BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN SEPTEMBER 2016
NOMOR : LAP-311/PW12/1/2016 TANGGAL : 5 Oktober 2016
JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 BANTUL 55187
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon, Bantul, 55187 Telp : (0274) 385323, 445271 | Faksimile: (0274) 415984 | surel :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: LAP-311/PW12/1/2016 : Satu Set : Laporan Keuangan Bulan September Tahun 2016
5 Oktober 2016
Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan September tahun 2016, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Realisasi Capaian Output RKA 6. Realisasi Dana Penugasan dari Pihak Ketiga 7. Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Kontraktual 8. Lain-Lain
1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN 1) Alokasi Anggaran Belanja Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (450536) tahun 2016 adalah sebesar Rp30.262.219.000,00. Anggaran tersebut selanjutnya direvisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-2252/AG/2016 tanggal 15 September 2016 menjadi sebesar Rp29.337.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Kode 089.01.01 3670 3670.994.51 3670.994.52 3676 3676.001.52 3678 3678.998.53 089.01.06 3701 3701.003.52
Satker/Program/Kegiatan/Output/Jenis Belanja
Anggaran Awal (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP Layanan Perkantoran - Belanja Pegawai Layanan Perkantoran - Belanja Barang Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan Laporan Dukungan Manajemen BPKP - Belanja Barang Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan Penyelenggaran SPIP Pelaksanaan Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan Penyelenggaran SPIP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP - Belanja Barang Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita 3-7) - Belanja Barang
3701.004.52 3701.005.52 3701.006.52 3701.007.52
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita 3-7) Belanja Barang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (termasuk Piloting) - Belanja Barang Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda - Belanja Barang Jumlah
26.834.043.000
Anggaran Revisi 3 (Rp) 26.127.414.000
25.679.340.000
25.079.340.000
22.549.037.000
21.949.037.000
3.130.303.000
3.130.303.000
974.543.000
867.914.000
974.543.000
867.914.000
180.160.000
180.160.000
180.160.000
180.160.000
3.428.176.000
3.209.811.000
3.428.176.000
3.209.811.000
1.691.861.000
1.682.547.000
747.130.000
695.370.000
89.520.000
75.880.000
766.415.000
631.756.000
133.250.000
124.258.000
30.262.219.000
29.337.225.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
1
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jeni s Bel anja Uraian 2 Bel anja Pegawai
Kode 1 51 52
Bel anja Barang
53
Bel anja Modal
Anggaran Awal (Rp) 3 21.949.037.000 7.208.028.000 180.160.000 29.337.225.000
Jumlah
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan September 2016 Realisasi anggaran bulan September 2016 adalah sebesar Rp2.001.094.821,00 atau 87,62% dari rencana penyerapan anggaran bulan September 2016 sebesar Rp2.283.908.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Rencana Penyerapan
Kode 1
Real isasi Anggaran
% Capaian Penyerapan
3
4=(3/2)
2
089.01.01 3670 3670.994.51 3670.994.52 3676 3676.001.52 3678 3678.998.53 089.01.06 3701 3701.003.52 3701.004.52 3701.005.52 3701.006.52 3701.007.52 Jumlah
2.098.270.000 1.940.895.000 1.639.085.000 301.810.000 157.375.000 157.375.000 185.638.000 185.638.000 148.920.000 30.218.000 6.500.000 2.283.908.000
1.793.627.485 1.760.621.542 1.520.143.826 240.477.716 33.005.943 33.005.943 207.467.336 207.467.336 77.204.445 38.063.771 62.462.101 29.737.019 2.001.094.821
85,48% 90,71% 92,74% 79,68% 20,97% 20,97% 0,00% 0,00% 111,76% 111,76% 51,84% 125,96% 0,00% 960,96% 0,00% 87,62%
Realisasi anggaran bulan September 2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Jenis Belanja
Rencana Penyerapan (Rp)
Realisasi Penyerapan (Rp)
% Capaian Penyerapan
1
2
3
4=(3/2)
51 - Belanja Pegawai 52 - Belanja Barang 53 - Belanja Modal Jumlah
1.639.085.000
1.520.143.826
92,74%
644.823.000
480.950.995
74,59%
-
-
0,00%
2.283.908.000
2.001.094.821
87,62%
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
2
3) Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan Bulan September 2016 Realisasi anggaran sampai dengan bulan September 2016 adalah sebesar Rp20.629.385.474,00 atau 94,8% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp21.761.290.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Jumlah Kumulatif Kode
1
Anggaran 2
Rencana Penyerapan 3
Realisasi Anggaran 4
% Capaian Penyerapan Terhadap Terhadap Rencana Anggaran Penyerapan 5=(4/2)
6=(4/3)
089.01.01 3670 3670.994.51 3670.994.52 3676 3676.001.52 3678 3678.998.53 089.01.06 3701 3701.003.52 3701.004.52 3701.005.52 3701.006.52 3701.007.52
26.127.414.000 25.079.340.000 21.949.037.000 3.130.303.000 867.914.000 867.914.000 180.160.000 180.160.000 3.209.811.000 3.209.811.000 1.682.547.000 695.370.000 75.880.000 631.756.000 124.258.000
19.799.673.000 18.998.328.000 16.887.592.000 2.110.736.000 621.395.000 621.395.000 179.950.000 179.950.000 1.961.617.000 1.961.617.000 1.079.157.000 379.380.000 400.400.000 102.680.000
18.736.036.512 18.001.655.894 16.007.676.983 1.993.978.911 563.676.518 563.676.518 170.704.100 170.704.100 1.893.348.962 1.893.348.962 1.196.704.709 221.553.177 712.800 376.368.709 98.009.567
71,71% 71,78% 72,93% 63,70% 64,95% 64,95% 94,75% 94,75% 58,99% 58,99% 71,12% 31,86% 0,94% 59,58% 78,88%
94,63% 94,75% 94,79% 94,47% 90,71% 90,71% 94,86% 94,86% 96,52% 96,52% 110,89% 58,40% 0,00% 94,00% 95,45%
Jumlah
29.337.225.000
21.761.290.000
20.629.385.474
70,32%
94,80%
Realisasi anggaran sampai dengan bulan September 2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jumlah Kumulatif Jenis Belanja
1
51 - Belanja Pegawai 52 - Belanja Barang 53 - Belanja Modal Jumlah
Anggaran
Rencana Penyerapan
Realisasi Anggaran
2
3
4
% Capaian Penyerapan Terhadap Terhadap Rencana Anggaran Penyerapan 5=(4/2)
6=(4/3)
21.949.037.000 7.208.028.000 180.160.000
16.887.592.000 4.693.748.000 179.950.000
16.007.676.983 4.451.004.391 170.704.100
72,93% 61,75% 94,75%
94,79% 94,83% 94,86%
29.337.225.000
21.761.290.000
20.629.385.474
70,32%
94,80%
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan September 2016 adalah sebesar 94,80% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan September 2016.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
3
5) Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal Realisasi belanja modal sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp170.704.100,00, digunakan untuk menambah Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut: Jenis BMN
Jumlah (Rp)
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
170.704.100,00
Jalan Irigasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Software Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Ekstrakomtabel Total
170.704.100,00
6) Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan Bulan September 2016. Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan September 2016 adalah sebesar Rp102.612.341,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Kode Program
Kegiatan
Jumlah Jenis Belanja
Output
1
2
3
4
01 01 01 01 06 06 06 06 06
3670 3670 3676 3678 3701 3701 3701 3701 3701
994 994 001 998 003 004 005 006 007
51 52 52 53 52 52 52 52 52
s.d. Bulan Bulan Ini s.d. Bulan Ini Lalu 5
Jumlah
6
7=(5+6)
85.821.953 0 480.000 0 0 0 0 0 0
16.310.388 0 0 0 0 0 0 0 0
102.132.341 0 480.000 0 0 0 0 0 0
86.301.953
16.310.388
102.612.341
Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan September 2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut: Jumlah Uraian
s.d. Bulan Lalu
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
1
2
3
4=(2+3)
51 - Belanja Pegawai 52 - Belanja Barang 53 - Belanja Modal Jumlah
85.821.953 480.000 0
16.310.388 0 0
102.132.341 480.000 0
86.301.953
16.310.388
102.612.341
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
4
7) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan September 2016 adalah sebesar Rp23.619.377,00 atau ~% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut (gunakan kode akun 4 digit): Uraian
Esti masi
1
2
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Pendidikan 4. Pendapatan Iuran dan Denda 5. Pendapatan Lain-Lain Jumlah
Realisasi s.d. Bulan Lalu 3
0 0 0 0 0 0
21.116.916 0 0 0 1.642 21.118.558
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
4
5=(3+4)
2.500.819 0 0 0 0 2.500.819
% s.d. Bulan Ini Terhadap Estimasi 6=(5/2)
23.617.735 0 0 0 1.642 23.619.377
~ ~ ~ ~ ~ ~
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp1.642,00 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp649,00 dan penerimaan lain-lain kekurangan gaji tahun anggaran yang lalu sebesar Rp993,00.
