
G.5 Kendala dan Penanggulangan G.5.1 Kendala : 1. Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan Ketertiban umum serta penegakkan Perda sehingga kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak para pelanggar Perda belum berjalan sebagaimana mestinya; 2. Masih rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk mentaati
peraturan
yang
berlaku
sehingga
mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum, belum adanya relokasi bagi pedagang kaki lima juga menyulitkan pasca penertiban karena mereka akan kembali berdagang di tempat-tempat yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku; 3. Belum maksimalnya sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 9 Juni 2008 secara baik sehingga timbul kesalahpahaman
dalam
proses
pendirian
rumah
ibadah
sehingga kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak belum berjalan sebagaimana mestinya; 4. Masih rendahnya sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kemampuan terhadap pelaksana tugas. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dilapangan belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik dari segi jumlah maupun kualitas masih minim. G.5.2 Penanggulangan : 1. Dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan perda serta peraturan dan/atau keputusan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainya, Satuan Polisi Pamong Praja menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dan SKPD terkait; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 38
2. Untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi benturan antar SKPD terkait dalam implementasi perda dan peraturan pelaksana lainya diperlukan adanya system kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum melalui penetapan dan mekanisme kerjasama dan diatur oleh perda; 3. Dalam menegakkan perda no. 10 tahun 2011 tentang K3 perlu diadakan sosialisasi perda dan pembinaan khususnya bagi para pedagang kaki lima bekerja sama dengan SKPD terkait agar pedagang kaki lima memiliki wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penertiban, pemerintah Kota Bekasi perlu menyiapkan lahan dan pasilitas lainnya bagi para pedagang kaki lima agar mereka mempunyai tempat yang layak untuk berusaha tanpa melanggar ketentuan yang berlaku; 4. Keputusan bersama tiga Menteri tanggal 9 Juni 2008 agar tersosialisasikan dengan baik sehingga semua pihak yang berkopeten dapat memahaminya sehingga dapat meredam konflik; 5. Untuk meningkatkan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja perlu diadakan Diklat Teknis dan fungsional. Dukungan dana, peralatan operasional dan perlengkapan yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi jumlah ideal anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu diadakan rekruitmen anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku. H. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, eksekusi dan lainlain Satpol PP meminta dukungan dari pihak kepolisian, aparat militer dan Polisi Militer untuk mengantisipasi bila terjadi tindakan anarkis yang datang dari oknum yang memerlukan penanganan diluar kewenangan Satpol PP. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VI – Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
VI - 39
BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD berkenaan dengan pelaksanaan tugas - tugas Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disusun berdasarkan perencanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 kiranya dapat disikapi dan ditindaklanjuti secara bijaksana dan komprehensif sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang dinamis. Situasi dan kondisi tersebut cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, selama kurun waktu
berjalan,
perubahan
paradigma
pemerintahan
dan
peraturan
perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai
aspek
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. Namun berkat kemauan, kerja keras dan loyalitas aparatur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi dan didukung peran serta seluruh komponen masyarakat, para wakil rakyat, instansi vertikal terkait, berbagai program dan kegiatan dapat terlaksana dan diupayakan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan pencerminan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Berbagai program prioritas dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
Kota Bekasi dengan mengakomidir berbagai aspirasi dan kepentingan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VII - Penutup
VII - 1
masyarakat melalui proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tambahan perlu di informasikan selama Tahun Anggaran 2014
Pemerintah
Kota
Bekasi
mendapatkan
apresiasi
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan melalui prestasi atau raihan penghargaaan sebagai berikut : 1. Penghargaan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Predikat “CC"; 2. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Harapan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2014; 3. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan dengan Peringkat Biru Kepada RSUD Kota Bekasi; 4. Penghargaan
dari
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak atas Kategori Madya Sebagai Kota yang Memiliki Komitmen
dalam
Upaya
Mewujudkan
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 5. Penghargaan dari Provinsi Jawa Barat atas kategori Pengumuman Informasi Publik Terlengkap dengan kategori peringkat ke - 2; 6. Penghargaan dari Provinsi Jawa Barat atas kategori Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik Terlengkap dengan kategori peringkat ke - 3; Akhirnya, mudah-mudahan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pada tahun mendatang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 Bab VII - Penutup
VII - 2