2. NERACA Perbandingan Neraca per tanggal 30 September 2016 dan tanggal 31 Desember 2015 (audited) adalah sebagai berikut: Tanggal Neraca
Kenaikan/(Penurunan)
Uraian
30 Sept 2016 (Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
Aset Aset Lancar Aset Tetap Jumlah Aset
590.595.977
114.053.029
476.542.948
417,83
43.176.702.321
43.428.003.994
(251.301.673)
(0,58)
43.767.298.298
43.542.057.023
225.241.275
0,52
515.979.822
69.631.836
446.347.986
641,01
515.979.822
69.631.836
446.347.986
641,01
Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar
-
-
43.251.318.476
43.472.425.187
(221.106.711)
(0,51)
Jumlah Ekuitas Dana
43.251.318.476
43.472.425.187
(221.106.711)
(0,51)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
43.767.298.298
43.542.057.023
225.241.275
0,52
Ekuitas Dana Investasi
-
~
Penjelasan kenaikan/penurunan saldo Neraca adalah sebagai berikut: 1. Aset Lancar bertambah sebesar Rp476.542.948,00 merupakan tambahan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp500.000.000,00 dan Persediaan sebesar Rp90.595.977,00. 2. Aset Tetap berkurang sebesar Rp251.301.673,00,00 merupakan selisih antara tambahan beban penyusutan sebesar Rp422.005.773,00 dan tambahan dari belanja modal yang terdiri dari pekerjaan perencanaan sebesar Rp8.280.000,00, pekerjaan fisik sebesar Rp157.441.100,00, dan pekerjaan pengawasan sebesar Rp4.983.000,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
5
3. Kewajiban Jangka Pendek bertambah sebesar Rp446.347.986,00 karena tambahan dari Uang Muka dari KPPN sebesar Rp500.000.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp15.979.822,00. 4. Ekuitas berkurang sebesar Rp221.106.711,00 merupakan selisih netto antara mutasi aset dengan kewajiban sebagaimana diuraikan di atas.
3. LAPORAN OPERASIONAL Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional bulan September tahun 2016 adalah sebagai berikut: Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
I. KEGIATAN OPERASIONAL A. PENDAPATAN OPERASIONAL 1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 2. Pendapatan Hibah
29.812.746 29.812.746 0
B. BEBAN OPERASIONAL 1. Beban Pegawai 2. Beban Persediaan 3. Beban Jasa 4. Beban Pemeliharaan 5. Beban Perjalanan Dinas 6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 8. Beban Transfer 9. Beban Lain-Lain
20.806.738.217 15.898.304.541 263.937.594 1.265.398.516 699.620.652 2.257.471.141 422.005.773 0 0 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
(20.776.925.471)
II. KEGIATAN NON OPERASIONAL A. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR 1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar B. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) - LO
0 0 0 1.642 1.642 0 1.642 (20.776.923.829)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan bulan September tahun 2016 adalah sebagai berikut: Uraian
Jumlah
1
2
Ekuitas Awal Surplus/ (Defisit) - LO Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas:
43.478.637.687 (20.776.923.829) 46.450.862 46.450.862 0
-Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Koreksi Yang Menambah/(mengurangi) Nilai Ekuitas
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Antar Entitas -Ditagihkan ke Entitas Lain -Diterima dari Entitas Lain Jumlah Transaksi Antar Entitas Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas
20.526.773.133 (23.619.377) 20.503.153.756 (227.319.211)
Ekuitas Akhir
43.251.318.476
Saldo Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.503.153.756,00 termasuk Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp20.526.773.133,00 dan Diterima ke Entitas Lain sebesar (Rp23.619.377,00).
5. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan September 2016 adalah sebagai berikut: Output Kode Satuan 1
Dana (dalam ribuan rupiah) Realisasi
Realisasi
2
Target s.d. Bln Lalu 3
4
Bulan Ini
s.d. Bln Ini
5
6=(4+5)
7
089.01.01 3670 3670.994 3676 3676.001 3678 3678.998 089.01.06 3701 3701.003 3701.004 3701.005 3701.006 3701.007
Bulan Layanan
12
8
1
9
Laporan
80
58
3
61
m2
123
123
-
123
Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi
112 26 4 43 2
59 21 2 25 1
6 1 14 -
65 22 2 39 1
Jumlah
Anggaran
s.d. Bulan Lalu 8
Bulan Ini
s.d. Bulan Ini
9
10=(8+9)
26.127.414 25.079.340
16.942.409 16.241.034
1.793.628 1.760.622
18.736.037 18.001.656
25.079.340 867.914 867.914 180.160
16.241.034 530.671 530.671 170.704
1.760.622 33.006 33.006 -
18.001.656 563.677 563.677 170.704
180.160 3.209.811 3.209.811 1.682.547 695.370 75.880 631.756 124.258
170.704 1.685.881 1.685.881 1.119.500 183.490 712 313.906 68.273
207.467 207.467 77.204 38.064 62.462 29.737
170.704 1.893.348 1.893.348 1.196.704 221.554 712 376.368 98.010
29.337.225
18.628.290
2.001.095
20.629.385
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
7
6. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN Capaian kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan September tahun 2016 adalah sebagai berikut: No
Kondisi
Indikator
1
Realisasi Anggaran
2
Kesalahan SPM
Ideal
yang Diharapkan
Realisasi
Deviasi
100%
70,32%
-
0%
1,48%
2
3
Ketepatan Penyampaian Data SPK/Kontrak
100%
0,00%
-
4
Ketepatan Pengajuan Uang Persediaan
100%
90,91%
-
5
Ketepatan Penyelesaian Tagihan Non Belanja Pegawai (SPK/Kontrak)
100%
100,00%
-
6
Frekuensi Revisi DIPA yang Bersifat Pergeseran
0,00%
-
7
Ketepatan Penyampaian LPJ Bendahara
100,00%
-
8
Retur SP2D
0%
0,00%
-
9
Pagu Minus Belanja Pegawai
0%
0,25%
10
Dispensasi SPM
0%
0,00%
-
11
Selisih Realisasi Anggaran dengan Halaman III DIPA
0%
4,92%
1.161.259.898
12
Selisih Penarikan dengan Perencanaan Kas (> 1 Milyar)
0%
0,00%
-
0% 100%
(55.948.804)
Dari 12 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, dengan penjelasan sebagai berikut: a) Point 2, kesalahan SPM sebanyak 2 buah dikarenakan nomor rekening bendahara yang tidak ditemukan pada pengajuan Tukin bulan April 2016 padahal tidak ada perubahan nomor rekening bendahara dan tidak ditemukan nomor rekening an Hartoyo, St. Ruslinawati dan Basuki karena sudah dinonaktifkan pada saat pembuatan SKPP pension sementara hak pegawai yang bersangkutan yaitu Uang Makan bulan Agustus belum dibayar . b) Point 3, penyampaian data kontrak sebanyak satu SPK/kontrak terlambat 9 hari karena kesalahan administrasi dalam pembuatan SPK/kontrak sehingga terlambat disampaikan ke KPPN. c) Point 9, Pagu minus belanja pegawai terdapat pada akun 511125 (Belanja Tunj. PPh PNS) sebesar Rp55.948.804,00 dikarenakan rencana penganggaran yang kurang sesuai terjadi sejak semester 2 tahun 2016. d) Point 11, terdapat selisih realisasi anggaran dengan halaman III DIPA sebesar Rp1.161.259.898,00 dikarenakan realisasi anggaran yang kurang optimal.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
8
7. REALISASI DANA PENUGASAN DARI PIHAK KETIGA Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan bulan September 2016 adalah sebesar Rp92.209.463,00 dengan rincian sebagai berikut: s.d. Bulan Lalu
Kedeputian/ Bidang
ST
LHP
Bulan Ini
Rp
ST
LHP
s.d. Bulan Ini Rp
ST
LHP
Rp
1. Perekonomian & Kemaritiman
2
2
14.620.000
-
-
-
2
2
14.620.000
9
9
61.706.963
-
-
-
9
9
61.706.963
3. Keuangan Daerah 13
13
17.192.500
6
6
7.350.000
19
19
24.542.500
2. Polhukam PMK 4. Akuntan Negara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Investigasi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
93.519.463
6
6
7.350.000
30
30
100.869.463
8. PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA KONTRAKTUAL Perkembangan paket pengadaan barang/jasa secara kontraktual sampai dengan bulan September tahun 2016, adalah sebagai berikut : Uraian a. Rencana Pengadaan
Jumlah Paket
Nilai Paket 1
168.032.000
1
154.707.200
Nilai Pembayaran
b. Sudah Tanda Tangan Kontrak, terdiri dari: - Masih Dalam Pekerjaan Fisik - Provisional Hand Over (PHO)
145.481.100
c. Belum Tanda Tangan Kontrak d. Selisih Pagu dengan Nilai Kontrak (a-b-c)
13.324.800
Selisih pagu dengan nilai kontrak Rp13.3214.800,00 terdiri dari Rp8.280.000,00 untuk pekerjaan perencanaan dan Rp5.044.800,00 untuk pekerjaan pengawasan yang telah dibayar 100%.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2016
9
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2016 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
089 01 0400 450536
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
NPSAIKB 07-10-16 1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
NAMA PERKIRAAN 3
DEBET
KREDIT
4
5
1
2
0
111611
Kas di Bendahara Pengeluaran
0
117111
Barang Konsumsi
0
117113
Bahan untuk Pemeliharaan
1,173,500
0
117199
Persediaan Lainnya
9,876,877
0
131111
Tanah
25,340,460,000
0
132111
Peralatan dan Mesin
12,380,387,072
0
133111
Gedung dan Bangunan
20,964,330,199
0
135121
Aset Tetap Lainnya
141,551,981
0
136111
Konstruksi Dalam pengerjaan
158,744,100
0
137111
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
0
137211
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
0
137411
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
0
219211
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
0
219511
Uang Muka dari KPPN
0
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
0
313121
Diterima dari Entitas Lain
0
391111
Ekuitas
0
391117
Penyesuaian Nilai Persediaan
46,450,862
3
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
29,812,746
3
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
3
511111
Beban Gaji Pokok PNS
3
511111
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS
3
511119
Beban Pembulatan Gaji PNS
3
511119
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS
3
511121
Beban Tunj. Suami/Istri PNS
356,323,460
3
511122
Beban Tunj. Anak PNS
111,095,248
3
511123
Beban Tunj. Struktural PNS
70,840,000
3
511124
Beban Tunj. Fungsional PNS
697,830,000
3
511124
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS
3
511125
Beban Tunj. PPh PNS
174,824,758
3
511126
Beban Tunj. Beras PNS
247,097,040
3
511129
Beban Uang Makan PNS
565,060,000
3
511129
Pengembalian Beban Uang Makan PNS
3
511151
Beban Tunjangan Umum PNS
65,065,000
3
512211
Beban Uang Lembur
93,696,000
500,000,000 79,545,600
11,542,299,148 4,260,196,883 6,275,000 15,979,822 500,000,000 20,526,773,133 23,619,377 43,478,637,687
1,642 5,779,771,400 398,800 67,776 906
3,395,000
256,000
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2016 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
089 01 0400 450536
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
NPSAIKB 07-10-16 2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
NAMA PERKIRAAN 3
DEBET
KREDIT
4
5
1
2
3
512411
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3
512411
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3
521111
Beban Keperluan Perkantoran
3
521113
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
3
521114
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3
521115
Beban Honor Operasional Satuan Kerja
3
521119
Beban Barang Operasional Lainnya
42,617,000
3
521211
Beban Bahan
64,498,839
3
521213
Beban Honor Output Kegiatan
36,100,000
3
522111
Beban Langganan Listrik
3
522112
Beban Langganan Telepon
3
522113
Beban Langganan Air
3
522141
Beban Sewa
50,625,702
3
522151
Beban Jasa Profesi
26,300,000
3
523111
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
307,170,556
3
523121
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
371,024,096
3
524111
Beban Perjalanan Biasa
3
524111
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa
3
524113
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
3
524113
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
3
524114
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3
524119
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3
591111
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
152,534,473
3
591211
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
269,471,300
3
593111
Beban Persediaan konsumsi
231,107,800
3
593113
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
21,426,000
3
593149
Beban Persediaan Lainnya
32,829,794
7,838,766,200 98,081,635 631,028,662 6,234,654 14,028,570 106,800,000
268,807,886 16,895,203 1,462,000
2,065,695,641
JUMLAH
370,000 124,180,000 110,000 66,480,000 1,595,500
80,509,039,264
80,509,039,264
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2016 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
089 01 0400 450536
NPSAIKB 07-10-16 1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
NAMA PERKIRAAN 3
DEBET
KREDIT
4
5
1
2
2
511111
Allotment Belanja Gaji Pokok PNS
2
511119
Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS
117,000
2
511121
Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
526,436,000
2
511122
Allotment Belanja Tunj. Anak PNS
167,099,000
2
511123
Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS
2
511124
Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS
2
511125
Allotment Belanja Tunj. PPh PNS
119,396,000
2
511126
Allotment Belanja Tunj. Beras PNS
379,538,000
2
511129
Allotment Belanja Uang Makan PNS
2
511151
Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS
2
512211
Allotment Belanja Uang Lembur
2
512411
Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
2
521111
Allotment Belanja Keperluan Perkantoran
2
521113
Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
12,775,000
2
521114
Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
30,000,000
2
521115
Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
2
521119
Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya
2
521211
Allotment Belanja Bahan
2
521213
Allotment Belanja Honor Output Kegiatan
2
521811
Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
2
521832
Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya
2
522111
Allotment Belanja Langganan Listrik
2
522112
Allotment Belanja Langganan Telepon
2
522113
Allotment Belanja Langganan Air
2
522141
Allotment Belanja Sewa
96,000,000
2
522151
Allotment Belanja Jasa Profesi
62,500,000
2
523111
Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2
523112
Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2
523121
Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2
524111
Allotment Belanja Perjalanan Biasa
2
524113
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
319,180,000
2
524114
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
172,700,000
2
524119
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
2
533111
Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
7,767,760,000
85,820,000 1,037,960,000
1,180,080,000 98,140,000 524,784,000 10,061,907,000 1,196,829,000
160,200,000 50,010,000 144,769,000 94,120,000 274,060,000 35,650,000 420,000,000 30,000,000 1,800,000
324,460,000 60,000,000 451,024,000 3,270,351,000
1,600,000 180,160,000 23,617,735
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2016 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
089 01 0400 450536
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
NPSAIKB 07-10-16 2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
NAMA PERKIRAAN 3
DEBET
KREDIT
4
5
1
2
3
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
3
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
3
511111
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
3
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
3
511119
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
3
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
356,792,010
3
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
111,266,648
3
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
70,840,000
3
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
697,830,000
3
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
3
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
175,344,804
3
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
247,097,040
3
511129
Belanja Uang Makan PNS
565,060,000
3
511129
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
3
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
65,065,000
3
512211
Belanja Uang Lembur
93,696,000
3
512411
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3
512411
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
3
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
3
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
3
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
42,617,000
3
521211
Belanja Bahan
64,498,839
3
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
36,100,000
3
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
3
521832
Belanja Barang Persediaan Lainnya
3
522111
Belanja Langganan Listrik
3
522112
Belanja Langganan Telepon
3
522113
Belanja Langganan Air
3
522141
Belanja Sewa
50,625,702
3
522151
Belanja Jasa Profesi
26,300,000
3
523111
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1,642 5,785,851,100 398,800 68,181 906
3,395,000
256,000
7,838,766,200 98,081,635 631,028,662 6,234,654 14,028,570 106,800,000
170,433,900 34,446,780 307,325,189 18,448,802 1,608,000
307,170,556 10,575,000 364,811,596
Kode Laporan : Tanggal : Halaman :
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2016 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
089 01 0400 450536
KODE KODE TRANS PERKIRAAN
NPSAIKB 07-10-16 3
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
NAMA PERKIRAAN
1
2
3
3
524111
Belanja Perjalanan Biasa
3
524111
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
3
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3
524113
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
DEBET
KREDIT
4
5
2,065,695,641
JUMLAH
370,000 124,180,000 110,000 66,480,000 1,595,500 170,704,100 20,629,385,474
29,463,456,718
LAPORAN KINERJA SATKER TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
BELANJA
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
: lap.out : 07 Oktober 2016 1 : : lu_capaiout
SATUAN
%
KELUARAN
URAIAN
KODE
KETERANGAN ANGGARAN
1
2
3
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN
REALISASI
4
%
RENCANA
5
REALISASI
6
7
8
9
10
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 01
3670 994
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Layanan Perkantoran JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3676 001
3670
71.78
12
0.96
71.78
12
0.96
Bulan Layanan
8.00 8.00
Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP
867,914,000
563,676,518
64.95
80
3.20
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
867,914,000
563,676,518
64.95
80
3.20
180,160,000
170,704,100
94.75
123
0.00
180,160,000
170,704,100
94.75
123
0.00
0.00
26,127,414,000
18,736,036,512
71.71
215
4.16
1.93
1,682,547,000
1,196,704,709
71.12
112
5.60
Rekomendasi
5.00
695,370,000
221,553,177
31.86
26
1.04
Rekomendasi
4.00
75,880,000
712,800
0.94
4
0.00
Rekomendasi
0.00
631,756,000
376,368,709
59.58
43
14.19
Rekomendasi
33.00
3676
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
998
Gedung/Bangunan
3701
18,001,655,894 18,001,655,894
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP
3678
06
25,079,340,000 25,079,340,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3678
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.01
Laporan
4.00 4.00
M2
0.00
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
003
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
004
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita 3-7)
005
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita 3 - 7)
006
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk
LAPORAN KINERJA SATKER TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
BELANJA
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
: lap.out : 07 Oktober 2016 2 : : lu_capaiout
SATUAN
%
KELUARAN
URAIAN
KODE
KETERANGAN ANGGARAN
1
2
3
REALISASI
4
%
RENCANA
5
REALISASI
6
7
8
9
10
Piloting) 007
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
124,258,000
98,009,567
78.88
2
0.00
Rekomendasi
0.00
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3701
3,209,811,000
1,893,348,962
58.99
187
20.83
11.14
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.06
3,209,811,000
1,893,348,962
58.99
187
20.83
11.14
01.01
29,337,225,000
20,629,385,474
70.32
402
0.00
6.22
29,337,225,000
20,629,385,474
70.32
402
24.99
6.22
29,337,225,000
20,629,385,474
70.32
402
24.99
6.22
29,337,225,000
20,629,385,474
70.32
402
24.99
6.22
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH BELANJA FUNGSI
01
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER JUMLAH BELANJA
KD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 1 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
2
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
9
10
TRANSAKSI KAS 01
RUPIAH MURNI
0
RM
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3670
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
994
Layanan Perkantoran
51
BELANJA PEGAW AI
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
7,767,760,000
7,767,760,000
504,388,800
5,785,851,100
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
117,000
117,000
6,666
68,181
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
526,436,000
526,436,000
34,344,770
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
167,099,000
167,099,000
10,830,988
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
85,820,000
85,820,000
(
398,800)
5,785,452,300
74.48
1,982,307,700
906)
67,275
57.50
49,725
356,792,010
0
356,792,010
67.78
169,643,990
111,266,648
0
111,266,648
66.59
55,832,352
7,390,000
70,840,000
0
70,840,000
82.54
14,980,000
(
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
1,037,960,000
1,037,960,000
66,800,000
697,830,000
3,395,000)
694,435,000
66.90
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
119,396,000
119,396,000
7,539,709
175,344,804
0
175,344,804
146.86
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
379,538,000
379,538,000
26,505,720
247,097,040
0
247,097,040
65.10
132,440,960
511129
Belanja Uang Makan PNS
1,180,080,000
1,180,080,000
81,188,000
565,060,000
(
256,000)
564,804,000
47.86
615,276,000
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
0
65,065,000
66.30
33,075,000
(
4,050,706)
8,071,164,077
71.07
3,291,181,923
0
93,696,000
17.85
431,088,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122 512211
98,140,000
98,140,000
5,895,000
65,065,000
11,362,346,000
11,362,346,000
744,889,653
8,075,214,783
524,784,000
524,784,000
12,930,000
93,696,000
(
343,525,000 (
55,948,804)
Belanja Lembur Belanja Uang Lembur
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 2 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
5124 512411
52 5211
ANGGARAN SEMULA
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
6
7
524,784,000
524,784,000
12,930,000
93,696,000
10,661,907,000
10,061,907,000
762,324,173
7,838,766,200
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
8
9
SISA ANGGARAN
10
0
93,696,000
17.85
431,088,000
98,081,635)
7,740,684,565
76.93
2,321,222,435
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
(
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
10,661,907,000
10,061,907,000
762,324,173
7,838,766,200
(
98,081,635)
7,740,684,565
77.91
2,321,222,435
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
22,549,037,000
21,949,037,000
1,520,143,826
16,007,676,983
(
102,132,341)
15,905,544,642
72.93
6,043,492,358
BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
1,196,829,000
1,196,829,000
69,391,950
631,028,662
0
631,028,662
52.73
565,800,338
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
12,775,000
12,775,000
659,500
6,234,654
0
6,234,654
48.80
6,540,346
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
30,000,000
30,000,000
1,357,200
14,028,570
0
14,028,570
46.76
15,971,430
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
160,200,000
160,200,000
13,350,000
106,800,000
0
106,800,000
66.67
53,400,000
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
50,010,000
50,010,000
1,800,000
42,617,000
0
42,617,000
85.22
7,393,000
1,449,814,000
1,449,814,000
86,558,650
800,708,886
0
800,708,886
55.23
649,105,114
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5212
Belanja Barang Non Operasional
521211
Belanja Bahan
33,625,000
33,625,000
0
0
0
0
0.00
33,625,000
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
94,120,000
94,120,000
5,450,000
36,100,000
0
36,100,000
38.36
58,020,000
127,745,000
127,745,000
5,450,000
36,100,000
0
36,100,000
28.26
91,645,000
133,810,000
133,810,000
16,225,000
62,158,400
0
62,158,400
46.45
71,651,600
35,650,000
35,650,000
0
34,446,780
0
34,446,780
96.62
1,203,220
169,460,000
169,460,000
16,225,000
96,605,180
0
96,605,180
57.01
72,854,820
420,000,000
420,000,000
34,469,694
307,325,189
0
307,325,189
73.17
112,674,811
30,000,000
30,000,000
2,058,466
18,448,802
0
18,448,802
61.50
11,551,198
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 5218
Belanja Barang Persediaan
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521832
Belanja Barang Persediaan Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
5221
Belanja Jasa
522111
Belanja Langganan Listrik
522112
Belanja Langganan Telepon
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 3 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
ANGGARAN SEMULA
2
522113
Belanja Langganan Air
522141
Belanja Sewa
3
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 5231
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
1,800,000
1,800,000
229,000
1,608,000
0
1,608,000
89.33
192,000
96,000,000
96,000,000
5,625,078
50,625,702
0
50,625,702
52.74
45,374,298
547,800,000
547,800,000
42,382,238
378,007,693
0
378,007,693
69.00
169,792,307
324,460,000
324,460,000
35,771,715
307,170,556
0
307,170,556
94.67
17,289,444
60,000,000
60,000,000
0
10,575,000
0
10,575,000
17.63
49,425,000
Belanja Pemeliharaan
523111
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
451,024,000
451,024,000
54,090,113
364,811,596
0
364,811,596
80.89
86,212,404
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
835,484,000
835,484,000
89,861,828
682,557,152
0
682,557,152
81.70
152,926,848
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
3,130,303,000
3,130,303,000
240,477,716
1,993,978,911
0
1,993,978,911
63.70
1,136,324,089
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994
25,679,340,000
25,079,340,000
1,760,621,542
18,001,655,894
(
102,132,341)
17,899,523,553
71.78
7,179,816,447
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
25,679,340,000
25,079,340,000
1,760,621,542
18,001,655,894
(
102,132,341)
17,899,523,553
71.78
7,179,816,447
Belanja Bahan
36,383,000
37,183,000
68,000
25,064,697
0
25,064,697
67.41
12,118,303
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
36,383,000
37,183,000
68,000
25,064,697
0
25,064,697
67.41
12,118,303
Belanja Jasa Profesi
14,500,000
38,500,000
0
12,600,000
0
12,600,000
32.73
25,900,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
14,500,000
38,500,000
0
12,600,000
0
12,600,000
32.73
25,900,000
712,160,000
599,031,000
32,717,943
449,356,321
(
370,000)
448,986,321
74.95
150,044,679
18,900,000
18,900,000
220,000
8,580,000
(
110,000)
8,470,000
44.81
10,430,000
3670
3676
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP
001
Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP
52
BELANJA BARANG
5212 521211
5221 522151
5241
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Jasa
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 4 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
ANGGARAN SEMULA
2
3
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
5
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
191,000,000
172,700,000
0
66,480,000
0
66,480,000
38.49
106,220,000
1,600,000
1,600,000
0
1,595,500
0
1,595,500
99.72
4,500
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
923,660,000
792,231,000
32,937,943
526,011,821
(
480,000)
525,531,821
66.40
266,699,179
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
974,543,000
867,914,000
33,005,943
563,676,518
(
480,000)
563,196,518
64.95
304,717,482
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001
974,543,000
867,914,000
33,005,943
563,676,518
(
480,000)
563,196,518
64.95
304,717,482
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
974,543,000
867,914,000
33,005,943
563,676,518
(
480,000)
563,196,518
64.95
304,717,482
3676
3678
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
998
Gedung/Bangunan
53
BELANJA MODAL
5331
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
180,160,000
180,160,000
0
170,704,100
0
170,704,100
94.75
9,455,900
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
180,160,000
180,160,000
0
170,704,100
0
170,704,100
94.75
9,455,900
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
180,160,000
180,160,000
0
170,704,100
0
170,704,100
94.75
9,455,900
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998
180,160,000
180,160,000
0
170,704,100
0
170,704,100
94.75
9,455,900
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3678
180,160,000
180,160,000
0
170,704,100
0
170,704,100
94.75
9,455,900
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.01
26,834,043,000
26,127,414,000
1,793,627,485
18,736,036,512
102,612,341)
18,633,424,171
71.71
7,493,989,829
06
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3701
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
003
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
52
BELANJA BARANG
5212
Belanja Barang Non Operasional
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 5 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1 521211
5218 521811
5221 522151
5241
2
7
8
9
SISA ANGGARAN
10
33,165,142
0
33,165,142
56.25
25,795,858
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
58,961,000
58,961,000
2,257,700
33,165,142
0
33,165,142
56.25
25,795,858
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
84,000,000
84,000,000
0
74,459,500
0
74,459,500
88.64
9,540,500
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
84,000,000
84,000,000
0
74,459,500
0
74,459,500
88.64
9,540,500
Belanja Jasa Profesi
24,000,000
24,000,000
1,500,000
13,700,000
0
13,700,000
57.08
10,300,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
24,000,000
24,000,000
1,500,000
13,700,000
0
13,700,000
57.08
10,300,000
1,327,780,000
1,337,466,000
67,946,745
989,700,067
0
989,700,067
74.00
347,765,933
197,120,000
178,120,000
5,500,000
85,680,000
0
85,680,000
48.10
92,440,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
1,524,900,000
1,515,586,000
73,446,745
1,075,380,067
0
1,075,380,067
70.95
440,205,933
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,691,861,000
1,682,547,000
77,204,445
1,196,704,709
0
1,196,704,709
71.12
485,842,291
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.003
1,691,861,000
1,682,547,000
77,204,445
1,196,704,709
0
1,196,704,709
71.12
485,842,291
Belanja Bahan
5,200,000
5,200,000
0
1,357,400
0
1,357,400
26.10
3,842,600
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
5,200,000
5,200,000
0
1,357,400
0
1,357,400
26.10
3,842,600
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
19,500,000
19,500,000
0
7,875,000
0
7,875,000
40.38
11,625,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
19,500,000
19,500,000
0
7,875,000
0
7,875,000
40.38
11,625,000
Belanja Barang Persediaan
Belanja Jasa
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
004
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita 3-7)
52
BELANJA BARANG
5241
6
% REALISASI ANGGARAN
2,257,700
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
521811
5
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
58,961,000
524113
5218
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
58,961,000
Belanja Perjalanan Biasa
521211
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Bahan
524111
5212
ANGGARAN SEMULA
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Barang Persediaan
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 6 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
2
524111
Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5241
8
9
10
207,040,777
32.97
420,949,223
45,760,000
42,680,000
1,320,000
5,280,000
0
5,280,000
12.37
37,400,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
722,430,000
670,670,000
38,063,771
212,320,777
0
212,320,777
31.66
458,349,223
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
747,130,000
695,370,000
38,063,771
221,553,177
0
221,553,177
31.86
473,816,823
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.004
747,130,000
695,370,000
38,063,771
221,553,177
0
221,553,177
31.86
473,816,823
Belanja Bahan
800,000
800,000
0
712,800
0
712,800
89.10
87,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
800,000
800,000
0
712,800
0
712,800
89.10
87,200
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0.00
3,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0.00
3,000,000
78,680,000
66,800,000
0
0
0
0
0.00
66,800,000
7,040,000
5,280,000
0
0
0
0
0.00
5,280,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
85,720,000
72,080,000
0
0
0
0
0.00
72,080,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
89,520,000
75,880,000
0
712,800
0
712,800
0.94
75,167,200
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.005
89,520,000
75,880,000
0
712,800
0
712,800
0.94
75,167,200
8,600,000
8,600,000
267,000
3,807,000
0
3,807,000
44.27
4,793,000
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Barang Persediaan
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
006
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)
52
BELANJA BARANG
521211
7 0
524111
5212
6
SISA ANGGARAN
207,040,777
BELANJA BARANG
521811
5
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
36,743,771
52
5218
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
627,990,000
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita 3 - 7)
5212
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
676,670,000
005
521211
ANGGARAN SEMULA
Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 7 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA URAIAN
KODE
1
2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
5218 521811
5241
7
8
9
10
0
3,807,000
44.27
4,793,000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
32,250,000
32,250,000
6,897,000
25,941,000
0
25,941,000
80.44
6,309,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
32,250,000
32,250,000
6,897,000
25,941,000
0
25,941,000
80.44
6,309,000
649,885,000
520,226,000
55,298,101
324,180,709
0
324,180,709
62.32
196,045,291
75,680,000
70,680,000
0
22,440,000
0
22,440,000
31.75
48,240,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
725,565,000
590,906,000
55,298,101
346,620,709
0
346,620,709
58.66
244,285,291
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
766,415,000
631,756,000
62,462,101
376,368,709
0
376,368,709
59.58
255,387,291
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.006
766,415,000
631,756,000
62,462,101
376,368,709
0
376,368,709
59.58
255,387,291
Belanja Bahan
400,000
400,000
0
391,800
0
391,800
97.95
8,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
400,000
400,000
0
391,800
0
391,800
97.95
8,200
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
1,500,000
1,500,000
0
0
0
0
0.00
1,500,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
1,500,000
1,500,000
0
0
0
0
0.00
1,500,000
127,830,000
118,838,000
28,967,019
95,417,767
0
95,417,767
80.29
23,420,233
3,520,000
3,520,000
770,000
2,200,000
0
2,200,000
62.50
1,320,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
131,350,000
122,358,000
29,737,019
97,617,767
0
97,617,767
79.78
24,740,233
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
133,250,000
124,258,000
29,737,019
98,009,567
0
98,009,567
78.88
26,248,433
Belanja Barang Persediaan
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
007
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
52
BELANJA BARANG
5241
6
SISA ANGGARAN
3,807,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5218
5
% REALISASI ANGGARAN
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
267,000
Belanja Perjalanan Biasa
521811
4
JUMLAH S/D BULAN INI
BULAN INI
8,600,000
524113
521211
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
8,600,000
524111
5212
ANGGARAN SEMULA
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Barang Persediaan
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
Belanja Perjalanan Biasa
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07 Oktober 2016 8 : : lu_lrabstkb
REALISASI BELANJA KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SEMULA
2
3
JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.007
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
BULAN INI
5
JUMLAH S/D BULAN INI
JUMLAH NETO S/D BULAN INI
PENGEMBALIAN S/D BULAN INI
6
7
8
% REALISASI ANGGARAN
9
SISA ANGGARAN
10
133,250,000
124,258,000
29,737,019
98,009,567
0
98,009,567
78.88
26,248,433
3,428,176,000
3,209,811,000
207,467,336
1,893,348,962
0
1,893,348,962
58.99
1,316,462,038
JUMLAH BELANJA KEGIATAN
3701
JUMLAH BELANJA PROGRAM
01.01.06
3,428,176,000
3,209,811,000
207,467,336
1,893,348,962
0
1,893,348,962
58.99
1,316,462,038
01.01
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH BELANJA FUNGSI
01
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN
0
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA
01
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER
KD
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
JUMLAH TRANSAKSI KAS
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS
30,262,219,000
29,337,225,000
2,001,094,821
20,629,385,474
(
102,612,341)
20,526,773,133
70.32
8,810,451,867
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07-10-16 1 : : lu_lrapbstkb
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA ANGGARAN SEMULA
URAIAN
KODE
1
2
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
5
6
7
% REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
8
9
TRANSAKSI KAS 01
RUPIAH MURNI
0
RM
01
PELAYANAN UMUM
01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
3670
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
994
Layanan Perkantoran
51
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI
5111
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
0
0
0
398,800
398,800
0.00
0
511119
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
0
0
906
0
906
0.00
0
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
0
0
3,395,000
0
3,395,000
0.00
0
511129
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
0
0
256,000
0
256,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
0
0
3,651,906
398,800
4,050,706
0.00
0
0
0
82,170,047
15,911,588
98,081,635
0.00
0
5124 512411
Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0
0
82,170,047
15,911,588
98,081,635
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
0
0
85,821,953
16,310,388
102,132,341
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994
0
0
85,821,953
16,310,388
102,132,341
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN
0
0
85,821,953
16,310,388
102,132,341
0.00
0
3676
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP
001
Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP
3670
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 01 : 0400 : 450536
JENIS SATUAN KERJA
: KD
KANTOR DAERAH
ESELON I WILAYAH/PROPINSI
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
: LRBSB 01 : 07-10-16 2 : : lu_lrapbstkb
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA KODE
1
2
52
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG
5241
ANGGARAN SEMULA
URAIAN
3
ANGGARAN SETELAH REVISI
4
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
5
6
7
% REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
8
9
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
0
0
370,000
0
370,000
0.00
0
524113
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0
0
110,000
0
110,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0
0
480,000
0
480,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0
0
480,000
0
480,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3676.001
0
0
480,000
0
480,000
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN
0
0
480,000
0
480,000
0.00
0
01.01.01
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
01.01
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
3676
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI
01
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA
01
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER
KD
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS
0
0
86,301,953
16,310,388
102,612,341
0.00
0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) : : : : :
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
089 01 0400 450536 : KD
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA KANTOR DAERAH
KD. LAPORAN : LRPS.B01 : 07/10/16 TANGGAL
REALISASI KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
BULAN INI 4
HAL
: 1
PROG. ID :
: lu_pendsatk
PENDAPATAN
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5
PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI
JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7
6
% REAL. PEND 8
TRANSAKSI KAS I
Penerimaan Dalam Negeri
42
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
423
PNBP LAINNYA
4231
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
42314
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Penerimaan
42314
Jumlah Penerimaan 4231 4239
Pendapatan Lain-lain
42395
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Penerimaan
42395
Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan Jumlah Penerimaan
423
42
Jumlah Penerimaan Dalam Negeri
0
2,500,819
23,617,735
0
23,617,735
0.00
0
2,500,819
23,617,735
0
23,617,735
0.00
0
2,500,819
23,617,735
0
23,617,735
0.00
0
0
1,642
0
1,642
0.00
0
0
1,642
0
1,642
0.00
0
0
1,642
0
1,642
0.00
0
2,500,819
23,619,377
0
23,619,377
0.00
0
2,500,819
23,619,377
0
23,619,377
0.00
0
2,500,819
23,619,377
0
23,619,377
0.00
0
2,500,819
23,619,377
0
23,619,377
0.00
JUMLAH PENDAPATAN
0
2,500,819
23,619,377
0
23,619,377
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
0
2,500,819
23,619,377
0
23,619,377
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS SATKER
: : : : :
089 01 0400 450536 : XX
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Cek Tabel
KD. LAPORAN : LPPS.B01 : 07/10/16 TANGGAL HAL
: 1
PROG. ID :
: lue_penblank
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN KODE
URAIAN
ESTIMASI PENDAPATAN
1
2
3
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 4
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------
BULAN LALU 5
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 6
% REAL. PEND 7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN
: : : : :
089 01 0400 450536
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KD
KANTOR DAERAH 2016
No
1 A A.I.1 A.I.1.a A.I.1.b A.I.2
2
B.I.1
ANGGARAN
REALISASI
3
4
5
% REAL. ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REAL. ANGG.
6
7
8
9
10
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak HIBAH
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B
2015 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
URAIAN
: LRAST : 07 Oktober 2016 1 : : lu_pastkt
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
0
23,619,377
23,619,377
0.00
0
37,064,016
37,064,016
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
23,619,377
23,619,377
0.00
0
37,064,016
37,064,016
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
23,619,377
23,619,377
0.00
0
37,064,016
37,064,016
0.00
29,337,225,000
20,526,773,133
(
8,810,451,867)
69.97
29,490,805,000
28,873,665,175
(
617,139,825)
97.91
21,949,037,000
15,905,544,642
(
6,043,492,358)
72.47
21,359,494,000
21,160,931,545
(
198,562,455)
99.07
7,208,028,000
4,450,524,391
(
2,757,503,609)
61.74
7,485,783,000
7,073,088,630
(
412,694,370)
94.49
180,160,000
170,704,100
9,455,900)
94.75
645,528,000
639,645,000
5,883,000)
99.09
BELANJA NEGARA Rupiah Murni
B.I.1.a
Belanja Pegawai
B.I.1.b
Belanja Barang
B.I.1.c
Belanja Modal
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Pinjaman dan Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.a
Belanja Pegawai
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.b
Belanja Barang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.c
Belanja Modal
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
29,337,225,000
20,526,773,133
8,810,451,867)
69.97
29,490,805,000
28,873,665,175
617,139,825)
97.91
B.I.2
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: BAR-127652/WPB.14/KP.030/2016 Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA (450536) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara YOGYAKARTA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode September 2016. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uraian Pagu Belanja Belanja Pengembalian Belanja Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Pendapatan Bukan Pajak Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak Pengembalian Pajak Mutasi Uang Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas pada Badan Layanan Umum Kas Lainnya di K/L dari Hibah
SiAP 29,337,225,000 20,629,385,474 -102,612,341 0 23,619,377 0 0 500,000,000 500,000,000 0 0
SAI 29,337,225,000 20,629,385,474 -102,612,341 0 23,619,377 0 0 500,000,000 500,000,000 0 0
Perbedaan
Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Kepala Perwakilan
Sri Suprihariani NIP.196208131983122001
Tytut Ratih Kusumo NIP.195711011983112001
Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampiran I Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-127652/WPB.14/KPPN.030/2016 Tanggal : 04/10/2016
Laporan Hasil Rekonsiliasi UAKPA: PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA (450536) Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SAU sampai dengan bulan September tahun anggaran 2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pagu Anggaran SAU : 29,337,225,000 SAI/SA-BUN : 29,337,225,000 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak SAU : 0 SAI/SA-BUN : 0 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
3. Laporan Realisasi Belanja SAU : 20,629,385,474 SAI/SA-BUN : 20,629,385,474 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 4. Pengembalian Belanja SAU : -102,612,341 SAI/SA-BUN : -102,612,341 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak SAU
: 23,619,377
SAI/SA-BUN : 23,619,377 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak SAU : 0 SAI/SA-BUN : 0 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 7. Pengembalian Pajak SAU
: 0
SAI/SA-BUN : 0 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Halaman 1
Lampiran I Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-127652/WPB.14/KPPN.030/2016 Tanggal : 04/10/2016
8. Mutasi Uang Persediaan SAU
: 500,000,000
SAI/SA-BUN
: 500,000,000
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 9. Kas di Bendahara Pengeluaran SAU
: 500,000,000
SAI/SA-BUN : 500,000,000 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung SAU
: 0
SAI/SA-BUN : 0 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 11. Saldo Kas Badan Layanan Umum SAU
: 0
SAI/SA-BUN : 0 Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN. 12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan
An. Bendahara Umum Negara,
An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Kepala Perwakilan
Sri Suprihariani NIP.196208131983122001
Tytut Ratih Kusumo NIP.195711011983112001
Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
Halaman 2
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:08 AM
KODE TRN
KODE AKUN
1 0.0
2 115612
Piutang dari KPPN
0.0
219711
Utang Kepada KUN
2.0
511111
2.0
NAMA AKUN 3
DEBET
KREDIT
4 8,810,451,867
5 0
23,619,377
0
Allotment Belanja Gaji Pokok PNS
0
7,767,760,000
511119
Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS
0
117,000
2.0
511121
Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
0
526,436,000
2.0
511122
Allotment Belanja Tunj. Anak PNS
0
167,099,000
2.0
511123
Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS
0
85,820,000
2.0
511124
Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS
0
1,037,960,000
2.0
511125
Allotment Belanja Tunj. PPh PNS
0
119,396,000
2.0
511126
Allotment Belanja Tunj. Beras PNS
0
379,538,000
2.0
511129
Allotment Belanja Uang Makan PNS
0
1,180,080,000
2.0
511151
Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS
0
98,140,000
2.0
512211
Allotment Belanja Uang Lembur
0
524,784,000
2.0
512411
Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/
0
10,061,907,000
2.0
521111
Allotment Belanja Keperluan Perkantoran
0
1,196,829,000
2.0
521113
Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
0
12,775,000
2.0
521114
Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
0
30,000,000
2.0
521115
Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
0
160,200,000
2.0
521119
Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya
0
50,010,000
2.0
521211
Allotment Belanja Bahan
0
144,769,000
2.0
521213
Allotment Belanja Honor Output Kegiatan
0
94,120,000
2.0
521811
Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
0
274,060,000
2.0
521832
Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya
0
35,650,000
2.0
522111
Allotment Belanja Langganan Listrik
0
420,000,000
2.0
522112
Allotment Belanja Langganan Telepon
0
30,000,000
2.0
522113
Allotment Belanja Langganan Air
0
1,800,000
2.0
522141
Allotment Belanja Sewa
0
96,000,000
2.0
522151
Allotment Belanja Jasa Profesi
0
62,500,000
2.0
523111
Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0
324,460,000
2.0
523112
Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
0
60,000,000
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:08 AM
KODE TRN
KODE AKUN
1 2.0
2 523121
3 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.0
524111
2.0
NAMA AKUN
DEBET
KREDIT
4 0
5 451,024,000
Allotment Belanja Perjalanan Biasa
0
3,270,351,000
524113
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0
319,180,000
2.0
524114
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
0
172,700,000
2.0
524119
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
0
1,600,000
2.0
533111
Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
0
180,160,000
3.0
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
0
23,617,735
3.0
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran
0
1,642
3.0
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
5,785,851,100
0
3.1
511111
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
0
398,800
3.0
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
68,181
0
3.1
511119
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
0
906
3.0
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
356,792,010
0
3.0
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
111,266,648
0
3.0
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
70,840,000
0
3.0
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
697,830,000
0
3.1
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
0
3,395,000
3.0
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
175,344,804
0
3.0
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
247,097,040
0
3.0
511129
Belanja Uang Makan PNS
565,060,000
0
3.1
511129
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
0
256,000
3.0
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
65,065,000
0
3.0
512211
Belanja Uang Lembur
93,696,000
0
3.0
512411
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
7,838,766,200
0
3.1
512411
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/
0
98,081,635
3.0
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
631,028,662
0
3.0
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
6,234,654
0
3.0
521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
14,028,570
0
3.0
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
106,800,000
0
3.0
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
42,617,000
0
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:08 AM
KODE TRN
KODE AKUN
1 3.0
2 521211
Belanja Bahan
4 64,498,839
3.0
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
36,100,000
0
3.0
521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
170,433,900
0
3.0
521832
Belanja Barang Persediaan Lainnya
34,446,780
0
3.0
522111
Belanja Langganan Listrik
307,325,189
0
3.0
522112
Belanja Langganan Telepon
18,448,802
0
3.0
522113
Belanja Langganan Air
1,608,000
0
3.0
522141
Belanja Sewa
50,625,702
0
3.0
522151
Belanja Jasa Profesi
26,300,000
0
3.0
523111
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
307,170,556
0
3.0
523112
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
10,575,000
0
3.0
523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
364,811,596
0
3.0
524111
Belanja Perjalanan Biasa
2,065,695,641
0
3.1
524111
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
0
370,000
3.0
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
124,180,000
0
3.1
524113
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
0
110,000
3.0
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
66,480,000
0
3.0
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,595,500
0
3.0
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
170,704,100
0
29,463,456,718
29,463,456,718
NAMA AKUN 3
JUMLAH
DEBET
KREDIT 5 0
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:10 AM
KODE TRN
KODE AKUN
1 0.0
2 111611
3 Kas di Bendahara Pengeluaran
0.0
117111
Barang Konsumsi
0.0
117113
0.0
NAMA AKUN
DEBET
KREDIT
4 500,000,000
5 0
79,545,600
0
Bahan untuk Pemeliharaan
1,173,500
0
117199
Persediaan Lainnya
9,876,877
0
0.0
131111
Tanah
25,340,460,000
0
0.0
132111
Peralatan dan Mesin
12,380,387,072
0
0.0
133111
Gedung dan Bangunan
20,964,330,199
0
0.0
135121
Aset Tetap Lainnya
141,551,981
0
0.0
136111
Konstruksi Dalam pengerjaan
158,744,100
0
0.0
137111
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
0
11,542,299,148
0.0
137211
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
0
4,260,196,883
0.0
137411
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
0
6,275,000
0.0
219211
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
0
15,979,822
0.0
219511
Uang Muka dari KPPN
0
500,000,000
0.0
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
0
20,526,773,133
0.0
313121
Diterima dari Entitas Lain
23,619,377
0
0.0
391111
Ekuitas
0
43,478,637,687
0.0
391117
Penyesuaian Nilai Persediaan
0
46,450,862
3.0
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
0
29,812,746
3.0
423951
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran
0
1,642
3.0
511111
Beban Gaji Pokok PNS
5,779,771,400
0
3.0
511119
Beban Pembulatan Gaji PNS
67,776
0
3.0
511121
Beban Tunj. Suami/Istri PNS
356,323,460
0
3.0
511122
Beban Tunj. Anak PNS
111,095,248
0
3.0
511123
Beban Tunj. Struktural PNS
70,840,000
0
3.0
511124
Beban Tunj. Fungsional PNS
697,830,000
0
3.0
511125
Beban Tunj. PPh PNS
174,824,758
0
3.0
511126
Beban Tunj. Beras PNS
247,097,040
0
3.0
511129
Beban Uang Makan PNS
565,060,000
0
3.0
511151
Beban Tunjangan Umum PNS
65,065,000
0
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:10 AM
KODE TRN
KODE AKUN
1 3.0
2 512211
Beban Uang Lembur
3.0
512411
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3.0
521111
Beban Keperluan Perkantoran
3.0
521113
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
3.0
521114
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3.0
521115
Beban Honor Operasional Satuan Kerja
3.0
521119
3.0
NAMA AKUN 3
DEBET
KREDIT
4 93,696,000
5 0
7,838,766,200
0
631,028,662
0
6,234,654
0
14,028,570
0
106,800,000
0
Beban Barang Operasional Lainnya
42,617,000
0
521211
Beban Bahan
64,498,839
0
3.0
521213
Beban Honor Output Kegiatan
36,100,000
0
3.0
522111
Beban Langganan Listrik
268,807,886
0
3.0
522112
Beban Langganan Telepon
16,895,203
0
3.0
522113
Beban Langganan Air
1,462,000
0
3.0
522141
Beban Sewa
50,625,702
0
3.0
522151
Beban Jasa Profesi
26,300,000
0
3.0
523111
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
307,170,556
0
3.0
523121
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
371,024,096
0
3.0
524111
Beban Perjalanan Biasa
2,065,695,641
0
3.0
524113
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
124,180,000
0
3.0
524114
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
66,480,000
0
3.0
524119
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,595,500
0
3.0
591111
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
152,534,473
0
3.0
591211
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
269,471,300
0
3.0
593111
Beban Persediaan konsumsi
231,107,800
0
3.0
593113
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
21,426,000
0
3.0
593149
Beban Persediaan Lainnya
32,829,794
0
3.1
511111
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS
0
398,800
3.1
511119
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS
0
906
3.1
511124
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS
0
3,395,000
3.1
511129
Pengembalian Beban Uang Makan PNS
0
256,000
3.1
512411
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/
0
98,081,635
NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:10 AM
KODE TRN
KODE AKUN
1 3.1
2 524111
3 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa
3.1
524113
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
NAMA AKUN
JUMLAH
DEBET
KREDIT
4
5 0
370,000
0
110,000
80,509,039,264
80,509,039,264
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN/LEMBAGA ESELON I
: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID
: LRA.F.S : 07/10/16 10:20 AM :1 : lap_lra_face_satker
NO
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN PERPAJAKAN
0
0
0
0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
0
23,619,377
(23,619,377)
0
PENERIMAAN HIBAH
0
0
0
0
0
23,619,377
(23,619,377)
0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH B
BELANJA
0
BELANJA PEGAWAI
21,949,037,000
15,905,544,642
6,043,492,358
72
BELANJA BARANG
7,208,028,000
4,450,524,391
2,757,503,609
62
180,160,000
170,704,100
9,455,900
95
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
0
0
0
0
BELANJA SUBSIDI
0
0
0
0
BELANJA HIBAH
0
0
0
0
BELANJA BANTUAN SOSIAL
0
0
0
0
BELANJA LAIN-LAIN
0
0
0
0
29,337,225,000
20,526,773,133
8,810,451,867
70
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA (B I + B II) C
0
PEMBIAYAAN
0
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER SEPTEMBER 2016 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI
: 01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI
: 0400
DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tgl. Cetak 07/10/2016 10:17 AM
NAMA PERKIRAAN
JUMLAH
1
2 ASET
ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP JUMLAH ASET
500,000,000 0 90,595,977 590,595,977 25,340,460,000 12,380,387,072 20,964,330,199 141,551,981 158,744,100 (15,808,771,031) 43,176,702,321 43,767,298,298 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka Uang Muka dari KPPN JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN
0 15,979,822 500,000,000 515,979,822 515,979,822 EKUITAS
EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
43,251,318,476 43,251,318,476 43,767,298,298
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA JENIS SATUAN KERJA
: : : : :
089 01 0400 450536 KD
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA Kode Lap : LO.SAT PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tanggal : 07/10/16 10:36 AM Halaman : 1 Prg ID
URAIAN
2016
: lap_lo_satker
KENAIKAN/ PENURUNAN
2015
(%)
KEGIATAN OPERASIONAL
0
0
0
PENDAPATAN OPERASIONAL
0
0
0
PENDAPATAN PERPAJAKAN
0
0
0
Pendapatan Pajak Penghasilan
0
0
0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang
0
0
0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
0
0
0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
0
0
0
Pendapatan Cukai
0
0
0
Pendapatan Pajak Lainnya
0
0
0
Pendapatan Bea Masuk
0
0
0
Pendapatan Bea Keluar
0
0
0
0
0
0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
0
0
0
Pendapatan Sumber Daya Alam
0
0
0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
0
0
0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
29,812,746
31,812,285
(1,999,539)
(6.285)
29,812,746
31,812,285
(1,999,539)
(6.285)
PENDAPATAN HIBAH
0
0
0
Pendapatan Hibah
0
0
0
0
0
0
29,812,746
31,812,285
(1,999,539)
0
0
0
15,898,304,541
16,146,684,564
(248,380,023)
(1.538)
263,937,594
245,352,438
18,585,156
7.575
1,265,398,516
1,203,216,760
62,181,756
5.168
699,620,652
648,967,425
50,653,227
7.805
2,257,471,141
2,034,860,056
222,611,085
10.94
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
0
0
0
Beban Bunga
0
0
0
Beban Subsidi
0
0
0
Beban Hibah
0
0
0
Jumlah Pendapatan Perpajakan
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas
(6.285)
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA JENIS SATUAN KERJA
: : : : :
089 01 0400 450536 KD
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA Kode Lap : LO.SAT PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA Tanggal : 07/10/16 10:36 AM Halaman : 2 Prg ID
URAIAN Beban Bantuan Sosial
2016
: lap_lo_satker
KENAIKAN/ PENURUNAN
2015
(%)
0
0
422,005,773
524,808,445
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
0
0
0
Beban Lain-Lain
0
0
0
20,806,738,217
20,803,889,688
2,848,529
0.014
(20,776,925,471)
(20,772,077,403)
(4,848,068)
0.023
0
0
0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
0
0
0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
0
0
0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
0
0
0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
1,642
894,160
(892,518) (99.816)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
1,642
894,160
(892,518) (99.816)
0
0
1,642
894,160
(20,776,923,829)
(20,771,183,243)
(5,740,586)
POS LUAR BIASA
0
0
0
Beban Luar Biasa
0
0
0
0
0
0
(20,776,923,829)
(20,771,183,243)
(5,740,586)
Beban Penyusutan dan Amortisasi
JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT - LO
0 (102,802,672) (19.589)
0 (892,518) (99.816) 0.028
0.028
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATKER UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI
: 089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
: 01 : 0400
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA
: 450536
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA
: KD Kode Lap : LPE.SATKER Tanggal : 07/10/16 10:36 AM Halaman : 1 Prg ID
URAIAN
: lap_lpe_satker
KENAIKAN/ PENURUNAN
2016
2015
43,478,637,687
43,823,390,049
(344,752,362)
-
(20,776,923,829)
(29,195,590,621)
8,418,666,792
-
46,450,862
91,237,100
(44,786,238)
-
46,450,862
91,237,100
(44,786,238)
-
0
0
0
-
0
0
0
-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
0
0
0
-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP
0
0
0
-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
0
0
0
-
LAIN-LAIN
0
0
0
-
20,503,153,756
28,759,601,159
(8,256,447,403)
-
(227,319,211)
(344,752,362)
117,433,151
-
43,251,318,476
43,478,637,687
(227,319,211)
-
EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN PENYESUAIAN NILAI ASET PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
(%)
Monitoring Kinerja Pelaksanaan Anggaran - 1/3
PERWAKILAN BPKP PROVINSI D.I. YOGYAKARTA MONITORING CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2016
No
1
Indikator
Realisasi Anggaran
Kondisi Ideal yang Diharapkan
100%
Capaian Pagu Anggaran
29.337.225.000
Realisasi Belanja Netto
20.526.773.133 69,97
% Realisasi
No
Indikator
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Capaian No
Nomor SPM
Tanggal SPM
Tgl Ditolak (Mnrt OMSPAN)
1
56
19/04/2016
20/04/2016
06/09/2016
06/09/2016
2 2
Kesalahan SPM
0%
124,00
Alasan Penolakan No. Rekening tidak ditemukan padahal tidak ada perubahan rekening bendahara Nomor rekening bank 1370006907535, 1370006907170, 1370006907568 pada Penerima (Hartoyo, Siti Ruslinawati,
3 4
dst
Simpulan: Jumlah SPM yang Diajukan ke KPPN
135
Jumlah SPM yang Dikembalikan KPPN
2
% SPM yang Dikembalikan
No
3
Indikator
Ketepatan Penyampaian Data SPK/Kontrak
1,48
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Paling Lambat 5 Hari Kerja Setelah Tanda Tangan SPK/Kontrak (100%)
Capaian
No
Nomor SPK/Kontrak
Tanggal SPK/Kontrak
Tgl Terima ADK di KPPN
Jangka Waktu Pelaporan (HK)
1
SPK003/PW12/PPK/ 2016
23/05/2016
11/06/2016
9
Keterangan
Terlambat
2 3 4
dst
Simpulan: Jumlah SPK/Kontrak yang Telah Ditandatangani
No
Indikator
-
% SPK/Kontrak yang Dilaporkan Tepat Waktu
-
Capaian
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Data SP2D UP/GUP No GUP ke...
4
Ketepatan Pengajuan Uang Persediaan
Paling Lambat 1 bulan sejak Tanggal SP2D UP/GUP Terakhir (100%)
1
Jumlah SPK/Kontrak yang Dilaporkan Tepat Waktu
Tanggal SP2D
Tanggal SP2D UP/GUP Sebelumnya
Jangka Waktu Pengajuan (HK)
Keterangan
1
UP
11/01/2016
2
GUP I
05/02/2016
11/01/2016
24
Tepat Waktu
3
GUP II
03/03/2016
05/02/2016
28
Tepat Waktu
4
GUP III
10/03/2016
03/03/2016
7
Tepat Waktu
5
GUP IV
01/04/2016
10/03/2016
21
Tepat Waktu
6
GUP V
08/04/2016
01/04/2016
7
Tepat Waktu
7
GUP VI
03/05/2016
08/04/2016
25
Tepat Waktu
8
GUP VII
31/05/2016
03/05/2016
28
Tepat Waktu
9
GUP VIII
28/06/2016
31/05/2016
28
Tepat Waktu
10
GUP IX
28/07/2016
28/06/2016
30
Tepat Waktu
11
GUP X
30/08/2016
28/07/2016
32
Terlambat
12
GUP XI
29/09/2016
30/08/2016
30
Tepat Waktu
Simpulan: Jumlah Frekuensi GUP
11
Jumlah Frekuensi GUP yang Tepat Waktu
10
% Jumlah Frekuensi GUP yang Tepat Waktu
No
Indikator
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Capaian
No
Ketepatan
Paling Lambat 17
90,91
1
Nomor SPK/Kontrak
Tanggal Termin/ BAST
SPK-003/PW12/PPK/2016 30/05/2016
Tanggal SPM Diterima KPPN
Tanggal SP2D
Jangka Waktu Pengajuan (HK)
16/06/2016
17/06/2016
16
Keterangan Tepat Waktu
Monitoring Kinerja Pelaksanaan Anggaran - 2/3
5
Ketepatan Penyelesaian Tagihan Non Belanja Pegawai (SPK/Kontrak)
Paling Lambat 17 Hari Kerja sejak Tanggal Termin/BAST (100%)
27/06/2016
28/06/2016
29/06/2016
1
Simpulan: Jumlah Tagihan yang Diajukan
2
Jumlah Tagihan yang Diajukan Tepat Waktu
2
% Tagihan yang Diajukan Tepat Waktu
No
Indikator
Kondisi Ideal yang Diharapkan
6
100,00
Capaian No
Frekuensi Revisi DIPA yang Bersifat Pergeseran (dalam hal Pagu Tetap dan merubah Digital Stamp)
Alasan Revisi/Pergeseran
Tanggal Revisi
1 2 0%
3 Jumlah Revisi DIPA yang Bersifat Pergeseran
0
Jumlah satker di BPKP
39 0,00
% Revisi DIPA yang bersifat Pergeseran
No
Indikator
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Capaian
7
Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya (100%)
Tanggal LPJ Diterima KPPN
Bulan LPJ
No
Ketepatan Penyampaian LPJ Bendahara
Tepat Waktu
Kesesuaian dengan Deadline
1
Januari
10/02/2016
Tepat Waktu
2
Februari
02/03/2016
Tepat Waktu
3
Maret
05/04/2016
Tepat Waktu
4
April
10/05/2016
Tepat Waktu
5
Mei
03/06/2016
Tepat Waktu
6
Juni
01/07/2016
Tepat Waktu
7
Juli
02/08/2016
Tepat Waktu
8
Agustus
02/09/2016
Tepat Waktu
9
September
05/10/2016
Tepat Waktu
10
Oktober
11
November
12
Desember
Simpulan: Jumlah LPJ yang Disampaikan ke KPPN
9
Jumlah LPJ yang Disampaikan Tepat Waktu
9
% LPJ yang Disampaikan Tepat Waktu
No
Indikator
Kondisi Ideal yang Diharapkan
100,00
Capaian Nomor SP2D
No
Tanggal SP2D
Tanggal Penolakan
Alasan Penolakan
1 2 3 8
Retur SP2D
0%
4
dst
Simpulan: Jumlah SP2D yang Terbit (termasuk SP2D yang ditolak)
135
Jumlah SP2D yang Ditolak
0
% SP2D yang Ditolak
No
9
Indikator
Pagu Minus Belanja Pegawai
0,00
Kondisi Ideal yang Diharapkan
0%
Capaian No
Akun 6 Digit
1
511111
7.767.760.000
Pagu
5.785.851.100
Realisasi
Sisa Anggaran 1.981.908.900
Saldo Minus
2
511119
117.000
68.181
48.819
-
3
511121
526.436.000
356.792.010
169.643.990
-
4
511122
167.099.000
111.266.648
55.832.352
-
5
511123
85.820.000
70.840.000
14.980.000
-
6
511124
1.037.960.000
697.830.000
340.130.000
7
511125
119.396.000
175.344.804
(55.948.804)
8
511126
379.538.000
247.097.040
132.440.960
9
511129
1.180.080.000
565.060.000
615.020.000
-
12
511151
98.140.000
65.065.000
33.075.000
-
13
512211
524.784.000
93.696.000
431.088.000
-
14
512411
10.061.907.000
7.838.766.200
2.223.140.800
-
-
(55.948.804) -
Monitoring Kinerja Pelaksanaan Anggaran - 3/3
Total
21.949.037.000
16.007.676.983
5.885.411.213
(55.948.804)
Simpulan: Jumlah Pagu Belanja Pegawai
21.949.037.000
Jumlah Pagu Minus Belanja Pegawai
(55.948.804)
% Pagu Minus Belanja Pegawai
No
Indikator
0,25
Capaian
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Data SPM No Nomor SPM
Tanggal SPM
Tanggal Pengajuan SPM (Dispensasi)
Nilai SPM (Dispensasi)
Alasan Dispensasi
1 2 3 10
Dispensasi SPM
0%
4
dst
Simpulan:
No
Indikator
Selisih Realisasi Anggaran dengan 11 Target Halaman III DIPA
No
Indikator
Jumlah SPM yang Diajukan ke KPPN
134
Jumlah SPM Dispensasi
-
% SPM Dispensasi
-
Kondisi Ideal yang Diharapkan
Capaian Total % selisih realisasi dengan target s.d. bulan pelaporan
0%
44,27
Jumlah bulan pelaporan
9
Rata-rata % selisih realisasi dengan target
Kondisi Ideal yang Diharapkan
4,92
Capaian No
Nomor SPM
Tanggal SPM
Tanggal Renkas
Nilai Renkas
Nilai SPM
Selisih
1 2 3 4 12
Selisih Penarikan dengan Perencanaan Kas ( > 1 Milyar )
5 0%
dst Jumlah
-
-
-
Simpulan: Jumlah Renkas yang Diajukan
-
Jumlah SPM yang Diajukan
-
Jumlah Deviasi Renkas dengan SPM
-
% Pencairan SPM yang Realiasasinya Tidak Sama dengan Renkas
-